<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS). CIG: B44383A12F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - MISURA B2 - ANNUALITÀ 2023– ESERCIZIO 2024. PAGAMENTO PRIMA TRANCHE AI BENEFICIARI DEI BUONI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEI VALORI DI MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 28/11/2022 - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): ACCOGLIMENTO PARZIALE E LIQUIDAZIONE ISTANZA DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA VERSATA NEGLI ANNI DAL 2019 AL 2023. ISTANZA PROT. 27121 DEL 17/05/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA SENTENZA N. 42/2024 DEL TRIBUNALE DI MANTOVA EMESSA IN RIFERIMENTO AL PROCEDIMENTO PENALE N. 2544/2018 R.G.N.R. – 792/2022 R.G. TRIB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. CIG. B1DBB3AD3F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DA PARTE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ASPAM, ENTE CAPOFILA DEL PIANO DI ZONA DELL’AMBITO DI GUIDIZZOLO, RELATIVO AL  PERCORSO DI INCLUSIONE UTENTI ID 238/08, 115/09 E 301/07. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI UN NUOVO VOUCHER PER L’ACQUISTO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DEL MINORE ID 10/22 ED  INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 31/12/2024 A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI LA SORGENTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – CIG 87069480CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE INQUILINO COD. 10.01 DELL’ALLOGGIO SAP DI PROPRIETÀ COMUNALE COD. 9153116 A CONCLUSIONE DELL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE FINANZIATO COL PNRR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (FSC) PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI DISABILI. ANNO 2024. APPROVAZIONE AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE ANNO SCOLASTICO 2023-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (FSC) PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO ANNO 2024. APPROVAZIONE AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE QUALE MISURA DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO. ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI NEGOZIABILITÀ GRAVANTI SU IMMOBILE EDIFICATO IN AREA P.E.E.P., GIÀ CONCESSA IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (FOGLIO 25 MAPPALE 540 SUB. 07)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI NEGOZIABILITÀ GRAVANTI SU IMMOBILE EDIFICATO IN AREA P.E.E.P., GIÀ CONCESSA IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (FOGLIO 24 MAPPALE 688 SUB. 01 E 02)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI NEGOZIABILITÀ GRAVANTI SU IMMOBILE EDIFICATO IN AREA P.E.E.P., GIÀ CONCESSA IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (FOGLIO 24 MAPPALE 673 SUB. 01 E 02)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE FRAGILE ID 86/24 DAL 14 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE 2024 A FAVORE DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “CENTRO DI AIUTO ALLA VITA” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - CIG ZB23D994DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO IN STRUTTURA DI ACCOGLIENZA  MINORI M75 E M 76. PERIODO 12/11-31/12/2024. CIG: B438EC8C83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA STATICA DI ALBERI APPARTENENTI AL PATRIMONIO VERDE PUBBLICO COMUNALE. CIG B4384E53E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA EFFEBI COSTRUZIONI S.R.L. AD AFFIDARE PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO RELATIVE ALL'INTERVENTO DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - LOTTO 2 - IMMOBILE VIA ORDANINO (CENTRO ANZIANI)”. CUP: J22F24000020005. CIG: B2EED7B818.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA PAGOPA SPA PER IL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND) PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000) E VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ESTENSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLTURA NELLA TOMBA MONUMENTALE N. 9 CAMPO “B” A SERA - FILA 4 A SINISTRA DEL CIMITERO VECCHIO, AI SENSI DELL’ART. 59 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STATO CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA EFFEBI COSTRUZIONI S.R.L. AD AFFIDARE PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO RELATIVE ALL'INTERVENTO DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - LOTTO 2 - IMMOBILE VIA ORDANINO (CENTRO ANZIANI)”. CUP: J22F24000020005. CIG: B2EED7B818.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DELL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE BATTISTI FINANZIATO CON FONDI PNRR. CUP: J26F22000360002 – CIG: A005A4E665. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA ANTONUTTI S.R.L. AD AFFIDARE PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO RELATIVE ALLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CICLABILI - MARCIAPIEDI – LOTTO 1 – ANNUALITÀ 2024, NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI PERIODO 2023 - 2026”. CUP: J27H24000040005. CIG MASTER: 9405126B7E. CIG DERIVATO: B2B5D34252.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI RIGUARDANTI IL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI N. 4 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, AD INTEGRAZIONE DEL PROGETTO DI “VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CICLABILI - MARCIAPIEDI” – LOTTO 2 -                          CUP: J27H24000040005 - CIG: B400488012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI DI MANTENIMENTO DEL MINORE CODICE IDENTIFICATIVO M57 PRESSO CENTRO PER LA FAMIGLIA “LA RETE”. PERIODO 12/11-31/12/2024. CIG: B42F4A4918</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER I NUOVI EDIFICI, AI SENSI DELL’ART. 16, COMMA 9, DEL DPR N. 380/2001 E DELL’ART. 48, COMMI 1 E 2, DELLA LR N. 12/2005 - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELL’IMPORTO DEL RIMBORSO FORFETTARIO ANNUO PER L’UTILIZZO DELL’ENERGIA ELETTRICA NELL’AMBITO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO E DEL MERCATO AGRICOLO - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELLE SOGLIE DI ATTENZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER GLI EDIFICI CON DESTINAZIONE COMMERCIALE, TERZIARIO DIRETTIVO, TURISTICO-ALBERGHIERO-RICETTIVO - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO ANNUALITÀ 2024 DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLE UNITÀ DI OFFERTA PER I SERVIZI 0-6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA DI ROMA PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRESSO IL CENTRO DIURNO “SPAZIO VENTI” DI DESENZANO DEL GARDA (BS) DI MINORI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ. ANNO 2024 (CIG: ZC83DE6F29)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA IZZO MARIO COSTRUZIONI S.R.L. AD AFFIDARE PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO RELATIVE ALL' “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE BATTISTI” FINANZIATO CON FONDI PNRR. CUP: J26F22000360002 – CIG: A005A4E665. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE – PRODOTTI PER L’EDILIZIA. CIG: B41DE2569A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER L’UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI SEMI-AUTOMATICI ESTERNI (DAE) IN AMBITO EXTRA-OSPEDALIERO PER PERSONALE NON SANITARIO - ANNI 2024 E 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL “SERVIZIO DI SUPERVISIONE SCIENTIFICA E METODOLOGICA, FORMAZIONE E RICERCA-AZIONE A FAVORE DELL’ORGANISMO DI COORDINAMENTO PEGAGOGICO TERRITORIALE PER L’AMBITO DEL PIANO DI ZONA DI GUIDIZZOLO” PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026 E 2026/2027 - CIG B3FA9DEE8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026, ESERCIZIO 2024 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO DELL’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CODICE 10010106 DEL RICHIEDENTE LOCATARIO COD. 45.01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA AL CONCORRENTE COD. 105.01 DELL’ALLOGGIO SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE COD. 9153127.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ESONERO DAL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024-2025 A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI NN. 137/09, 108/09  E 181/08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “F. GONZAGA" PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL’OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 DELL’ACCORDO QUADRO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE E BUFFETTERIA, PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO. CIG MASTER B0D6886D45 - CIG DERIVATO B3F83F2346</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LOTTI N. 2, 3, 6, 8 E 11 E PRESA D’ATTO DELLA DISERZIONE DEI LOTTI RIMANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI ALL’ARCH. ANTONELLA COMINOTTI PER IL SUPPORTO TECNICO, ECONOMICO-FINANZIARIO, AMMINISTRATIVO ED ORGANIZZATIVO AL RUP PER LA GESTIONE ED IL COORDINAMENTO DEI PROCEDIMENTI COMPLESSI CONNESSI ALL’ATTUAZIONE DEL P.N.R.R. CIG: B34FE07BDB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - LOTTO 2 - IMMOBILE VIA ORDANINO (CENTRO ANZIANI). CUP: J22F24000020005. CIG: B2EED7B818. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 59, COMMA 4 DEL D.LGS. N. 36/2023 - EDIZIONE 3. CIG: B0A884ADF4 – CIG DERIVATO: B41A88236D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO SUGLI EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI - PALESTRA SCUOLA SECONDARIA P. C. BESCHI. CUP: J26C24000020006 – PAGAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI PER RILASCIO DEL PARERE IN LINEA TECNICO SPORTIVA DA PARTE DEL CONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO “SAN PIETRO” -  SECONDO STRALCIO – IMPIANTI E FINITURE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO -  CUP: J27B20000650002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2024. CIG: B3E8C460A4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - LOTTO 1 - PARTE D - IMMOBILE P.ZA SAN LUIGI (FARMACIA). CUP: J22F24000020005. CIG: B2CC111D3B. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE IN PROPRIETÀ DI IMMOBILE IN AREA PEEP GIÀ CONCESSO IN DIRITTO DI SUPERFICIE E RIMOZIONE DEI RELATIVI VINCOLI DI NEGOZIABILITÀ (FOGLIO 41 MAPPALE 366 SUB. 1 E SUB. 2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA SCUOLA SECONDARIA PADRE COSTANZO BESCHI - INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO SUGLI EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI – LOTTO 1 - CUP: J26C2400020006 - APPROVAZIONE SCHEMA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL’OFFERTA FORMATIVA ALLA SCUOLA PRIMARIA PARITARIA DEL NOBILE COLLEGIO VERGINI DI GESÙ. ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA CARTA PREPAGATA IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO CULTURA, TURISMO E SPORT – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN INCONTRO DI FORMAZIONE SULL’ALBO ILLUSTRATO ALLA COOPERATIVA “IL MOSAICO”. CIG: B3E8A0B96D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA DIRETTA A FAVORE DI N. 3 BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR XII/2033 DEL 18/03/2024 FORNITI DAGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI. CIG A0453FF9B9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATIVI SOCIALI, A FAVORE DI 7 CITTADINI GIA’ BENEFICIARI DI MISURA B1, PREVISTI DALLA DGR XII/2033 DEL 18/03/2024 FORNITI DALL’OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO FIORDALISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CIG 8707785381.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI DUE UNITA’ DI PERSONALE INQUADRATE NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO CONTABILI, INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 688 DEL 14/08/2024 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE ID 70/23 PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE “CODICE 11”. IMPEGNO DI SPESA DAL 1 AL 28 NOVEMBRE 2024. CIG B1B3344666</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PER PASSAGGIO DIRETTO,  E CONSEGUENTE CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO, DAL COMUNE DI GARDONE RIVIERA, DI UN UNITA’ DI PERSONALE, INQUADRATA NELL’AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO TECNICO, DEL CCNL 2019/2021 DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, CON DECORRENZA D’EFFICACIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER L’OBLAZIONE DI VERBALI ELEVATI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DEL PROCEDIMENTO PREVISTO DALL’ART. 5 DEL D.LGS N. 38/2021 PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO SITUATO IN LOCALITÀ SAN PIETRO, ALLA SOCIETÀ SPORTIVA F.C. CASTIGLIONE S.S.D. A R.L., E CONCESSIONE DI UNA PROROGA TECNICA ALLA CONVENZIONE ATTI NON A REP. 1008 DEL 23/12/2019, NELLE MORE DELL’APPROVAZIONE DI UNA NUOVA CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA “ENERGIA ELETTRICA 21" LOTTO 3 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. CIG MASTER: 9852519BE0 - CIG DERIVATO: B2553B0BF3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ESTENSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLTURA NELLA CAPPELLA DI FAMIGLIA N. 27 DEL CIMITERO NUOVO, AI SENSI DELL’ART. 59 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STATO CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO PROPOSIZIONE APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 704/2024 EMESSA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA – SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA IN RIFERIMENTO AL RICORSO R.G. N. 100/2024 E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO R.G. N. 6767/2024 PROMOSSO DAL MINISTERO DELLA CULTURA AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO. CIG: B4055BF557</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SERVICE AUDIO E LUCI PER LA CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE E DEGLI EVENTI ORGANIZZATI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE 2024 – CIG B40850041A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 22/12/2024 – 21/12/2027. PUBBLICAZIONE AVVISO PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA EFFEBI COSTRUZIONI S.R.L. AD AFFIDARE PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO RELATIVE ALL'INTERVENTO DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - LOTTO 2 - IMMOBILE VIA ORDANINO (CENTRO ANZIANI)”. CUP: J22F24000020005. CIG: B2EED7B818</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL’OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO I PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL’OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA EFFEBI COSTRUZIONI S.R.L. AD AFFIDARE PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO RELATIVE ALL'INTERVENTO DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - LOTTO 2 - IMMOBILE VIA ORDANINO (CENTRO ANZIANI)”. CUP: J22F24000020005. CIG: B2EED7B818.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE DEL GESTIONALE SICR@WEB/SICR@WEB EVO IN AMBIENTE CLOUD PER IL PERIODO APRILE-DICEMBRE 2024. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG B40290A0A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO IN INSERIMENTO PRESSO IL CSE UN DONO NUOVO DI PIUBEGA DELL’UTENTE RD51 PERIODO DAL 28/10/2024 AL 31/12/2024. CIG B01B7C6B3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA “ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. CIG DERIVATO: 9955655268.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI/PLOTTER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. DITTA INSIDE SRL DI MILANO. CIG B3FDE27438</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE CONCESSORIO PER L’ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CIG MASTER: 9852519BE0 - CIG DERIVATO: B2553B0BF3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTI ECONOMICI DI MANTENIMENTO DI UTENTI MINORI OSPITI IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER L’ANNO 2024. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2024/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI SPETTACOLI DELLA STAGIONE DI PROSA, IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI D’AUTORE E CONSEGUENTE ACCERTAMENTO INCASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE AFFIDATO ALLA SOCIETÀ INDECAST S.R.L. FINO AL 31/12/2027 PER LA MANUTENZIONE DELLE NUOVE AREE VERDI ACQUISITE AL PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA, PER L'ANNO 2024, DEL CONTRATTO DI UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DPR 28.09.1994, N. 634)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 2024- 2026. CIG: B3EB08AE06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO SUGLI EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI - PALESTRA SCUOLA SECONDARIA P. C. BESCHI. CUP: J26C24000020006 – ACCERTAMENTO CONTRIBUTO E IMPEGNO GIURIDICO QUADRO ECONOMICO - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - CIG: B34943F0BF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA SALE MARINO GREGGIO SFUSO PER USO STRADALE. CIG: B3EC6A2982.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA SENTENZA N. 382/2024 DELLA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA EMESSA IN RIFERIMENTO AL RICORSO R.G. N. 548/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA SENTENZA N. 104/2019 DEL TRIBUNALE DI MANTOVA EMESSA IN RIFERIMENTO AL RICORSO R.G. N. 4377/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTI ECONOMICI PER IL MANTENIMENTO DEGLI UTENTI ANZIANI ACCOLTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER L’ANNO 2024.  INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER LA CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE. CIG: B37077AC1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DUE UNITA' DI PERSONALE INQUADRATE NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON QUALIFICA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO CONTABILE DEL CCNL FUNZIONI LOCALI INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 688 DEL 14/08/2024. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026, ESERCIZIO 2024 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI – PRODOTTI PER L’EDILIZIA. CIG: B3EBE66DED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ACCOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE ISTANZE DI RIMBORSO IMU ANNI  2017-2018-2019-2020-2021-2022. ISTANZE PROT. N. 65055 DEL 13/12/2022 E PROT. N. 27169 DEL 24/05/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER LA STAMPA E LA DISTRIBUZIONE DELL’OPUSCOLO DENOMINATO ”RAPPORTO ALLA CITTA’”. CIG: B36EF2DE61, B36EE90CD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MISURA RELATIVO AD IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA’ COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AD UN NOTAIO PER LA STIPULA DI DUE ATTI DI ACQUISIZIONE TERRENI: AREE DI SOSTA IN ZONA CASTELLO E ZONA IMPIANTO ACQUEDOTTO COMUNALE “AREA POZZO”. CIG: B3EAF15A38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA UTENZE GAS METANO PRESSO IMMOBILI COMUNALI VARI. CIG: Z4F3AE2331.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E CONCESSIONE PROROGA PER L’ULTIMAZIONE LAVORI DELL’APPALTO SPECIFICO N. 10, OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CICLABILI - MARCIAPIEDI - LOTTO 1 - ANNUALITÀ 2024, NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI PERIODO 2023 - 2026”. CUP: J27H24000040005. CIG MASTER: 9405126B7E. CIG DERIVATO: B3E835D64B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA AL CONCORRENTE COD. 104.01 DELL’ALLOGGIO SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE COD. 9153097.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE, A SOGGETTI DIVERSI, DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER L’OBLAZIONE DI VERBALI ELEVATI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI DELL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO PALAZZO ZAPPAGLIA”. CUP: J28I21000060001. CIG: 97619697A8. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N 27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE VOUCHER DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DEI MINORI ID 101/18. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO ALCE NERO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI FINO AL 31/12/2024. CIG 87069480CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DELL’UTENTE RSA51 PRESSO LA FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI - MODIFCIA IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO IN STRUTTURA CIG: B01BF5DEA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA UFFICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA, LOTTO 4 (PROVINCE DI PAVIA, LODI, MANTOVA E CREMONA) - PERIODO 01/08/2022-31/07/2025. CIG 69055353C1 – CIG DERIVATO 93305938EB.  RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 15/10/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA AAP AGENZIA ASTE PUBBLICHE PERLA OFFICE S.R.L DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DELL’ACQUISTO DI ARREDI PER L’APPARTAMENTO DI PROPRIETA’ COMUNALE  PSL7B2  DESTINATO ALL’ ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI DONNE E MADRI IN DIFFICOLTÀ IN CO-ABITAZIONE. CIG B39529284D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ (L. 104/92 ART. 3 CO. 1), RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG.8707609244.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 5 RELATIVO ALL’ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO PER L’ISTRUTTORIA DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA. CIG B3602A5D4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO – OPERE DA MECCANICO. CIG: B348D3E91B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ANALISI PER RICERCA AMIANTO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DON PEGORARI. CIG: B3592B801A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI BIBLIOTECARI COMPLEMENTARI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN VOUCHER SOCIALE A BENEFICIO DEI MINORI ID 18/23 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO ARCHE’ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI FINO AL 31/12/2024. CIG 87069480CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE “INTERVENTO DI RICONVERSIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO ESISTENTE NON GIA’ DESTINATO AD ASILI NIDO.”. CUP: J26F24000110007- CIG: B29A951DCD. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI ANNO 2023 AL CONTRIBUENTE AVENTE DIRITTO. ISTANZA PROT. N. 24937 DEL 08/05/2024 INTEGRATA CON PROT. 25264 DEL 09/05/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026, ESERCIZIO 2024 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DEL SERVICE AUDIO/LUCI PER LA MANIFESTAZIONE MADRE TERRA 21 APRILE 2024 AL PARCO DESENZANI, PER LA COMMEMORAZIONE XXV APRILE 25 APRILE 2024, FESTA DELLO SPORT 26 MAGGIO 2024 AL PARCO PASTORE – CIG B144A49754. PRESA D’ATTO NUOVO CONTO CORRENTE COME COMUNICATO DAL CURATORE E  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA AL CONCORRENTE COD. 103.01 DELL’ALLOGGIO SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE COD. 57807.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA VETRAIO. CIG: B348D3E91B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI. APPALTO SPECIFICO N. 12 NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI PERIODO 2023 - 2026” -  CIG MASTER: 9405126B7E -  CIG DERIVATO: B34098ED14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO AL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE. CIG: B352F8EAE6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE – APPROVAZIONE BANDO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU 2018. RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CASTELLO CABIAGLIO (VA) PER ERRATO VERSAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE, A SOGGETTI DIVERSI, DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER L’OBLAZIONE DI VERBALI ELEVATI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’INCORNICIATURA DEL MANIFESTO DELLA STAGIONE TEATRALE 2024/2025 – CIG B364096AE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 4 AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG: B36295BF47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI PRELIMINARE TECNICO-ECONOMICA E ASSISTENZA PER LA RICOGNIZIONE DEI CESPITI DI PROPRIETÀ DELL’ENTE RELATIVI ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. CIG: B34F74EFA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA ACUSTICA NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO PALAZZO ZAPPAGLIA”. CUP: J28I21000060001 - CIG: B3611E9648. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ALIMENTI PER I GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2024 - (CIG B35909A0D4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZANIBONI FABIO IMPIANTISTICA ED ELETTRODOMESTICI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DELL’ACQUISTO DI LAVATRICE PER L’APPARTAMENTO DI PROPRIETA’ COMUNALE  PSL7B2  DESTINATO ALL’ ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI DONNE E MADRI IN DIFFICOLTÀ IN CO-ABITAZIONE. CIG B35D4E6D11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI AD ALER BRESCIA - CREMONA- MANTOVA ERRONEAMENTE VERSATI NELLE CASSE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COSTO DEL SERVIZIO DI VITTO RELATIVO ALL’INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE  ID 18/23 PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE “CODICE 15”. CIG B0F10BAD86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUSSMANN SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE. ANNO 2024.  CIG 91745939A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI NELL’AMBITO DELLA CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA RETE PIEZOMETRICA PREVISTA NELL’AREA CAMPO CARDONE – OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SCOLASTICO – SPORTIVI: IPOTESI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA STADIO LUSETTI E SCUOLA PRIMARIA SAN PIETRO PER CANDIDATURA SU CONTO TERMICO, REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DA TAMBURELLO, RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO DI GROLE E DEGLI SPOGLIATOI, RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCETTO CON CONVERSIONE IN CAMPO DI BOCCE COPERTO. CUP: J22H24000160001 - CIG: B33E3ADADD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI OSPITALITA’ RELATIVO AD INTERVENTO URGENTE DI ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE ID 77/24. IMPEGNO DI  SPESA PER SERVIZIO VITTO E ALLOGGIO DAL 7 AL 14 OTTOBRE 2024 - CIG B2BB0C0441.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2024. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE IN PROPRIETÀ DI IMMOBILE IN AREA PEEP GIÀ CONCESSO IN DIRITTO DI SUPERFICIE E RIMOZIONE DEI RELATIVI VINCOLI DI NEGOZIABILITÀ (AREA 12 - FOGLIO 7 MAPPALE 394 SUB. 31 E 63)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DUE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA’ WEBINAR INERENTI IL RUOLO DEI SERVIZI SOCIALI IN TEMA DI SFRATTI ED IL PROGETTO DI VITA INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA PAGOPA SPA PER IL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND) PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO DI PROPRIETA’ COMUNALE. CIG: B30DE13571</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TERZO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DELL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO PALAZZO ZAPPAGLIA”. CUP: J28I21000060001. CIG: 97619697A8. FINANZIATO CON FONDI P.N.R.R. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER IL NOLEGGIO DEI TAVOLI E L’ORGANIZZAZIONE, LA GESTIONE E IL SUPPORTO TECNICO DEL CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI DUE UNITA’ DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE. CIG: B33C0B2CF6 – B33BD8B304</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - OPERE DI COMPLETAMENTO. CUP: J22F24000020005. AFFIDAMENTO OPERE DA FALEGNAME. CIG: B344A15CFD. AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE DA FALEGNAME. CIG B34510027A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA PER EVENTI NATALIZI 2024. CIG: B3362C27EE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI IDROCHIMICA DELLA RETE PIEZOMETRICA PRESENTE NELL’AREA “CAMPO CARDONE” PER L’ANNO 2024 – (C.I.G B349C298A5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO PROPOSIZIONE APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 704/2024 EMESSA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA – SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA IN RIFERIMENTO AL RICORSO R.G. N. 100/2024 E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO R.G. N. 6767/2024 PROMOSSO DAL MINISTERO DELLA CULTURA AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO. CIG: B3443B27C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, PER UN PERIODO DI TRE MESI, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL FRONT OFFICE E DI INSERIMENTO DATI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ED ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA: PROROGA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 10 DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG B3491FD3C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINISTRI RISARCITI SU POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI NR. 2134_002558, A FAVORE DI UNIQA O.V. AG DI VIENNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO 29/07/2024 PROMOSSO AVANTI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PER L’ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA N. 382/2024 PRONUNCIATA DALLA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA, SEZIONE I CIVILE, IN RIFERIMENTO AL RICORSO N.R.G. 548/2019. CIG: B34430AD1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. AGGIORNAMENTO ELENCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PULIZIA DELL’AREA DI PERTINENZA DI UN IMMOBILE ABBANDONATO SITUATO IN VIA BIGNOTTI 11/13. (CIG B3415695A6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PER L’USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) PER L’ANNO 2024 - CODICE CONCESSIONE: MN135332023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026, ESERCIZIO 2024 AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, E UTILIZZO QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ESERCIZIO 2023 AI SENSI ARTICOLO 175, COMMA 5 – QUATER, LETTERA C) D.LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INTERVENTO DI ASSISTENZA DIRETTA A FAVORE DEL CITTADINO DISABILE ID 2 BENEFICIARIO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR XII/2033 DEL 18/03/2024 FORNITI DALL’OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CIG 8707785381.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE COD. 10009994 AL RICHIEDENTE ID 102.01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI LIQUIDAZIONE C.T.U. EMESSO DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA SULLA CAUSA CIVILE R.G. N. 2021/2022 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI DUE UNITA’ DI PERSONALE, INQUADRATE NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO CONTABILI, INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 688 DEL 14/08/2024. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ED OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, SUPPORTO E AFFIANCAMENTO OPERATIVO AD EX DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE IN QUIESCENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG DA BANDO 9238353212 CIG DERIVATO B33FC6E853 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. DI MILANO. AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA IN RISME PER FOTOCOPIE. PERIODO: OTTOBRE 2024/SETTEMBRE 2025. ADESIONE A CONVENZIONE REGIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DELL’UTENTE RSA52 PRESSO LA FONDAZIONE I. ZANETTI E A. COMINELLI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PERIODO 02/10-30/11/2024. CIG: B2F7706921</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SPAZI INFORMATIVI DESTINATI ALLA PROMOZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI SUL PERIODICO IL GAZZETTINO NUOVO – PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 – CIG B0182C7F65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI DISSUASORI STRADALI – CIG: B33ACF74C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE OPERAIO – CIG: B33A999D66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA SEZIONE DIANA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LE ATTIVITÀ RELATIVE AL PIANO PROVINCIALE DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE IN PROPRIETÀ DI IMMOBILE RICOMPRESO IN AREA PIP, GIÀ CONCESSO IN DIRITTO DI SUPERFICE AI SENSI DELL’ART. 27 DELLA LEGGE N. 865/1971 (FOGLIO 12 MAPPALE 1012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INTERVENTO ECONOMICO PER ACCOGLIENZA DEL CITTADINO DISABILE ID 4/22 PRESSO LA STRUTTURA CODICE  5 DAL 1 AL 31 OTTOBRE 2024. CIG B205D578FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN PORTALE OPEN DATA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATASET DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE SUL CATALOGO NAZIONALE “DATI.GOV.IT” E SU QUELLO EUROPEO “DATA.EUROPA.EU”. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMANGNA (RN). CIG B33792A56E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - OPERE DI COMPLETAMENTO. CUP: J22F24000020005. AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 6 NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO OPERE IDRAULICHE. CIG MASTER: 9324874973 – CIG DERIVATO: B319357B3A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "NUOVA COSTRUZIONE MENSA POLO SCOLASTICO "SAN PIETRO"", FINANZIATO CON FONDI P.N.R.R. PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI. CUP: J21B21005250006. CIG: 98977032E7. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER AFFIDAMENTI CIG NN. B01B5C0FC5 E B01B709F45 RELATIVE AD INTERVENTI ECONOMICI DI MANTENIMENTO DI UTENTI DISABILI IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER LA REALIZZAZIONE DI DUE LABORATORI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA GESTITI DALL’ILLUSTRATRICE CHIARA ARMELLINI – CIG: B330D623CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 – ESAMI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. CIG: B3060BE80F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - OPERE DI COMPLETAMENTO. CUP: J22F24000020005. OPERE DA MARMISTA. CIG B31EEE8B5A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RICONVERSIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO ESISTENTE NON GIA’ DESTINATO AD ASILO NIDO. DECISIONE A CONTRARRE. CUP: J26F24000110007. RECOVERY PLAN N. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL WEBINAR “LA NUOVA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN WEBINAR INERENTE LA NUOVA PROCEDIBILITA’ DELLE LESIONI DOLOSE E STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA AL CONCORRENTE COD. 99.01 DELL’ALLOGGIO SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE COD. 9153107.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER E RELATIVI MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI. DITTA NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO DI TRASAGHIS (UD). CIG B327CA310B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - OPERE DI COMPLETAMENTO. CUP: J22F24000020005. AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 11 NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO OPERE EDILI. CIG MASTER: 9403704607 – CIG DERIVATO: B31A58D271.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE DAL 01 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2019 PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E NON OBLATE NEI TERMINI STABILITI DALLA LEGGE - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI QUATTRO VOUCHER SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A BENEFICIO DEI MINORI ID 27/05, 104/23, 58/16 E 244/07 A FAVORE DELL’ OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO LA SORGENTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CIG 87069480CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026, ESERCIZIO 2024 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 8 NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI PERIODO 2023 - 2026”. ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA SAN LUIGI E VIA CESARE BATTISTI - LOTTO 1. STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 CUP: J27H24000040005.  CIG MASTER: 9405126B7E -  CIG DERIVATO: B12A6A2876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INTERVENTO DI ASSISTENZA DIRETTA A FAVORE DEL MINORE DISABILE ID 4 BENEFICIARIO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR XII/2033 DEL 18/03/2024 FORNITI DALL’OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO ARCHE’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CIG 87069480CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA SINTEL DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO 24/06/2024 PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA – SEZIONE DI BRESCIA PER L’ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA COMUNALE N. 97 DEL 24/04/2024 – CIG B318CB0DDD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE TRAMITE GRADUATORIA DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE COD. 10010329 AL RICHIEDENTE ID 100.01 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA SINTEL DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO PER PROPOSIZIONE APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 253/2024 DEL TAR DI BRESCIA IN RIFERIMENTO AL RICORSO R.G. N. 60/2020 – CIG B3191ADBAE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON L’ INQUILINO ID. 47.01 PER L’ ALLOGGIO NON ERP-PROTETTO DI PROPRIETA’ DELL'ENTE COD. 10010151. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DELLE STRADE DI ACCESSO ALLE AREE DI SOSTA IN ZONA CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE TRAMITE AVVISO C.S.E. 2022 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AL GESTORE UNICO NAZIONALE DI ZONA DELLA CONNESSIONE ALLA RETE PUBBLICA NAZIONALE - CIG: B0CB2CF895.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE ALL’INTERNO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE CAVE. CIG: B318274BC6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER ESECUZIONE PERIZIA SULLO STATO DI CONSERVAZIONE E ANALISI DELLE CRITICITÀ DEL DISTACCAMENTO COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA – COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG: B30FB6FFD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ALBO AVVOCATI ESTERNI A CUI CONFERIRE GLI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE, CONSULENZA E SVOLGIMENTO DEL PATROCINIO IN GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000) E VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNI 2013 – 2014 - 2015: ISTANZA PROT. NR. 36209 DEL 01/07/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SERVICE AUDIO E LUCI PER LA MANIFESTAZIONE FESTA DELLO SPORT 22 SETTEMBRE 2024  – CIG B318AB182E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DELL’UTENTE ID 18/23 PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE “CODICE 15” DAL 19/09/2024 AL 10/10/2024. CIG B0F10BAD86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO ANNUALE DELLA LICENZA FIREWALL RIDONDANTE PER LA RETE INFORMATICA COMUNALE. DITTA TIER 1 SRL DI BRESCIA. CIG B316399552</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI E RELATIVO ACCERTAMENTO. CIG. 8707609244.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA AL CONCORRENTE COD. 98.01 DELL’ALLOGGIO SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE COD. 9153113.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA DI COMPETENZA DEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AL SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE ED ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER L’ASSICURAZIONE RC AUTO DEL CARRELLO POLIFUNZIONALE CEDUTO IN COMODATO AL SERVIZIO STESSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CUP - ISTANZA PROT. N. 20273 DEL 12.04.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA SINTEL DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO R.G. 513/2024 PROMOSSO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA – CIG B302927844.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO CASTELLO. CIG: B30CAD97AD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DA NOTIFICARE TRAMITE IL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND) DELLA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) - ANNO 2024. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG: B3108D3CB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI 2018. RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CASTELLALTO (TE) PER ERRARO VERSAMENTO, ISTANZA PROT. N. 25764 DEL 13.05.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO CON A.S.S.T. MANTOVA AVENTE AD OGGETTO L’IMMOBILE DENOMINATO “PALAZZINA GIALLA” SITO IN LOCALITA’ GHISIOLA. MODIFICA DECORRENZA CONTRATTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RAVVEDIMENTO OPEROSO IN SEDE DI REGISTRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 5/2018 AVENTE AD OGGETTO: AREA VERDE DI PROPRIETA’ COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA GALVANI – PERIODO 15/06/2024 – 14/06/2030. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO PRELIMINARE DI SERVITÙ INAMOVIBILE DI ELETTRODOTTO PER CABINA ELETTRICA N. 760270 DENOMINATA “LOTT. ITC”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE ALL’INTERNO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE PL CAVE. CIG: B30F1E1D54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DEL SERVIZIO DI  FORNITURA DEL SERVICE AUDIO/LUCI  PER LA MANIFESTAZIONE MADRE TERRA 21 APRILE 2024 AL PARCO DESENZANI, PER LA COMMEMORAZIONE XXV APRILE 25 APRILE 2024, FESTA DELLO SPORT 26 MAGGIO 2024 AL PARCO PASTORE – CIG B144A49754 – REVOCA DELL’ AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA CODICE  5 DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO DISABILE ID 4/22 DAL 17/09/2024 AL 30/09/2024. CIG B205D578FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA SINTEL DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO NELLA FASE DIBATTIMENTALE DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 2544/2018 R.G.N.R. – 3234/2020 GIP - N. 793/2022 R.G. TRIB. AVANTI AL TRIBUNALE COLLEGIALE DI MANTOVA. CIG B304A3A376</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - LOTTO 2 -  IMMOBILE VIA ORDANINO (CENTRO ANZIANI). AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: J22F24000020005. CIG: B2EED7B818.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO DELL’UTENTE DISABILE RD50 INSERITO PRESSO IL CDD DI GUIDIZZOLO GESTITO DA FONDAZIONE ANFFAS DI MANTOVA . CIG B01B5C0FC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO “SAN PIETRO”, SECONDO STRALCIO – IMPIANTI MECCANICI. CONCESSIONE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI CUP: J27B20000650002. – CIG: A02AB4C0AD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL PREAVVISO DI CESSIONE DI UN IMMOBILE ARTIGIANALE EDIFICATO IN AREA PIP, GIÀ CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE, AI SENSI DELL’ART. 27 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AL CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI A SOSTEGNO DELL’OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER L’OBLAZIONE DI VERBALI ELEVATI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI ALCUNI COMPONENTI HARDWARE E DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE SIM PER UNA PARTE DELLE TELECAMERE FACENTI PARTE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA ATTIVO SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG. B2F48CD43C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - LOTTO 1 - PARTE B - SCUOLA INFANZIA GIANNI RODARI”. CUP: J22F24000020005- CIG: B2A4DD61DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AREA DI PROPRIETÀ PRIVATA, SITA IN LOCALITÀ GROLE, UTILIZZATA PER L’ACCESSO AD UN IMPIANTO DI ACQUEDOTTO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI N. 1 IDROPULITRICE DI PROPRIETA’ COMUNALE. CIG: B2F04C3E6F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DELL’UTENTE RSA51 PRESSO RSA I GIRASOLI DI BORGO VIRGILIO (MN) PERIODO 09/09-07/11/2024. CIG: B2F7706921</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO DI PROPRIETA’ COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. CIG: B2F17C2B83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UNO STUDIO IDRAULICO RIGUARDANTE PROBLEMATICHE RISCONTRATE SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG B2EFC19817</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RECUPERO E LA CUSTODIA DEI VEICOLI FERMATI SEQUESTRATI O CONFISCATI, SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DALL’ART. 214 DEL CODICE DELLA STRADA. CIG B2E5AA5BD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 660 DEL 06/08/2024 - APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI EMISSIONE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AD AGENTI DI POLIZIA LOCALE DIPENDENTI DEL COMUNE DI MONTICHIARI, PER IL SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO QUESTO ENTE. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE SIM NEGLI APPARATI INSTALLATI DALLA DITTA SI.S.TEL DATA SRL, FACENTI PARTE DEL SISTEMA DI LETTURA TARGHE ATTIVO SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG B2E74877CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE SIM NEGLI APPARATI INSTALLATI DALLA DITTA SUARDI SRL, FACENTI PARTE DEL SISTEMA DI LETTURA TARGHE ATTIVO SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG. B2E72BAB5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO– SECONDO STRALCIO, IMPIANTI E FINITURE - APPALTO SPECIFICO N. 5 – CUP: J27B20000650002 – CIG MASTER: 9403704607 – CIG DERIVATO: A029931FBC - CONCESSIONE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL PREAVVISO DI CESSIONE DI UN IMMOBILE ARTIGIANALE EDIFICATO IN AREA PIP, GIÀ CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE, AI SENSI DELL’ART. 27 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO “SAN PIETRO” - SECONDO STRALCIO – FORNITURA E POSA SERRAMENTI. CONCESSIONE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. CUP: J27B20000650002. CIG: B187E3584E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA MODULI TEMPORANEI AD USO AULE SCOLASTICHE INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PADRE COSTANZO BESCHI. CIG: B2EBD4D5C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - LOTTO 1 - PARTE C - IMMOBILE DI VIA MAESTRI DEL LAVORO”. CUP: J22F24000020005- CIG: B288D8075B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026, ESERCIZIO 2024 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 11 PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CICLABILI – MARCIAPIEDI E PIAZZE - LOTTO 2 – PARTE B”, NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO IN ESSERE PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI PERIODO 2023 - 2026” - CUP: J27H24000040005.  CIG MASTER: 9405126B7E -  CIG DERIVATO: B2D0220D5F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE - LOTTO 1 PARTE A - CUP: J22F24000020005 - RIFACIMENTO BAGNI SCUOLA PRIMARIA S. PIETRO NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO OPERE EDILI -APPALTO SPECIFICO N. 10 – CIG MASTER: 9403704607 – CIG: B25738D753. CONCESSIONE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA APPALTATRICE V-F COSTRUZIONI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER IL PAGAMENTO DELLA CARTELLA N. 06420120016528925000 RELATIVA ALL’ADDIZIONALE REGIONALE 10% DELLA LEGGE REGIONALE 19/1995</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPENGO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL WEBINAR “IL NUOVO CCNL PER I DIRIGENTI ED I SEGRETARI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI PER IL PERIODO 01/09/2024 - 31/8/2029 - CIG B2E009F1B1. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E AFFIDAMENTO DEFINITIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 5, LAVORI DI REALIZZAZIONE DI “NUOVI SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO “SAN PIETRO” – SECONDO STRALCIO, IMPIANTI E FINITURE”, NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER “LAVORI ATTINENTI OPERE EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI”. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.  CUP: J27B20000650002 – CIG MASTER: 9403704607 – CIG DERIVATO: A029931FBC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER L’OBLAZIONE DI VERBALI ELEVATI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI REGIONALI VOLTI AL CONTENIMENTO DEGLI SFRATTI E DELLA MOROSITA’ INCOLPEVOLE (DGR N. 3438/2020 E DGR N. 1001/2023) E RELATIVI ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELL’ADEGUAMENTO DEL COSTO ORARIO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI, DISABILI, ADULTI IN DIFFICOLTÀ EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI ED INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI DISABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI PER IL PERIODO 01/09/2024 - 31/8/2029. SOSTITUZIONE MEMBRO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2024 E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALTRO COMUNE PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DEL MINORE COD. 2PI. ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA. ANNO 2024. CIG.9174593A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUSSMANN SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE. ANNO 2024.  CIG 91745939A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO FEBBRAIO-LUGLIO 2024 ATTINENTI AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO “PDL 3”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO “LA VOCE DI MANTOVA” DELL’AVVISO DI DEPOSITO ATTI DEL SUAP IN VARIANTE AL PGT DENOMINATO “SUAP PATA 3”, AI SENSI DELL’ART. 97, COMMA 4, DELLA LR N. 12/2005. CIG B2D7B914D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI, TRAMITE PORTALE DEL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CIG: B2D4270FE4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 10 PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CICLABILI - MARCIAPIEDI – LOTTO 1 – ANNUALITÀ 2024, NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI PERIODO 2023 - 2026”. CUP: J27H24000040005. CIG MASTER: 9405126B7E. CIG DERIVATO: B2B5D34252.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN DATA 22/08/2024 PER L’APPROVAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA DI SPORTELLO UNICO EX ART. 8 DEL D.P.R. N. 160/2010, DEL PROGETTO IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DENOMINATO “SUAP PATA 3”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA DI BENI IMMOBILI DA ALIENARE UBICATI IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. CUP J28I21000160001. PRESA D'ATTO DI ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI, FASCICOLO 64/2024/28775 PROCEDURA ESECUTIVA 06484202400002578000 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (L. 104/92 CO. 3), RESIDENTI, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2024/2025.  CIG.8707609244.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO CON A.S.S.T. MANTOVA AVENTE AD OGGETTO L’IMMOBILE DENOMINATO “PALAZZINA GIALLA” SITO IN LOCALITA’ GHISIOLA. IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 21/08/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE DENOMINATE, RISPETTIVAMENTE,” SUAP PATA 3” E “SUAP AMICA CHIPS”, DI CUI ALLA DETERMINA N. 868/2023, E ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI PER CONTRIBUTI INPS E PER IRAP RELATIVI AI COMPENSI DI CUI ALLA MEDESIMA DETERMINA N. 868/2023 NONCHÉ ALLA DETERMINA N. 832/2023, CON RIFERIMENTO ALL’ESERCIZIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CICLABILI - MARCIAPIEDI - LOTTO 1 - ANNUALITÀ 2024. APPALTO SPECIFICO N. 6, NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI PERIODO 2023 - 2026”. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE. CUP: J27H24000040005.  CIG MASTER: 9405126B7E -  CIG DERIVATO: B10D02DCB3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - LOTTO 1 - PARTE D - IMMOBILE P.ZA SAN LUIGI (FARMACIA). AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: J22F24000020005. CIG: B2CC111D3B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNESSIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER NUOVA CABINA MENSA NELL’ AMBITO DEI LAVORI DI "NUOVA COSTRUZIONE MENSA POLO SCOLASTICO "SAN PIETRO"". CUP: J21B21005250006. CIG: B2CDA1E969. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER ESECUZIONE ACCERTAMENTI ARCHEOLOGICI NELL’AREA DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI RICONVERSIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO ESISTENTE NON GIA' DESTINATO AD ASILO NIDO” ED EVENTUALE AMPLIAMENTO – CUP: J26F24000110007 – CIG: B2CC425784. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO INDICE ISTAT A FAVORE DELLA DITTA BASSI TOURS SRL CONTRATTO ATTI NON A REP. N. 9811/2022 RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PRESSO L’ISTITUTO DI SAN SILVESTRO DI CURTATONE (MN). ANNO 2024. CIG. 893731272C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE, A SOGGETTI DIVERSI, DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER L’OBLAZIONE DI VERBALI ELEVATI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI PER IL PERIODO 01/09/2024 - 31/8/2029. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “CENTRO DI AIUTO ALLA VITA” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER IL SERVIZIO ACCOGLIENZA NUCLEI FAMILIARI FRAGILI ID167/07 E ID 245/07 PER DUE PERNOTTI- CIG ZB23D994DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI DUE UNITA’ DI PERSONALE, INQUADRATE NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE E REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA -PROGETTO DI INVARIANZA IDRAULICA OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE ALL’INTERNO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DEL TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATO IN VIA DELLE CAVE, N. 12. CIG: B2C8A60B3E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI ABBANDONATI RINVENUTI SU TERRITORIO COMUNALE IN VIA DEL BERTOCCO - (CIG B2C8F2BFCA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL’INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL’INFANZIA DON PEGORARI”. CUP: J29J22000870001. CIG: B2C605BE48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 3 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. CIG MASTER 9790868FDB - CIG DERIVATO: B2BD82EE13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA ANTONUTTI S.R.L. AD AFFIDARE PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO RELATIVE AI LAVORI DI “VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CICLABILI – MARCIAPIEDI, LOTTO 2 - PARTE A” - APPALTO SPECIFICO N. 9 AFFIDATO NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI PERIODO 2023 - 2026” - CUP: J27H24000040005.  CIG MASTER: 9405126B7E -  CIG DERIVATO: B2169DF259.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 5 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RELATIVO AD OPERE DA ELETTRICISTA E FORNITURA MATERIALE PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2026. CIG. MASTER 9319433F63 - CIG DERIVATO B2B6D815FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPURGHI IMMOBILI COMUNALI. CIG: B2C4DAC33D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS SOPHOS PER 12 MESI. DITTA TIER 1 SRL DI BRESCIA – CIG B2C571AB53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI BIBLIOTECARI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO DI ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE ID 74/24. PERIODO 12/08-31/10/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE  DELL’IMMOBILE DI VIA GROPPI N. 5 CONCESSO IN LOCAZIONE ALLA FIORDALISO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER IL PERIODO DA LUGLIO 2024 A GIUGNO 2025 ED ADEGUAMENTO ACCERTAMENTI DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ACCOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE ISTANZA DI RIMBORSO IMU ANNI  2019 - 2020 - 2021- 2022 - 2023. ISTANZA PROT. N. 17295 DEL 28/03/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER L’OBLAZIONE DI VERBALI ELEVATI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE DAL 01 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2019 E NELL’ANNO 2020 PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E NON OBLATE NEI TERMINI STABILITI DALLA LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA DIRETTA A FAVORE DEI CITTADINI ID 2 E ID 4 BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR XII/2033 DEL 18/03/2024 FORNITI DALL’OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO SINERGIE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI MANTOVA. CIG A0453FF9B9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO COATTIVO AVVISI ESECUTIVI IMU NOTIFICATI NEGLI ANNI 2020-2021-2022 - EMISSIONE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NELL’AMBITO DELLA “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PER LA FRUIZIONE PUBBLICA DEGLI SPAZI ESTERNI DEL CASTELLO – PERCORSI ED AREE DI SOSTA”. PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI. CUP: J21B23000550004 – CIG: A03CFCB0C8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI CANCELLERIA E  DI COPIA PER ISTANZE DI RICORSO PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO ANNO 2024 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DIRITTI DI COPIA A BENEFICIO DEL CITTADINO ID 14/17 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI OSPITALITA’ RELATIVO AD INTERVENTO URGENTE DI ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE ID 74/24. IMPEGNO DI  SPESA PER SERVIZIO VITTO E ALLOGGIO DAL 11 AL 18 AGOSTO 2024.CIG B2BB0C0441.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026, ESERCIZIO 2024 E 2025 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 5 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - CIG MASTER: 9325767A60 – CIG DERIVATO: B2B018BE60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DA NOTIFICARE TRAMITE IL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND) DELLA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) - ANNO 2024. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG: B2B685F9A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE DURANTE IL CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO 2024 ORGANIZZATO DAL COMUNE. CIG: 91745939A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO ADEGUAMENTO ALL'INDICE ISTAT NIC (SERVIZI RICETTIVI) DEL PREZZO DEL PASTO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE PER SERVIZI COMUNALI DAL 01/09/2024-AL 30/06/2027. CIG 91745939A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI EMISSIONE  2024, INERENTE GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNI 2017 E 2018 NOTIFICATI NEGLI ANNI 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 5 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. CIG MASTER 9324874973 E CIG: B2A8C052A3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N° 50 DISSUASORI STRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA DIRETTA A FAVORE DEI CITTADINI ID 1 E ID 5 BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR XII/2033 DEL 18/03/2024 FORNITI DALL’OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO FIORDALISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CIG 8707785381.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI PER IL PERIODO 01/09/2024 - 31/8/2029</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. CUP: J28I21000160001. RIDETERMINAZIONE FINALE QUADRO ECONOMICO DELLE OPERE. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA “ENERGIA ELETTRICA 21" LOTTO 3 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. CIG MASTER: 9852519BE0 - CIG DERIVATO: B2553B0BF3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA “ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. CIG DERIVATO: 9955655268.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: APRILE/GIUGNO 2024. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINISTRI RISARCITI SU POLIZZA RCT/O N. M11829127, A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI”. ANNO 2024. CUP: J24F22000870006 CIG: B2A0E54954.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 11/2018 AVENTE AD OGGETTO: LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA PRETORIO N. 13 DI QUESTO COMUNE – DA ADIBIRE A BAR TRATTORIA – PERIODO 01/08/2024 – 31/07/2030. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UNA UNITA’ DI PERSONALE, INQUADRATA NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 32 DEL 10/01/2024– LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024. CONTRIBUTO FISSO E PARTE VARIABILE RILEVAZIONE DA LISTA. ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN’AREA VERDE PRESSO LA ROTATORIA DI VIA FONTANE, LA SISTEMAZIONE DEL VERDE PRESSO L’AREA SKY-FITNESS DI VIA LONATO E PRESSO IL PARCHEGGIO ADIACENTE AL CASTELLO. CIG B2A1AE8A8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DA ALTRI COMUNI PER LA NOTIFICA DI ATTI DI COMPETENZA DEL SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI – IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - LOTTO 1 - PARTE B - SCUOLA INFANZIA G. RODARI. CUP: J22F24000020005. DECISIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE PER NR. 10 FIRME DIGITALI. DITTA PROXIMA LAB SRL A SOCIO UNICO DI CENE (BG). CIG B2A211EAAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI UNA FORNITURA DI 60 BLOCCHI DA 50 VERBALI DA REDIGERE SU STRADA. CIG. B2A10836A2OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI UNA FORNITURA DI 60 BLOCCHI DA 50 VERBALI DA REDIGERE SU STRADA. CIG. B2A10836A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INFOPOINT E GESTIONE LOGISTICA DEGLI SPAZI DELLA GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA, SALA CIVICA UBICATI PRESSO PALAZZO MENGHINI PERIODO 01/08/2024 – 31/05/2028 – CIG B28C5A29DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2024 A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO FIORDALISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ADULTI FRAGILI. CIG 8707915EC5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE PER L’UTILIZZO SPORTIVO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA’ A BENEFICIO DEI CITTADINI ID 92/07 E 75/22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “CENTRO DI AIUTO ALLA VITA” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER IL SERVIZIO ACCOGLIENZA NUCLEI FAMILIARI FRAGILI ID167/07 E ID 245/07- CIG ZB23D994DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEBITO DA SENTENZA N. 24/2024 PRONUNCIATA DALLA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA SULLA CAUSA CIVILE R.G. N. 230/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. CIG: B294B618C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEBITO DA SENTENZA N. 253/2024 PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, SEZIONE STACCATA DI BRESCIA, SULLA CAUSA R.G. N. 60/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INTERVENTO ECONOMICO PER ACCOGLIENZA DI TRE CITTADINI RESIDENTI PRESSO LA STRUTTURA CODICE 5. PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2024. CIG B0FAFA73DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UNA PROROGA DI TRE MESI ALLA CONVENZIONE SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI, ATTI NON A REP. 1008 DEL 23/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2024 A FAVORE DEL CONSORZIO FORESTALE PADANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE ALLA RETE BIBLIOTECARIA MANTOVANA (RBM) ANNO 2024 DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO AI CITTADINI IN DIFFICOLTÀ ID 68/22 E ID 205/09. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 24/07/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’ACCESSO A PIATTAFORMA DIGITALE PER IL MONITORAGGIO, L’ANALISI E L’ELABORAZIONE DEI DATI DI QUALITÀ DELL’ARIA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2024 DICEMBRE 2026  - (CIG B2947DAF95)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RICONVERSIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO ESISTENTE NON GIA’ DESTINATO AD ASILO NIDO. APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE - CUP: J26F24000110007.  PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026, ESERCIZIO 2024, 2025 E 2026 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELLA QUOTA DI ADESIONE PER L’ANNO 2024 ALL'ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA CITTÀ SANE - ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSE IN USO ALL’ASSOCIAZIONE SAN CRISTOFORO ONLUS NEL PRIMO SEMESTRE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE ID 70/23 PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE “CODICE 11”. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO AGOSTO – OTTOBRE 2024. CIG B1B3344666</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DISABILI DURANTE IL CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO 2024 ORGANIZZATO DAL COMUNE. CIG 8707609244</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEI CONCERTI DEL 10, 24 E 31 AGOSTO DELLA RASSEGNA MUSICALE ESTIVA 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DELL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO PALAZZO ZAPPAGLIA”. CUP: J28I21000060001. CIG: 97619697A8. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA MOSCHINI COSTRUZIONI S.R.L. AD AFFIDARE PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO NELL’AMBITO DELL’ APPALTO SPECIFICO N. 8 PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA SAN LUIGI E VIA CESARE BATTISTI - LOTTO 1 - ANNUALITÀ 2024, NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI PERIODO 2023 - 2026”. CUP: J27H24000040005. CIG MASTER: 9405126B7E - CIG DERIVATO: B12A6A2876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE DA GIARDINAGGIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE.  CIG: B278417160.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIORDINO, INVENTARIAZIONE, SELEZIONE E SCARTO DEI DEPOSITI ARCHIVISTICI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. DITTA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI MANTOVA. CIG B281FCBEDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO, NOTIFICHE, E GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO ADEGUAMENTO PREZZO UNITARIO CHILOMETRICO ALL’INDICE ISTAT (FOI), CONTRATTO REP. N. 9809/2021 RELATIVO AL SERVIZIO SCUOLABUS. PERIODO DAL 01/09/2024 AL 31/08/2026 CIG. 866728128C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - LOTTO 1 - PARTE C - IMMOBILE DI VIA MAESTRI DEL LAVORO. CUP: J22F24000020005. DECISIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI CONCERTI DEL 27 LUGLIO, 3 E 17 AGOSTO DELLA RASSEGNA MUSICALE ESTIVA 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO DI PROPRIETA’ COMUNALE IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO. CIG: B27FBDD873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL’INTERVENTO DI “RICONVERSIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO ESISTENTE NON GIA' DESTINATO AD ASILO NIDO” – VIA STAFFOLO, PRIMO LOTTO. CUP: J26F24000110007 - CIG: B2828FE64A. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 3. E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL’AMPLIAMENTO ASILO NIDO, SECONDO LOTTO – CUP: J28H24000420006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE IN PROPRIETÀ DI IMMOBILE RICOMPRESO IN AREA PIP, GIÀ CONCESSO IN DIRITTO DI SUPERFICE AI SENSI DELL’ART. 27 DELLA LEGGE N. 865/1971 (FOGLIO 12 MAPPALI 920 E 1102)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONCERTO DEL 6 LUGLIO 2024 DELLA RASSEGNA MUSICALE ESTIVA 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE, A SOGGETTI DIVERSI, DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER L’OBLAZIONE DI VERBALI ELEVATI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO PER IL MINORE M17. ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL FRONT OFFICE E DI INSERIMENTO DATI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. CIG: B1ED9F9E9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ATTINENTI OPERE EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE LO STRUMENTO DELL'ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER IL PERIODO DI QUARANTOTTO MESI DAL 01/01/2023 AL 31/12/2026 - CIG: 9403704607. INTEGRAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE, AI SENSI DELL'ART. 106 C. 12 DEL D.LGS 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE – PARTE STABILE – PER L’ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARI PER AVVIO AL RICICLO ANNO 2023 -  RIMBORSO ECCEDENZA A DITTA FUORI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA CODICE  16 DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO DISABILE  ID 4/22 DAL 16/07/2024 AL 02/09/2024. CIG B276234A87.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE - LOTTO 1 - CUP: J22F24000020005 ED AFFIDAMENTO LOTTO 1 PARTE A – RIFACIMENTO BAGNI SCUOLA PRIMARIA S. PIETRO NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO OPERE EDILI - APPALTO SPECIFICO N. 10 – CIG MASTER: 9403704607 – CIG: B25738D753.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026, ESERCIZIO 2024 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL’ OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO LA SORGENTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI, DISABILI, ADULTI IN DIFFICOLTÀ FINO AL 31/10/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA MINORE DISABILE (MCRED29) DURANTE IL CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO 2024 ORGANIZZATO DAL COMUNE. CIG 8707609244</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO “LA VOCE DI MANTOVA” DELL’AVVISO DI DEPOSITO ATTI DEL SUAP IN VARIANTE AL PGT DENOMINATO “SUAP AMICA CHIPS – NUOVA COSTRUZIONE MAGAZZINO IN VIA MATTEI”, AI SENSI DELL’ART. 97, COMMA 4, DELLA LR N. 12/2005. CIG B26B87AA74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VOUCHER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A BENEFICIO DEL MINORE ID 116/21 ACQUISTATO DALL’OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - CIG. 87069480CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CABINA ELETTRICA NELL’ AMBITO DEI LAVORI DI "NUOVA COSTRUZIONE MENSA POLO SCOLASTICO "SAN PIETRO"". CUP: J21B21005250006. CIG: B262F01846. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MUTTI E VIA LONATO - CUP: J21B21004030006. RIDETERMINAZIONE FINALE QUADRO ECONOMICO DELLE OPERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI (CIG: B262DCC947) E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (CIG: B262EF91AE) DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO DI “VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CICLABILI - MARCIAPIEDI”. CUP: J27H24000040005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 4 RELATIVO ALL’ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO PER L’ISTRUTTORIA DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA. CIG B25CA5DB25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO E TRASLOCO (RITORNO) ARREDI E MATERIALI VARI NEGLI APPARTAMENTI COMUNALI DEL CONDOMINIO DI VIA C. BATTISTI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:B26B18196D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA APPARTEMENTI COMUNALI DI VIA C. BATTISTI.  CUP: J28I21000160001 - CIG: B2630BC5DA. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI VARI CIG:B263FCA247</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DA NOTIFICARE PER L’UFFICIO TRIBUTI TRAMITE IL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND) DELLA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) - ANNO 2024. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG: B262B2E063</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN DATA 02/07/2024 PER L’APPROVAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA DI SPORTELLO UNICO EX ART. 8 DEL D.P.R. N. 160/2010, DEL PROGETTO IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DENOMINATO “SUAP AMICA CHIPS”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA’ COMUNALE AI SENSI DEL DPR 162 DEL 30/04/1999, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL’ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE NOTIFICATO ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. DI FAENZA (RA) PER I BIENNI 2024/2026 E 2026/2028.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG: B262D0443D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI DUE UNITA’ DI PERSONALE INQUADRATE NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO CONTABILI, INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 330 DEL 17/04/2024 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UNA UNITA’ DI PERSONALE, INQUADRATA NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CON DECORRENZA DI EFFICACIA DALL’08/07/2024, DI CUI ALLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 493 DEL 19/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEI CONCERTI DELLA RASSEGNA MUSICALE ESTIVA 2024 – CONCERTI 13 E 20 LUGLIO E 4,11,18, 25 AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL GESTORE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE ATTI NON A REP. N. 1008 DEL 23/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA MODIFICATIVA NON SUPPLETIVA DELL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO PALAZZO ZAPPAGLIA”.  CUP: J28I21000060001. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2024 ALL’ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E SAPORI MANTOVANI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA SISTEMA DI TELECONTROLLO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO AREA ESTERNA CASTELLO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B251970A2E. CUP: J21B23000550004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E FORMAZIONE DELL’APP “CONCILIA VIEW” PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG B2544A4131</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI DI BONIFICA E DI CONTRIBUTI DI IRRIGAZIONE DEI FONDI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CUP: J28I21000160001. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE FRANCO NICOLAI ONLUS PER L’USO DI UN ALLOGGIO PROTETTO PER UN INQUILINO ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO SAP IN RISTRUTTURAZIONE – LUGLIO 2024 CIG: B23F2DC23D. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA COMODATO D’USO GRATUITO DI TERRENI DI PROPRIETA’ PRIVATA DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE DENOMINATA 107° GIRO D’ITALIA – RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 3/2018 AVENTE AD OGGETTO: LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA PRETORIO N. 11 DI QUESTO COMUNE – DA ADIBIRE A NEGOZIO DI MERCERIA E ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO PERIODO 01/03/2024 – 28/02/2030. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE AD USO FORESTERIA E IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE BATTISTI CON FONDI PNRR"- CUP: J26F22000360002; CIG: A005AE665</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI UN NUOVO CONTATORE PER USO IRRIGUO PRESSO ROTATORIA DI INTERSEZIONE TRA VIA CAVOUR E VIA TOSCANINI. CIG: B24CDBF3C8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CUP: J28I21000160001.  PROROGA CONTRATTO DI OSPITALITA’ AGRITURISTICA PER CINQUE STANZE PER INQUILINI ASSEGNATARI DI ALLOGGI SAP IN RISTRUTTURAZIONE IN VIA ASCOLI, VIA DEL FALCONE E VIA C. BATTISTI – CIG: B2411FB0D1. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 1 AUTOMEZZO DI PROPRIETA’ COMUNALE IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI.  CIG: B24CC43A30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONCERTO DEL 6 LUGLIO 2024 DELLA RASSEGNA MUSICALE ESTIVA 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA “ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. CIG DERIVATO: 9955655268.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER L’ASSUNZIONE DI DUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO CONTABILI – ASSUNZIONE DI DUE UNITA’ DI PERSONALE CON DECORRENZA DI EFFICACIA DALL’01/07/2024, ALL’ESITO DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 493 DEL 19/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DELL’IMPORTO DI € 1.000.000,00 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - CUP: J22F24000020005 (POS. N. 6223965). PROVVEDIMENTI CONTABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE CIG:B0262F9270</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INTERVENTO ECONOMICO PER ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE ID 72/12 PRESSO LA STRUTTURA CODICE 5. IMPEGNO DI SPESA MESE DI LUGLIO 2024. CIG B0FAFA73DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN’UNITA’ DI PERSONALE, INQUADRATA NELL’AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO SPECIALIZZATO, CON DECORRENZA DI EFFICACIA DALL’1/07/2024 DI CUI ALLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO APPROVATA CON DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 1059 DEL 12/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER L’ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE TECNICO – ASSUNZIONE DI UN’UNITA’ DI PERSONALE CON DECORRENZA DI EFFICACIA DALL’01/07/2024, ALL’ESITO DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 435 DEL 27/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DISABILI DURANTE IL CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO 2024 ORGANIZZATO DAL COMUNE. CIG 8707609244</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTI ECONOMICI DI MANTENIMENTO DI UTENTI MINORI OSPITI IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER L’ANNO 2024. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'AFFIDO FAMILIARE. SECONDO SEMESTRE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCONTO 2^ SEMESTRE 2024 SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO COCEL DI VIA I MAGGIO N. 3/7. ADEGUAMENTO ACCERTAMENTO D’ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE ID 70/23 PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE “CODICE 11”. IMPEGNO DI SPESA MENSILITA’ LUGLIO 2024. CIG  B1B3344666.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTI ECONOMICI DI MANTENIMENTO DI UTENTI DISABILI IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI ANNO 2024. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2^ SEMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTI ECONOMICI PER IL MANTENIMENTO DI UTENTI DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER L'ANNO 2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTI ECONOMICI PER IL MANTENIMENTO DEGLI UTENTI ANZIANI ACCOLTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER L’ANNO 2024.  INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA 01/07-30/11/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 8 PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA SAN LUIGI E VIA CESARE BATTISTI - LOTTO 1 - ANNUALITÀ 2024, NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI PERIODO 2023 - 2026”. CUP: J27H24000040005. CIG MASTER: 9405126B7E - CIG DERIVATO: B12A6A2876.  LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026, ESERCIZIO 2024 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CORSO DI FORMAZIONE PER ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI MEZZI MOVIMENTO TERRA PER CINQUE OPERAI COMUNALI– CIG: B215395D98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 8 RELATIVO ALL’ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI CONOSCITIVE E DI DOCUMENTAZIONE SU BENI ARTISTICI VINCOLATI  PRESSO IMMOBILI COMUNALI -  CIG MASTER: Z9831EF083 – CIG DERIVATO: B22B607CF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE DEL 08 E  09 GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DISABILI (MCRED16-MCRED23-MCRED25) DURANTE IL CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO 2024 ORGANIZZATO DAL COMUNE. CIG 8707609244</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 9 PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CICLABILI – MARCIAPIEDI, LOTTO 2 - PARTE A”, NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI PERIODO 2023 - 2026” - CUP: J27H24000040005.  CIG MASTER: 9405126B7E -  CIG DERIVATO: B2169DF259.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INTERVENTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA DISABILITA’ A BENEFICIO DEL CITTADINO ID 239/07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INTERVENTO ECONOMICO PER ACCOGLIENZA CITTADINE RESIDENTI ID 105/21 E 63/23 PRESSO LA STRUTTURA CODICE 5. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO MESE DI LUGLIO 2024. CIG B0FAFA73DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “CENTRO DI AIUTO ALLA VITA” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER IL SERVIZIO ACCOGLIENZA DI NUCLEI FAMILIARI FRAGILI PER NUCLEO ID 167/07 - CIG ZB23D994DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO ANNUALE DELLA LICENZA FIREWALL PER LA RETE INFORMATICA COMUNALE. DITTA TIER 1 SRL DI BRESCIA. CIG B236243ED4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA UNICA 2022. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI NON IDONEI A SEGUITO DEI CONTROLLI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 4 AUTOMEZZI COMUNALI.  CIG: B23157D3D9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 30 NOVEMBRE 2024 A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG A0453FF9B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA MINORE DISABILE (MCRED08) DURANTE IL CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO 2024 ORGANIZZATO DAL COMUNE. CIG 8707609244</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DELLO SPETTACOLO PER BAMBINI E FAMIGLIE “LA BIANCA, LA BLU E LA ROSSA” – CIG: B1F14098C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DISABILI (MCRED04-MCRED28) DURANTE IL CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO 2024 ORGANIZZATO DAL COMUNE. CIG 8707609244</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA MINORE DISABILE (MCRED21) DURANTE IL CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO 2024 ORGANIZZATO DAL COMUNE. CIG 8707609244</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA MINORE DISABILE (MCRED22) DURANTE IL CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO 2024 ORGANIZZATO DAL COMUNE. CIG 8707609244</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, PER UN PERIODO DI TRE MESI, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL FRONT OFFICE E DI INSERIMENTO DATI PER IL COMANO DI POLIZIA LOCALE ED ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA. CIG: B1ED9F9E9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER ELABORAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA E DI INVARIANZA IDRAULICA NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI “AMPLIAMENTO – RICONVERSIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO ESISTENTE NON GIA' DESTINATO AD ASILO NIDO – VIA STAFFOLO”. CUP: J26F24000110007 - CIG: B21340A5E7. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO DELLA RASSEGNA “STAGIONE MUSICALE ESTATE 2024"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL’INTERVENTO DI RICONVERSIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO ESISTENTE NON GIA’ DESTINATO AD ASILO NIDO, PRIMO LOTTO - CUP: J26F24000110007. CIG: B2220095F0. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 1.  E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL’AMPLIAMENTO ASILO NIDO, SECONDO LOTTO – CUP: J28H24000420006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DELL’INTERVENTO DI “RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO “IL CUCCIOLO””. CUP: J28I21000310006.”. CIG: 9687930CBC. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO MODULI TEMPORANEI AD USO AULE SCOLASTICHE INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO P.C. BESCHI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B22D1EC1EA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO ALLOGGIO SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO A FAVORE DELL’INQUILINO ID. 35.01 DALL’ALLOGGIO COD. 9153095 ALL’ALLOGGIO COD. 9153114.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). IMPEGNO CANONE ANNI 2024 - 2025 - 2026. CIG 528149076B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSO IN APPELLO PER RIFORMA DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI MANTOVA N. 64/2024 DEPOSITATA IL 29/05/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA SINTEL DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI  SPAZI INFORMATIVI DESTINATI ALLA COMUNICAZIONE ESTERNA SULLE TESTATE GIORNALISTICHE GARDAWEEK, MONTICHIARIWEEK, MANERBIOWEEK E CHIARIWEEK – ANNO 2024 – CIG B2295DC13D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINO IN DIFFICOLTÀ. DOMANDA ESAMINATA NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 18/06/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TARGHE E VETROFANIE PER RICONOSCIMENTO “NEGOZIO, LOCALE E ATTIVITÀ ARTIGIANALE STORICA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE”. CIG B228E38318</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – CICLABILI – MARCIAPIEDI – ANNO 2023 - CUP: J27H22003610005. RIDETERMINAZIONE FINALE QUADRO ECONOMICO DELLE OPERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITA, A MEZZO MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI DUE UNITA' DI PERSONALE, INQUADRATA NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON QUALIFICA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO CONTABILI, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI, INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 330 DEL 17/04/2024. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE IL PORTALE ACQUISTI IN RETE DI CONSIP DEL SERVIZIO ASSICURATIVO COMUNALE RCT/RCO PER IL PERIODO: 30/06/2024-30/04/2026 – CIG B1F7319B7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO “IN CHORDIS ET ORGANO”   – CIG B222981649</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO DELL’UTENTE RSA51 PRESSO FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI– PERIODO 20/06/2024-31/12/2024. CIG B01BF5DEA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN’UNITA’ DI PERSONALE IN QUALITA’ DI ISTRUTTORE TECNICO CON DECORRENZA DI EFFICACIA DAL 17/06/2024 ALL’ESITO DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 435 DEL 27/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO REGISTRAZIONE DOMINIO E HOSTING DEL SITO INTERNET WWW.VALORECASTIGLIONE.IT COMPRENSIVO DEL REDIRECT AI DOMINI .EU, .COM E .INFO PER 36 MESI. DITTA ARUBA SPA DI PONTE SAN PIETRO (BG). CIG B212BEC316</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) ANNO 2023: ISTANZA PROT. 23366 DEL 04/05/2023 – COMPENSAZIONE CON MAGGIORI IMPORTI DOVUTI TARI ANNI 2020-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’ASSUNZIONE DI UN PRESTITO FLESSIBILE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DELL’IMPORTO DI € 1.000.000,00 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE” – CUP J22F24000020005 E CONTESTUALE REVOCA DELLA PRECEDENTE DETERMINA N.427 DEL 27/5/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESCAVAZIONE DI UN POZZO AD USO INNAFFIAMENTO AREE VERDI PRESSO PARCO DESENZANI  - (CIG B212BC8560)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE – CIG: B20C72DFAA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA PER CANONE DEMANIALE UTILIZZO ACQUA PUBBLICA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DUE FASCE TRICOLORE. CIG: B1F29A201A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CICLO DI WEBINAR PER ASPIRANTI SEGRETARI COMUNALI E PER OPERATORI DEGLI ENTI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI SERVICE AUDIO E LUCI DEGLI EVENTI PROGRAMMATI PER GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2024 – CIG B2115EDC3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO DI IDEE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN LOGO PER IL RICONOSCIMENTO DI “NEGOZIO, LOCALE E ATTIVITÁ ARTIGIANALE STORICA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE”. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE, GRADUATORIA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE E RIMESSA IN EFFICIENZA DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI INSTALLATI PRESSO IMMOBILI E AREE COMUNALI – CIG: B20E5190EA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PER L’ANNO 2024 DI 109 LAPIDI IN MARMO DI BOTTICINO E TRASPORTO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - (CIG B20D24DDE9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DEL GRUPPO DI LAVORO PER L'ATTIVITA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE  RISCOSSE NELL'ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1^ RATA 2024 A CARICO DEL COMUNE DELLE SPESE CONDOMINIALI DEL “CONDOMINIO COCEL” DI VIA I MAGGIO N. 3/7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PREMI ALLO STUDIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO, ANNO SCOLASTICO 2023/2024, ED AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO ED UNIVERSITARI, ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2022/2023. APPROVAZIONE VERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INTERVENTO ECONOMICO PER ACCOGLIENZA DEL CITTADINO ID 158/17 PRESSO LA STRUTTURA CODICE 5 DAL 14/06/2024 AL 24/07/2024. CIG B205D578FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026, ESERCIZIO 2024 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA MINORE DISABILE (MCRED20) DURANTE IL CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO 2024 ORGANIZZATO DAL COMUNE. CIG 8707609244</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI E MOTOVEICOLI DI PROPRIETA’ COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. CIG: B203170E46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMODATO D’USO ONEROSO TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E LA PARROCCHIA DEI SANTI NAZARIO CELSO MARTIRI PER L’UTILIZZO DELL’IMMOBILE SITO IN VIA PALAZZINA N. 3 NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. CUP: J28I21000160001 CIG: A001AEA6A0. PROVVEDIMENTO – RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 26” – RIMBORSO SPESE DI REGISTRO PER ERRATO VERSAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA NUOVE BATTERIE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI UPS INSTALLATI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALI - CIG: B1F92BA559.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON L’INQUILINO ID.  44.01 PER L’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETA’ DELL'ENTE COD. 10010095. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI MISURA B2 CITTADINO ID 13 ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON L’INQUILINO ID.  42.01 PER L’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETA’ DELL'ENTE COD. 10010078. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA CITTÀ SANE - ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ - ANNO 2024 . IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  PRIMA RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE CATASTALE DELLA PORZIONE DI AREA DENOMINATA “LOTTO N. 35”, SITA IN VIA MONTI SOLIVI, AGGIUDICATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 378 DEL 04/05/2023 A SEGUITO DI ASTA PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO PER IL SERVIZIO D’ORDINE SVOLTO PRESSO I SEGGI DALLA POLIZIA LOCALE DURANTE LE ELEZIONI EUROPEE DELL’8 E 9 GIUGNO 2024. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO ALLA SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE DI BRESCIA DELLA TENUTA DELLE LEZIONI PER USO E MANEGGIO ARMI NELL’AMBITO DEL CORSO DI BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE: CIG:B1FFF39DFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI UNITÀ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE IN RIFERIMENTO ALL’AVVISO PUBBLICO - ID. N. 9300.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI" - CUP: J24F22000750006. RIDETERMINAZIONE FINALE QUADRO ECONOMICO DELLE OPERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI COMUNALI. CIG: B1E7A9EE06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL SERVIZIO ANNUALE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER IL SINDACO E I CONSIGLIERI COMUNALI. DITTA ARUBA PEC SPA DI PONTE SAN PIETRO (BG). CIG B1F6BEF208</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: GENNAIO/MARZO 2024. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLE OPERE. CUP: J28I21000160001 - CIG: 9536406B2D. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD WEBINAR INERENTE LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI VESTIARIO PER LA STAGIONE ESTIVA  E SCARPE DA LAVORO PER IL PERSONALE OPERAIO – CIG: B1E78C8A2C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE AUSER CASTIGLIONE CLUB ANNI D’ARGENTO APS ETS SOSTENUTE NELL’ ANNO 2024 PER I SOCI VOLONTARI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO AL RINNOVO DELL’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CODICE 10010061 DEL RICHIEDENTE LOCATARIO COD. 41.01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CUP: J28I21000160001. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE FRANCO NICOLAI ONLUS PER L’USO DI UN ALLOGGIO PROTETTO  PER UN INQUILINO ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO SAP IN RISTRUTTURAZIONE – GIUGNO 2024 CIG: B1E759FE8F. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 3 PER IL SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NEL CORSO DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DEL TITOLO V, PARTE IV DEL D.LGS 152/06  - (CIG B1DD08820B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA “ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. CIG DERIVATO: 9955655268.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELL’IMPOSTA DI REGISTRO DELLA SENTENZA CIVILE N. 1181/2021 DEL TRIBUNALE DI MANTOVA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA QUOTA A CARICO DEL COOBBLIGATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UNA UNITA' DI PERSONALE, INQUADRATA NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON QUALIFICA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI, INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 32 DEL 10/01/2024. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI QUATTRO MEDAGLIE CONIATE IN ARGENTO 925/1000 DORATE PER LA CIVICA BENEMERENZA “LUIGI D’ORO”. CIG: B1C0AD49AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TASSA SUI RIFIUTI – TARI – ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. B1DBB3AD3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA SINTEL DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI SPAZI INFORMATIVI DESTINATI ALLA PROMOZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI SU “TUTTOMANTOVA” ANNO 2024 – CIG B113E42468</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLE CONVENZIONI DI SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA’ COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA’ GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 - FABBISOGNO 2022 – XII ELENCO REGIONALE. CORRESPONSIONE AI BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE, A SOGGETTI DIVERSI, DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER L’OBLAZIONE DI VERBALI ELEVATI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’ASSUNZIONE DI UN PRESTITO FLESSIBILE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DELL’IMPORTO DI € 1.000.000,00 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE” - CUP: J27F24000020005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L’ORGANIZZAZIONE, LA GESTIONE E LO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI DUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI. CIG: B1D2C12A5D – B1D2C324C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA SINTEL DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO PER PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA 15/04/2024 N. 42/2024 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MANTOVA IN MERITO AL PROCEDIMENTO PENALE N. 2544/2018 R.G.N.R. – 3234/2020 GIP - N. 793/2022 R.G. TRIB. – CIG B1D46A0442.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SUL MODULO SOFTWARE ELETTORALE DEL GESTIONALE SICR@WEB. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG B1D374042B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000), VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, E UTILIZZO QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ESERCIZIO 2023 SI SENSI ARTICOLO 175, COMMA 5 – QUATER, LETTERA C) D.LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO DI IDEE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN LOGO PER IL RICONOSCIMENTO DI “NEGOZIO, LOCALE E ATTIVITÁ ARTIGIANALE STORICA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE". NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE DEL PROGETTO VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 DELL’ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE E BUFFETTERIA, PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO. CIG MASTER B0D6886D45-CIG DERIVATO B1C8CD62DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 DELL’ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA, CON L’ESCLUSIONE DI QUELLE COMMESSE CON VEICOLI CON TARGA ESTERA E PER GLI OBBLIGATI IN SOLIDO E TRASGRESSORI RESIDENTI ALL’ESTERO E/O ISCRITTI ALL’A.I.R.E. CODICE CIG MASTER 8872187852 CODICE CIG DERIVATO B1CE79018F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI COMPONENTI HARDWARE PER IL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA ATTIVO SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG B1C1627203</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL COMITATO LOCALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AI SEGGI ELETTORALI DELLE PERSONE CON DISABILITA' IN OCCASIONE DELL’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO. CIG B1CA8040C8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA PREDISPOSIZIONE DI PERIZIA MODIFICATIVA NON SUPPLETTIVA E DELLA RELATIVA VERIFICA FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE, DELL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO PALAZZO ZAPPAGLIA”.  CUP: J28I21000060001 - CIG: B17DB6A104 – CIG: B17DF0D14D. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO FUNEBRE DI CITTADINO RESIDENTE DECEDUTO SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG B1C70A0B10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STATO CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI DUE UNITA’ DI PERSONALE, INQUADRATE NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO CONTABILI, INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 330 DEL 17/04/2024. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO LA SORGENTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (CIG 8707785381) PER IL POTENZIAMENTO DEL VOUCHER SOCIALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEL MINORE DISABILE ID 94/20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL CONTRATTO REP 9812/2022 SOTTOSCRITTO IN DATA 07.02.2022 CON LA DITTA INCLOUD TEAM SRL ED APPROVAZIONE ATTO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA EFFEBI COSTRUZIONI S.R.L. AD AFFIDARE PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO PALAZZO ZAPPAGLIA”. CUP: J28I21000060001 CIG: 97619697A8. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO AVVERSO L’ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI MANTOVA R.G. N. 650/2024 – CIG B198669F4A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO AVVERSO L’ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI MANTOVA R.G. N. 2021/2022 – CIG Z8A3842E5F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA FINALE DEI PLESSI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELL’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO. CIG B1B7FC36CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE APPENDICE POLIZZA INFORTUNI PER VOLONTARI “GIRO D’ITALIA” DI CICLISMO TAPPA DEL 18.05.2024 (CIG 8678678FA2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI ECONOMICI DI MANTENIMENTO DEGLI UTENTI ANZIANI RSA21, RSA28, RSA43 PRESSO LA RSA BEATA PAOLA. ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE ID 70/23 PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE “CODICE 11” . IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 18/05/2024 AL 30/06/2024. CIG  B1B3344666</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO “ATR 18”: APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE, PRESA IN CARICO E PATRIMONIALIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERREBIAN S.P.A. DI POMEZIA (RM). ORDINATIVO PER FORNITURA DI CANCELLERIA. PERIODO: MAGGIO 2024/APRILE 2026. AFFIDAMENTO A MEZZO NECA DI ARIA REGIONE LOMBARDIA. CIG DA BANDO 92383553B8 CIG DERIVATO BOEAD7A63O</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI”. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI ED IL COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE. . CUP: J24F22000870006. CIG: B1A7B724E9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026, ESERCIZIO 2024 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER IL PERIODO MAGGIO – DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO-SMONTAGGIO E SEGNATURA DEI TABELLONI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE PER L’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DELL’8 E 9 GIUGNO 2024 IVI COMPRESO IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ALLESTIMENTO DEI SEGGI. CIG B177D09EB6. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA 14^ TAPPA DEL 107° GIRO D’ITALIA IN PROGRAMMA PER IL 18 MAGGIO 2024 – CIG: B1A542999B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2024 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "TE SÉ DE CASTIÙ" PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PROMOSSI DALLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CUP: J28I21000160001. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE FRANCO NICOLAI ONLUS PER L’USO DI UN ALLOGGIO PROTETTO  PER UN INQUILINO ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO SAP IN RISTRUTTURAZIONE CIG: B18D36FD15. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ESTENSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLTURA NELLA TOMBA MONUMENTALE N. 2-3 CAMPO “A” DEI FRANCESI - FILA 4 A DESTRA DEL CIMITERO VECCHIO, AI SENSI DELL’ART. 59 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STATO CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE ALL’ANNO 2024 DELL’IMPEGNO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO FUNZIONALE E VISITA ANNUALE DELL’ETILOMETRO OMOLOGATO MOD. INTOXILYZER 8000 LION LAB. LTD CIG: Z103D82D7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): ACCOGLIMENTO PARZIALE E LIQUIDAZIONE ISTANZA DI RIMBORSO IMU ANNI 2018 - 2019 - 2020 - 2021- 2022. ISTANZA PROT. 1573 DEL 11/01/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ACCOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE ISTANZA DI RIMBORSO IMU ANNI DAL 2022 AL 2023 PROT. N. 68106 DEL 14/12/2023 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI CON PROT. N. 5718 DEL 01/02/2024 E PROT. 14327 DEL 12/03/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026, ESERCIZIO 2024 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI ECONOMICI DI MANTENIMENTO DEGLI UTENTI DISABILI RD18 E RD48 PRESSO LA RSD SAN PIETRO. ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA SINTEL DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO AVVERSO L’ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI MANTOVA R.G. N. 650/2024 – CIG B198669F4A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INTERVENTO ECONOMICO PER ACCOGLIENZA DEL CITTADINO ID 158/17 PRESSO LA STRUTTURA CODICE 5 DAL 15/05/2024 AL 13/06/2024. CIG B1977F1EA7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO ALL’AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) IN OCCASIONE DELLA 14^ TAPPA DEL 107 GIRO D’ITALIA – 18 MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERVENTO TECNICO DI SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA MADRE E RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA TOTEM “ELIMINA CODE”. DITTA TEOM SRL DI AVIGLIANA (TO). CIG B19407A946</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI ALLO STUDIO A STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ED A STUDENTI UNIVERSITARI RESIDENTI A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE RELATIVAMENTE ALL’ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO “SAN PIETRO” -  SECONDO STRALCIO – FORNITURA E POSA SERRAMENTI. CUP: J27B20000650002. CIG: B187E3584E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO IN FORMA RATEIZZATA DELLE SPESE LEGALI LIQUIDATE A FAVORE DELL’ENTE CON SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 9776/2023 EMESSA IN RIFERIMENTO AL RICORSO N. 9339/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 4 - FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - CIG MASTER: 9325767A60 – CIG DERIVATO: B1865F6621.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE IN ACCONTO A CARICO DEL COMUNE DELLE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL “CONDOMINIO COCEL” DI VIA I MAGGIO N. 3/7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO DELL’UTENTE DISABILE RD29 IN STRUTTURA RESIDENZIALE.  ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI AI MEMBRI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELL’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024.  IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO DELL’UTENTE DISABILE RD49 INSERITO PRESSO LO SFA GESTITO DA FIORDALISO SOC. COOP SOCIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG B01B709F45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. CIG: B177B7E8C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CICLO DI TRE WEBINAR INERENTI IL REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA E LA CARTA DEI SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DEGLI ATTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA DAL 01.05.2024 AL 30.06.2024 CIG: B0262F9270</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CEV  “CONSORZIO ENERGIA VENETO” PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DELL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO PALAZZO ZAPPAGLIA”. CUP: J28I21000060001. CIG: 97619697A8. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026, ESERCIZIO 2024 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI NEGOZIABILITÀ GRAVANTI SU IMMOBILE EDIFICATO IN AREA PEEP, GIÀ CONCESSA IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (AREA 24 - FOGLIO 24 MAPPALE 475 SUB. 01 E SUB. 02)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO “SAN PIETRO” -  SECONDO STRALCIO – IMPIANTI ELETTRICI. CUP: J27B20000650002. CIG: B1732634A7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELL’INCARICO AL PROFESSOR MARCO CUZZI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CICLO DI QUATTRO CONFERENZE SULLA STORIA CONTEMPORANEA PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E FORMAZIONE DELL’APP “CONCILIA MOBILE” E FORNITURA DI N. 5 STAMPANTI PORTATILI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG B1704180E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INTERVENTO ECONOMICO PER ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE ID 167/07 PRESSO LA STRUTTURA CODICE 7 DAL 01/05/2024 AL 30/06/2024. CIG B16D44D043</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DECORRENZA ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE COD. 10012442 ALL'INQUILINO COD.97/01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO PER IL MINORE M60 ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE A SPORTELLO DELL’ ORTO SOCIALE DI VIA NENNI FINO AL 30.3.2025 AL RICHIEDENTE CHE HA PRESENTATO ISTANZA PROTOCOLLATA CON MODALITA’ A SPORTELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LO STUDIO DI FATTIBILITA’, VERIFICA CONDIZIONI DI SICUREZZA, PREDISPOSIZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ PER PUBBLICO SPETTACOLO E DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ AMBIENTALE PER MANIFESTAZIONI ESTATE 2024 A PALAZZO PASTORE E MANIFESTAZIONI COLLEGATE AL GIRO D’ITALIA 2024. CIG: B16B7D4130.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DA NOTIFICARE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE TRAMITE IL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND) DELLA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) - ANNO 2024. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG B1629883D9 E CONTESTUALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 242 DEL 23.03.2024 CIG B0EB953D17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ALBO AVVOCATI ESTERNI A CUI CONFERIRE GLI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE, CONSULENZA E SVOLGIMENTO DEL PATROCINIO IN GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE: ACCERTAMENTO REQUISITO DI IDONEITÀ PSICO FISICA ALL’ASSEGNAZIONE DELL’ARMA D’ORDINANZA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. DITTA LYRECO ITALIA SRL DI MILANO. CIG B155EAAA8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI ANNO 2023 AI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO. ISTANZE PROT. N. 65105 DEL 29/11/2023 E PROT. N. 64889 DEL 28/11/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI 2020. RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CASTIONS DI STRADA (UD) PER ERRATO VERSAMENTO, ISTANZA PROT. N. 15182 DEL 18/03/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 8 PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA SAN LUIGI E VIA CESARE BATTISTI - LOTTO 1 - ANNUALITÀ 2024, NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI PERIODO 2023 - 2026”. CUP: J27H24000040005.  CIG MASTER: 9405126B7E -  CIG DERIVATO: B12A6A2876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNITÀ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DISPONIBILI NELL’AMBITO TERRITORIALE DI GUIDIZZOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO INDICE ISTAT ANNO 2024 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO (ASPAM) -CONTRATTO ATTI NON A REP. N. 1047/2022 RELATIVO AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI E-BOOK READER PER IL CONCORSO “VOLO TRA LE RIGHE”. CIG: B0F9D9BF4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “TELEFONIA MOBILE 9”. MEDIANTE ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA SU PORTALE MEPA DELLA DURATA DI 24 MESI - CIG CONVENZIONE: 9458158EE1 - CIG ADESIONE: B14F57BDAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI PER LE ATTIVITA’ DELL’UFFICIO ELETTORALE RELATIVE ALL’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. DITTA MYO SPA DI POGGIO TORRIANA (RN). CIG B1566375B7.  IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI ACCATASTATI PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE. CIG:B1531443C7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO ALLA SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CASTIGLIONE D/ STIVIERE DELLA TENUTA DI UN CORSO DI TIRO PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE. CIG: B125D44D0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE TRAMITE AVVISO C.S.E. 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE ALLA RETE BT DEL GESTORE UNICO NAZIONALE DI ZONA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. – CIG: B14BF2CC90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”. APPROVAZIONE QUARTO STATO AVANZAMENTO LAVORI. CUP: J28I21000160001 - CIG: 9536406B2D. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 43.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 8 RELATIVO A “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA ABITAZIONE CUSTODE PRESSO PALESTRA F. CAGLIO” NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO OPERE EDILI. STATO AVANZAMENTO LAVORI FINALE. CUP: J22H23002290004 – CIG MASTER: 9403704607 – CIG DERIVATO: Z743DC1510.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI ECONOMICI DI MANTENIMENTO DI UTENTI DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE PRIORITARIA DELLE CARTOLINE AVVISO ELETTORI ESTERO. DITTA SEONET ITALIA SRL UNIPERSONALE DI FERMO (FM). CIG B14F688BAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER LA CELEBRAZONE DEL 25 APRILE. CIG: B1168395CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI DUE UNITA’ DI PERSONALE, INQUADRATE NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO CONTABILI, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 16/04/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL WEB SERVICE DI ACCESSO ALLA BANCA DATI INI-PEC PER LA POLIZIA LOCALE. CIG B08B31F289</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER RIPARAZIONE PLOTTER HP DESIGNJET T830. DITTA DVM SERVICE SRL DI BRESCIA. CIG B148EC28B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO TELEMACO DI INFOCAMERE, SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI - ANNO 2024. CIG B13206104B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DEL SERVIZIO DI  FORNITURA DEL SERVICE AUDIO/LUCI  PER LA MANIFESTAZIONE MADRE TERRA 21 APRILE 2024 AL PARCO DESENZANI, PER LA COMMEMORAZIONE XXV APRILE 25 APRILE 2024, FESTA DELLO SPORT 26 MAGGIO 2024 AL PARCO PASTORE – CIG B144A49754</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO SUGLI EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI - PALESTRA SCUOLA SECONDARIA P. C. BESCHI. CUP: J26C24000020006 - CIG: B13F55F491.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 4 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RELATIVO AD OPERE DA ELETTRICISTA E FORNITURA MATERIALE PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2026”. CIG. MASTER 9319433F63 - CIG. B13F087549.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO N. 2 PARACARRI IN MARMO E INCOLLATURA PORTALE BALCONE DI PALAZZO PASTORE. CIG: B140CED4AE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONNESSIONE ALLA RETE NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL’AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PER LA FRUIZIONE PUBBLICA DEGLI SPAZI ESTERNI DEL CASTELLO – PERCORSI ED AREE DI SOSTA”. CUP: J21B23000550004 – CIG: B144DF4E35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO STRUTTURE PER LA MANIFESTAZIONE MADRE TERRA 2024 IN PROGRAMMA IL 21 APRILE 2024 AL PARCO DESENZANI E PER LA FESTA DELLO SPORT IN PROGRAMMA IL 26 MAGGIO 2024 AL PARCO PASTORE  – CIG B13A6C9AA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 2 AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.  CIG: B14089E674</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL  DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO PERIODO APRILE 2024 - DICEMBRE 2025. COD. CIG: B13A6C9AA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 6 PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CICLABILI - MARCIAPIEDI - LOTTO 1 - ANNUALITÀ 2024, NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI PERIODO 2023 - 2026”.  CUP: J27H24000040005.  CIG MASTER: 9405126B7E -  CIG DERIVATO: B10D02DCB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS METANO PRESSO IMMOBILE DI VIA STAFFOLO A FAVORE DELLA DITTA SIMECOM SRL -  CIG: Z4F3AE2331</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO “T’IMBALLO” NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE MADRE TERRA 2024  – CIG B1140490B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA MOSCHINI COSTRUZIONI S.R.L. AD AFFIDARE PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO NELL’AMBITO DEI LAVORI ATTINENTI OPERE EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “NUOVI SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO “SAN PIETRO” – SECONDO STRALCIO, IMPIANTI E FINITURE” – APPALTO SPECIFICO N. 5 – CUP: J27B20000650002 - CIG MASTER: 9403704607 – CIG DERIVATO: A029931FBC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE STATALI A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA. CIG: 89041576CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE ED AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DEL RICONOSCIMENTO DI “NEGOZIO, LOCALE E ATTIVITÀ ARTIGIANALE STORICA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE” – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER IL CONCORSO DI IDEE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN LOGO PER IL RICONOSCIMENTO DI “NEGOZIO, LOCALE E ATTIVITÁ ARTIGIANALE STORICA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 DELL’ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA, CON L’ESCLUSIONE DI QUELLE COMMESSE CON VEICOLI CON TARGA ESTERA E PER GLI OBBLIGATI IN SOLIDO E TRASGRESSORI RESIDENTI ALL’ESTERO E/O ISCRITTI ALL’A.I.R.E. CODICE CIG MASTER 8872187852 CODICE CIG DERIVATO B11C7E8BB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI AL SERVIZIO DEL POLO NATATORIO COMUNALE - CUP: J24J22000660002 - IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE ALLA RETE BT DEL GESTORE UNICO NAZIONALE DI ZONA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. – CIG: B1206106B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CICLABILI - MARCIAPIEDI E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA SAN LUIGI E VIA CESARE BATTISTI - LOTTO 1 - ANNUALITÀ 2024.  DECISIONE A CONTRARRE. CUP: J27H24000040005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA, EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001, PER L’ASSUNZIONE DI UN’ UNITA’ DI PERSONALE, INQUADRATA NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA UNICA 2022. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI A SEGUITO DEI CONTROLLI, ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI RISPETTIVI CONTRIBUTI, INTROITO DEL CONTRIBUTO RELATIVO AGLI INQUILINI BENEFICIARI IN ALLOGGI DI PROPRIETA’ COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI UN AUTOMEZZO DI PROPRIETA’ COMUNALE. CIG: B129E52C60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS METANO A FAVORE DELLA DITTA SIMECOM SRL CIG: Z4F3AE2331</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN WEBINAR INERENTE I PRINCIPI DI FONDO E I PROFILI APPLICATIVI DEI TITOLI EDILIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ENTE CAPOFILA DEL PIANO DI ZONA DELL’AMBITO DI GUIDIZZOLO DELLA QUOTA CAPITARIA ANNI 2024 E 2025 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE  ID 70/23 PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE “CODICE 11” DAL 08/04/2024 AL 17/05/2024. CIG B124713CF3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DELLA MINORE M71 FINO AL 31/08/2024. CIG B123798696.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA CESARE BATTISTI, NEL TRATTO COMPRESO TRA P.ZA SAN LUIGI E VIA GRIDONIA GONZA PER LO SVOLGIMENTO DI UN EVENTO IN MUNICIPIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA BOSCHETTI (INTERNO AREA PEDONALE) - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE E ALLA SOSTA 23.11.2024 DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 10:30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ROTOLI DI PELLICOLA AUTOADESIVA PRESSO LA DITTA PEDACTA S.R.L. PER LA COPERTURA DELLE ETICHETTE DEI LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG. B0F9EA9E1D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI AL SERVIZIO DEL POLO NATATORIO COMUNALE.  AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVI CORPI ILLUMINANTI SULLE VASCHE COPERTE. CUP: J24J22000660002 – CIG: B0F771A90E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA SINIGAGLIA PRESSO IL CIVICO 38 - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE E ALLA SOSTA PER IL GIORNO 09.12.2024 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 12:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA FOSSADONE FRONTE AL CIVICO 82 - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE E ALLA SOSTA DAL GIORNO 14.11.2024 AL GIORNO 15.11.2024 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA DON ALDO MORATTI E VIA DOTTORINA - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE E ALLA SOSTA DAL 14.11.2024 AL 22.11.2024 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINISTRI RISARCITI SU POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI NR. 2134_002558, A FAVORE DI UNIQA O.V. AG DI VIENNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA DONATORI DI SANGUE SNC - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI ALLA SOSTA  PER IL GIORNO 19.11.2024 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 10:30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DELL’IMPORTO DI € 1.000.000,00 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – CICLABILI – MARCIAPIEDI E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA S. LUIGI E DI PIAZZA UGO DALLÒ, NELL’AMBITO DEI LAVORI DI VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE - CUP: J27H24000040005 (POS. N. 6223150). PROVVEDIMENTI CONTABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO DEL VEICOLO FUORI USO ABBANDONATO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, DELLA FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE E BUFFETTERIA PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO. CIG: B0D6886D45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER P.LE TOZZA - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI ALLA ALLA SOSTA E AL TRAFFICO VEICOLARE DAL GIORNO 13.11.2024 AL GIORNO 22.01.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE SERVIZIO IDRICO A FAVORE DI AQA SRL SOCIETA' BENEFIT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER P.LE TOZZA - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI ALLA ALLA SOSTA E AL TRAFFICO VEICOLARE DAL GIORNO 20.11.2024 AL GIORNO 13.01.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER LA VIA G. DONIZZETTI TRA IL CIVICO 21 E IL CIVICO 25 - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE E ALLA SOSTA PER IL GIORNO 11.11.2024 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER LE VIE I. D'ESTE, CERATELLI, CAMPASSO, GROPPI, ANSELMI, DON RUGGERI E DON BERTASI - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE E ALLA SOSTA DAL 14.11.2024 AL 29.11.2024 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 17:30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE E PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA GEOTECNICA NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO SUGLI EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI - PALESTRA SCUOLA SECONDARIA P. C. BESCHI. CUP: J26C24000020006 - CIG: B11F971C68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FALEGNAME PRESSO IMMOBILI E PARCHI DI PROPRIETA’ COMUNALE. CIG: B11D5E4608.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA RACCHETTA - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI ALLA SOSTA DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 18:30 DAL GIORNO 11.11.2024 AL GIORNO 15.11.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:- IMPEGNO DI SPESA, PER L’ANNO 2024, PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITA DAI MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA BATTISTI PRESSO IL CIVICO 2 - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE E ALLA SOSTA DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 14:30 DEL GIORNO 06.11.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO SUGLI EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI - PALESTRA SCUOLA SECONDARIA P. C. BESCHI. CUP: J26C24000020006 - CIG: B1138B5FBF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA PAIASSI PRESSO IL CIVICO 58 - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI A TRAFFICO VEICOLARE E ALLA SOSTA DAL 05.11.2024 AL 18.11.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER PIAZZA SAN LUIGI PRESSO IL CIVICO 9 - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE E ALLA SOSTA DAL GIORNO 04.11.2024 AL GIORNO 20.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA COMODATO D’USO GRATUITO DI TERRENI DI PROPRIETÀ PRIVATA DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE DENOMINATA 107° GIRO D’ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026, ESERCIZIO 2024 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA MAZZINI PRESSO IL CIVICO 123 - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE E ALLA SOSTA DAL 04.11.2024 AL 08.11.2024 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 19:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA – STAFFOLO PRESSO IL CIVICO 16 - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE E ALLA SOSTA DAL 04.11.2024 AL 08.11.2024 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 19:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA CODICE  5 DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO ID 158/17 DAL 04/04/2024 AL 14/05/2024. CIG B1176657BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’AREA FORESTALE COMUNALE SITUATA PRESSO VIALE FRANCESCO GONZAGA - (CIG B11628B5EE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA SAN PIETRO PRESSO IL CIVICO 26 - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI ALLA SOSTA  DAL GIORNO 04.11.2024 AL GIORNO 09.11.2024 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 12:00 E DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 17:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA DON ALDO MORATTI E VIA DOTTORINA - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE E ALLA SOSTA DAL 26.10.2024 AL 08.11.2024 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 20:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IL FAMEDIO DEI CADUTI QUALE LUOGO DI INTERESSE STORICO-CULTURALE NEL PERCORSO DENOMINATO “ECOMUSEO DELLA PACE” – OPERE DI COMPLETAMENTO – SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI. CUP: J28C20000130006 - CIG: B116CC565F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA’ SU FIBRA OTTICA 2024. CIG: 88536474A2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA ORDANINO (INGRESSO CENTRO ANZIANI) - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE E ALLA SOSTA DAL GIORNO 28.10.2024 AL GIORNO 15.01.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER LE VIE MEDOLE, V. ALFIERI, S. D'ACQUISTO, CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, G. LEOPARDI, C. GOLDONI,CASINO PERNESTANO, F. PETRARCA, L. PIRANDELLO, T. TASSO, BAITA, GAIA, FEZZARDI E LEVADELLO - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE DAL 05.11.2024 AL 29.11.2024 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 17:30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO PIAZZA S. LUIGI IN OCCASIONE DELLA QUATTORDICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2024 - CIG: 9955655268.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER LE VIE E. DUSE, GUERCINO, C. NEPOTE, G. MATTEOTTI, A. BALESTRA, G. FACCIOTTO, A. MANTEGNA, DEI MANDORLI, GRAMSCI, BIGNOTTI, L. BARZIZZA, F. BASSANO, M. DELLA LIBERTÀ, CROCE ROSSA, S. MARTINO DELLA BATTAGLIA, E. DUNANT E G. MAZZINI - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE DAL 04.11.2024 AL 27.11.2024 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 17:30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI QUATTRO E-BOOK READER PER IL CONCORSO “VOLO TRA LE RIGHE”. CIG: B0F9D9BF4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 7 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DAL 01/01/2023 AL 31/12/2026”. CIG MASTER: 9405126B7E – CIG DERIVATO: B10EE1E212.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER LE VIE P.C.BESCHI, SORATINI, GILIOLI, C.DA DEI MARTINI, C. PIAZZA, MARTINI, BERTAS, BRAMANTE, CAVOUR, MORANDI E CARPENEDOLO - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE DAL 30.10.2024 AL 25.11.2024 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 17:30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA BOTTEGHINO SNC - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE DAL GIORNO 28.10.2024 AL GIORNO 31.10.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA BATTISTI PRESSO IL CIVICO 72 - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE E ALLA SOSTA DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 PER IL GIORNO 25.10.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO SUGLI EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI - PALESTRA SCUOLA SECONDARIA P. C. BESCHI. CUP: J26C24000020006 - CIG: B112D43DD6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UNA UNITA’ DI PERSONALE, INQUADRATA NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 32 DEL 10/01/2024. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA CARAVAGGIO - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE PER IL GIORNO 24.10.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA RACCHETTA - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI ALLA SOSTA DALLE ORE 09:00 DEL GIORNO 31.10.2024 ALLE ORE 01:00 DEL GIORNO 01.11.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO IN FORMA RATEIZZATA DELLE SPESE LEGALI LIQUIDATE A FAVORE DELL’ENTE CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA NEL PROCEDIMENTO R.G. 8517/2022 E CONTESTUALE INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA N. 17369/2024 PER LA QUOTA DEGLI INTERESSI LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA PAIASSI PRESSO IL CIVICO 58 - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI A TRAFFICO VEICOLARE E ALLA SOSTA DAL 22.10.2024 AL 04.11.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL DEL 16/11/2022 – ATTRIBUZIONE DEL NUOVO INQUADRAMENTO PROFESSIONALE CON DECORRENZA DI EFFICACIA DAL 02/04/2024 ALL’ESITO DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 255 DEL 27/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARI PER AVVIO AL RICICLO ANNO 2023 -  LIQUIDAZIONE ISTANZE PRESENTATE AI SENSI DELL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER LE VIE TIZIANO, PASTORIO, TIEPOLO, CEPARI, TINTORETTO, LONGHI, CAVOUR, BELLINI, ARTIGIANATO, PUCCINI, ROSSINI, DONIZETTI, MASCAGNI E CARPIONI - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE DAL 28.10.2024 AL 25.11.2024 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 17:30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA RACCHETTA - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI ALLA SOSTA DAL GIORNO 09.11.2024 ALLE ORE 15:00 AL GIORNO 11.11.2024 ALLE ORE 04:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, TRAMITE SINTEL, DEL SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI TRE PORTALI DI LETTURA TARGHE ATTIVI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG B10B360850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA BATTISTI PRESSO IL CIVICO 29/G - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE E ALLA SOSTA DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 17:30 DAL GIORNO 16.10.2024 AL GIORNO 25.10.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER LE VIE WILDT, TOSCANINI, MONTEVERDI, DOTTORINA, BEZZECCA, GIOVANNI XXIII°, SIGURTÀ E DONATORI DI SANGUE - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE E ALLA SOSTA DAL 28.10.2024 AL 30.11.2024 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 19:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 28/03/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA ROMA PRESSO IL CIVICO 1 - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE E ALLA SOSTA DAL 21.10.2024 AL 25.10.2024 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER LE VIE L. DA VINCI, CAVOUR, S. LONGHI, A. AGOSTINI, BOTTICELLI, B. ARRIGHI E D. ONDEI - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE DAL 21.10.2024 AL 11.11.2024 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 17:30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, TRAMITE SINTEL, DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DEI SISTEMI BOXTY PER LA VIDEO SORVEGLIANZA INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG B10213E09D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, TRAMITE SINTEL, DEL SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL’APPARECCHIATURA VRS-EVO INSTALLATA SULL’IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA NAPOLEONE III DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG B105E82F71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  ORDINANZA EMANATA PER VIA GARIBALDI PRESSO IL CIVICO 88 - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI ALLA SOSTA  DAL GIORNO 21.10.2024 AL GIORNO 20.12.2024 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA SINIGAGLIA PRESSO IL CIVICO 72 - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI ALLA SOSTA DAL GIORNO 17.10.2024 AL GIORNO 18.10.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 – RILEVAZIONE DA LISTA (L).  RILEVAMENTO MINORE ENTRATA, MINORE SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO AI DIPENDENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE E GRADUATORIE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONE DEFINITIVE E VALIDE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  ORDINANZA EMANATA PER VIA DON ALDO MORATTI - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE E ALLA SOSTA DAL 16.10.2024 AL 25.10.2024 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 20:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’ASSUNZIONE DI UN PRESTITO FLESSIBILE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DELL’IMPORTO DI € 1.000.000,00 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – CICLABILI – MARCIAPIEDI E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA S. LUIGI E DI PIAZZA UGO DALLÒ, NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – CICLABILI – MARCIAPIEDI E PIAZZE” - CUP: J27H24000040005 E CONTESTUALE REVOCA DELLA PRECEDENTE DETERMINA N. 235 DEL 22/3/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA H.DUNANT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA ORDANINO PRESSO IL CIVICO 18 - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI ALLA SOSTA  PER IL GIORNO 28.10.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA GARIBALDI PRESSO IL "FAMEDIO" - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI ALLA SOSTA E AL TRAFFICO VEICOLARE DEL 03.11.2024 PER UNA DURATA PRESUNTA DI 2 ORE, NELLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 12:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA PISACANE INTERSEZIONE CON VIA DELLE CAVE PRESSO IL CIVICO 3 - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE E ALLA SOSTA DAL 14.10.2024 AL 18.10.2024 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 19:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL DEL 16/11/2023, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO PRESSO L’AREA TECNICA, INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 49 DEL 17/01/2024. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”, CONCESSIONE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. CUP: J28I21000160001 - CIG: 9536406B2D. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER LE VIE GIUSEPPE GARIBALDI PRESSO IL CIVICO 23 E VIA PERATI PRESSO IL CIVICO 8 - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE E ALLA SOSTA PER I GIORNI 12.10.2024 DALLE ORE 13:30 ALLE ORE 19:00 E IL GIORNO 13.10.2024 DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 19:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER LA VIA ALCIDE DE GASPERI - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE DAL 16.10.2024 AL 17.10.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DI APPARTAMENTI COMUNALI, NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”.  CUP: J28I21000160001 - CIG: B0F52D1788. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 41.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA PAIASSI PRESSO IL CIVICO 58 - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI A TRAFFICO VEICOLARE E ALLA SOSTA DAL 09.10.2024 AL 21.10.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER LE VIE CAVOUR, CASINA, DELL'INDUSTRIA, TOSCANINI E DEL COMMERCIO - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE DAL 09.10.2024 AL 28.10.2024 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 17:30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”. APPROVAZIONE TERZO STATO AVANZAMENTO LAVORI. CUP: J28I21000160001 - CIG: 9536406B2D. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 14 DELLA L. 328/00 RELATIVO AL PROGETTO DI VITA INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DELL’UTENTE RD16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA NR. 240 DEL 26.09.2024 EMANATA PER PIAZZA SAN LUIGI RELATIVA AI PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE CON SCADENZA 10.10.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA DON RUGGERI PRESSO IL CIVICO 9 - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE E ALLA SOSTA DAL 07.10.2024 AL 11.10.2024 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA ADOLFO WILDT PRESSO IL CIVICO 26 - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE E ALLA SOSTA DAL 07.10.2024 AL 11.10.2024 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI UN AUTOMEZZO DI PROPRIETA’ COMUNALE. CIG: B0FBE1A060.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INTERVENTO ECONOMICO PER ACCOGLIENZA DI TRE CITTADINI RESIDENTI PRESSO LA STRUTTURA CODICE 5. PERIODO SECONDO TRIMESTRE ANNO 2024. CIG B0FAFA73DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA MULINI PRESSO IL CIVICO 11 - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE E ALLA SOSTA DAL 09.10.2024 AL 11.10.2024 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA PISACANE VIA DELLE CAVE PRESSO IL CIVICO 3 - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE E ALLA SOSTA DAL 02.10.2024 AL 04.10.2024 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 19:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA DEI  CITTADINI RESIDENTI ID 105/21 E 72/12 PRESSO LA STRUTTURA CODICE 5 NEL PRIMO TRIMESTRE ANNO 2024. CIG B01AE8CE0E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA ALESSANDRO VOLTA PRESSO IL CIVICO 36-38 - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE E ALLA SOSTA DAL 02.10.2024 AL 04.10.2024 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 19:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI UN AUTOMEZZO DI PROPRIETA’ COMUNALE. CIG: B0F544D120</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER DISMISSIONE AUTOVETTURA COMUNALE INCIDENTATA A SEGUITO DI ACCETTAZIONE OFFERTA DI ACQUISIZIONE RELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA DOTTORINA E DON ALDO MORATTI - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE E ALLA SOSTA DAL 30.09.2024 AL 11.10.2024 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 20:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER LE VIE MONTEROSSO, GIOVANNI XXIII° E QUASIMODO - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE DAL 30.09.2024 AL 14.10.2024 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 17:30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA PAGOPA SPA PER IL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND) PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DA NOTIFICARE PER L’UFFICIO TRIBUTI TRAMITE IL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND) DELLA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) - ANNO 2024. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG B0EB953D17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA TEZZOLE - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE DAL GIORNO 30.09.2024 AL GIORNO 04.10.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA ROVERSINO PRESSO IL CIVICO 2 - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI A TRAFFICO VEICOLARE E ALLA SOSTA DAL 30.09.2024 AL 03.10.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER PIAZZA SAN LUIGI - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE FINO AL GIORNO 10.10.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ESTENSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLTURA NELLA CAPPELLA DI FAMIGLIA N. 49 DEL CIMITERO NUOVO, AI SENSI DELL’ART. 59 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STATO CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DELL’UTENTE ID 70/23 PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE “CODICE 15” DAL 24/03/2024 AL 07/04/2024. CIG B0F10BAD86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER LE VIE CHIASSI, A. DE GASPERI E CARPENEDOLO - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE DAL 26.09.2024 AL 30.09.2024 ESCLUSI I PRE-FESTIVI E FESTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA GRIDONIA GONZAGA PRESSO IL CIVICO 7 - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE E ALLA SOSTA DAL GIORNO 25.09.2024 AL GIORNO 27.09.2024, AD ESCLUSIONE DEGLI ORARI DI ENTRATA E USCITA SCOLASTICA, OVVERO DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 08:30 E DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 13:30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 19/03/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO A NOLEGGIO DI DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI IN SCADENZA NEL MESE DI APRILE 2024. DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA DI MILANO. CIG B0F05C639A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA LEON BATTISTA ALBERTI TRATTO COMPRESO FRA L'INTERSEZIONE CON VIA BRUNELLESCHI E L'INTERSEZIONE CON VIA FERMI - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE DAL 30.09.2024 AL 02.10.2024 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA BATTISTI AL CIVICO 60 - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI ALLA SOSTA PER IL GIORNO 25.09.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026, ESERCIZIO 2024 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’ASSUNZIONE DI UN PRESTITO FLESSIBILE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DELL’IMPORTO DI € 1.000.000,00 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – CICLABILI – MARCIAPIEDI E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA S. LUIGI E DI PIAZZA UGO DALLÒ, NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – CICLABILI – MARCIAPIEDI E PIAZZE” - CUP: J27H24000040005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER LE VIE DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E TOSCANINI - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE DEL 13.10.2024 PER UNA DURATA PRESUNTA DI CIRCA 4 ORE, NELLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 12:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA BATTISTI AL CIVICO 37 - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI ALLA SOSTA PER IL GIORNO 14.09.2024 DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 23:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA UPS INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE - CIG: B0D4C56A71.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RINNOVAMENTO CABLAGGIO E FORNITURA DI UN ARMADIO RACK DI RETE DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI. DITTA TIER 1 SRL DI BRESCIA. CIG B0B2CD67C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER LE VIE MAZZINI, CASALINI E GERRA - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE DAL 16.09.204 AL 30.09.2024 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 17:30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER LE VIE KENNEDY, DUNANT, MAZZINI, BAITA E M. L. KING - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE DAL 16.09.204 AL 11.10.2024 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 17:30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE, A SOGGETTI DIVERSI, DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER L’OBLAZIONE DI VERBALI ELEVATI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE  DEI CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI INTERNI, DAGLI AGENTI CONTABILI ESTERNI E DAI  CONCESSIONARI PER L’ESERCIZIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA MAZZINI, CASALINI E GERRA - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE DAL 13.09.2024 AL 30.09.2024 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 17:30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA ROMA PRESSO IL CIVICO 23 - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE DAL GIORNO 02.10.2024 AL GIORNO 21.11.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO DELL’UTENTE RSA50 PRESSO FONDAZIONE S. MARIA DEL CASTELLO– PERIODO 25/03/2024-30/06/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CORSI DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PER LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI - CIG: ZD03DCA289.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA 214 DEL 26.08.2024 EMANATA PER VIA TOSCANINI DAL CIVICO 29 AL CIVICO 41 - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE PROROGA DAL GIORNO 12.09.2024 AL GIORNO 18.09.2024 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA GUERCINO - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE PER IL GIORNO 10.09.2024 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 12:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ESTENSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLTURA NELLA CAPPELLA DI FAMIGLIA N. 30 DEL CIMITERO VECCHIO, AI SENSI DELL’ART. 59 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STATO CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL MODULO SOFTWARE “CONCILIA INTERFACCIA ANPR” PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG B0DF139C0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER PIAZZA SAN LUIGI - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE FINO AL GIORNO 29.09.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA GARCIA LORCA PRESSO IL CIVICO 53 - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE DAL 09.09.2024 AL 13.09.2024 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA AL CIVICO 18 - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE DAL 09.09.2024 AL 13.09.2024 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI AL SERVIZIO DEL POLO NATATORIO COMUNALE. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE. CUP: J24J22000660002 – CIG: 9999759E2A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE CORRISPOSTO PER UN INTERVENTO NON ESEGUITO (PE 2020/00694)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA ALDO ROSSI AL CIVICO 48 - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE DAL 09.09.2024 AL 13.09.2024 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA LEON BATTISTA ALBERTI - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE DAL 09.09.2024 AL 13.09.2024 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA CIG: 979310885F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO DELL’UTENTE DISABILE RD29 IN STRUTTURE RESIDENZIALI.  ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA LONATO, PARCHEGGIO ANTISTANTE IL PLESSO SCOLASTICO SAN PIETRO -PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE DAL 09.09.2024 AL 07.06.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA DOTTORINA - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE - DAL 12.09.2024 AL 07.06.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO DELL’UTENTE ANZIANO RSA33 ACCOLTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE.  ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CUP: J28I21000160001.  PROROGA CONTRATTO DI OSPITALITA’ AGRITURISTICA RELATIVO AD UN INQUILINO ASSEGNATARIO DI ALLOGGIO SAP IN RISTRUTTURAZIONE – CIG: B0B3E09941. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA DOTTORINA, AREA ANTISTANTE LA SCUOLA PRIMARIA - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE DAL 12.09.2024 AL 07.06.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA EMANATA PER VIA ZANARDELLI FRA IL CIVICO 8 E IL CIVICO 4 - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI ALLA SOSTA  E AL TRAFFICO VEICOLARE DAL 04.09.2024 AL 04.09.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE TRAMITE AVVISO C.S.E. 2022 – IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO NAZIONALE DI ZONA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. DELLA CONNESSIONE ALLA RETE PUBBLICA NAZIONALE - CIG: B0CB2CF895</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA F.G.P. SRL AD AFFIDARE PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO NELL’AMBITO DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI, AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 2 - OPERE DA TINTEGGIATORE”. CIG. MASTER 932492103F - CIG. B027E021D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA GRIDONIA GONZAGA - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE DALLE ORE 08:00 DEL GIORNO 02.09.2024 ALLE ORE 17:00 DEL GIORNO 03.09.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA GOBETTI - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE PER I GIORNI 29.08.2024 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 12:00, 02.09.2024 DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 18:00 E 03.09.2024 DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA ANOMALIE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – CIG: B0C4B62F10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE DI TEA S.P.A. PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2024 E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EMANATA PER VIA BRUNELLESCHI PRESSO IL CIVICO 24 - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE PER IL GIORNO 04.09.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL DEL 16/11/2022, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO PRESSO L’AREA TECNICA INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 49 DEL 17/01/2024. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI DUE UNITA’ DI PERSONALE, INQUADRATE NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON IL PROFILO DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE, INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 1140 DEL 29/12/2023 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  ORDINANZA EMANATA PER VIA  TOSCANINI DAL CIVICO 29 AL CIVICO 41 - PROVVEDIMENTI LIMITATIVI AL TRAFFICO VEICOLARE DAL 27.08.2024 AL 11.09.2024 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA QUASIMODO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO SUL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SUL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI PUBBLICI E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER IL PERIODO DI CINQUE ANNI SINO AL 31/12/2028. AFFIDAMENTO ATTIVITA’ OPZIONALE “RIEQULIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO SUL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI PUBBLICI”.  CIG: B0C498449E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CARPENEDOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA, EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UNA UNITA’ DI PERSONALE, INQUADRATA NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO TECNICO, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA DESTINARE ALL’AREA TECNICA, CON EVENTUALE POSSIBILITA’ DI CONFERIMENTO DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CARAFFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ PER L’ANNO 2023 AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI. APPROVAZIONE ELENCO NUCLEI INDIGENTI, APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI IN COMPROVATE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE,  ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI RISPETTIVI CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA FENILAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISAZIONI IN MERITO ALLA PROPRIETÀ DELL’AREA GIÀ IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 27 MAPPALE 626 (ORA MAPPALI 690, 691 E 694) ED INCLUSA NEL COMPARTO AFFERENTE AL PIANO ATTUATIVO “PDL 10” (ORA PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO DENOMINATO “PA 545”)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE FIORIERE SITUATE PRESSO PARCO PASTORE – CIG: B0B672993C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (FSC) PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI DISABILI. ANNO 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA, NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”. CUP: J28I21000160001 - CIG: B0B3CB7256. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PALAZZINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE ALL'INTERSEZIONE TRA VIA MARTA TANA, V.LE MAIFRENI E P.ZZA SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE – ASSUNZIONE DI DUE UNITA’ DI PERSONALE CON DECORRENZA DI EFFICACIA DALL’11/03/2024 ALL’ESITO DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 188 DEL 4/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CROCE ROSSA E SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO DI PROPRIETA’ COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. CIG: B0B93DCC4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI” - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE. CUP: J24F22000750006 - CIG: A000F8F7B1. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE PREVISTA DALL’ART. 101, PRIMO COMMA, PRIMO PERIODO, DELLA LEGGE REGIONALE N. 6/2010 E CONTESTUALE CONFISCA DEL PRODOTTO E DELLE ATTREZZATURE NON AUTORIZZATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E SMALTIMENTO, EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152, DEI RIFIUTI RINVENUTI A BORDO DI UN AUTOMEZZO POSTO SOTTO SEQUESTRO E CUSTODITO PRESSO LA DEPOSITERIA GIUDIZIARIA IN VIA KENNEDY A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA DELL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CUP: J28I21000160001. RECOVERY PLAN N. 36”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VICOLO BRATTA SEDAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA FENILAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>-REIMPUTAZIONE ALL’ANNO 2024 DI PARTE DELL’IMPEGNO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STESURA DELLA PARTE TECNICA DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DIGITALE DI RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL’ART. 142 DEL CDS, DI INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DI EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA PRE COLLAUDO DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA FORNITO. CIG: AZ013B949E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2024 - RILEVAZIONE DA LISTA (L) - (IST-02494)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PORTA LAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CUP: J28I21000160001.  PROROGA CONTRATTO DI OSPITALITA’ AGRITURISTICA PER CINQUE STANZE PER INQUILINI ASSEGNATARI DI ALLOGGI SAP IN RISTRUTTURAZIONE IN VIA ASCOLI, VIA DEL FALCONE E VIA C. BATTISTI – CIG: B0A94342E8. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MULINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (FSC) PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO. ANNO 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE RETTE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI ASILO NIDO, MICRONIDO, NIDO FAMIGLIA ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NELL'INTERSEZIONE TRA VIA MARTA TANA, BATTISTI E MAIFRENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE SITUATI PRESSO IMMOBILI – CIG: B0A6DF531E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MANTOVANA VECCHIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI OSPITALITA’ RELATIVO AD INTERVENTO URGENTE DI ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE ID 1/2014. CIG B0A69E9C2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN WEBINAR INERENTE LA GESTIONE DOCUMENTALE PER L’ENTE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIM,E VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA UGO DALLÒ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO IMMOBILE DI PROPRIETÁ COMUNALE SITO IN VIA ASCOLI, NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”. CUP: J28I21000160001 - CIG: B0A3FAF37D. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NELL'INTERSEZIONE TRA VIA MARTA TANA, BATTISTI E MAIFRENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SWITCH POE PER LA RETE INFORMATICA. DITTA GA SERVICE SRL DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI). CIG B0A70380ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN P.LE TOZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTORINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI SERVICE LUCI IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO DELL’8 MARZO 2024 PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – CIG B0A533C5BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DUE UNITA’ DI PERSONALE INQUADRATE NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE, INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 1140 DEL 29/12/2023. PRESA D’ATTO DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO E FRAZIONAMENTO DELLA STRADA DI ACCESSO ALLE AREE DI SOSTA IN ZONA CASTELLO. CIG: B0926E7E39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA DALLÒ NEI FINE SETTIMANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DISOSTA E RIMOZIONE FORZATA IN VIA MARCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO DEL MERCATO CONTADINO DA P.ZA SAN LUIGI A P.LE TOZZA DAL 18.07.2024 AL 29.08.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026, ESERCIZIO 2024, 2025 E 2026 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI STIPULATA CON IL CONSORZIO AGRITURISTICO MANTOVANO “VERDI TERRE D’ACQUA”. PROROGA PER IL TRIENNIO 2024-2025-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA FERMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CUP: J28I21000160001.  PROROGA  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 01 CONTAINER DA ADIBIRE AD UNITA’ ABITATIVA PER UN INQUILINO ASSEGNATARIO DI ALLOGGIO SAP IN RISTRUTTURAZIONE – CIG: B09C031DBF. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MARCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STESURA DI UN PARERE PRO VERITATE IN ORDINE ALLA COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA DI OSPITALITA’ UTENTE RD16 ALL’AVVOCATO PAPA ABDOULAYE MBODJ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN P.ZA DALLÒ SU TUTTA L'AREA PERIMETRALE DELLA ZONA PEDONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ASCOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO AL TECNICO COMUNALE PER IL COMPIMENTO DI ATTI IN QUALITÀ DI AUSILIARIO DI P.G., AI SENSI DELL’ART. 348, COMMA 4, C.P.P., SU DISPOSIZIONE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MANTOVA. CIG B0818BBA4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PELLEGRETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO FISSO DI ISTRUTTORIA DA VERSARE ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI PER L’EFFETTUAZIONE DELLA STIMA DI SECONDO GRADO DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIO RELATIVA ALL’AREA DELL’EX CAVA UBICATA IN LOCALITÀ PIROSSINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GRAMSCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO RINVENUTO SU TERRITORIO COMUNALE - (CIG B0959831DE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIALE MAIFRENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA CODICE  5 DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO ID 145/15 DAL 01/03/2024 AL 31/03/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PUCCINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023: UNITA’ DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE E UNITA’ DI STAFF SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023: UNITA’ DI STAFF POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NELLE VIE: LEONCAVALLO, GENTILE, GIORDANO, GOBETTI, CARPENEDOLO, ALBERTI, EINSTEIN, CAGNOLA, BRUNELLESCHI E PALLADIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NELLE VIE: CATALANI, PONCHIELLI, TOSCANINI, VIVALDI, BOITO E PERGOLESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO PIAZZA S. LUIGI IN OCCASIONE DELLA QUATTORDICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2024. CIG: 9955655268.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA – ORDINANZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA EMESSA IN RIFERIMENTO AL RICORSO R.G. N. 8517/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CARAVAAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ASCOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA CODICE  7 DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE ID 167/07 DAL 29/02/2024 AL 30/04/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023: SETTORI AFFERENTI AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PERATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DAA ISTITUIRE IN VIA GAIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 3/2018 AVENTE AD OGGETTO: LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA PRETORIO N. 11 DI QUESTO COMUNE – DA ADIBIRE A NEGOZIO DI MERCERIA E ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO PERIODO 1/03/2024 - 28/02/2030. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INTERVENTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA DISABILITA’ A BENEFICIO DEL CITTADINO ID 307/07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - MISURA B2 - ANNUALITÀ 2022– ESERCIZIO 2023. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SECONDA E TERZA TRANCE AI BENEFICIARI DEI BUONI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BOTTURI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA PROROGA TACITA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON L’ INQUILINO ID. 04.01 DELL’ ALLOGGIO DEL SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO DI PROPRIETA’ DELL'ENTE COD. 9153124 ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE, SULL’IMMOBILE IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FOGLIO 44 CON I MAPPALI N. 24, 26, 27, 263, E 264</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE INSTALLATE PRESSO L’AREA SKATE SITA IN VIA PRIMO MAGGIO – CIG: B0815C58C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA DEL PARCHEGGIO NELL'AREA ADIACENTE IL CASTELLO DI CASTIGLIONE D/STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CICLO DI TRE WEBINAR INERENTI LA REVISIONE DELLE RACCOLTE NELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED ECOLOGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTORINA E MANTOVANA VECCHIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA PREVENZIONE DI CONTAMINAZIONE DA DENGUE. INDICAZIONI OPERATIVE PER CASO DI SOSPETTA POSITIVITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023: AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ACQUISIZIONE DI OPERA EDILIZIA ABUSIVA A SEGUITO DI INOTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 35 DEL 28/08/2013 E CONTESTUALE IRROGAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DI CUI  ALL’ART. 31, COMMA 4-BIS, DEL D.P.R. N. 380/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 20/02/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BOTTEGHINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ASPAM, ENTE CAPOFILA DEL PIANO DI ZONA DELL’AMBITO DI GUIDIZZOLO DALL’01/01/2022, DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI GIUSTA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-LOM_45, ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PASTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI “VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO, CIRCOLAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, CICLABILI, MARCIAPIEDI” -  CUP: J27H24000040005 - CIG: B063ACD3E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA PROROGA TACITA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON L’ INQUILINO ID. 85.01 DELL’ ALLOGGIO DEL SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO DI PROPRIETA’ DELL'ENTE COD. 9153123 ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10 PERSONAL COMPUTER E RELATIVI MONITOR MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3 - LOTTO 2 - PERSONAL COMPUTER DESKTOP SMALL FORM FACTOR” PER GLI UFFICI COMUNALI. DITTA ITALWARE SRL DI ROMA. CIG CONSIP 9823936871 - CIG DERIVATO B07D0FE704</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GOBETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA SER.COM S.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA CASILINA SUD KM 140,200 - 03043 CASSINO (FR) – C.F. E PIVA: 01920270616, AD AFFIDARE PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO NELL’AMBITO DELLA FORNITURA CON INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DIGITALE DI RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL’ART. 142 DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA CIG:A005492AF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CARPENEDOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO DA GPF SRL AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA LOMBARDIA – SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UNA UNITA’ DI PERSONALE, INQUADRATA NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021 APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 10 DEL 10/01/2024 RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZE DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA LONATO 3 (ISTITUTO COMPRENSIVO 2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CANONI DI LOCAZIONE 2024 RELATIVI AGLI ALLOGGI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GRIDONIA GONZAGA (PARCHEGGIO COMUNALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA FERMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN WEBINAR INERENTE LA LEGGE 241/1990 E LA SUA APPLICAZIONE CONCRETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI DUE UNITA’ DI PERSONALE, INQUADRATE NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARI TECNICI, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021 APPROVATO CON DETERMINAZIONE N.  33 DEL 10/01/2024 - RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZE DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PUCCINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN OCCASIONE DELLA FIACCOLATA CROCE ROSSA ITALIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANA (ANCI) ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED ALLEGATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ORDANINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA UNICA 2022. LIQUIDAZIONE ED INTROITO CONTRIBUTO DI AMBITO AD UN INQUILINO BENEFICIARIO ASSEGNATARIO DI ALLOGGIO DI PROPRIETA’ COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI TRANSITO AGLI AUTOCARRI IN VIA LA CASINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO – ECONOMICA, LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA DIREZIONE LAVORI DELL’INTERVENTO DI “VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CICLABILI - MARCIAPIEDI”- CUP: J27H24000040005 – CIG: B063BBD9EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI TRANSITO AGLI AUTOCARRI IN VIA LA CASINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE: ACCERTAMENTO REQUISITO DI IDONEITÀ PSICO FISICA ALL’ASSEGNAZIONE DELL’ARMA D’ORDINANZA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CARPENEDOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA DIREZIONE LAVORI DELL’INTERVENTO DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE”. CUP: J22F24000020005 - CIG: B056A4A224.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI  AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE - CIG: B06670409F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RALTIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GOBETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONTAGGIO ARREDI NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”. CUP: J28I21000160001 - CIG: B05A776D2B. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLIANDELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL CORTEO DI SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BEZZECCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE ANNUALE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) – CIG.: B0544090B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA UNICA 2022. LIQUIDAZIONE ED INTROITO DEI CONTRIBUTI DI AMBITO AGLI INQUILINI BENEFICIARI IN ALLOGGI DI PROPRIETA’ COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA TOSCANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO IN ISTITUTO MINORE M72. ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PISACANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA C. BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ALBO AVVOCATI ESTERNI A CUI CONFERIRE GLI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE, CONSULENZA E SVOLGIMENTO DEL PATROCINIO IN GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA LEVADELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI RESTAURO IMMOBILE DI INTERESSE CULTURALE E STORICO UBICATO IN VIA MARTA TANA. CUP: J29D23000090001 - CIG: B04CDB5AF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA REMUNERAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE.ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E/O RIPRISTINO DELLE OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITÀ DAL PERMESSO DI COSTRUIRE PE 821/2018 RILASCIATO IN DATA 21/06/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ADESIONE ALLO SPORTELLO APPALTI DI A.C.B. S.R.L. DI BRESCIA PER L’ANNO 2024. CIG: B004B9836C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BEZZECCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO AD INTERVENTI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE -  CUP: J22F24000020005 - CIG: B056806382.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SINIGAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SINIGAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO  2024 - 2026. CIG B05437FECE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA DIREZIONE LAVORI DELL’INTERVENTO DI RESTAURO IMMOBILE DI INTERESSE CULTURALE E STORICO UBICATO IN VIA MARTA TANA. CUP: J29D23000090001 - CIG: B056B6185F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PRETORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DELLE CANDIDATURE A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DE.CO. (DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GOBETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ECONOMICI PER IL MANTENIMENTO DELL’ UTENTE DISABILE RD48 PRESSO RESIDENZA SAN PIETRO – RSD48 - GESTITA DA SOLIDARIETA’ SRL  DI BORGO VIRGILIO. CIG: B051CDBBAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L’ASSISTENZA GIURIDICO–LEGALE ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL P.G.T. DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE IN RECEPIMENTO DELLA L.R. 31/2014, DELLA L.R. 18/2019, DEL P.T.R. E DEL P.T.C.P. E DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO. CIG B04B155083</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) PER PROGRAMMARE LE MISURE ORGANIZZATIVE E PREVENTIVE DA ADOTTARE IN OCCASIONE DELL'EVENTO A RILEVANTE IMPATTO LOCALE "14 TAPPA DEL GIRO D'ITALIA - 18.05.2024"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFISCA IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE AD USO PRIVATO AI SENSI DELL’ ART. 101 DELLA LEGGE REGIONALE N. 6/2010 – VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA N. 2024/MN107/000000009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PER LA FRUIZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DEL CASTELLO - OPERE DI COMPLETAMENTO PER DEMOLIZIONE E RIC0STRUZIONE PORZIONE MURO DI CINTA E SISTEMAZIONE PERCORSO DI ACCESSO AL PARCHEGGIO - APPALTO SPECIFICO N. 4 - STATO AVANZAMENTO LAVORI FINALE - CUP: J21B19000380004.  CIG MASTER: 9405126B7E.  CIG DERIVATO: A02654787D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MICHELANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SU PORTALE MEPA PER FORNITURA DI DISSUASORI AMOVIBILI - CIG: B04C6457B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPONENTE ATTREZZATURA LUDICA INSTALLATA PRESSO PARCO PASTORE – FORNITURA E POSA - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - CIG: B04C472656</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DEL SERVIZIO DI AMBULANZA PER GRAN CARNEVALE CASTIGLIONESE, MADRE TERRA, PROGETTO EXODUS E FESTA DELLO SPORT - ANNO 2024 – CIG B051CDBBAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GOBETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA PER L'ANNO 2024. DITTA TELECOM ITALIA SPA DI MILANO. CIG B04795E17F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO IN ISTITUTO MINORE M71 CON LA MADRE. PERIODO 08/02-30/06/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA SAN LUIGI E VIA ORDANINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO DA ILIAD ITALIA S.P.A. AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA – SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA. CIG: B03F062676</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA TEATRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI AI FINI DELLO SMALTIMENTO, DI RIFIUTI POTENZIALMENTE CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO (CIG B0475B18F3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 3 OPERE DA ELETTRICISTA - FORNITURA MATERIALE. CIG. MASTER 9319433F63 - CIG. B02429794E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CARAFFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN P.ZZA SAN LUIGI E P.ZZA DALLÒ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN SEMINARIO ON LINE INERENTE LA REALIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI DUE UNITA’ DI PERSONALE, INQUADRATE NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE, INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 1140 DEL 29/12/2023. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MONTEROSSO E SIGURTÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA SINTEL DELL’INCARICO PER IL SERVIZIO DI SIMULAZIONE E DEFINIZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024 CIG: B0418D2534.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA SAN LUIGI E VIA ORDANINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI NEGOZIABILITÀ GRAVANTI SU IMMOBILE EDIFICATO IN AREA PEEP, GIÀ CONCESSA IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (AREA 24 - FOGLIO 24 MAPPALE 490 SUB. 01 E SUB. 02)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA 14 TAPPA DEL GIRO D'ITALIA NEI GIORNI 17 E 18 MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE NEL GIORNO DEL 18 MAGGIO P.V.  PER LO SVOLGIMENTO DELLA “14°  TAPPA  DEL 107° GIRO D’ITALIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI TUTTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI, PRIVATI E PARIFICATI: SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO E DI SECONDO GRADO,  ASILI NIDO E SCUOLE PER ADULTI (CPIA) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER PASSAGGIO 14° TAPPA  DEL “107° GIRO D’ITALIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PIANOFORTE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 10 FEBBRAIO 2024 PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – CIG B0436997E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 9 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO OPERE EDILI - CIG MASTER: 9403704607 – CIG B0280FA4FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTIO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA G. GONZAGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 2 OPERE DA TINTEGGIATORE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI. CIG. MASTER 932492103F - CIG. B027E021D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA E TARATURA DELL’APPARECCHIO ENVES EVO MVDM 1507, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE CIG: B03DCA194A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI INDAGINI STRUMENTALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO -  CIG: B040F23777</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GRAMSCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND) PER L’UFFICIO TRIBUTI - ANNO 2024. DITTA PAGOPA SPA DI ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DA NOTIFICARE PER L’UFFICIO TRIBUTI TRAMITE IL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND) DELLA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) - ANNO 2024. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG B03A3609F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN P.ZZA SAN LUIGI (GIRO D'ITALIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA C.U.C. “AREA VASTA BRESCIA” PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IL FAMEDIO DEI CADUTI QUALE LUOGO DI INTERESSE STORICO-CULTURALE NEL PERCORSO DENOMINATO “ECOMUSEO DELLA PACE”. CUP: J28C20000130006 – CIG: 9309954116 E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL CENTRO (GIRO D'ITALIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VOLTURA CATASTALE IMMOBILE DISTINTO AL FOGLIO N. 16 MAPPALI NN. 220/20 E 882. CIG: B0346F2375.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 1015 DEL 30/11/2023 DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE - ANNO 2024 ED APPROVAZIONE DELLA NUOVA GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII°</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA P.F.GONZAGA (PROROGA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA SINTEL DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI SPAZI INFORMATIVI DESTINATI ALLA PROMOZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI SULLE TESTATE GIORNALISTICHE  MANTOVAUNO, GARDA NOTIZIE E LA COSTA  ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LEGALE NEL RICORSO R.G. N. 731/2020 PROMOSSO AVANTI IL TAR PER LA LOMBARDIA – SEZIONE DI BRESCIA. CIG B02F0E0C6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMESSIONE IN PRISTINO DELLE OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITÀ DALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 542/2014 SULL’IMMOBILE DENOMINATO “CONDOMINIO AURELIA”, SITO IN VIA DIEGO VALERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PER LA FRUIZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DEL CASTELLO - OPERE DI COMPLETAMENTO PER DEMOLIZIONE E RIC0STRUZIONE PORZIONE MURO DI CINTA E SISTEMAZIONE PERCORSO DI ACCESSO AL PARCHEGGIO - APPALTO SPECIFICO N. 4 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - CUP: J21B19000380004.  CIG MASTER: 9405126B7E.  CIG DERIVATO: A02654787D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIALE LONGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER LA PROROGA DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE —     PROROGA MANTENIMENTO DELL'ATTIVAZIONE FINO AL 6 MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DELL’UTENTE RSA49 PRESSO IL SERVIZIO DI MINI ALLOGGI PER ANZIANI GESTITO DA MONTICHIARI MULTISERVIZI SRL– PERIODO 05/02/2024 – 04/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARCIA LORCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO IN ISTITUTO MINORI M69 E M70. PERIODO 01/02-30/06/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI SOCIALI DI VIA NENNI E DI VIA LORCA FINO AL 30.3.2025 AI RICHIEDENTI GIUSTE ISTANZE PERVENUTE AL PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN V.LE LONGHI (INCROCIO SEMAFORICO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ASTORE, FICHETTO E BARCHE DI SOLFERINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BERTASETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE SPA, IN QUALITÀ DI GESTORE DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE, DEL SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E ASSIMILATI E COMUNICAZIONI CONNESSE, E DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERI INDECAST SRL SINO AL 2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELTIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA P.F.GONZAGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA PRIVATE PARITARIE. ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI DIBATTITI DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACTS DI CELLUZZI ANNALISA PER IL TRIENNIO 2024-2026. CIG: B004B9836C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA DI RALLENTATORI AD EFFETTO ACUSTICO E RIMOZIONE DEI DISSUASORI DI VELOCITÀ NELLE VIE PIGLIAQUAGLIE E BERETTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE MUSEKE ONLUS DI BRESCIA PER IL SERVIZIO DI SOSTEGNO E  ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO A FAVORE DEL CITTADINO FRAGILE ID 4/22 PERIODO FEBBRAIO-LUGLIO 2024. CIG B01B0C8618.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE A MEZZO PEC DI DOCUMENTI TRIBUTARI PER IL RUOLO TARI ANNO 2024. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANEGELO DI ROMAGNA (RN). CIG B0218AA02A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DELLA ZONA INDUSTRIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE PER L’UFFICIO TRIBUTI PER L’ELABORAZIONE DEL RUOLO TARI 2024. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG B020FDDCEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO, PER L’ANNO 2024, DEL CONTRIBUTO DI DIRITTO D’USO DI FREQUENZE PER L’INSTALLAZIONE E L’ESERCIZIO DI UN COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO AD USO PRIVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO, PER L'ANNO 2024, DEL CONTRATTO PER ADESIONE PER L’AMMISSIONE ALL’UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DPR 28.09.1994, N. 634).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA DI DUE DISSUASORI DI VELOCITÀ DI ALTEZZA DI 7 CM. IN VIA DELLE CAVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINO IN DIFFICOLTÀ. DOMANDA ESAMINATA NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 23/01/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DEI RIFIUTI COMBUSTI RINVENUTI NEI PRESSI DI VIA DELL’IMPRESA, SU AREA IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 13 MAPPALE 504, EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 E RIPRISTINO DELL’AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO DEL MINORE M46 IN ISTITUTO. ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO DI CUI AL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 29/2024 EMESSO DALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE LOMBARDIA NUCLEO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MARTA TANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO DEL MINORE M59 IN ISTITUTO. ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO NEL RICORSO R.G. 230/2023 PROMOSSO AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA – PROPOSIZIONE APPELLO INCIDENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MARTA TANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MARTA TANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO DELL’ UTENTE DISABILE RD22 PRESSO ANFFAS DI DESENZANO DEL GARDA.ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA SINTEL DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI SPAZI INFORMATIVI DESTINATI ALLA PROMOZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI SU “GAZZETTINO NUOVO” E  “TEMPORADIO” ANNO 2024 – CIG B0182C7F65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PELLEGRETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCONTO 1^ SEMESTRE 2024 SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO COCEL DI VIA I MAGGIO N. 3/7. ADEGUAMENTO ACCERTAMENTI D’ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PAIASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MEUCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA UTENTI ID 54/12, 95/11 E 9/24. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FINO AL 30/06/2024 - CIG 87069480CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CARPENEDOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PUNTO DI PRELIEVO ENERGIA ELETTRICA VIA GERRA. CIG. B00ED3F9BF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 4 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI E FORNITURA MATERIALE PRESSO IMMOBILI COMUNALI. CIG MASTER 9324874973.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PELLEGRETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA VALLE SCURA E MONTI SOLIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN WEBINAR INERENTE IL MONITORAGGIO ED I CONTROLLI SUGLI INVESTIMENTI PNRR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI TRE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO CONTABILI – ASSUNZIONE DI UNA UNITA’ DI PERSONALE CON DECORRENZA DI EFFICACIA DALL’1/02/2024 ALL’ESITO DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 1143 DEL 29/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DEI RIFIUTI COMBUSTI IN LOCALITÀ VIA CASTELLINA, EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 E RIPRISTINO DELL’AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PAIASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI DUE OPERAI SPECIALIZZATI – ASSUNZIONE DI UN’UNITA’ DI PERSONALE CON DECORRENZA DI EFFICACIA DALL’1/02/2024 ALL’ESITO DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 1059 DEL 12/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO DI FORMAZIONE E TUTORING INERENTE IL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE PIAO 2024/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PERATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN WEBINAR INERENTE LA LEGGE DI BILANCIO 2024 E LE NOVITÀ IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL’ALIMENTAZIONE A BATTERIE DELL’ETILOMETRO OMOLOGATO MOD. INTOXILYZER 8000 LION LAB. LTD IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG: B00F7BB0AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PERATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN PIAZZA SAN LUIGI N. 8 ADIBITO AD AMBULATORI MEDICI. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA’ 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CUP: J28I21000160001. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE FRANCO NICOLAI ONLUS PER L’USO DI UN ALLOGGIO PROTETTO  PER UN INQUILINO ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO SAP IN RISTRUTTURAZIONE CIG:B01119887A. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PAIASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GERRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI AL SERVIZIO DEL POLO NATATORIO COMUNALE - CUP: J24J22000660002 – IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO NAZIONALE DI ZONA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. DELLA CONNESSIONE ALLA RETE PUBBLICA NAZIONALE - CIG: B00ECA9DF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LETTURA ANIMATA PER LE SCUOLE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL RICORDO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GRIDONIA GONZAGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GUARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CIG DETERMINA DIRIGENZIALE N. 28_2024 RIFERITA AD ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP "BUONI PASTO 10 LOTTO 1 CIG 9375775E47”. CIG DERIV. B0107F43D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO – ASPAM PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ATTI NON A REP. N. 1041/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA RACCHETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILE SITO IN PIAZZA SAN LUIGI ADIBITO A FARMACIA COMUNALE -  PERIODO 1/1/2016 - 31/12/2024 - SOCIETA' INDECAST SRL. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ISTRIA E DALMAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CAMPASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 2 FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI. CIG MASTER 9790868FDB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PAIASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GRAMSCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 2 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E FORNITURA MATERIALE PRESSO IMMOBILI COMUNALI. CIG MASTER 9319433F63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA FONTANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO OCCASIONALE DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA POLIZIA LOCALE IN AMBITO DI POLIZIA GIUDIZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANE APER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E L’ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E DEI SAPORI MANTOVANI – ETS PER LA REALIZZAZIONE DEL GRAN CARNEVALE CASTIGLIONESE DEL 18 FEBBRAIO 2024. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. CIG: B006C9F4B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI.  CIG: B006E05C21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL DEL 16/11/2023, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO PRESSO L’AREA TECNICA – APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO DI SELEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PRETORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI TRE UNITA’ DI PERSONALE, INQUADRATE NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON IL PROFILO DI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO CONTABILI, INDETTO CON DETERMINAZIONE N.  874 DEL 25/10/2023 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA RACCHETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DUE UNITA’ DI PERSONALE, INQUADRATE NELL’AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAI SPECIALIZZATI, INDETTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 775 DEL 27/09/2023. LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MARCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2026. CIG B003463CBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SOLFERINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI ANIMALI RINVENUTI MORTI SUL TERRITORIO COMUNALE – PERIODO 2024 – 2026 (CIG B0034A1FE7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA CARTA PREPAGATA IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO CULTURA, TURISMO E SPORT – IMPEGNO DI SPESA 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DELEDDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DELLE CAVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PER L’ANNO 2024 DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP E PROTETTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. ADEGUAMENTO DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000) E VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA FERMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER IL PERIODO 1 GENNAIO – 30 APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO LA SORGENTE  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ADULTO FRAGILE ID 238/08 - CIG  8707915EC5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA RACCHETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN P.LE TOZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ESTENSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLTURA NELLA TOMBA MONUMENTALE N. 2 CAMPO “B” A SERA - FILA 1 A DESTRA DEL CIMITERO VECCHIO, AI SENSI DELL’ART. 59 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STATO CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER SOCCORSO STRADALE A SEGUITO DI SINISTRO. DITTA BOGLIOLI MOTORI DI BOGLIOLI SNC. DI CASTEL GOFFREDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA FERMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA RACCHETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTI ECONOMICI DI MANTENIMENTO DI UTENTI MINORI OSPITI IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER L’ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INTERVENTO DI “NUOVA COSTRUZIONE MENSA DEL POLO SCOLASTICO SAN PIETRO” FINANZIATO CON FONDI PNRR. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE. CUP: J21B21005250006 - CIG: 98977032E7. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE I NALCUNE VIE DEL CENTR IN OCCASIONE DEL GRAN CARNEVALE CASTIGLIONESE - SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE ORDINANZA NR. 23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI MEZZI COMUNALI PER L’ANNO 2024 MEDIANTE DOMICILIAZIONE BANCARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MARTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL CENTRO IN OCCASIONE DEL GRAN CARNEVALE CASTIGLIONESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI DUE UNITA’ DI PERSONALE, INQUADRATE NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO TECNICO, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021 – APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI CONCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UNA UNITA’ DI PERSONALE, INQUADRATA NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021 – APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI CONCORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI TRE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO CONTABILI – ASSUNZIONE DI UNA UNITA’ DI PERSONALE CON DECORRENZA DI EFFICACIA DAL 15/01/2024 ALL’ESITO DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 1143 DEL 29/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA RACCHETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE VOUCHER SOCIALI A FAVORE DEI BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR XI/7751 DEL 28/12/2022 FORNITI DALL’ OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO SINERGIE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI MANTOVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE VOUCHER SOCIALI A FAVORE DEI BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR XI/7751 DEL 28/12/2022 FORNITI DALL’ OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO FIORDALISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CHIASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP "BUONI PASTO 10 LOTTO 1 CIG 9375775E47”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI CIG DERIV. ZC23DF9991</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI PER SPESE DA EFFETTUARE TRAMITE SERVIZIO ECONOMALE NELL'ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL PAESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI D’AUTORE PER LA STAGIONE TEATRALE 2024 E PER GLI EVENTI E MANIFESTAZIONI FINO AL 31/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA RACCHETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE LETTURA ANIMATA PER LE SCUOLE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA 2024. CIG: ZC03DED6E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELLO STOP AI DUE ACCESSI CARRABILI DI VIA LONATO, 92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE DURANTE IL "GRAN CARNEVALE CASTIGLIONESE 2024"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (A.N.U.T.E.L.) - QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ DELL’EDIFICIO ADIBITO A PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA P.C. BESCHI DI VIA GRIDONIA GONZAGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA FICHETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON L’EX INQUILINO COD.  13.01 CONTRATTO REP. 9300/2006 ALLOGGIO SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO DI PROPRIETÀ DELL’ENTE COD. 9153113.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA RACCHETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA DI ROMA DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRESSO IL CENTRO DIURNO “SPAZIO VENTI” DI DESENZANO DEL GARDA DI MINORI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ. ANNO 2024 (CIG: ZC83DE6F29).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CROCE ROSSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTI ECONOMICI PER IL MANTENIMENTO DEGLI UTENTI ANZIANI ACCOLTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER L’ANNO 2024.  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA RACCHETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER L'ANNO 2024 PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI CANCELLERIA E  DI COPIA PER ISTANZE DI RICORSO PER LA NOMINA DI  AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI IN LOCALITÀ VIA TESLA, EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DI ESTUMULAZIONE DEI RESTI MORTALI TUMULATI NEI REPARTI DAL N.18 AL N. 32 DEL CIMITERO “NEOCLASSICO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STATO CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ADULTI FRAGILI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2024 A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI CIG  8707915EC5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA LEONARDO DA VINCI E VIA CATTANEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA DI TRE CITTADINI RESIDENTI PRESSO LA STRUTTURA CODICE 5 . PERIODO PRIMO TRIMESTRE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA PRESSO LA STRUTTURA “CODICE 9” DEL CITTADINO DISABILE ID 78/22 ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PAIASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER L'ANNO 2024 PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTA SPORTIVA COMUNALE 2022/2027. INTEGRAZIONE COMPONENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI DISABILI. IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2024 A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI CIG 8707785381.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA VALERIA FERRO QUALE TITOLARE DELLA SEDE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E IL COMUNE DI GARDONE RIVIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA SEDE DI SEGRETERIA CONVENZIONTA TRA I COMUNI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E DI GARDONE RIVIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MAIFRENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2024 A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI - CIG 87069480CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 9 DEL 17/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE EROGAZIONE  VOUCHER SOCIALI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024 A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI - CIG A0453FF9B9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA D'ORDINANZA ALL'AGENTE ABRAMO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MESSA A NORMA DELLA CHIUSURA DI UNA “BOCCA DI LUPO” SITUATA IN VIA CHIASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA D'ORDINANZA ALL'AGENTE MERENDINO ANTONINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTI ECONOMICI DI MANTENIMENTO DI UTENTI DISABILI IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI ANNO 2024  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 1^ SEMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO CIVICA BENEMERENZA LUIGI D’ORO – ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTI ECONOMICI PER IL MANTENIMENTO DI UTENTI DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER L'ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA TOSCANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA, DECRETO DEL MINISTRO DELL`ECONOMIA E DELLE FINANZE  25 MAGGIO 2016 - ACCERTAMENTI  ED IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE PREVISTA DALL’ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO E CONTESTUALE ORDINE DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'AFFIDO FAMILIARE. PRIMO SEMESTRE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DE AMICIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA DELLA NOMINA DI PERDOMINI ALESSANDRO QUALE COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE INNOCENTA ZANETTI E ANGELO COMINELLI ONLUS, DI CUI AL DECRETO SINDACALE 22.3.2024 N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (ANUSCA) PER L'ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DE.CO. (DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE) PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2022-2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA TRAFFICO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 06.01.2024 A S. MARIA DENOMINATA "EL BURIEL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ROVERSINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL CONSIGLIERE ALDO MORANDI A COMPONENTE DELLA CONSULTA AGRICOLA COMUNALE IN RAPPRESENTANZA DELLA MAGGIORANZA CONSILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE INNOCENTA ZANETTI E ANGELO COMINELLI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA NEPOTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL NUOVO PRESIDENTE DELLA CONSULTA AGRICOLA COMUNALE PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2022-2027 A SEGUITO DELLE DIMISSIONI PRESENTATE DALL’ASSESSORE AVV. GIOVANNI GRASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA RACCHETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI DUE OPERAI SPECIALIZZATI– ASSUNZIONE DI UN’UNITA’ DI PERSONALE CON DECORRENZA DI EFFICACIA DALL’8/01/2024 ALL’ESITO DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 1059 DEL 12/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI TRE UNITA’ PERSONALE INQUADRATE NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 874 DEL 25/10/2023. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA, PER L’ANNO 2023, PER L’ACCESSO AL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, PER L’ANNO 2023, DELLA QUOTA PARTE, DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI MANTOVA, DEI PROVENTI DERIVANTI DALL’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ SU STRADA DI PROPRIETÀ PROVINCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI DUE UNITA’ DI PERSONALE, INQUADRATE NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021 – APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI CONCORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SUDDIVISIONE IMPEGNI DEL FONDO PER LA REMUNERAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI AUSER CASTIGLIONE CLUB ANNI D’ARGENTO APS ETS PER LA STIPULA DI CONVENZIONE, CON CONTESTUALE ASSEGNAZIONE SPAZI COMUNALI, PER LA GESTIONE DEL CENTRO RICREATIVO COMUNALE PER ANZIANI “DOTT. TULLIO PORTIOLI” E DEL SERVIZIO DI PORTIERATO DEGLI ALLOGGI COMUNALI - PERIODO 01/01/2024-31/12/2026 RINNOVABILI DI DUE ANNI (01/01/2027-31/12/2028). APPROVAZIONE ATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADDEBITO INTEGRAZIONE IVA SULLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI ANNI 2017 – 2018 – 2019 – 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2024 – 31/12/2028. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ALLA DITTA MAGIF SERVIZI SRL. CIG: A02FC4746F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO MODIFICA RAGIONE SOCIALE - SERVIZIO DI GESTIONE CALORE ALLA PALAZZINA GIALLA IN LOCALITA’ GHISIOLA. C.I.G.: Z703CF4356</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ACCOGLIENZA DI NUCLEI FAMILIARI FRAGILI ANNO 2024. CIG ZB23D994DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - ADEGUAMENTO STRUTTURALE CENTRO COTTURA PASTI - CODICE CUP: J22I20000040001 - ATTO DI RICONDUCIBILITA’ DELLE OPERE A FINANZIAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA – PNRR - NEXTGENERATIONEU”, MISURA M2C4I2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - CUP: J28I21000160001 - CIG: 9536406B2D –  PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 31 – CONCESSIONE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DEL BILANCIO 2023/2025 FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E CORRELATA VARIAZIONE AL BILANCIO 2024/2026 (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B), D. LGS. N. 267/2000).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI “COMODATO D’USO GRATUITO TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E L’ASSOCIAZIONE EQUATORE ODV DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE VIA MARTA TANA N. 3 SINO AL 31/12/2024”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI “COMODATO D’USO GRATUITO TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E L’ASSOCIAZIONE AUTO MUTUO AIUTO APS DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE SINO AL 31/12/2026.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA CARTA PREPAGATA IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO CULTURA, TURISMO E SPORT – IMPEGNO DI SPESA 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ELABORAZIONE DELLE PRATICHE PREVIDENZIALI E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2024 – 31 DICEMBRE 2028. CIG: ZC63DC42B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DETERMINA N. 1002 DEL 29/11/2023 “AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA QUOTIDIANI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L’ANNO 2024. CIG: Z6B3D80E20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2023. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA UNICA 2022. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO NELL'ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA INFORMATICA DEL SOFTWARE APPLICATIVO “SOLO1” – ANNI 2024 - 2025. CIG Z943DBBD9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI AL SERVIZIO DEL POLO NATATORIO COMUNALE. STATO AVANZAMENTO LAVORI FINALE. CUP: J24J22000660002 – CIG: 9752377C15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA PALAZZO GONZAGA - SEDE COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2029. CIG: A041C16644.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 79 CCNL 16.11.2022 “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO” - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023 – PARTE VARIABILE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA IN FAVORE DI  ASPAM – AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO RELATIVAMENTE ALLA MISURA REGIONALE NIDI GRATIS 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE DEI MODULI J-DEMOS RAO SPID E CONCILIA INTERFACCIA SIATEL - ANNO 2024. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG Z433DDFFD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IL FAMEDIO DEI CADUTI QUALE LUOGO DI INTERESSE STORICO-CULTURALE NEL PERCORSO DENOMINATO “ECOMUSEO DELLA PACE” – AFFIDAMENTO FORNITURA PANNELLI ESPOSITIVI. CUP: J28C20000130006 - CIG: ZCE33B81AD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IL FAMEDIO DEI CADUTI QUALE LUOGO DI INTERESSE STORICO-CULTURALE NEL PERCORSO DENOMINATO “ECOMUSEO DELLA PACE” – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI FINALE. CUP: J28C20000130006. CIG: 95430283D5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A SEGUITO DI DOPPIO VERSAMENTO RICEVUTO IN RELAZIONE ALLA PRATICA EDILIZIA N. PE 601/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L’EROGAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SISMICA COMUNALE - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA UNICA 2022. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ED ASSEGNAZIONE DEI RISPETTIVI CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONI SOLLEVATORI ELETTRICI PER DISABILI PER ASSISTENZA DOMICILIARE. ANNI 2024-2025-2026. CIG ZA93D9B5BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA, PER L’ANNO 2023, PER L’ACCESSO AL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITA, A MEZZO MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI MINORE M46 DALLA COMUNITA’ LA NOTTOLA GESTITA DA LA QUERCIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI BERZO INFERIORE (BS) E CONTESTUALE INSERIMENTO CASA FAMIGLIA FRANCESCA  ETS DI VEROLAVECCHIA (BS). MODIFICA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO NEL RICORSO R.G. 230/2023 PROMOSSO AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CUCINE ALLOGGI SAP  - SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA ASCOLI 15.  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.  CIG: Z003DCB111.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 3 RELATIVO ALL’ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO PER L’ISTRUTTORIA DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA. CIG Z303DCC6D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE AFFIDATO ALLA SOCIETÀ INDECAST S.R.L. FINO AL 31/12/2027 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATIVI RELATIVI ALL’ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – OPERE DA FABBRO - CIG: Z993DC59DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2023 PER AVVIO AL RICICLO  – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CLOUD DEL SOFTWARE INTR@PM PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – ANNO 2024. DITTA VERBATEL SRL DI MILANO. CIG Z803DCF3EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE PER N. 8 TELECAMERE PER LETTURA TARGHE, ANNO 2024. DITTA TECNOSENS SPA DI BRESCIA. CIG. Z1A3DCF2E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE PER L’ANNO 2024. DITTA DIP SRL DI CASTEGNATO (BS). CIG ZA13DCF208.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL RECUPERO E LA CUSTODIA DEI VEICOLI FERMATI, SEQUESTRATI O CONFISCATI, SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DALL’ART. 214 DEL CODICE DELLA STRADA. .CIG: ZD53982142 E CIG:Z7E3982157</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DEGLI ATTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA. CIG: 979310885F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA,  DELLA FORNITURA DI UN ETILOMETRO, COMPLETO DI STAMPANTE, ACCESSORI E CONSUMABILI PER LA POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG: Z893DC50A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE, A SOGGETTI DIVERSI, DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER L’OBLAZIONE DI VERBALI ELEVATI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI OTTO DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO A3/A4 B/N 60 MESI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 LOTTO 3 PER UFFICI COMUNALI. DITTA OLIVETTI SPA DI IVREA (TO). CIG CONSIP 93964725FE - CIG DERIVATO ZA73DC9295</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CORSI DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PER LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI - CIG: ZD03DCA289.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA REGIONE LOMBARDIA. CIG ZDE3DCA74A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DEGLI UTENTI ANZIANI ACCOLTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER L’ANNO 2023.  INTEGRAZIONE 2^ SEMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA PER PLOTTER – CIG Z6E3DC5C00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 8 - “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA ABITAZIONE CUSTODE PRESSO PALESTRA F. CAGLIO” -NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO OPERE EDILI – CUP: J22H23002290004 - CIG MASTER: 9403704607 – CIG DERIVATO: Z743DC1510.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NELL’AMBITO DELLA “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PER LA FRUIZIONE PUBBLICA DEGLI SPAZI ESTERNI DEL CASTELLO – PERCORSI ED AREE DI SOSTA”. CUP: J21B23000550004 – CIG: A03CFCB0C8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA PROROGA TACITA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON L’ INQUILINO ID. 08.01 DELL’ ALLOGGIO DEL SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO DI PROPRIETA’ DELL'ENTE COD. 9153094. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSE IN USO ALL’ASSOCIAZIONE SAN CRISTOFORO ONLUS NEL SECONDO SEMESTRE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, ALL’ENTRATA E ALL’USCITA DEGLI ALUNNI, NELL’ANNO SCOLASTICO 2023/24 E DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELL’ANNO SOLARE 2024 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA– CIG Z8A3C61065</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO. ANNO 2023. CIG.8707609244.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI VESTIARIO PER LA STAGIONE INVERNALE  E SCARPE DA LAVORO PER IL PERSONALE OPERAIO – CIG: ZA03DBC2CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CANONI DI LOCAZIONE 2023 RELATIVI AGLI ALLOGGI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): ACCOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE ISTANZA DI RIMBORSO IMU ANNI DAL 2018 AL 2022. ISTANZA PROT. N. 58369 DEL 25/10/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025, ESERCIZIO 2023 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI. CIG: ZBF3D881E9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI ONERI CORRISPOSTI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE SUCCESSIVAMENTE ANNULLATI (P.E. 603/2011 E P.E. 940/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 12/12/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L’UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. DITTA ULTRAPROMEDIA SRL DI ROMA. CIG Z683DB76EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL MANTENIMENTO DEGLI UTENTI DISABILI RD6 E RD16  IN STRUTTURE RESIDENZIALI. ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA LOCALE ASSOCIAZIONE SAN CRISTOFORO ONLUS – GRUPPO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER ATTIVITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTI SOCIALI ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL PORTALE INTERNET ISTITUZIONALE E SERVIZI CONNESSI PER L'ANNO 2024. DITTA AI4SMARTCITY SRL DI MODENA. CIG ZBD3DB764B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’ABBONAMENTO TRIENNALE PER I SOFTWARE PRIMUS POWER PACK, PRIMUS-C E ANTIFUOCOS-RA PER L'UFFICIO TECNICO. DITTA ACCA SOFTWARE SPA DI BAGNOLI IRPINO (AV). CIG Z723DB78A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IL FAMEDIO DEI CADUTI QUALE LUOGO DI INTERESSE STORICO-CULTURALE NEL PERCORSO DENOMINATO “ECOMUSEO DELLA PACE” – AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA. CUP: J28C20000130006 - CIG: Z733DB6C27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 3 FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - CIG MASTER: 9325767A60 – CIG DERIVATO: Z533DB432C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE RETTE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI ASILO NIDO, MICRONIDO, NIDO FAMIGLIA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 FINANZIATO CON FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (FSC) PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO ANNO 2023 PROROGA TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA O LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2022/2023 FINANZIATI CON FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (FSC) PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI DISABILI. ANNO 2023. PROROGA TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, ANNO 2024. DITTA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES DI POMEZIA. CIG Z583DB68CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI DUE UNITA’ PERSONALE INQUADRATE NELL’AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI, CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAI SPECIALIZZATI, INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 775 DEL 27/09/2023. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL’OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO I PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL’OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO RICHIESTA RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO – DIRITTI DI SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DELLE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE 2023 DEL “CONDOMINIO COCEL” DI VIA I MAGGIO N. 3/7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI D’AUTORE PER LA STAGIONE TEATRALE 2023/2024 E PER GLI EVENTI E MANIFESTAZIONI PROGRAMMATI FINO AL 31/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - INTERVENTI IN MATERIA DI MOBILITA' - CUP: J27H21001690001.  ATTO DI RICONDUCIBILITA’ DELLE OPERE A FINANZIAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA – PNRR - NEXTGENERATIONEU”, MISURA M2C4I2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA’ A BENEFICIO DEI CITTADINI ID 111/06  E  184/08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI RIPRISTINO SITO DI VALLE, A SEGUITO DI ATTI VANDALICI ALL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE. CIG: Z9E3DA3EF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA DELLA CONVENZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ DI AREE COMPRESE NEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (PIP), AI SENSI DELL’ART. 27 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865 (FOGLIO 13 MAPPALE 314)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO PER IL MINORE M60 ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI NUOVE TENDE DA ESTERNO E VENEZIANE PRESSO IMMOBILI COMUNALI IN SOSTITUZIONE DELLE ESISTENTI. CIG: Z2C3DA65DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 5 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DAL 01/01/2023 AL 31/12/2026”. CIG MASTER: 9405126B7E – CIG DERIVATO: Z803DA3DC0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA DELLA CONVENZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ DI AREE COMPRESE NEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (PIP), AI SENSI DELL’ART. 27 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865 (FOGLIO 12 MAPPALE 777 SUB. 301, 305 E 307)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2023 ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA COLLINE MORENICHE DEL GARDA. IMPEGNO DI SPESA  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 4 – LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DAL 01/01/2023 AL 31/12/2026”. CIG: 9405126B7E, SMART CIG DERIVATO: Z283D8263A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “CESARE BATTISTI” FINANZIATO CON FONDI PNRR. CUP: J26F22000360002 RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PER IMPUTAZIONE FONDO OPERE INDIFFERIBILI. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IL FAMEDIO DEI CADUTI QUALE LUOGO DI INTERESSE STORICO-CULTURALE NEL PERCORSO DENOMINATO “ECOMUSEO DELLA PACE” – AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA FORNITURA ARREDI PER INTERNO. CUP: J28C20000130006.  CIG: Z933DA14CA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. CIG.9174593A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – CICLABILI – MARCIAPIEDI – OPERE DI COMPLETAMENTO - APPALTO SPECIFICO N. 3 – APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE -  CUP: J27H22003610005. CIG MASTER: 9405126B7E, CIG DERIVATO: A01CEB35AD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2023. DITTA POSTE ITALIANE SPA DI ROMA. CIG  ZF738D0738</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE: ACCERTAMENTO REQUISITO DI IDONEITÀ PSICO FISICA ALL’ASSEGNAZIONE DELL’ARMA D’ORDINANZA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 31 DICEMBRE 2023 A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (CIG 90545692B7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – CICLABILI – MARCIAPIEDI – ANNO 2023 - APPALTO SPECIFICO N. 1 - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE.  CUP: J27H22003610005. CIG: 9827900FA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO A CINQUE IN ERBA SINTETICA COPERTO NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO - PRIMO STRALCIO. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO ANNUALITÀ 2022 E 2023 DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO SEI ANNI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLE UNITÀ DI OFFERTA PER I SERVIZI 0-6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO, PERIODO 13.10.2023 – 30.04.2024, RELATIVAMENTE ALLA POLIZZA ASSICURATIVA: INCENDIO ALL RISKS  N. 183310837 (CIG 88091715E0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025, ESERCIZIO 2023 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI ANIMALI RINVENUTI MORTI SUL TERRITORIO COMUNALE – PERIODO 2021 - 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE PER NR. 6 FIRME DIGITALI. DITTA PROXIMA LAB SRL A SOCIO UNICO DI CENE (BG). CIG Z793D93228</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO CREATIVO A TEMA NATALIZIO PER ADULTI, NELLA GIORNATA DI MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO INDICE ISTAT A FAVORE DELLA DITTA BASSI TOURS SRL CONTRATTO ATTI NON A REP. N. 9811/2022 RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PRESSO L’ISTITUTO DI SAN SILVESTRO DI CURTATONE (MN). ANNO 2023. CIG. 893731272C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI, AI SENSI DELL'ART. 73 DELLA L.R. 11 MARZO 2005, N 12 – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE PER MOVIMENTAZIONE MATERIALE PER MERCATINI NATALIZI. CODICE CIG: Z033D8F009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO COMPARATIVO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 56, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 117 DEL 03/07/2017, RISERVATO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA GESTIONE DEL CENTRO RICREATIVO COMUNALE PER ANZIANI “DOTT. TULLIO PORTIOLI” E DEL SERVIZIO DI PORTIERATO DEGLI ALLOGGI COMUNALI - PERIODO 01/01/2024-31/12/2026 RINNOVABILI DI DUE ANNI (01/01/2027-31/12/2028).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY. AFFIDAMENTO A PUBLIKA S.R.L. DI UN APPALTO PER LA FORNITURA DI CORSI FORMAZIONE. CIG:ZE73D7D267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI/PLOTTER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. DITTA TONERGROSS SRL DI ROMA. CIG ZCF3D8C9E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI. DITTA OLITECH DI CAVALLI MARIANO E C. SNC DI SABBIONETA (MN). CIG Z2E3D8C99F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA E RELATIVI ALLEGATI PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI UN NUOVO VOUCHER PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A BENEFICIO DEL NUCLEO FAMILIARE ID 28/11 ACQUISTATO DALL’OPERATORE ECONOMICO LA SORGENTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 87069480CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL’APPARECCHIATURA VRS-EVO INSTALLATA SULL’IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA NAPOLEONE III. CIG: ZC03AF709D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO FUNZIONALE E VISITA ANNUALE DELL’ETILOMETRO OMOLOGATO MOD. INTOXILYZER 8000 LION LAB. LTD IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG. Z103D82D7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI “AVVISO PUBBLICO PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. ANNO 2023” -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO NOMINA COMMISSIONE CONTROLLO MENSA ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL’OFFERTA FORMATIVA ALLA SCUOLA PRIMARIA PARITARIA DEL NOBILE COLLEGIO VERGINI DI GESÙ. ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLTURA UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CIG: Z283D867EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “F. GONZAGA PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL’OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE COD. 10012442 AL RICHIEDENTE ID 97.01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 - FABBISOGNO 2021 – I, II E III ELENCO REGIONALE. CORRESPONSIONE AI BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO SERVOSCALA INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON MILANI” –  PRESA IN CARICO E PATRIMONIALIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA QUOTIDIANI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L’ANNO 2024. CIG: Z6B3D80E20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI COLLATERALI IN OCCASIONE DEI MERCATINI NATALIZI DELL’8 E 17 DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI ATTINENTI OPERE EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI VARI - APPALTO SPECIFICO N. 7 - CIG MASTER: 9403704607 – CIG DERIVATO: ZBF3D789DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELLA DITTA TEA RETELUCE SRL. CIG: 5281490076B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RESTAURO IMMOBILE DI INTERESSE CULTURALE E STORICO UBICATO IN VIA MATA TANA - CUP: J29D23000090001. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI GAZEBO IN OCCASIONE DEI MERCATINI NATALIZI DELL’8 E 17 DICEMBRE 2023.  CIG Z413D7BD31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DEL SERVIZIO SERVICE AUDIO E LUCI IN OCCASIONE DEI MERCATINI NATALIZI DELL’8 E 17 DICEMBRE 2023.  CIG Z623D7BC48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUSSMANN SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE. ANNO 2023.  CIG 91745939A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA CONTRIBUTO RICONOSCIUTO AL CITTADINO COD. 137/22 E CONCESSO CON DETERMINAZIONE N. 153 DEL 20/02/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E SVOLGIMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI TRE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI. CIG: Z9D3D743E6 - Z8E3D743C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE SERVIZIO IDRICO A FAVORE DELLA SOCIETA’ AQA MANTOVA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS METANO A FAVORE DELLA DITTA SIMECOM SRL - CIG: Z4F3AE2331</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA  A FAVORE DI TIM SPA. COD. CIG: ZCB2E71D38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONIA TEATRO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA’ MYNET SRL. COD. CIG: 88536474A2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA. CIG: 89041576CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IL FAMEDIO DEI CADUTI QUALE LUOGO DI INTERESSE STORICO-CULTURALE NEL PERCORSO DENOMINATO “ECOMUSEO DELLA PACE” – AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA FORNITURA ARREDI PER ESTERNO. CUP: J28C20000130006.  CIG: ZC93D70D16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE CONCESSORIO PER L’ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPO SULL’AUMENTO DEI COSTI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER L’ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI TRE UNITA’ DI PERSONALE, INQUADRATE NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO CONTABILI, INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 874 DEL 25/10/2023. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SISTEMISTICI E SPECIALISTICI PER LA GESTIONE INFORMATICA DELL’ENTE PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2024. DITTA TIER 1 SRL DI BRESCIA. CIG ZC2391F872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI AI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO. ISTANZA PROT. N. 36091 DEL 06/07/2023, ISTANZA PROT. N. 38470 DEL 19/07/2023, ISTANZA PROT. N. 47074 DEL 30/08/2023, ISTANZA PROT. N. 56099 INTEGRATA CON PROT. NN. 56104, 56112 E 56115 DEL 13/10/2023 E ISTANZA PROT. N. 60120 DEL 06/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000) E VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI UTENTE DISABILE RD18 DALLA FONDAZIONE E. GERMANI DI CINGIA DE’ BOTTI (CR) E CONTESTUALE INSERIMENTO PRESSO RSD IL CAMMINO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA UNICA 2022. IMPEGNO DI SPESA, ASSEGNAZIONE ED INTROITO DEI CONTRIBUTI DI AMBITO AGLI INQUILINI BENEFICIARI IN ALLOGGI DI PROPRIETA’ COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2023/2024.CIG. Z4E3B84E11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E CONSEGNA MATERIALE PUBBLICITARIO DELLE INIZIATIVE PROGRAMMATE DAL SETTORE CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO - PERIODO GIUGNO 2023 – 31/12/2025 - CIG Z263B77272</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE STATALI A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA. CIG: 89041576CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI. CODICE CIG: ZF23D6C4CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DELLE OPERE D’ARTE DONATE DALLA FAMIGLIA RIZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARTOLINE POSTALI PER RACCOMANDATE A.R. CON AVVISO DI RICEVIMENTO PER GLI UFFICI COMUNALI. IRISCO SRL DI EMPOLI. CIG Z9A3D6A637</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO, NOTIFICHE, E GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTE ASSOCIATIVE ORDINARIE 2022/2023 GAL GARDA E COLLI MANTOVANI SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SALE MARINO LAVATO SFUSO PER USO STRADALE – CIG. ZE23D65D75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI ATTINENTI OPERE EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - APPALTO SPECIFICO N. 6 - CIG MASTER: 9403704607 – CIG DERIVATO: Z6A3D59960</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI POSTAZIONI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI POSIZIONATE NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: ZD53D5EB29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI DUE UNITA’ DI PERSONALE, INQUADRATE NELL’AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAI SPECIALIZZATI, INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 731 DELL’8/09/2023. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI SOSTEGNO AL REDDITO AL CITTADINO ID 19/20 ED ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD OTTO CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 14/11/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ESTENSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLTURA NELLA CAPPELLA DI FAMIGLIA N. 39 DEL CIMITERO VECCHIO, AI SENSI DELL’ART. 59 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STATO CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE CONFORME AL PGT DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO ATP 20 - “COMPARTO OVEST”: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATODI REGOLARE ESECUZIONE, PRESA IN CARICO E PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE OPERE COMPENSATIVE AGGIUNTIVE FUORI COMPARTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEI PAGAMENTI DEI DIRITTI DI AFFISSIONE PRESSO I PAESI LIMITROFI DEI MANIFESTI RELATIVI AD EVENTI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE TRA NOVEMBRE E DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTI DI LOCAZIONE E SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DI SFRATTO. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALL’INQUILINO ID 82/UC/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE – PARTE STABILE –  PER L’ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELL’IMPORTO DEL RIMBORSO FORFETTARIO ANNUO PER L’UTILIZZO DELL’ENERGIA ELETTRICA NELL’AMBITO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO E DEL MERCATO AGRICOLO - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DELLO STATO PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DELL’ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2028. APPROVAZIONE CAPITOLATO D’ONERI. DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELLE SOGLIE DI ATTENZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER GLI EDIFICI CON DESTINAZIONE COMMERCIALE, TERZIARIO DIRETTIVO, TURISTICO-ALBERGHIERO-RICETTIVO - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEI VALORI DI MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 28/11/2022 - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN VOUCHER SOCIALE A FAVORE DEL CITTADINO ID 2 BENEFICIARIO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR XI/7751 DEL 28/12/2022 FORNITO DALL’OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO FIORDALISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CIG 8707785381.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INTERVENTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA DISABILITA’ A BENEFICIO DEL CITTADINO ID 86/07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA NOMINA DEL TERZO TECNICO DEL COLLEGIO AL QUALE COMPETE LA DETERMINAZIONE DEFINITIVA DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIO DELL’AREA RELATIVA ALLA EX CAVA UBICATA IN LOCALITÀ PIROSSINA, AI SENSI DELL’ART. 21 DEL DPR N. 327/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA’ WEBINAR INERENTE LA TEMATICA DELLA SCIA – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTTIVITA’. CIG: ZBA3D4AF09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ PER L’ANNO 2023 AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI, AI SENSI DELL’ART. 25 DELLA LEGGE REGIONALE 08 LUGLIO 2016 N. 16. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 STAMPANTE TERMICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA DESA SRL DI BARI. CIG Z413D446D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CANONE UNICO PATRIMONIALE - CUP - ISTANZA PROT. N. 58405 DEL 25.10.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS). CIG: ZC73D44C92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO “SAN PIETRO”, SECONDO STRALCIO – IMPIANTI MECCANICI. CUP: J27B20000650002. – CIG: A02AB4C0AD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI ATTINENTI OPERE EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “NUOVI SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO “SAN PIETRO” – SECONDO STRALCIO, IMPIANTI E FINITURE” – APPALTO SPECIFICO N. 5 –  CUP: J27B20000650002 - CIG MASTER: 9403704607 – CIG DERIVATO: A029931FBC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER I NUOVI EDIFICI, AI SENSI DELL’ART. 16, COMMA 9, DEL DPR N. 380/2001 E DELL’ART. 48, COMMI 1 E 2, DELLA LR N. 12/2005 - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA PER L’INTERVENTO DI “NUOVA COSTRUZIONE MENSA DEL POLO SCOLASTICO SAN PIETRO” FINANZIATO CON FONDI PNRR - CUP: J21B21005250006 - CIG: A02AAF69B2. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO ON LINE DI FORMAZIONE INERENTE LA TEMATICA DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. CIG: Z863D2F393</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A DUE CORSI DI FORMAZIONE INERENTI IL CONTRATTO PUBBLICO DI CUI AL D. LGS. 36/2023 E I NUOVI OBBLIGHI DI RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. CIG: ZD33D2F3BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA’ WEBINAR INERENTE LA TEMATICA DELLA GESTIONE DOCUMENTALE. CIG: Z643D2F33C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022 - ISTANZA PROT. 58580 DEL 26 /10/2023 - COMPENSAZIONE PARZIALE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022. ISTANZA PROT. 58580 DEL 26 /10/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (FSC) PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI DISABILI. ANNO 2023. APPROVAZIONE CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”. APPROVAZIONE SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI. CUP: J28I21000160001 - CIG: 9536406B2D. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO PER IL SUBINGRESSO DI  UNA CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. CIG: Z3C3D1A2F0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (FSC) PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO. ANNO 2023. APPROVAZIONE AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE RETTE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI ASILO NIDO, MICRONIDO, NIDO FAMIGLIA ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA CON INSTALLAZIONE E ASSISTENZA DI UN SISTEMA DIGITALE DI RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL’ART. 142 DEL C.D.S., APPROVATO O OMOLOGATO DAL M.I.T. PER IL FUNZIONAMENTO IN MODO COMPLETAMENTE AUTOMATICO, DA INSTALLARE IN POSTAZIONE FISSA. CIG:A005492AF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU 2022 E IMU 2018. RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) PER ERRATI VERSAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RIVERNICIATURA PALCO DI PROPRIETA’ COMUNALE – CIG: Z9E3D1A3DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE  1^ EDIZIONE DI EVENTI CELEBRATIVI DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA  -IL DIRITTO AL GIOCO-PENSIERI E AZIONI DI UNA COMUNITA’ EDUCANTE 17-18-19 NOVEMBRE 2023. AFFIDAMENTI DIRETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. CIG: ZC93D261E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO SERVIZIO PRE-SCUOLA E SORVEGLIANZA SCUOLABUS REP. 9824 DEL 30/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2023. CIG: ZE73D14DA5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA CROCE VERDE MANTOVA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO” PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO ANNO 2023 - CIG ZE534747F4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DELL’UTENTE RSA46 PRESSO RSA BEATA PAOLA DI VOLTA MANTOVANA GESTITA DA SOLIDARIETA’ SRL FINO AL 31/12/2023. CIG. ZE33C41CD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GIORNATE DI FORMAZIONE RELATIVE AL MODULO SOFTWARE TURNI WEB APPARTENENTE ALLA PIATTAFORMA SOFTWARE INTR@PM PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA VERBATEL SRL DI MILANO. CIG Z9F3D29E26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UNA TELECAMERA MINIATURIZZATA CON SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PER LA POLIZIA LOCALE. CIG: Z733D249BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PER LA FRUIZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DEL CASTELLO – OPERE DI COMPLETAMENTO PER DEMOLIZIONE E RIC0STRUZIONE PORZIONE MURO DI CINTA E SISTEMAZIONE PERCORSO DI ACCESSO AL PARCHEGGIO - AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 4 -  CUP: J21B19000380004.  CIG MASTER: 9405126B7E -  CIG DERIVATO: A02654787D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO “IL CUCCIOLO””. CUP: J28I21000310006. PRESA D’ATTO NOTA DEL MINISTERO DELL’INTERNO AVENTE AD OGGETTO “PRECISAZIONI AGLI ENTI ASSEGNATARI E/O AMMESSI AL FONDO PER L’AVVIO DELLE OPERE INDIFFERIBILI – ANNUALITA’ 2022-2023”. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO PALAZZO ZAPPAGLIA” CUP: J28I21000060001. PRESA D’ATTO NOTA DEL MINISTERO DELL’INTERNO AVENTE AD OGGETTO “PRECISAZIONI AGLI ENTI ASSEGNATARI E/O AMMESSI AL FONDO PER L’AVVIO DELLE OPERE INDIFFERIBILI – ANNUALITA’ 2022-2023”. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025, ESERCIZIO 2023 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - MISURA B2 - ANNUALITÀ 2022– ESERCIZIO 2023. PAGAMENTO PRIMA TRANCHE AI BENEFICIARI DEI BUONI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TECNICO PER VALUTAZIONE DI PROGETTI SULL’INVARIANZA IDRAULICA IN RELAZIONE AI POSSIBILI EFFETTI SUL RETICOLO IDRICO MINORE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG ZD43D19405</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL MODULO SOFTWARE TURNI WEB APPARTENENTE ALLA PIATTAFORMA SOFTWARE INTR@PM PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA VERBATEL SRL DI MILANO. CIG Z393CFF0C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE BIENNALE, DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI SUL TERRITORIO COMUNALE. DECISIONE A CONTRARRE: APPROVAZIONE LETTERA INVITO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. CIG: Z4DED0FEE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO CADAVERE SU DISPOSIZIONE DELLA PUBBLICA AUTORITA’. CIG Z513D1C7F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STATO CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL MESSO COMUNALE. DITTA UNIFORMERIA S.R.L. DI BRESCIA. CIG ZA33D1D831</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “CENTRO DI AIUTO ALLA VITA” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER IL SERVIZIO ACCOGLIENZA DI NUCLEI FAMILIARI FRAGILI PER NUCLEO ID 89/12. (CIG Z953908A5E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE MENSA POLO SCOLASTICO “SAN PIETRO” FINANZIATO CON FONDI PNRR.  CUP: J21B21005250006. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PER IMPUTAZIONE FONDO OPERE INDIFFERIBILI. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI UTENTE DISABILE RD16 DALLA COMUNITA’ ALLOGGIO DI MANTOVA GESTITA DA A.S.P.E F. DI MANTOVA E CONTESTUALE INSERIMENTO PRESSO LA STRUTTURA L. BIANCHI DI MANTOVA MODIFICA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – CICLABILI – MARCIAPIEDI. PRIMO STRALCIO 2022 – OPERE DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE.  CUP: J27H21002800004 -  CIG: Z473C2AE3B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON LA DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 464, AI SENSI DELL’ART. 26 DEL CCNL 16/11/2022, CON DECORRENZA DI EFFICACIA DAL 06/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO DA ITALGAS RETI S.P.A. AVANTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI, PERIODO 30.04.2022 – 30.04.2023, RELATIVAMENTE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE: INCENDIO ALL RISKS  N. 183310837 (CIG 88091715E0), INFORTUNI N. 181000008 (CIG 8678678FA2) E TUTELA LEGALE N. 90010291004386 (CIG 8678310FF3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO R.G. N. 1477/2022 PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI MANTOVA. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO (CIG:ZC93D034FD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, C.1 LETTERA B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI AFFIDAMENTI DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI. CIG Z053D02F39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE AMMINISTRATIVA DEI FONDI DELLE RISORSE DECENTRATE 2016-2022 FINALIZZATA ALLA VERIFICA DEL LIMITE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO DI CUI ALL’ART. 23, COMMA 2, DEL D.LGS. 75/2017 E LIMITI FINANZIARI PRECEDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA’ WEBINAR INERENTE LA TEMATICA DELLE PROGRESSIONI VERTICALI E ORIZZONTALI. CIG: Z283D03D8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO PALAZZO GONZAGA – SEDE MUNICIPALE. CIG: ZA03CF843D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI INCONTRI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PER BAMBINI E FAMIGLIE ATTRAVERSO IL CODING E IL GIOCO, E PERCORSO DI APPROFONDIMENTO SUL GIOCO, A CURA DI ACCENTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE. CIG: ZA43C1ECA7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SPAZI INFORMATIVI DESTINATI ALLA PROMOZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI SUL PERIODICO IL GAZZETTINO NUOVO – PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 – CIG Z8A39C1D52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE “MY NAME IS AISHA” IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE   CIG: ZCD3CFF365</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ISEENET DI CLESIUS SRL PER ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA DI ISTANZE ON LINE PER LA GESTIONE DI DUE MISURE PREVISTE DAL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (FSC) PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI DISABILI E DEL SERVIZIO ASILO NIDO .  CIG  Z593D046D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “CESARE BATTISTI” FINANZIATO CON FONDI PNRR. CUP: J26F22000360002- CIG: A005A4E665. ANNOTAZIONE ENTRATA E SPESA ANNO 2026. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA DI BENI IMMOBILI DA ALIENARE UBICATI IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA PER EVENTI NATALIZI IN PIAZZA UGO DALLÒ CIG: Z793CF828D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 25/10/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI PER LA REVISIONE DELL’IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SPAZI ESTERNI CASTELLO. CIG: Z503CE95FE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MUTTI E VIA LONATO - CUP: J21B21004030006 - SMART CIG: ZA33CA0322.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. CIG: ZF03CFF9E3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN VOUCHER SOCIALE A FAVORE DEL CITTADINO ID 3  BENEFICIARIO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR XI/7751 DEL 28/12/2022 FORNITO DALL’OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO FIORDALISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CIG 8707785381.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO LIBRI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE MEDIANTE FONDO DI CUI ALLA LEGGE 234/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI TRE UNITA’ DI PERSONALE, INQUADRATE NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE “DOMENICA A TEATRO. PROSA PER LA FAMIGLIA” 2023/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI SPETTACOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI. CIG: ZAE3CE8917.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE NUOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO P.C. BESCHI – CIG Z743CFB335.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AVENTE AD OGGETTO LE PRESTAZIONI DI AUTORITÀ COMPETENTE NELLE PROCEDURE DI VAS O DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS PER IL TRIENNIO 2023-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER LA CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE. CIG: ZBC3CDF1F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000) E VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025, ESERCIZIO 2023 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE  (SGATE). RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI BONUS ENERGETICI (ENEL - GAS) E IDRICO. APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE FINO AL 30/11/2023. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI (CIG 90545692B7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. CIG: Z3F3CC59B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 3 RELATIVO ALL’ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DI TRATTAMENTO ANTIGELO DELLE STRADE, PIAZZE ED AREE PUBBLICHE.  C.I.G. MASTER 89634286C7. C.I.G. DERIVATO: A020D54487.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE ALLA PALAZZINA GIALLA IN LOCALITA’ GHISIOLA. C.I.G.: Z703CF4356.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI VESTIARIO PER LA STAGIONE INVERNALE  E SCARPE DA LAVORO PER IL PERSONALE OPERAIO – CIG: Z423CF13A4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEI PAGAMENTI DEI DIRITTI DI AFFISSIONE PRESSO I PAESI LIMITROFI DEI MANIFESTI RELATIVI AD  EVENTI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE TRA OTTOBRE E DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ESITI DELLE VERIFICHE SULLE ISTANZE DI REDDITO DI CITTADINANZA IN MERITO ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMIGLIARE DICHIARATO AI FINI ISEE. ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO REDDITI E VALORI MONETARI PREVISTI DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE PER L’ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DELL’UTENTE ID 105/21 PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE “CODICE 5” FINO AL 31 DICEMBRE 2023. CIG: Z203A8BBD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU ANNI DAL 2017 AL 2022 - ISTANZE PROT. NS. N. 387 E N. 400 DEL 02/01/2023 - COMPENSAZIONE CON MAGGIORI IMPORTI DOVUTI TARI ANNI 2017-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI. CIG: ZAE3CE8917.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILIEVO LASER SCANNER 3D SCUOLA SECONDARIA I GRADO P.C. BESCHI – CIG Z723CED515.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – CIG: Z323CED094.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ELENCO DEI PROFESSIONISTI IDONEI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA EFFEBI COSTRUZIONI S.R.L. AD AFFIDARE PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO PALAZZO ZAPPAGLIA”. CUP: J28I21000060001 CIG: 97619697A8. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON L’EX INQUILINO COD.  20.01 CONTRATTO REP.  9308/2006 ALLOGGIO SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO DI PROPRIETÀ DELL’ENTE CODICE 9153107.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VOLTA MANTOVANA DI QUOTA MISURA B2 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DEI VOUCHER ATTIVI A BENEFICIO DEI MINORI 101/18 E 103/18 CON L’OPERATORE ACCREDITATO ALCE NERO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FINO AL 31/12/2023 - CIG 87069480CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO INDICE ISTAT A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO (ASPAM) –RINNOVO CONTRATTO ATTI NON A REP. N. 988/2018 RELATIVO AL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”-. PERIODO 01/09/2023-31/08/2028.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO FUNEBRE DI CITTADINO RESIDENTE DECEDUTO SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG ZC13CD217A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DI FORNITURA BITUME FREDDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE. CIG: Z233CE133A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO A CANONI DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI DOVUTI DALL’EX INQUILINO 75.01 DELL’ALLOGGIO NON ERP CODICE 10012442. ANNI 2020-2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2023 A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO FIORDALISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ADULTI FRAGILI – CIG 8707915EC5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE IMMOBILI COMUNALI VARI A SEGUITO DANNI SUBITI PER EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI – APPALTO SPECIFICO N. 3 NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO OPERE EDILI. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE – CUP: J22B23001110004 – CIG MASTER: 9403704607 – CIG DERIVATO: A0054E2CF9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IL FAMEDIO DEI CADUTI QUALE LUOGO DI INTERESSE STORICO-CULTURALE NEL PERCORSO DENOMINATO “ECOMUSEO DELLA PACE” – APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI. CUP: J28C20000130006. CIG: 95430283D5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA’ WEBINAR INERENTE LA TEMATICA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO TRIENNALE. CIG: Z103CB94B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIMESSA IN EFFICIENZA DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI INSTALLATI PRESSO IMMOBILI E AREE COMUNALI – CIG: ZF03624F25 – CIG: ZCB3CDE553</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI AUTORITÀ COMPETENTE NELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA AFFERENTE ALLA VARIANTE GENERALE AL PGT. RILEVAZIONE ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO N. 30644/2022 E REIMPUTAZIONE DELLA SPESA SUGLI ESERCIZI 2024 E 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA EDIL FACCIO S.R.L. AD AFFIDARE PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO “IL CUCCIOLO””. CUP: J28I21000310006. CIG. 9687930CBC. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – CICLABILI – MARCIAPIEDI - APPALTO SPECIFICO N. 3 - OPERE DI COMPLETAMENTO -  CUP: J27H22003610005. CIG MASTER: 9405126B7E, CIG DERIVATO: A01CEB35AD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 10/10/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): ACCOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO ANNO 2022. ISTANZA PROT. 30681 DEL 10/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31/12/2023 RELATIVO ALL’INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO DELL’UTENTE DISABILE RD46 E RD47 ISERITI PRESSO LO SFA GESTITO DA FIORDALISO SOC. COOP SOCIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE . CIG Z8E3A40BF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON L’INQUILINO ID.  53.01 PER L’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETA’ DELL'ENTE COD. 10010248. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI BIBLIOTECARI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE DICEMBRE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CICLABILI - MARCIAPIEDI - ANNO  2023 - APPROVAZIONE PERIZIA MODIFICATIVA NON SUPPLETIVA. CUP: J27H22003610005. CIG: 9827900FA1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI AL SERVIZIO DEL POLO NATATORIO COMUNALE – OPERE DI COMPLETAMENTO - CUP: J24J22000660002 - CIG: 9999759E2A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – CICLABILI – MARCIAPIEDI – ANNO 2023 - APPALTO SPECIFICO N. 1 - APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI.  CUP: J27H22003610005. CIG: 9827900FA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IL FAMEDIO DEI CADUTI QUALE LUOGO DI INTERESSE STORICO-CULTURALE NEL PERCORSO DENOMINATO “ECOMUSEO DELLA PACE” – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 SUPPLETIVA. CUP: J28C20000130006. CIG: 95430283D5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AVENTE AD OGGETTO LE PRESTAZIONI DI AUTORITÀ COMPETENTE NELLE PROCEDURE DI VAS O DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS – COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA EDIL FACCIO S.R.L. AD AFFIDARE PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO “IL CUCCIOLO””. CUP: J28I21000310006. CIG. 9687930CBC. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI AL SERVIZIO DEL POLO NATATORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE. CUP: J24J22000660002 – CIG: 9752377C15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. CIG: Z3F3CC59B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 (DUE) SEDUTE ERGONOMICHE  – SMART CIG: ZC43CC3FCC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI ATTINENTI OPERE EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA MATERIALE – APPALTO SPECIFICO N. 4 –  CIG MASTER: 9403704607 – CIG DERIVATO: Z973CC4456.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2023. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000) E VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE PALAZZO ZAPPAGLIA” – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE. CUP: J28I21000060001 – CIG: 97619697A8. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA QUOTA UTENZA GAS DELLO STABILE DI VIA GROPPI 5, IN LOCAZIONE ALLA FIORDALISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, RELATIVA AL CONGUAGLIO GESTIONALE 2020-2022, AL SECONDO SEMESTRE 2022 E PRIMO TRIMESTRE 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’INCORNICIATURA DEL MANIFESTO DELLA STAGIONE TEATRALE 2023/2024 – CIG ZE03CBFCD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI NEGOZIABILITÀ GRAVANTI SU IMMOBILE EDIFICATO IN AREA P.E.E.P., GIÀ CONCESSA IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (AREA 24 - FOGLIO 24 MAPPALE 502 SUB. 01 E SUB. 02)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE TECNICO-IDRAULICA DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEI TERRENI DI COMPETENZA DEL CONSORZIO IRRIGUO DI BONIFICA FOSSADONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INZIATIVA PRIVATA DENOMINATO “PDL 3”: APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE, PRESA IN CARICO E PATRIMONIALIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - CUP: J28I21000160001 - CIG: 9536406B2D –  PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 29 – CONCESSIONE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE  DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN VARIE PIAZZE COMUNALI -  CIG: A018A8FA6D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE CARTOGRAFIA PER IL PROGETTO DI RIDISTRIBUZIONE DELL’AREA DI MERCATO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG Z823C8FB51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 22/09/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (L. 104/92 ART. 3 CO. 1), RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG.8707609244.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI DUE MOMENTI DI LETTURA TRATTI DALLE OPERE “LE COSMICOMICHE” DI ITALO CALVINO. CIG: Z7C3C8F4CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO E CONTABILITA’ FINALE LAVORI RELATIVA ALL’APPALTO SPECIFICO N. 17 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MUTTI E VIA LONATO - CUP: J21B21004030006. CIG MASTER: 8310542C33. CIG DERIVATO: 9490344F9B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON L’ INQUILINO ID. 84.01 PER L’ ALLOGGIO NON ERP-PROTETTO DI PROPRIETA’ DELL'ENTE COD. 10010194. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI ANNO 2018 – APPROVAZIONE ELENCHI DI SOLLECITI/AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO O PARZIALE PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DI ATTREZZATURE LUDICHE INSTALLATE PRESSO AREE VERDI COMUNALI – CIG: Z5C3CA95B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI A SOSTEGNO DELL' OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DELLA CONFIGURAZIONE DI UN FIREWALL RIDONDANTE PER LA RETE INFORMATICA COMUNALE. DITTA TIER 1 SRL DI BRESCIA. CIG ZB43C92A21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE BIENNALE, DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI SUL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI UN VOUCHER SOCIALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEL CITTADINO DISABILE ID 66/18. INTEGRAZIONE DELL’ IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO FIORDALISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CIG 8707785381.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2023 A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO LA SORGENTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ADULTO FRAGILE ID 135/18 – CIG 8707915EC5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA EFFEBI COSTRUZIONI S.R.L. AD AFFIDARE PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO PALAZZO ZAPPAGLIA”. CUP: J28I21000060001 CIG: 97619697A8. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI CIQNUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO CONTABILI ALL’ESITO DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 634 DEL 4/08/2023 – ASSUNZIONE DI TRE UNITA’ DI PERSONALE CON DECORRENZA DI EFFICACIA DAL 2/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUZIONE DI DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE ALL’ESITO DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 468 DEL 7/06/2023 – ASSUNZIONE DI UN’UNITA’ DI PERSONALE CON DECORRENZA DI EFFICACIA DAL 2/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DEGLI ATTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023. CIG: 979310885F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MISURA RELATIVO AD IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA’ COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MUTTI E VIA LONATO - OPERE DI COMPLETAMENTO - CUP: J21B21004030006 – SMART CIG: ZA33CA0322</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AREA VERDE DI PERTINENZA DI UN IMMOBILE ABBANDONATO SITUATO IN VIA BIGNOTTI 11/13. (CIG Z8E3C9D255)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI DUE UNITA’ DI PERSONALE, INQUADRATE NELL’AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI, CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAI SPECIALIZZATI (EX CATEGORIA GIURIDICA B, POSIZIONE ECONOMICA B1), APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 731 DELL’8/09/2023 E CONTESTUALE PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZE DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI FINANZIATO CON FONDI P.N.R.R.” – FORNITURA E POSA SERRAMENTI. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE. CUP: J24F22000750006 - CIG: A000F8F7B1. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’INTEGRAZIONE DELLA FORNITURA DELLE UNIFORMI DI SERVIZIO E DEI RELATIVI ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE, PER L’ANNO 2023 – CIG: Z4F3B07947</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA. CIG: 89041576CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DELL’UTENTE ID 63/23 PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE “CODICE 5” FINO AL 31/12/2023. CIG Z203A8BBD4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI M39 E M65 ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO INDICE ISTAT PER IL PERIODO 01/01/2023-31/08/2023 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO (ASPAM) -CONTRATTO ATTI NON A REP. N. 988/2018 RELATIVO AL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”- . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA EFFEBI COSTRUZIONI S.R.L. AD AFFIDARE PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO PALAZZO ZAPPAGLIA”. CUP: J28I21000060001 CIG: 97619697A8. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CONCLUSIONE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO TENNIS COMUNALE DI PIAZZA G. TOZZA 5 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ESONERO DAL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2023-2024 A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI NN. 244/07, 108/09 E 181/08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UN ISTRUTTORE TECNICO (EX CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1), INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 267 DEL 22/03/2023 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI DUE ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI (EX CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1), INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 266 DEL 22/03/2023 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO “ATP 20”: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL “COMPARTO EST” DI CUI AL PERMESSO DI COSTRUIRE 2023/00286/PE E PRESA IN CARICO DELLE OPERE MEDESIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LE OPERE DI “VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-CICLABILI-MARCIAPIEDI – ANNO 2023” LOTTO 2 - CIG: Z6C3C8D6FE. CUP: J27H22003610005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZIO INFORMATIVO DESTINATO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE  SUL PERIODICO GAZZETTINO NUOVO – PERIODO SETTEMBRE 2023 – CIG Z923C8E623</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELL’INTERVENTO DI “RISTRUTTURAZIONE COPERTURA EX CHIESA DI SAN GIUSEPPE”, REDATTO DA UN ATTUATORE PRIVATO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 18/04/2016 N. 50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AVENTE AD OGGETTO LE PRESTAZIONI DI AUTORITÀ COMPETENTE NELLE PROCEDURE DI VAS O DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS PER IL TRIENNIO 2023-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI REGIONALI VOLTI AL CONTENIMENTO DEGLI SFRATTI E DELLA MOROSITA’ INCOLPEVOLE (DGR N. XI/5395/2021 E DGR N. XI/6970/2022) E RELATIVI ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2023 A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO LA SORGENTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER L’EROGAZIONE DEI VOUCHERS PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA ATTIVI - CIG 87069480CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE A.S.D. PODISTI CASTIGLIONESI PER LA RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE E VERIFICA STRAORDINARIA SERVOSCALA DI PROPRIETA’ COMUNALE AI SENSI DEL DPR 162 DEL 30/04/1999. CIG: Z983C77DF6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICE E SERVOSCALA INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -  INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NUOVO SERVOSCALA INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON MILANI” CIG: Z2C3451649.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2023/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI SPETTACOLI DELLA STAGIONE DI PROSA, ACCERTAMENTO DEI RELATIVI INCASSI E IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI D’AUTORE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO “ATP 20”: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLA STRADA DI LOTTIZZAZIONE DI CUI AL PERMESSO DI COSTRUIRE 2023/00284/PE, PRESA IN CARICO E PATRIMONIALIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL COMPLESSO ABITATIVO DI VIA BATTISTI 29/G, RIFERITO AL CONSUNTIVO 2022 ED AL PREVENTIVO 2^ SEMESTRE 2023 E 1^ SEMESTRE 2024. ADEGUAMENTO ACCERTAMENTI D’ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI E RELATIVO ACCERTAMENTO. CIG. 8707609244.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2023 A FAVORE DEL CONSORZIO FORESTALE PADANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE IN PROPRIETÀ DI IMMOBILE RICOMPRESO IN AREA PIP, GIÀ CONCESSO IN DIRITTO DI SUPERFICE AI SENSI DELL’ART. 27 DELLA LEGGE N. 865/1971 (FOGLIO 12 MAPPALE 923)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO “IL CUCCIOLO”. CUP: J28I21000310006. CIG. 9687930CBC.. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA ASSEGNAZIONE FONDO OPERE INDIFFERIBILI. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - AVVISO RELATIVO ALLA CONCESSONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’ APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLE ATTESTAZIONI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) POST INTERVENTO. CIG Z9B3C6F67C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025, ESERCIZI 2023 – 2024 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO 22/12/2021-21/12/2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL COMPLESSO ABITATIVO DI VIA ASCOLI 15, RIFERITO AL CONSUNTIVO 2022 ED AL PREVENTIVO 2^ SEMESTRE 2023 E 1^ SEMESTRE 2024. ADEGUAMENTO ACCERTAMENTI D’ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA IMMOBILI COMUNALI VARI -  “AFFIDAMENTO PRIMI INTERVENTI DI SGOMBERO MATERIALE E MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DANNEGGIATE ALLA DITTA IM DI MANENTI S.R.L.” SMART CIG: Z9F3C6B6DA – “AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MATERIALE SMOSSO NEI VIALETTI DEI PARCHI CITTADINI DESENZANI E PASTORE ALLA DITTA REDINI S.R.L.” SMART CIG: ZBB3C6B789.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO DELL’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE COD. 10010183 DEL RICHIEDENTE LOCATARIO COD. 48.01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DELL’UTENTE ID 72/12 PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE “CODICE 5” FINO AL 31 DICEMBRE 2023. CIG: Z153A8BDC4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - CIG: Z393C67715</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 – ESAMI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. CIG: ZF43C67B67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE APPARTENENTI AL PATRIMONIO VERDE PUBBLICO COMUNALE A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI ESTREMI VERIFICATISI NEL LUGLIO 2023. CIG Z443C654CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI DUE UNITA’ DI PERSONALE, INQUADRATE NELL’AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI, CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAI SPECIALIZZATI (EX CATEGORIA GIURIDICA B, POSIZIONE ECONOMICA B1), DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023.  RESTITUZIONE SOMME ECCEDENTI ALLA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI FINANZIATO CON FONDI P.N.R.R.”. AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP: J24F22000750006 CIG: A000F8F7B1. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA MR COPERTURE S.R.L. AD AFFIDARE PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI AL SERVIZIO DEL POLO NATATORIO COMUNALE” – CUP: J24J22000660002. CIG: 9752377C15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, ALL’ENTRATA E ALL’USCITA DEGLI ALUNNI, IN PROSSIMITÀ DI QUATTRO SCUOLE, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, NELL’ANNO SCOLASTICO 2023/24 E DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CHE SI SVOLGERANNO SUL TERRITORIO NELL’ANNO SOLARE 2024– CIG: Z8A3C61065</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZI INFORMATIVI DESTINATI ALLA PROMOZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI SUL PERIODICO LA COSTA – PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE 2023 – CIG ZD23C5C3B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN VOUCHER SOCIALE A BENEFICIO DEL MINORE ID 27/21 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DEI VOUCHER ATTIVI CON L’OPERATORE ACCREDITATO ARCHE’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FINO AL 31/12/2023 - CIG 87069480CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ELIMINAZIONE ALLACCIAMENTO GAS METANO NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - CUP: J28I21000160001 - CIG: A00ACB7830 –  IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE BATTISTI” FINANZIATO CON FONDI PNRR. CUP: J26F22000360002- CIG: A005A4E665. IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’OSPITALITÀ TEMPORANEA NEL NUCLEO FAMILIARE DELL’ASSEGNATARIO DI SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO COD. 24.02, AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.  4/2017 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA IM DI MANENTI S.R.L. AD AFFIDARE PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE IMMOBILI COMUNALI VARI A SEGUITO DANNI SUBÌTI PER EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI” – J22B23001110004 - CIG MASTER: 9403704607 – CIG DERIVATO: A0054E2CF9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA MR COPERTURE S.R.L. AD AFFIDARE PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI AL SERVIZIO DEL POLO NATATORIO COMUNALE” – CUP: J24J22000660002-. CIG: 9752377C15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI  VETROCAMERE  DANNEGGIATE PER LA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI – COD. CIG: ZA23C4E9DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI CINQUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO CONTABILI (EX CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1), INDETETTO CON DETERMINAZIONE N. 268 DEL 23/03/2023 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI CINQUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO CONTABILI, CATEOGIRA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, INDETTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 268 DEL 23/03/2023. RIMBORSO TASSA DI CONCORSO ERRONEAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UN ISTRUTTORE TECNICO (EX CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1), INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 267 DEL 23/03/2023. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2023 E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI DUE ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI, (EX CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1), INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 266 DEL 23/03/2023. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI OSPITALITA’ RELATIVO AD INTERVENTO URGENTE DI ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE CON UTENTE DISABILE ID 92/07 PER PERNOTTI 2 E 3 SETTEMBRE 2023. CIG: ZDF3C50320.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI 5 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO CONTABILI ALL’ESITO DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 634 DEL 4/08/2023 – ASSUNZIONE UN’UNITA’ DI PERSONALE CON DECORRENZA DI EFFICACIA DAL 01/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31/12/2023 RELATIVO ALL’INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO DELL’UTENTE DISABILE RD45 ISERITO PRESSO LO SFA GESTITO DA FIORDALISO SOC. COOP SOCIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE . CIG Z8E3A40BF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA DATTO DELL’ADEGUAMENTO ALL’INDICE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO DEL COSTO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AD PERSONAM A FAVORE DI MINORI DISABILI ISCRITTI AI CRED COMUNALI EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. CIG: 8707609244</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - CIG: Z1F34F4F93. RILEVAZIONE ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO 28367/2022 E REIMPUTAZIONE DELLA SPESA SULL’ESERCIZIO 2023 (ALLEGATO 4/2 D.LGS.118/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI OSPITALITA’ RELATIVO AD INTERVENTO URGENTE DI ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE CON UTENTE DISABILE ID 92/07. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: ZDB3C45481.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE  DELL’IMMOBILE DI VIA GROPPI N.  5 CONCESSO IN LOCAZIONE ALLA FIORDALISO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER IL PERIODO DA LUGLIO 2023 A GIUGNO 2024 ED ADEGUAMENTO ACCERTAMENTI DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DI UN MEZZO COMUNALE. CODICE CIG: ZA33C2B65C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025, ESERCIZIO 2023 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA ED IL COLLAUDO STATICO DELL’INTERVENTO DI “ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE BATTISTI” - CUP: J26F22000360002  - CIG: A008A93BB5. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALTRO COMUNE PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DEL MINORE COD. 2PI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2023 PER INSERIMENTO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO ID MSNA M68 PRESSO COOPERATIVA SOCIALE ETHICA DI CASSINO.  CIG: Z8B3C2ECAE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2023 PER INSERIMENTO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO ID MSNA M61 PRESSO LA COMUNITA’ EDUCATIVA “FATTORIA DELLA CARITÀ” CIG: ZD03BF0492.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  DAL 1/10/2023 AL 30/09/2025 – SOCIETA’ ASSITECA SPA - CIG: A008A92AE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO ED. 9 LOTTO 13 CIG 7990090ED7”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI CIG DERIV. Z333C472B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ECONOMICI DI MANTENIMENTO DEI MINORI ID M66 E M67 E DELLA MADRE PRESSO LA COMUNITA’ EDUCATIVA CASA DI VITTORIA GESTITA DALL’ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS DI BRESCIA DAL 16/10/2023 AL 31/12/2023. CIG: Z443C21478</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTI ECONOMICI PER IL MANTENIMENTO DI UTENTI DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER L'ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 01/10-31/12/2023..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI "NUOVA COSTRUZIONE MENSA POLO SCOLASTICO "SAN PIETRO"". CUP: J21B21005250006. CIG: A008257025. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER L’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE BATTISTI. CUP: J26F22000360002 – CIG: A00844BCBE.  IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER INCONTRI SULLA PROMOZIONE ALLA LETTURA PER LE FASCE 0-3 E 3-6 ANNI A CURA DI FARFILÒ DI LUCIA CIPRIANI. CIG:ZA03C15D68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (L. 104/92 CO. 3), RESIDENTI, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2023/2024 CIG.8707609244.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO NOTARILE PER LA STIPULA DI ATTO DI DONAZIONE DI OPERE D’ARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI OSPITALITA’ RELATIVO AD INTERVENTO URGENTE DI ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE CON UTENTE DISABILE ID 92/07 - CIG: ZDB3C45481</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI UNA LETTURA ANIMATA RISERVATA  AGLI ISTITUTO SCOLASTICI SULLE FIABE DI GUIDO GOZZANO E DI UN INCONTRO SUL RAPPORTO TRA GABRIELE D’ANNUNZIO E GUIDO GOZZANO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2023. CIG: Z253C2711A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE D’IDENTITA’ CARTACEE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER L’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE BATTISTI. CUP: J26F22000360002 – CIG: A007B2B506. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ESECUZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO E POSA CONTATORE ACQUA NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE FUORI COMPARTO – REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA STRADALE ALL’INCROCIO TRA VIA SOLFERINO - VIA CASALINI - VIALE CROCE ROSSA - VIA VERDI. CIG: ZEE3C3E3F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DELL’UTENTE RSA46 PRESSO RSA BEATA PAOLA DI VOLTA MANTOVANA GESTITA DA SOLIDARIETA’ SRL FINO AL 31/12/2023. CIG. ZE33C41CD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO ADEGUAMENTO PREZZO UNITARIO CHILOMETRICO ALL’INDICE ISTAT (FOI) DEL CONTRATTO REP. N. 9809/2021 RELATIVO AL SERVIZIO SCUOLABUS. CIG. 866728128C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO ADEGUAMENTO DEL PREZZO DEL PASTO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE PER SERVIZI COMUNALI  ALL'INDICE ISTAT NIC (SERVIZI RICETTIVI). PERIODO DAL 01/09/2023 AL 30/06/2027. CIG 91745939A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMI DI ATTI DI COMODATO D’USO GRATUITO PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI COMUNALI AD ENTI DEL TERZO SETTORE DAL 01/09/2023 AL 30/06/2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERVENTO TECNICO SUL SOFTWARE J-COM PER LA GESTIONE DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG Z7D3C3FE61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER LA STAMPA DELL’OPUSCOLO DENOMINATO “RAPPORTO ALLA CITTA’”. CIG: ZD83B62CDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31/12/2023 RELATIVO ALL’INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO DELL’UTENTE DISABILE RD44 ISERITO PRESSO LO SFA GESTITO DA FIORDALISO SOC. COOP SOCIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE . CIG Z8E3A40BF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLACCIAMENTO GAS METANO NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - CUP: J28I21000160001 - CIG: A0062EE47F –  IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA MR COPERTURE S.R.L. AD AFFIDARE PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI AL SERVIZIO DEL POLO NATATORIO COMUNALE” – CUP: J24J22000660002-. CIG: 9752377C15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE IMMOBILI COMUNALI VARI A SEGUITO DANNI SUBITI PER EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI - AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 3 NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO OPERE EDILI – CUP: J22B23001110004 - CIG MASTER: 9403704607 – CIG DERIVATO: A0054E2CF9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DIGITALE DI RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL’ART. 142 DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA RIAPPROVAZIONE ELABORATI TECNICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI DUE VOUCHER SOCIALI A FAVORE DEI CITTADINI ID 1 E ID 4 BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR XI/7751 DEL 28/12/2022 FORNITI DALL’OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO SINERGIE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI MANTOVA. CIG 90545692B7. IMPEGNO DI SPESA  COMPETENZA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN VOUCHER SOCIALE A FAVORE DEL CITTADINO ID 1 BENEFICIARIO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR XI/7751 DEL 28/12/2022 FORNITO DALL’OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO FIORDALISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CIG 8707785381.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE BATTISTI. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA ASSEGNAZIONE FONDO OPERE INDIFFERIBILI.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP: J26F22000360002.  IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA SEZIONE DIANA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LE ATTIVITÀ RELATIVE AL PIANO PROVINCIALE DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO TECNICO PER LA REVISIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI IGIENE URBANA E DI ASSISTENZA TECNICO-ECONOMICA PER LA VALIDAZIONE DEL PEF RIFIUTI 2024-2025 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021/R/RIF E S.M.I.. CIG ZB63C33EDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CHIUSURA PARTITA IVA DEL DIRETTORE ARTISTICO DEL TEATRO SOCIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A ID 5301 RELATIVO ALLE RICARICHE EFFETTUATE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ANNO 2021/2022 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA DATTO DELL’ADEGUAMENTO ALL’INDICE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO DEL COSTO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI, DISABILI, ADULTI IN DIFFICOLTÀ EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI RELATIVI AL COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE IMMOBILI COMUNALI VARI A SEGUITO DANNI SUBITI PER EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI. CUP: J22B23001110004 - CIG: ZBD3C303F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 2 RELATIVO ALL’ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO PER L’ISTRUTTORIA DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA. CIG Z923C33DFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGAMENTO E CONFIGURAZIONE ACCESSO IP INTERNET E TRASLOCO ATTUALE STRUTTURA FONIA PER TRASFERIMENTO SEDE SCUOLA PER ADULTI DA VIA ZANARDELLI A VIA STAFFOLO. SMART CIG: Z873C2EC95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE, A SOGGETTI DIVERSI, DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER L’OBLAZIONE DI VERBALI ELEVATI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ATTI NON A REP. 988 DEL 2/8/2018 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO” AD ASPAM – AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO –PERIODO 01/09/2023-31/08/2028. APPROVAZIONE ADDENDUM AL CONTRATTO DI SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO PRESSO COOPERATIVA SOCIALE ETHICA DI CASSINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DEL MINORE ID MSNA M68 FINO AL 31/10/2023 (CIG: Z8B3C2ECAE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025, ESERCIZI 2024 E 2025 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER INTERVENTI ECONOMICI DI MANTENIMENTO DEI MINORI ID M66 E M67 E DELLA MADRE PRESSO LA COMUNITA’ EDUCATIVA CASA DI VITTORIA GESTITA DALL’ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS DI BRESCIA DAL 16/08-15/10/2023. CIG: Z443C21478</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “CENTRO DI AIUTO ALLA VITA” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER IL SERVIZIO ACCOGLIENZA DI NUCLEI FAMILIARI FRAGILI PER INSERIMENTO NUCLEO ID 76/23. (CIG Z953908A5E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>“VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CICLABILI- MARCIAPIEDI – PRIMO STRALCIO 2022” – OPERE DI COMPLETAMENTO.  CUP: J27H21002800004 CIG: Z473C2AE3B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZBF3C29B97 - ABBONAMENTO TRIENNALE AL PORTALE 'FORMULA PIU' FULL' DELLA SOCIETA' MYO SPA DI POGGIO TORRIANA (RN). IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2023-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025, ESERCIZI 2023 – 2024 - 2025 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ECONOMICI DI MANTENIMENTO DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO ID MSNA M61 PRESSO LA COMUNITA’ EDUCATIVA “FATTORIA DELLA CARITÀ”  (CIG: ZD03BF0492).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO INDICE ISTAT PER IL PERIODO 01/01/2023-31/08/2023 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO (ASPAM) -CONTRATTO ATTI NON A REP. N. 988/2018 RELATIVO AL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”- . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUSSMANN SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE. ANNO 2023.  CIG 91745939A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER LA DURATA DI 36 MESI, MEDIANTE PROCEDURA SINTEL. CIG Z6D3BAEA47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ENERGETICA - INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI STABILI COMUNALI. APPROVAZIONE CONTABILITÀ STAGIONI TERMICHE 2020/2021 E 2021/2022. CUP J28H18000260005. CIG MASTER 7834394A71. CIG DERIVATO 79727644FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BANDIERE DA COLLOCARE ALL’ESTERNO DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG: ZCO3BFF465 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA MANIFESTAZIONE “CASTIGLIONESTATE 2023”. CIG: ZB73C1D74D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI CINQUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO CONTABILI, (EX CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1), INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 268 DEL 23/03/2023. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMODATO D’USO ONEROSO TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E LA PARROCCHIA DEI SANTI NAZARIO CELSO MARTIRI PER L’UTILIZZO DELL’IMMOBILE SITO IN VIA PALAZZINA N. 3 NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. CUP: J28I21000160001  CIG: A001AEA6A0. PROVVEDIMENTO - IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 26”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA’ DI RILEVAZIONE SULLE CONVIVENZE ANAGRAFICHE E POPOLAZIONI SPECIALI RELATIVE  AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI – ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI UN MEZZO COMUNALE.  CODICE CIG:ZB43C1AC55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE PER L’UTILIZZO SPORTIVO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO – STAGIONE SPORTIVA 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  INTERVENTO DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI FINANZIATO CON FONDI P.N.R.R.”. DETERMINA A CONTRARRE. CUP: J24F22000750006 CIG: A000F8F7B1. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI AL SERVIZIO DEL POLO NATATORIO COMUNALE – OPERE DI COMPLETAMENTO -  CUP: J24J22000660002 - CIG: 9999759E2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INTERVENTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA DISABILITA’ A BENEFICIO DEL CITTADINO ID 92/07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL RICHIEDENTE ID5804 RELATIVO ALLE RICARICHE EFFETTUATE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ANNO 2021/2022 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INTERVENTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA DISABILITA’ A BENEFICIO DEL CITTADINO ID 75/22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO ALL’APPALTO SPECIFICO N. 17 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MUTTI E VIA LONATO - CUP: J21B21004030006. CIG MASTER: 8310542C33. CIG DERIVATO: 9490344F9B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI UNA PARTE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA ATTIVO SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.CIG: 9999683F72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL RIENTRO IN SERVIZIO DELLA DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 584, AI SENSI DELL’ART. 25, COMMA 10, DEL CCNL 16/11/2022, A DECORRERE DALL’1/08/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ATTUATIVO CONFORME AL P.G.T. DENOMINATO “ATR 23 LOTTO A”: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA STRADA DI RACCORDO TRA LA VIABILITÀ INTERNA ALLA LOTTIZZAZIONE E VIA CARMINE TRIPODI, PRESA IN CARICO E PATRIMONIALIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO “IL CUCCIOLO”. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE. CUP: J28I21000310006. CIG. 9687930CBC.PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO NUOVO ALLACCIAMENTO FOGNATURA E ACQUEDOTTO COMUNALE NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MUTTI E VIA LONATO”  - CUP: J21B21004030006.-  CIG: Z9A3C0AD44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO DA TEA SPA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL ”SERVIZIO DI GESTIONE, IN ORARIO EXTRASCOLASTICO, DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI E PROMOZIONE SPORTIVA MEDIANTE UTILIZZO DELLE STESSSE PER IL PERIODO 01/09/2023-31/8/2024”– CIG Z7F3BF6C3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO INDICE ISTAT PER L’ANNO 2023 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO (ASPAM) -CONTRATTO ATTI NON A REP. N. 1047/2022 RELATIVO AL SERVIZIO CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2023 ALL’ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E SAPORI MANTOVANI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTOE DELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI IDONEI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023. CONTRIBUTO FISSO E PARTE VARIABILE RILEVAZIONE DA LISTA. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DELL’UTENTE ID 72/12 PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE “CODICE 5” FINO AL 14 SETTEMBRA 2023. CIG: Z153A8BDC4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI MISURA B2 CITTADINO ID 8 RELATIVI ALLA SECONDA TRANCE MISURA B2 ANNO 2022-2023 ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ARTURO SIGURTÀ” FINO AL 30/06/2024. CIG: ZC73BED315</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTE DISABILE RD43 PRESSO IL CSE A. GUIDETTI GESTITO DA FIORDALISO SOC. COOP SOCIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DAL 01/08/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2023. CIG Z8E3A40BF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AL 30/06/2024 DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO N. 5 DEL 31/01/2019 SOTTOSCRITTO CON MUSICALE ASSOCIAZIONE CULTURALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI DI BONIFICA E DI CONTRIBUTI DI IRRIGAZIONE DEI FONDI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DIGITALE DI RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL’ART. 142 DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINISTRI RISARCITI SU POLIZZA RCT/O N. M11829127, A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2023. DITTA POSTE ITALIANE SPA DI ROMA. CIG  ZF738D0738.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE NELL’ANPR DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE, PER L’UFFICIO ELETTORALE. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG Z193C017C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EVENTI ESTIVI PREVISTI IN PIAZZA SAN LUIGI. CIG: 9955655268</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' SU FIBRA OTTICA. C.I.G.: 88536474A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADDEBITO SOLO IVA SULLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA CARTA PREPAGATA IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO CULTURA, TURISMO E SPORT PER ATTIVITA’ SERVIZI SOCIALI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO IN VARIANTE AL P.G.T. DENOMINATO “SUAP BERTANI TRASPORTI S.P.A.”: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE, PRESA IN CARICO E PATRIMONIALIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RECUPERO IN VARIANTE AL P.G.T. DENOMINATO “P.R. BERTASETTI”: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE, PRESA IN CARICO E PATRIMONIALIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DEI PROFESSIONISTI DA INTERPELLARE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI RELATIVAMENTE AI SEGUENTI INTERVENTI: - ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE BATTISTI - CUP: J26F22000360002- PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 5. - NUOVA COSTRUZIONE MENSA POLO SCOLASTICO “SAN PIETRO” - CUP: J21B21005250006 - PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI NELL’AMBITO DELLA “REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IL FAMEDIO DEI CADUTI QUALE LUOGO DI INTERESSE STORICO-CULTURALE NEL PERCORSO DENOMINATO “ECOMUSEO DELLA PACE” – CUP: J28C20000130006. CIG: ZE93BE7647</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA ANTONUTTI S.R.L. AD AFFIDARE PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO NELL’AMBITO DEI LAVORI “VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – CICLABILI – MARCIAPIEDI – CUP: J27H22003610005. CIG: 9827900FA1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE LAVORI “NUOVA COSTRUZIONE MENSA POLO SCOLASTICO “SAN PIETRO”” FINANZIATO CON FONDI PNRR. CUP: J21B21005250006- CIG: 98977032E7. IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO FINO AL 31/10/2023 DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO ID M61 PRESSO LA COMUNITA’ EDUCATIVA “FATTORIA DELLA CARITÀ” E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZD03BF0492).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 2 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - CIG MASTER: 9325767A60 – CIG ZDF3BE8E0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: APRILE/GIUGNO 2023. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI IMU TASI ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N.2 RELATIVO ALL’ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO  - COD. CIG 9675991060 –  COD. SMART CIG: ZBD3BE772A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI STRAORDINARIE APPARTAMENTI DI PROPRIETÀ. CUP: J29J21006540001. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DELLE OPERE. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE PREVISTO DALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N° XI / 6576 DEL 30/06/2022- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ASSEGNI UNA TANTUM AI CITTADINI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DELL’UTENTE RSA46 PRESSO RSA BEATA PAOLA DI VOLTA MANTOVANA GESTITA DA SOLIDARIETA’ SRL– PERIODO 17/07 – 31/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA IN FAVORE DEL MINORE MCRED04 DISABILE ISCRITTO AL  CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO 2023 ORGANIZZATO DAL COMUNE. CIG 8707609244</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINO IN DIFFICOLTÀ. DOMANDA ESAMINATA NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 11/07/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025, ESERCIZIO 2023 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO DEL 15 DICEMBRE 2022. OPERATORI VOLONTARI IN SERVIZIO NEL NOSTRO ENTE. PRESA D’ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCONTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA I MAGGIO N. 3/7. ADEGUAMENTO ACCERTAMENTI D’ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA GARIBALDI 12, RIFERITO AL CONSUNTIVO 2022 ED AL PREVENTIVO 2^ SEMESTRE 2023 E 1^ SEMESTRE 2024. ADEGUAMENTO ACCERTAMENTO D’ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI M39 E M65 ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE COMPETENZE SERVIZI TECNICI PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL’ INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE BATTISTI. CIG: Z372848A39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA IN FAVORE DEI MINORI MCRED16 – MCRED18 DISABILI ISCRITTI AL CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO 2023 ORGANIZZATO DAL COMUNE. CIG 8707609244</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA NENNI 35, RIFERITO AL CONSUNTIVO 2022 ED AL PREVENTIVO 2^ SEMESTRE 2023 E 1^ SEMESTRE 2024. ADEGUAMENTO ACCERTAMENTI D’ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA NENNI 55, RIFERITO AL CONSUNTIVO 2022 ED AL PREVENTIVO 2^ SEMESTRE 2023 E 1^ SEMESTRE 2024. ADEGUAMENTO ACCERTAMENTO D’ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE PER NR. 6 FIRME DIGITALI. DITTA PROXIMA LAB SRL A SOCIO UNICO DI CENE (BG). CIG ZA83BD428A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DELLA CONFIGURAZIONE DI UN FIREWALL PER LA RETE INFORMATICA COMUNALE. DITTA TIER 1 SRL DI BRESCIA. CIG Z173BCCC0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA FISSA ANNUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ECONOMICI PER IL MANTENIMENTO DELL’ UTENTE DISABILE RD03BIS .PRESSO CSS CASA SORRISO GESTITA DA COOP. CSA DI MANTOVA. CIG:ZB63A40DED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA IN FAVORE DEL MINORE MCRED19 DISABILE ISCRITTO AL  CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO 2023 ORGANIZZATO DAL COMUNE. CIG 8707609244</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA DEL FALCONE 8, RIFERITO AL CONSUNTIVO 2022 ED AL PREVENTIVO 2^ SEMESTRE 2023 E 1^ SEMESTRE 2024. ADEGUAMENTO ACCERTAMENTO D’ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ESECUZIONE RILIEVI TOPOGRAFICI E AGGIORNAMENTO PLANIMETRIE CATASTALI. CIG: Z223BCF734</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON L’EX INQUILINO COD  55.01 CONTRATTO N. 17 DEL 01/12/2022 DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE CODICE 10010262.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSE IN USO ALL’ASSOCIAZIONE SAN CRISTOFORO ONLUS NEL PRIMO SEMESTRE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "TE SÉ DE CASTIÙ" PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI “SOS-TENIAMOCI” E “FU TU RA” PROMOSSI DALLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIMESSA IN EFFICIENZA DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI INSTALLATI PRESSO IMMOBILI E AREE COMUNALI ANNO 2023 – CIG: ZA23BCD126</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DELL’UTENTE ID 63/23 PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE “CODICE 5” DAL 04/07/2023 AL 30/09/2023. CIG Z203A8BBD4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA CITTÀ SANE DELLA QUOTA DI ADESIONE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA. EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PER FORNITURA E POSA IN OPERA SERRAMENTI ASILO NIDO IL CUCCIOLO CUP:J24D22002130001, PALESTRA BELVEDERE CUP:J24D22002230001, PALESTRA CAGLIO CUP: J24J22000790001, SCUOLA INFANZIA GOZZOLINA CUP: J24D22002240001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SU PORTALE MEPA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008. CIG: ZD43AD452D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELLA DITTA TEA ENERGIA SRL. CIG: ZEC3BC5DCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DELL’UTENTE ID 72/12 PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE “CODICE 5” FINO AL 31 LUGLIO 2023. CIG: Z153A8BDC4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DEI VINCITORI DEL CONCORSO PUBBLICO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE, ALL’ESITO DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 468 DEL 7/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 234 DEL 14/03/2023 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA “REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E TRIBUNA DEL NUOVO CAMPO DA CALCIO SINTETICO NEL CENTRO SPORTIVO “SAN PIETRO”- SECONDO LOTTO - IMPIANTI E FINITURE – CUP J27B20000650002 – CIG: Z353BBDB16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025, ESERCIZIO 2023 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI FARMACIA COMUNALE - RINNOVO PER IL PERIODO 1/1/2024-31/12/2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA CARTA PREPAGATA IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO CULTURA, TURISMO E SPORT – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO  LEGALE  DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO  IN CAPO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO 21/01/2024-20/01/2029 (CIG: ZEC3BB29EC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI NEGOZIABILITÀ GRAVANTI SU IMMOBILE EDIFICATO IN AREA P.E.E.P., GIÀ CONCESSA IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (AREA 09 - FOGLIO 24 MAPPALE 689 SUB. 01 E 02)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL SUBENTRO NEL SERVIZIO DI OSPITALITÀ ALBERGHIERA RELATIVO AD UN INQUILINO ASSEGNATARIO DI ALLOGGIO SAP OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. CUP:J28I21000160001  CIG: 9689501D2A. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 25”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI MANTOVA PER LA GESTIONE DELL’APPARTAMENTO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA MARTA TANA N.3/B INT. 3 (PIANO SECONDO) PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE BENEFICIARI PROGETTO SAI ENEA PER IL PERIODO  1/7/2023-31/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA MUTTI E VIA LONATO - NUOVA CONNESSIONE DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CUP: J21B21004030006. CIG: Z2B3BB9D90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO DI APPROFONDIMENTO DIAGNOSTICO MEDIANTE ESAME STRUMENTALE DI N. 28 ESEMPLARI APPARTENENTI AL PATRIMONIO VERDE PUBBLICO. CIG Z133BBAF9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA - PER CANONE DEMANIALE UTILIZZO ACQUA PUBBLICA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SISMICA COMUNALE PER LE ANNUALITÀ 2023 -2024 - 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE BATTISTI. APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE - CUP: J26F22000360002.  PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA RIDENOMINAZIONE SOCIETARIA DELLA SOCIETA’ NEXIVE SPA DI MILANO IN FORNEX SRL DI MILANO E IMPEGNO DI SPESA PER ADDEBITO DI SOLA IVA SUI SERVIZI RESI AL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG ZCB3B81E61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z4E3B84E11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROROGA MESI DUE FINO AL 31/8/2023 DEI VIGENTI COMODATI D’USO GRATUITO SPAZI COMUNALI ASSEGNATI AD ENTI DEL TERZO SETTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SCARICO IMMAGINI DAL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA. CIG: Z4E3BB014C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E NOTIFICA ALL’ESTERO DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E DI RISCOSSIONE E RECUPERO CREDITI DELLE RELATIVE SANZIONI. CIG: ZDD3B15009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO RELATIVO AL DEPOSITO CAUZIONALE DI N. 3 CONTRATTI TEMPORANEI CON ALER NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DI  UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE FINANZIATO CON CONTRIBUTO CONFLUITO NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DI DISDETTA DI N. 3 CONTRATTI DI AFFITTO DI ALLOGGI SAP DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA C. BATTISTI 29/G PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE FINANZIATO CON CONTRIBUTO CONFLUITO NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DISABILI DURANTE IL CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO 2023 ORGANIZZATO DAL COMUNE. CIG 8707609244</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO, INDETTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 267 DEL 22/03/2023. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO DELLA RASSEGNA “STAGIONE MUSICALE ESTATE” 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI UN AUTOMEZZO COMUNALE  - CODICE CIG: Z1E3B66D72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025, ESERCIZIO 2023 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -. APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI –  CUP: J28I21000160001 CIG: 9536406B2D RECOVERY PLAN N. 24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE IN PROPRIETÀ DI IMMOBILE IN AREA PEEP GIÀ CONCESSO IN DIRITTO DI SUPERFICIE E RIMOZIONE DEI RELATIVI VINCOLI DI NEGOZIABILITÀ (AREA 04 - FOGLIO 7 MAPPALE 447 SUB. 3 E 30)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE IN PROPRIETÀ DI IMMOBILE IN AREA PEEP GIÀ CONCESSO IN DIRITTO DI SUPERFICIE E RIMOZIONE DEI RELATIVI VINCOLI DI NEGOZIABILITÀ (AREA 04 - FOGLIO 7 MAPPALE 447 SUB. 13 E 31)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER UN ISTRUTTORE TECNICO CIG: Z973B0996E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) E DELL’ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI, DELLA REALIZZAZIONE DEI CONCERTI DELLA RASSEGNA MUSICALE  ESTIVA 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA PROROGA TACITA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON L’ INQUILINO ID. 17.01 DELL’ ALLOGGIO DEL SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO DI PROPRIETA’ DELL'ENTE COD. 9153119. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI DEGLI EVENTI PROGRAMMATI PER LUGLIO, AGOSTO E NOVEMBRE 2023 – CIG Z0F3B9E797</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’AMPLIAMENTO STABILE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA COD. 65.01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" - CUP: J28I21000160001 - CIG: 9771570AA6–  IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 20/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 31 OTTOBRE 2023 A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A BENEFICIO DI MINORI DISABILI (CIG 8707785381).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DELL’UTENTE ID 78/22 PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE “CODICE 9” PER IL SECONDO SEMESTRE 2023. CIG: ZFA3A8BCBD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DELL’UTENTE ID 105/21 PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE “CODICE 5” . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31 OTTOBRE 2023. CIG: Z203A8BBD4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CUP: J28I21000160001. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 01 CONTAINER DA ADIBIRE AD UNITA’ ABITATIVA PER UN INQUILINO ASSEGNATARIO DI ALLOGGIO SAP IN RISTRUTTURAZIONE. RECOVERY PLAN N. 22. CIG: 98944316C2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER IL COLLAUDO IN CORSO D’OPERA DELL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MUTTI VIA LONATO. CUP: J21B21004030006. CIG: Z803B9954B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE LETTURA ANIMATA PER BAMBINI E FAMIGLIE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL GRUPPO TEATRALE PANTA REI. CIG: ZED3B9E6A3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 19/06/2023, DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, INQUADRATO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI DEL CCNL 2019/2021 DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER PRATICA AUTORIZZAZIONE ALLA PROVINCIA DI MANTOVA PER L’INSTALLAZIONE DI UN DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ. CIG: Z173B8CD69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE, A SOGGETTI DIVERSI, DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER L’OBLAZIONE DI VERBALI ELEVATI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STESURA DELLA PARTE TECNICA DI UN CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DIGITALE DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL’ART. 142 DEL VIGENTE CODICE DELLA STRAD. CIG:AZ013B949E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. DITTA LYRECO ITALIA SRL DI MILANO. CIG Z563B8E34B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DI FRONT OFFICE-REFERENCE E DI REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E DI ANIMAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE “ARTURO SIGURTA’” PER IL PERIODO 1/7/2023-30/6/2026 – CIG MASTER 9757305ECB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI CINQUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO CONTABILI, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, INDETTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 268 DEL 22/03/2023. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO  TRA VIA MUTTI E VIA LONATO -  NUOVO ALLACCIO GAS METANO - CUP: J21B21004030006. CIG: Z5A3B8223D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DUE ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI, CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, INDETTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 266 DEL 22/03/2023. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE MENSA POLO SCOLASTICO “SAN PIETRO” FINANZIATO CON FONDI PNRR. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CUP: J21B21005250006.  IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CUP: J28I21000160001. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CON LA FONDAZIONE FRANCO NICOLAI ONLUS PER BENEFICIARE DELL’USO DI UN ALLOGGIO PROTETTO  PER UN INQUILINO ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO SAP IN RISTRUTTURAZIONE. CIG: 98773452F3 PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER IL COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI AI PERMESSI DI COSTRUIRE N. 2023/00284/PE (“STRADA DI LOTTIZZAZIONE”) E N. 2023/00286/PE (“COMPARTO EST”) NELL’AMBITO DEL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO “ATP 20”. CIG ZA63B7F603</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI DUE MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - CODICE CIG: Z773B7ED44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CUP: J28I21000160001. INSERIMENTO DI NUMERO TRE INQUILINI ASSEGNATARI DI ALLOGGI SAP IN RISTRUTTURAZIONE IN ALTRETTANTI ALLOGGI DI PROPRIETA’ DI ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA CIG: 9877985318 PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI STAMPA E CONSEGNA MATERIALE PUBBLICITARIO DELLE INIZIATIVE PROGRAMMATE DAL SETTORE CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO - PERIODO GIUGNO 2023 – 31/12/2025 – CIG Z263B77272</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE BATTISTI. AFFIDAMENTO NOLEGGIO MODULI TEMPORANEI AD USO AULE SCOLASTICHE. CUP: J26F22000360002. - CIG: 98450990B6. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAMENTO MINORE ENTRATA E MINORE SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022 AI DIPENDENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO E AI RILEVATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA PER L’INTERVENTO DI “NUOVA COSTRUZIONE MENSA DEL POLO SCOLASTICO SAN PIETRO” FINANZIATO CON FONDI PNRR. - CUP: J21B21005250006 - CIG: 9863933703. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA MINORE DISABILE (MCRED02) DURANTE IL CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO 2023 ORGANIZZATO DAL COMUNE. CIG 8707609244</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON L’EX INQUILINO COD  64.01 CONTRATTO N. 13 DEL 29/09/2022 DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE CODICE 10010529.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MISURA 1.4.4. - SPID CIE – COMUNI (SETTEMBRE 2022) - INSERITO ALL’INTERNO DELLA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU, NELL’AMBITO DELL’INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. CUP: J21F22004830006  – CIG Z843B5E147</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA – COMUNI – (SETTEMBRE 2022) - INSERITO ALL’INTERNO DELLA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU, NELL’AMBITO DELL’INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. CUP: J21F22004510006 - CIG: 985425654D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AVVISO PUBBLICO “INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI (APRILE 2022)” - INSERITO ALL’INTERNO DELLA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU. CUP: J21C22000190006 - CIG: 98458658D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ALLO STUDIO SRG ELLEPI SERVICE SRL. PERIODO: LUGLIO 2023 – GIUGNO 2026. CIG Z273B77899</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG.8707609244.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI ALLO STUDIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO, ANNO SCOLASTICO 2021/2022, ED AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO ED UNIVERSITARI, ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE IN PROPRIETÀ DI IMMOBILE IN AREA PEEP GIÀ CONCESSO IN DIRITTO DI SUPERFICIE E RIMOZIONE DEI RELATIVI VINCOLI DI NEGOZIABILITÀ (AREA 21 - FOGLIO 7 MAPPALE 26 SUB. 302)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE “NUOVO CAMPO A CINQUE COPERTO IN ERBA SINTETICA – LOTTO 1 – STRALCIO 2”. CUP: J25B17000070004 CIG: Z813A1291D- APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTI ECONOMICI PER IL MANTENIMENTO DI UTENTI DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER L'ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 01/07-30/09/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 12/06/2023, DI UN ISTRUTTORE CULTURALE, INQUADRATO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI DEL CCNL 2019/2021 DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, INDETTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 234 DEL 14/03/2023 – PRESA D’ATTO DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 2 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DAL 01/01/2023 AL 31/12/2026. CIG: 9405126B7E, SMART CIG DERIVATO: Z823B72546.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ADESIONE AL SUAP “COMUNI LOMBARDI UNITI – CLU” PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO PER IL SUBINGRESSO DI  UNA CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA PER CANONE DEMANIALE UTILIZZO ACQUA PUBBLICA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONFEZIONI DI INSETTICIDA ANTILARVALE CONTRO LE ZANZARE AD USO DOMESTICO PER LA DISTRIBUZIONE AI CITTADINI – ANNO 2023 (C.I.G. ZE33B6CDAF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE, A TITOLO GRATUITO, DI CURATORE DELLA GALLERIA CIVICA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE AL PROF. GIANFRANCO FERLISI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTI ECONOMICI DI MANTENIMENTO DI UTENTI DISABILI IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2^ SEMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ECONOMICI PER IL MANTENIMENTO DEGLI UTENTI ANZIANI ACCOLTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER IL SECONDO SEMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'AFFIDO FAMILIARE.  SECONDO SEMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ECONOMICI DI MANTENIMENTO DI UTENTI MINORI OSPITI IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER IL SECONDO SEMESTRE  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. AGGIORNAMENTO ELENCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINISTRI RISARCITI SU POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI NR. 2134_002558, A FAVORE DI UNIQA O.V. AG DI VIENNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL  SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI UN AUTOMEZZO COMUNALE  - CODICE CIG: Z1E3B66D72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER IL PERIODO DI 36 MESI. CAT. MERCEOLOGICA ATECO G 47.99.20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000) E VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – CICLABILI –MARCIAPIEDI – APPALTO SPECIFICO N. 1 CUP: J27H22003610005. CIG: 9827900FA1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PER L’USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) PER L’ANNO 2023 - CODICE CONCESSIONE: MN035612015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE RELATIVO AI DATI CATASTALI DELL'IMMOBILE OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 428 DEL 24/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZO DI SVILUPPO DEL PIANO DI MARKETING OPERATIVO COERENTE CON LE LINEE GUIDA DEL PIANO DI MARKETING STRATEGICO PER IL COMPARTO CULTURA E TURISMO. CIG Z8D154B062</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  SVOLGIMENTO IN MODALITA’ DIGITALE DELLE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI CINQUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CONTABILI. CIG ZA73B2AD3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACQUISTO DI SPAZI INFORMATIVI DESTINATI ALLA PROMOZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI SUL MANTOVA NETWORK SRL – ANNO 2023 – CIG Z233B5A2DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEI DIRITTI D’AUTORE E ADOZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE ED EVENTI PROGRAMMATI TRA MAGGIO E DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI. DITTA OLITECH DI CAVALLI MARIANO E C. SNC DI SABBIONETA (MN). CIG Z703B58791</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO AI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO ENTRAMBI MEDIANTE LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SU PORTALE MEPA PER L’ACQUSITO DI ATTREZZATURE LUDICHE. CIG: Z323B53DFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRORDINARIA IMMOBILI COMUNALI AFFIDAMENTO: –  APPALTO SPECIFICO N. 2 –  OPERE EDILI - COD. CIG MASTER 9403704607 – APPALTO SPECIFICO N. 3 –  OPERE IDRAULICHE - COD. CIG MASTER 9324874973</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL SUBENTRO DI C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI MANTOVA QUALE ENTE GESTORE NELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - ATTI NON A REP. 1018/2020 – PER L’ACCOGLIENZA RESIDENZIALE BENEFICIARI SPRAR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA’ WEBINAR INERENTE LA TEMATICA DEL RINNOVO DEGLI INVENTARI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG: ZE63B4D87E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE MENSA POLO SCOLASTICO “SAN PIETRO” FINANZIATO CON FONDI PNRR. APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE - CUP: J21B21005250006.  PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA COLLEGATO AL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI ED ANTINTRUSIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETÀ COMUNALE 2023.  CIG: ZD73B4E328</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELLA CAUSA CIVILE PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI MANTOVA ISCRITTA AL N. R.G. 2021/2022 - CIG Z543B4F3D0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DIGITALE DI RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL’ART. 142 DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN DISPOSITIVO MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO A3/A4 MONOCROMATICO 60 MESI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 LOTTO 2 PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. DITTA CANON ITALIA SPA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI). CIG CONSIP 9396464F61 - CIG DERIVATO Z023B4DDB6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO R.G. N. 731/2020 PROMOSSO AVANTI IL TAR DI BRESCIA. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO (CIG: Z2F3B4DB22).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE LAVORI “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PER LA FRUIZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DEL CASTELLO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - PERCORSI ED AREE DI SOSTA” - CUP: J21B19000380004. CIG MASTER: 85674481C0. CIG DERIVATO: 8600497AA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO LEGALE DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO IN CAPO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO 21.01.2024–20.1.2029. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE LAVORI RELATIVI L’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO PALAZZO ZAPPAGLIA”. CUP: J28I21000060001 – IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 14 CIG: 97619697A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI NEGOZIABILITÀ GRAVANTI SU IMMOBILE EDIFICATO IN AREA P.E.E.P., GIÀ CONCESSA IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (AREA 29 - FOGLIO 25 MAPPALE 823 SUB. 09)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL RICHIEDENTE DELLA DOMANDA PROT. N. 23720/2023 DELL’ORTO SOCIALE N. 3 DI VIA LORCA FINO AL 30.3.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL, PER L’ANNO 2023, DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG: Z4F3B07947</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI A SERVIZIO DEL POLO NATATORIO COMUNALE. CUP: J24J22000660002- CIG: ZBD3B3D36C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ (ICP) ANNO 2019. RIMBORSO AL CONTRIBUENTE A SEGUITO SENTENZA N. 1802/2022 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VOUCHER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A BENEFICIO DEL MINORE ID 116/21 ACQUISTATO DALL’OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - CIG. 87069480CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI UN MEZZO COMUNALE - CODICE CIG: ZC23B38C37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN GRADINO PER LA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI – COD. CIG: Z083B37D61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERO NEOCLASSICO - INGRESSO MONUMENTALE” CUP: J25G19000190004 CIG: 9103960973- APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A BENEDICIO DEI MINORI ID 54/12 DAL 22/05/2023 AL 31/12/2023. CIG 87069480CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TRE DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO A3/A4 A COLORI 60 MESI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 LOTTO 6 PER UFFICI COMUNALI. DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA DI MILANO. CIG CONSIP 9396509487 - CIG DERIVATO ZC73B3364D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): ACCOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE ISTANZA DI RIMBORSO IMU ANNO 2022. ISTANZA PROT. 66313 DEL 19/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DA PARTE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ASPAM, ENTE CAPOFILA DEL PIANO DI ZONA DELL’AMBITO DI GUIDIZZOLO, RELATIVO AL  PERCORSO DI INCLUSIONE UTENTE ID.238/08. ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TASSA SUI RIFIUTI – TARI – ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 16/05/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE M63 ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE MENSA POLO SCOLASTICO “SAN PIETRO” FINANZIATO CON FONDI PNRR.  CUP: J21B21005250006. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA ASSEGNAZIONE FONDO OPERE INDIFFERIBILI. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 401 DEL 10/05/2023 DI AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA ED IL COLLAUDO STATICO DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO PALAZZO ZAPPAGLIA. CUP: J28I21000060001 - CIG: 9817290BFC. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - AVVISO RELATIVO ALLA CONCESSONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI - CUP: J24D22002130001 - J24D22002230001 - J24D22002240001 -  J24D22002250001 - J24J22000790001.  AFFIDAMENTO FORNITURE CON POSA IN OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE PER NR. 7 FIRME DIGITALI. DITTA PROXIMA LAB SRL A SOCIO UNICO DI CENE (BG). CIG Z683B25B8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE LAVORI RELATIVA MANUTENZIONI STRAORDINARIE APPARTAMENTI DI PROPRIETÀ”. CUP: J29J21006540001 CIG: 93671733B2 RECOVERY PLAN N. 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE PER NR. 7 FIRME DIGITALI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. DITTA ARUBA PEC SPA DI PONTE SAN PIETRO (BG). CIG Z793B08E67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON L’EX INQUILINO COD.  75.01, CONTRATTO REP.  2/2015, ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DELL’ENTE CODICE 10012442.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ (ICP) E CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP): ACCOGLIMENTO PARZIALE E LIQUIDAZIONE ISTANZA DI RIMBORSO ICP ANNO 2020 E CUP ANNI 2021-2022. ISTANZA PROT. 12882 DEL 07/03/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI COMUNALI AD ENTI DEL TERZO SETTORE PER ANNI 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ASPAM, ENTE CAPOFILA DEL PIANO DI ZONA DELL’AMBITO DI GUIDIZZOLO DALL’1.1.2022,  DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI GIUSTA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE  N. AV3-2016-LOM_45. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI AL SERVIZIO DEL POLO NATATORIO COMUNALE. CUP: J24J22000660002- CIG: 9752377C15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA ED IL COLLAUDO STATICO DELL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO PALAZZO ZAPPAGLIA”. CUP: J28I21000060001 - CIG: 9778398D4A. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N.1- FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – COD. CIG MASTER 9790868FDB – COD. CIG. FIGLIO ZF93B19364.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, INDENTTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 234 DEL 14/03/2023. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - SERVIZIO X-RVS. DITTA BOXXAPPS SRL DI MARCON (VE). CIG Z323B17C26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL  SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN AUTOMEZZO COMUNALE  - CODICE CIG: ZC53B13CD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - AVVISO RELATIVO ALLA CONCESSONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI - CUP: J24D22002130001 - J24D22002230001 - J24D22002240001 -  J24D22002250001 - J24J22000790001.  ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL MODULO SOFTWARE “CONCILIA INTERFACCIA NIVI” PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG Z473B15F7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO R.G. N. 8517/2022 PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI BRESCIA. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO (CIG: ZE53B109A3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI ALLO STUDIO A STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ED A STUDENTI UNIVERSITARI RESIDENTI A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE RELATIVAMENTE ALL’ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MISURA 1.4.1. “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – COMUNI (APRILE 2022)” - INSERITO ALL’INTERNO DELLA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU, NELL’AMBITO DELL’INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. CUP: J21F22000460006 - CIG:  9794662AC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI NEGOZIABILITÀ GRAVANTI SU IMMOBILE EDIFICATO SU AREA P.E.E.P., GIÀ CONCESSA IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (AREA 24 - FOGLIO 24 MAPPALE 486 SUB. 01 E 02)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DELLE CANDIDATURE A COMPONENTE DELLA CONSULTA AGRICOLA COMUNALE DI NOMINA SINDACALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INDAGINE SPECIALISTICA PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI ARCHEOLOGICHE PREVENTIVE PER L’INTERVENTO DI “NUOVA COSTRUZIONE MENSA POLO SCOLASTICO “SAN PIETRO”” FINANZIATO CON FONDI P.N.R.R. - CUP: J21B21005250006- CIG: 980876943E. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE BATTISTI” - CUP DELL’INTERVENTO: J26F22000360002. CUP INCARICO: J29F18000040001. ATTO AGGIUNTIVO PER RIDETERMINAZIONE INCARICO PROFESSONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED IL COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE. CIG CONTRATTO REP. N. 97/81/2019:7665951EE0 - CIG ATTO AGGIUNTIVO: 9806899D0F. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INDAGINE SPECIALISTICA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BELLICO PER L’INTERVENTO DI “NUOVA COSTRUZIONE MENSA POLO SCOLASTICO “SAN PIETRO”” FINANZIATO CON FONDI P.N.R.R. - CUP: J21B21005250006- CIG: 980762542F. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. CIG: Z973B0996E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE PER NR. 7 FIRME DIGITALI. DITTA ARUBA PEC SPA DI PONTE SAN PIETRO (BG). CIG Z793B08E67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG DA BANDO 9238353212 CIG DERIVATO ZC53B00BE - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. DI MILANO. AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA IN RISME PER FOTOCOPIE. PERIODO: MAGGIO 2023/APRILE 2024. ADESIONE A CONVENZIONE REGIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARI PER AVVIO AL RICICLO  ANNO 2022 -  LIQUIDAZIONE ISTANZE PRESENTATE AI SENSI DELL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 9685/2014 RELATIVO AI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA PRETORIO N. 17 - RIDUZIONE DEL CANONE MENSILE DI LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI MISURA B2 CITTADINO ID 8 ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER IL SINDACO E I CONSIGLIERI COMUNALI. DITTA ARUBA SPA DI PONTE SAN PIETRO (BG). CIG Z8D3B0775C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N. 5 TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL TERRENO DENOMINATO “LOTTO N. 35” E PRESA D’ATTO DELLA DISERZIONE DEI LOTTI RIMANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER IL PERIODO DI TRENTASEI MESI, DAL 15 MAGGIO 2023 AL 15 MAGGIO 2026. COD. CIG: 9790868FDB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE QUARTIERE SAN PIETRO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO ATTREZZATO PER LO SKYFITNESS CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. PRESA D’ATTO DELLA RELAZIONE AL CONTO FINALE ED APPROVAZIONE DEL CRE RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA ATTREZZATURE SKYFITNESS. CUP: J29J21009870006 – CIG ZB23715676 (FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE SKYFITNESS E PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA) -  CIG MASTER: 82885328FA CIG FIGLIO Z063763E2A (APPALTO SPECIFICO PER REALIZZAZIONE OPERE EDILI ACCESSORIE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 240 DEL 15/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO TELEMACO DI INFOCAMERE, SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI - ANNO 2023. CIG Z0F3AF7DB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO PALAZZO ZAPPAGLIA”.  CUP: J28I21000060001. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA ASSEGNAZIONE FONDO OPERE INDIFFERIBILI. RECOVERY PLAN N. 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “NUOVA COSTRUZIONE MENSA POLO SCOLASTICO “SAN PIETRO”” FINANZIATO CON FONDI P.N.R.R.” - CUP: J21B21005250006 - IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 3 - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA. CIG: 9799088F37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MAGGIORE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE COME DA AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 20/1T/003938/000/P001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DUE ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, INDETTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 492 DEL 7/06/2022.  - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE IL SERVIZIO DI FORMAZIONE E TUTORING PER LA REDAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE PIAO 2023/2025. CIG: Z1A3AE18D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINO ID 123/19  IN DIFFICOLTÀ. DOMANDA ESAMINATA NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 02/05/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO DEL 15 DICEMBRE 2022. APPROVAZIONE VERBALE NONCHE’ LA GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RELATIVA SPEDIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TARI - ANNI 2023 E 2024 A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO – CIG. Z213ACF493.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE SPA, IN QUALITÀ DI GESTORE DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE, DEL SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E ASSIMILATI E COMUNICAZIONI CONNESSE, E DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. CIG: 979310885F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 - RILEVAZIONE DA LISTA (L) - (CODICE PSN IST-02494)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 31 OTTOBRE 2023 A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (CIG 90545692B7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI ALL’ARCH. PAOLA VISINI PER IL SUPPORTO TECNICO, ECONOMICO-FINANZIARIO, AMMINISTRATIVO ED ORGANIZZATIVO AL RUP PER LA GESTIONE ED IL COORDINAMENTO DEI PROCEDIMENTI COMPLESSI CONNESSI ALL’ATTUAZIONE DEL P.N.R.R. CIG: 9790678314.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE BATTISTI” - CUP: J26F22000360002. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N.01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVO INSURANCE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA POLIZZA “ALL RISK PER MUSEI E FONDAZIONI” PER COPERTURA ASSICURATIVA ESPOSIZIONE PERMANENTE GALLERIA D’ARTE PRESSO PALAZZO MENGHINI E MOSTRE D’ARTE TEMPORANEE (CIG ZA53AEE3FE). PERIODO: 30.04.2023 – 30.04.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “CENTRO DI AIUTO ALLA VITA” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER IL SERVIZIO ACCOGLIENZA DI NUCLEI FAMILIARI FRAGILI A FAVORE DELLA FAMIGLIA ID 245/07 PER IL BIMESTRE MAGGIO – GIUGNO 2023 (CIG Z953908A5E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO DELL’UTENTE DISABILE RD9 IN STRUTTURE RESIDENZIALI. . ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI ECONOMICI DI MANTENIMENTO DI UTENTI DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI . ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA’ A BENEFICIO DEI CITTADINI ID 307/07 E 45/23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA DELLA STABILITÀ DI ALBERI APPARTENENTI AL PATRIMONIO VERDE PUBBLICO MEDIANTE INDAGINE V.T.A. (VISUAL TREE ASSESSMENT). CIG ZEC3AE9BF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO AL SERVIZIO SCUOLABUS. PERIODI GENNAIO/MAGGIO 2020, GENNAIO/MAGGIO 2021, SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 E GENNAIO/MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI TRE VOUCHER PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A BENEFICIO DEI MINORI ID 116/21, 128/21 E 131/21 ACQUISTATI DAGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI - CIG 87069480CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI OSPITALITA’ AGRITURISTICA RELATIVO AD UN INQUILINO ASSEGNATARIO DI ALLOGGIO SAP IN RISTRUTTURAZIONE NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. CUP: J28I21000160001 CIG: 9783749D13 - IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI VERIFICA E ASSISTENZA CALDAIA PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI SITI IN VIA PRIMO MAGGIO N. 3 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – COD. SMARTCIG: Z9D3AE78ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TRIENNALE LICENZA  SOFTWARE “AUTOCAD LT” PER UFFICIO TECNICO. DITTA ONE TEAM SRL DI MILANO.   CIG ZD83AE7C15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CUP: J28I21000160001 - CIG: 9536406B2D. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE. PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS METANO A FAVORE DELLA DITTA SIMECOM SRL.. CIG: Z4F3AE2331</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO “IL CUCCIOLO”. CUP: J28I21000310006 - CIG: 9687930CBC. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA CORNICE E DEL SERVIZIO DI INCORNICIATURA DI UNA STAMPA ARTISTICA CIG: Z5B3AD7300 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA CONTRATTUALE PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL COSTITUITO ATEM DI MANTOVA RELATIVAMENTE ALLA DISTRIBUZIONE DEL GAS. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. CIG: Z542F99B34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 2- SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI – OPERE IDRAULICHE E FORNITURA MATERIALE – COD. CIG MASTER 9324874973 – COD. CIG. FIGLIO ZF43ADD12F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 18/04/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI UN VOUCHER SOCIALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEL MINORE DISABILE ID 39/12. INTEGRAZIONE DELL’ IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO FIORDALISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (CIG 8707785381).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ASPAM, ENTE CAPOFILA DEL PIANO DI ZONA DELL’AMBITO DI GUIDIZZOLO DALL’1.1.2022 DELLA QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DAL COMUNE DI PONTI SUL MINCIO. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOLIDARIETA’ COMUNALE- QUOTA POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ASILO NIDO EX ART. 1, COMMA 172 L. 234/2021- QUOTA ANNUALITA’ 2022. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NONCHE’ ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLE UNITÀ DI OFFERTA PER I SERVIZI 0-3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNITÀ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DISPONIBILI NELL’AMBITO TERRITORIALE DI GUIDIZZOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI“RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CUP: J28I21000160001 - CIG: 9771570AA6 –  IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO DELL’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CODICE 10012376 DEL RICHIEDENTE LOCATARIO COD. 67.01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OPERAZIONI DI SCARTO DEL MATERIALE D’ARCHIVIO DEL TRIBUNALE DI MANTOVA. DITTE BALZANELLI S.R.L. E  SCABELLI GROUP S.R.L.  CIG Z883AD30B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON L’INQUILINO ID.  68.01 PER L’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETA’ DELL'ENTE COD. 10012381. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA ED IL COLLAUDO STATICO DELL’INTERVENTO DI “RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO IL CUCCIOLO” - CUP: J28I21000310006 - CIG: 9778398D4A. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA ED IL COLLAUDO STATICO DELL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CUP: J28I21000160001 - CIG: 97575633B7 - 9757769DB3. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 16”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RELATIVA SPEDIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TARI - ANNI 2023 E 2024 – DETERMINA A CONTRARRE. CIG. Z213ACF493.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MISURA 1.3.1. PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI – COMUNI (OTTOBRE 2022) - INSERITO ALL’INTERNO DELLA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU, NELL’AMBITO DELL’INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITA’ ”. CUP: J51F22004440006 – CIG ZA43AB23D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO PER IL RINNOVO DI TRE CONCESSIONI DI POLIZIA IDRAULICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO STRUTTURE PER LE MANIFESTAZIONI "MADRE TERRA 2023", 23 APRILE 2023 PRESSO PARCO DESENZANI E FESTA DELLO SPORT, 28 MAGGIO 2023, PRESSO PARCO PASTORE. CIG  Z6E3AC969D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ASPAM, ENTE CAPOFILA DEL PIANO DI ZONA DELL’AMBITO DI GUIDIZZOLO DALL’1.1.2022 DELLE QUOTE ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI CASTIGLIONE DELL’UNIONE DEI COLLI MANTOVANI. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ PER IL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO IN CENTRO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO ALL’APPALTO SPECIFICO N. 17 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MUTTI E VIA LONATO - CUP: J21B21004030006. CIG MASTER: 8310542C33. CIG DERIVATO: 9490344F9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GOBETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 - FABBISOGNO 2020 - I E III ELENCO REGIONALE. CORRESPONSIONE AI BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NELLE VIE M. L. KING E H. DUNANT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 - FABBISOGNO 2019 - VIII E IX ELENCO REGIONALE. CORRESPONSIONE AI BENEFICIARI E RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA DEI CONTRIBUTI NON UTILIZZATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SU PORTALE MEPA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO E NUOVE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO. CIG: ZCC2EC3779</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DONIZZETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2027. IMPEGNO DI SPESA. CIG 9427887A77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000) E VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PAIASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PELLEGRETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER LA CELEBRAZONE DEL 25 APRILE. CIG: ZEB3AA2F3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PETRECINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BOTTEGHINO, LONGHI, S. PIETRO, CAMPASSO E MANTEGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISAZIONE IN MERITO AL CORRISPETTIVO DOVUTO PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ DI IMMOBILE IN AREA PEEP GIÀ CONCESSO IN DIRITTO DI SUPERFICIE E RIMOZIONE DEI RELATIVI VINCOLI DI NEGOZIABILITÀ (AREA 1 - FOGLIO 7 MAPPALE 569 SUB. 301, 77, 78)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI NEGOZIABILITÀ GRAVANTI SU IMMOBILE EDIFICATO IN AREA P.E.E.P., GIÀ CONCESSA IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (AREA 27 - FOGLIO 7 MAPPALE 421 E MAPPALE 366 SUB. 8 E SUB. 12)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA TOSCANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>GREAT LAKES INSURANCE SE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA POLIZZA ALL RISK MOSTRE D’ARTE PER COPERTURA ASSICURATIVA ESPOSIZIONE PERMANENTE GALLERIA D’ARTE PRESSO PALAZZO MENGHINI (CIG Z9F3187E4F). PERIODO: 09.02.2023-30.04.2023. LIQUIDAZIONE PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: GENNAIO/MARZO 2023. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA RACCHETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SERVICE AUDIO/LUCI PER LA MANIFESTAZIONE MADRE TERRA 23 APRILE 2023, PER LA COMMEMORAZIONE DEL XXV APRILE 2023, PER LA FESTA DELLO SPORT DEL 28 MAGGIO 2023 AL PARCO PASTORE E PER LA CERIMONIA DI CONSEGNA BENEMERENZA LUIGI D’ORO E PREMI ALLO STUDIO PRESSO IL TEATRO SOCIALE IN DATA DA DEFINIRE NELLA SECONDA META’ DI GIUGNO. CIG   Z743AC13DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI D’AUTORE PER LE MANIFESTAZIONI “MADRE TERRA”, “PROGETTO EXODUS” E “FESTA DELLO SPORT" ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA TOSCANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO R.G. 5674/2023 AVANTI IL TAR LAZIO NOTIFICATO CON ATTO PROT. N. 18111/2023. AFFIDAMENTO INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI UN NUOVO VOUCHER SOCIALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEL DISABILE ID 233/07 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - CIG 8707785381.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISAZIONE IN MERITO AL CORRISPETTIVO DOVUTO PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ DI IMMOBILE IN AREA PEEP GIÀ CONCESSO IN DIRITTO DI SUPERFICE E RIMOZIONE DEI RELATIVI VINCOLI DI NEGOZIABILITÀ (AREA 12 - FOGLIO 7 MAPPALE 394 SUB. 18 E SUB. 48)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA NENNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA POURBUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA – IMPEGNO DI SPESA QUOTE ASSOCIATIVE FISSE ANNUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE, A SOGGETTI DIVERSI, DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER L’OBLAZIONE DI VERBALI ELEVATI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CARAFFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPROGRAMMAZIONE DI DUE RADIO RICETRASMITTENTI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. CIG ZD23ABB1AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA RACCHETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEPOSITATI SU AREA IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 14 MAPPALE 917, EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. DITTA TONERGROSS  SRL DI ROMA. CIG Z5A3AB9B20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LEGALE DI FIDUCIA SULL’ESERCIZIO 2023 E CONTESTUALE MINORE SPESA SULL’ESERCIZIO 2024 A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 714/2023 PRONUNCIATA SUL RICORSO R.G. N. 1854/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CATTANEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE ATTREZZI UTILIZZATI DAL PERSONALE OPERAIO - CIG:  ZD73A95515</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. AGGIORNAMENTO ALBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIA FONTANEDISCIPLINA DEL TRAFFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI TECNICI, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, INDETTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 492 DEL 7/06/2022. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E PRESA D’ATTO ASSENZA CANDIDATI IDONEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ASCOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER RECUPERO SOMMA GIUSTA  SENTENZA N. 1181/2021 PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE DI MANTOVA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO QUOTA INTERESSI SULLA QUOTA CAPITALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DONIZZETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA RACCHETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): ACCOGLIMENTO PARZIALE E LIQUIDAZIONE ISTANZA DI RIMBORSO IMU ANNI 2018-2020-2021-2022. ISTANZA PROT. 51917 DEL 07/10/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PRINCIPE FRANCESCO GONZAGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SU PORTALE MEPA PER ACQUISTO DI DISSUASORI AMOVIBILI. CIG: Z643A620CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE PER AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54 C. 4 DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA E CONTESTUALE DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTORINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE ALLA RETE BIBLIOTECARIA MANTOVANA (RBM) ANNO 2023 DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENSO UNICO DI MARCIA, IN UN TRATTO DI STRADA CHE COLLEGA VIA MANTOVANA VECCHIA A VIA DOTTORINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO APERTURA PARTITA IVA DEL DIRETTORE ARTISTICO DEL TEATRO SOCIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL PAESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BOTTURI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DELL’UTENTE ID 72/12 PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE “CODICE 5” PER IL TRIMESTRE APRILE – GIUGNO 2023. CIG: Z153A8BDC4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025, ESERCIZIO 2023 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA PER IL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DEGLI ATTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA DAL 01.04.2023 AL 20.04.2023. CIG: Z0A3925307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA TOSCANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PUCCINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA CESSIONE IN COMODATO DEL RAMO DI AZIENDA DELL’AREA SOCIALE E FORMATIVA DELL’ISTITUTO DON CALABRIA ALLA FONDAZIONE DON CALABRIA PER IL SOCIALE E T.S..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN P.ZZA UGO DALLÒ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON L’EX INQUILINO COD.  11.01 CONTRATTO REP.  7/2016 ALLOGGIO SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO DI PROPRIETÀ DELL’ENTE CODICE 9153115.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 27/03/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA UGO DALLÒ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI NEGOZIABILITÀ GRAVANTI SU IMMOBILE EDIFICATO IN AREA P.E.E.P., GIÀ CONCESSA IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (AREA 20 - FOGLIO 25 MAPPALE 512 SUB. 01 E SUB. 02)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA UGO DALLÒ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA UGO DALLÒ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE IN PROPRIETÀ DI IMMOBILE IN AREA PEEP GIÀ CONCESSO IN DIRITTO DI SUPERFICE E RIMOZIONE DEI RELATIVI VINCOLI DI NEGOZIABILITÀ (AREA 1 - FOGLIO 7 MAPPALE 569 SUB. 18 E SUB. 301, 77, 78)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008- PERIODO 2023/2025. CIG: Z253A8BF23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CATTANEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ERRORE MATERIALE NELLA DETERMINA A CONTRARRE N. 282 DEL 29/3/2023RETTIFICA ERRORE MATERIALE NELLA DETERMINA A CONTRARRE N. 282 DEL 29/3/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E SMI, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DI FRONT OFFICE-REFERENCE E DI REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E DI ANIMAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE “ARTURO SIGURTA’” PER IL PERIODO 1/7/2023-30/6/2026. DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ADAMELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER L’INTERVENTO DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI FINANZIATO CON FONDO P.N.R.R. - CUP: J24F22000750006 - CIG: 9731144A0F. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GERRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA RACCHETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO MANUTENZIONI STRAORDINARIE APPARTAMENTI DI PROPRIETÀ”. CUP: J29J21006540001 CIG: 93671733B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE A FAVORE DELL’AUSER CASTIGLIONE CLUB ANNI D’ARGENTO APS SOSTENUTE NELL’ ANNO 2023 PER I SOCI VOLONTARI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN CRISTOFORO ODV DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTI SOCIALI PER IL PERIODO 1/4/2023-31/3/2026 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO RIMBORSO FORFETTARIO UTILIZZO SPAZIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PRETORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA FONTANE E VIA COLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO I RICORSI PROMOSSI AVANTI IL TAR DI BRESCIA E NOTIFICATI AL PROT.N. 51841/2022 E N. 6727/2023. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO (CIG: ZC83A8494B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM PER LA GESTONE DEL SERVIZI SOCIALE PROFESSIONALE ATTI NON A REP. N. 1041/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PRETORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PRETORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ENTE CAPOFILA DEL PIANO DI ZONA DELL’AMBITO DI GUIDIZZOLO DELLA QUOTA CAPITARIA ANNO 2023 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI FINANZIATO CON FONDI PNRR” - CUP: J24F22000750006. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA NUOVO TRATTO DI STRADA CHE COLLEGA VIA COLA A VIA DOTTORINA RIFERITO A PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "PDL 3".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA NOBILI PASTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DA ALTRI COMUNI PER LA NOTIFICA DI ATTI DI COMPETENZA DEL SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI – IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO RINVENUTO SU TERRITORIO COMUNALE - (CIG ZF13A7E688)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTORINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER L'ANNO 2023 PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI CANCELLERIA E  DI COPIA PER ISTANZE DI RICORSO PER LA NOMINA DI  AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI - CODICE CIG Z8C3A7674D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CAMPASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA TOSCANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI CINQUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CONTABILI, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GERRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA NOBILI PASTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI DUE ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI, CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BOTTURI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N. 2 DEI “LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERO NEOCLASSICO - INGRESSO MONUMENTALE”. CUP: J25G19000190004 CIG: 9103960973</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER L’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO PALAZZO ZAPPAGLIA”.  CUP: J28I21000060001 - COD. CIG: 9717199649. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ORDANINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PRETORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO DEL 15 DICEMBRE 2022. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER SELEZIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA C.U.C. “AREA VASTA BRESCIA” PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (OPERE EDILI) E DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI MEDIANTE LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENSO UNICO ALTERNATO ED EVENTUALE CHIUSURA DI VIA MAZZINI, NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSERSEZIONE TRA VIA GERRA E QUELLA CON VIA MEDOLE DALLE ORE 20,00 DEL 27.10.2023 ALLE ORE 8,00 DEL 28.10.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI OSPITALITA’ RELATIVO AD INTERVENTO URGENTE DI ACCOGLIENZA NUCLEI FAMILIARI COD. 102/06 E 89/12 - CIG ZF43A734E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO CADAVERE SU DISPOSIZIONE DELLA PUBBLICA AUTORITA’. CIG Z993A731F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STATO CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ASCOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA FONTANE E VIA COLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE MADRE TERRA: EDIZIONE 2023 ED EDIZIONE 2024 E CONTESTUALE APPROVAZIONE VERBALE ESITO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. CIG Z9F3A60592</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MISURA 1.4.5. “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” - COMUNI - INSERITO ALL’INTERNO DELLA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXTGENERATIONEU, NELL’AMBITO DELL’INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. CUP: J21F22003450006 – CIG Z603A5AD04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MORTI DELL'ASTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025, ESERCIZIO 2023 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PRETORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 15/03/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PRETORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU ANNI 2017 - 2018 E 2019. RIVERSAMENTO AL COMUNE DI COMACCHIO PER ERRATI VERSAMENTI. ISTANZE PROT. NN. 1091 DEL 05/01/2023 E 1093 DEL 05/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI UN DISSUASORE DI VELOCITÀ I NVIA VALLE SCURA, IN PROSSIMITÀ DEL CIV. 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DI UN DISSUASORE DI VELOCITÀ IN VIA FOSSADONE, IN PROSSIMITÀ DI VIA MAESTRI DEL LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ ANNI DIVERSI - RIMBORSO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 917 LEGGE N. 145/2018 – ISTANZA PROT. N. 59935 DEL 17/11/2022 INTEGRATA CON PROT. N. 9977 DEL 20/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI UN DISSUASORE DI VELOCITÀ IN VIA CARAFFE, IN PROSSIMITÀ DEL CIV. 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASI ANNO 2019. RIVERSAMENTO AL COMUNE DI MEDOLE PER ERRATO VERSAMENTO. ISTANZE PROT. N. 13501 DEL 10/03/2023 E PROT.N.12554 DEL 6/3/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PALAZZINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI REGIONE LOMBARDIA DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. XI/6270 DELL’11/04/2022 E RELATIVO DECRETO ATTUATIVO. SMART CIG: Z6A3A66614</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025, ESERCIZIO 2023 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PRETORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO AL CIRCOLO FILATELICO NUMISMATICO DANNI A SEGUITO SINISTRO VERIFICATOSI PRESSO LA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE IN VIA MARTA TANA 1 - ASSICURAZIONE UNIPOLSAI SPA POL. N. 183310837 ALL RISKS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PRETORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CHIASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>“VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-CICLABILI-MARCIAPIEDI – OPERE DI COMPLEMENTAMENTO” CUP: J27H21002680004 CIG: 9460735D7D - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 DELL’ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA, CON L’ESCLUSIONE DI QUELLE COMMESSE CON VEICOLI CON TARGA ESTERA E PER GLI OBBLIGATI IN SOLIDO E TRASGRESSORI RESIDENTI ALL’ESTERO E/O ISCRITTI ALL’A.I.R.E. CODICE CIG MASTER 8872187852 CODICE CIG DERIVATO Z2F3A572B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA FERMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI AL SERVIZIO DEL POLO NATATORIO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE -CUP: J24J22000660002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SANTA MARIA DELLA COSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER L’INTERVENTO DI “NUOVA COSTRUZIONE MENSA POLO SCOLASTICO “SAN PIETRO”” FINANZIATO CON FONDI P.N.R.R. - CUP: J21B21005250006- CIG: 9708326C0C. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO DELL’ UTENTE DISABILE RD32 PRESSO LA MONGOLFIERA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BRESCIA.ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN SIGURTÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ORDANINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA RACCHETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA ATTINENTE AI LAVORI NECESSARI PER REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL’INERSEZIONE TRA VIA MAZZINI E VIA DUNANT, NELL’AMBITO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO ATP 20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE DEL TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “LOTTO N. 19”, DISPOSTA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 169 DEL 25/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA DI UN NUOVO TRATTO DI STRADA DI VIA EZIO MUTTI E CHE SI COLLEGA A VIA LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA A TUTTI GLI UTENTI DEL TRATTO STRADALE CHE COLLEGA VIA TRIPODI A VIA VERDI COMPRENDENTE NELL'ATR 23 LOTTO A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER L’INTERVENTO DI “RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO “IL CUCCIOLO”. CUP: J28I21000310006 COD. CIG: 9657310851. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CARAFFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ PER L’ANNO 2022 AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI. APPROVAZIONE ELENCO NUCLEI INDIGENTI, APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI IN COMPROVATE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE ED ASSEGNAZIONE DEI RISPETTIVI CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A NOLEGGIO DI DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI. DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA DI MILANO. CIG Z7D3A61004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CAVOUR E PISACANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI GOITO (MN) DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL PAGAMENTO DI CEDOLE LIBRARIE A FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. CIG. Z7B3749CA5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI DUE NUOVI VOUCHER PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A BENEFICIO DEI MINORI ID 144/18 E ID 125/19B E POTENZIAMENTO DI N. 2 VOUCHER ATTIVI ACQUISTATI DALL’OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA - CIG. 87069480CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PRETORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SEI E-BOOK READER PER IL CONCORSO “VOLO TRA LE RIGHE”. CIG: Z553A2A767</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTORINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA AREA ANTISTANTE IL SUPERMERCATO DI VIA MAZZINI, IN PROSSIMITÀ DI V.LE DUNANT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ROTOLI DI PELLICOLA AUTOADESIVA PRESSO LA DITTA PEDACTA S.R.L. PER LA COPERTURA DELLE ETICHETTE DEI LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG. Z523A4A666</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AI SENSI DELL’ ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA C) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267) – UTILIZZO QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ESERCIZIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI POSTEGGI IN VIA ZANARDELLI E MODIFICA SEGNALETICA ORIZZONTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE IN PROPRIETÀ DI IMMOBILE IN AREA PEEP GIÀ CONCESSO IN DIRITTO DI SUPERFICE E RIMOZIONE DEI RELATIVI VINCOLI DI NEGOZIABILITÀ (AREA 12 - FOGLIO 7 MAPPALE 394 SUB. 18 E SUB. 48)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO D ITRANSITO ECCETTO RESIDENTI E FRONTISTI DEL VICOLO, IN PROSSIMITÀ DELLA SCUOLA PRIMARIA DI V.LE MAIFRENI CHE COLLEGA QUEST'ULTIMO A VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PRETORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PASTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI PORZIONE DI AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE COSTITUITA DA RELIQUATO STRADALE (FOGLIO 24 MAPPALE 999)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DELLE CAVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI L’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO PALAZZO ZAPPAGLIA”. E CONTESTUALE DETERMINA A CONTRARRE CUP: J28I21000060001 – IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MANTEGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANA (ANCI) PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL MODULO SOFTWARE “CONCILIA INTERFACCIA SIATEL” PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG Z733A57E2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA TOSCANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADLE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA WILDT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE DELLE CARTOLINE PER I CITTADINI AIRE PER LE CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023. DITTA POSTE ITALIANE SPA DI ROMA. CIG ZF738D0738</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 4 PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PULIZIA FOSSE SETTICHE PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE RELATIVO ALL’ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO - COD. SMARTCIG: Z373A5237C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’ABBONAMENTO ANNUALE PER IL SOFTWARE PRIMUS POWER PACK PER L'UFFICIO TECNICO. DITTA ACCA SOFTWARE SPA DI BAGNOLI IRPINO (AV). CIG Z4C3A56AD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN P.ZZA SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN P.LE RESISTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRAZIONE DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI MEDIANTE BONIFICA ED EVENTUALE MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE. CIG. Z8037E49AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEI CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI INTERNI, DAGLI AGENTI CONTABILI ESTERNI E DAI CONCESSIONARI PER L'ESERCIZIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SINIGAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DELLE CAVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO DELL’UTENTE RSA45 PRESSO FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI – PERIODO 20/03/2023-30/06/2023. CIG: Z6A3A416DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PRETORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BRUNELLESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA’ IL CAMMINO SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E IL SORRISO SRL DI VOLTA MANTOVANA NELLA SOCIETA’ SOLIDARIETA’ SRL DI BORGO VIRGILIO (MN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “MADRE TERRA”: EDIZIONE 2023 (23 APRILE 2023) ED EDIZIONE 2024 (DATA DA DEFINIRE). NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA VERDI (ROTATORIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 7 RELATIVO ALL’ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI CONOSCITIVE E DI DOCUMENTAZIONE SU BENI ARTISTICI VINCOLATI  PRESSO  “L’IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIA MARTA TANA”  -  CIG: Z1F3A47460</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CARAFFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE IN PROPRIETÀ DI IMMOBILE RICOMPRESO IN AREA PIP, GIÀ CONCESSO IN DIRITTO DI SUPERFICE AI SENSI DELL’ART. 27 DELLA LEGGE N. 865/1971 (FOGLIO 12 MAPPALE 906)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO FINO AL 26/3/2026 DELLA CONVENZIONE TR IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIER E L’ODV CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI CASTIGLONE DELLE STIVIERE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE DI UTENTI DISABILI GRAVI PER UN PERIODO DI ANNI TRE CON CONTESTUALE APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DELLA ZONA INDUSTRIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SAN PIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA FONTANE E VALLE SCURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA - CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) ANNO 2020 IN CONCESSIONE AD ICA SRL - ISTANZA PROT. N.58096 DEL 08/11/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL VICOLO PROSPICIENTE L'INGRESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI V.LE MAIFRENI, CHE COLLEGA QUEST'ULTIMO A VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO PER IL SERVIZIO DI SIMULAZIONE E DEFINIZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023 CIG: ZD93A3F410.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTORINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 6/3/2023 A FAVORE DELLA SOCIETA’ CONSYLIO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E URGENTE DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALMA E SERVIZIO FUNEBRE DI CITTADINO RESIDENTE DECEDUTO SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG ZE53A4199D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STATO CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO ALLA SEZIONE  TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DELLA TENUTA DI UN CORSO DI TIRO PER OTTO APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE CIG:ZD03A4092B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA GRIDONIA GONZAGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI: LUGLIO/DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CICLO DI TRE WEBINAR INERENTI IL DIRITTO DI FAMIGLIA DOPO LA RIFORMA CARTABIA. CIG: Z1A3A379FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA VICOLO ANTISTANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI GOZZOLINA IN VIA DOTTORINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL PARCHEGGIO ANTISTANTE LE SCUOLE ELEMENTARI DEL PLESSO SAN PIETRO DI VIA LOANTO NEL PERIODO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2023. CIG ZAC3A4074F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA WILDT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI SACCHI NERI IN POLIETILENE AD USO DEI VOLONTARI CIVICI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - (CIG ZBC3A402CC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE ALLA SOCIETA’ INDECAST S.R.L. FINO AL 31/12/2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BEZZECCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER INDENNITA’ AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2022. RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - MISURA B2 - ANNUALITÀ 2021– ESERCIZIO 2022. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SECONDA E TERZA TRANCE AI BENEFICIARI DEI BUONI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI (PALAZZO ZAPPAGLIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA FOSSADONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI OSPITALITA’ ALBERGHIERA RELATIVO AD UN INQUILINO ASSEGNATARIO DI ALLOGGIO SAP OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. CUP: J28I21000160001 CIG. 9689501D2A IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 15”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CASINO PERNESTANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE “NUOVO CAMPO A CINQUE COPERTO IN ERBA SINTETICA – LOTTO 1 – STRALCIO 2”. CUP: J25B17000070004 CIG: Z813A1291D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTORINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, RICONFIGURAZIONE E MIGRAZIONE PIATTAFORMA WEB AREA CONSIGLIERI E RELATIVO CANONE ANNUALE HOSTING ANNO 2023. DITTA TIER1 DI BRESCIA. CIG Z2F3A319AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SERIOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL RICHIEDENTE DELLA DOMANDA PROT. N. 9550/2023 DELL’ORTO SOCIALE N. 8 DI VIA LORCA FINO AL 30.3.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI UN NUOVO VOUCHER SOCIALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ADULTI FRAGILI A FAVORE DEL CITTADINO ID 123/19. INTEGRAZIONE DELL’ IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO FIORDALISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CIG  8707915EC5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTASLLAZIONE DI UN DISSUASORE DI VELOCITÀ IN VIA VALLE SCURA, IN PROSSIMITÀ DEL CIV. 15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI UN NUOVO VOUCHER SOCIALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEL MINORE DISABILE ID 19/23. INTEGRAZIONE DELL’ IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO FIORDALISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (CIG 8707785381).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016, DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA SOCIETA’ CLP COSTRUZIONI SRL AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E TRIBUNA DEL NUOVO CAMPO DA CALCIO SINTETICO NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO SECONDO STRALCIO – IMPIANTI E FINITURE- CUP: J27B20000650002, CIG: 871435513E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N.1 RELATIVO ALL’ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO  - COD. CIG 9675991060 –  COD. SMART CIG: Z2E3A2BC44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PRETORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SIGURTÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE  DELL’INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA MAZZINI E VIA DUNANT, NELL’AMBITO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO ATP 20, PRESA IN CARICO E PATRIMONIALIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI UNITA’ ABITATIVE DA DESTINARE AD ASSEGNATARI DI ALLOGGI SAP IN RISTRUTTURAZIONE NEL CORSO DELL’ANNO 2023 – PRESA D’ATTO ESITO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI OSPITALITA’AGRITURISTICA. CUP: J28I21000160001 CIG. 968480276F. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 14”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIALE LONGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO MEDIANTE LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. C.I.G.: 9675991060.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MAIFRENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTORINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA, EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/ TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA C, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA DESTINARE ALL’AREA TECNICA – SERVIZIO SUAP E COMMERCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLE PRATICHE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER INTERVENTI FINANZIATI SUL BANDO C.S.E 2022. CIG: ZA43A0B702.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SAN PIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’ESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022: SETTORI AFFERENTI AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER L’INTERVENTO DI “RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO “IL CUCCIOLO”. CUP: J28I21000310006 COD. CIG: 9657310851. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA E. FERMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO A CANONI DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI DOVUTI DALL’EX INQUILINO 81.01 DELL’ALLOGGIO NON ERP CODICE 10012622. ANNI 2021-2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MEDOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE AD USO FORESTERIA E IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”. - CUP: J28I21000160001 - CIG: 9536406B2D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL COMPLESSO ABITATIVO DI VIA BATTISTI 29/G, RIFERITO AL CONSUNTIVO 2021 ED AL PREVENTIVO 2^ SEMESTRE 2022 E 1^ SEMESTRE 2023. ADEGUAMENTO ACCERTAMENTI D’ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MORANDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GOBETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED ECOLOGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL COMPLESSO ABITATIVO DI VIA ASCOLI 15, RIFERITO AL CONSUNTIVO 2021 ED AL PREVENTIVO 2^ SEMESTRE 2022 E 1^ SEMESTRE 2023. ADEGUAMENTO ACCERTAMENTO D’ENTRATA 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CARAVAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022: UNITA’ DI STAFF POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTORINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE ENERGETICA A FAVORE DEL RTI CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA – PEDERZANI IMPIANTI SRL. CIG: 79727644FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN P.ZZA DALLÒ IN OCCASIONE DEI CONCERTI DEL 6 E DEL 13 AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA UGO DALLÒ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 2 PER IL SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NEL CORSO DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DEL TITOLO V, PARTE IV DEL D.LGS 152/06  CIG: ZB23A1A80E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N. 7 TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI TERRENI DENOMINATI “LOTTO N. 18”, “LOTTO N. 19” E “LOTTO N. 29” E PRESA D’ATTO DELLA DISERZIONE DEI LOTTI RIMANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI IN LOCALITÀ GROLE VIA MONTI SOLIVI, EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA VALLE SCURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELLA DITTA TEA RETELUCE SRL. CIG: 5281490076B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022: AREA ECONOMICO-FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA FERMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE DI PROSA 2022/2023 – PRESA D’ATTO VARIAZIONE BENEFICIARIO DEL CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE REPLICA “TESTIMONE D’ACCUSA” DEL 17/2/2023 (CIG: Z8937E387E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA V SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MANTOVA ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MANTOVANA VECCHIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE E REVISIONE MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE - CIG: ZC139C799A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN POSTEGGIO AD USO DI PORTATORI DI HANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TECNICO, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, INDETTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 493 DEL 7/06/2022.  - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE ID 18/23 PRESSO LA STRUTTURA PROTETTA CODICE 7 DAL 22/02/2023 AL 22/05/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIME DI DARE PRECEDENZA IN VIA ASTORE ALL'INTERSEZIONE CON VIA FICHETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DEGLI UTENTI ANZIANI ACCOLTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER L’ANNO 2023.  INTEGRAZIONE 1^ SEMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DISSUASORI DI VELOCITÀ DI 7 CM. IN VIA BARCHE DI SOLFERINO INTERSEZIONE CON VIA VALLE SCURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA PROROGA TACITA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON L’ INQUILINO ID. 1.01 DELL’ ALLOGGIO DEL SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO DI PROPRIETA’ DELL'ENTE COD. 9153096. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA CIG: ZCB2E71D38 E IMPEGNO DI TELEFONIA MOBILE CIG: Z643370955 A FAVORE DI TIM SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BERETTINA E LUIGI BIGNOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELLA SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA. CIG: 89041576CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE SERVIZIO IDRICO A FAVORE DELLA SOCIETA’ AQA MANTOVA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA FOSSADONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TECNICO, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, INDETTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 493 DEL 7/06/2022 - APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A TRE CORSI ON LINE DI FORMAZIONE INERENTI IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. CIG: ZB33A03C92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 14/02/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ASCOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA RACCHETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO ALLE LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA PRIVATE PARITARIE. ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA ALLEGATA ALL’OFFERTA PRESENTATA A SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE PROPOSTE PER IL RECUPERO FONDO AGRICOLO CASCINA VALLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VICOLO DELL'ORCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “MADRE TERRA”: EDIZIONE 2023 (23 APRILE 2023) ED EDIZIONE 2024 (DATA DA DEFINIRE) E CONTESTUALE APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO IMMOBILI INTERESSATI DALL'INCENDIO CONDOMINIO GERMANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N.1- SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI – OPERE IDRAULICHE E FORNITURA MATERIALE – COD. CIG MASTER 9324874973 – COD. CIG. FIGLIO ZC439916B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER L’OPERA PUBBLICA DENOMINATA REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI AL SERVIZIO DEL POLO NATATORIO COMUNALE - CIG: ZD639F7FF3.  CUP: J24J22000660002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI EMISSIONE FEBBRAIO 2023, INERENTE GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI RESIDUALI ANNI 2016 E 2017, NOTIFICATI NELL’ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BOTTEGHINO E LEONARDO DA VINCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE IN PROPRIETÀ DI IMMOBILE IN AREA PEEP GIÀ CONCESSO IN DIRITTO DI SUPERFICE E RIMOZIONE DEI RELATIVI VINCOLI DI NEGOZIABILITÀ (AREA 25 B - FOGLIO 27 MAPPALE 527 SUB. 01 E SUB. 02)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN P.LE TOZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL NUOVO SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA PER L'ANNO 2023. DITTA TELECOM ITALIA SPA DI MILANO. CIG Z7F39C99D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BOTTEGHINO E LEONARDO DA VINCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELL’INCARICO AL PROFESSOR MARCO CUZZI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CICLO DI QUATTRO CONFERENZE SULLA STORIA CONTEMPORANEA PER I MESI DI MARZO E APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE DURANTE LA MANIFESTAZIONE "FIACCOLATA CRI 2023"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA DITTA MTE S.R.L DEGLI ONERI SOSTENUTI PER I PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DALL’ASSESSORE MASSIMO LUCCHETTI NEL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ARTIGIANATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022: UNITA’ DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE E UNITA’ DI STAFF SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PRETORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO MODIFICA RAGIONE SOCIALE - INCARICO PER SPOSTAMENTO CIPPO DI CONFINE CIG ZDA2BB11F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BOTTEGHINO E L. DA VINCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AMBULANZA PER L’EVENTO “GRAN CARNEVALE CASTIGLIONESE 2023”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA IN VIA I° MAGGIO, AREA ADIACENTE IL CAMPO DI CALCIO SINTETICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI SPAZI INFORMATIVI DESTINATI ALLA PROMOZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI SUL PERIODICO LA COSTA – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ALBO AVVOCATI ESTERNI A CUI CONFERIRE GLI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE, CONSULENZA E SVOLGIMENTO DEL PATROCINIO IN GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTORINA E MANTOVANA VECCHIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VISBILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTORINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO UNA TNATUM PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SISMICA COMUNALE PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2022-2027 – COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE COD. ZB739E8761</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO CADAVERE SU DISPOSIZIONE DELLA PUBBLICA AUTORITA’. CIG ZB839DB3DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STATO CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEPOSITATI PRESSO I TERRENI SITUATI IN VIA CASTELLINA SU AREE IDENTIFICATE CATASTALMENTE AL FOGLIO 50 MAPPALI 34, 36 E 37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIALE MAIFRENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTYO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO “IL CUCCIOLO”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CUP: J28I21000310006 - PROVVEDIMENTO RECOVERY PLAN N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI AL SERVIZIO DEL POLO NATATORIO COMUNALE - CUP: J24J22000660002. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POZZO DI ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ACQUEDOTTISTICO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA DI DISSUASORI DI VELOCITÀ NELLE VIE PIGLIAQUAGLIE E BERETTINA IN PROSSIMITÀ DI VIA SOLDANA (S.P. 9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRISTINO COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE – COD. SMART CIG: ZDF39D79BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM DEL 12 E 13 GIUNGO 2022 E ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL SERVIZIO D’ORDINE SVOLTO PRESSO I SEGGI DALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SANTA MARIA DELLA COSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CARAVAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025, ESERCIZIO 2023 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA COSTRUZIONE MENSA POLO SCOLASTICO “SAN PIETRO” FINANZIATO CON FONDI P.N.R.R. - CUP: J21B21005250006. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA VIGNOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 1 PER SERVIZI DI TINTEGGIATURA E FORNITURA MATERIALE PRESSO IMMOBILI COMUNALI COD. Z8939D5BB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ASCOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRAZIONE DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI MEDIANTE BONIFICA ED EVENTUALE MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE. CIG Z8037E49AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL CERTIFICATO REMOTO DI FIRMA DIGITALE DEL SINDACO PER L’EMISSIONE DEI CERTIFICATI DA PORTALE ISTITUZIONALE. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG ZAA39DC1BE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN P.LE REPUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ASCOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE A MEZZO PEO/PEC DI DOCUMENTI TRIBUTARI PER IL RUOLO TARI ANNO 2023. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANEGELO DI ROMAGNA (RN). CIG Z8039D9FDF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL WEBINAR: “ELEVATE QUALIFICAZIONI” CIG: ZD139D588F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO DELL’ UTENTE DISABILE RD29 PRESSO COMUNITA’ ALLOGGIO GESTITA DA AGORA’ SOC. COOP. SOCIALE ONLUS. ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO PALAZZO ZAPPAGLIA”. CUP: J28I21000060001. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO SPESA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ASCOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE E REVISIONE MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE - CIG: ZC139C799A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO DEGLI UTENTI DISABILI RD22 E RD43 PRESSO ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA .ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CARAVAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO DELL’ UTENTE DISABILE RD7 PRESSO ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR). ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLO SPORTELLO APPALTI A.C.B. S.R.L. DI BRESCIA PER L’ANNO 2023. CIG: Z7439BBD30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI UN DISSUASORE DI VELOCITÀ DI 5 CM. IN VIA CAMPAGNOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA COLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO “IL CUCCIOLO”” - CUP: J28I21000310006. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N.2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI SPAZI INFORMATIVI DESTINATI ALLA PROMOZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA COLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA GARIBALDI 12, RIFERITO AL CONSUNTIVO 2021 ED AL PREVENTIVO 2^ SEMESTRE 2022 E 1^ SEMESTRE 2023. ADEGUAMENTO ACCERTAMENTO D’ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GALVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SINIGAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE AL COMMERCIO, ALLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI, RICETTIVE E DI PUBBLICO ESERCIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MARTA TANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTENTE MINORE M63 OSPITE PRESSO HOUSING CIVICO34 GESTITA DALLA COOP. SOC. LA SORGENTE PER L’ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SANTA MARIA DELLA COSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE LETTURA ANIMATA PER LE SCUOLE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL RICORDO 2023. CIG: ZA839B1CAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO DI CUI AL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 22/2023 EMESSO DALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE LOMBARDIA STAZIONE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI DUE ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI, CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, INDENTTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 492 DEL 7/06/2022. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIRCOLAZIONE STRADALE NELL'AREA DI CANTIERE DELLA ROTONDA TRA VIA VERDI, CASALINI E CROCE ROSSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DELL’UTENTE ID 72/12 PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE “CODICE 5” PER IL BIMESTRE FEBBRAIO – MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DELLA ZONA INDUSTRIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ROTATORIA IN VIA VERDI INTERSEZIONE VIA CASALINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE PEDAGOGICA RIVOLTO AL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE DELL’AMBITO DI GUIDIZZOLO” PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 E 2023/2024 (CIG Z5839B2A6A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA LEONARDO DA VINCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI AI MEMBRI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023.  IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA CARTA PREPAGATA IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO CULTURA, TURISMO E SPORT – IMPEGNO DI SPESA 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BOSCHETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023. CIG Z6539813BD.  IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 1 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO PER ISTRUTTORIA TECNICA DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA MEDIANTE LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO - CIG ZEA39AC29E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GONZAGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA NENNI 35, RIFERITO AL CONSUNTIVO 2021 ED AL PREVENTIVO 2^ SEMESTRE 2022 E 1^ SEMESTRE 2023. ADEGUAMENTO ACCERTAMENTO D’ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MANTEGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA DEL FALCONE 8, RIFERITO AL CONSUNTIVO 2021 ED AL PREVENTIVO 2^ SEMESTRE 2022 E 1^ SEMESTRE 2023. ADEGUAMENTO ACCERTAMENTO D’ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA NENNI 55, RIFERITO AL CONSUNTIVO 2021 ED AL PREVENTIVO 2^ SEMESTRE 2022 E 1^ SEMESTRE 2023. ADEGUAMENTO ACCERTAMENTO D’ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI RELATIVI AD AUTOVETTURE E EMZZI PESANTI NELLE VIE MAESTRI DEL LAVORO, MEUCCI E FOSSADONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SU PORTALE MEPA PER ACQUISTO DI BITUME FREDDO. CIG: ZA239A2EC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE VIE MAESTRI DEL LAVORO, FOSSADONE E MEUCCI IL 28.03.2023 PER LA POSA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON L’ INQUILINO ID. 83.01 PER L’ ALLOGGIO NON ERP-PROTETTO DI PROPRIETA’ DELL'ENTE COD. 10010165. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ASCOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 2023 RELATIVI AGLI ALLOGGI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICA DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DELLA FRAZIONE SANTA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON L’INQUILINO ID. 54.01 PER L’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETA’ DELL'ENTE COD. 10010253. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA VALLE SCURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SINIGAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI DUE TRANSCEIVER PER LA RETE INFORMATICA COMUNALE. DITTA TIER1 DI BRESCIA. CIG Z8339A809E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BOTTURI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AI SENSI DELL’ ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA C) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267) – UTILIZZO QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ESERCIZIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER L’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PERIODO 2023-2027 - CIG: Z9F399C412.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA AGOSTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MISURA 1.4.3. “ADOZIONE APP IO” - COMUNI - INSERITO ALL’INTERNO DELLA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXTGENERATIONEU, NELL’AMBITO DELL’INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. CUP: J21F22000240006 - CIG Z6C39962FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SINIGAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA LEONARDO DA VINCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z3A39A2077 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, ALLA SOCIETA’ SCRIBA SERVIZI S.R.L. DI BRESCIA. PERIODO: GENNAIO 2023 – DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”. - CUP: J28I21000160001 - CIG: 9536406B2D. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 13”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GIOVANNI XXIII°</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PRETORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SISMICA COMUNALE PER IL PERIODO 2023 - 2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PORTA LAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”. - CUP: J28I21000160001. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO SPESA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 12”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO RELATIVO AI “LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERO NEOCLASSICO - INGRESSO MONUMENTALE” CUP: J25G19000190004 CIG: 9103960973</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CAVOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ON LINE E MANUTENZIONE/AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE CONCILIA E MODULI COLLEGATI, ANNI 2023-2024-2025. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA. CIG. 9597910DE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN V.LO BERTONFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E L’ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E DEI SAPORI MANTOVANI – ETS PER LA REALIZZAZIONE DEL GRAN CARNEVALE CASTIGLIONESE DEL 18 FEBBRAIO 2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CARAFFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI NELL’AMBITO DELLA CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA RETE PIEZOMETRICA PREVISTA NELL’AREA CAMPO CARDONE – STAGIONE INVERNALE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PORTA LAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MEDOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’ DI FUNZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IN ATTUAZIONE DELL’ART.1, COMMI 583-585 DELLA LEGGE 30/12/2021, N.234</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE DEL SOFTWARE J-DEMOS RAO SPID AI FINI DEL RILASCIO DELLE CREDENZIALI SPID AL CITTADINO. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG Z233997D64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CASINO PERNESTANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CASINO PERNESTANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MANTEGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PORTA LAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA UTENTI ID 95/11 E 134/19. IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30/06/2023 - CIG 87069480CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO PER ISTRUTTORIA TECNICA DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA MEDIANTE LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO (CIG 9600582AE3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ASCOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA RACCHETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI NEGOZIABILITÀ GRAVANTI SU IMMOBILE EDIFICATO SU AREA P.E.E.P., GIÀ CONCESSA IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (AREA 24 - FOGLIO 24 MAPPALE 505 SUB. 01 E SUB. 02)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PER L’ANNO 2023 DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP E PROTETTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. ADEGUAMENTO DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI UN DISSUASORE DI VELOCITÀ DI 5 CM IN VIA FOSSADONE, PROSSIMITÀ DI VIA MAESTRI DEL LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PAIASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO RELATIVO ALL’ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DI INCLUSIONE PER ALUNNI CON DISABILITÀ, DAL TITOLO “INCLUSION4ALL. PER UN MODELLO TERRITORIALE DI INCLUSIONE SCOLASTICA SOSTENIBILE ED EFFICACE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN PIAZZA SAN LUIGI N. 8 ADIBITO AD AMBULATORI MEDICI. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GALVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SINIGAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISAZIONI IN MERITO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO LOTTO N. 19, SITO IN VIA STAFFOLO, GIÀ INSERITO NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI DELL’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO ON LINE: “PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI E SOCIALI”CIG: Z0E398C935</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN P.LE TOZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILE SITO IN PIAZZA SAN LUIGI ADIBITO A FARMACIA COMUNALE -  PERIODO 1/1/2016 - 31/12/2024 - SOCIETA' INDECAST SRL. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CARAFFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIALE MAIFRENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 6 –  SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO E FORNITURA MATERIALE - COD. CIG MASTER 82972199B7 – COD. CIG. FIGLIO Z3D3986810; AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 6 –  SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FALEGNAME E FORNITURA MATERIALE - COD. CIG MASTER 829540833D – COD. CIG. FIGLIO Z17398689B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI IDROCHIMICA DELLA RETE PIEZOMETRICA PRESENTE NELL’AREA “CAMPO CARDONE” PER LA  STAGIONE INVERNALE 2023 – (C.I.G ZF239896E3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BOTTURI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO-SMONTAGGIO E SEGNATURA DEI TABELLONI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 IVI COMPRESO IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ALLESTIMENTO DEI SEGGI. CIG ZD7398703C. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SAN PIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEPOSITATI SU AREA IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 6 MAPPALE 581, EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI ATTINENTI OPERE EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA MATERIALE– APPALTO SPECIFICO N. 1 –  COD. CIG 9403704607 – COD. CIG. FIGLIO Z8B39855DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SAN PIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL COMITATO LOCALE  DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AI SEGGI ELETTORALI DELLE PERSONE CON DISABILITA'I IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023. CIG Z993986277. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VIA MULINI, 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO ON LINE: “CATALOGARE CON LE REICAT: CONTENUTI, MODALITÀ DI APPLICAZIONE E FLUSSI DI LAVORO, CASI CONCRETI. CIG: Z54397B3F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TECNICO, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, INDETTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 493 DEL 7/06/2022. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN P.LE TOZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE LETTURA ANIMATA PER LE SCUOLE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA 2023. CIG: Z56396A6E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN P.LE TOZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE M62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN P.LE TOZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z8D386805D DITTA SODI SCIENTIFICA SRL, RILEVAZIONE ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO 30457/2022 E REIMPUTAZIONE DELLA SPESA SULL’ESERCIZIO 2023 (ALLEGATO 4/2 D.LGS.118/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN P.LE TOZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:ZA2386B516 DITTA ENGINE SRL, RILEVAZIONE ECONOMIA DI SPESA SULL’IMPEGNO 30533/2022 E REIMPUTAZIONE DELLA SPESA SULL’ESERCIZIO 2023 (ALLEGATO 4/2 D.LGS.118/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN P.LE TOZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN P.LE TOZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RECUPERO E LA CUSTODIA DEI VEICOLI FERMATI, SEQUESTRATI O CONFISCATI, SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DALL’ART. 214 DEL CODICE DELLA STRADA. CIG: ZD53982142 E CIG:Z7E3982157</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO 2023-2027. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z653816858</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN P.LE TOZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN P.LE TOZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO ON LINE: “LA RIFORMA CARTABIA. PROFILI ED ANALISI DEGLI ASPETTI DI INTERESSE PER LA POLIZIA LOCALE. CIG: Z0339740FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN P.LE TOZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN P.LE TOZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI N. 7 TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE – APPROVAZIONE BANDO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN P.LE TOZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI MEZZI COMUNALI PER L’ANNO 2023 MEDIANTE DOMICILIAZIONE BANCARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN P.LE TOZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN P.LE TOZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE E GRADUATORIE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONE DEFINITIVE E VALIDE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “CENTRO DI AIUTO ALLA VITA” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER IL SERVIZIO ACCOGLIENZA DI NUCLEI FAMILIARI FRAGILI. (CIG Z953908A5E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN P.LE TOZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN P.LE TOZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO, PER L'ANNO 2023, DEL CONTRATTO PER ADESIONE PER L’AMMISSIONE ALL’UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DPR 28.09.1994, N. 634).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO, PER L’ANNO 2023, DEL CONTRIBUTO DI DIRITTO D’USO DI FREQUENZE PER L’INSTALLAZIONE E L’ESERCIZIO DI UN COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO AD USO PRIVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN P.LE TOZZA IN OCCASIONE DEL LUNA PARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZECCA NUOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, PER L’ANNO 2023, PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITA DAI MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME IABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CARAFFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AI PIANI ATTUATIVI DENOMINATI “ZTR 32 LOTTO 01” E “ZTR 32 LOTTO 02”, PRESA IN CARICO E PATRIMONIALIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PERATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 1 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI E FORNITURA MATERIALE ELETTRICO COD. CIG  Z603977D5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000) E VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA RACCHETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PALAZZINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER L’ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE DEL CANONE 2022 E DEL SALDO CANONE 2021 RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEI CAMPI DA TENNIS COMUNALI “SAN PIETRO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PRETORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO DEL MINORE M47 IN STRUTTURA DI ACCOGLIENZA. PRIMO SEMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA BONIFICA DELL’IMPIANTO IDRICO INTERNO PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA HOTEL LA GROTTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA DOTTORINA - LATERALE IN PROSSIMITÀ DEL CIVICO 12 CHE CONGIUNGE VIA MANTOVANA VECCHIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA, DECRETO DEL MINISTRO DELL`ECONOMIA E DELLE FINANZE  25 MAGGIO 2016 - ACCERTAMENTI  ED IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO PER IL 10 FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO DELL’ UTENTE DISABILE RD32 PRESSO LA MONGOLFIERA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BRESCIA.ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE MEZZI COMUNALI IN USO AL SERVIZIO MESSI E AL CORPO DI POLIZIA LOCALE E SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE - CIG: ZB8396F34D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINISTRI RISARCITI SU POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI NR. 2134_001633, A FAVORE DI UNIQA O.V. AG DI VIENNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSO IN APPELLO PER RIFORMA DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI MANTOVA N. 226/2022 DEPOSITATA IL 29/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI NEGOZIABILITÀ GRAVANTI SU IMMOBILE EDIFICATO IN AREA P.E.E.P., GIÀ CONCESSA IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (AREA 15 - FOGLIO 25 MAPPALE 562 SUB. 01 E 02)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GOBETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI CATASTALI RELATIVI ALL’IMMOBILE DI CUI AL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO PE 1195/2021 (DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 91 DEL 12/09/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIATTAFORMA WORDPRESS, NECESSARIA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SITO WEB DEL PARCO DELLE COLLINE MORENICHE CIG Z6B396BC3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA RACCHETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MONTEVERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI “GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO” ATTI NON A REP. N. 989/2018 NELLE MORE DELL’AFFIDAMENTO DEL NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI E CANCELLERIA PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 12 E 13 FEBBRAIO  2023. DITTA MYO SPA DI POGGIO TORRIANA (RN). CIG Z7A3961B8E.  IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MONTI SOLIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO ADEGUAMENTO INDICE ISTAT DEL PREZZO UNITARIO CHILOMETRICO - CONTRATTO REP. N. 9809/2021 RELATIVO AL SERVIZIO SCUOLABUS – PERIODO DAL 01/07/2023 AL 31/08/2026.  CIG. 866728128C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COORDINATORE RESOPONSABILE PER LE ATTIVITA’ CONNESSSE AL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO EFFETTUATO E REGOLAMENTAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA DI VIA DOTTORINA, 12 - LATERALE CHE SI CONGIUNGE CON VIA MANTOVANA VECCHIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (ANUSCA) PER L'ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI PER SPESE DA EFFETTUARE TRAMITE SERVIZIO ECONOMALE NELL'ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO EFFETTUATO ED APERTURA DI VIA ISTRIA-DALMAZIA E FIUME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (A.N.U.T.E.L.) - QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE PER LA MANIFESTAZIONE DEL 05 FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI QUOTIDIANI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L’ANNO 2023. CIG: ZF1394AC94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MONTI SOLIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DELL’UTENTE ID 72/12 PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE “CODICE 12” DAL 07/01/2023 AL 31/01/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA TEATRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ORDANINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE VOUCHER SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2023 A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI - CIG 87069480CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA REMUNERAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE. ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PRETORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INCARICO A CONSIGLIERE COMUNALE PER COMPITI DI COLLABORAZIONE IN SPECIFICHE MATERIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER L'ANNO 2023 PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PARZIALE DECRETO SINDACALE N. 5 DEL 24/06/2022 - RIDEFINIZIONE ASSETTO DELEGHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA L REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PRETORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI COMPONENTI DELLA CONSULTA AGRICOLA COMUNALE PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2022-2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA NENNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE EROGAZIONE DI VOUCHER SOCIALI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO – APRILE 2023 A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI CIG 90545692B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE EROGAZIONE DI VOUCHER SOCIALI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ADULTI FRAGILI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2023 A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI CIG  8707915EC5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCELLERAZIONE ITER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA. PRESA D’ATTO DEI POTERI COMMISSARIALI ATTRIBUITI AL SINDACO E INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIALE MAIFRENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO CIVICA BENEMERENZA LUIGI D’ORO – ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE VOUCHER SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI DISABILI. IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2023 A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI CIG 8707785381.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTORINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DELL’UTENTE ID 78/22 PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE “CODICE 9”. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCELERAZIONE ITER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA. PRESA D’ATTO DEI POTERI COMMISSARIALI ATTRIBUITI AL SINDACO E INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTA SPORTIVA COMUNALE 2022/2027. INTEGRAZIONE COMPONENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DELL’UTENTE ID 105/21 PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE “CODICE 5” PER IL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA RACCHETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA DI ROMA DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRESSO IL CENTRO DIURNO “SPAZIO VENTI” DI DESENZANO DEL GARDA (BS) DI MINORI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ. ANNO 2023 (CIG: Z9F394C58A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA UGO DALLÒ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TEMPORANEA DI INCARICO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI IN CASO DI ASSENZA TEMPORANEA O IMPEDIMENTO DEL DIRIGENTE TITOLARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ INDECAST S.R.L. INTERAMENTE PARTECIPATA DAL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PROPOSTA DEL COMUNE SOCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025, ESERCIZIO 2023 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SINIGAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTA SPORTIVA COMUNALE 2022/2027. AGGIORNAMENTO COMPONENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MARTA TANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'AFFIDO FAMILIARE PER IL PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE AL COMMERCIO, ALLE ATTIVITA’ ARTIGIANALI, RICETTIVE E DI PUBBLICO ESERCIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PRETORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTI ECONOMICI DI MANTENIMENTO DI UTENTI MINORI OSPITI IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER L’ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CHIASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTI ECONOMICI DI MANTENIMENTO DI UTENTI DISABILI IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI ANNO 2023.  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 1^ SEMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTI ECONOMICI PER IL MANTENIMENTO DI UTENTI DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER L'ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE PER LA SEDE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E IL COMUNE DI GARDONE RIVIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BAITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MAZZINI E VIA TASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA SEDE DI SEGRETERIA CONVENZIONTA TRA I COMUNI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E DI GARDONE RIVIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTI ECONOMICI PER IL MANTENIMENTO DEGLI UTENTI ANZIANI ACCOLTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER L’ANNO 2023.  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI ASTA DESERTA PER LA VENDITA DELL’AUTOVETTURA ALFA ROMEO 159 TARGATA YA275AD, DI PROPRIETÀ COMUNALE E ROTTAMAZIONE DEL VEICOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989, FABBISOGNO 2019 – OTTAVO E NONO ELENCO, FABBISOGNO 2020 – I E II ELENCO. IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM DEL 12 E 13 GIUNGO 2022 E ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022. COMPENSO PER IL SERVIZIO D’ORDINE SVOLTO PRESSO I SEGGI DALLA POLIZIA LOCALE. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA COLLEGATO AL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI ED ANTINTRUSIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – PERIODO GENNAIO 2021 – DICEMBRE 2022. CIG: Z153011E92. PROROGA TECNICA AL 30/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 15 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – INTERVENTI DI “VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CICLABILI – MARCIAPIEDI” - CUP: J27H21002680004. CIG MASTER: 8310542C33 CIG DERIVATO: 9211827020- APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, PER L’ANNO 2022, DELLA QUOTA PARTE, DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI MANTOVA, DEI PROVENTI DERIVANTI DALL’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ SU STRADA DI PROPRIETÀ PROVINCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEGLI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SISMICA COMUNALE PER L’ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PARTENARIATO TERRITORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE: PROGETTO SAI ENEA DI MANTOVA - ACCERTAMENTO RIMBORSO FORFETTARIO PERIODO 1.1.2023/30.6.2023 GIUSTA CONVENZIONE ATTI NON A REP. 1018/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DEL BILANCIO 2022/2024 FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E CORRELATA VARIAZIONE AL BILANCIO 2023/2025 (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B), D. LGS. N. 267/2000).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO DELL’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CODICE 10010241 DEL RICHIEDENTE LOCATARIO COD. 52.01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALL’EDIZIONE 2022 DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022. CONTRIBUTO FISSO E PARTE VARIABILE INDAGINE AREALE E DA LISTA. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CESSIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 11/2018 DEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN VIA PRETORIO DA ADIBIRE A BAR PANINOTECA. SUBENTRO IMPRESA INDIVIDUALE B. T. CON DECORRENZA 02/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO ED OPERE DA FALEGNAME E FORNITURA MATERIALE MEDIANTE LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI – PERIODO 2020 – 2022. INTEGRAZIONE PERIODO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA V SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MANTOVA ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE ED AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E SPOSTAMENTO DI TELECAMERE SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z48393444C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2022. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DEL GRUPPO DI LAVORO PER L'ATTIVITA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE  RISCOSSE NELL'ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE, A SOGGETTI DIVERSI, DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER L’OBLAZIONE DI VERBALI ELEVATI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’INTEGRAZIONE DELLA FORNITURA DELLE UNIFORMI DI SERVIZIO E DEI RELATIVI ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE, PER L’ANNO 2022 – CIG: ZC13849E43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE NEGLI ANNI 2018 E FINO AL 31.10.2019 PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E NON OBLATE NEI TERMINI STABILITI DALLA LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA AUTOVEICOLO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE. CIG: Z38393DAE6. CUP: J20J21000050002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO – COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UNA MICROTELECAMERA PER LA POLIZIA LOCALE. CIG: ZC738F7796</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA, PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, DI UN PRECURSORE PER L’ACCERTAMENTO DELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA.  CIG. Z7939344C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO NOMINA COMMISSIONE CONTROLLO MENSA ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE ANOMALIE RISCONTRATE SUI PRESIDI ANTINCENDIO COLLOCATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG: Z79393360D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO “ZTR 10C LOTTO 2”, PRESA IN CARICO E PATRIMONIALIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L’ADESIONE ALL’ AVVISO “COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - C.S.E. 2022”, (MITE- REGISTRO ACCORDI E CONTRATTI R.137 DEL 04/10/2022) E PER L’ AVVIO PROCEDURE DI GARA MEDIANTE RDO EVOLUTE SUL MEPA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI PON IC/CSE 2022. CUP: J24D22002130001 - J24D22002230001 - J24D22002240001 -  J24D22002250001 - J24J22000790001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CALIBRAZIONE DI UN PRECURSORE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE. CIG: ZB3393555F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA RELATIVI AL CANONE ANNUO DI CONCESSIONE DELL'AREA AD USO CHIOSCO BAR, SITA IN LOCALITÀ GROLE, A SEGUITO DI NUOVA AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 806 DEL 03/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA INFORMATICA DEI SOFTWARE APPLICATIVI SICR@WEB IN LICENZA D'USO AL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, ANNI 2023-2024-2025. CIG 95347260CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI DUE POSTAZIONI DI LETTURA TARGHE INSTALLATE SUL TERRITORIO COMUNALE E DELLA FORNITURA DI UN NUOVO ARMADIO DI CONTENIMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DI UNA TELECAMERA. CIG: Z933930A13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA, PER L’ANNO 2022, PER L’ACCESSO AL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE SINTEL, DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, PER IL PERIODO 01.01.2023 - 31.03.2023.  CIG: Z0A392530F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITA, A MEZZO MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA QUOTA DI COMPETENZA PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AL SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE ED ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER L’ASSICURAZIONE RC AUTO DEL CARRELLO POLIFUNZIONALE CEDUTO IN COMODATO AL SERVIZIO STESSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 15 ATTINENTE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E FORNITURA MATERIALI – OPERE EDILI –  CIG MASTER: 82885328FA  COD. CIG. FIGLIO ZDB392E78E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IL FAMEDIO DEI CADUTI QUALE LUOGO DI INTERESSE STORICO-CULTURALE NEL PERCORSO DENOMINATO “ECOMUSEO DELLA PACE”. CUP J28C20000130006. CODICE CIG: 95430283D5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI SISTEMISTICI E SPECIALISTICI PER LA GESTIONE INFORMATICA DELL’ENTE, PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2024. DITTA TIER 1 SRL DI BRESCIA. CIG ZC2391F872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPANTI LASER PER IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI. DITTA ABACUS INFORMATICA SRL DI MACERATA. CIG ZC6392CB58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI IN PIANO PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, PER IL BIENNIO (DALLA DATA DI COMUNICAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE) – CIG. Z5739OCB09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE - CIG: ZB43920A3E. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTI UPS PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - CIG: ZB938EEC82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO, E TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA STESSA CATEGORIA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024, ESERCIZIO 2022 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI NEGOZIABILITÀ GRAVANTI SU IMMOBILE EDIFICATO IN AREA P.E.E.P., GIÀ CONCESSA IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (AREA 20 - FOGLIO 25 MAPPALE 508 SUB. 01 E 02)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI NEGOZIABILITÀ GRAVANTI SU IMMOBILE EDIFICATO IN AREA P.E.E.P., GIÀ CONCESSA IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (AREA 20 - FOGLIO 25 MAPPALE 507 SUB. 01 E 02)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI OVALINI SEGNAPOSTO DA DESTINARE AL TEATRO SOCIALE - CIG: Z08391C169</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DI NUOVI ELABORATI INERENTI IL PROGETTO PER  IL RECUPERO AMBIENTALE DELL’EX CAVA IN LOCALITA’ PIROSSINA CON REALIZZAZIONE DI AREA FESTE CIG Z1B38FA855 CUP: J21B20000920002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO. ANNO 2022. CIG.8707609244.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO: 31.07.2021 – 30.04.2022 RELATIVAMENTE A POLIZZA INCENDIO ALL RISKS  N. 183324061 (CIG 88091715E0) STIPULATA CON UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA PROROGA TACITA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON L’ INQUILINO ID. 10.01 DELL’ ALLOGGIO DEL SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO DI PROPRIETA’ DELL'ENTE COD. 9153116. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON GLI INQUILINI ID. 66.01 E ID. 82.02 PER GLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETA’ DELL'ENTE COD. 10012372 E COD. 10012448. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “CENTRO DI AIUTO ALLA VITA” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DEL SERVIZIO ACCOGLIENZA DI NUCLEI FAMILIARI FRAGILI ANNO 2023 (CIG Z953908A5E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AD UN NOTAIO PER LA STIPULA DELL’ATTO DI DONAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARI DESTINATE A RESIDENZA E AUTORIMESSA, CON RELATIVO ARREDO. COD. CIG. Z553917CF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AD UN NOTAIO PER LA STIPULA DI ATTI DI ACQUISIZIONE AREE DELLA SEDE STRADALE. COD. CIG.  Z7538FFB6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA PER CESSIONE VOLONTARIA DI UN’AREA DESTINATA A SEDE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024, ESERCIZIO 2022 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’AVVISO “COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - C.S.E. 2022”. CIG: ZAB390B97A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO IMMOBILE COMUNALE DI VIA GROPPI SEDE DELLA COOPERATIVA “FIORDALISO”. - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE.  CODICE CUP: J22F20000720004. CODICE CIG: 901172785F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFTWARE DI UTILITA'. DITTA BENEDETTI VAIRO DI DOMASO (CO). CIG. Z48390E65E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SOFTWARE DI LICENZE MICROSOFT. DITTA DASTOR SRL  DI CASELLE TORINESE (TO). CIG Z58390EF95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI PER GLI UFFICI COMUNALI PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2024 ALLA DITTA POSTE ITALIANE SPA DI ROMA. CIG ZF738D0738</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE PER LA LIQUIDAZIONE DEL RUOLO SUPPLETIVO STRAORDINARIO NECESSARIO A FRONTEGGIARE L’AUMENTO DEI COSTI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI IRRIGUI PER L’ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER I NUOVI EDIFICI, AI SENSI DELL’ART. 16, COMMA 9, DEL DPR N. 380/2001 E DELL’ART. 48, COMMI 1 E 2, DELLA LR N. 12/2005 - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO REDDITI E VALORI MONETARI PREVISTI DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE PER L’ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO REGIONALE DENOMINATO “INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NATATORI E DEL GHIACCIO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA QUOTA UTENZA GAS DELLO STABILE  DI VIA GROPPI 5, IN LOCAZIONE ALLA FIORDALISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, RELATIVA AL SECONDO SEMESTRE 2021 E PRIMO SEMESTRE 2022. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE PER NR. 5  FIRME DIGITALI. DITTA ARUBA PEC SPA DI PONTE SAN PIETRO (BG). CIG Z0C390F497.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO ANNUALITA’  2021 DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO SEI ANNI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLE UNITÀ DI OFFERTA PER I SERVIZI 0-3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024, ESERCIZIO 2022 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E SMI, DEI SERVIZI DI PRESCUOLA E SORVEGLIANZA SU SCUOLABUS. PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/06/2026.CIG. 94652012F6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEGLI UTENTI DISABILI RD6, RD9 E RD16 INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI. ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONALE DI SUPPORTO ALLA RICOSTRUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DAL 2015 AL 2021 E COSTITUZIONE DEL FONDO PER L’ANNO 2022 DI TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE. CIG: Z413906AE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA LOCALE ASSOCIAZIONE SAN CRISTOFORO ONLUS – GRUPPO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER ATTIVITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTI SOCIALI ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DELLE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL “CONDOMINIO COCEL” DI VIA I MAGGIO N. 3/7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2023. DITTA TIM SPA DI MILANO. CIG Z043909D22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, ANNO 2023. DITTA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES  DI POMEZIA. CIG ZCC3909545.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2022, 2023, 2024 PER CONSUMI COLONNINE AD USO MEZZI COMUNALI LINEA A - CUP: J26G21002440002 CIG: 89041576CD - E MEZZI DESTINATI AL SERVIZIO PUBBLICO LINEA B – J26G21002450002 CIG: 89041576CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSE IN USO ALL’ASSOCIAZIONE SAN CRISTOFORO ONLUS NEL SECONDO SEMESTRE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 31 DICEMBRE 2022 A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (CIG 90545692B7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31 DICEMBRE 2022 A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A BENEFICIO DEI MINORI DISABILI CIG 8707785381.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO SORVEGLIANZA SCUOLABUS. ANNO 2022 CIG 838270E3C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI A SOSTEGNO DELL' OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI AI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO. ISTANZA PROT. N. 38384 DEL 22/07/2022, ISTANZA PROT. N. 42005 DEL 12/08/2022, ISTANZA PROT. N. 47947 DEL 19/09/2022, ISTANZA PROT. N. 68871 DEL 22/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELL’AGGIORNAMENTO CATASTALE RELATIVO ALLE AREE DI CUI AL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO PE 653/2022 (DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 109 DEL 17/10/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO UNIFICATO PER DEPOSITO APPELLO PER RIFORMA DELLA SENTENZA DELLA CTP DI MANTOVA N. 107/2022 DEPOSITATA IL 14/06/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022 PER AVVIO AL RICICLO  – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE AGEVOLATIVE PER IL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) E LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER LE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO CHE UTILIZZANO SPAZI PUBBLICI PER L’ANNO 2022. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCONTO IMU ANNO 2015 E SALDO IMU ANNO 2019. RIVERSAMENTO AI COMUNI DI CASTIGLION FIORENTINO E MEDOLE PER ERRATI VERSAMENTI. ISTANZE PROT. NN. 56288 DEL 28/10/2022 E 56352 DEL 28/10/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024, ESERCIZIO 2022 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024, ESERCIZIO 2022 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISEENET DI CLESIUS SRL INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE SISTEMA DI ISTANZE ON LINE PER CONTRIBUTO UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG Z5D2A56BFC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA PER ENTI PUBBLICI 2021 - LINEA A - PUNTI DI RICARICA PER USO ESCLUSIVO DELLE FLOTTE DI VEICOLI ELETTRICI DEL COMUNE - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE OPERE EDILI APPALTO SPECIFICO N. 10 -  E OPERE ELETTRICHE.  CUP: J26G21002440002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL’OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO I PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL’OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI “AVVISO PUBBLICO ANNO 2022 DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL’OFFERTA FORMATIVA ALLA SCUOLA PRIMARIA PARITARIA DEL NOBILE COLLEGIO VERGINI DI GESÙ. ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “F. GONZAGA PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL’OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO R.G. N. 913/2022 PROMOSSO AVANTI IL TAR DI BRESCIA. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO (CIG Z0138F1714).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA PER ENTI PUBBLICI 2021 - LINEA B - PUNTI DI RICARICA COLLOCATI IN AREE PUBBLICHE DESTINATI AL SERVIZIO PUBBLICO DI RICARICA DEI VEICOLI - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE OPERE EDILI APPALTO SPECIFICI N. 10 ED OPERE ELETTRICHE.  CUP: J26G21002450002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2023 - CIG: ZF138F0663. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA’ A BENEFICIO DEI CITTADINI ID 111/06 E  ID 86/07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM AGLI AVENTI DIRITTO IN LISTA D’ATTESA NELLA GRADUATORIA APPROVATA CON DETERMINA N. 957/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ PER L’ANNO 2022 AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI, AI SENSI DELL’ART. 25 DELLA LEGGE REGIONALE 08 LUGLIO 2016 N. 16. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ CLESIUS SRL DEL SERVIZIO ISEENET PER  LA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE DEL SETTORE  SERVIZI ALLA PERSONA PER IL PERIODO 1/1/2023-31/12/2025 (CIG ZEE38C1494).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI POSTALI PER GLI UFFICI COMUNALI DAL 01/01/2023  AL 31/12/2024  – CODICE CIG ZF738D0738 - DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI NEGOZIABILITÀ GRAVANTI SU IMMOBILE EDIFICATO IN AREA P.E.E.P., GIÀ CONCESSA IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (AREA 15 - FOGLIO 25 MAPPALE 468 SUB. 01 E 02)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” – INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 996 DEL 01/12/2022 DI “APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CUP: J28I21000160001 - IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 11”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL MESSO COMUNALE. DITTA UNIFORMERIA DI BRESCIA. CIG.ZE138EEB86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MESSO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE GARE DESERTE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO E OPERE DA FALEGNAME MEDIANTE LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO ART. 54, COMMA 4 D.LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2022 E STRAORDINARIA 2021 ALLA SOCIETA’ CONSORTILE GAL GARDA E COLLI MANTOVANI ARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, AI SENSI DELL'ART. 44 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 E SS.MM.II. CON DECORRENZA DAL MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 02/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE PER  L'ANNO 2023. DITTA DIP SRL DI CASTEGNATO (BS). CIG Z6D38DBF9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINISTRI RISARCITI SU POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI NR. 2134_002558, A FAVORE DI UNIQA O.V. AG DI VIENNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUSSMANN SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE. ANNO 2022.  CIG 91745939A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ ANNI DIVERSI - RIMBORSO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 917 LEGGE N. 145/2018 – ISTANZA PROT. N. 57368 DEL 04/11/2022 CON RIFERIMENTO PROT. N. 27098/2019 E ISTANZA PROT. N. 60025 DEL 17/11/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA. CIG: 89041576CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI COLLATERALI IN OCCASIONE DEI MERCATINI NATALIZI DELL’8 E 11 DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI E DI FILODIFFUSIONE IN OCCASIONE DEI MERCATINI NATALI DELL’8 E L’11 DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI ALL’APPROVAZIONE DEL “PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E L’ASSOCIAZIONE «SIAMO IN RETE CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-ODV» PER LA COPROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SOCIALIZZANTI PRESSO IL QUARTIERE CINQUE CONTINENTI” PER IL PERIODO 1/1/2023-31/7/2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE DI PROSA 2022/2023 AL TEATRO SOCIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO “LA CORSA DIETRO IL VENTO”. CIG: Z1037E383C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CHIUSURA PARTITA IVA DEL DIRETTORE ARTISTICO DEL TEATRO SOCIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CUP: J28I21000160001 - IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DELL’UTENTE RSA45 PRESSO FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL WEB SERVICE DI ACCESSO ALLA BANCA DATI INI-PEC PER LA POLIZIA LOCALE. CIG ZF338DCD2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024, ESERCIZIO 2022 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA “GAS NATURALE 14" LOTTO 3 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER 24 MESI. CODICE CIG MASTER 8789686658 - CIG DERIVATO: Z6238644BB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATINO DI NATALE E VILLAGGIO DI BABBO NATALE DI DOMENICA 11 DICEMBRE 2022 – AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI MEDIANTE LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI. AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 17 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MUTTI E VIA LONATO - CUP: J21B21004030006. CIG MASTER: 8310542C33. CIG DERIVATO: 9490344F9B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI AUTORITÀ COMPETENTE NELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA AFFERENTE ALLA VARIANTE GENERALE AL PGT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO DELL’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CODICE 10010262 DEL RICHIEDENTE LOCATARIO COD. 55.01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE INTR@PM PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – ANNO 2023. DITTA VERBATEL SRL DI MILANO. CIG. Z9238CDC4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TOTEM "ELIMINA CODE" PER SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI ALLA PERSONA, PERIODO  2023-2024. DITTA TEOM SRL DI AVIGLIANA (TO). CIG. ZB538CDAF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE PER N. 8 TELECAMERE PER LETTURA TARGHE, ANNO 2023. DITTA TECNOSENS  DI BRESCIA. CIG. Z9F38B77FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI ALL'ARCH. PAOLA VISINI PER IL SUPPORTO TECNICO, ECONOMICO-FINANZIARIO, AMMINISTRATIVO ED ORGANIZZATIVO AL RUP PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI COMPLESSI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P.N.R.R.. C.I.G.: 9516687A8B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNO SWITCH PER LA RETE INFORMATICA COMUNALE. DITTA TIER1 DI BRESCIA . CIG Z9F38CD6FD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO IMMOBILE COMUNALE DI VIA GROPPI SEDE DELLA COOPERATIVA “FIORDALISO”. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SISTEMA PER ALLONTANAMENTO VOLATILI. CODICE CUP: J22F20000720004. CODICE CIG: ZF838BCCC2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE DI SERVIZI WEB PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG Z4138CD23E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2022 ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA COLLINE MORENICHE DEL GARDA. IMPEGNO DI SPESA  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA E RELATIVI ALLEGATI PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI D’AUTORE PER LA STAGIONE TEATRALE 2022/2023 E PER GLI EVENTI E MANIFESTAZIONI PROGRAMMATI FINO AL 31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 588/2022 NELLA CAUSA CIVILE R.G. 2225/2020 – RICONOSCIMENTO MAGGIORI SPESE DI LITE A FAVORE DEL LEGALE DI FIDUCIA E ACCERTAMENTO RIFUSIONE SPESE DI CONDANNA A CARICO DELLA CONTROPARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO E DPI PER PERSONALE OPERAIO- CIG: ZAC38AD0E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE  IMPIANTO SOCCORRITORE TEATRO SOCIALE COMUNALE- CIG: ZEE38A6EFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO PER IL QUINQUENNIO 2023-2028 - PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO RIFERITO AGLI EVENTI TRA DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA BOSCO STRADE SRL AD AFFIDARE PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO NELL’AMBITO DEI LAVORI “VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-CICLABILI-MARCIAPIEDI – OPERE DI COMPLETAMENTO”  CUP: J27H21002680004 CIG: 9460735D7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PORTE SEZIONALI MAGAZZINO COMUNALE VIA SOLFERINO N. 18 – CIG: Z1B38AC92D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLE CONVENZIONI DI SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA’ COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA’ GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICA SOFTWARE GESTIONALE SOLO1 PER SPORTELLO SUAP-SUE, ANNO 2023. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG  Z0638B7305</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE. DITTA RGB COMPUTERS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG.Z0038670E9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE ID 127/22 PRESSO LA STRUTTURA PROTETTA CODICE 11 DAL 24/11/2022 AL 4/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): ACCOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE ISTANZA DI RIMBORSO IMU ANNO 2022. ISTANZA PROT. 31102 DEL 15/06/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - INTERVENTI URGENTI PRESSO LA PISCINA COMUNALE” - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE.  CUP: J25F21000130002 - CIG: 885264381A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA ECO MA.JA SRL AD AFFIDARE PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO NELL’AMBITO DEI LAVORI “MANUTENZIONI STRAORDINARIE APPARTAMENTI DI PROPRIETÀ” CUP: J29J21006540001 CIG: 93671733B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTI SPECIFICI  MANUTENZIONE STRORDINARIA IMMOBILI COMUNALI: – OPERE EDILI – APPALTO SPECIFICO N. 14 –  – COD. CIG. FIGLIO ZD538B5F51 – OPERE DA FABBRO E FORNITURA MATERIALE  – APPALTO SPECIFICO N. 5 –  COD. CIG. ZF338B608A  “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - INTERVENTI URGENTI PRESSO LA PISCINA COMUNALE. CODICE CUP:J25F21000130002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE LETTURA E LABORATORIO A TEMA NATALIZIO A CURA DI "IL PICCOLO GIARDINIERE SRL". CIG. Z163895245.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELERISCALDAMENTO A FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA. FINANZIATO DA TEA SPA. ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AL PIANO DI RECUPERO DENOMINATO “PA 518”, PRESA IN CARICO E PATRIMONIALIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO TENDE DEGLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. CIG: ZC9389CEFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI NEGOZIABILITÀ GRAVANTI SU IMMOBILE EDIFICATO SU AREA P.E.E.P., GIÀ CONCESSA IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (AREA 24 - FOGLIO 24 MAPPALE 474 SUB. 01 E 02)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIATTIVAZIONE DELL’IMPIANTO ASCENSORE PRESSO VIA PRETORIO N.11. CIG: ZB738A7B9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO PER 30 GIORNI DI UN DISPOSITIVO PORTATILE PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCITÀ DEI VEICOLI IN TRANSITO. CIG: ZDC38A2483</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO “ GRANDI EVENTI 2022” AL  FUNZIONARIO DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), MEDIANTE LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI DAL 01/01/2023 AL 31/12/2026. CIG: 9405126B7E - CODICE NUTS: ITC4B -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE LAVORI ATTINENTI OPERE EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE LO STRUMENTO DELL'ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER IL PERIODO DI QUARANTOTTO MESI DAL 01/01/2023 AL 31/12/2026  - CIG: 9403704607 - CODICE NUTS: ITC4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LE OPERE DI “VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-CICLABILI-MARCIAPIEDI” - CIG: ZDD3898DCA.  CUP: J27H22003610005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UNA TELECAMERA FACENTE PARTE DEL SISTEMA DI LETTURA TARGHE INSTALLATO SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z5338A1B0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE MEDIANTE FONDO DI CUI ALLA LEGGE 234/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI UTILIZZATE NEGLI UFFICI COMUNALI. DITTA LYRECO ITALIA  SRL DI MILANO. CIG ZB038A0AED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA DI ROMA PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRESSO IL CENTRO DIURNO “SPAZIO VENTI” DI DESENZANO DEL GARDA (BS) DI MINORI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ. (M61) ANNO 2022. (CIG ZDE3662D78).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ESISTENTI TELEFONIA FISSA E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA MOBILE A FAVORE DI TIM SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024, ESERCIZIO 2022 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE  DELL'IMPIANTO AUDIO DELLA SALA CONSILIARE. DITTA E3 ELETTRONICA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG Z0B389F9E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO ADEGUAMENTO INDICE ISTAT DEL PREZZO UNITARIO CHILOMETRICO - CONTRATTO REP. N. 9809/2021 RELATIVO AL SERVIZIO SCUOLABUS –  CIG. 866728128C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO. ANNO 2022. CIG.8707609244.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA RETE CIVICA COMUNALE E SERVIZI CONNESSI PER L'ANNO 2023. DITTA AI4SMARTCITY SRL DI MODENA. CIG. ZC6389B998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L’UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. DITTA PROCED SRL DI CASIER (TV). CIG Z153891340</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA E TARATURA DELL'APPARECCHIO ENVES EVO MVDM 1507, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. CIG:ZA2386B516</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE CONCESSORIO PER L’ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER L’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO PALAZZO ZAPPAGLIA”.  CUP: J28I21000060001. CIG: 9160011833. RINEGOZIAZIONE DEI TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI GRATUITA’ DI SERVIZI CIMITERIALI AI SENSI DELL’ART. 9 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STATO CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE: ACCERTAMENTO REQUISITO DI IDONEITÀ PSICO FISICA ALL’ASSEGNAZIONE DELL’ARMA D’ORDINANZA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PER LA FRUIZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DEL CASTELLO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE -PERCORSI ED AREE DI SOSTA” – OPERE COMPLEMENTARI – SOTTOSERVIZI FUNZIONALI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE.  CUP: J21B19000380004. CIG: Z5A36D1208</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - MISURA B2 - ANNUALITÀ 2021– ESERCIZIO 2022. PAGAMENTO PRIMA TRANCHE AI BENEFICIARI DEI BUONI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO ON LINE: “LA GESTIONE DEGLI ATTACCHI INFORMATICI RANSOMWARE”. CIG: Z743891458</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO DEL COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z23388AE1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 08/11/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AL 31/08/2023 DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO N. 5 DEL 31/01/2019 SOTTOSCRITTO CON MUSICALE ASSOCIAZIONE CULTURALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A BENEDICIO DEL MINORE ID 104/22 PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022. CIG 87069480CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ESONERO DAL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-2023 A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI NN. 244/07, 108/09 E 181/08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO DELL’UTENTE RSA44 PRESSO RSA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO ONLUS DI  ASOLA (MN) – PERIODO 16/11-31/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER L’UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI SEMI-AUTOMATICI ESTERNI (DAE) IN AMBITO EXTRA-OSPEDALIERO PER PERSONALE NON SANITARIO. ANNI 2022 E 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA DI ROMA PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRESSO IL CENTRO DIURNO “SPAZIO VENTI” DI DESENZANO DEL GARDA (BS) DI MINORI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ. (M54) ANNO 2022. (CIG ZDE3662D78).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DELLA PIATTAFORMA WELFAREGOV CON IL PROTOCOLLO INFORMATICO. DITTA CLESIUS SRL DI TRENTO. CIG Z47388A91C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI IN PIANO PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, PER IL PERIODO DI ANNI DUE. DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCONTO TARI 2021. RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CASTIONS DI STRADA PER ERRATO VERSAMENTO. ISTANZA PROT. N. 32091 DEL 20/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO UNIFICATO PER DEPOSITO APPELLO PER RIFORMA DELLA SENTENZA DELLA CTP DI MANTOVA N. 75/2022 DEPOSITATA IL 19/04/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTE DISABILE ID RD41 AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO GESTITO DA FIORDALISO SOC COOP ONLUS  PERIODO 14/11-31/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE SERVIZIO IDRICO ALLOGGI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER TELEFONIA FISSA DELLA DITTA MYNET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO ASCENSORE PRESSO GLI APPARTAMENTI COMUNALI IN VIA ASCOLI N.15. CIG: Z20387A68A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI, AI SENSI DELL'ART. 73 DELLA L.R. 11 MARZO 2005, N 12 – ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DISPOSTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ CONSORTILE CSC CENTRO SERVIZI IMPRESA S.R.L. CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 102 DEL 17/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PER LA FRUIZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DEL CASTELLO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE -PERCORSI ED AREE DI SOSTA” - CUP: J21B19000380004. CIG MASTER: 85674481C0. CIG DERIVATO: 8600497AA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO “IL CUCCIOLO”” - CUP: J28I21000310006. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 01. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO. CIG: 9479346BC6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER L’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO PALAZZO ZAPPAGLIA”. CUP: J28I21000060001. CIG: 947632706E. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI ANNO 2017 – APPROVAZIONE ELENCO DI SOLLECITI/AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO O PARZIALE PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO LIBRI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE MEDIANTE FONDO DI CUI ALLA LEGGE 234/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI ASTA DESERTA ED INDIZIONE DI NUOVA ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELL’AUTOVETTURA ALFA ROMEO 159 TARGATA YA275AD, DI PROPRIETÀ COMUNALE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL, DELLA  FORNITURA, PER L’ANNO 2022, DELLE UNIFORMI DI SERVIZIO E DEI RELATIVI ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE – CIG: ZC13849E43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA AL CAMPIONE E DI TARATURA DELL'AUTOVELOX 104/E IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. CIG: Z8D386805D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO, DIRETTO TRAMITE SINTEL, DEL SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E TARATURA DELLO STRUMENTO VRS EVO L1 MATRICOLA 128, INSTALLATO IN VIA DEL BENACO. CIG: Z14385B71C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DI APPARATI RADIO, DI PROPRIETA' COMUNALE, DALLA TERRAZZA COMUNE DEL CONDOMINIO BELVEDERE GRATTACIELO SITO IN P.LE RESISTENZA  N. 5 -  PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA, EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA D DEL CCNL FUNZIONI LOCALI, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA, EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATICO TECNICO GEOMETRA, CATEGORIA GIURIDICA DEL CCNL FUNZIONI LOCALI, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TECNICO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 493 DEL 7/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOCIETA’ G.R. SISTEMI AUTOMATICI DI APERTURA S.R.L DEGLI ONERI SOSTENUTI PER I PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DALL’ASSESSORE ERICA GAZZURELLI NELLA ANNUALITA’ 2020, 2021 E 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TRE FASCE TRICOLORE. CIG: Z7B386C21B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 31/12/2022 PER PROSECUZIONE INTERVENTI ECONOMICI DI MANTENIMENTO DI UTENTI DISABILI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA – LABORATORI CON FEDERICA BUGLIONI (CIG:Z7A3842041) E FORMAZIONE ALICE BIGLI (CIG:ZF53842012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONI STRAORDINARIE APPARTAMENTI DI PROPRIETÀ”. REIMPUTAZIONE SPESA ED ENTRATA. CUP: J29J21006540001. RECOVERY PLAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI. DITTA RGB COMPUTERS  SNC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG Z0038670E9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO OPERE DI “VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-CICLABILI-MARCIAPIEDI – OPERE DI COMPLEMENTAMENTO”  CUP: J27H21002680004 CIG: 9460735D7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024, ESERCIZIO 2022 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DEL SERVICE IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTE DISABILE ID RD42 AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO GESTITO DA FIORDALISO SOC COOP ONLUS  PERIODO 07/11-31/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL CCNL “GLI APPROFONDIMENTI PER AFFRONTARE IL NUOVO CONTRATTO DELLE FUNZIONI LOCALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER LA CELEBRAZONE DEL 4 NOVEMBRE. CIG: ZDB384C0B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DELL’ IDONEO DEL CONCORSO PUBBLICO, PER CINQUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI, COLLOCATO IN 7^ POSIZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 538 DEL 21/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 16 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MARCIAPIEDI COMUNALI MEDIANTE LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO - CIG. MASTER 8310542C33. CIG DERIVATO: Z2F38579C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN VOUCHER SOCIALE A FAVORE DEL CITTADINO ID 1 BENEFICIARIO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR XI/5791 DEL 21/12/2021 EROGATO DALL’OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO FIORDALISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CIG 8707785381.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO DELL’UTENTE RSA43 PRESSO RSA BEATA PAOLA GESTITA DA IL SORRISO SRL DI VOLTA MANTOVANA (MN) – PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE, A SOGGETTI DIVERSI, DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER L’OBLAZIONE DI VERBALI ELEVATI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI SEI POSTAZIONI DI RIPRESA PER VIDEO SORVEGLIANZA. CIG: Z4A3849E8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI ALL’ARCH. ANTONELLA COMINOTTI PER IL SUPPORTO TECNICO, ECONOMICO-FINANZIARIO, AMMINISTRATIVO ED ORGANIZZATIVO AL RUP PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI COMPLESSI CONNESSI ALL’ATTUAZAIONE DEL P.N.R.R. CIG: 94656662B1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 11 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO ATTREZZATO PER LO SKYFITNESS CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, PRESSO L’AREA VERDE DEL QUARTIERE SAN PIETRO. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE. CUP: J29J21009870006.  CIG MASTER: 82885328FA  CIG FIGLIO Z063763E2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE E RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER VERSAMENTO A REGIONE LOMBARDIA TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI COMUNALI CON SCADENZA 31 OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO PER IL QUINQUENNIO 2023-2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA NIDI GRATIS BONUS REGIONE LOMBARDIA 2022/2023. MODIFICA ACCERTAMENTO  E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ESITI DELLE VERIFICHE SULLE ISTANZE DI REDDITO DI CITTADINANZA IN MERITO ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMIGLIARE DICHIARATO AI FINI ISEE. ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO, ECONOMICO-FINANZIARIO, AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO AL RUP PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI COMPLESSI CONNESSI ALL’ATTUAZIONE DEL PNRR ALLA SOCIETA’ ENTI LOCALI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RELATIVO AD OPERE DI SEGNALETICA E FORNITURA MATERIALE MEDIANTE LO STRUMENTO DELL'ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE D/S (MN) - CIG MASTER: 9325767A60 - CODICE NUTS: ITC4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELLA DITTA TEA RETELUCE SRL. CIG: 5281490076B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE SERVIZIO IDRICO A FAVORE DELLA SOCIETA’ AQA MANTOVA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA A FAVORE DI TIM SPA. CIG: ZCB2E71D38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE ENERGETICA A FAVORE DEL RTI CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA – PEDERZANI IMPIANTI SRL. CIG: 79727644FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA. CIG: ZBD37E4F55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA PROROGA TACITA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON L’INQUILINO ID. 31.01 DELL’ ALLOGGIO SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO DI PROPRIETA’ DELL'ENTE COD. 9153102. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO L’ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IN DATA 15/7/2022 AL N. 37233 PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI MANTOVA. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO (CIG: Z8A3842E5F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA PER IL PAGAMENTO A CONSUNTIVO DEL CANONE PER L’USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) PER GLI ANNI 2019 E 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI IN USO A SERVIZI DIVERSI - CIG: ZC5383DD35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL’ ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA C) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA PER VALUTAZIONE DI PROGETTI SULL’INVARIANZA IDRAULICA NELL’AMBITO DI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA. CIG Z2A381BC73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSUNZIONE IN SERVIZIO DELLA DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 574, AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA 10, DEL CCNL 21/05/2018, A DECORRERE DALL’1/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA, EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATICO, CATEGORIA GIURIDICA C DEL CCNL FUNZIONI LOCALI, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’INCORNICIATURA DEL MANIFESTO DELLA STAGIONE TEATRALE 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER L’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - CUP: J28I21000160001 - CIG: 9452419EE8. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 - FABBISOGNO 2018 – IV ELENCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 - FABBISOGNO 2017 – II ELENCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DEI “LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERO NEOCLASSICO - INGRESSO MONUMENTALE”. CUP: J25G19000190004 CIG: 910396097</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 2 RELATIVO ALL’ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DI TRATTAMENTO ANTIGELO DELLE STRADE, PIAZZE ED AREE PUBBLICHE.  C.I.G. MASTER 89634286C7. C.I.G. DERIVATO: ZA03831BE3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ ANNI DIVERSI - RIMBORSO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 917 LEGGE N. 145/2018 – ISTANZE PROT. NN. 27221 DEL 26/05/2022, 32529 DEL 22/06/2022, 36681 DEL 13/07/2022 E 41863 DEL 11/08/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000) E VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO INDICE ISTAT PER L’ANNO 2022 A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO (ASPAM) -CONTRATTO ATTI NON A REP. N. 988/2018 RELATIVO AL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO FINO AL 31/12/2022 DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO ID M60 PRESSO LA COMUNITA’ OKLAHOMA DI MILANO E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2022/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI SPETTACOLI DELLA RASSEGNA “DOMENICA A TEATRO. PROSA PER LA FAMIGLIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO IMMOBILE COMUNALE DI VIA GROPPI SEDE DELLA COOPERATIVA “FIORDALISO”. CODICE CUP: J22F20000720004. CODICE CIG: 901172785F.   CONCESSIONE  PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER L’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - CUP: J28I21000160001 - CIG: 9437999329. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  DAL 1/1/2023 AL 31/12/2027 – CIG: 9427887A77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA. CIG: 89041576CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA SERVIZIO IDRICO A FAVORE DELLA SOCIETA’ AQA MANTOVA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E SMI, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRESCUOLA E SORVEGLIANZA SU SCUOLABUS. PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/06/2026. (DETERMINA A CONTRARRE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELL’INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL LIBRO “MUOIA IL MALGOVERNO!” DI MASSIMO MAROCCHI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA PER LA NOMINA DEL COMPONENTE ESPERTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO 2022-2027. APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z653816858</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO INDETTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 493 DEL 7/06/2022 - RIAPERTURA DEI TERMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUZIONE DI DUE ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI, CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO INDETTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 492 DEL 7/06/2022 – RIAPERTURA DEI TERMINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AI PRIVATI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI DAGLI STESSI SOSTENUTI PER I PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAI PROPRI DIPENDENTI CHE SONO ANCHE AMMINISTRATORI DELL’ENTE. ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE PEIRODO GENNAIO/GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, MASCHERE, BIGLIETTERIA E SICUREZZA PER IL PUBBLICO, PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E IN ALTRI LUOGHI SEDE DI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE PER IL PERIODO 01/01/2023- 31/05/2026” – CIG MASTER  93732044A2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO DELL’UTENTE RSA38 PRESSO RSA CASA PACE PER L’ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2022. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA MODIFICATIVA NON SUPPLETIVA DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PER LA FRUIZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DEL CASTELLO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE -PERCORSI ED AREE DI SOSTA” CUP: J21B19000380004. CIG MASTER: 85674481C0. CIG DERIVATO: 8600497AA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO CONCLUSIONE PROCEDIMENTI DI GARE RELATIVAMENTE  AI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO ED OPERE DA FALEGNAME E FORNITURA MATERIALE MEDIANTE LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO ON LINE: “I DOCUMENTI INFORMATICI DOPO LE NUOVE LINEE GUIDA AGID”. CIG: Z7537FEB55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO ON LINE BASE SULLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI. CIG: Z1637FEB38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE COD. 10010084 AL RICHIEDENTE ID 95.01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE COD. 10010273 AL RICHIEDENTE ID 96.01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E FORMAZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO  J-IRIDE GESTIONE CONTRATTI. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG Z503803A95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI D’AUTORE PER LA STAGIONE TEATRALE 2022/2023 E PER I CONCERTI E GLI SPETTACOLI ORGANIZZATI NEL CORSO DELL’ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFERIMENTO AL 31/12/2022 DEL TERMINE TEMPORALE DI RIFERIMENTO PER CORRESPONSIONE DIRITTI D’AUTORE A FAVORE DELLA SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DEL MINORE ID 37/196. ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER TELEFONIA FISSA DELLA DITTA MYNET SRL A FAVORE DI TIM SPA E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ESISTENTI A FAVORE DI TIM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO SUBENTRO EREDI NELL’ATTO DI ACQUISIZIONE AREE VIA DOTTORINA  E MODIFICA NUMERO MAPPALI A SEGUITO DI FRAZIONAMENTO/ACCORPAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA PER EVENTI NATALIZI IN PIAZZA UGO DALLÒ E PIAZZA SAN LUIGI. CIG: ZBD37E4F55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI AI MEMBRI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.  IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO, ECONOMICO-FINANZIARIO, AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO AL RUP PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI COMPLESSI CONNESSI ALL’ATTUAZIONE DEL PNRR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMISTICA DEL FIREWALL PER LA  RETE INFORMATICA COMUNALE. DITTA NISCENT DI VIADANA. CIG ZC938034F5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE DI UN’AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA ALL’INTERNO DELL'AREA VERDE DI VIA VALLE SCURA IN LOCALITÀ GROLE AD USO CHIOSCO BAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA VERDE SITA TRA PIAZZA DELLA RESISTENZA, VIALE DUNANT E VIALE EUROPA – PRESA D’ATTO DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108 PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI ANALITICI DELLE INDAGINI EFFETTUATE DURANTE IL PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RELATIVO AD OPERE DA ELETTRICISTA E FORNITURA MATERIALE MEDIANTE LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE D/S (MN) - COD. CIG. MASTER  9319433F63 – CODICE NUTS: ITC4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRAZIONE DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI MEDIANTE BONIFICA ED EVENTUALE MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE, PRECEDUTO DA INDAGINE DI MERCATO APPROVAZIONE LETTERA INVITO ED ALLEGATI. CIG Z8037E49AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RELATIVO AD OPERE DA TINTEGGIATORE E FORNITURA MATERIALE MEDIANTE LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE D/S (MN) - COD. CIG. MASTER  932492103F CODICE NUTS: ITC4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RELATIVO AD OPERE IDRAULICHE E FORNITURA MATERIALE MEDIANTE LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE D/S (MN) - COD. CIG. MASTER  9324874973 CODICE NUTS: ITC4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE LEA PER VERSAMENTO DIRITTI D’AUTORE RELATIVI AL CONCERTO “IL CLASSICO MORGAN” DEL 16 LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 31 DICEMBRE 2022 A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI PER I SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI ADULTI FRAGILI (TUTORING SOCIALE). CIG  8707915EC5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 – ESAMI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. CIG: Z4A37D9B4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALTRO COMUNE PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DEL MINORE COD. 2PI. ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNITÀ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DISPONIBILI NELL’AMBITO TERRITORIALE DI GUIDIZZOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2022/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI SPETTACOLI DELLA STAGIONE DI PROSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 8 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE COD. CIG MASTER 82885328FA – COD. CIG. FIGLIO Z5637E7B25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO DELL’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CODICE 10010529 DEL RICHIEDENTE LOCATARIO COD. 64.01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI, DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PROROGA TECNICA AL 31 OTTOBRE 2022. CIG: 710347984E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTI DI LOCAZIONE E SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DI SFRATTO. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALL’INQUILINO ID 89/UC/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO DELL’UTENTE DISABILE RD39 PESSO IL CDD CHIARA LUCE DI GUIDIZZOLO GESTITO DALLA FONDAZIONE ANFFAS ONLUS DI MANTOVA DAL 04/10/2022. IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INTERVENTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA DISABILITA’ A BENEFICIO DEL CITTADINO ID 75/22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL WEBINAR “SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI: AGGIORNAMENTO NORMATIVO E STRUMENTI OPERATIVI”. CIG Z1037AE144</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELL’INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LO SCALDACUORE” DI PAOLA SCARSI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA UPS INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE - CIG: Z0237D8109</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AD UN NOTAIO PER LA STIPULA DI ATTI DI PERMUTA CON AREE DI PROPRIETÀ PRIVATA PROSPICIENTI LA SEDE STRADALE DI VIA DOTTORINA.  CUP: J27H20001830004 COD. CIG._ Z4637CF291</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA MATERIALE DEL PUBBLICITARIO PER LA “STAGIONE TEATRALE 2022/2023” – COD. CIG: Z6331FA652</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DELL'ADEGUAMENTO DEI PREZZI DEI PASTI DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER SERVIZI COMUNALI ALL'INDICE ISTAT A.S. 2021/2022.  CIG. 7069848F1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N. 8 TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI TERRENI DENOMINATI “LOTTO N. 26” E “LOTTO N. 31” E PRESA D’ATTO DELLA DISERZIONE DEI LOTTI RIMANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE ENTRATE COMUNALI DELL’ENTE - COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - CIG MASTER: 9326060C2A - CODICE NUTS: ITC4B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI MARCA BROTHER   IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI. DITTA ALL SERVICE SMART SRL DI FIUMICINO (RM).  CIG Z3737D4AB0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA  LICENZA SOFTWARE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER E DELLA MANUTENZIONE DI BASE  ANNUALE DEL  SISTEMA DI BACKUP ED ASSISTENZA  INFORMATICA SISTEMISTICA. DITTA TIER1SRL DI BRESCIA. CIG Z9037D405C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 13 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI PER L’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - CUP: J28I21000160001 – CIG FIGLIO: 940878355A. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA SEZIONE DIANA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LE ATTIVITA' RELATIVE AL PIANO PROVINCIALE DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2022. CIG Z2537B3462</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. CIG ZAC37C4DE3.  IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL RINNOVO DEL CERTIFICATO PER N. 4 FIRME DIGITALI REMOTE. DITTA CLANIUS CONSULTING DI CASAPULLA (CE). CIG.Z3A37C6902</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO “FESTA DELLO SPORT 2022”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER L’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - CUP: J28I21000160001 - CIG: 94027323E9. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL COMITATO LOCALE  DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AI SEGGI ELETTORALI DELLE PERSONE CON DISABILITA'I IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. CIG Z3637C459D. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO DI SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE ANNO 2021/2022 - RILEVAZIONE MINORI ENTRATE PER MANCATO UTILIZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA PARERE CONI SUL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI N. 2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLA COPERTURA DEL POLO NATATORIO COMUNALE DI VIA DON MAZZOLARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI ASTA PUBBLICA DELLA VENDITA DI UN VEICOLO DI PROPRIETÀ COMUNALE E INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN’AUTOVETTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON L’EX INQUILINO COD  59.01 CONTRATTO REP. 5 DEL 28/04/2022 DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE CODICE 10010311.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 12 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI – OPERE EDILI E FORNITURA MATERIALE ––  COD. CIG MASTER 82885328FA – COD. CIG. FIGLIO Z1D37AE9AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE DEI FONDI APPARTENENTI ALL’AREA DENOMINATA “CAVA EX PIROSSINA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 11 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE ELETTRICHE - COD. CIG MASTER 8293543032 – COD. CIG. DERIVATO: Z5537ABEEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE PER LA LIQUIDAZIONE DEL SALDO PER REDAZIONE ELABORATO TECNICO NECESSARIO ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE OPERE PUBBLICHE ANNO 2021 DESTINATARIE DELL’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ESTENSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLTURA NELLE CAPPELLE DI FAMIGLIA N. 47 E N. 48 DEL CIMITERO NUOVO, AI SENSI DELL’ART. 59 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STATO CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI PER LE ELEZIONI POLITICHE  DEL 25 SETTEMBRE  2022. DITTA MYO SPA DI POGGIO TORRIANA (RN). CIG ZF03791212.  IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI DA INTERPELLARE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 9107/03 -IMPIANTO CODICE 6873 - AREA CONCESSA IN LOCAZIONE PRESSO CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO (AREA N.4) PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ASPAM, ENTE CAPOFILA DEL PIANO DI ZONA DELL’AMBITO DI GUIDIZZOLO DALL’1.1.2022 DELLA QUOTA TRASFERITA DAL CONSORZIO CO.PRO.SOL. DI MANTOVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI AMBITO “SIL &amp; UP”. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI CONTRATTUALI TECNICO - MANUTENTIVI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER SERVIZI COMUNALI ALL’ING ROBERTO SPAZZINI. CIG Z4E37A65C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024, ESERCIZIO 2022 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO. ANNO SCOLASTICO 2021/2022 CIG. 8707609244. RILEVAZIONE MINORE ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON L’EX INQUILINO COD  43.01 CONTRATTO REP. 9 DEL 28/03/2019 DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE CODICE 10010084.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE PER NR. 5  FIRME DIGITALI. DITTA ARUBA PEC SPA DI PONTE SAN PIETRO (BG). CIG Z6737A7650.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI “AVVISO PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO “UNA TANTUM” A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELERISCALDAMENTO A FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA” FINANZIATO DA TEA SPA DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO TABELLONI PER LE ELEZIONI POLITICHE  DEL 25 SETTEMBRE 2022 (ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA).  DITTA EDIL GROUP DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG ZC437A10E6 . IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI ATTINENTI OPERE EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI MEDIANTE LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54 C. 4 DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, ALL’ENTRATA E ALL’USCITA DEGLI ALUNNI, IN PROSSIMITÀ DI CINQUE SCUOLE, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, NELL’ANNO SCOLASTICO 2022/23 E DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CHE SI SVOLGERANNO SUL TERRITORIO NELL’ANNO SOLARE 2023– CIG: ZB037A4656</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE INFRASTUTTURE DI RICARICA ELETTRICA PER ENTI PUBBLICI 2021 – LINEA A- VIA MAIFRENI – CUP: J26G21002440002 CIG: 89041576CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO DELL’UTENTE RSA43 PRESSO RSA BEATA PAOLA GESTITA DA IL SORRISO SRL DI VOLTA MANTOVANA (MN) – PERIODO 12/09-31/10/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO DELL’ UTENTE DISABILE RD32 PRESSO LA MONGOLFIERA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTE DISABILE RD38 PESSO IL CDD MOSAICO GESTITO DALLA COOP. BUCANEVE DAL 19/09/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PER LA FRUIZIONE DEGLI SPAZI ESTERMNI DEL CASTELLO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE -PERCORSI ED AREE DI SOSTA”. CUP: J21B19000380004. CIG MASTER: 85674481C0. CIG DERIVATO: 8600497AA3 –  CONCESSIONE  PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA SECURITY TRUST.IT SRL AD AFFIDARE PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO NELL’AMBITO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TELECAMERE FISSE PER SORVEGLIANZA DI PARCHI ED AREE REGIONALI PROTETTE. CUPJ29122000260006 E CIG 9353482187</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONI STRAORDINARIE APPARTAMENTI DI PROPRIETÀ”. AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: J29J21006540001 CIG: 93671733B2. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO IMMOBILE COMUNALE DI VIA GROPPI SEDE DELLA COOPERATIVA “FIORDALISO”. CODICE CUP: J22F20000720004. CODICE CIG: 901172785F.   CONCESSIONE  PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI E RELATIVO ACCERTAMENTO. CIG. 8707609244.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER L’AFFRANCAZIONE DI UN ALLOGGIO EDIFICATO IN AREA PEEP GIÀ CONCESSA IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (AREA 20 - FG. 25 MAPP. 513 SUB. 01 E 02)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 30/11//2022 PER PROSECUZIONE INTERVENTI ECONOMICI DI MANTENIMENTO DI UTENTI DISABILI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 31/12/2022 PER PROSECUZIONE INTERVENTI ECONOMICI DI MANTENIMENTO DI UTENTI DISABILI OSPITI IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI PER LE ELEZIONI POLITICHE  DEL 25 SETTEMBRE  2022. DITTA MYO SPA DI POGGIO TORRIANA (RN). CIG ZF03791212.  IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 31/12/2022 PER PROSECUZIONE INTERVENTI ECONOMICI DI MANTENIMENTO DI UTENTI ANZIANI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN VOUCHER SOCIALE A FAVORE DEL CITTADINO ID 20 BENEFICIARIO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR XI/5791 DEL 21/12/2021 EROGATO DALL’OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO SINERGIE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI MANTOVA. CIG 90545692B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 31/12/2022 PER PROSECUZIONE INTERVENTI ECONOMICI DI MANTENIMENTO DI UTENTI MINORI OSPITI IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA DI ROMA PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRESSO IL CENTRO DIURNO “SPAZIO VENTI” DI DESENZANO DEL GARDA (BS) DI MINORI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ. ANNO 2022. (CIG ZDE3662D78).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. CIG.8707609244.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI PER GLI UFFICI COMUNALI 'ANNO 2022. DITTA POSTE ITALIANE SPA DI ROMA . CIG  Z9E340EECF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO RETTA CENTRO RICREATIVO ESTIVO ANNO 2022 CAUSA INFORTUNIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO RETTA CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO 2022 ERRONEAMENTE VERSATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA PROROGA TACITA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON L’INQUILINO ID. 32.01 DELL’ ALLOGGIO SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO DI PROPRIETA’ DELL'ENTE COD. 9153099. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024, ESERCIZIO 2022 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ESISTENTI PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA. CIG: 89041576CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE SERVIZIO IDRICO A FAVORE DELLA DITTA AQA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA CARTA PREPAGATA IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SPORT E MANIFESTAZIONI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI VARI, TEATRO SOCIALE E CUSTODIA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO PALAZZO PASTORE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG MASTER: 817548607A. CIG DERIVATO: 82665225C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. TRIENNIO 2022-2024 CIG: Z0637876D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE AL DETTAGLIO PER LA TINTEGGIATURA DI ALCUNE AULE DELLA SCUOLA MATERNA DI GOZZOLINA – CIG. Z22378853F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E SAPORI MANTOVANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “SCUOLE SICURE 2021-2022” FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO – RETTIFICA IMPORTI DA LIQUIDARE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE SINTEL, DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DI TELECAMERE FISSE PER SORVEGLIANZA DI PARCHI COMUNALI ED AREE REGIONALI PROTETTE.  CUP: J29122000260006 - CIG: 9353482187</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA CITTÀ SANE DELLA QUOTA DI ADESIONE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALTRO COMUNE PER RIMBORSO COSTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DEL MINORE COD. 3PI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LE OPERE DI “VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-CICLABILI-MARCIAPIEDI”  CUP: J27H21002680004 CIG: Z3A376D08B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 1 PER IL SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NEL CORSO DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DEL TITOLO V, PARTE IV DEL D.LGS 152/06  CIG: Z60377A9AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2022 A FAVORE DEL CONSORZIO FORESTALE PADANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE DI SCENOTECNICA PRESSO TEATRO SOCIALE - AFFIDAMENTO PERIODO 2022/2025 - CIG: ZC13759105</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MASCHERE, BIGLIETTERIA E SICUREZZA PER IL PUBBLICO AL TEATRO SOCIALE  FINO AL 31/12/2022 A TEMPO LIBERO SOCIETA' NUOVA COOPERATIVA ONLUS. CIG: ZB229BB7D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE  DELL’IMMOBILE DI VIA GROPPI N.  5 CONCESSO IN LOCAZIONE ALLA FIORDALISO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER IL PERIODO DA LUGLIO 2022 A GIUGNO 2023 ED ADEGUAMENTO DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 31 DICEMBRE 2022 A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A BENEFICIO DI MINORI. CIG 87069480CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA FOSSE SETTICHE PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, CADITOIE STRADALI E CONDOTTE DI SCARICO MEDIANTE LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO - APPALTO SPECIFICO N. 3 CODICE CIG: Z15376C983</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, ALL’ENTRATA E ALL’USCITA DEGLI ALUNNI, IN PROSSIMITÀ DI CINQUE SCUOLE, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, NELL’ANNO SCOLASTICO 2022/23 E DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CHE SI SVOLGERANNO SUL TERRITORIO NELL’ANNO SOLARE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E SMI, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, MASCHERE, BIGLIETTERIA E SICUREZZA PER IL PUBBLICO, PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E IN ALTRI LUOGHI SEDE DI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE PER IL PERIODO 01/01/2023- 31/05/2026. DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO PALCO PER L’EVENTO DELLA STAGIONE MUSICALE ESTATE 2022. CIG ZAF3747A9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E URGENTE DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALMA E SERVIZIO FUNEBRE DI CITTADINO SENZA FISSA DIMORA DECEDUTO SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG Z1B377AD9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STATO CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2022 PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONI STRAORDINARIE APPARTAMENTI DI PROPRIETÀ”. DETERMINA A CONTRARRE. CUP: J29J21006540001 CIG: 93671733B2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA AULE PRESSO SCUOLA SECONDARIA P.C. BESCHI. CIG: ZB53770067</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO PER L’ALIMENTAZIONE DI TELECAMERE PER LA VIDEO SORVEGLIANZA. CIG: Z1A3778DF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024, ESERCIZIO 2022 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA (PEL). DITTA TIM SPA  DI MILANO. CIG ZE9347D056.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE PER L’UTILIZZO SPORTIVO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LEGALE DI FIDUCIA SULL’ESERCIZIO 2022 E CONTESTUALE MINORE SPESA  SULL’ESERCIZIO 2023  A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 82/2022 PRONUNCIATA SUL RICORSO R.G. N. 400/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE SINTEL, DEL SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI DUE APPARATI DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE ATTIVI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG Z2036CA832</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MODIFICA DELL’INDIRIZZO PUBBLICO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE SU ALCUNI APPARECCHI PER LETTURA TARGHE INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG:.Z8C375D9FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO PER BAMBINI E FAMIGLIE “SPETTACOLO… MAGICO”  ALLA DITTA SHOW AND CO SRL UNIPERSONALE. CIG: ZBB371124B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO SPECIFICO N. 11 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO ATTREZZATO PER LO SKYFITNESS CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, PRESSO L’AREA VERDE DEL QUARTIERE SAN PIETRO - (CUP J29J21009870006) (CIG FIGLIO Z063763E2A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO E CORREZIONE ERRORE DI TRASCRIZIONE DEL COSTO ORARIO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI, DISABILI, ADULTI IN DIFFICOLTÀ EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI A FAR TEMPO DAL 01/07/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DA DUSSMANN SRL. ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE ED AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SALE MARINO LAVATO SFUSO PER USO STRADALE – CIG. ZD03763CB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PORZIONE DI CORTILE INTERNO SCUOLA SECONDARIA P.C. BESCHI – CIG: ZD93766272</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA PARERE CONI SUL PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO A CINQUE COPERTO IN ERBA SINTETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IL FAMEDIO DEI CADUTI QUALE LUOGO DI INTERESSE STORICO-CULTURALE NEL PERCORSO DENOMINATO “ECOMUSEO DELLA PACE”. APPROVAZIONE ESITI DI GARE DESERTE - CUP J28C20000130006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PER LA FRUIZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DEL CASTELLO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE -PERCORSI ED AREE DI SOSTA”. CUP: J21B19000380004. CIG MASTER: 85674481C0. CIG DERIVATO: 8600497AA3 –  CONCESSIONE  PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO, E TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA STESSA CATEGORIA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024, ESERCIZI 2022 E 2023(ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 02/08/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>“VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CICLABILI- MARCIAPIEDI – PRIMO STRALCIO 2022” - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE.  CUP: J27H21002800004 CIG: 921716552D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO DI FINE MANDATO SPETTANTE AL SINDACO ENRICO VOLPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO MODIFICA BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL’AFFIDO DEL MINORE M56 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA AULE PRESSO SCUOLA PRIMARIA SAN PIETRO. CIG: Z65375B6F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI N. 8 TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE – APPROVAZIONE BANDO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO TABELLONI PER LE ELEZIONI POLITICHE  DEL 25 SETTEMBRE 2022 (ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA).  DITTA EDIL GROUP DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG . ZC13750AB2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO AULA SCOLASTICA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO P.C. BESCHI. CIG: 9349611712.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO, AI SENSI DELL’ART. 14 DEL CCNL 22/01/2004, CON IL COMUNE DI CASTEL GOFFREDO, FINALIZZATO ALL’UTILIZZO PARZIALE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 588</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO MAGGIORI ONERI RELATIVI ALLA SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE DEI MEZZI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL’ISTITUTO DI SAN SILVESTRO DI CURTATONE (MN). ANNO 2022. CIG: 893731272C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DELL’UTENTE ID 78/22 PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE “CODICE 9”. PERIODO AGOSTO – DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DELL’UTENTE ID 105/21 PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE “CODICE 5” DAL 03/08/2022 AL 31/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO 2022/2024 ATTINENTI ALLA CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ENERGETICA - INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI STABILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI 15. CUP J28H18000260005. CIG MASTER 7834394A71. CIG DERIVATO 79727644FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE ARTISTICO DEL TEATRO SOCIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E DELLE MANIFESTAZIONI MUSICALI PROMOSSE DAL COMUNE PER UN PERIODO DI ANNI TRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON L’UNIONE DEI COMUNI CASTELLI MORENICI PER IL TRASFERIMENTO PRESSO QUESTO ENTE DELLA DIPENDENTE LORO MATRICOLA N. 4 MEDIANTE L’ISTITUTO DELLA MOBILITA’ EX ART. 30, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 165/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE COD. 10010273 AL RICHIEDENTE ID 94.01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI VOUCHER SOCIALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A BENEFICIO DEI MINORI IDENTIFICATI CON CODICE ID 125/19 A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI DI MANTOVA. CIG 87069480CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AL 31/12/2022 DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO N. 5 DEL 31/01/2019  SOTTOSCRITTO CON MUSICALE ASSOCIAZIONE CULTURALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. AGGIORNAMENTO ALBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 25/7/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STRUTTURE PER GLI EVENTI DEL 31 LUGLIO, DELLA “STAGIONE MUSICALE ESTATE” 2022 E PER LA FESTA DELLO SPORT - CIG ZAF3747A9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7B3749CA5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO E  ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO A FAVORE DEL CITTADINO FRAGILE ID 108/20 ACCOLTO PRESSO STRUTTURA PROTETTA DI HOUSING SOCIALE. (CIG Z8737470D1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DELLA PAVIMENTAZIONE AULE SCUOLA PRIMARIA S. PIETRO. CIG: Z333748551</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STESURA DELLA PARTE TECNICA DEL CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI TELECAMERE E DI VERIFICA DEI PRODOTTI INSTALLATI DALLA DITTA FORNITRICE. CIG: Z3F374634B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI AL SERVIZIO DEL POLO NATATORIO COMUNALE - CIG: Z6C3744E16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL CENSIMENTO INFORMATIZZATO DEL PATRIMONIO VERDE ORIZZONTALE COMUNALE. CIG ZBD3734890</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA CONNESSIONE INTERNET WI-FI PER LA BIGLIETTERIA ON LINE ED IL COLLEGAMENTO DI N. 2 GAZEBO ALLA RETE ELETTRICA PER IL CONCERTO DEL 31 LUGLIO 2022 - CIG Z97371E823</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024, ESERCIZIO 2022 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DEI VINCITORI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER CINQUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI, COLLOCATI IN 1^, 2^ E 5^ POSIZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 538 DEL 21/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA DATTO DELL’ADEGUAMENTO ALL’INDICE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO DEL COSTO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI, DISABILI, ADULTI IN DIFFICOLTÀ EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE ARTISTICO DEL TEATRO SOCIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E DELLE MANIFESTAZIONI MUSICALI PROMOSSE DAL COMUNE. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE VALUTATIVA DELLE DOMANDE PRESENTATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO DELLA RASSEGNA “GRANDI EVENTI” CONCERTO “LE DOLENTI NOTE DEL 31 LUGLIO 2022 E BAGNI CHIMICI PER FESTA DELLO SPORT 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - CIG: Z1F3739984. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'UTILIZZO DEL PROGRAMMA J-IRIDE COMMERCIO SU AREA PUBBLICA E FORNITURA SOFTWARE INTERFACCIA TRA LA PROCEDURA CONCILIA E APPARECCHIATURA EVO MVDM PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG ZCB373FDCD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER SUBENTRO ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE) AI DIPENDENTI DELL’UFFICIO ANAGRAFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONI IN MERITO ALL’APPLICABILITÀ DELL’ARTICOLO 31, COMMA 4-BIS, DEL DPR 380/2001 NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 29/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ALIENAZIONE AREE INTERESSATE DAL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO “ATP 20”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE PROTEZIONE INTERNAZIONALE (CIG ZC53739E0F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIANE N. 590 DELL’11/07/2022 “DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI DELL’ENTE PER IL PERIODO 01.10.2022/30.09.2026, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016”. CORREZIONE  ALLEGATO N.3) - REQUISITI DI AMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CEV - “CONSORZIO ENERGIA VENETO” PER QUOTA DI CONTRIBUTO ANNUALE, PREVISTO DALLO STATUTO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL SOGGETTO AGGREGATORE “CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO” PER “L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA UFFICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA, LOTTO 4 (PROVINCE DI PAVIA, LODI, MANTOVA E CREMONA).PERIODO 01/08/2022-31/07/2025. CIG 69055353C1 - CIG DERIVATO 93305938EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI UTENTE M47 DALLA COMUNITA’ LA NOTTOLA GESTITA DALLA QUERCIA SOC. COOP. ONLUS E CONTESTUALE INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA’ CA’MALEONTE DI PALIDANO DI GONZAGA (MN) GESTITA DALLA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA’ SIMPATRIA ONLUS PER IL PERIODO DAL 20/07/2022 AL 30/09/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “LORENZO RODELLA” ALLA SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA I LEVRIERI RUGBY PER IL PERIODO 1.8.2022/31.7.2027. CIG: ZCE37294D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI APPALTO SPECIFICO N. 15 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – INTERVENTI DI “VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CICLABILI – MARCIAPIEDI” - CUP: J27H21002680004. CIG MASTER: 8310542C33 CIG DERIVATO: 9211827020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TABLET COMPLETO DI FIRMA GRAFOMETRICA  PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA  VERBATEL SRL DI MILANO. CIG ZCA373171F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI DI BONIFICA E DI CONTRIBUTI DI IRRIGAZIONE DEI FONDI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER R.L.S. - RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - ORGANIZZATO DA CONSULGROUP SRL - CIG: ZAE3729FCD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISAZIONI IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE N. 577 DEL 4/7/2022, GIUSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 72  DEL 15/7/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA PROROGA TACITA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE CON GLI INQUILINI ID. 33.01 E ID. 25.01 DEGLI ALLOGGI SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO DI PROPRIETA’ DELL'ENTE COD. 9153100 E COD. 9153110. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DISABILI DURANTE IL CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO 2022 A FAVORE DEL MINORE MCRED15.. CIG 8707609244</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO, TRAMITE SINTEL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE, PER IL PERIODO LUGLIO 2022-LUGLIO 2025, DI SEI APPARATI DI LETTURA TARGHE ATTIVI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG: ZA436CA87A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI DUE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE - APPROVAZIONE BANDO DI GARA ED ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) E DELL’ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI, DELLA REALIZZAZIONE DEI CONCERTI DELLA RASSEGNA ESTIVA 2022 “GRANDI EVENTI” E “STAGIONE MUSICALE ESTATE 2022”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024, ESERCIZIO 2022 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INDIZIONE DI PROCEDURA DI SELEZIONE COMPARATIVA, E CONTESTUALE AVVISO PUBBLICO, PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE ARTISTICO DEL TEATRO SOCIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E DELLE MANIFESTAZIONI MUSICALI PROMOSSE DAL COMUNE PER ANNI TRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZF5372131F ABBONAMENTO ANNUALE AL PORTALE 'FORMULA PIU' FULL' DELLA SOCIETA' MYO SPA DI POGGIO TORRIANA (RN). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DEL VINCITORE DEL CORSO PUBBLICO, PER CINQUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI, COLLOCATO IN 3^ POSIZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 538 DEL 21/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DEL VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO INFORMATICO LA CUI GRADUATORIA FINALE DI MERITO E’ STATA APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 445 DEL 24/05/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INTERVENTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA DISABILITA’ A BENEFICIO DEL CITTADINO ID 92/07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEL SERVICE AUDIO E LUCI PER GLI EVENTI DELLA “STAGIONE MUSICALE ESTATE” 2022 E PER LA FESTA DELLO SPORT - CIG Z97371E823</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSE IN USO ALL’ASSOCIAZIONE SAN CRISTOFORO ONLUS NEL PRIMO SEMESTRE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE PER L’EVENTO DEL 16 LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI DELL’ENTE PER IL PERIODO 01.10.2022/30.09.2026,  MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: APRILE/GIUGNO 2022. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER L’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - CUP: J28I21000160001 - CIG: 93161119FE. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO DELLE RASSEGNE “GRANDI EVENTI” E “STAGIONE MUSICALE ESTATE”  2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO – CIG. 9308846EB8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SKYFITNESS NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA VERDE QUARTIERE SAN PIETRO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO ATTREZZATO PER LO SKYFITNESS CON REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI FUNZIONALI PER L’ACCESSIBILITÀ E PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE” - CUP: J29J21009870006  CIG: ZB23715676</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA UTENTI ID 219/09 FINO AL 31/12/2022. CIG Z2834D5719.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2022 PER L’EROGAZIONE DI UN VOUCHER PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DELL’UTENTE ID 77/21. CIG 87069480CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA A CONTRARRE N. 568 DEL 30/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA REDAZIONE DI DIAGNOSI ENERGETICA, NECESSARIA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE “INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NATATORI E DEL GHIACCIO”. CIG: Z9737004C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DEGLI UTENTI ANZIANI ACCOLTI PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DISABILI DURANTE I CENTRI RICREATIVI ESTIVI DIURNI 2022 ORGANIZZATI DAL COMUNE. CIG 8707609244</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3050"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD AGIRE IN GIUDIZIO NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE AVVERSO COMUNICAZIONE DI NON ACCOGLIMENTO PROGETTO ED ESCLUSIONE GRADUATORIA AVVISO PUBBLICO PROT. 48048/21. AFFIDAMENTO INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CALCOLATRICI PROFESSIONALI DA TAVOLO PER UFFICI COMUNALI - CIG: ZA53708705. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024, ESERCIZIO 2022 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO  ED IMPEGNO DI SPESA DEL  SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE DELLE CARTOLINE PER I CITTADINI AIRE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022. DITTA POSTE ITALIANE SPA DI ROMA . CIG Z9E340EECF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER L’INTERVENTO DI “MANUTENZIONI STRAORDINARIE APPARTAMENTI DI PROPRIETÀ” CUP: J29J21006540001 CIG: 92974480CF  IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA IMPRESA VITALI LUIGI SRL AD AFFIDARE PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERO NEOCLASSICO – INGRESSO MONUMENTALE - COD. CUP J25G19000190004 – COD. CIG. 9103960973</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 10 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E FORNITURA MATERIALE - OPERE ELETTRICHE - COD. CIG MASTER 8293543032 – COD. CIG. DERIVATO: ZBF36EDBAE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ECONOMICI DI MANTENIMENTO DEL MINORE ID M59 PRESSO ASSOCIAZIONE BETANIA PER IL PERIODO 04/07-30/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO CENSIMENTO PERMANENTE ISTAT ANNO 2021 AI DIPENDENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO E AI RILEVATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ACCORDI QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54 C. 4 DEL D.LGS. 50/2016, MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “MANUTENZIONI STRAORDINARIE APPARTAMENTI DI PROPRIETA’” - CUP: J29J21006540001. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “SCUOLE SICURE 2021-2022” FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO – LIQUIDAZIONE COMPENSI E RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE.PROGETTO “SCUOLE SICURE 2021-2022” FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO – LIQUIDAZIONE COMPENSI E RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO AGGIORNAMENTO CATASTALE DELLE AREE RICOMPRESE NEL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO “P.A. 522 – EX VENTURELLI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI REGISTRAZIONE  DOMINIO E HOSTING SITI INTERNET WWW.VALORECASTIGLIONE PER 24 MESI. DITTA ARUBA SPA DI PONTE SAN PIETRO (BG) . CIG Z4C36FD12D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EVENTI MUSICALI PREVISTI IN PIAZZALE DELLA REPUBBLICA E PIAZZA SAN LUIGI. CIG DERIVATO: Z9A36DEF38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI VARI, E CUSTODIA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO PALAZZO PASTORE. PROROGA AL 31 LUGLIO 2022. CIG MASTER: 817548607A. CIG DERIVATO: 82665225C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO S.P.A. DI POGGIO TORRIANA (RN). AFFIDAMENTO DIRETTO A’ SENSI ART. 36 C.2 LETTERA A) PER LA FORNITURA DI BUSTE E CARTONCINI PER CONCORSI PUBBLICI. CIG N. Z0E36F5598</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA PER SINISTRO RISARCITO SU POLIZZA RCT/O N. M11829127, A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL’ ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA C) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI  IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI. DITTA ULTRAPROMEDIA SRL DI ROMA.  CIG ZEE36F523D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI PORZIONI DI TERRENO COSTITUENTI L’ATTUALE SEDIME DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA TOSCANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON L’EX INQUILINO COD.  81.01, CONTRATTO REP.  9663/2014, ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DELL’ENTE CODICE 10012622.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI - APPALTO SPECIFICO N. 13 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE - LAVORI STRUTTURALI PER L’ESECUZIONE DEI SOTTOSERVIZI PROPEDEUTICI ALLE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA. CUP: J21E20000240004. CIG MASTER: 8310542C33 CIG DERIVATO: 88545627B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI  MEZZI COMUNALI CON SCADENZA 30 GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO DEGLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. CIG: Z7D36E5F05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VARIAZIONE NUMERO PARTITA IVA DEL CURATORE ARTISTICO   DEL TEATRO SOCIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E DELLE MANIFESTAZIONI MUSICALI NELLE PIAZZE E NEI LUOGHI STORICI DEL PAESE PER IL PERIODO SINO AL 30 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE “AREA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE” E.T.S. E MODIFICA FORNITORE SULL’ IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 57/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER L’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - CUP: J28I21000160001 - CIG: 92888021E7. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 30/09/2022 PER PROSECUZIONE INTERVENTI ECONOMICI DI MANTENIMENTO DI UTENTI DISABILI OSPITI IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA PROROGA TACITA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON L’INQUILINO ID. 20.01 DELL’ALLOGGIO SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO DI PROPRIETA’ DELL'ENTE COD. 9153107. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON L’INQUILINO ID. 78.01 PER L’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETA’ DELL'ENTE COD. 10012561. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE, A SOGGETTI DIVERSI, DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER L’OBLAZIONE DI VERBALI ELEVATI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PER LA FRUIZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DEL CASTELLO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - PERCORSI ED AREE DI SOSTA”. CUP: J21B19000380004. CIG MASTER: 85674481C0. CIG DERIVATO: 8600497AA3 – CONCESSIONE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 30 NOVEMBRE 2022 A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (CIG 90545692B7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30 SETTEMBRE 2022 A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO FIORDALISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A BENEFICIO DEI MINORI DISABILI CIG 8707785381.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI CINQUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO E DELLA GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEL SOTTOIMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 390 DEL 06/05/2022 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER L’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - CUP: J28I21000160001 - CIG: 919506038E. REVOCA IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 30/09/2022 PER PROSECUZIONE INTERVENTI ECONOMICI DI MANTENIMENTO ANZIANI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 30/09/2022 PER PROSECUZIONE INTERVENTI ECONOMICI DI MANTENIMENTO DI UTENTI DISABILI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 30/09/2022 PER PROSECUZIONE INTERVENTI ECONOMICI DI MANTENIMENTO DI UTENTI MINORI OSPITI IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DISABILI DURANTE I CENTRI RICREATIVI ESTIVI DIURNI 2022 ORGANIZZATI DAL COMUNE. CIG 8707609244</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI RISCOSSIONE ATTINENTI AI CONTRIBUTI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE DEI FONDI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE LUDICHE DA DESTINARE ALL’AREA GIOCHI DI PARCO DESENZANI - CIG:  ZD236C1EDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NEL CORSO DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DEL TITOLO V, PARTE IV DEL D.LGS 152/06 MEDIANTE LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO (CIG 925208346C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA VERDE QUARTIERE SAN PIETRO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO ATTREZZATO PER LO SKYFITNESS CON REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI FUNZIONALI PER L’ACCESSIBILITÀ E PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE” - CUP: J29J21009870006. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA CARTA PREPAGATA IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SPORT E MANIFESTAZIONI – IMPEGNO DI SPESA 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z6936D432D - AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DI REGISTRI, ATTI E DOCUMENTI PER LE ANNUALITA’: 2022/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2021 – MODIFICA DEGLI ALLEGATI  DOPO LA CERTIFICAZIONE COVID 2021 AI SENSI DELL’ART. 37-BIS, DEL D.L. N. 21/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO COMUNALE  “MONDOLANDIA” – AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI (CIG Z7B36D732B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 31 AGOSTO 2022 A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI PER I SERVIZI EDUCATIVI A BENEFICIO DI ADULTI FRAGILI (TUTORING SOCIALE). CIG  8707915EC5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PER LA FRUIZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DEL CASTELLO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE -PERCORSI ED AREE DI SOSTA” – OPERE COMPLEMENTARI – SOTTOSERVIZI FUNZIONALI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - CUP: J21B19000380004. CIG: Z5A36D1208</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024, ESERCIZIO 2022 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTE DISABILE RD36 PESSO IL CDD MOSAICO GESTITO DALLA COOP. BUCANEVE DAL 20/06/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/08/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI GIOCHI PRESSO PARCO PASTORE – CIG: Z1A357F325</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI DA INTERPELLARE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022.  IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024, ESERCIZIO 2022 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UN DIRIGENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE, APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 491 DEL 7/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016, DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA SOCIETA’ CONSYLIO S.R.L. AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER L’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - CUP: J28I21000160001 - CIG: 919506038E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE - CIG: Z3A3686FDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO DELL’UTENTE RSA42 PRESSO RSA FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – PERIODO 20/06-30/09/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FESTE ALOISIANE 2022" - AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO E LUCI E ORGANIZZAZIONE CONCERTO "CORI DAL MONDO" DEL 23 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TRE VIDEO REGISTRATORI DI RETE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA. CIG: Z5036C7A4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOCARRO COMUNALE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - CIG: Z3B36BCCFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA PER CANONE DEMANIALE UTILIZZO ACQUA PUBBLICA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINISTRI RISARCITI SU POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI NR. 2134_002558, A FAVORE DI UNIQA O.V. AG DI VIENNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2022 CIG 7069848F1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024, ESERCIZIO 2022 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DA ALTRI COMUNI PER LA NOTIFICA DI ATTI DI COMPETENZA DEL SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI – IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL’IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA GROPPI SEDE DELLA COOP. SOCIALE “FIORDALISO”. CODICE CUP: J22F20000720004. CODICE CIG: Z1836B48FE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI ALLO STUDIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO, ANNO SCOLASTICO 2021/2022, ED AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO ED UNIVERSITARI, ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STUCCATURA DELLA SCALA DI ACCESSO AL FAMEDIO DEI CADUTI - CIG: Z7A369CC83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE AD UN NOTAIO PER REDAZIONE ATTO DI CESSIONE A SEGUITO DI ACCORDO BONARIO NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE DELL'AREA INTERESSATA DALLA ROTATORIA PREVISTA ALL'INTERNO DEL PA DENOMINATO ATP 20 – COD. CIG.  Z1B36B4EB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL PREAVVISO DI CESSIONE DI UN IMMOBILE ARTIGIANALE EDIFICATO IN AREA P.I.P., GIÀ CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE, AI SENSI DELL’ART. 27 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A UN NOTAIO PER LA STIPULA DELL’ATTO DI CESSIONE DI AREE STRADALI IN VIA TOSCANINI. COD. CIG.Z3336B6CB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A UN NOTAIO PER LA TRASCRIZIONE DELLA DELIBERA DI C.C. 29/2022 “ACQUISIZIONE AL DEMANIO COMUNALE DI AREE COSTITUENTI TRATTI DI VIABILITA' - ART. 31, COMMI 21 E 22, DELLA LEGGE N. 448/98”.  COD. CIG Z0C36B4BA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUZIONE DI DUE ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI, CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UN DIRIGENTE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TASSA SUI RIFIUTI – TARI – ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DISABILI DURANTE I CENTRI RICREATIVI ESTIVI DIURNI 2022 ORGANIZZATI DAL COMUNE. CIG 8707609244</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER I SERVIZI COMUNALI. PERIODO 01/07/2022 - 30/06/2027. CIG 91745939A5 – CUP J29I22000220004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ ANNI DIVERSI - RIMBORSO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 917 LEGGE N. 145/2018 – NOTA DEL 28/04/2022 PROT. NS. N. 21403.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI, DELLA REALIZZAZIONE DEI CONCERTI DELLA RASSEGNA ESTIVA 2022 “GRANDI EVENTI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER IL SINDACO E I CONSIGLIERI COMUNALI. DITTA ARUBA SPA DI PONTE SAN PIETRO (BG). CIG Z333664112</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE TECNICO-IDRAULICA DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEI TERRENI DI COMPETENZA DEL CONSORZIO IRRIGUO DI BONIFICA FOSSADONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE M56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ARTURO SIGURTÀ” FINO AL 30/06/2023. CIG: ZC93688C9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO DELL'UTENTE ID RD37 AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA GESTITO DA FIORDALISO SOC COOP ONLUS  PERIODO 01/06-31/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO AREA UBICATA IN ZONA CASTELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI STRATIGRAFICHE PER L’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - CUP: J28I21000160001. CIG: 9258513E9D. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO PER L’EROGAZIONE DI UN VOUCHER PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE ID 101/18. CIG 87069480CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONDIZIONATORI PORTATILI PER UFFICI COMUNALI - CIG: Z033690E95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI BITUME A FREDDO - CIG: Z4436992D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SS. NAZARIO E CELSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA “TAKASHI PAOLO NAGAI – ANNUNCIO DA NAGASAKI” IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI ALOISIANE 2022. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI REGIONALI VOLTI AL CONTENIMENTO DEGLI SFRATTI E DELLA MOROSITA’ INCOLPEVOLE (DGR N. XI/5395/2021) E RELATIVI ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2022 PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SPECIALE DELLO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE . DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG Z44369FABF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INDAGINE SPECIALISTICA E CATALOGAZIONE DELLE SUPERFICI LIGNEE PER L’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO PALAZZO ZAPPAGLIA”. CUP: J28I21000060001. CIG: 9249324F9C. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE SU FIBRA OTTICA DELLE TELECAMERE DI VIDEO SORVEGLIANZA INSTALLATE SUL TERRITORIO CASTIGLIONESE. CIG: Z9B369EAFA E CIG ZB4369EADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA E DI PREVENDITA ON LINE PERIODO 1/7/2022- 30/06/2025. DITTA VIVATICKET SPA DI BOLOGNA . CIG Z24369DE83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DELL’UTENTE RSA38 PRESSO RSA CASA PACE DI MANTOVA GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE SAI DI REGGIO EMILIA– PERIODO 31/05-30/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO. ANNO 2022.  CIG 7069848F1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO OPERE ELETTRICHE RELATIVE ALLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA PER ENTI PUBBLICI 2021 – LINEA A CUP: J26G21002440002 E LINEA B CUP: J26G21002450002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON L’EX INQUILINO COD. 34.01. CONTRATTO REP. 9268 DEL 24/02/2006 ALLOGGIO SAP DI PROPRIETÀ DELL'ENTE CODICE 9153098.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE  (SGATE). RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI BONUS ENERGETICI (ENEL - GAS) E IDRICO. APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, FREQUENTANTI L’ASILO NIDO “IL CUCCIOLO”, LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022. CIG.8707609244.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA V SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MANTOVA ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI AI MEMBRI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022.  ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO ED IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO PRINCIPE IN VISTA DEL TRASFERIMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. CIG: ZF5368B1F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO DELL’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CODICE 10012403 DEL RICHIEDENTE LOCATARIO COD. 72.01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL LOCALE COMITATO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AI SEGGI ELETTORALI DELLE PERSONE CON DISABILITA'I IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022. CIG ZAD368C1D8. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DI NUOVI ELABORATI INERENTI LA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SPAZI ESTERNI DEL CASTELLO CIG Z37368013E. CUP: J21B19000380004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024, ESERCIZIO 2022 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI DUE STRADE BIANCHE DI PROPRIETÀ COMUNALE – CIG: ZB13681B43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO DELL’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CODICE 10012605 DEL RICHIEDENTE LOCATARIO COD. 80.01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PER L’USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) PER L’ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024, ESERCIZI 2022 – 2023 E 2024 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ DI ALLOGGIO EDIFICATO IN AREA PEEP GIÀ CONCESSO IN DIRITTO DI SUPERFICIE E RIMOZIONE DEI RELATIVI VINCOLI DI NEGOZIABILITÀ (AREA 18 - FG. 24 MAPP. 591 SUB. 01 E 02)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI  MEZZI COMUNALI CON SCADENZA 31 MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022. CIG Z59368C1C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI IN USO AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E ALLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG: ZE73685DC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-CICLABILI-MARCIAPIEDI – PRIMO STRALCIO 2022” - CIG: 921716552D  CUP: J27H21002800004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO INFORMATICO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO E DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ECONOMICI DI MANTENIMENTO DEL MINORE ID M57 PRESSO LA COMUNITA’ EDUCATIVA LA NOTTOLA PER IL PERIODO 26/05-31/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SCALA DI ACCESSO AL FAMEDIO DEI CADUTI - CIG: Z153681483</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO ALLOGGIO SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO A FAVORE DELL’INQUILINO ID. 5.01 DALL’ALLOGGIO COD. 9153125 ALL’ALLOGGIO COD. 9153104.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC) – (C.I.G. ZF6367BD1B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA PROROGA TACITA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE CON GLI INQUILINI ID. 6.01 E ID. 37.01 DEGLI ALLOGGI SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO DI PROPRIETA’ DELL'ENTE COD. 9153126 E COD. 9153111. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL’ IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO FIORDALISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (CIG 8707785381) PER IL POTENZIAMENTO DEI VOUCHER SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEI MINORI DISABILI ID 154/13 E 155/20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI CINQUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN’AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA ALL’INTERNO DELL'AREA VERDE DI VIA VALLE SCURA IN LOCALITÀ GROLE AD USO CHIOSCO BAR – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RICAMBI E MANUTENZIONE MOTOSEGHE DI PROPRIETA’ COMUNALE IN USO AL PERSONALE OPERAIO – CIG: Z5E3604953</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI BANDIERE E ACCESSORI PER USO ISTITUZIONALE - CIG: Z533637FEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI FONTANA IN GHISA PER ARREDO PATRIMONIO COMUNALE - CIG: Z43366F9CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MEDIANTE COMPENSAZIONE CREDITI/DEBITI RELATIVAMENTE ALLE SOMME LIQUIDATE CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MANTOVA N. 1181/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO TABELLONI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022.  DITTA EDIL GROUP DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG Z2436716B1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA DI ROMA DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRESSO IL CENTRO DIURNO “SPAZIO VENTI” DI DESENZANO DEL GARDA (BS) DI MINORI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ. (CIG ZDE3662D78).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE RECINZIONE DIVISORIA PRESSO PIANO VASCA PISCINA COMUNALE. CIG: ZC5366F697</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORI PER IL PERSONALE OPERAIO. CIG: Z9B366D7A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON L’EX INQUILINO COD  56.01 CONTRATTO REP. 10 DEL 18/07/2016 DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE CODICE 10010273.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DELL’UTENTE RSA32 PRESSO LA FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI PER IL 1^ SEMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022. RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUZNIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI CINQUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA, PER I DIPENDENTI COMINALI, IN MATERIA DI ANTINCENDIO, PRIMO SOCCORSO E SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI. CIG: ZB73661345</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): ACCOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE ISTANZE DI RIMBORSO IMU ANNI DIVERSI. ISTANZE PROT. 63150 DEL 15.12.2021 – PROT. 65059 DEL 23.12.2021 - PROT. 15739 DEL 28.03.2022 (INTEGRATA CON PROT. 23409 E PROT. 23464 DEL 06.05.2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL WEBINAR “LA SPESA DEI COMUNI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN MATERIA DI MINORI: IL RECUPERO ECONOMICO DALLA FAMIGLIA”. CIG: Z4C3643C3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI STRATIGRAFICHE PER L’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO PALAZZO ZAPPAGLIA”.  CUP: J28I21000060001. CIG: 923393650B. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI 2022 – AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NELL’ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER EMERGENZA COVID 19 RELATIVI AL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL’ISTITUTO DI SAN SILVESTRO DI CURTATONE (MN). CIG: 893731272C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO DELL’UTENTE RSA27 PRESSO LA RSA FONDAZIONE CONTESSA RIZZINI ONLUS PER IL 1^ SEMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER IL SINDACO E I CONSIGLIERI COMUNALI. DITTA ARUBA  SPA DI PONTE SAN PIETRO (BG). CIG Z333664112.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CUP) - RIMBORSO AI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO - ISTANZA PROT. 62781 DEL 13/12/2021 – ISTANZA PROT. 6719 DEL 09/02/2022 - ISTANZA PROT. 22947 DEL 04/05/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICA SRL - RIDETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI IN ESSERE PER L’ANNO 2021 A CAUSA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA RASSEGNA MUSICALE ESTATE 2022 E PER I GRANDI EVENTI 2022. CIG: Z623658AA0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO DELL’UTENTE RSA41 PRESSO RSA CASA FAMIGLIA MADRE COLOMBA GABRIEL DI SOLFERINO – PERIODO 20/05-30/09/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE COMPENSO A FAVORE DEL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO NOMINATO DAL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI MANTOVA NELLA CAUSA CIVILE R.G. N. 1673/2017- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE ED ELIMINAZIONE DELLE SPECIE INFESTANTI SU AREA COMUNALE IN PROSSIMITÀ DI MANUFATTI STORICI ED ARCHEOLOGICI PRESSO IL CASTELLO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – (C.I.G ZC7364BD7A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ DI ALLOGGIO E GARAGE EDIFICATI IN AREA PEEP GIÀ CONCESSI IN DIRITTO DI SUPERFICIE E RIMOZIONE DEI RELATIVI VINCOLI DI NEGOZIABILITÀ (AREA 21 A – FG 7 MAPP. 327 SUB. 02 E 21 E MAPP. 477 SUB. 02)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA PRESSO IL GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CON FORNITURA E POSA DI UN NUOVO CONTATORE PER USO IRRIGUO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI AI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO. ISTANZA PROT. N. 10484 DEL 01.03.2022 (INTEGRATA CON PROT. N. 16279 DEL 30.03.2022) E ISTANZA PROT. N. 16639 DEL 31.03.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E L’ASSOCIAZIONE GEMELLAGGI CITTA’ DI SAN LUIGI E DELLA CROCE ROSSA PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI TRA LE CITTA’ GEMELLATE DAL 1° MAGGIO 2022 AL 31/07/2025. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022. RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE SPAZI PER PROPAGANDA REFERENDARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI SOCIALI DI VIA NENNI FINO AL 30.3.2025 AI RICHIEDENTI ISTANZE PROT. N. 21719/2022, PROT. N. 22253/2022, PROT. N. 22269/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE PER NR. 5  FIRME DIGITALI. DITTA ARUBA PEC SPA DI PONTE SAN PIETRO (BG). CIG Z50365976C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022. INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI ALLO STUDIO A STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ED A STUDENTI UNIVERSITARI RESIDENTI A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE RELATIVAMENTE ALL’ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO “TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO SAPERE SUL BITCOIN (MA NON AVETE MAI OSATO CHIEDERE)” CON IL CONSULENTE INFORMATICO DOTT. MARCO CROTTA. CIG: Z0C3641084</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 15 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – INTERVENTI DI “VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CICLABILI – MARCIAPIEDI”- CUP: J27H21002680004. CIG MASTER: 8310542C33 CIG DERIVATO: 9211827020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ENTE CAPOFILA DEL PIANO DI ZONA DELL’AMBITO DI GUIDIZZOLO DELLA QUOTA CAPITARIA ANNO 2022 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ASPAM, ENTE CAPOFILA DEL PIANO DI ZONA DELL’AMBITO DI GUIDIZZOLO DALL’1.1.2022 DELLE QUOTE ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI CASTIGLIONE DELL’UNIONE DEI COLLI MANTOVANI. PRESA D’ATTO ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI NELL’AMBITO DELLA CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA RETE PIEZOMETRICA PREVISTA NELL’AREA CAMPO CARDONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI IDROCHIMICA DELLA RETE PIEZOMETRICA PRESENTE NELL’AREA “CAMPO CARDONE” – (C.I.G Z04364D07E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022. DITTA MYO SPA DI POGGIO TORRIANA (RN). CIG Z3D36485A7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER L’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - CUP: J28I21000160001 - CIG: 919506038E. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA ANNO 2022 E 2023. CIG: 89041576CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA VALCOPERTURE SRL AD AFFIDARE PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI INTERVENTI URGENTI PRESSO LA PISCINA COMUNALE COD. CUP J25F21000130002 – COD. CIG. 885264381A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL’ IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO FONDAZIONE INNOCENTA ZANETTI E ANGELO COMINELLI ONLUS (CIG. 90545692B7) PER ASSEGNAZIONE NUOVI VOUCHER SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI MISURA B2 DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE EX DGR XI-4138/2020 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024, ESERCIZIO 2022 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI FORMULAZIONE/REDAZIONE PARERI NELLE MATERIE DEI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA DI INTERESSE DEL COMUNE” PER ANNI UNO (CIG Z373643E6C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL’ ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA C) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE RIDETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO ECONOMICO DELLA CONCESSIONE DEL POLO NATATORIO COMUNALE “SAN PIETRO” A CAUSA DELLA PANDEMIA DA COVID 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL WEBINAR “IL NUOVO CCNL FUNZIONI LOCALI”. CIG: Z383634993</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL WEBINAR “FOCUS SUGLI ASPETTI OPERATIVI DEL PNRR”. CIG: Z4C363442E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO DELL’UTENTE RSA40 PRESSO LA RSA FONDAZIONE SAN BIAGIO ONLUS DI CAVRIANA. PERIODO 09/05/2022-30/09/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON L’EX INQUILINO COD.  38.01 CONTRATTO REP.  12/2018 ALLOGGIO SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO DI PROPRIETÀ DELL’ENTE CODICE 9153097.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI NELLA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN' APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI (PERIODO 2017-2021).   DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA DI MILANO CIG CONSIP 65109638A2 CIG DERIVATO Z851BF3ADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 03/05/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI CINQUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL CORSO DI QUALIFICAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO DI CUI ALL’ART. 139 DEL D.LGS 30.04.1992, CIG:Z4F3639177</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LETTURA “LA PICCOLA ODISSEA” DI E CON MATTEO CARNEVALI A FAVORE DEGLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO INCARICO CIG: Z4C35F4783</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” - CUP: J28I21000160001. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022. COSTITUZONE DELL'UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI VESTIARIO  PER IL PERSONALE OPERAIO - CIG: Z7D3621E80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE - CIG: Z373633E85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PREAVVISI PER L’ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE33602C76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURA PER L’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO PALAZZO ZAPPAGLIA”.  CUP: J28I21000060001. CIG: 9209869055. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RICAMBI E MANUTENZIONE MOTOSEGHE DI PROPRIETA’ COMUNALE IN USO AL PERSONALE OPERAIO. CIG: Z5E3604953</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - APPALTO SPECIFICO N. 10 –  INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA PER ENTI PUBBLICI 2021 – LINEA A CUP: J26G21002440002 E LINEA B CUP: J26G21002450002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 10 - REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE NEL CIMITERO NUOVO NECESSARIA PER LA REALIZZAZIONE DI VIALETTI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE- APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE - C.U.P. J21B21002470004 – CIG FIGLIO: 88157223EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI MATERIALE DERIVANTE DA INDAGINI AMBIENTALI - (CIG Z11361F4A5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 2 PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PULIZIA FOSSE SETTICHE PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG: ZC536301C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI FORMAZIONE PER BIBLIOTECARI – AFFIDAMENTO INCARICO DI DOCENZA ALLA DOTT.SSA MARIA STELLA RASETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL’ ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA C) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI PRE SCUOLA ANNO 2022. CIG 838270E3C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024, ESERCIZIO 2022 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO INFORMATICO, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DELL’UTENTE ID 64/18 PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA “CODICE 11” DAL 01/05/2022 AL 31/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE  INTEGRAZIONI PRESTAZIONI CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 106 C.12 DEL D.LGS 50/2016 - CIG: Z9C2DFA758</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI INSTALLATI PRESSO IMMOBILI E AREE COMUNALI - TRIENNIO 2022-2024. CIG: ZF03624F25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI VARI, TEATRO SOCIALE E CUSTODIA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO PALAZZO PASTORE. INTEGRAZIONE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 106, C. 12 DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG MASTER: 817548607A. CIG DERIVATO: 82665225C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E ASPAM - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO – PER LA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI DIURNI (CRED). ANNI 2022-2023-2024 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA CONFIGURAZIONE DI NUOVI SERVIZI PER L'APPLICATIVO SICR@WEB. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG Z56361FF66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI ANALISI PER L’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO PALAZZO ZAPPAGLIA”.  CUP: J28I21000060001. CIG: 920187182A. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI  MEZZI COMUNALI CON SCADENZA 30 APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO INFORMATICO. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL RICHIEDENTE DELLA DOMANDA PROT. N. 17350/2022 DELL’ORTO SOCIALE N. 2 DI VIA LORCA FINO AL 30.3.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DI REGISTRI, DOCUMENTI ED ATTI. PERIODO: MAGGIO 2022/DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNI 2022/2023/2024 POLIZZA INFORTUNI PER VOLONTARI CIVICI E LIQUIDAZIONE RATA PREMIO SCADENZA 30.04.2023 (CIG 8678678FA2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA LONATO (PISTA CICLOPEDONALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINO IN DIFFICOLTÀ. DOMANDA ESAMINATA NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 21/04/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER L’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO PALAZZO ZAPPAGLIA”.  CUP: J28I21000060001. CIG: 9160011833. IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA RACCHETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DI UNA RELAZIONE AGRONOMICA/FORESTALE RELATIVA ALLO STATO DELLE FORMAZIONI BOSCATE SITUATE NEI PRESSI DELL'OSPEDALE SAN PELLEGRINO. CIG Z8C3616550</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ORDANINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTORINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PAIASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO DELL’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CODICE 10010311 DEL RICHIEDENTE LOCATARIO COD. 59.01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI FOTOCAMERA DIGITALE DA DESTINARE ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG: Z67360682F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTORINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO DELL’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CODICE 10012415 DEL RICHIEDENTE LOCATARIO COD. 73.01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA RACCHETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 2° AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI IDONEI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELTIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA TEATRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE IN USO AI SERVIZI SOCIALI 500L E SERVIZIO DI RIPARAZIONE CARROZZERIA MEZZO COMUNALE VOLKSWAGEN CARAVELLE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE - CIG: ZBC3557F30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA MANTOVANA VECCHIA, LATERALE CHE CONDUCE IN VIA DOTTORINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CROCE ROSSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CARAFFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA PROROGA TACITA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON L’INQUILINO ID. 63.01 PER L’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETA’ DELL'ENTE COD. 10010526. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA PROROGA TACITA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON L’INQUILINO ID. 21.01 PER L’ALLOGGIO SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO DI PROPRIETA’ DELL'ENTE COD. 19231548. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANE PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRTE IN VIA STAFFOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO PALAZZO ZAPPAGLIA” - CUP: J28I21000060001. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA RECOVERY PLAN N. 01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA’ “CK HUTCHISON NETWORKS S.P.A.” IN “CELLNEX ITALIA S.P.A.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 31/07/2022 PER PROSECUZIONE INTERVENTI ECONOMICI DI MANTENIMENTO DI UTENTI MINORI OSPITI IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CHIASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PRETORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AL RUP NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN ESSERE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CODICE  CIG: Z95360DD7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ASCOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INTERVENTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA DISABILITA’ A BENEFICIO DEL CITTADINO ID 307/07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA RACCHETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE A FAVORE DELL’AUSER CASTIGLIONE CLUB ANNI D’ARGENTO APS SOSTENUTE NELL’ ANNO 2022 PER I SOCI VOLONTARI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PORTA LAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CHIASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA VARCHI, AMBULANZA E NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER LA MANIFESTAZIONE “MADRE TERRA 2022” IN PROGRAMMA NEI GIORNI 22-23-24 APRILE 2022 AL PARCO DESENZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA PROF.SSA ILARIA PERONI PER LA REALIZZAZIONE DI UN “LABORATORIO DI POESIA” NELLE GIORNATE DEL 23 APRILE E DEL 7 MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI FERMATI, SEQUESTRATI O CONFISCATI, SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DALL’ART. 214 DEL CODICE DELLA STRADA. CIG: ZFA3606896 E CIG:Z9D3606903.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GERRA E SAN VILETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI STRUMENTI PER LA POLIZIA LOCALE.CIG:Z253606CF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA FICHETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA RACCHETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER LA CELEBRAZONE DEL 25 APRILE. CIG: Z8935C6112</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEL SERVICE AUDIO/LUCI PER LA MANIFESTAZIONE “MADRE TERRA 2022” IN PROGRAMMA NEI GIORNI 22-23-24 APRILE 2022 AL PARCO DESENZANI E PER LA COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE NELLA CHIESA "FAMEDIO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA NOBILI PASTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONFEZIONI DI INSETTICIDA ANTILARVALE CONTRO LE ZANZARE AD USO DOMESTICO PER LA DISTRIBUZIONE AI CITTADINI – ANNO 2022 (C.I.G. Z733601DF6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DOPPIO SENSO DI MARCIA SENZA SEMAFORO MOBILE IN VIA P. F. GONZAGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE TEMPI DI REGOLAZIONE SEMAFORICA SU N. 2 RILEVATORI INSTALLATI SU STRADE COMUNALI. CIG: ZE935F9FE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA F. GONZAGA E VIA RACCHETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE PER L’ASSORBIMENTO DI LIQUIDI - CIG: ZC235D88D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NELLE VIE CAMPASSO, DOTTORINA, ALDO MORO, BARZIZZA E NAPOLEONE BONAPARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MAZZINI INTERSEZIONE CON VIA DUNANT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA RACCHETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO STRUTTURE PER LA MANIFESTAZIONE "MADRE TERRA 2022" IN PROGRAMMA IL 22-23-24 APRILE 2022 AL PARCO DESENZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI LIBRO PER LA PREMIAZIONE DEI VINCITORI DEL CONCORSO “VOLO TRA LE RIGHE: IL CONCORSO CHE PREMIA I GIOVANI LETTORI” VIII EDIZIONE 2020-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIALE EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BAITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO ALLA SEZIONE  TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CASTIGLIONE D/ STIVIERE DELLA TENUTA DI UN CORSO DI TIRO PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE CIG: Z8D35F747C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NELLE VIE MAZZINI E TASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DEI DUE OPERAI VINCITORI DEL CONCORSO PUBBLICO DI CUI ALLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 213 DEL 14/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NELLE VIE MONTEVERDI, ROSSINI E DONIZZETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO RINUNCIA CONCESSIONE CAPPELLE DI FAMIGLIA N. 16 E N. 19 DEL CIMITERO VECCHIO ED ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI CONCESSIONE CAPPELLA DI FAMIGLIA N. 43 DEL CIMITERO VECCHIO DA PARTE DELLE SIGNORE: CODICE  SD05/22 E CODICE SD06/22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024, ESERCIZIO 2022 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA TOSCANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: GENNAIO/MARZO 2022. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PONCHIELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA FINZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AL 31.7.2022 DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO N. 5 DEL 31.01.2019  CON MUSICALE ASSOCIAZIONE CULTURALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZI INFORMATIVI DESTINATI ALLA PROMOZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI SUL MENSILE GARDA NOTIZIE – ANNO 2022 – CIG ZB835CAE73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA VALERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - INTERVENTI URGENTI PRESSO LA PISCINA COMUNALE. CODICE CUP: J25F21000130002. CODICE CIG: 885264381A - CONCESSIONE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BERTAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 05/04/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA G. MARCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA PER ISTRUTTORIA TECNICA DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA. CIG Z5A35DAE82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA ZANARDELLI, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MORANDI E P.LE SAN PIO X°</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA RACCHETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE PER IL PAGAMENTO A CONSUNTIVO DEL CANONE ARRETRATO ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SINIGAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA UGO DALLO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARI  PER AVVIO AL RICICLO  ANNO 2021 -  LIQUIDAZIONE ISTANZE PRESENTATE AI SENSI DELL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA UGO DALLO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A BENEFICIO DEI MINORI IDENTIFICATI CON CODICE COD. ID 86/12B, 133/19 E 07/16. CIG 87069480CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 281 DEL 31/03/2022, AVENTE AD OGGETTO “IMPEGNI DI SPESA PER LA STAMPA, CONSEGNA E DISTRIBUZIONE DELL’OPUSCOLO DENOMINATO ”BILANCIO DI MANDATO 2017-2022”. CIG: ZC835D5971, ZC935D59B6”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PORTA LAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA FICHETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE PER L’ASSORBIMENTO DI LIQUIDI - CIG: ZC235D88D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER IL COLLAUDO IN CORSO D’OPERA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE DAL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO “PA 522 - EX VENTURELLI” – CIG Z7835D72F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI GARA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E SMI, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER I SERVIZI COMUNALI. PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/06/2027. DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CURIEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DEL VINCITORE DEL CORSO PUBBLICO, PER ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI, COLLOCATO IN 3^ POSIZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1034 DEL 17/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO, E TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA STESSA CATEGORIA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024, ESERCIZIO 2022 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA N. PASTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ORDANINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER LA STAMPA, CONSEGNA E DISTRIBUZIONE DELL’OPUSCOLO DENOMINATO ”BILANCIO DI MANDATO 2017-2022”. CIG: ZC835D5971, ZC935D59B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE - CIG: ZBE35C23DC. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISSUASORE DI VELOCITÀ IN VIA SAN VILETTO, 17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ORDANINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO DELL’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CODICE 10010280 DEL RICHIEDENTE LOCATARIO COD. 57.01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO DELL’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CODICE 10010287 DEL RICHIEDENTE LOCATARIO COD. 58.01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA C. BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA LEONARDO DA VINCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA PROROGA TACITA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE CON GLI INQUILINI ID. 23.01 E ID. 24.01 DEGLI ALLOGGI SAP DI PROPRIETA’ DELL'ENTE COD. 9153122 E COD. 9153103. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COORDINATORE RESPONSABILE PER LE ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO DI  SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA C. BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CONTRASSEGNI PER PARCHEGGIO DISABILI - CIG: Z9A35BC3E0. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MARTA TANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GALVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI SOCIALI DELLE AREE ORTIVE DI VIA NENNI E VIA LORCA PER IL TRIENNIO 31.3.2022/30.3.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SINIGAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE ALLA RETE BIBLIOTECARIA MANTOVANA (RBM) ANNO 2022 DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITE 30 KM/H NELLE VIE SERIOLA E SAN VIGILIO, TRATTI ADIACENTI VIA CAVALLARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CHIASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA POLIZIA LOCALE. CIG:ZD635C8D5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – POSTICIPO ATTIVAZIONE AL 01/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ “AD OCCHI APERTI” SNC DELLA REALIZZAZIONE DELL’INCONTRO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI “IL LIBRO NELLA GIUNGLA DAL GIARDINO AL MONDO”. CIG: Z5F353C27B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DEI MOREI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLE CONVENZIONI DI SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA’ COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA’ GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NELLE VIE FOSSADONE E DELL'IMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SINIGAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI TRIBUNA COPERTA PRESSO IL CAMPO IN ERBA SINTETICA – CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. CIG:  ZCA3572B81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO DEL 13 DICEMBRE 2021. APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL VICOLO PROSPICIENTE L'INGRESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI V.LE MAIFRENI DURANTE L'ENTRATA DEGLI STUDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA G. MARCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DELL’UTENTE RSA38 PRESSO RSA CASA PACE DI MANTOVA GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE SAI DI REGGIO EMILIA– PERIODO DAL 01/04/2022 AL 30/05/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERO NEOCLASSICO - INGRESSO MONUMENTALE AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP: J25G19000190004 CIG: 9103960973</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NELLE VIE VALLE SCURA E MONTI SOLIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI MISURA B2 CITTADINO ID 29 ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30 GIUGNO 2022 PER ACCOGLIENZA UTENTE ID 104/18 IN STRUTTURA PROTETTA “CODICE  9” - CIG: ZA434B2560.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BOTTEGHINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MAESTRI DEL LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 22/03/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTORINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SACCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE  A MEZZO PEC DI DOCUMENTI TRIBUTARI  PER IL RUOLO TARI 2022. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANEGELO DI ROMAGNA (RN). CIG ZBA35C18FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL BENEFICIO DI RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO ALLA RIFUSIONE SPESE DI LITE PREVISTE DALLA SENTENZA N. 972/2021 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MANTOVA. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA VALLE SCURA, VIA DELLE TEODORE E VIA MONTI SOLIVI PER MANIFESTAZIONE RELIGIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA ORDINANZA SINDACALE N. 217 DEL 03/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO AD OPPONENDUM NEL RICORSO R.G. N. 235/2022 PROMOSSO DALLA DITTA VALLI SPA AVANTI IL TAR DI BRESCIA. AFFIDAMENTO INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE E TUTELA IN GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA ORDINANZA SINDACALE N. 218 DEL 03/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE NUOVO AVVISO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI UN'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA ALL'INTERNO DELL'AREA VERDE DI VIA VALLE SCURA IN LOCALITÀ GROLE PER L'INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO BAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIALE BOSCHETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE GRATUITA DI GASOLIO CONTENUTO IN IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO PRIVATO ACQUISITI A SEGUITO DI CONFISCA AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PIETRO NENNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA PER I LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PER LA FRUIZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DEL CASTELLO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE -PERCORSI ED AREE DI SOSTA”  CUP: J21B19000380004 CIG: Z8535A6FE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - INTERVENTI URGENTI PRESSO LA PISCINA COMUNALE. CODICE CUP: J25F21000130002. CODICE CIG: 885264381A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA FENILAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER IL COLLAUDO IN CORSO D'OPERA DELL’INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA MAZZINI E VIA DUNANT NELL’AMBITO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO ATP 20 – CIG Z2435B606B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SIGURTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO “SAN PIETRO” - NUOVO CAMPO DI CALCIO SINTETICO. OMOLOGA CAMPO IN ERBA ARTIFICIALE -  CODICE F.I.G.C. 2803, VIA MUTTI – CUP J25B17000070004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CHIASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA POMERIDIANA, DI MARTEDÌ E GIOVEDÌ, NEL TRATTO ANTISTANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI GOZZOLINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO NEL RICORSO R.G. 29/2022 PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI MANTOVA. (CIG ZC635BA2A2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SCUOLA HOLDEN SRL DI TORINO DELLA REALIZZAZIONE DI UN INCONTRO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI. CIG: Z6D358BAFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ ANNI DIVERSI - RIMBORSO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 917 LEGGE N. 145/2018 – ISTANZE RELATIVE AL PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.12.2021 ISTANZE PROT. 51985 DEL 18.10.2021 – PROT. 59684 DEL 25.11.2021 - PROT. 59917 DEL 29.11.2021 E PROT. 60077 DEL 29.11.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PIRANDELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BEZZECCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024, ESERCIZIO 2022 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MARTIRI DELLE FOIBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE SPA, IN QUALITÀ DI GESTORE DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE, DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E ASSIMILATI E COMUNICAZIONI CONNESSE, E DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, ANCHE ALL’ESTERO, PER IL PERIODO 25.03.2022 - 31.12.2022. CIG:91448790E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE E PROLUNGAMENTO DEL SENSO UNICO IN VIA SINIGAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ DI ALLOGGIO EDIFICATO IN AREA PEEP GIÀ CONCESSO IN DIRITTO DI SUPERFICIE E RIMOZIONE DEI RELATIVI VINCOLI DI NEGOZIABILITÀ (AREA 19 - FG. 25 MAPP. 410 SUB. 01 E 02)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE IN VIA SINIGAGLIA, TRATTO COMPRESO TRA VIA BOTTURI E VIA BATTISTI CON CONTESTUALE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ DI ALLOGGIO EDIFICATO IN AREA PEEP GIÀ CONCESSO IN DIRITTO DI SUPERFICIE E RIMOZIONE DEI RELATIVI VINCOLI DI NEGOZIABILITÀ (AREA 18 - FG. 24 MAPP. 576 SUB. 01 E 02)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SINIGAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E TRIBUNA DEL NUOVO CAMPO DI CALCIO SINTETICO NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO SECONDO STRALCIO – PAGAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI PER RILASCIO PARERE IN LINEA TECNICO SPORTIVA AL CONI - COMITATO REGIONALE REGIONE LOMBARDIA. CUP: J27B20000650002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ALBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’A.N.P.I. PER REVOCA ALL’UTILIZZO DELLA SALA CIVICA DI PALAZZO MENGHINI DEL 17/02/2022. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024, ESERCIZIO 2022 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DELLA ZONA INDUSTRIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA, PER MERO ERRORE, MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N.223 DEL 16/03/2022 “AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI TRAMITE SINTEL, DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DI DUE POSTAZIONI DI RIPRESA. CUP J29J21014560001 – CIG Z9E35976B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PARCHEGGIO ANTISTANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI SAN PIETRO IN VIA LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRATTO DI VIA DOTTORINA, ANTISTANTE L'ENTRATA DELLE SCUOLA PRIMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE COMBINATORE TELEFONICO ASCENSORE PRESSO PALAZZO MENGHINI. CIG: Z7235970BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE TERNA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI TARGA AHA381 - CIG: ZE5359E6FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PERATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI SOCIALI PER IL TRIENNIO 31/3/2022-30/3/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO DELL’UTENTE RSA39 PRESSO RSA CASA MIA VERDELLO (BG) GESTITA DA VERDELLO SRL DI TORINO – PERIODO 18/03/2022-30/06/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MARCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DALL’UTENTE RSA35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DON MAZZOLARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIALE MAIFRENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ DI UNA PORZIONE DI AREA RICOMPRESA NEL PEEP GIÀ CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE ED ELIMINAZIONE DEI RELATIVI VINCOLI DI NEGOZIABILITÀ (AREA 25 - FG. 27 MAPP. 411 SUB. 01 E 02)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CHIASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI PRE SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. CIG 838270E3C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MACOMETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER L’AFFRANCAZIONE DI UN ALLOGGIO EDIFICATO IN AREA PEEP GIÀ CONCESSO IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (AREA 29 - FG. 25 MAPP. 823 SUB. 8 E 16)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 4 RELATIVO ALL’ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI CONOSCITIVE E DI DOCUMENTAZIONE SU BENI ARTISTICI VINCOLATI  PRESSO  “PALAZZO PRINCIPE”  -  CIG: ZDF359CAE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CARAFFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA CORRETTA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA INCARICATA DEL SERVIZIO DI AUTORIPARAZIONE, GOMMISTA E CARROZZERIA  DEI MEZZI COMUNALI  - CIG: ZAA35080B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ASCOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI LONATO DEL GARDA (BS) DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL PAGAMENTO DI CEDOLE LIBRARIE A FAVORE DI N. 6 ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. CIG. ZAA3261ED7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI VOUCHER SOCIALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A BENEFICIO DEI MINORI IDENTIFICATI CON CODICE ID 37/22  A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO LA VELA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CIG 87069480CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA SINDACALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA SANTA MARIA DELLA COSTA, TRATTO COMPRESO FRA VIA ASTORE E VIA SANTA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SINIGAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI TRAMITE SINTEL, DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DI DUE POSTAZIONI DI RIPRESA. CUP:  J29J21014560001 - CIG: Z9E35976B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA SENINI POSE SRL AD AFFIDARE PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO NELL’AMBITO DELL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE PRESSO IL PIANO VASCA ESTERNA DELLA PISCINA COMUNALE – CIG: 90300508FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO E CORREZIONE ERRORE MATERIALE CONTENUTO NELLA DETERMINAZIONE N. 175/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA UGO DALLO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA G. GONZAGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER L’AFFRANCAZIONE DI ALCUNI ALLOGGI EDIFICATI IN AREE P.E.E.P. CONCESSE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (AREA 20 – AREA 22 – AREA 24)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE PRESENTI ALL’INTERNO DI FORMAZIONI BOSCATE SITUATE NEI PRESSI DELL’OSPEDALE SAN PELLEGRINO SU AREA IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 16 MAPPALE 840</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE PRESENTI ALL’INTERNO DI FORMAZIONI BOSCATE SITUATE NEI PRESSI DELL’OSPEDALE SAN PELLEGRINO SU AREA IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 16 MAPPALI 52, 57, 58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO DEL 13 DICEMBRE 2021. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER SELEZIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA PER IL RISPARMIO IDRICO E LE LIMITAZIONI PER L’UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DOCUMENTI PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE (D.P.P.) DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO “SPAZIO ALLA SCUOLA” DI REGIONE LOMBARDIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO RICHIESTA RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO – CODICE CREDITORE: SD04/22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA DISCIPLINA DEI PARCHEGGI NEL PIAZZALE DI VIA MAESTRI DEL LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA S. MARIA DELLA COSTSE, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA ASTORE E VIA S. MARIA, PER INCOLUMITÀ PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNITÀ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DISPONIBILI NELL’AMBITO TERRITORIALE DI GUIDIZZOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI DUE OPERAI. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMISSIONE DI CONCORSO E DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANE PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA LEONCAVALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO DEL SERVIZIO  CLOUD PER IL SOFTWARE CONCILIA. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG ZEE3592D2B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO D ISTITUIRE IN VIA VALLE SCURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO IL POLO NATATORIO SAN PIETRO DI VIA DON MAZZOLARI – CIG: Z71356911D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ASCOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZALE REPUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON L’EX INQUILINO COD. 26.01 CONTRATTO REP. 9269 DEL 24/06/2006 ALLOGGIO SAP DI PROPRIETÀ DELL’ENTE CODICE 9153104.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZALE REPUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DEL MASTER ON LINE “IL SUAP E L’EDILIZIA PRODUTTIVA ALLA LUCE DELLA RECENTE NORMATIVA (DECRETI SEMPLIFICAZIONE E PNRR) E DELL’ULTIMA GIURISPRUDENZA”. CIG Z413581C0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA VALLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DELL'IMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 08/03/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ARRETRATO ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DLLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ORDANINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ PER L’ANNO 2021 AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI. APPROVAZIONE ELENCO NUCLEI INDIGENTI, APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI IN COMPROVATE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE ED ASSEGNAZIONE DEI RISPETTIVI CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA DI "PARCHEGGI ROSA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DELL'UTENTE RD35 PRESSO HOUSING SOCIALE SCACCO MATTO GESTITO DA C.S.A. COOP. SERVIZI ASSISTENZIALI SOC. COOPERATIVA SOCIALE.  PERIODO 10/03-30/06/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MAZZINI ANGOLO VIA TASSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA E ALIMENTAZIONE BOX VACCINALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL POLO VACCINALE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE F. CAGLIO DI VIA LONATO – APPALTO SPECIFICO N. 9 RETTIFICA CAPITOLO DI SPESA CIG: COD. CIG MASTER 8293543032 – COD. CIG. DERIVATO Z0334B4770</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MARTA TANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI DA INTERPELLARE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GRAMSCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARTICOLI PER SANIFICAZIONE SUPERFICI - CIG: Z193579AA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI GIOCHI PRESSO PARCO PASTORE – CIG: Z1A357F325</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL PAESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILSITICO DA ISTITUIRE IN VIA GERRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O SOSTITUZIONE RECINZIONE PRESSO AREA VERDE ATTREZZATA FRAZ. S. VILETTO –  CIG: Z99356EF3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MAIFRENI, MAZZINI, CAVOUR E P.C.BESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MARTA TANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ SCRIBA SERVIZI S.R.L. DI BRESCIA, DELL’ATTIVITA’ DI ASSISTENZA E FORMAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2021. CIG: ZA2357EBAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) IN OCCASIONE DELL'EVENTO METEORICO STRAORDINARIO DEL 04.07.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI FREQUENZA AL CENTRO DIURNO DEL MINORE ID M59 PERIODO 09/03 – 30/04/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024, (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELLA ROTATORIA IN V.LE MAIFRENI INTERSEZIONE P.LE PIO X° IN VIA DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ROTATORIA IN V.LE DUNANT INTERSEZIONE CON VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO RICHIESTA RIMBORSO PER MAGGIORE ERRATO VERSAMENTO – CODICE CREDITORE: SD03/22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI UN VOUCHER SOCIALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A BENEFICIO DEL NUCLEO FAMILIARE ID 103/18 A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO VIRIDIANA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ ONLUS - CIG:87069480CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZALE REPUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI VARI E CUSTODIA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO PALAZZO PASTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZALE REPUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MAIFRENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE: MISURA B2, ANNUALITA 2020 - TRASFERIMENTO ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ASPAM ENTE CAPOFILA DEL PIANO DI ZONA DELL’AMBITO DI GUIDIZZOLO DALL’1.1.2022 DELLE QUOTE ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DAL COMUNE DI PONTI SUL MINCIO. PRESA D’ATTO ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL PAESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E PLOTTER IN DOTAZIONE AGLI  UFFICI COMUNALI. DITTA LYRECO ITALIA SRL DI MILANO. CIG ZF1356FC2B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO TELEMACO DI INFOCAMERE, SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI - ANNO 2022. CIG Z8C3560A39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI MONTICHIARI (BS) DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL PAGAMENTO DI CEDOLE LIBRARIE A FAVORE DI UN ALUNNO RESIDENTE NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. CIG. ZAA3261ED7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CARPIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA LEONARDO DA VINCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA TECNICA AL PERSONALE DELL’UFFICIO SUAP E COMMERCIO PER IL TRIENNIO 2022-2024: CIG Z30354693D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DELLE LAME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA CANCELLAZIONE DEL VINCOLO DI PERTINENZIALITÀ, COSTITUITO AI SENSI DELL’ART. 66, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005, RELATIVAMENTE A N. 2 AUTORIMESSE SITE IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SGOMBERO DELL’AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITA NEI PRESSI DI VIA ISTRIA E DALMAZIA, IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 14 MAPPALE 1813</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN ATTREZZO UTILIZZATO DAL PERSONALE OPERAIO - CIG: Z6C3560294</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L’UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFRASTUTTURE DI RICARICA ELETTRICA PER ENTI PUBBLICI 2021 – LINEA A- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO DI POTENZA CONTATORE MAGAZZINO COMUNALE – CUP: J26G21002450002 CIG: 89041576CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 6 - VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – CICLABILI – MARCIAPIEDI- APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE DELLE OPERE. CODICE CUP: J27H20001180004 – CIG FIGLIO: 8684214818</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ORDANINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MRTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO PASSIVITA’ PREGRESSE IN FAVORE DI NEXIVE SCRAL  DI MILANO  – IMPEGNO DI SPESA. CIG Z15260B88A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI SPETTACOLI PREVISTI NEL MESE DI MARZO 2022 DELLA STAGIONE TEATRALE 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DELL'IMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA NOBILI PASTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO PERIODO MARZO 2022 – DICEMBRE 2023. COD. CIG: ZAC35574FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA VALLE SCURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI  PER LA PISCINA COMUNALE DI VIA DON MAZZOLARI  E PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA “DON PEGORARI” DI GOZZOLINA-  CIG: Z8F3563822</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA FONTANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BOTTEGHINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI FREQUENZA AL CENTRO DIURNO DEI MINORI ID M49 E ID M50.  PERIODO 01/03-15/04/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DELL’IMMOBILE SITUATO IN VIA CHIASSI 81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCONTO IMU 2021. RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CASTIONS DI STRADA PER ERRATO VERSAMENTO. ISTANZA PROT. N. 59685 DEL 25/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ORDANINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINNZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZETTA BUONA MORTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO RINVENUTO SU TERRITORIO COMUNALE - (CIG Z47355A449)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GALVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SINIGAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFRASTUTTURE DI RICARICA ELETTRICA PER ENTI PUBBLICI 2021 – LINEA B- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCI ELETTRICI– CUP: J26G21002450002 CIG: 827429001E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE DURANTE LA MANIFESTAZIONE DELLA FIACCOLATA 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL WEBINAR “LE NOVITA’ RIGUARDANTI L’ADEGUAMENTO DEI PREZZI”. CIG ZA6355E712</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI DUE OPERAI, CATEGORIA GIURIDICA B, POSIZIONE ECONOMICA B1. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CAVOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA TOSCANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI CINQUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEPOSITATI SU AREA IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 16 MAPPALE 656, EX ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE – APPALTO SPECIFICO N. 7 –  COD. CIG MASTER 82885328FA – COD. CIG. FIGLIO Z793552398.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 12 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA STRADE -  LAVORI DI VIA DOTTORINA - TRAVERSA - ALLARGAMENTO SEDE STRADALE. – OPERE DI COMPLETAMENTO APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE DELLE OPERE. CUP: J27H20001830004. CIG MASTER: 8310542C33. CIG. DERIVATO: Z233292357</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPOSIZIONE DEI SIGILLI DI SICUREZZA ASCENSORI  MATR. N. 523/96 E N. 524/96, UBICATI NEL COMPLESSO CAMPASSO IN VIA P. NENNI N. 43 E 45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE E RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER VERSAMENTO AL COMANDO PROVINCIALE VV.FF. PER PRESTAZIONI INERENTI LA PRATICA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA S.PIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BOSCHETTI, VIA GRIDONIA GONZAGA (PARCHEGGIO COMUNE) E VIA PRETORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA SAN LUIGI PER LA POSA DI PANNELLI PER MOSTRA FOTOGRAFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE “AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI SOCIALI PER IL TRIENNIO 31.3.2022/30.3.2025”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINO IN DIFFICOLTÀ. DOMANDA ESAMINATA NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 22/02/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN P.LE TOZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON IL COMUNE DI POZZOLENGO (BS) FINALIZZATO AL TRASFERIMENTO, MEDIANTE L’ISTITUTO DELLA MOBILITÀ EX ART. 30, COMMA 2, DEL D.LGS. 165/2001, DEL DIPENDENTE AVENTE  MATRICOLA N. 75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA FONTANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO VALORI MONETARI DELLE FASCE DI REDDITO ISEE PER I SERVIZI RELATIVI AI SETTORI PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI E POLITICHE EDUCATIVE E GIOVANILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA DEI MEZZI PESANTI NEL PARCHEGGIO PUBBLICO ADIACENTE A VIA MAESTRI DEL LAVORO A FAR DATA DAL 13.06.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON L’EX INQUILINO COD. 14.01. CONTRATTO REP. 9267 DEL 24/02/2006 ALLOGGIO SAP DI PROPRIETÀ DELL'ENTE CODICE 9153114.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL BENEFICIO DI RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO ALLA TARIFFA DI INUMAZIONE DI UNA SALMA NEL CIMITERO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – CODICE DEBITORE: SD01/22. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MARTA TANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024, ESERCIZIO 2022 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GERRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI  MEZZI COMUNALI CON SCADENZA 28 FEBBRAIO E 31 MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CERATELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1075 DEL 22.12.2021 “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, DI ACCERTAMENTO E DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI PER IL PERIODO 01.01.2022/31.12.2026. CIG: 8944861CCC “. INDICAZIONE AGGIO CORRETTO: 19,90%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SINIGAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIALE MAIFRENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE  DEI CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI INTERNI, DAGLI AGENTI CONTABILI ESTERNI E DAI  CONCESSIONARI PER L’ESERCIZIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN' APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA DI MILANO FINO AL 18/01/2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG CONSIP 65109638A2 CIG DERIVATO Z851BF3ADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA RIPA CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BARZIZZA E ALIGHIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE ALL’ANNO 2022 DELL’IMPEGNO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO FUNZIONALE E VISITA ANNUALE DELL’ETILOMETRO OMOLOGATO MOD. DRAEGER 7110MKIII-CIG: ZD8348E13A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE ALL’ANNO 2022 DELL’IMPEGNO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO FUNZIONALE E VISITA ANNUALE DELL’ETILOMETRO OMOLOGATO MOD. INTOXILYZER 8000 LION LAB. LTD CIG: Z9D33550C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTORINA E MANTOVANA VECCHIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 2 BAGNI CHIMICI DA DESTINARE ALL’AREA DI SOSTA DI VIA DELL’INDUSTRIA PER IL PERIODO DAL 01/03/2022 AL 28/02/2023 – CIG: ZE332738E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA IN VIA SERIOLA 29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE IMMOBILIARE DEL CANONE DI LOCAZIONE DI LOCALI UBICATI IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE VIA EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA IN VIA SERIOLA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL WEBINAR “L’EMERGENZA ABITATIVA IN REGIONE LOMBARDIA: SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI E ALTRE MISURE DI INTERVENTO”. CIG ZAB3545B54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA PROROGA TACITA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE CON GLI INQUILINI ID. 12.01 E ID. 16.01 DEGLI ALLOGGI SAP DI PROPRIETA’ DELL'ENTE COD. 9153118 E COD. 9153112. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MANTEGNA E VIA DEI MANDORLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO A CANONI DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI DOVUTI DALL’EX INQUILINO ID 145UC/2019 DELL’ALLOGGIO NON ERP CODICE 10012622. ANNI 2019-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA FOSSADONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 DELL’ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA, CON L’ESCLUSIONE DI QUELLE COMMESSE CON VEICOLI CON TARGA ESTERA E PER GLI OBBLIGATI IN SOLIDO E TRASGRESSORI RESIDENTI ALL’ESTERO E/O ISCRITTI ALL’A.I.R.E. CODICE CIG MASTER 8872187852 CODICE CIG DERIVATO Z5D3540C75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ROTOLI DI PELLICOLA AUTOADESIVA PRESSO LA DITTA PEDACTA S.R.L. PER LA COPERTURA DELLE ETICHETTE DEI LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG. Z703525D45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SINIGAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TRE EREADER PER LA PREMIAZIONE DEI VINCITORI PARTECIPANTI AL CONCORSO VOLO TRA LE RIGHE: IL CONCORSO CHE PREMIA I GIOVANI LETTORI VIII EDIZIONE 2020-2021. CIG Z51350AB64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA SAN LUIGI E VIA ORDANINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CURIEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO IMMOBILI COMUNALI. CIG: Z7335337BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIALE LONGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE CITROËN BERLINGO IN USO AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – CIG: Z1434FA0EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINAZA PER L' APPOSIZIONE DI SIGILLI DI SICUREZZA PER L' ASCENSORE MATRICOLA N. 806 PRESSO OSPEDALE SAN  PELLEGRINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE  (SGATE). RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI BONUS ENERGETICI (ENEL - GAS) E IDRICO. APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. AGGIORNAMENTO ALBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO INFORMATICO, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA FICHETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI SISTEMISTICI E SPECIALISTICI PER LA GESTIONE INFORMATICA DELL’ENTE, PERIODO 15/02/2022 – 31/12/2022. DITTA TIER 1 SRL DI BRESCIA. CIG Z1D34B97FB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ASCOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELA FORNITURA DELLE LICENZE SOFTWARE PRIMUS PER L'UFFICIO TECNICO. DITTA ACCA SOFTWARE SPA DI BAGNOLI IRPINO (AV). CIG Z2035277C0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE – PARTE STABILE -  PER L'ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO DELL’ UTENTE DISABILE RD32 PRESSO LA MONGOLFIERA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL PAESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICA DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI INTERVENTI ECONOMICI DI MANTENIMENTO DEGLI UTENTI DISABILI RD21 E RD22 OSPITI IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI. PRIMO SEMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INTERVENTO ECONOMICO DI MANTENIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE DELL'UTENTE RD18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA P. F. GONZAGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI UN NUOVO VOUCHER SOCIALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A BENEFICIO DEL NUCLEO FAMILIARE ID 74/21 A FAVORE DELL’ OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO ALCE NERO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CIG:87069480CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DEGLI UTENTI ANZIANI ACCOLTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER IL PRIMO SEMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIALE MAIFRENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CORNICI PER MANIFESTI DELLE STAGIONI DI PROSA E DEGLI SPETTACOLI – CIG  Z7B35277C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE E USO DEL CAMPO COMUNALE TAMBURELLO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TAMBURELLO CASTIGLIONE FINO AL 28/02/2025. CIG: Z8A35272FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BARZIZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE CARROZZERIA MEZZO COMUNALE IN USO AI SERVIZI SOCIALI 500L TARGA GA925CK E SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE AUDI A4 TARGA YA668AP IN USO ALLA POLIZIA LOCALE - CIG: ZAA35080B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN' APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA DI MILANO. CIG CONSIP 65109638A2 CIG DERIVATO ZCD352520F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA FONTANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E SERVIZIO URBANISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021: SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DELLE LAME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA TOSCANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA VERDI, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA VALERI E VIA GIOVANNI XXIII°, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA A CAUSA DELLA CADUTA DI SASSI DA UN MURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU AREE E IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – ANNO 2022 – (C.I.G ZD63517009)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DUNANT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021: SERVIZIO CULTURA E TEMPO LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA XXV APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA/ESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN POSTEGGIO AUTO IN VIA AMBROSOLI, FRONTE CIV. 5, IN USO A PORTATORI DI HANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021: SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI ED INFORMATICI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021: AREA ECONOMICO-FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AI SENSI DELL’ ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA C) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTORINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 11 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE - LAVORI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - INTERVENTI IN MATERIA DI MOBILITA’. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE. CUP: J27H21001690001. CIG MASTER: 8310542C33 CIG DERIVATO: 8839369E0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI SACCHI NERI IN POLIETILENE E SACCHI IN POLIPROPILENE AD USO DEI VOLONTARI CIVICI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - (CIG Z3134F9FEC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DELLA ZONA INDUSTRIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE – CIG: ZD23508696</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA LEVADELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO CADAVERI SU DISPOSIZIONE DELLA PUBBLICA AUTORITA’ – ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STATO CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI (P.E.O.) CON DECORRENZA DALL’1.1.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA LEVADELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIALE MAIFRENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE PARZIALE DELLA “CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SAN CRISTOFORO ONLUS FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTI SOCIALI - ATTI N. 3 DEL 20.1.2020” CAUSA EMERGENZA DA COVID 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO E CORREZIONE ERRORE MATERIALE CONTENUTO NELLA DETERMINAZIONE N. 72/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CARPENEDOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE LETTURA ANIMATA PER LE SCUOLE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL RICORDO 2022. CIG: Z7334F80B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE IN USO AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG: Z1434FA0EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024, ESERCIZIO 2022 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA L. DA VINCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GALVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI DUE VOUCHER SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A BENEFICIO DEI MINORI ID 07/16 E 103/18 A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI - CIG:87069480CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN PLOTTER PRESSO L'UFFICIO CULTURA. DITTA RGB COMPUTERS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG ZD53508183.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VEICOLARE DA ISTITUIRE IN VIA DEI MANDORLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 RELATIVAMENTE ALLE UNITA’ DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE E SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTORINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DEL VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI, COLLOCATO IN 2^ POSIZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1034 DEL 17/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VICOLO FERRETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI SPETTACOLI PREVISTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 DELLA STAGIONE TEATRALE 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AI SENSI DELL’ ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA C) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DLLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CHIASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)  DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA INFORMATICA DEL SOFTWARE APPLICATIVO SOLO1  IN LICENZA D'USO AL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, DEI COMPONENTI GIS E  DI CARTOGRAFIA ON LINE,  BIENNIO 2022-2023. CIG Z6834F643B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DEL BERTOCCO E ALBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)  DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA INFORMATICA DEI SOFTWARE APPLICATIVI SICR@WEB IN LICENZA D'USO AL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, DI MANUTENZIONE SISTEMISTICA, DI FORMAZIONE E SUPPORTO ALLE REVISIONI ELETTORALI,ANNO 2022. CIG Z1F34F4F93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DELLE CAVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA FOSSADONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 1 SEDIA A KOMFORT SPINE E CUSCINO PER SEDUTA ERGONOMICA E APPROVAZIONE ORDINE MEPA. CIG : Z7E34DB6D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI – PERMESSO DI COSTRUIRE N. 69/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 727/2020. RIMBORSO TASSA DI CONCORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ORDANINO E DELL'ORCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI X-DPO, X-GDPR, X-DESK E X-RTD, ALLA DITTA BOXXAPPS SRL DI MARCON (VE) AI FINI DELLA GESTIONE DELLA PRIVACY, DELLE MISURE DI SICUREZZA INFORMATICHE IN OTTEMPERANZA AL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 E DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE, TRIENNIO 2022-2023-2024. CIG Z8434FF410.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MAZZINI E GERRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE “AUSER CASTIGLIONE CLUB ANNI D’ARGENTO” APS E MODIFICA BENEFICIARIO SUGLI IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 568/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DEL BERTOCCO E ALBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DELL'IMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 4 –  SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO E FORNITURA MATERIALE - COD. CIG MASTER 82972199B7 – COD. CIG. FIGLIO Z3834FA2CA; AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 5 –  SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FALEGNAME E FORNITURA MATERIALE - COD. CIG MASTER 829540833D – COD. CIG. FIGLIO Z5434FA474</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ONDEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO IMMOBILE COMUNALE DI VIA GROPPI SEDE DELLA COOPERATIVA “FIORDALISO”. CODICE CUP: J22F20000720004. CODICE CIG: 901172785F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DON ALDO MORATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA UGO DALLÒ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PAIASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE DI INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA MAZZINI E VIA DUNANT”. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  DEL "SERVIZIO DI REGISTRAZIONE,ARCHIVIAZIONE ON DEMAND, STREAMING E TRASCRIZIONE AUTOMATICA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE" PER 36 MESI ALLA DITTA CEDAT 85 SRL DI SAN VITO DEI NORMANNI (BR). CIG ZDE34F9D87.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PAIASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AI WEBINAR “PERSONALE 2022: LIMITI, REGOLE E OPPORTUNITA’”. CIG Z7B34FC38E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL PAESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA LEONCAVALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DELL'AGEVOLAZIONE UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLA  TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TABELLONE A MESSAGGIO VARIABILE. CIG: Z1F34F47BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VARIE VIE DEL PAESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE (ANUSCA) PER L'ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PROGRAMMA “DOPO DI NOI” ANNUALITA’ 2019 - TRASFERIMENTO ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ASPAM ENTE CAPOFILA DEL PIANO DI ZONA DELL’AMBITO DI GUIDIZZOLO DALL’1.1.2022 DELLA QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DA ATS VALPADANA. ACCERTAMENTO QUOTA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE IN MATERIA FISCALE PER IL TRIENNIO 2022-2024. CIG ZD434F0DA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIALE LONGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BARZIZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IL FAMEDIO DEI CADUTI QUALE LUOGO DI INTERESSE STORICO-CULTURALE NEL PERCORSO DENOMINATO “ECOMUSEO DELLA PACE”. PRESA D’ATTO ESITO DI GARDA DESERTA E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SECONDO ESPERIMENTO DI GARA. CUP J28C20000130006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERO NEOCLASSICO - INGRESSO MONUMENTALE – PRESA D’ATTO ESITO DI GARDA DESERTA E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SECONDO ESPERIMENTO DI GARA.  - CODICE CUP J25G19000190004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIALE MAIFRENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MOSCATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA MODIFICATIVA NON SUPPLETIVA AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE NEL CIMITERO NUOVO NECESSARIA PER LA REALIZZAZIONE DI VIALETTI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”. CODICE CUP J21B21002470004 CIG DERIVATO: 88157223EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA VALLE SCURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE E RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER VERSAMENTO A REGIONE LOMBARDIA TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI COMUNALI CON SCADENZA 31 GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI OSPITALITA’ DEL MINORE CODICE ID 58 E DELLA  MADRE  PER IL PERIODO 27/01-30/04/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA REMUNERAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE. ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PORTA LAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIALE MAIFRENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO RG 455/2021 PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI MANTOVA. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO (CIG ZDA34E9A96)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MOSCATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTIUTIRE IN VIA DEI MANDORLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO DELL’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE A FAVORE DEL RICHIEDENTE LOCATARIO ID. 48/UC/2022 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PALAZZINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA UTENTE ID 104/18 IN STRUTTURA DI PROTETTA “CODICE  9” - CIG:ZA434B2560.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI – OPERE IDRAULICHE E FORNITURA MATERIALE– APPALTO SPECIFICO N. 10 –  COD. CIG MASTER 82885328FA – COD. CIG. FIGLIO ZE034E49D8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PORTA LAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA FENILAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI – OPERE EDILI – APPALTO SPECIFICO N. 9 –  COD. CIG MASTER 82885328FA – COD. CIG. FIGLIO Z3234D8AD1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZI INFORMATIVI DESTINATI ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA -  ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BOTTURI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GRAMSCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. AGGIORNAMENTO ELENCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ASCOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SEGANTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 2022 RELATIVI AGLI ALLOGGI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. ADEGUAMENTO DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI IDONEI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA VALLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE LETTURA ANIMATA PER LE SCUOLE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA 2022. CIG: Z1B34D6348</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA FENILETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MAZZINI (NUOVA ROTATORIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER SOMMA A DEBITO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE A SEGUITO DELLA DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE  CON L'EX INQUILINO ID 47UC/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA UTENTI ID 219/09, 95/11, 134/19 E 113/21 ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2022. CIG 87069480CB E  Z2834D5719.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ANSELMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER L’ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL PAESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIALE LONGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI VARI DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19. COD. CIG Z7434B2434. PRESA D’ATTO CONFERIMENTO RAMO D’AZIENDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA RACCHETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN PIAZZA SAN LUIGI N. 8 ADIBITO AD AMBULATORI MEDICI DOTT. FLAVIO BONDI E DOTT. ROBERTO BONUCCELLI. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PREVISTO NEL MESE DI GENNAIO 2022 DELLA STAGIONE TEATRALE 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MAZZINI INTERSEZIONE VIA DUNANT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILE SITO IN PIAZZA SAN LUIGI ADIBITO A FARMACIA COMUNALE -  PERIODO 1/1/2016 - 31/12/2024 - SOCIETA' INDECAST SRL. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA XXV APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL’AFFIDO DEL MINORE M44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIALE MAIFRENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VICOLO FERRETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI FREQUENZA AL CENTRO DIURNO DEL MINORE ID M57 PERIODO DAL 18/01/2022 AL  30/04/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MARCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLO SPORTELLO APPALTI DI A.C.B. SERVIZI S.R.L. DI BRESCIA PER L’ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2034CFCB3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI DUE OPERAI. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DEI MANDORLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEI DIRITTI D’AUTORE E ADOZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE ED EVENTI PROGRAMMATI TRA GENNAIO E GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL’APPARECCHIATURA VRS-EVO INSTALLATA SULL’IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA NAPOLEONE III. CIG:Z1834D6956</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA RACCHETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA RACCHETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, PER L’ANNO 2022, PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITA DAI MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL PAESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO, PER L'ANNO 2022, DEL CONTRATTO PER ADESIONE PER L’AMMISSIONE ALL’UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DPR 28.09.1994, N. 634).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PER L’ANNO 2022 DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP E PROTETTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. ADEGUAMENTO DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PAIASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DELLE CAVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ORDANINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTORINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE MEZZO COMUNALE DACIA DOKKER TARGA FB295RP - CIG: Z1B34D238D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (ANUTEL) - QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA LEONARDO DA VINCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA XXV APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DEL VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI TECNICI, COLLOCATO IN 1^ POSIZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 958 DEL 3/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AGEVOLAZIONE PER PAGAMENTO TASSA RIFIUTI E SGARVIO BOLLETTE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2021. PROVVEDIMENTI A SEGUITO DEI CONTROLLI A CAMPIONE EFFETTUATI E AMMISSIONE NUOVA DOMANDA PER RIVALUTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PONCHIELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA XXV APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO ALLE LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SINIGAGLIA E BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE CONCESSORIO PER L’ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA NOBILI PASTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VICOLO BRETTA SEDAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DEL VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI TECNICI, COLLOCATO IN 2^ POSIZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 958 DEL 3/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL GESTORE DELLA RETE DI ACCESSO INTERNET NELLA SCUOLA PRIMARIA DELLA FRAZIONE GOZZOLINA (CIG: ZCF2FA1D2E) E NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO P.C. BESCHI (CIG: ZCF2FA1D6C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ORDANINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PONCHIELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRANSIIONE AL DIGITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE E GRADUATORIE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONE DEFINITIVE E VALIDE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANA (ANCI) PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN P.LE TOZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DOCUMENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA B. CROCE E CURIEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BOTTURI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI SISTEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI VERBALI AUTO IMBUSTANTI PER LA POLIZIA LOCALE. ZF834C6614</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BARZIZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTA SPORTIVA COMUNALE 2022/2027. NOMINA COMPONENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DEL CANONE DI DIRITTO D’USO DI FREQUENZE RADIO, PER L’ANNO  2022, E DEL CONTRIBUTO PER L’ISTRUTTORIA DI RINNOVO DELLO STESSO DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA PER IL COMMERCIO REGIONALE SU AREE PUBBLICHE AI SENSI DELL’ ART. 19 DELLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 2010 N.6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER L'ANNO 2022 PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DEI MANDORLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORE ASSISTENZA EDUCATIVA H 24 IN FAVORE DEL MINORE ID M48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL’INCARICO DI COMPONENTE UNICO NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’ENTE NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO 2022-2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INCARICHI A CONSIGLIERI COMUNALI PER COMPITI DI COLLABORAZIONE CON IL SINDACO IN SPECIFICHE MATERIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL PAESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ ACCORDO QUADRO “FUEL CARD 2” PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/2016 – CODICE CIG MASTER: 8742764516” – CIG DERIVATO 9055897A9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. INTEGRAZIONE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 106, C.12, DEL D.LGS. N.50/2016. CIG MASTER: 817548607A. CIG DERIVATO: 82665225C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI GESTIONALI AL SEGRETARIO COMUNALE E CONSEGUENTE MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE IN GODIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA RIPA CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE ED ATTO DI DELEGA AI FINI PRIVACY,  NEI CONFRONTI DELLA  DOTT.SSA CRISTINA TEBALDINI , AI SENSI DELL’ART. 2  QUATERDECIES D.LGS. 196/2003 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA, DECRETO DEL MINISTRO DELL`ECONOMIA E DELLE FINANZE  25 MAGGIO 2016 - ACCERTAMENTI  ED IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE ED ATTO DI DELEGA AI FINI PRIVACY,  NEI CONFRONTI DELL'ARCH. MARIA VITTORIA TISI, AI SENSI DELL’ART. 2  QUATERDECIES D.LGS. 196/2003 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA RACCHETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024, ESERCIZIO 2022 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'AFFIDO FAMILIARE.  ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE ED ATTO DI DELEGA AI FINI PRIVACY,  NEI CONFRONTI DEL SIG.  ANTONIO CARRASSI, AI SENSI DELL’ART. 2  QUATERDECIES D.LGS. 196/2003 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI, LONATO E F.GONZAGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE ED ATTO DI DELEGA AI FINI PRIVACY,  NEI CONFRONTI DELLA  DOTT.SSA BARBARA MARANGOTTO, AI SENSI DELL’ART. 2  QUATERDECIES D.LGS. 196/2003 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE EROGAZIONE DI VOUCHER SOCIALI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ADULTI FRAGILI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI CIG  8707915EC5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE PER LA SEDE DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO RELATIVA AL VERBALE AMMINISTRATIVO N. 70/A/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE E ATTIVAZIONE DI VOUCHER SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI DISABILI. IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI CIG 8707785381.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE E ATTIVAZIONE DI VOUCHER SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER L’ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2022 A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI (CIG 87069480CB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA, PER RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO, DELL’ASSEGNAZIONE DELL’ARMA D’ORDINANZA ALL’ASSISTENTE LESIOLI CRISTIAN, NATO A MONTICHIARI IL 29.08.1973 E RESIDENTE A MONTICHIARI IN VIA CORNELIO 2/B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVERSAMENTO LIQUAMI FOGNARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE EROGAZIONE DI VOUCHER SOCIALI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI CIG 90545692B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTI ECONOMICI DI MANTENIMENTO DI UTENTI DISABILI IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI ANNO 2022.  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 1^ SEMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SACCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI RESPONSABILITA’ GESTIONALI AL SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA ADRIANA SALINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTI ECONOMICI PER IL MANTENIMENTO DEGLI UTENTI ANZIANI ACCOLTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER L’ANNO 2022.  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA LEONARDO DA VINCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA CRISTINA TEBALDINI DELL’INCARICO DI DIREZIONE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTI ECONOMICI DI MANTENIMENTO DI UTENTI MINORI OSPITI IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER L’ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTIUTIRE IN VIA CARAFFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AL QUALE CONFERIRE L’INCARICO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI VARI DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. CODICE CIG: Z7434B2434.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO AL DIPENDENTE SIG. ANTONIO CARRASSI DELL’INCARICO DI COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE E INDIVIDUAZIONE DEL VICE COMANDANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ALLA DIRIGENTE ARCH. MARIA VITTORIA TISI DELL’INCARICO DI DIREZIONE DELL’AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTIUTIRE IN VIA TEATRO E VIA RACCHETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 9 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE ELETTRICHE - COD. CIG MASTER 8293543032 – COD. CIG. DERIVATO  Z0334B4770.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA UGO DALLO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ALLA DIRIGENTE DOTT.SSA BARBARA MARANGOTTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DUE MESSI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTI ECONOMICI PER IL MANTENIMENTO DI UTENTI DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER L'ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA G. DESENZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PROGETTO "VISITARE LA STORIA. ESPLORA IL MUSEO DIFFUSO DEL RISORGIMENTO 2.0” E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIALE LONGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3921"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE FRAGILE ID 64/18 IN STRUTTURA PROTETTA CODICE 11 FINO AL 30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG Z6534B2510).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICESINDACO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA TORQUATO TASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO CIVICA BENEMERENZA LUIGI D’ORO – ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 10/01/2022, DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO CONSERVATORE, CAT. D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 206/79.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI PER SPESE DA EFFETTUARE TRAMITE SERVIZIO ECONOMALE NELL'ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTORINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INAGIBILITÀ IMMOBILE SITO IN VIA LEVADELLO N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ ASSOCIAZIONE “PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA CROCE VERDE MANTOVA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO” DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO TRIENNIO 2022-2024 (CIG ZE534747F4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI PRESENTATE IN DATA 18/03/2022 (PROT. N. 14085/2022) DALL’ASSESSORE DOTT. MICHELE FALCONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA LUIGI BIGNOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO AL DIPENDENTE DANIELE NERONI DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO IN RELAZIONE AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI PER IL QUINQUENNIO 2022-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA UTENTE FRAGILE ID 104/18 IN STRUTTURA PROTETTA FINO AL 31/03/2022 (CIG:ZA434B2560).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3936"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “CENTRO DI AIUTO ALLA VITA” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DEL SERVIZIO ACCOGLIENZA DI NUCLEI FAMILIARI FRAGILI ANNO 2022 (CIG ZB134747AA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3937"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMI DI ATTO DI CONCESSIONE CON LA SOCIETA’ CK HUTCHISON NETWORKS ITALIA SPA - AREE VIA TASSO E VIA BOTTEGHINO DA DESTINARE A IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3938"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, PER L’ANNO 2021, DELLA QUOTA PARTE, DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI MANTOVA, DEI PROVENTI DERIVANTI DALL’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ SU STRADA DI PROPRIETÀ PROVINCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3939"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, DI UN PRECURSORE PER L’ACCERTAMENTO DELLA GUIDA IN STATO DI EBREZZA ALCOLICA.  CIG. Z2C34AB989</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3940"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DEL BILANCIO 2021/2023 FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E CORRELATA VARIAZIONE AL BILANCIO 2022/2024 (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B), D. LGS. N. 267/2000).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3941"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ASPAM ENTE CAPOFILA DEL PIANO DI ZONA DELL’AMBITO DI GUIDIZZOLO DALL’1.1.2022 DELLA QUOTA VERSATA DA REGIONE LOMBARDIA SUCCESSIVAMENTE ALLA RICOGNIZIONE CONTABILE DI CHIUSURA ATTIVITA’ GIUSTA DETERMINAZIONE N. 1080/2021. PRESA ATTO ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA DI GESTIRE LA GARA PER L’AFFIDAMENTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI ED IMPEGNO PER IL RIMBORSO DELLE RELATIVE SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3943"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLI ABBANDONATI O COMPENDIO DI FURTO RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z1134A8819</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI BANDO AGEVOLAZIONE UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3945"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO 22/12/2021-21/12/2024. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3946"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SELEZIONE MATERIALE DA SOTTOPORRE A SCARTO E RIORGANIZZAZIONE SPAZI DI DEPOSITO ARCHIVIO.  DITTA LTA SRL DI ROMA . CIG ZC73491488.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO, NOTIFICHE, E GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3947"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER I NUOVI EDIFICI, AI SENSI DELL’ART. 16, COMMA 9, DEL DPR N. 380/2001 E DELL’ART. 48, COMMI 1 E 2, DELLA LR N. 12/2005, PER L’ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA.  CIG: Z363166139 E CIG: ZF838B0B2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3949"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 – IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUARE ESAMI AL PERSONALE DIPENDENTE. CIG: Z73349B929</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3950"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE, PER L’ANNO 2021, DELL’IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA DI COMPETENZA PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3951"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE, A SOGGETTI DIVERSI, DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER L’OBLAZIONE DI VERBALI ELEVATI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3952"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA PRATICA PER IL RINNOVO DECENNALE DEL DIRITTO INDIVIDUALE D’USO DI FREQUENZE PER IL PONTE RADIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. CIG  ZBB349E223</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3953"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO SVOLTI DALLA POLIZIA LOCALE PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI AI MESI DI NOVEMBRE 2020 E GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3954"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PROGETTO “CONTROLLO DEL TERRITORIO COORDINATO E PARTECIPATO 2021” CON CAPOFILA COMUNE DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3955"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DA PARTE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA SPESA SOSTENUTA DAL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER L’ASSICURAZIONE RC AUTO DEL CARRELLO POLIFUNZIONALE CEDUTO IN COMODATO D’USO AL SERVIZIO STESSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3956"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DELL’ETILOMETRO DRAEGER 7110MKIII IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. CIG: ZD8348E13A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3957"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SANIFICAZIONE URGENTE PRESSO PALAZZO GONZAGA, PALAZZO PASTORE E COMANDO DI POLIZIA LOCALE. CIG: Z68349BB19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3958"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E L’ASSOCIAZIONE DI SECONDO LIVELLO “SIAMO IN RETE – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE” DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA ORDANINO N.7/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3959"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI PRESSO IL PIANO VASCA ESTERNA DELLA PISCINA COMNALE.  CODICE CIG: 90300508FD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3960"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE PRECEDENTI CONDIZIONI AMBIENTALI, COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3961"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DELL’ETILOMETRO DRAEGER 7110MKIII IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. CIG: ZD8348E13A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3962"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3963"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DAL RUOLO DI ENTE CAPOFILA DEL PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO AL 31/12/2021: PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3964"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI AUSILIO FINANZIARIO A CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, AI SENSI DELL’ART. 26 DEL “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3965"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI CITTADINI BENFICIARI DEI FONDI INTEGRATIVI ASSEGNATI CON DGR N. 4443/2021 E N. 4562/2021 DI CUI ALLE GRADUATORIE DI AMBITO DI GUIDIZZOLO MISURA B2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3966"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGETTO “SIL-UP SERVIZI INSERIMENTI LAVORATIVI” A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ASPAM, ENTE CAPOFILA DALL’ 01/01/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3967"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, DI ACCERTAMENTO E DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI PER IL PERIODO 01.01.2022/31.12.2026. CIG: 8944861CCC - CODICE NUTS: ITC4B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3968"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2021. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3969"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALVIETTINE DISINFETTANTI PER ETILOMETRO E PRECURSORI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG. ZCA348A496</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3970"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL WEB SERVICE DI ACCESSO ALLA BANCA DATI INI-PEC PER LA POLIZIA LOCALE. CIG: Z583483962</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3971"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FONDI ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ASPAM, ENTE CAPOFILA DALL’1.1.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3972"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO - CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON  CARITAS DIOCESANA E  ASSOCIAZIONE ABRAMO ONLUS, PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI A FAVORE DI FAMIGLIE E CITTADINI IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTA’ – IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER L’ANNUALITA’ 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3973"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PER IL COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO ZTR 32 LOTTO 1 E LOTTO 2 – CIG Z52347B26C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3974"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PER IL COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO ATRA 01 – CIG Z3F347B234</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3975"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PER IL COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO ATR 13 – CIG ZAF347B1FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3976"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI RELATIVI ALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA CONNESSA ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO ATP 20. IMPEGNO DI SPESA E CORRISPONDENTE ACCERTAMENTO A CARICO DEI PROPONENTI IL PIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3977"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO ZTP 35.1C - PRESA IN CARICO E PATRIMONIALIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3978"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI REGIONALI VOLTI AL CONTENIMENTO DEGLI SFRATTI E DELLA MOROSITA’ INCOLPEVOLE (DGR XI/5395/2021). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3979"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE AD UN NOTAIO PER LE OPERAZIONI DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA DEL DECRETO DI ESPROPRIO DELL’ AREA RELATIVA ALLA EX CAVA UBICATA IN LOCALITÀ PIROSSINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3980"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO POLO VACCINALE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE F. CAGLIO DI VIA LONATO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: ZFA3483ECF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3981"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO ALLA PREFETTURA DI MANTOVA DELLE SPESE DI CUSTODIA ANTICIPATE PER VEICOLI SEQUESTRATI/FERMATI DALLA POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA, PER L’ANNO 2021, PER L’ACCESSO AL  SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3983"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER IL RIMBORSO DI UNA QUOTA DELLA SPESA DI RECUPERO E CUSTODIA DI UN VEICOLO COMPENDIO DI FURTO RINVENUTO CARICO DI RIFIUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3984"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL  SOFTWARE J-IRIDE COMMERCIO SU AREA PUBBLICA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG ZEC348662D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3985"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER IL TRIENNIO 2022-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE MINORE SPESA ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI SINERGIE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (CIG. Z063261FBD) E FONDAZIONE INNOCENTA ZANETTI E ANGELO COMINELLI ONLUS (CIG. Z853261EAC) PER L’ACQUISTO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3987"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITA, A MEZZO MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3988"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE PER N. 8 TELECAMERE PERI LETTURA TARGHE, ANNO 2022. DITTA TECNOSENS  DI BRESCIA. CIG.Z573483531.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3989"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL CONCERTO DI NATALE 2021 “CHRISTMAS TIME: IL SUONO DEL NATALE” TEATRO SOCIALE 26/12/2021 ORE 17.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3990"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE PER  L'ANNO 2022. DITTA DIP SRL DI CASTEGNATO (BS). CIG Z87347D065.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3991"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ  FINO AL 30/04/2022. DITTA TIM SPA DI MILANO. CIG Z233482828.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, ANNO 2022. DITTA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES  DI POMEZIA. CIG Z54347D060.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3993"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEL COSTO DEI BIGLIETTI E DEI RATEI DEGLI ABBONAMENTI TEATRALI PER GLI SPETTACOLI ANNULLATI NELLA STAGIONE TEATRALE 2019/2020 II TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO SCIENTIFICO, DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA NONCHE’ DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLA CITTADINANZA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MADRE TERRA 2022. CIG Z6E347DA53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA PER L'ANNO 2022. DITTA TIM SPA DI MILANO. CIG ZE9347D056.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3996"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA RETE CIVICA COMUNALE E SERVIZI CONNESSI PER L'ANNO 2022. DITTA AI4SMARTCITY SRL DI MODENA. CIG. ZD534738DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3997"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 972/2021 NELLA CAUSA CIVILE R.G. 1364/2021 – RICONOSCIMENTO MAGGIORI SPESE DI LITE A FAVORE DEL LEGALE DI FIDUCIA E ACCERTAMENTO RIFUSIONE SPESE DI CONDANNA A CARICO DELLA CONTROPARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO DELL’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CODICE 10012470 DEL RICHIEDENTE LOCATARIO ID 251/UC/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3999"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DEL VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI TECNICI, COLLOCATO IN 1^ POSIZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 958 DEL 3/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4000"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO E DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4001"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI PRE SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. CIG 838270E3C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E SERVOSCALA INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2024. CIG: Z2C3451649</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4003"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE AL CIMITERO NUOVO – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA MODIFICATIVA NON SUPPLETIVA – CUP: J21B21002470004 CIG: Z95346DD17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4004"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFRASTUTTURE DI RICARICA ELETTRICA PER ENTI PUBBLICI 2021 – LINEA B- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEGLI ALLACCI ELETTRICI– CUP: J26G21002450002 CIG: Z6A3473C5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4005"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRORDINARIA IMMOBILI COMUNALI: APPALTO SPECIFICO N. 8 –  OPERE EDILI  CIG MASTER 82885328FA  APPALTO SPECIFICO N. 9 –  OPERE IDRAULICHE CIG MASTER 8290474B90  APPALTO SPECIFICO N. 8 –  OPRE ELETTRICHE  CIG MASTER 8293543032</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4006"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER L'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO IL CUCCIOLO". C.I.G.: Z84345CFC8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INTERVENTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA DISABILITA’ A BENEFICIO DEL CITTADINO ID 184/08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEGLI UTENTI DISABILI RD6, RD9  E RD16 INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI.ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI ACCERTATI A VEICOLI STRANIERI. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANEGELO DI ROMAGNA (RN). CIG Z263470F92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023, ESERCIZIO 2021 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE PER IL PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2023 - DITTA SEPULCRA VIGILO SRL. CIG: 90278723A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE INSTALLATO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE. CIG: Z7B3460F0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI SPRAY IGIENIZZANTI PER AMBIENTI E SUPERFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4014"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI COMUNALI PIAZZA SAN LUIGI ANNO 2021 – A FAVORE DELLA DITTA GLOBAL POWER SPA. CIG: 622385037F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4015"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA PER L'ANNO 2021. DITTA TIM SPA DI MILANO. CIG ZC92F9E8D2. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4016"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO DELL'APPARTAMENTO OCCUPATO DAL MINORE CON LA MADRE ID 50/2018 OSPITI PRESSO L'ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4017"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE  "TE SÉ DE CASTIÙ"  PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “TUTTI UGUALI PERCHÉ TUTTI DIVERSI” PROMOSSO DALLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4018"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSE IN USO ALL’ASSOCIAZIONE SAN CRISTOFORO ONLUS NEL SECONDO SEMESTRE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4019"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA PROGETTAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E PER LA STESURA DEL CAPITOLATO DI GARA E SERVIZI ACCESSORI RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER I SERVIZI COMUNALI. CIG. ZD13455C40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4020"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO PER IL SERVIZIO DI SIMULAZIONE E DEFINIZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022. CIG Z0D3464A9F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4021"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, INDETTO CON DETERMINA N. 727 DEL 16/09/2020 PER L’ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE  DIRETTIVO - BIBLIOTECARIO, CATEGORIA GIURIDICA D, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4022"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DEL MANUALE DI CONSERVAZIONE. DITTA ACCATRE SRL DI MARCON (VE). CIG Z543466B7C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4023"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS AMBULATORI COMUNALI PIAZZA SAN LUIGI ANNO 2021 – A FAVORE DELLA DITTA SIMECOM SRL. CIG: ZDC326E69B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4024"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ATTIVITÀ CONTINUATIVA DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE ANNO 2021 ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4025"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ATTIVITÀ CONTINUATIVA DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE ANNO 2021 ASSOCIAZIONI SOCIO CULTURALI. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4026"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI 2019 E 2020. RIVERSAMENTO AI COMUNI DI CASTIGLIONE D'ORCIA E CARPENEDOLO PER ERRATI VERSAMENTI. ISTANZE PROT. N. 54271/2021 E N. 55524/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4027"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO URGENTE DI RIPARAZIONE MECCANICA E DI REVISIONE MEZZI COMUNALI. CIG: Z8134608D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4028"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO. ASSEGNAZIONE AI COMUNI DELL’AMBITO DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2021 PER INTERVENTI AREA DISABILI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4029"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TASSA SUI RIFIUTI – TARI – ANNO 2021 E DETERMINAZIONE DELLA RATA A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON IL COMUNE DI MANTOVA PER L’UTILIZZO DI UNA GRADUATORIA CONCORSUALE PER L’ASSUNZIONE  DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO - CONSERVATORE, CATEGORIA GIURIDICA D, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARI 2021 PER AVVIO AL RICICLO  – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI PER GLI UFFICI COMUNALI DAL 1/1/2022 AL 31/12/2022 ALLA DITTA POSTE ITALIANE SPA DI ROMA. CIG Z9E340EECF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO, NOTIFICHE, E GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4033"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DEL PIANO DI ZONA PER L’ACCESSO AGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 - MISURA B2 - TRIENNIO 2019-2021 - ANNUALITA' 2020 - ESERCIZIO 2021. EROGAZIONE DEI BUONI SOCIALI AI BENEFICIARI IN LISTA DI ATTESA ID 33, ID 12 E ID 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PREAVVISI PER L’ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1E345AB77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE INTERVENTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA DISABILITA’ A BENEFICIO DEL CITTADINO ID 307/07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE INTERVENTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA DISABILITA’ A BENEFICIO DEL CITTADINO ID 92/07 E LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023, ESERCIZIO 2021 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “F. GONZAGA PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL’OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE INTR@PM PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA VERBATEL SRL DI MILANO. CIG ZCE3434225.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E TRASFERIMENTO AL BENEFICIARIO ID 213/UC DELL’ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO ANNO 2021 INDEBITAMENTE VERSATO DALL’INPS AL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL SECONDO AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO “VOLO TRA LE RIGHE” VIII EDIZIONE ANNO 2020-2021. ORGANIZZAZIONE INCONTRO CON LO SCRITTORE MICHELE COCCHI. CIG: ZB23438AFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE E VALIDAZIONE DEL PEF AI SENSI DEL METODO MTR-2 DI CUI ALLA DELIBERA ARERA N. 363/2021 E SUPPORTO PER REVISIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. CIG Z4E344EB7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA PER CANONE DEMANIALE UTILIZZO ACQUA PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO. AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19 PER L’ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE TERZA TRANCHE BENEFICIARI AMMESSI E FINANZIATI DI CUI ALLA GRADUATORIA DI AMBITO APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 913 DEL 23/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE REGIONALE COMPETENZA 2021. IMPEGNI DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA 70%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE. DITTA RGB COMPUTERS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG ZA4344DD68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO. PRESA D’ATTO TRASFERIMENTO DELLE RISORSE EMERGENZA COVID 19 DEL FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2020 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI COMUNI DELL’AMBITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO. FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE – APPROVAZIONE RIPARTO FONDI INTEGRATIVI ASSEGNATI CON DGR 4443/2021 E N. 4562/2021 AGLI AVENTI DIRITTO DELLE GRADUATORIE DI AMBITO MISURA B2 E CONTESTUALE TRASFERIMENTO AI COMUNI DI RESIDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 7 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI LAVORI DI VIA DOTTORINA - TRAVERSA - ALLARGAMENTO SEDE STRADALE. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE DELLE OPERE. CUP: J27H20001830004. CIG MASTER: 8310542C33. CIG. DERIVATO: 8545377C2C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 7 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE ELETTRICHE - COD. CIG MASTER 8293543032 – COD. CIG. DERIVATO Z2F34491C0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021. CONTRIBUTO FISSO E PARTE VARIABILE INDAGINE AREALE E DA LISTA. ACCERTAMENTO E IMPUTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA TECNICI AI SENSI DELL’ART. 21 DEL DPR N. 327/2001 PER LA DETERMINAZIONE DEFINITIVA DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIO DELL’ AREA RELATIVA ALLA EX CAVA UBICATA IN LOCALITÀ PIROSSINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ORDINARIA ANNI 2021 – 2022 – 2023 GAL GARDA E COLLI MANTOVANI SOCIETA’ CONSORTILE ARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO. FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE MISURA B2. EROGAZIONE AI BENEFICIARI IN LISTA DI ATTESA, PER IL TRAMITE DEI COMUNI DI RESIDENZA, DEI FONDI INTEGRATIVI ASSEGNATI E DELLE QUOTE DELLA MISURA RESTITUITE  E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2021 ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA COLLINE MORENICHE DEL GARDA. IMPEGNO DI SPESA  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER L’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO - NUOVA SCUOLA PRIMARIA SAN PIETRO E CENTRO SERVIZI MENSA E AUDITORIUM-AULA MAGNA”. CIG: 9004244934.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO PERMUTE ATTINENTI AL PIANO DI RECUPERO E RIGENERAZIONE URBANA DENOMINATO “PA 512 – EX OPG”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO NOMINA COMMISSIONE CONTROLLO MENSA ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENTE RSA27 ACCOLTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI  SPESA ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UN ISTRUTTORI DIRETTIVO TECNICO, NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHRISTMAS VILLAGE. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI AMBULANZA, ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INTERVENTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA DISABILITA’ A BENEFICIO DEL CITTADINO ID 111/06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DA ALTRI COMUNI PER LA NOTIFICA DI ATTI DI COMPETENZA DEL SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 6 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE COD. CIG. MASTER 8300808B73– CIG DERIVATO: Z3B341EC8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 35 SPRAY IGIENIZZANTI PER SUPERFICI. CIG: ZE2342EA64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E PRODOTTI IGIENIZZANTI. CIG: Z37342EC58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI DUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI TECNICI. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO E DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4069"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI OSPITALITA’ DEL MINORE CODICE ID M56 E DELLA MADRE PER IL PERIODO 09/12 - 31/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA CROCE VERDE MANTOVA ODV PER IL  SERVIZIO DI TELESOCCORSO (CIG Z7C34397E5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI RINUNCIA ALLA CONCESSIONE CIMITERIALE AI SENSI DELL’ART. 61 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STATO CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023, ESERCIZIO 2021 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE VOUCHER SOCIALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A BENEFICIO DEL MINORE DISABILE ID 155/20 A FAVORE DELL’ OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO FIORDALISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CIG 8707785381.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4074"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ESISTENTI PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA A FAVORE DELLA DITTA TIM SPA. CIG: ZCB2E71D38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4075"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ESISTENTI PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE A FAVORE DELLA DITTA TIM SPA. CIG: 7917965F68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4076"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEL COSTO DEI BIGLIETTI, DEI RATEI DEGLI ABBONAMENTI E DEI VOUCHER  PER GLI SPETTACOLI ANNULLATI NELLA STAGIONE TEATRALE 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4077"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DELLE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL “CONDOMINIO COCEL” DI VIA I MAGGIO N. 3/7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4078"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA E RELATIVI ALLEGATI PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4079"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO. AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19 PER L’ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE BENEFICIARI AMMESSI E FINANZIATI DI CUI ALLA GRADUATORIA DI AMBITO APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 913 DEL 23/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4080"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO NOMINATO DAL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI MANTOVA NELLA CAUSA R.G. N. 1673/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4081"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI CONFERIMENTO DI RAMO D’AZIENDA, PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO E DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE AGOSTO 2020 – DICEMBRE 2022 CIG Z812DE4305, A FAR DATA DAL 01/11/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4082"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4083"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023, ESERCIZIO 2021 E 2022 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4084"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI MEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2022 MEDIANTE DOMICILIAZIONE BANCARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4085"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEL COSTO DELL’AUMENTO DI POTENZA STRAORDINARIA IN PIAZZA SAN LUIGI PER IL CHRISTMAS VILLAGE – CIG Z473411717</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4086"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI E QUATTRO LABORATORI SUL FUMETTO A CURA DI MALEDIZIONI. CIG: ZBD3402558</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4087"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO E RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA DELLE SOMME ECCEDENTI – FABBISOGNO 2016 – II ELENCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4088"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE FRAGILE ID 105/21 IN STRUTTURA PROTETTA FINO AL 13/12/2021 (CIG Z3133203EB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4089"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA ANNO 2021. CIG: 827429001E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4090"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ESISTENTE PER UTENZE SERVIZIO IDRICO A FAVORE DELLA DITTA AQA MANTOVA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4091"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI PREVISTI NEL MESE DI DICEMBRE 2021 DELLA STAGIONE TEATRALE 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4092"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTELLONISTICA DA POSIZIONARE NEL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE. – CIG: Z083416A1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4093"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN WEBINAR IN MERITO A “LE NUOVE COORDINATE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA DOPO I DECRETI LEGGE 76/2020 E 77/2021” CIG: ZF0340F343</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4094"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI VESTIARIO  INVERNALE  PER IL PERSONALE OPERAIO -  CIG: Z2633FDA54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 21 POLTRONE OPERATIVE. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ORDINE MEPA. CIG : ZEF3407A65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4096"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE BATTERIA E REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI. CIG: Z3D340CFC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4097"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI OSPITALITA’ DEL MINORE CODICE ID  249/2007 PER IL PERIODO 26/11/2021 - 31/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4098"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO IMU 2016. RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PER ERRATO VERSAMENTO. ISTANZA PROT. N. 52505 DEL 20/10/2021, INTEGRATO CON PROT. 53099 DEL 22/10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4099"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CUP) - RIMBORSO AI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO - ISTANZA PROT. 34347 INTEGRATA CON PROT. 40894 DEL 18/08/2021 – ISTANZA PROT. 49039 DEL 04/10/2021 - ISTANZA PROT. 45664 INTEGRATA CON PROT. 58506 DEL 18/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO, IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALL’EDIZIONE 2021 E SUCCESSIVE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023, ESERCIZIO 2021 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA CENTRO RICREATIVO ESTIVO ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO 2021 PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI PER L’ATTIVITA’ CONTINUATIVA AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI ALL’ALBO COMUNALE. NOMINA COMMISSIONE TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL’OFFERTA FORMATIVA ALLA SCUOLA PRIMARIA PARITARIA DEL NOBILE COLLEGIO VERGINI DI GESÙ. ANNO SCOLASTICO 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELL’INCONTRO CON LETTURE TRATTE DA “LE CONFESSIONI DI UN ITALIANO” DI IPPOLITO NIEVO. CIG: Z3E340FE1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO DI AGGIORNAMENTO DEL CENSIMENTO INFORMATIZZATO DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE. CIG Z8033FE8C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO. AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19 PER L’ANNO 2021. APPROVAZIONE GRADUATORIA AVENTI DIRITTO ED ELENCO NON AMMESSI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI MANTOVA PER LA NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO PER LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’ DI ESPROPRIO DELL’AREA DELL’EX CAVA IN LOCALITA’ PIROSSINA. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE (CIG: Z0A340A595)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4110"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO II PER L' ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL' OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4111"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO I PER L’ ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL’OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4112"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AD AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE DELLE SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL D.L. 119/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4113"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTE DISABILE RD32 PRESSO LA MONGOLFIERA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BRESCIA.  IMPEGNO DI SPESA DAL 26/11/2021 AL 31/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4114"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI OSPITALITA’ MINORE CODICE ID 37/16 PER IL PERIODO 19/11/2021 - 31/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4115"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI DUE INCONTRI DELLA SCRITTRICE ANNALISA STRADA CON GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA. CIG: ZD833EB615</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4116"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLE INDAGINI PREVISTE DAL PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE VIA DUNANT – VIA EUROPA – PIAZZA DELLA RESISTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4117"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 50 PANNELLI ESPOSITIVI IN GRIGLIATO METALLICO. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ORDINE TRATTATIVA DIRETTA MEPA. CIG : Z5233D1A72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4118"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL’ UNITÀ SOCCORRITORE A SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE D’EMERGENZA DEL TEATRO SOCIALE COMUNALE CIG: Z5533EAE3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4119"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL MESSO COMUNALE. DITTA UNIFORMERIA DI BRESCIA. CIG.ZA233FC3DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MESSO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4120"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER L’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”.  CIG: Z2633F6E7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4121"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 1 RELATIVO ALL’ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DI TRATTAMENTO ANTIGELO DELLE STRADE, PIAZZE ED AREE PUBBLICHE.  C.I.G. MASTER 89634286C7. C.I.G. DERIVATO: Z9533EAECF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4122"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 3 PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE TRAMITE LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO– CIG: Z1433F3B8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4123"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE ALLA PALAZZINA GIALLA IN LOCALITA’ GHISIOLA. C.I.G.: ZAF33F8A94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4124"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER IL PERFEZIONAMENTO DEL FRAZIONAMENTO CATASTALE INERENTE I LAVORI DI VIA DOTTORINA - TRAVERSA - ALLARGAMENTO SEDE STRADALE. CUP: J27H20001830004 CIG: Z8533BFC2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4125"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI CUI ALL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 273/2002 PER LA SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI GODIMENTO DI UNA PORZIONE DI IMMOBILE RICOMPRESO NEL P.I.P. GIÀ CONCESSO IN DIRITTO DI PROPRIETÀ – AREA 55 – FG. 12 MAPPALE 779 SUB. 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4126"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI DUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI TECNICI, NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4127"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA BATTISTI 29/G, RIFERITO AL CONSUNTIVO 2020 ED AL PREVENTIVO 2^ SEMESTRE 2021 E 1^ SEMESTRE 2022. ACCERTAMENTO D’ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4128"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA ASCOLI 15, RIFERITO AL CONSUNTIVO 2020 ED AL PREVENTIVO 2^ SEMESTRE 2021 E 1^ SEMESTRE 2022. ACCERTAMENTO D’ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4129"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA LOCALE ASSOCIAZIONE SAN CRISTOFORO ONLUS – GRUPPO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER ATTIVITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTI SOCIALI ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4130"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL’ISTITUTO DI SAN SILVESTRO DI CURTATONE (MN) PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI TRE – OPZIONE DI PROROGA EX ART. 106, C. 11 D.LGS 50/2016 S.M.I. CIG. 893731272C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4131"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO DELL’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DEL RICHIEDENTE LOCATARIO ID. 215/UC/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4132"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI NECESSARI ALLA GESTIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4133"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA E TARATURA DELL'APPARECCHIO EN VES EVO MVDM 1507 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. CIG:Z6F33F0F70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4134"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI DUE TELECAMERE E DEL SERVIZIO DI SPOSTAMENTO DI ALTRE DUE TELECAMERE INSTALLATE SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z8B33E56D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4135"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA REGIONALE A FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DI SFRATTO. RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DEL RICHIEDENTE CONDUTTORE CODICE ID 196/UC/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4136"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E LA RETE DI ASSOCIAZIONI “SIAMO IN RETE” PER LA GESTIONE DEL FONDO TRASFERITO EX D.L. 73/2021 “MISURE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVID 19” A FAVORE DI SOGGETTI FRAGILI DELLA COMUNITA’, E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4137"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI DUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI TECNICI. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4138"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI “COMODATO D’USO GRATUITO TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E L’ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE AVIS, SEZIONE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN PIAZZA SAN LUIGI 7 (PIANO PRIMO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4139"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PAGAMENTO IN FORMA CUMULATIVA DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE EX ART. 48, COMMI DA 5 BIS A 5 TER1, DELLA L.R. N. 10 DEL 14/07/2003. C.I.G.: Z2730C2E1D. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4140"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL PROF. MARCO CUZZI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CICLO DI 4 CONFERENZE DAL TITOLO “LA REPUBBLICA DEGLI ITALIANI - DALLA NASCITA AI PRIMI ANNI ‘90” PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021, E GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4141"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E RECAPITO, ANCHE A DESTINATARI RESIDENTI ALL’ESTERO, DEGLI ATTI GIUDIZIARI, ASSIMILATI E COMUNICAZIONI CONNESSE E DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, NONCHÉ L’EMISSIONE E LA GESTIONE DELLE RICEVUTE CAD E CAN PER IL PERIODO DAL 15.11.2021 AL 31.03.2022. CIG: 8978913169</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4142"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DI BACKUP  PER LA SEDE COMUNALE, ANNO 2021. DITTA TIM SPA DI MILANO. CIG Z61304CEA8. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4143"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’ AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DEI MINORI M54 E M55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4144"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, ALL’ENTRATA E ALL’USCITA DEGLI ALUNNI, NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/22 E DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELL’ANNO SOLARE 2022 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA– CIG Z4D331194A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4145"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTESTAZIONI DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DEL TEATRO SOCIALE COMUNALE E DELL’AUTORIMESSA SOTTERRANEA COMUNALE DI VIA GRIDONIA GONZAGA. IMPEGNO D SPESA E VERSAMENTO ALLA TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4146"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI APPALTO SPECIFICO N. 10 - REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE NEL CIMITERO NUOVO NECESSARIA PER LA REALIZZAZIONE DI VIALETTI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - C.U.P. J21B21002470004 – CIG FIGLIO: 88157223EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4147"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 8 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI – OPERE IDRAULICHE E FORNITURA MATERIALE COD. CIG. Z5133D57F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4148"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO    CIG: Z6E33B36C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4149"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE FRAGILE ID 105/21 IN STRUTTURA PROTETTA FINO AL 30/11/2021 (CIG Z3133203EB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4150"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 22/12/2021 – 21/12/2024. PUBBLICAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4151"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ PER L’ANNO 2021 AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI, AI SENSI DELL’ART. 25 DELLA LEGGE REGIONALE 08 LUGLIO 2016 N. 16. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4152"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, FREQUENTANTI L’ASILO NIDO “IL CUCCIOLO”, LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO. ANNO 2021. CIG.8707609244.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4153"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELL’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORE ID 113/21. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO LA VELA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (CIG: 87069480CB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4154"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 3 PENSILINE DI ATTESA SCUOLABUS. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ORDINE MEPA. CIG : Z2733CF84E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4155"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' SU FIBRA OTTICA.C.I.G.: 88536474A2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4156"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – FONDO SOLIDARISTICO MINORI DECRETATI – IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA’  DI MINORE RESIDENTE IN COMUNE DELL’AMBITO DI GUIDIZZOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4157"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE ANNO 2021-2022. CIG: Z4133CB8B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4158"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELL’IMPOSTA DI REGISTRO DELLA SENTENZA N. 46/2021 DEL GIUDICE DI PACE DI MELFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4159"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PASTI A DOMICILIO. ANNO 2021. CIG 7069848F1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4160"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SESTA INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE AFFIDATO ALLA SOCIETÀ INDECAST S.R.L. FINO AL 31/12/2022 – INTERVENTI INTEGRATIVI ANNI 2021 E 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4161"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4162"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. FIL. MANTOVA. AFFIDAMENTO DIRETTO A’ SENSI ART. 36 C.2 LETTERA A) PER LA FORNITURA DI RACCOGLITORI PER FOGLI STATO CIVILE. CIG N. Z3C33CE37E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4163"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINISTRI RISARCITI SU POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI NR. M11829127, A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4164"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE: RC PROFESSIONALE PERIODO: 30.04.2020-30.04.2021, INFORTUNI PERIODO: 31.03.2019-31.03.2021 E TUTELA LEGALE PERIODO: 31.03.2019-30.04.2021. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4165"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DI TRATTAMENTO ANTIGELO DELLE STRADE, PIAZZE ED AREE PUBBLICHE MEDIANTE LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. C.I.G.: 89634286C7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4166"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINO IN DIFFICOLTÀ. DOMANDA ESAMINATA NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 09/11/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4167"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DUE SISTEMI DI VIDEO CONFERENZA. DITTA E3 ELETTRONICA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG  ZC833CB8D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4168"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI RINUNCIA ALLA CONCESSIONE CIMITERIALE AI SENSI DELL’ART. 61 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STATO CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4169"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. AGGIORNAMENTO ELENCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4170"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA PER EVENTI NATALIZI IN PIAZZA UGO DALLÒ. CIG DERIVATO: Z1F33B40DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4171"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 7   SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI – OPERE EDILI – COD. CIG MASTER 82885328FA – COD. CIG. FIGLIO Z2A33B43D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4172"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IL FAMEDIO DEI CADUTI QUALE LUOGO DI INTERESSE STORICO-CULTURALE NEL PERCORSO DENOMINATO “ECOMUSEO DELLA PACE”. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CUP J28C20000130006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4173"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI DUE OPERAI, CATEGORIA GIURIDICA B, POSIZIONE ECONOMICA B1, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI E PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4174"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL’ETILOMETRO OMOLOGATO MOD. INTOXILYZER 8000 LION LAB. LTD IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG: Z7F33B82EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4175"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2021/2022. ACCERTAMENTO ENTRATE E ADEMPIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI PREVISTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4176"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE VOUCHER PER IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI SINERGIE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (CIG. Z063261FBD) E FONDAZIONE INNOCENTA ZANETTI E ANGELO COMINELLI ONLUS (CIG. Z853261EAC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4177"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO – FABBISOGNO 2017 – I ELENCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4178"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – EROGAZIONE AI RICHIEDENTI AMMESSI AL BENEFICIO CON RISERVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4179"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN PIANOFORTE PER LO SPETTACOLO DEL 7 NOVEMBRE 2021 PRESSO IL TEATRO SOCIALE – CIG. Z0833B38B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4180"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI CORRETTA FUNZIONALITÀ E DI TARATURA DELL’APPARECCHIATURA PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCITÀ INSTALLATA IN POSTAZIONE FISSA IN VIA DEL BENACO SP. 83. CIG: Z2D33B8362</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4181"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO INDENNITA’ DI ESPROPRIO DELL’AREA RELATIVA ALLA EX CAVA UBICATA IN LOCALITA’ PIROSSINA E DEPOSITO PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4182"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N. 260 DEL 14/04/2021, AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SERVICE PER LO STREAMING E DIFFUSIONE DEGLI EVENTI CULTURALI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4183"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA, DECRETO DEL MINISTRO DELL`ECONOMIA E DELLE FINANZE  25 MAGGIO 2016 - INTEGRAZIONE  ACCERTAMENTI  ED IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4184"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI: GENNAIO/GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4185"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ESCLUSE QUELLE COMMESSE CON VEICOLI CON TARGA ESTERA E PER GLI OBBLIGATI IN SOLIDO E TRASGRESSORI RESIDENTI ALL’ESTERO E/O ISCRITTI ALL’A.I.R.E., ELEVATE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA MEDIANTE LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE EX ART. 54, COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 S.M.I. PER ANNI QUATTRO. CIG. MASTER 8872187852-CODICE NUTS:ITC48B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4186"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELL’AMBITO A TITOLO DI RIMBORSO PRESTAZIONI SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE COMPONENTE UFFICIO DI PIANO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4187"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023, ESERCIZIO 2021 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4188"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ESITI DELLE VERIFICHE SULLE ISTANZE DI REDDITO DI CITTADINANZA IN MERITO ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMIGLIARE DICHIARATO AI FINI ISEE. ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4189"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI A SOSTEGNO DELL' OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4190"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA UTENTE ID 104/18 IN STRUTTURA PROTETTA FINO AL 31/12/2021 (CIG: ZD8306BE7E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4191"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA DEL CITTADINO ID 64/18 IN STRUTTURA PROTETTA FINO AL 31/12/2021 (CIG Z3530BD8AA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4192"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA SISTEMAZIONE DELLE CASETTE DI LEGNO DA UTILIZZARE PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4193"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA QUOTA UTENZA GAS DELLO STABILE  DI VIA GROPPI 5, IN LOCAZIONE ALLA FIORDALISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, RELATIVA ALL’ANNUALITÀ 2020 ED AL PRIMO SEMESTRE 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4194"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA GARIBALDI 12, RIFERITO AL CONSUNTIVO 2020 ED AL PREVENTIVO 2^ SEMESTRE 2021 E 1^ SEMESTRE 2022. ACCERTAMENTO D’ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4195"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNI CANONE ANNI 2021 – 2022 – 2023. CIG 528149076B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4196"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “TELEFONIA MOBILE 8”. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA DURATA DI 18 MESI PROROGABLE DI ULTERIORI 12 MESI DA PARTE DI CONSIP S.P.A. - CODICE CIG MASTER: 782331756B. CIG FIGLIO: Z643370955</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4197"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DEI VINCITORI DEL CONCORSO PUBBLICO PER ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI, COLLOCATI IN 5^, 6^ E 7^ POSIZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 558 DEL 26/07/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4198"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN  DISPOSITIVO MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO A3/A4 A COLORI 60 MESI  MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 32 LOTTO 5 PER IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI. DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA DI MILANO. CIG CONSIP 8099147B87 CIG DERIVATO Z9033A334B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4199"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE ASCENSORI SITO IN IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE.  CIG:  ZF13363D29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4200"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, ALL’ENTRATA E ALL’USCITA DEGLI ALUNNI, NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/22 E DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELL’ANNO SOLARE 2022. ACCERTAMENTO MINORE SPESA – CIG Z4D331194A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4201"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4202"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEGLI UTENTI DISABILI RD6 E RD9 INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4203"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTE DISABILE ID R34 AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA FIORDALISO SOC. COOP. PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4204"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI OSPITALITA’ MINORE CODICE ID  M16 PER IL PERIODO 29/10/2021 - 31/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4205"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO “SAN PIETRO”. NUOVO CAMPO DA CALCIO SINTETICO. SPOGLIATOI E TRIBUNA - I LOTTO. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE DELLE OPERE. CODICE CUP: J23B19000100004. CODICE CIG: 84717304C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4206"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELLA CAUSA CIVILE PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI MANTOVA ISCRITTA AL N. R.G. 1673/2017 - CIG ZD5338CC69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4207"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO DELL’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DEL RICHIEDENTE LOCATARIO ID. 212/UC/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4208"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SERVIZI ATTIVI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER MINORI DISABILI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2021 - CIG 8707785381.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4209"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA DEL FALCONE 8, RIFERITO AL CONSUNTIVO 2020 ED AL PREVENTIVO 2^ SEMESTRE 2021 E 1^ SEMESTRE 2022. ACCERTAMENTO D’ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4210"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA NENNI 55, RIFERITO AL CONSUNTIVO 2020 ED AL PREVENTIVO 2^ SEMESTRE 2021 E 1^ SEMESTRE 2022. ACCERTAMENTO D’ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4211"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA NENNI 35, RIFERITO AL CONSUNTIVO 2020 ED AL PREVENTIVO 2^ SEMESTRE 2021 E 1^ SEMESTRE 2022. ACCERTAMENTO D’ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4212"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO REDDITI E VALORI MONETARI PREVISTI DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE PER L’ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4213"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ GSE S.P.A. PER COSTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLE CONVENZIONI DI SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA’ COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4214"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AI PRIVATI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI DAGLI STESSI SOSTENUTI PER I PERMESI RETRIBUITI FRUITI DAI PROPRI DIPENDENTI CHE SONO ANCHE AMMINISTRATORI DELL’ENTE. ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4215"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER LA CELEBRAZONE DEL 4 NOVEMBRE. CIG: Z1533865AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4216"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 649 “FORNITURA NUOVI ARREDI SCOLASTICI  - CIG: ZA232AA880” – INDICAZIONE CODICE CIG CORRETTO: ZB132E0383</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4217"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO DALLA CONCESSIONE DI UN’AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN LOCALITÀ BELVEDERE PER L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI UN CHIOSCO DESTINATO ALL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4218"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL’OPERA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE” - CIG: Z9C3368947 CUP: J27H21002820004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4219"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI APPALTO SPECIFICO N. 6 - VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – CICLABILI – MARCIAPIEDI -  C.U.P. J27H20001180004 – CIG FIGLIO: 8684214818.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4220"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI, AI SENSI DELL'ART. 73 DELLA L.R. 11 MARZO 2005, N 12 – ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4221"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ESTENSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLTURA NELLA TOMBA MONUMENTALE DI FAMIGLIA SITA NEL CIMITERO VECCHIO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - IDENTIFICATA CON IL N. 13/B CAMPO “B” A SERA – FILA 1^ A SINISTRA, AI SENSI DELL’ART. 59 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STATO CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4222"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ESTENSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLTURA NELLA TOMBA MONUMENTALE DI FAMIGLIA SITA NEL CIMITERO VECCHIO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - IDENTIFICATA CON IL N. 8 CAMPO “B” A SERA – FILA 2^ A SINISTRA, AI SENSI DELL’ART. 59 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STATO CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4223"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – INTERVENTI MISURA B2 FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNUALITA’ 2020 ESERCIZIO 2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FONDI AI COMUNI DELL’AMBITO A FAVORE DI BENEFICIARI IN LISTA DI ATTESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4224"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLO NATATORIO COMUNALE SAN PIETRO. CANCELLAZIONE ACCERTAMENTI RELATIVI AD ACCONTO ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4225"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA’ COMUNALE AI SENSI DEL DPR 162 DEL 30/04/1999, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL’ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE NOTIFICATO TUV ITALIA S.R.L. DI MILANO. CODICE CIG: Z7833745A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4226"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE VOUCHER SOCIALE PER IL SERVIZIO DOMICILIARE EDUCATIVO PER MINORI DISABILI A FAVORE DEL RICHIEDENTE  ID 94/20  E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO LA SORGENTE - CIG 8707785381.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4227"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ENERGETICA - INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ED ADEGUAMENTO NORMATICVO IMPIANTI STABILI COMUNALI. APPROVAZIONE CONTABILITÀ STAGIONE TERMICA 2019 - 2020. CUP J28H18000260005. CIG MASTER 7834394A71. CIG DERIVATO 79727644FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4228"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI AFFERENTI “SISTEMAZIONE STRADA PER LA PIROSSINA”. CIG: Z853365AE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4229"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – BANDO REGIONALE PROTEZIONE FAMIGLIA EMERGENZA COVID 19 EX DGR 4469/2021 – IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEI RICHIEDENTI AMMESSI DOMANDE ID 2883080 E ID 2857653</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4230"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER MINORE CODICE ID  151/2021 PER IL PERIODO 21/10/2021 - 31/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4231"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE. ORGANIZZAZIONE READING DI LETTURA “LA PICCOLA ODISSEA” DI E CON MATTEO CARNEVALI INDIRIZZATA AGLI ISTITUTI SCOLASTICI. CIG: ZEE3354837</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4232"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI LIBRI AI SENSI DEL DM N. 191 DEL 24 MAGGIO 2021 – D.D.G N. 550 DEL 01.09.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4233"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ “LEGGERE SRL” GIUSTO ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISTO COORDINATO DI MATERIALE DOCUMENTARIO CONCLUSO DAL COMUNE DI MANTOVA PER LE BIBLIOTECHE ASSOCIATE ALLA RETE BIBLIOTECARIA MANTOVANA. CIG DERIVATO: 8887745F2E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4234"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L’ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4235"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI UTENTE DISABILE RD29 DALLA CASA DI ACCOGLIENZA SAN GIUSEPPE GESTITA DA COOP. CON-TATTO SERVIZI DI BRESCIA E CONTESTUALE INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO “AL PRIMO PIANO “ DI CASATICO DI MARCARIA (MN) . MODIFICA IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4236"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE IN G.U.R.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4237"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER L’INTERVENTO DI “MANUTENZIONI STRAORDINARIE APPARTAMENTI DI PROPRIETÀ COMUNALE” CUP: J29J21006540001 CIG: Z72334DB4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4238"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI CUI AL D.M. N. 151 DEL 28 SETTEMBRE 2020 PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ DI UNA PORZIONE DI IMMOBILE RICOMPRESO NEL PEEP GIÀ CONCESSO IN DIRITTO DI SUPERFICIE ED ELIMINAZIONE DEI RELATIVI VINCOLI DI NEGOZIABILITÀ. IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4239"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N. 5 PUNTI DI RICARICA COLLOCATI IN AREE PUBBLICHE DESTINATI AL SERVIZIO PUBBLICO DI RICARICA DEI VEICOLI” CUP: J26G21002450002 - CODICE CIG: 893812888E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4240"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N. 3 PUNTI DI RICARICA ELETTRICA PER USO ESCLUSIVO DELLE FLOTTE DI VEICOLI ELETTRICI DEL COMUNE. CODICE CUP: J26G21002440002. CODICE CIG: 893635409D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4241"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINO IN DIFFICOLTÀ. DOMANDA ESAMINATA NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 05/10/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4242"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, DI ACCERTAMENTO E DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI PER IL PERIODO 01.01.2022/31.12.2026,  MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4243"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2021. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4244"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CINQUE VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE IN SERVIZIO PRESSO IL NOSTRO ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4245"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI DUE  ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI TECNICI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 675 DELL’8/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4246"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA “BANDO 2021” PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI PER L’ATTIVITÀ CONTINUATIVA AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI ALL’ALBO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4247"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – MISURA REGIONALE REDDITO DI AUTONOMIA – ASSEGNAZIONE VOUCHER  DI AUTONOMIA ANZIANI A FAVORE DELL’UTENTE DOMANDA ID 3217293_04  E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4248"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – MISURA REGIONALE REDDITO DI AUTONOMIA – PRESA D’ATTO CAMBIO SOGGETTO EROGATORE INTERVENTI A FAVORE UTENTE ID 2526150_04D E CONTESTUALE MODIFICA BENEFICIARIO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4249"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA I MAGGIO N. 3/7, RELATIVO AL CONSUNTIVO 2020 ED AL PREVENTIVO 2^ SEMESTRE 2021 E 1^ SEMESTRE 2022. ACCERTAMENTO D’ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4250"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ANNUALE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO PER LE DUE APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE ENVES EVO MVD 1605 INSTALLATE SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z76335A26E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4251"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI DEGENZA DA EROGARE ALLA FONDAZIONE CONTESSA RIZZINI DI GUIDIZZOLO PER CONTO DELL' UTENTE ID RSA37. PERIODO 08/10/2021 - 31/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4252"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON IL COMUNE DI POZZOLENGO (BS) FINALIZZATO AL TRASFERIMENTO, MEDIANTE L’ISTITUTO DELLA MOBILITÀ EX ART. 30, COMMA 2, DEL D.LGS. 165/2001, DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 440, DI CUI ALLA DETERMINA N. 753 DEL 6/10/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4253"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO FUNZIONALE E VISITA ANNUALE DELL’ETILOMETRO OMOLOGATO MOD. INTOXILYZER 8000 LION LAB. LTD IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG. Z9D33550C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4254"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI TRAMITE SINTEL, DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DI TRE TELECAMERE PER LETTURA TARGHE. CIG: ZC23354FF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4255"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO ALLA SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CASTIGLIONE D/ STIVIERE DELLA TENUTA DI UN CORSO DI TIRO PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE. CIG:ZCC3354EBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4256"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON IL COMUNE DI POZZOLENGO (BS) FINALIZZATO AL TRASFERIMENTO, MEDIANTE L’ISTITUTO DELLA MOBILITÀ EX ART. 30, COMMA 2, DEL D.LGS. 165/2001, DEL DIPENDENTE AVENTE  MATRICOLA N. 440.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4257"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – FONDO SOLIDARISTICO MINORI DECRETATI – IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA’  DI MINORE RESIDENTE IN COMUNE DELL’AMBITO DI GUIDIZZOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4258"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AI SENSI DELL’ ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA C) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4259"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA E DI PREVENDITA ON LINE FINO AL 30/06/2022. DITTA VIVATICKET SPA DI BOLOGNA . CIG Z1A332CB9E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4260"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL’ISTITUTO DI SAN SILVESTRO DI CURTATONE (MN), PERIODO 01/01/2022-31/12/2024, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4261"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE DELLE OPERE RELATIVE ALL'APPALTO SPECIFICO N. 9 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. CIG MASTER: 8310542C33. CIG. DERIVATO: ZAB325FBD0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4262"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVZIO CONCILIA SERVICE PEC PER L'INVIO DI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG.Z34334E21E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4263"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E PLOTTER. DITTA BERGAMOTONER DI BREMBATE DI SOPRA (BG). CIG ZC2334DE3B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4264"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA MATERIALE DA DESTINARE ALLA SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE D’EMERGENZA AUDIO DEL TEATRO COMUNALE – CIG: ZF9334531F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4265"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 14 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MARCIAPIEDI COMUNALI MEDIANTE LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO - CIG. MASTER 8310542C33. CIG FIGLIO: ZB633422AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4266"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIATTAFORMA WORDPRESS DEL SITO WEB DEL PARCO DELLE COLLINE MORENICHE: PRESA D’ATTO DELLA VARIAZIONE DI FORMA SOCIETARIA DELLA DITTA AFFIDATARIA CON DECORRENZA DAL 16 GIGUNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4267"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 2 PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE TRAMITE LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO – CIG: ZB7333455A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4268"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA DIGITALE COSTITUENTE IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DELLA VARIANTE CORRELATA AL PIANO DI RECUPERO DENOMINATO “EX BERSAGLIO” - CIG Z3D32DE730</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4269"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO “INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE” (CIG: Z2F3345977)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4270"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI PROMOZIONE SPORTIVA MEDIANTE UTILIZZO E GESTIONE– IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI – CIG 844851926F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4271"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO 2021 PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI PER L’ATTIVITA’ CONTINUATIVA AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI ALL’ALBO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4272"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 CPC AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI MILANO NOTIFICATO IL 16.6.2021 AL PROT. N. 29554 -  MODIFICHE ALLO SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 723 DEL 23/9/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4273"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTI DI LOCAZIONE E SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DI SFRATTO. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AL RICHIEDENTE CONDUTTORE  ID 209/UC/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4274"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ESTENSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLTURA NELLA TOMBA MONUMENTALE DI FAMIGLIA SITA NEL CIMITERO VECCHIO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - IDENTIFICATA CON IL N. 2 CAMPO “B” A SERA – FILA 5^ A SINISTRA, AI SENSI DELL’ART. 59 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STATO CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4275"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DEL CONSORZIO FORESTALE PADANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4276"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENTE DISABILE ID RD33 ACCOLTO IN STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE DAL 01/10/2021.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4277"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO ED. 9 LOTTO 1 CIG 7990033FCD”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI CIG DERIV. 891766846F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4278"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ ANNI DIVERSI - RIMBORSO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 917 LEGGE N. 145/2018 – ISTANZE RELATIVE AL PERIODO DAL 01.05.2021 AL 31.08.2021 ISTANZE PROT. 27674 DEL 07.06.2021 – PROT. 22601 DEL 10.05.2021 - PROT. 32121 DEL 30.06.2021 - PROT. 39105 DEL 06/08/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4279"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE DEI TERMINI CONTRATTUALI DEL SERVIZIO DI MASCHERE, BIGLIETTERIA E SICUREZZA PER IL PUBBLICO AL TEATRO SOCIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LE SOSPENSIONI DELL’ATTIVITÀ CAUSA COVID-19. ANNO 2021. (CIG ZB229BB7D6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4280"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE ALLA RETE BIBLIOTECARIA MANTOVANA (RBM) ANNO 2021 DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4281"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE DA EFFETTUARE TRAMITE SERVIZIO ECONOMALE NELL'ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4282"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PAGAMENTO IN FORMA CUMULATIVA DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE EX ART. 48, COMMI DA 5 BIS A 5 TER1, DELLA L.R.  N. 10 DEL 14/07/2003 - C.I.G.: Z2730C2E1D. PRESA D’ATTO MODIFICA RAGIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4283"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4284"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN VIDEO CORSO IN MERITO A “AGGIORNAMENTO NORMATIVO SUI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI. FOCUS OPERATIVO SULLA PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA ABITATIVA”. CIG: Z3F3327290</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4285"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 CPC AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI MILANO NOTIFICATO IL 16.6.2021 AL PROT. N. 29554. AFFIDAMENTO INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4286"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA  - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' (ICP) ANNO 2020 IN CONCESSIONE AD ICA SRL - ISTANZA PROT. 33351 DEL 06/07/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4287"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI UTENTE DISABILE RD18 DALLA COMUNITA’ ALLOGGIO DON VARESCHI DI GOITO GESTITA DA FONDAZIONE ANFFAS ONLUS DI MANTOVA E CONTESTUALE INSERIMENTO PRESSO FONDAZIONE E. GERMANI DI CINGIA DE’BOTTI (CR). MODIFICA IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4288"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA DI UN  NUCLEO FAMILIARE FRAGILE ID 105/21 IN STRUTTURA PROTETTA DAL 25/9/2021 AL 13/11/2021.  (CIG Z3133203EB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4289"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS PER 36 MESI. DITTA C2 SRL DI CREMONA. CIG ZC4331B7D8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4290"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL PIANO MARKETING STRATEGICO E OPERATIVO PER IL SEGMENTO TURISMO E CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4291"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE VOUCHER SOCIALI PER IL SERVIZIO DOMICILIARE EDUCATIVO PER ADULTI FRAGILI ID 238/08 E 135/18 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4292"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA “ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNI 2022 - 2023. CIG DERIVATO: 89041576CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4293"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA PRESSO IL CANTIERE DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PER LA FRUIZIONE DEGLI SPAZI ESTERMNI DEL CASTELLO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE -PERCORSI ED AREE DI SOSTA”. CUP: J21B19000380004. CIG: Z533310651</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4294"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INTERVENTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA DISABILITA’ A BENEFICIO DEL CITTADINO ID 92/07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4295"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSE IN USO ALL’ASSOCIAZIONE SAN CRISTOFORO ONLUS NEL PRIMO SEMESTRE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4296"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, ARCHIVIAZIONE ON DEMAND E STREAMING  TRAMITE SOFTWARE MAGNETOFONO 2.0 PER SALA CONSIGLIO COMUNALE  FINO AL 31/12/2021. DITTA CEDAT 85 SRL  DI SAN VITO DEI NORMANNI. CIG: Z3433161F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4297"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNO SCHERMO PER VIDEO CONFERENZE. DITTA E3 ELETTRONICA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG  Z8633120CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4298"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO RELATIVA  ALLA FORMAZIONE DEL SECONDO AVVISO PUBBLICO ANNO 2021 PER L’ASSEGNAZIONE DI UNITÀ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI NELL’AMBITO DI GUIDIZZOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4299"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORIT SPA - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI, DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PROROGA AL 30 SETTEMBRE 2022. CIG: 710347984E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4300"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI FERMATI, SEQUESTRATI O CONFISCATI, SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DALL’ART. 214 DEL CODICE DELLA STRADA – PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4301"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, ALL’ENTRATA E ALL’USCITA DEGLI ALUNNI, IN PROSSIMITÀ DI CINQUE SCUOLE, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/22 E DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CHE SI SVOLGERANNO SUL TERRITORIO NELL’ANNO SOLARE 2022– CIG Z4D331194A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA TANTE TINTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NELLA C.H.V. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ ONLUS CHE GESTISCE LA COMUNITA’ CA’MALEONTE PRESSO CUI E' INSERITO IL MINORE M48 E MODIFICA RAGIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA’ SU FIBRA OTTICA. CIG: 88536474A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ALL’ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E SAPORI MANTOVANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 5 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE COD. CIG. MASTER 8300808B73– CIG DERIVATO: ZB0330EB6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA “REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI”  CIG: ZB4330BB79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ESISTENTI PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA A FAVORE DELLA DITTA TIM SPA. CIG: ZCB2E71D38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA AD USO DEGLI OPERAI COMUNALI -  CIG: Z023309452</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI AFFERENTI “LE INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA PER ENTI PUBBLICI 2021 - LINEA B - PUNTI DI RICARICA COLLOCATI IN AREE PUBBLICHE DESTINATI AL SERVIZIO PUBBLICO DI RICARICA DEI VEICOLI”. CIG:  Z96330592F  CUP: J26G21002450002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO AULA SCOLASTICA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO P.C. BESCHI. CIG: 890112725F. CUP: J29J21008450001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE ALL’ASSOCIAZIONE CLUB ANNI D’ARGENTO AUSER-INSIEME ONLUS SOSTENUTE ANNO 2021 PER I SOCI VOLONTARI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU 2021. RIVERSAMENTO AL COMUNE DI ENNA PER ERRATO VERSAMENTO. ISTANZA PROT. 31127 DEL 24.6.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI TRASFERIMENTO D’AZIENDA, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI TRIENNIO LUGLIO 2020 – GIUGNO 2023  CIG Z482D8869A, E PER LA GESTIONE PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE CIG ZF5266A7DA, A FAR DATA DAL 01/07/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. CIG: Z7632F954A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4315"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 07/09/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI  ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO. ANNO SCOLASTICO 2021/2022 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI E RELATIVO ACCERTAMENTO. CIG. 8707609244.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ESISTENTI PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE A FAVORE DELLA DITTA TIM SPA. CIG: 7917965F68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DELLE OPERE DI "RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN LUIGI". C.I.G.: Z4132E2318. C.U.P.: J27H21002810004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AI SENSI DELL’ ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA C) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI DEGENZA DELL’UTENTE RSA28 INSERITO PRESSO LA RSA BEATA PAOLA A FAVORE DI  “IL SORRISO SRL” PER IL PERIODO 16/09-31/12/2021. ACCERTAMENTO PER IL PERIODO 26/07-15/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023, ESERCIZIO 2021 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4322"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA STAMPANTE TERMICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA  MAGITEK SRL DI   NARDO' (LE).  CIG Z4132FC1D5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 SCHERMI PER PERSONAL COMPUTER. DITTA  MR SERVICE SRL DI ROMA. CIG ZA732FA184.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO SVOLTI DALLA POLIZIA LOCALE PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI AI MESI DA MARZO A GIUGNO ED OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4325"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE, CON RIFERIMENTO AL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO PA 512, DI UN PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE E L’ALER DI BRESCIA, CREMONA E MANTOVA. CIG: ZB232F60D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI DUE  ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI TECNICI, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023, ESERCIZIO 2021 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN WEBINAR IN MERITO A “LE CONVENZIONI URBANISTICHE”. CIG ZD832F6B12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN VIDEOSEMINARIO IN MERITO A “LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ALLA LUCE DEL RECENTE DECRETO CD. ECONOMIA CIRCOLARE”. CIG ZDE32E4591</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN E-SEMINAR IN MERITO A “PROCEDURE EDILIZIE E TITOLI ABILITATIVI (SCIA, PERMESSO DI COSTRUIRE, EDILIZIA LIBERA) DOPO LA L. 120/20 (D.L. SEMPLIFICAZIONI) E LA L. 108/21 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)”. CIG Z1F32E460D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALTRO COMUNE PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DEL MINORE COD. 2PI. ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2021/2022. CIG.8707609244.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 13 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE - LAVORI STRUTTURALI PER L’ESECUZIONE DEI SOTTOSERVIZI PROPEDEUTICI ALLE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA. CUP: J21E20000240004. CIG MASTER: 8310542C33 CIG DERIVATO: 88545627B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4334"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – BANDO REGIONALE PROTEZIONE FAMIGLIA EMERGENZA COVID 19 EX DGR 4469/2021 – APPROVAZIONE QUARTA TRANCHE AMMESSI E IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISORSE RESIDUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N. 6 TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL TERRENO DENOMINATO “LOTTO N. 28” E PRESA D’ATTO DISERZIONE DEI LOTTI RIMANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LE OPERE DI “VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-CICLABILI-MARCIAPIEDI” - CIG: ZE432D8026  CUP: J27H21002680004 E DI “VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-CICLABILI-MARCIAPIEDI” - CIG: ZA232D8002  CUP: J27H21002800004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2021. CIG Z4B32C62C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE”. CODICE CUP: J27H19001900004. CODICE CIG MASTER: 8040800611. CODICE CIG DERIVATO 8057220448.. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE DELLE OPERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DELL’INQUILINO ID 208/UC/2021 DALL’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO (SAP) A CANONE SOCIALE COD. 9153113.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI SERVIZI DI PRE SCUOLA E SORVEGLIANZA SCUOLABUS. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE  2021. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. CIG 7972551536.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU 2019. RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) PER ERRATO VERSAMENTO. ISTANZA PROT. N. 30146/2021 INTEGRATA CON PROT. N. 30174/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 12 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE - LAVORI DI VIA DOTTORINA - TRAVERSA - ALLARGAMENTO SEDE STRADALE. – OPERE DI COMPLETAMENTO -  CUP: J27H20001830004. CIG MASTER: 8310542C33 CIG DERIVATO: Z233292357.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 74 DEL 26.7.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - INTERVENTI URGENTI PRESSO LA PISCINA COMUNALE. CODICE CUP: J25F21000130002. CODICE CIG: 885264381A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI APPALTO SPECIFICO N. 6 - VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – CICLABILI – MARCIAPIEDI -  C.U.P. J27H20001180004 – CIG FIGLIO: 8684214818.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACCERTAMENTO DEL REQUISITO DI IDONEITÀ PSICO FISICA ALL’ASSEGNAZIONE DELL’ARMA D’ORDINANZA PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA SEZIONE DIANA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LE ATTIVITA' RELATIVE AL PIANO PROVINCIALE DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DISUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) E ALLA STESURA DELLA BOZZA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE. CIG: Z3832E0923.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVI ARREDI SCOLASTICI  - CIG: ZA232AA880</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICA SRL - RIDETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI IN ESSERE PER L’ANNO 2020 A CAUSA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO “RIPARTIAMO DALLO SPORT” – FESTA DELLO SPORT 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SERVIZI EDUCATIVI PER ADULTI FRAGILI (TUTORING SOCIALE). INTEGRAZIONE  IMPEGNI DI SPESA FINO AL 31 DICEMBRE 2021 A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI - CIG: 8707915EC5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO FISICHE DEI CAMPIONI PRELEVATI NEL CORSO DELLE INDAGINI AMBIENTALI PREVISTE NEL PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE AREA VERDE PUBBLICA SITA TRA PIAZZALE DELLA RESISTENZA, VIALE DUNANT E VIALE EUROPA. CIG ZF932B4B2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN PIAZZA SAN LUIGI. CIG Z2232DCC4D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO “I BESTIOLINI” DI E CON GEK TESSARO. CIG: Z5932BEFE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AREA VERDE DI PERTINENZA DI UN IMMOBILE ABBANDONATO SITUATO IN VIA BIGNOTTI 11/13. CIG Z1932D9FB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLO NATATORIO COMUNALE  SAN PIETRO. CANCELLAZIONE ACCERTAMENTI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DELL’ ATTIVITÀ DEL CENTRO PER EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI COMODATO N. 5 DEL 31/12/2019 “COMODATO GRATUITO CON MUSICALE ASSOCIAZIONE CULTURALE PER L’UTILIZZO DEI LOCALI SITI NELLA PALAZZINA DI LOCALITÀ GHISIOLA DA ADIBIRE A SEDE DELLA SCUOLA DI MUSICA PERIODO GENNAIO 2019 – 31 DICEMBRE 2021”. NUOVA SCADENZA 30/06/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IN AUMENTO AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DELL’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE PER GLI EVENTI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021 – CIG ZBC3242AC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE, A SOGGETTI DIVERSI, DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER L’OBLAZIONE DI VERBALI ELEVATI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE PER L’ADESIONE AL CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA TINTEGGIATURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DON MILANI. CIG: ZD232D521E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE BATTERIA, MONTAGGIO PNEUMATICI E REVISIONE MEZZI COMUNALI. CIG: Z8032D0A03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 10  MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE NEL CIMITERO NUOVO NECESSARIA PER LA REALIZZAZIONE DI VIALETTI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”. CODICE CUP J21B21002470004 CIG DERIVATO: 88157223EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON IL COMUNE DI CURTATONE (MN) FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DELLA GRADUATORIA CONCORSUALE APPROVATA DA QUESTO ENTE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 227 DEL 25/03/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI AFFERENTI L’OPERA PUBBLICA DENOMINATA “REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IL FAMEDIO DEI CADUTI, QUALE LUOGO DI INTERESSE STORICO – CULTURALE NEL PERCORSO DENOMINATO “ECOMUSEO DELLA PACE”.  CUP J28C20000130006 CIG: ZAB32A85AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  CLOUD PER IL SOFTWARE CONCILIA. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG Z0C32D0A1F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, ALL’ENTRATA E ALL’USCITA DEGLI ALUNNI, IN PROSSIMITÀ DI CINQUE SCUOLE, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/22 E DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CHE SI SVOLGERANNO SUL TERRITORIO NELL’ANNO SOLARE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NR. 10 KIT  FIRME DIGITALI  REMOTE OTP CON DISPLAY. DITTA ARUBA PEC SPA. CIG Z3F32C2C8E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023, ESERCIZIO 2021 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI DEGENZA DELL’UTENTE RSA28 INSERITO PRESSO L’RSA BEATA PAOLA A FAVORE DI  “IL SORRISO SRL” - PERIODO 25/08-15/09/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO.  BANDO REGIONALE PROTEZIONE FAMIGLIA EMERGENZA COVID 19 EX DGR 4469/2021 – REVOCA PARZIALE DELLE AMMISSIONI PER ASSENZA REQUISITI E CONSEGUENTE RILEVAZIONE MINORE SPESA CONTRIBUTI ASSEGNATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA BATTERIA PER LA RASSEGNA ESTATE 2021– CIG ZAD32CAC40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IMPIANTO ANTIINTRUSIONE PRESSO IL POLO VACCINALE - PALESTRA CAGLIO. C.I.G.: Z5032CABB2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMISTICA DEL FIREWALL PER LA  RETE INFORMATICA COMUNALE. DITTA NISCENT DI VIADANA. CIG ZDD32C90FD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI INDAGINI AMBIENTALI PREVISTE NEL PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE AREA VERDE PUBBLICA SITA TRA PIAZZALE DELLA RESISTENZA, VIALE DUNANT E VIALE EUROPA. CIG Z9232B288D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO PASSITA’ PREGRESSA IN FAVORE DELLA RSA FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI RELATIVA ALLA RETTA DI MANTENIMENTO OSPITI MESE DI AGOSTO 2019.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PARZIALE, PER MERO ERRORE MATERIALE, DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 586 DEL 02/08/2021 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE PDL 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PIANO DI LOTTIZZAZIONE ATR 34 PRESA IN CARICO E PATRIMONIALIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N. 2 GRUPPI ELETTROGENI SUPERSILENZIATI A SERVIZIO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE COMUNALI. CIG: Z5032ADBEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI ALCUNI ATTREZZI IN USO AGLI OPERAI COMUNALI E FORNITURA DI UN SOFFIATORE  - CIG: ZA232AA880</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ESCLUSE QUELLE COMMESSE CON VEICOLI CON TARGA ESTERA E PER GLI OBBLIGATI IN SOLIDO E TRASGRESSORI RESIDENTI ALL’ESTERO E/O ISCRITTI ALL’A.I.R.E., ELEVATE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA MEDIANTE LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE EX ART. 54, COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 S.M.I. PER ANNI QUATTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA TARIFFA DOVUTA E PER I COSTI SOSTENUTI DALLA CUC AREA VASTA BRESCIA– SDT DI VALLE TROMPIA, PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SEVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RITIRATA IN AUTOTUTELA E NON DEFINITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 3 RELATIVO ALL’ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI CONOSCITIVE E DI DOCUMENTAZIONE SU BENI ARTISTICI VINCOLATI  PRESSO  “PALAZZO ZAPPAGLIA”  -  CIG: Z9132AD4F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI DI BONIFICA E DI CONTRIBUTI DI IRRIGAZIONE DEI FONDI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 RELATIVO ALL’AREA VERDE SITA TRA PIAZZA DELLA RESISTENZA TRA VIALE DUNANT E VIALE EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 3 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA FABBRO CIG : Z5932B2AD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO DELLO STUDIO PER L’INVARIANZA IDRAULICA E L’AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE GEOLOGICA/GEOTECNICA AFFERENTI L’OPERA PUBBLICA DENOMINATA “NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA MUTTI E VIA LONATO”. CUP: J23B19000100004 - CIG: Z4032973B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL RICHIEDENTE COD. 204/UC/2021 DELL’ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE COD. 10010208.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023, ESERCIZIO 2021 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO RETTE CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO 2021 ERRONEAMENTE VERSATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE FORNITURA DELLE UNIFORMI DI SERVIZIO E DEI RELATIVI ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE, PER L’ANNO 2021 – CIG: ZB130CA0C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI VERBALI AUTO IMBUSTANTI PER LA POLIZIA LOCALE. CIG ZEB32AF21A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, TRAMITE SINTEL, DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DEGLI ATTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CIG:ZF832B0B2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  SOFTWARE DEL MODULO CONCILIA STRANIERI PER LA STAMPA IN PIU' LINGUE ED INVIO DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA  ALL'ESTERO. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG Z3B32A7E08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DEI QUATTRO VINCITORI DEL CONCORSO PUBBLICO PER ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI, LA CUI GRADUATORIA FINALE DI MERITO E’ STATA APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 558 DEL 26/07/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 03/08/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA UTENTE ID 104/18 IN STRUTTURA PROTETTA FINO AL 31/10/2021 (CIG: ZD8306BE7E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA DEL CITTADINO ID 64/18 IN STRUTTURA PROTETTA FINO AL 31/10/2021 (CIG Z3530BD8AA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI AFFERENTI “LE INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA PER ENTI PUBBLICI 2021 - LINEA A - PUNTI DI RICARICA PER USO ESCLUSIVO DELLE FLOTTE DI VEICIOLI ELETTRICI DEL COMUNE". CIG: Z1A32A9E51 CUP:J26G21002440002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI UTENTE M48 DALLA COMUNITA’ LA NOTTOLA GESTITA DALLA QUERCIA SOC. COOP. ONLUS- E CONTESTUALE INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA’ CA’MALEONTE – COOP. TANTE TINTE DI PALIDANO DI GONZAGA (MN).  MODIFICA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO (ASPAM). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI DIURNI (CRED). ANNO 2021 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI N. 6 TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE – APPROVAZIONE BANDO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE ZTP 35.1C LOTTO 01 – CIG. ZFA327C56A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE DAI PRIVATI PROPONENTI L’ATR 23 PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE FUORI COMPARTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE PDL 3 – CIG. ZE932A842B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PIANO DI LOTTIZZAZIONE ATR 11 LOTTO 02 PRESA IN CARICO E PATRIMONIALIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – BANDO REGIONALE PROTEZIONE FAMIGLIA EMERGENZA COVID 19 EX DGR 4469/2021 – APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI TERZA TRANCHE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DEL PIANO DI ZONA PER L’ACCESSO AGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 - MISURA B2 - TRIENNIO 2019-2021-ANNUALITA' 2020- ESERCIZIO 2021. PAGAMENTO AI BENEFICIARI DEI BUONI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE VOUCHER SOCIALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEL MINORE ID 77/21 E PROSECUZIONE VOUCHER ATTIVI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 31/12/2021 - CIG: 87069480CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO MAGGIORI ONERI COVID-19 PER SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL’ISTITUTO “CASA DEL SOLE” DI CURTATONE (MN).  CIG: 7526357247. ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DEL SERVIZIO ACCOGLIENZA DI 3 NUCLEI FAMILIARI FRAGILI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2021 (CIG Z4C329D708).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – MISURA REGIONALE REDDITO DI AUTONOMIA – ASSEGNAZIONE VOUCHER  DI AUTONOMIA ANZIANI A FAVORE DELL’UTENTE ID 3109723_03  E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE, PERIODO DAL 01/09/2021 AL 31/08/2026. CIG 866728128C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI ESTATE 2021. ORGANIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LE RASSEGNE DI AGOSTO E SETTEMBRE  2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO.  BANDO REGIONALE PROTEZIONE FAMIGLIA EMERGENZA COVID 19 EX DGR 4469/2021 – REVOCA PARZIALE DELLE  AMMISSIONI DISPOSTE CON  DETERMINAZIONE N. 507/2021 PER ASSENZA REQUISITI E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: APRILE/GIUGNO 2021. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI AI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO. ISTANZE PROT. 30571 DEL 21.06.2021 E 33997 DEL  08/07/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO. APPROVAZIONE " AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALLA EMERGENZA SANITARIA COVID 19 PER L’ANNO 2021" E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DENOMINATO “CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA” RELATIVO AL SISTEMA DI PRESENTAZIONE DOMANDE ON LINE PER ACCESSO MISURE ADOTTATE PER L’ANNO 2021 (CIG  Z9239DA36)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TABELLONE A MESSAGGIO VARIABILE PER IL PERIODO 24/08/2021 – 23/08/2026.  CIG:  Z00329AB04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DELL’ UTENTE DISABILE RD31 PESSO IL CSE CORTE SAN LORENZO – PERIODO 01/10-31/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA’ MINORE M52 PRESSO COMUNITA’ EDUCATIVA. PERIODO 01/09-31/11/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL’EMERGENZA  SANITARIA DA COVID-19: APPROVAZIONE GRADUATORIE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOL0. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE ALL’AZIENDA SPECIALE FOR.MA FORMAZIONE MANTOVA (CIG Z1C329C33B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023, ESERCIZIO 2021 E 2023 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE APPENDICE AL CONTRATTO ATTI NON A REP. 1003/2019 - SERVIZI CIMITERIALI E DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO.  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASPAM ASC PER L’NTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI CUI AL CONTRATTO ATTI NON A REP N. 1020/2020 MEDIANTE UTILIZZO PARZIALE DEL FONDO POVERTA’ 2020 (CUP J31B21002290001).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 11 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE - LAVORI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - INTERVENTI IN MATERIA DI MOBILITA’. CUP: J27H21001690001. CIG MASTER: 8310542C33 CIG DERIVATO: 8839369E0B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DEL VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI, LA CUI GRADUATORIA FINALE DI MERITO E’ STATA APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 453 DEL 17/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI QUATTRO ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO E DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI DEGENZA DELL’UTENTE RSA28 INSERITO PRESSO L’RSA BEATA PAOLA A FAVORE DI  “IL SORRISO SRL” – PERIODO 26/07-24/08/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO ED ESATTA IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEL LOTTO 25, AGGIUDICATO A SEGUITO DI ASTA PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. CIG. ZAA3261ED7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE DEI "LAVORI STRUTTURALI PER L’ESECUZIONE DEI SOTTOSERVIZI PROPEDEUTICI ALLE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA".  CODICE CUP J21E20000240004 CIG: Z2E328A4E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZAC326FA06 ABBONAMENTO ANNUALE AL PORTALE 'FORMULA PIU' FULL' DELLA SOCIETA' MYO SPA DI POGGIO TORRIANA (RN). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN VIDEO CORSO IN MERITO A  “IL CONTO ANNUALE 2020. DALLA TABELLA 1 ALLA TABELLA SICI”. CIG ZF2328EA61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PALAZZO MENGHINI QUALE SEDE DELLA GALLERIA CIVICA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA, INFOPOINT E SALA CIVICA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER IL PERIODO 2/08/2021-31/07/2024. CIG: 8741786E01. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO  SULL’AFFIDO FAMILIARE (CIG: Z9832851AE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO “SAN PIETRO”. NUOVO CAMPO DA CALCIO SINTETICO. SPOGLIATOI E TRIBUNA - I LOTTO. APPROVAZIONE SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI - CUP: J23B19000100004. CODICE CIG: 84717304C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2021 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO E DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG Z812DE4305.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N. 5 TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL TERRENO DENOMINATO “LOTTO N. 24” E PRESA D’ATTO DISERZIONE DEI LOTTI RIMANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 22/12/2018 – 21/12/2021.INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA  IN SEGUITO ALL'ADEGUAMENTO DEI COMPENSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA PUBBLICIZZAZIONE DI UN INSERTO FOTOGRAFICO DI  DUE PAGINE RIFERITE AL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE SULLA GUIDA VERDE LOMBARDIA DEL TOURING CLUB ITALIANO 2021 – 2022 – CIG ZBA32828D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 13/07/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL’APPARECCHIATURA AUTOVELOX 104/E IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z34320FF86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, CUSTODIA E DEMOLIZIONE DI UN’AUTOVETTURA E DI UN CICLOMOTORE IN STATO DI ABBANDONO. CIG: Z0E32017B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 6 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE ELETTRICHE - COD. CIG MASTER 8293543032 – COD. CIG. DERIVATO ZD43284761.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4449"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 2 RELATIVO ALL’ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI CONOSCITIVE E DI DOCUMENTAZIONE SU BENI ARTISTICI VINCOLATI   - “PALAZZO EX CASA DEL FASCIO”  -  CUP J22C20000460004 - CIG:ZE03285275</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DOCUMENTI E INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE SPAZI NEI PARCHI CITTADINI PER ATTIVITÀ SPORTIVE ESTATE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L’USO DELL’IMMOBILE DI VIA GROPPI N.  5  DA PARTE DELLA FIORDALISO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER IL PERIODO DA LUGLIO 2021 A GIUGNO 2022 ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L’INTERO PERIODO CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI POLVERE ASSORBENTE PER MANTI STRADALI TRAMITE PORTALE MEPA. CIG: ZB6327EDEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORREZIONE ERRORE MATERIALE TRASCRIZIONE CIG NELLA DETERMINAZIONE N. 530 DEL 15.7.2021 RELATIVA ALL’INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO RG 400/2021 PROMOSSO AVANTI IL TAR DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI CUI AL DECRETO M.E.F. IN DATA 28 SETTEMBRE 2020 N. 151 PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI ALLA NEGOZIABILITA’ DELL’IMMOBILE CONCESSO IN DIRITTO DI PROPERIETA’ AREA 14 - – FG. 25 MAPPALE 541 SUB. 17 E SUB: 41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI CUI AL DECRETO M.E.F. IN DATA 28 SETTEMBRE 2020 N. 151 PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI ALLA NEGOZIABILITA’ DELL’IMMOBILE CONCESSO IN DIRITTO DI PROPERIETA’ AREA 24 - – FG. 24 MAPPALE 509 SUB. 01 E SUB: 02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LE OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO A CINQUE IN ERBA SINTETICA COPERTO NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. CIG: ZF8327842A  CUP: J25B17000070004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO RG 400/2021 PROMOSSO AVANTI IL TAR DI BRESCIA. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE (CIG ZA132725BD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER IL PERIODO 1 LUGLIO – 31 DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI PER OCCUPAZIONE PORZIONE DI AREA DEMANIALE SITUATA IN VIA COLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 9 -  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI.  CIG MASTER: 8310542C33. CIG. DERIVATO: ZAB325FBD0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER R.L.S - RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - ORGANIZZATO DA CONSULT GROUP SRL - CIG: Z08326EF28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE COMUNALI FORNITURA GAS NATURALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIMECOM SRL. CIG:ZDC326E69B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PIANOFORTI PER GLI EVENTI PROGRAMMATI PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021 - CIG ZB53272A88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL VERBALE PROT. N. 34140 DEL 9/7/2021 DELLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AMMESSI PER L’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO PROTETTO COD. 10010208 ED APPROVAZIONE ELENCO RICHIEDENTI AMMESSI ED IN LISTA D’ATTESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 1 ACCORDO QUADRO PER L’ ESECUZIONE DI INDAGINI CONOSCITIVE E DI DOCUMENTAZIONE SU BENI ARTISTICI VINCOLATI   - CIMITERO NEOCLASSICO – INGRESSO MONUMENTALE – RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO CONSERVATIVO - CUP J25G19000190004 - CIG: Z463266EC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – BANDO REGIONALE PROTEZIONE FAMIGLIA EMERGENZA COVID 19 EX DGR 4469/2021 – APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI SECONDO LOTTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MISURA A FAVORE DEI BENEFICIARI AMMESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA DEL CITTADINO ID 64/18 IN STRUTTURA PROTETTA FINO AL 06/08/2021 (CIG Z3530BD8AA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CON SOSTITUZIONE N. 1 CENTRALINA IDONEA AL COMANDO DI RAFFRESCAMENTO ESTIVO PRESSO L’ ASILO NIDO IL CUCCIOLO- CIG: Z95326A468</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI CONTRIBUTO FISSO COME PREVISTO DALLO STATUTO SOCIALE CEV - “CONSORZIO ENERGIA VENETO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA PERSONA FRAGILE ID 104/18 IN STRUTTURA PROTETTA FINO AL 06/08/2021(CIG: ZD8306BE7E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AMMESSI PER L’ASSEGNAZIONE DELL’ ALLOGGIO PROTETTO COD. 10010208.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – CONVENZIONE EX ART. 56 DEL D.LGS 117/2017 CON L’ASSOCIAZIONE EQUATORE ODV DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE STRANIERI A FAVORE DELL’AMBITO FINO AL 31.12.2022 – IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DI AMBITO N. 14/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI  “COMODATO D’USO GRATUITO TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E L’ASSOCIAZIONE  EQUATORE ODV DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, VIA MARTA TANA N. 3" FINO AL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 STAMPANTI LASER PER I NUOVI REGISTRI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG ZAD3265A7A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO REDDITI E VALORI MONETARI RIFERITI ALL’ANNO 2019, PREVISTI DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI SINERGIE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (CIG. Z063261FBD) E FONDAZIONE INNOCENTA ZANETTI E ANGELO COMINELLI ONLUS (CIG. Z853261EAC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICIZZAZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI PROGRAMMATI DAL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE SU PERIODICI ON LINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – BANDO REGIONALE PROTEZIONE FAMIGLIA EMERGENZA COVID 19 EX DGR 4469/2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MISURA A FAVORE DEL PRIMO LOTTO DI BENEFICIARI AMMESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI CUI AL DECRETO M.E.F. IN DATA 28 SETTEMBRE 2020 N. 151 PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ DI UNA PORZIONE DI IMMOBILE RICOMPRESO NEL P.E.E.P. GIÀ CONCESSO IN DIRITTO DI SUPERFICIE ED ELIMINAZIONE DEI RELATIVI VINCOLI DI NEGOZIABILITÀ – AREA 07 – FG. 7 MAPPALE 368 SUB. 55 E SUB. 24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO STRUTTURE PER GLI SPETTACOLI PROGRAMMATI DAL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021. CIG.: Z82324B026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON  L’EX ASSEGNATARIO COD. N. 192/UC/2021 DI UN ALLOGGIO NON ERP PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE COD. N. 10010208.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA’ MINORE M52 PRESSO COMUNITA’ EDUCATIVA. PERIODO 02/07-31/08/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTE DISABILE RD32 PRESSO LA MONGOLFIERA SCS ONLUS DI BRESCIA.  IMPEGNO DI SPESA DAL 05/07 AL 06/08/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SERVIZI EDUCATIVI PER ADULTI FRAGILI (TUTORING SOCIALE). INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31 AGOSTO 2021 A FAVORE DELL’ OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO FIORDALISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CIG: 8707915EC5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER MINORI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 31 LUGLIO 2021 - CIG: 87069480CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI COMUNALI (2 LOTTI) PER LA DURATA DI ANNI 3 E MESI 9 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ANNI 4 - OPZIONE DI PROROGA EX ART. 106 COMMA 11 D.LGS 50/2016 S.M.I. - CODICE NUTS: ITC4B – PER: LOTTO 1 ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI CIG MASTER 87410839E0 CIG DERIVATO: 88091715E0, LOTTO 2 CYBER RISKS CIG MASTER 8741151200 CIG DERIVATO: 88088225DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO: 31.03.2020 – 31.03.2021 RELATIVAMENTE A POLIZZA STIPULATA CON ALLIANZ N.527569475 AUTOFLOTTE RCA (CIG 6841778DCD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA UTENTE ID 219/09. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI AREA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BRESCIA (CIG: Z1F3247EEA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO RICHIESTA RIMBORSO PER MAGGIORE ERRATO VERSAMENTO – SIG. R. F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STATO CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – INTERVENTI MISURA B2 FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNUALITA’ 2020 ESERCIZIO 2021 – APPROVAZIONE GRADUATORIE AVENTI DIRITTO E  TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELL’AMBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTE  RD31 PRESSO IL CSE CORTE SAN LORENZO DAL 05/07/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30/09/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE, A SOGGETTI DIVERSI, DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER L’OBLAZIONE DI VERBALI ELEVATI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENTI DISABILI ACCOLTI IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER L’ANNO 2021 – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE DI APPELLO PROT. 28756/2021 AVANTI IL TRIBUNALE DI MANTOVA – AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO (CIG: Z4B32451E8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO: MISURA REGIONALE REDDITO DI AUTONOMIA 2016 A FAVORE DEL RICHIEDENTE ID 426242. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI PER INTEGRAZIONE VOLONTARI CIVICI. SCADENZA RATA PREMIO: 30.04.2022 (CIG 8678678FA2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE PER GLI EVENTI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021. CIG.: ZBC3242AC0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR “DOPO IL DL 77/2021 E IL PNRR: LE NOVITÀ INTERVENUTE SULLA DISCIPLINA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. TEMPESTIVITÀ, RESPONSABILITÀ, CONTROLLI, TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”. CIG Z61323A564</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO. C.I.G. Z1632408CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE E RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER VERSAMENTO AL COMANDO PROVINCIALE VV.FF. PER PRESTAZIONI INERENTI LA PRATICA ANTINCENDIO DELLO STADIO COMUNALE UGO LUSETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PALAZZO MENGHINI QUALE SEDE DELLA GALLERIA CIVICA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA, INFOPOINT E SALA CIVICA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER IL PERIODO 2/08/2021-31/07/2024. CIG: 8741786E01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE DI UN DIPENDENTE. CIG: Z113215437</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PIANO DI LOTTIZZAZIONE ATP 35 LOTTO 1A PRESA IN CARICO E PATRIMONIALIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE E DI REVISIONE UN AUTOCARRO COMUNALE. CIG: ZE5323505F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DUE MACCHINE LEVIGATRICI ORBITALI PER LEGNO E DI CARTA ABRASIVA - CIG: Z65322D0BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICIZZAZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI PROGRAMMATI DAL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE SU PERIODICI ON LINE E CARTECEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO DELL’OPERA “INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA, RIQUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO ARCHITETTONICO DELL’IMMOBILE SITO IN PIAZZA UGO DALLÒ DENOMINATO EX CASA DEL FASCIO”.  CUP: J22C20000460004. CIG: 88022251DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO RINUNCIA E NUOVO AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI COLLAUDO STATICO - CENTRO SPORTIVO “SAN PIETRO”. NUOVO CAMPO DA CALCIO SINTETICO. SPOGLIATOI E TRIBUNA - I LOTTO.  A. CUP: J23B19000100004-. CIG: ZBC2F292A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO E LA DIREZIONE DEI LAVORI DI INDAGINE, IL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA E L’ANALISI DELLA VULNERABIITA’ SISMICA DELL’OPERA  “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO PALAZZO ZAPPAGLIA”.  CUP: J28I21000060001. CIG: Z05322DB21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 6 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - COD. CIG MASTER 82885328FA – COD. CIG. DERIVATO Z353228023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PER EVENTI PRESSO IL PARCO DESENZANI DAL 2 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2021. CIG.: Z393231F12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4513"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 6 ROLL UP E TELI IN PVC PER GLI EVENTI DELL’ESTATE 2021. CIG: ZD3322FF0B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO STRUTTURE PER LA RASSEGNA “CASTIGLIONE GUITAR FESTIVAL” DI GIUGNO 2021. CIG.: Z57322FA0E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG: Z8E31F51D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INDAGINI CONOSCITIVE E DI DOCUMENTAZIONE SU BENI ARTISTICI VINCOLATI MEDIANTE LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO– CIG Z9831EF083</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI CUI AL DECRETO M.E.F. IN DATA 28 SETTEMBRE 2020 N. 151 PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI ALLA NEGOZIABILITA’ DELL’IMMOBILE CONCESSO IN DIRITTO DI PROPERIETA’ AREA 27 - – FG. 07 MAPPALE 425 SUB. 302 -301E FG. 07 MAPPALE- 366 SUB. 8-16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI CUI AL DECRETO M.E.F. IN DATA 28 SETTEMBRE 2020 N. 151 PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ DI UNA PORZIONE DI IMMOBILE RICOMPRESO NEL P.E.E.P. GIÀ CONCESSO IN DIRITTO DI SUPERFICIE ED ELIMINAZIONE DEI RELATIVI VINCOLI DI NEGOZIABILITÀ – AREA 07 – FG. 7 MAPPALE 368 SUB. 48-1919</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE – PARTE STABILE - DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER L'ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE COMUNALE AL CONVEGNO ONLINE  “GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA AFFIDATI DA AMMINISTRAZIONI E SOCIETÀ PUBBLICHE”. CIG Z6532296E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA AL CONCORRENTE COD. 203/UC/2021 DELL’ALLOGGIO SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE COD. 13522.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2021. ORGANIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LE RASSEGNE DI GIUGNO E LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2021. CIG: ZBA322AAD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO IMMOBILE COMUNALE DI VIA GROPPI   SEDE DELLA COOPERATIVA SOCIALE “FIORDALISO”. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CUP: J22F20000720004.CIG: 8797718A8E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E TRIBUNA DEL NUOVO CAMPO DA CALCIO SINTETICO NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO SECONDO STRALCIO – IMPIANTI E FINITURE-. AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP: J27B20000650002, CIG: 871435513E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL’OPERA “SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - INTERVENTI IN MATERIA DI MOBILITÀ. CIG: Z483210003 CUP: J27H21001690001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA DEI PRESIDI ANTICENDIO ANNO 2021. CIG:  Z263217459</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO E DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ED ASSEGNAZIONE PREMI ALLO STUDIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO, ANNO SCOLASTICO 2020/2021, ED AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO ED UNIVERSITARI, ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI QUATTRO ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI, NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SUI RIFIUTI – TARI ANNO 2021 –  QUANTIFICAZIONE DELL'ACCONTO - CORREZIONE ERRORE MATERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’ELABORAZIONE DELLA BOZZA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DELL’EX CAVA UBICATA IN LOCALITA’ PIROSSINA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE CON REALIZZAZIONE AREE FESTE – CIG: Z82320E772, CUP J21B20000920002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ATTREZZATURA LUDICA PRESSO PARCO PASTORE - CIG: ZB33211407</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PER L’USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) PER L’ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR “I NUOVI APPALTI DOPO IL D.L. 77/21: COSA CAMBIA IN CONCRETO PER LE STAZIONI APPALTANTI DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS. CIG Z67321CD71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTI DI LOCAZIONE E SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DI SFRATTO. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALL’INQUILINO ID 194/UC/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>SSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 08/06/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AMBITO DI GUIDIZZOLO DELLA QUOTA CAPITARIA ANNO 2021 PER LA GESTIONE DEL PIANO DI ZONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N. 6 TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL TERRENO DENOMINATO “LOTTO N. 25” E PRESA D’ATTO DISERZIONE DEI LOTTI RIMANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA AD ARPA LOMBARDIA DIPARTIMENTO DI CREMONA E MANTOVA PER PARERE TECNICO SUL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE “AREA VERDE SITA TRA VIALE DUNANT E VIALE EUROPA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ALLA SIMULAZIONE TARIFFARIA TARI ANNO 2021  – F.APOLLONIO &amp; C - GRUPPO HALLEY INFORMATICA SRL -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 - CIG:Z50248E05B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE. DITTA BOXXAPPS DI MARCON (VE). CIG Z8F32181F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – APPLICATIVO WEB “AGGREGATORE FLUSSI SOCIALI” – AFFIDAMENTO ALLA DITTA KLAN.IT AGGIORNAMENTO  SOFTWARE (CIG ZB332158A9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA V SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MANTOVA  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI DOMINIO E HOSTING SITO INTERNET. DITTA ARUBA SPA DI PONTE SAN PIETRO (BG) . CIG Z4032100CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI GRUPPO ELETTROGENO. CIG: ZBF3211161</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ, LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA, LA PREDISPOSIZIONE DELLA COMUNICAZIONE PER MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO E SOPRALLUOGHI DI IDONEITÀ AMBIENTALE PER LE MANIFESTAZIONI ESTATE 2021. CIG: Z1D32111D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PRESSO L’AUDITORIUM DELL’ ISTITUTO SUPERIORE F. GONZAGA IN OCCASIONE DELLE PROVE CONCORSUALI E DI UN EVENTO ISTITUZIONALE. CIG: Z46320E7F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE, NON DIRIGENTE E NON TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, DELLE RISORSE ECONOMICHE DECENTRATE PER L’ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOP. FIORDALISO COOP. SOC. ONLUS.DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DISABILI DURANTE I CRED ESTATE 2021 ORGANIZZATI DAL COMUNE. CIG 8707609244</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023, ESERCIZIO 2021 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMATIVO “SAPER LEGGERE I DATI PER FARE SCELTE EFFICACI” RIVOLTO AGLI OPERATORI SOCIALI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ SYNERGIA SRL DI MILANO DELLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO A CONCLUSIONE PERCORSO FORMATIVO (CIG Z1B3208517)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDURA DI GARA N. 8111116.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ACCOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE ISTANZE DI RIMBORSO IMU ANNI DIVERSI: PROT. 55692 DEL 16.12.2020 E  PROT. 18502 DEL 19.4.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CAPITOLATO RELATIVO A SERVIZI DI FONIA E DATI, CONNETTIVITA’ INTERNET, RETE E DISPOSITIVI, SERVIZI ACCESSO WI-FI, SMART TVCC– CIG: Z1932073E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA NOMINA   ED  INTEGRAZIONE  COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTI DI LOCAZIONE E SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DI SFRATTO. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALL’INQUILINO ID 200/UC/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTI DI LOCAZIONE E SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DI SFRATTO. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALL’INQUILINO ID 202/UC/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO S.P.A. DI POGGIO TORRIANA (RN). AFFIDAMENTO DIRETTO A’ SENSI ART. 36 C.2 LETTERA A) PER LA FORNITURA DI KIT BUSTE PER CONCORSI PUBBLICI. CIG N° Z8D3207E8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO “CSV LOMBARDIA SUD” ANNUALITA’ 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E LA DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE DI “SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - INTERVENTI IN MATERIA DI MOBILITA’". CIG: ZE631FBDDDCUP: J27H21001690001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER MINORI DISABILI CIG 8707785381.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SUI RIFIUTI – TARI ANNO 2021 – QUANTIFICAZIONE DELL'ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO RG 271/2021 PROMOSSO AVANTI IL TAR DI BRESCIA. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE (CIG ZCA31FC40B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PER LA PUBBLICITÀ DELLE INIZIATIVE PROGRAMMATE DAL SETTORE CULTURA E TEMPO LIBERO PER IL PERIODO GIUGNO 2021-SETTEMBRE 2022. COD. CIG: Z6331FA652</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVZIO CONCILIA SERVICE PEC PER L'INVIO DI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG ZB131F9CF3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI 5 GAZEBI PER I CRES ORGANIZZATI DAL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - CIG: Z7D31F1365.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MISURA RELATIVO AD IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA’ COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE INDAGINI ARCHEOLOGICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI DENOMINATI “PALAZZO ZAPPAGLIA” E “PALAZZO EX CASA DEL FASCIO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI – OPERE EDILI – APPALTO SPECIFICO N. 5 –  COD. CIG MASTER 82885328FA – COD. CIG. FIGLIO Z0931C208B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ESTENSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLTURA NELLA CAPPELLA DI FAMIGLIA N. 20 DEL CIMITERO NUOVO, AI SENSI DELL’ART. 59 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA  E DEI SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STATO CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA DEL CITTADINO ID 64/18 IN STRUTTURA PROTETTA FINO AL 20/07/2021 (CIG Z3530BD8AA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON UN EX  LOCATARIO ID. 169/UC/2021 DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTI DI LOCAZIONE E SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DI SFRATTO. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALL’INQUILINO ID 196/UC/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE DI PROPRIETA’ COMUNALE E VIALETTI DEI PARCHI. CIG: Z8131EB84F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ESISTENTI E ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA ANNO 2021. CIG: 827429001E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI VESTIARIO  E DI DPI  PER IL PERSONALE OPERAIO -  CIG: ZE331CEE5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 – A FAVORE DELLA DITTA GLOBAL POWER SPA. CIG: 622385037F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO – INTERVENTI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI.  APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE. CUP: J25B17000070004. CIG: 8530384790.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELLE MODALITA’ ORGANIZZATIVE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI QUATTRO ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ALLA SIMULAZIONE TARIFFARIA TARI ANNO 2021  – PRESA D'ATTO CESSIONE RAMO D'AZIENDA A DA F. APOLLONIO &amp; C SPA AD F.APOLLONIO &amp; C - GRUPPO HALLEY INFORMATICA SRL -  IMPEGNO DI SPESA PERL'ANNO 2021 - CIG:Z50248E05B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI CONSERVATORE DELLA GALLERIA DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER UNA DURATA DI 24 MESI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL DISCIPLINARE D’INCARICO. APPROVAZIONE VERBALE E CONFERIMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER 12 MESI, CON DECORRENZA DALL’1/06/2021, DEL SIG. PREMOLI LUCA, IN QUALITA’ DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INTERVENTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA DISABILITA’ A BENEFICIO DEL CITTADINO ID 86/07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO. PROGETTO “SIL-UP.  CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DEL SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVO” (CUP E69J20000320007). AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PROFESSIONALE AD INTEGRAZIONE EQUIPE DI AMBITO PER LA VALUTAZIONE E PRESA IN CARICO DI SOGGETTI ADULTI IN CONDIZIONI DI VULNERABILITÀ E DI DISAGIO SOCIALE NONCHE’ EVENTUALE SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO/TUTORING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO N. REP. 9805/2021 AVENTE AD OGGETTO SERVIZI BIBLIOTECARI PER LO SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER IL PERIODO 1/02/2021 – 30/06/2023– INTEGRAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE E DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: 8528762D0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICA SRL - RIDETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI IN ESSERE PER L’ANNO 2020  A CAUSA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINTIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX APPARTAMENTO DEL CUSTODE DI PALAZZO PRINCIPE IN VIA PRETORIO. CIG: Z4231DC2E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZONE E LA DIREZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SPAZI ESTERNI DEL CASTELLO. CIG: Z1031C6EE8. CUP: J21B19000380004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO IMMOBILE COMUNALE DI VIA GROPPI SEDE DELLA COOPERATIVA SOCIALE “FIORDALISO”. CIG: ZB731D5053. CUP: J22F20000720004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI. NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESCUZIONE E LA DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - INTERVENTI URGENTI PRESSO LA PISCINA COMUNALE. CIG: Z8531B7AEE. CUP: J25F21000130002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO, DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE – CIG Z5A31D0832</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER SOMMA A DEBITO DELL’EX LOCATARIO ID 168UC/2021 NEI CONFRONTI DELL’ENTE A SEGUITO DELLA DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE PER LE  STAMPANTI UTILIZZATE NEGLI UFFICI COMUNALI. DITTA DPS INFORMATICA DI FAGAGNA (UD). CIG Z5531D9118.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO “BUONO SPESA” EMERGENZA COVID 19  EX D.L. 154/2020 – REVOCA N. 1 BUONO ASSEGNATO CON DETERMINAZIONE N. 332/2021 E CONSEGUENTE  FINANZIAMENTO BUONI ASSEGNATI A FAVORE DI N. 2 AVENTI DIRITTO IN LISTA D’ATTESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI RETTIFICA PUNTEGGIO DELLA DOMANDA ID. N. 2723793 INCLUSA NELLA GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI UNITÀ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA IN RIFERIMENTO ALL’AVVISO PUBBLICO - ID. 2780.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA POLIZZE FURTO (CIG 6841770735), INCENDIO (CIG 6841757C79), ELETTRONICA (CIG Z781D70FC3), PER IL PERIODO: 30.04.2021 – 31.07.2021 ED ADEGUAMENTO PREMIO POLIZZA AUTO FLOTTE RCA+CVT (CIG 867841676F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI TECNICI. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA’ MINORE M52 PRESSO COMUNITA’ EDUCATIVA FINO AL 01/07/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI VERBALI AUTO IMBUSTANTI PER LA POLIZIA LOCALE. CIG Z7F31B870A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023, ESERCIZIO 2021 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. AGGIORNAMENTO ELENCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI CONSERVATORE DELLA GALLERIA CIVICA DI PALAZZO MENGHINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE SITO IN IMMOBILE DI PROPIETA’ COMUNALE. CIG: Z5F31B873D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>MGM SNC - SERVIZIO DI RISTORAZIONE A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI (CIG Z5426F34FC). PROROGA SCADENZA CONTRATTUALE E REVISIONE CANONE CONCESSORIO PER ANNI 2021 E 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 76341/2021 PER ERRATA DIGITAZIONE IMPORTO NEL DISPOSITIVO DELLA DETERMINAZIONE N. 350 DEL 13/05/2021 DI RIVERSAMENTO ACCONTO IMU 2017 E ACCONTO IMU 2015 AL  COMUNE DI MEDOLE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ ANNI DIVERSI – RIMBORSO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 917 LEGGE N.145/2018 -  ISTANZE RELATIVE AL PERIODO DALL’1.1.2021 AL 30.04.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO AREE VERDI COMUNALI – CIG: Z2931A8A6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI VERONA RELATIVO ALLA SPESA SOSTENUTA PER IL PAGAMENTO DI CEDOLE LIBRARIE DI UN ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTE NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021. CIG. ZBD2D50798.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO “LA VOCE DI MANTOVA” DI N. 2 AVVISI DI DEPOSITO PROGETTI DI SUAP IN VARIANTE AL PGT DENOMINATI, RISPETTIVAMENTE, “SUAP BERTANI TRASPORTI SPA” E “SUAP PATA SPA LOTTO 02”, AI SENSI DELL’ART. 97, COMMA 4, DELLA LR N. 12/2005. CIG Z7031C366C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL GENERATORE DI CORRENTE  DI PROPRIETÀ COMUNALE – CIG: Z3A31C4257</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DELLA LICENZA DI  UN  SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NUOVE LINEE AGID SULLA FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI INFORMATICI. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) CIG. Z6031BF748.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 04/05/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFDIAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER IL SINDACO E CONSIGLIERI COMUNALI. DITTA ARUBA  SPA DI PONTE SAN PIETRO (BG). CIG ZB631BF6EE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SU PORTALE MEPA  E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BITUME FREDDO. CIG: ZE931AE46B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO “SAN PIETRO”. NUOVO CAMPO DA CALCIO SINTETICO. SPOGLIATOI E TRIBUNA - I LOTTO. APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI - CUP: J23B19000100004. CODICE CIG: 84717304C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA PERSONA FRAGILE IN STRUTTURA PROTETTA FINO AL 15/07/2021 (CIG: ZD8306BE7E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO “VOLO TRA LE RIGHE” VIII EDIZIONE ANNO 2020-2021. ORGANIZZAZIONE INCONTRO CON LO SCRITTORE GABRIELE CLIMA. CIG: Z4431A123F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4621"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCONTO IMU 2017 E ACCONTO IMU 2015. RIVERSAMENTO AL COMUNE DI MEDOLE (MN) PER ERRATO VERSAMENTO. ISTANZE PROT. N. 10507/2021 E N. 11645/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI ALLA DITTA CONTRIBUENTE AVENTE DIRITTO. ISTANZA PROT. 131 DEL  04/01/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DA UNA SOCIETA’ – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ (ICP) ANNO 2020 IN CONCESSIONE AD ICA SRL - ISTANZA PROT. 19483 DEL  23/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI ALLO STUDIO A STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ED A STUDENTI UNIVERSITARI RESIDENTI A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE RELATIVAMENTE ALL’ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA – IMPEGNO DI SPESA QUOTE ASSOCIATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DENOMINATI “PALAZZO ZAPPAGLIA” E “PALAZZO EX CASA DEL FASCIO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRICO - SANITARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI – CIG: Z45319BE32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 8 - VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – CICLABILI – MARCIAPIEDI - CIG MASTER 8310542C33 – CIG. DERIVATO ZCD318B9C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA AL RICHIEDENTE  195/UC/2021 DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DELL'ENTE COD. 10012633 CON DECORRENZA 01/06/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON IL COMUNE DI CALCINATO (BS) PER L’UTILIZZO DI UNA GRADUATORIA CONCORSUALE PER L’ASSUNZIONE  DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, A TEMPO PIENO E DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE, DELLA QUOTA PARTE DI COMPETENZA, ALLA PROVINCIA DI MANTOVA DEI PROVENTI DERIVANTI DALL’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI 3 VOUCHER SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A BENEFICIO DEI MINORI ID 12/20, 3/19 E 105/18 A FAVORE DELL’ OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO LA VELA SOCIETÀ  COOPERATIVA SOCIALE DI NAVE (BS) - CIG:87069480CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 100 SEDIE PER INAUGURAZIONE GALLERIA CIVICA D’ARTE PRESSO PALAZZO MENGHINI. CIG: Z9F31A9896</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE AI FINI DELL’INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PALAZZO MENGHINI QUALE SEDE DELLA GALLERIA CIVICA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA, INFOPOINT E SALA CIVICA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER IL PERIODO 2/08/2021-31/07/2024. CIG: 8741786E01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO MAGGIORI ONERI COVID-19 PER SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL’ISTITUTO “CASA DEL SOLE” DI CURTATONE (MN).  CIG: 7526357247. ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER MINORI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO MAGGIO – GIUGNO 2021 - CIG: 87069480CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO A3/A4 A COLORI 60 MESI  MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 32 LOTTO 5. DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA DI MILANO. CIG CONSIP 8099147B87 CIG DERIVATO ZCD3199E38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI IN DATA 7 MAGGIO 2021 PER L’APPROVAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA DI SPORTELLO UNICO EX ART. 8 DEL DPR N. 160/2010, DEL PROGETTO IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO PRESENTATO DALLA DITTA PATA SPA, DENOMINATO “SUAP PATA SPA LOTTO 02” - PE 610/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA – EMERGENZA CODIV-19”. APPROVAZIONE ESITO VALUTAZIONE DOMANDE PERVENUTE ENTRO IL 20 APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI IN DATA 7 MAGGIO 2021 PER L’APPROVAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA DI SPORTELLO UNICO EX ART. 8 DEL DPR N. 160/2010, DEL PROGETTO IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DENOMINATO “SUAP BERTANI TRASPORTI SPA” - PE 616/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023, ESERCIZIO 2021 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO “BUONO SPESA” EMERGENZA COVID 19  EX D.L. 154/2020 – REVOCA N. 1 BUONO SPESA ASSEGNATO CON DETERMINAZIONE N. 312/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENTI ANZIANI ACCOLTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER L’ANNO 2021 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA’ PRESSO FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO. FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNUALITA’ 2020 – ESERCIZIO 2021. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO ALLA MISURA B2 E  CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILIEVO CON LASER SCANNER 3D DEI FABBRICATI DENOMINATI “PALAZZO ZAPPAGLIA” E “PALAZZO EX CASA DEL FASCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 21 DICEMBRE 2020. APPROVAZIONE VERBALE  E GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONFEZIONI DI INSETTICIDA ANTILARVALE CONTRO LE ZANZARE AD USO DOMESTICO PER LA DISTRIBUZIONE AI CITTADINI (CIG Z4E3190073)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 4  PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE. CODICE CIG MASTER: 8300808B73– CIG DERIVATO: Z16315CA6E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO - CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM PER IL SERVIZIO DI  SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO NELLA GESTIONE DEL PIANO DI ZONA PER L’ANNO 2021 – RICONOSCIMENTO MAGGIORI COSTI PER ATTUAZIONE MISURA REGIONALE STRAORDINARIA «BANDO PROTEZIONE FAMIGLIA EMERGENZA COVID 19»</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RELATIVA SPEDIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TARI - ANNI 2021 E 2022 A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO – CIG. ZC3315C904.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023, ESERCIZIO 2021 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI RINUNCIA ALLA CONCESSIONE CIMITERIALE AI SENSI DELL’ART. 16 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STATO CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI UNITÀ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE IN RIFERIMENTO ALL’AVVISO PUBBLICO - ID. N. 2780.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO “AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA – EMERGENZA CODIV-19” – RIVALUTAZIONE DOMANDE ESCLUSE E SOSPESE CON DETERMINAZIONE N. 239/2021 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICA DI RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER LO STADIO COMUNALE “UGO LUSETTI” - CIG Z32318A97C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI N. 6 TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE – APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA PERSONA FRAGILE IN STRUTTURA PROTETTA FINO AL 16/05/2021 (CIG: ZD8306BE7E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI VIA DOTTORINA - TRAVERSA - ALLARGAMENTO SEDE STRADALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 7. CUP: J27H20001830004. CIG MASTER: 8310542C33. CIG. DERIVATO: 8545377C2C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE DEL SERVIZIO DI INFOPOINT E GESTIONE DI PALAZZO MENGHINI QUALE SEDE ESPOSITIVA. NUOVA SCADENZA 1/08/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI CONSERVATORE DELLA GALLERIA DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER UNA DURATA DI 24 MESI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL DISCIPLINARE D’INCARICO. AVVIO PROCEDURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO ECONOMICO DELLA CONCESSIONE DEL POLO NATATORIO COMUNALE “SAN PIETRO” A CAUSA PANDEMIA COVID E DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA DELLA STESSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4662"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DELLE CAVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI LA NUVOLA NEL SACCO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BRESCIA (CIG: ZA83188799).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>GREAT LAKES INSURANCE SE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA ALL RISK MOSTRE D’ARTE. PERIODO: 30.04.2021-30.04.2025. CIG Z9F3187E4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE: ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI, CYBER RISKS, PER IL PERIODO 31.07.2021/30.04.2025, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIALE MAIFRENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA NOBILI PASTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - TECNICO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO E DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI OTTO INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA DI VEICOLI – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA– CIG: Z273181278</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DELLE LAME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, TRAMITE SINTEL, DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DEGLI ATTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PER IL PERIODO 01.05.2021-31.07.2021. CIG: Z363166139</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA LONATO, BOTTEGHINO E F.GONZAGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CAVOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA, PER L’ANNO 2021, PER IL SERVIZIO DI SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DEGLI ATTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. CIG: Z532F76243.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 4 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI  - OPERE EDILI - COD. CIG MASTER 82885328FA – COD. CIG. DERIVATO ZBA317B2C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG DA BANDO 8457961238. CIG DERIVATO ZA9317679C - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. DI MILANO. AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA IN RISME PER FOTOCOPIE. PERIODO: APRILE 2021/GENNAIO 2022. ADESIONE A CONVENZIONE REGIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CAVOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA VALLE SCURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: GENNAIO/MARZO 2021. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE  A MEZZO MAIL/PEC DI DOCUMENTI TRIBUTARI E PERSONALIZZAZIONE DELLA STAMPA DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER IL RUOLO TARI 2021. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANEGELO DI ROMAGNA (RN). CIG ZB5317E567.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA PRETORIO, VIA CHIASSI E P.ZA DALLÒ E DIVIETO DI TRANSITO ESTESO ANCHE A VIA MARCONI IL 23.12.2021 DALLE 13,30 ALLE 20,00 PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DICIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZONE E LA DIREZIONE LAVORI AFFERENTI REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E TRIBUNA DEL NUOVO CAMPO DA CALCIO SINTETICO NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO - II LOTTO - IMPIANTI E FINITURE. CIG: Z05317A356. CUP: J27B20000650002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO  AI SENSI DELL’ ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER LETTERE A)  E C) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4688"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIOVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA FACCIOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4689"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA TOSCANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 2 ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - LOTTO I - CUP: J27H19001330004. CIG MASTER: 8310542C33. CIG DERIVATO: 843987010E - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE DELLE OPERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4691"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PISACANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4692"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 3 ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - LOTTO II - CUP: J21B17000130004. CIG MASTER: 8310542C33. CIG DERIVATO: 8440370DA7 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE DELLE OPERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4693"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPROGRAMMAZIONE CENTRALINO TELEFONICO  SITUATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE  - CIG ZF4316C284</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4694"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZALE TOZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4695"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARI  PER AVVIO AL RICICLO  ANNO 2020 -  LIQUIDAZIONE ISTANZE PRESENTATE AI SENSI DELL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4696"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BOTTURI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4697"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4698"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZONE DEI LAVORI AFFERENTI LA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA MUTTI E VIA LONATO. CIG: ZC13163B31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4699"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI DELL’APPALTO SPECIFICO N. 6 VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – CICLABILI - MARCIAPIEDI.  C.U.P. J27H20001180004  CIG: Z9F31449C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4700"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PRETORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4701"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA P.F. GONZAGA A MEZZO SEMAFORI MOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4702"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE DELL’EX CAVA IN LOCALITA’ PIROSSINA CON REALIZZAZIONE DI AREA FESTE. C.U.P.: J21B20000920002. C.I.G.: Z6C316CAF6 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4703"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MARCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4704"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO ISTITUITO IN VIA GERRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4705"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – MISURA PACCHETTO FAMIGLIA EX DGR N. 2999/2020 – IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AFFERENTI ALLA QUOTA AGGIUNTIVA FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4706"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA EX ART. 21 NONIES L. 241/90 DELLA DETERMINAZIONE N. 156 DEL 24.02.2021 “DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA MEDIANTE LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE EX ART. 54, COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 S.M.I. PER ANNI QUATTRO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4707"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CAVOUR E VIA DELL'INDUSTRIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4708"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI EMERGENZA SANITARIA FINALIZZATA AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4709"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPRENSIVO DI CANONE HOSTING RELATIVO ALL’APPLICATIVO WEB “AGGREGATORE FLUSSI SOCIALI” PER L’ANNO 2021 (CIG Z07316A9DB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4710"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ESTENSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLTURA NELLA TOMBA MONUMENTALE DI FAMIGLIA SITA NEL CIMITERO VECCHIO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - IDENTIFICATA CON IL N. 4 CAMPO “A” DEI FRANCESI – FILA 3^ A DESTRA, AI SENSI DELL’ART. 21 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STATO CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4711"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GERRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4712"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA LEONARDO DA VINCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4713"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER IL PERIODO 1 APRILE 2021 – 30 GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4714"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 1 PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE TRAMITE LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO – PERIODO APRILE 2021/DICEMBRE 2022 – CIG: ZD631344161</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4715"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA P. F. GONZAGA ATTRAVERSO L'IMPIEGO DI SEMAFORI MOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4716"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4717"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA LICENZA SOFTWARE DI GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STD PER 12 MESI. DITTA  MICRON SOLUZIONI INFORMATICHE DI ROMA . CIG Z0A315FC24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4718"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO DELLA LIBERTÀ PRESSO IL TEATRO SOCIALE COMUNALE IN DATA 25 APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4719"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4720"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4721"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO TELEMACO DI INFOCAMERE, SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI - ANNO 2021. CIG Z40315593B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4722"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE “POLARIS–STUDIO ASSOCIATO” IN “STUDIO POLARIS STP S.R.L.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4723"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PAIASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4724"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MANTEGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4725"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RELATIVA SPEDIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TARI - ANNI 2021 E 2022– DETERMINA A CONTRARRE. CIG. ZC3315C904</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4726"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE. ORGANIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONI DEDICATE ALLA FIGURA DI DANTE ALIGHIERI RISERVATE AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO. CIG: ZBC3150DD2 E Z253159791</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4727"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MANTEGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4728"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA LEONARDO DA VINCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4729"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTI LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE DELL'EX CAVA IN LOCALITA' PIROSSINA CON REALIZZAZIONE AREA FESTE. CIG: ZA63158564. CUP: J21B20000920002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4730"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER MOTORIZZAZIONE PORTONE PRESSO CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z66313DA4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4731"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4732"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BOTTURI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4733"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE IMMOBILI   DI PROPRIETÀ COMUNALE   MEDIANTE LO STRUMENTO DELL'ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO. PERIODO APRILE 2021/DICEMBRE 2022 – CIG: ZD63134416</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4734"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L’AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE M53. ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4735"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVO AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GRIDONIA GONZAGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4736"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MARTA TANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4737"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PRODOTTI SANIFICANTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. CIG: ZDA3143466</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4738"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 07/04/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4739"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTACON RIMOZIONE IN P.ZAUGO DALLÒ PER NR. 3 POSTEGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4740"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE DURANTE GLI EVENTI "MERCATINI DI NATALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4741"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SERVIZI EDUCATIVI PER ADULTI FRAGILI (TUTORING SOCIALE). INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI (CIG: 8707915EC5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4742"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DEL SERVIZIO ACCOGLIENZA DI NUCLEI FAMILIARI FRAGILI (CIG Z8F3144862).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4743"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ORDANINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4744"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4745"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA’ MINORE M52 PRESSO COMUNITA’ EDUCATIVA. PERIODO 15/04-25/05/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4746"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER PLOTTER HP. DITTA ULTRAPROMEDIA SRL DI ROMA. CIG ZD9315941E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4747"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ORDANINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4748"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CANOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4749"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STREAMING E DIFFUSIONE TRAMITE IL FORMAT “CULTURANDO.TV” DI EVENTI CULTURALI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER 16 SPETTACOLI A GIZETA STUDIO DI ZACCHÈ GIUSEPPE &amp; C. S.N.C.. CIG ZD93151E76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4750"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER LA CELEBRAZONE DEL 25 APRILE. CIG: Z2E31541C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4751"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PISACANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4752"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4753"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – CICLABILI – MARCIAPIEDI -  AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 6 - C.U.P. J27H20001180004 – CIG FIGLIO: 8684214818</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4754"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLARGAMENTO SEDE STRADALE DI UNA TRAVERSA DI VIA DOTTORINA – AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE. CUP: J27H20001830004  CIG: ZF2314BB4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4755"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CHIASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4756"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA RACCHETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4757"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PIGLIAQUAGLIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4758"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI COMUNALI (9 LOTTI) PER LA DURATA DI ANNI 4 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 4 - OPZIONE DI PROROGA EX ART. 106 COMMA 11 D.LGS 50/2016 S.M.I. - CODICE NUTS: ITC4B – PER: LOTTO 2 RCT/RCO CIG MASTER 8583456BF5 CIG DERIVATO: 8704908D51, LOTTO 3 RC PATRIMONIALE CIG MASTER 8584468F15 CIG DERIVATO: 8678247BF7, LOTTO 4 TUTELA LEGALE CIG MASTER: 8584483B77 CIG DERIVATO: 8678310FF3, LOTTO 5 INFORTUNI CUMULATIVA CIG MASTER: 85844933BA CIG DERIVATO: 8678678FA2, LOTTO 6 RCA – ARD -LIBRO MATRICOLA CIG MASTER: 8584507F44 CIG DERIVATO: 867841676F, LOTTO 7 ARD AUTO FLOTTE CVT - KASKO CIG MASTER: 85845166B4 CIG DERIVATO: 8678620FC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4759"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ORDANINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4760"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GERRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4761"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI E RITIRO A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA  ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE DI ROMA. PERIODO 20/04/2021-19/04/2022. CIG Z873151A02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4762"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE. PROMOZIONE ALLA LETTURA: FORNITURA CICLI DI INCONTRI DI FORMAZIONE PER INSEGNATI, EDUCATORI E OPERATORI DELLA CULTURA A CURA DI ROBERTA FAVIA. CIG: Z32313D22C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4763"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELTAIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIALE MAIFRENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4764"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL COMUNE E FRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4765"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E SERVOSCALA INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2021. – PRESA D’ATTO MODIFICA RAGIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4766"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO “SAN PIETRO”. NUOVO CAMPO DA CALCIO SINTETICO. SPOGLIATOI E TRIBUNA - I LOTTO. CODICE CUP: J23B19000100004. CODICE CIG: 84717304C1. CONCESSIONE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI ALLA DITTA APPALTATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4767"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SINIGAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4768"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GOBETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4769"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DEI TRE VINCITORI DEL CONCORSO PUBBLICO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE, LA CUI GRADUATORIA FINALE DI MERITO E’ STATA APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 227 DEL 25/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4770"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PERIODO APRILE-DICEMBRE 2021. DITTA TIER 1 DI BRESCIA. CIG Z403140DD5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4771"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BEZZECCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4772"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GOBETTI E PIGLIAQUAGLIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4773"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI GARA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E SMI, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE, PERIODO DAL 01/09/2021 AL 31/08/2026. (DETERMINA A CONTRARRE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4774"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 15/4/2021 PER ACCOGLIENZA DI NUCLEI FAMILIARI FRAGILI IN STRUTTURA PROTETTA (CIG ZB2306BE0E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4775"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PASTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4776"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DUNANT, P.LE RESISTENZA E VIA EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE DELLE OPERE RELATIVE AL “CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO – NUOVO CAMPO DI CALCIO SINTETICO". CUP: J25B17000070004. CIG MASTER: 8246081150. CIG DERIVATO: 83337056EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4778"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO IMPEGNO DELLA SOCIETA’ IMPIANTI METANO S.R.L. A PROSEGUIRE NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI AFFERENTI IL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 7 DEL D. LGS. N. 164/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4779"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA 4 NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4780"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA FENILETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4781"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI PER INTEGRAZIONE VOLONTARI CIVICI. PERIODO: 25.03.2021 – 30.04.2021 (CIG Z0F1D70BF9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4782"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4783"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO “SAN PIETRO” - NUOVO CAMPO DA CALCIO SINTETICO. LIQUIDAZIONE DIRITTI AMMINISTRATIVI PER PARERE  DI VERIFICA FINALE DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE CONI LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4784"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4785"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E TRIBUNA DEL NUOVO CAMPO DI CALCIO SINTETICO NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO SECONDO STRALCIO – IMPIANTI E FINITURE-  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CUP: J27B20000650002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4786"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI UTENTE DISABILE RD3 DAL CDD IL MOSAICO E CONTESTUALE INSERIMENTO PRESSO IL CSE CORTE SAN LORENZO.  MODIFICA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PISACANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4788"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO “AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA – EMERGENZA CODIV-19” - APPROVAZIONE ESITO VALUTAZIONE DOMANDE PERVENUTE ALLA SCADENZA DEL 19 MARZO 2021 E ASSEGNAZIONE BUONO SPESA AGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4789"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE INVIA PERGOLESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4790"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTORINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4791"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DELLA CONVENZIONE URBANISTICA RELATIVA AL PIANO DI RECUPERO E RIGENERAZIONE URBANA DENOMINATO “PIANO ATTUATIVO PA 512 – EX OPG” - CIG ZBE3100ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4792"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI PER LA CARATTERIZZAZIONE, AI FINI DEL SUCCESSIVO SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO, DI RIFIUTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE – CIG ZB5311338B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4793"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CAVOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4794"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023, ESERCIZIO 2021 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4795"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4796"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI ACCESSO AI VEICOLI PESANTI IN P.LE TOZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4797"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DELLE UNIFORMI DI SERVIZIO E DEI RELATIVI ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE, PER L’ANNO 2021 – CIG: ZB130CA0C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4798"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ PER L’ANNO 2020 AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI. APPROVAZIONE ELENCO NUCLEI INDIGENTI, APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI IN COMPROVATE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE ED ASSEGNAZIONE DEI RISPETTIVI CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4799"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4800"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BOTTEGHINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4801"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO: 31.03.2021 – 30.04.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4802"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4803"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI AL CONTRIBUENTE AVENTE DIRITTO. ISTANZA PROT. N.  56615 DEL  21/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4804"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4805"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELL’ UTENTE RSA29 ACCOLTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4806"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO “BUONO SPESA” EMERGENZA COVID 19  EX D.L. 154/2020 – REVOCA N. 2 BUONI SPESA ASSEGNATI CON DETERMINAZIONE N. 136/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4807"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIALE MAIFRENI E VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4808"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VICOLO FERRETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4809"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO - AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI MISURA B2 DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A N. 3 RICHIEDENTI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4810"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA PROCEDURA DI ACQUISTO COORDINATO DELLA RETE BIBLIOTECARIA MANTOVANA. PERIODO: GIUGNO 2021-GIUGNO 2025. PRENOTAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4811"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CHIASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4812"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CARAFFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4813"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO E DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4814"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SINIGAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4815"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA LEONARDO DA VINCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4816"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO - AVVISO PUBBLICO “«DOPO DI NOI» INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR XI-3404 DEL 20.7.2020 «PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE - DOPO DI NOI» - LN 112/2016 – RISORSE ANNUALITÀ 2018/2019 INTEGRATE DAI RESIDUI ANNUALITÀ 2017” – APPROVAZIONE GRADUATORIA AVENTI DIRITTO E ASSEGNAZIONE VOUCHER CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4817"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA LEONCAVALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4818"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIALE MAIFRENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4819"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER LA COPERTURA DELLE RETTE DI OSPITALITA' DEL MINORE CODICE 50/2018 ACCOLTO PRESSO L'ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4820"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4821"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ESTENSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLTURA NELLA TOMBA MONUMENTALE DI FAMIGLIA SITA NEL CIMITERO VECCHIO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - IDENTIFICATA CON IL N. 4 CAMPO “B” A SERA – LATO SINISTRO FILA 2^ A SINISTRA, AI SENSI DELL’ART. 21 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STATO CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4822"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI ACCESSO AI VEICOLI CHE NON SIANO AUTOVETTURE NEL PARCHEGGIO DAVANTI AL CAMPO DI BASKET/CAMPO SINTETICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4823"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 15/03/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4824"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLARGAMENTO SEDE STRADALE DI UNA TRAVERSA DI VIA DOTTORINA – AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI. CIG: Z4C3105DEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4825"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZALE TOZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4826"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SGOMBERO DELL’AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITA NEI PRESSI DI VIA ISTRIA E DALMAZIA, IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 14 MAPPALE 1854</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4827"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E CONFIGURAZIONE  DI UN KIT HARDWARE PER LO STREAMING ON LINE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEO CONFERENZA. DITTA CEDAT 85 SRL DI SAN VITO DEI NORMANNI (BR). CIG. Z43311286D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4828"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE  DELLE RETTE DI DEGENZA DA EROGARE ALLA FONDAZIONE CONTESSA RIZZINI DI GUIDIZZOLO PER CONTO DELL’UTENTE RSA36 – ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4829"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4830"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BOTTURI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4831"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO “BUONO SPESA” ART. 2 D.L. 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N 658/2020 – IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL’ELENCO COMUNALE A RIMBORSO BUONI SPESA ASSEGNATI DAL COMUNE SUL SECONDO AVVISO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4832"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE PARZIALE DELLA “CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SAN CRISTOFORO ONLUS FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTI SOCIALI PER IL PERIODO 1.1.2020-31.12.2022 - ATTI N. 3 DEL 20.1.2020” CAUSA EMERGENZA DA COVID 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4833"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MARTA TANA E VIALE MAIFRENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4834"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA NOBILI PASTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4835"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE F.CAGLIO ADIBITA A POLO VACCINALE DURANTE L’ EMERGENZA DA COVID-19 CIG: Z2831035D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4836"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI, CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4837"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DICIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ORDANINO E PIAZZA SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4838"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARCIA LORCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4839"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENTI DISABILI ACCOLTI IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER L’ANNO 2021 – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4840"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MARCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4841"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENTI DISABILI ACCOLTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER L’ANNO 2021 – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4842"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA F.LLI LODRINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4843"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO R.G. N. 10145/2011 AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO – MODIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 1108/2019 A SEGUITO CHIUSURA CONTENZIOSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4844"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VICOLO DELL'ORCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4845"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO - FONDO SOCIALE REGIONALE COMPETENZA 2020 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ASILO NIDO GIANBURRASCA SRL E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4846"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 106 D.LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI INFOPOINT E GESTIONE DI PALAZZO MENGHINI QUALE SEDE ESPOSITIVA PER IL PERIODO FEBBRAIO 2019 – 31 DICEMBRE 2020 AFFIDATO A CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON DETERMINAZIONE 111 DEL 31/01/2019 – CIG ZA326E6EA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4847"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL PAESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGRAZIONE ALLA TARIFFA “LINEA VALORE PA FLAT” PER LE RETI TELEFONICHE FISSE COMUNALI ATTIVA SUL PORTALE MEPA- CIG: ZCB2E71D38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4849"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA COLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4850"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI DISSUASORI DI SOSTA IN P.ZA SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA ECO.MA.JA  S.R.L. AD AFFIDARE PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO NELL’AMBITO DELL’APPALTO SPECIFICO N. 3 – ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG: Z003049EF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4852"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 1 PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PULIZIA FOSSE SETTICHE PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, CADITOIE STRADALI E CONDOTTE DI SCARICO  CIG: Z9930F206D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4853"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SIGURTÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4854"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VICOLO DELL'ORCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PER LA FRUIZIONE DEGLI SPAZI ESTERMNI DEL CASTELLO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE -PERCORSI ED AREE DI SOSTA”. CUP: J21B19000380004. CIG MASTER: 85674481C0. CIG DERIVATO: 8600497AA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E AGGIORNAMENTO IN MATERIA FISCALE, TRIBUTARIA E CONTABILE ANNO 2021. CIG Z7730FD383</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4857"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTORINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4859"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTORINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4860"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE ATRA 01 – INDIVIDUAZIONE MAPPALI E ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO AREE A SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4861"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA LEONARDO DA VINCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4862"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA EINAUDI E VIA MAESTRI DEL LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4863"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MARCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4864"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ESTENSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLTURA NELLA CAPPELLA DI FAMIGLIA N. 57 DEL CIMITERO NUOVO, AI SENSI DELL’ART. 21 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STATO CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4865"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CHIASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4866"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DELL'INDUSTRIA E VIA TOSCANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4867"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ESTENSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLTURA NELLA TOMBA MONUMENTALE DI FAMIGLIA SITA NEL CIMITERO VECCHIO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - IDENTIFICATA CON IL N. 4 CAMPO “C” A MATTINA - FILA 3^ A DESTRA, AI SENSI DELL’ART. 21 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STATO CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4868"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI CUI ALL’ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/1998 PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ DI UNA PORZIONE DI AREA RICOMPRESA NEL P.E.E.P. GIÀ CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE ED ELIMINAZIONE DEI RELATIVI VINCOLI DI NEGOZIABILITÀ – AREA 07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4869"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PRETORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4870"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ELABORAZIONE VETTORIALE DELLO STEMMA COMUNALE ALLA DITTA BEST COMMUNICATION SOLUTION. CIG Z3230F5510</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4871"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MOSCATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4872"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI  “COMODATO D’USO GRATUITO TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E L’ASSOCIAZIONE  AUTO MUTUO AIUTO-APS DI BRESCIA DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4873"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA OSPEDALE VALLE SCURA E VIA DOTTORINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4874"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MARTIRE DELLA LIBERTÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4875"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. AGGIORNAMENTO ELENCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4876"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA DEI MEZZI PESANTI IN P.LE TOZZA DAL 15.09.2021 AL 02.11.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4877"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – CONVENZIONE EX ART. 56 DEL D.LGS 117/2017 CON L’ASSOCIAZIONE AUTO MUTUO AIUTO – APS DI BRESCIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI SPORTELLO A FAVORE DELL’AMBITO PER GLI ANNI 2021-2022-2023 – IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DI AMBITO N. 8/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4878"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PORTA LAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4879"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO - AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI MISURA B2 DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A N. 4 RICHIEDENTI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BENEFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4880"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DUNANT, VIA EUROPA E P.LE RESISTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4881"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO URGENTE DI RIPARAZIONE MECCANICA, CARROZZERIA E DI REVISIONE PER ALCUNI MEZZI COMUNALI. CIG: Z133075C32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4882"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO “LA VOCE DI MANTOVA” DELL’AVVISO DI ADOZIONE DEL PIANO DI RECUPERO DENOMINATO “EX BERSAGLIO” E DELL’AVVISO DI ADOZIONE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE (P.R.C.). CIG ZA430E3A0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4883"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VICOLO FERRETTI - PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4884"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ORDANINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4885"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE  DEI CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI INTERNI E DAI CONCESSIONARI PER L’ESERCIZIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4886"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE COMUNALE ALL’E-SEMINAR “ABUSI E SANATORIE IN EDILIZIA, DOPO LA L. 120/20: INDICAZIONI PRATICHE PER ESEGUIRE CORRETTAMENTE L’ITER PROCEDIMENTALE A CARICO DELLA PA, DALL’ACCERTAMENTO ALLA CONTESTAZIONE DELL’ABUSO EDILIZIO”. CIG ZD330DE895</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4887"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CAVOUR E PIAZZALE TOZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4888"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 23/02/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4889"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONE DI TRANSITO AI VEICOLI CON ALTEZZA SUPERIORE AI METRI 2,50 NEL PIAZZALE ADIACENTE IL CAMPO DI CALCIO SINTETICO DI VIA I° MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4890"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: MASCHERINE TIPO FFP2.  CIG: Z5E30D555A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4891"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GRIDONIA GONZAGA (PARCHEGGIO RETROSTANTE IL COMUNE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4892"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL TRATTO ANTISTANTE IL PLESSO SCOLASTICO DI GOZZOLINA,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4893"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SOSTITUZIONE DEI COMBINATORI TELEFONICI RELATIVI AGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. CIG: ZB330C657F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4894"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MARTA TANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4895"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). IMPEGNO CANONE ANNI 2021 - 2022 - 2023. CIG 528149076B -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4896"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI FUSIONE SOCIETARIA PER INCORPORAZIONE DI GLOBO SRL DI TREVIOLO (BG) IN  MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANEGELO DI ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4897"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CAVOUR E P.LE TOZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4898"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE VOUCHER SOCIALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER IL  MINORE ID 144/18 E PROSECUZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEL MINORE  ID 219/09. INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4899"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA NOBILI PASTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4900"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MOSCATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4901"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE  MISURA B2 ANNO 2020 – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A 9 BENEFICIARI  E RESTITUZIONE FONDI NON EROGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4902"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PARCHEGGIO ANTISTANTE LA SCUOLA PRIMARIA SAN PIETRO DURANTE GLI ORARI DI INGRESSO ED USCITA ALUNNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4903"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOFTWARE  E FORMAZIONE ON SITE/REMOTO PER L'IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE PROCEDURE SOFTWARE SICR@WEB. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG Z5330D601D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4904"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA FOSSE SETTICHE PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, CADITOIE STRADALI E CONDOTTE DI SCARICO MEDIANTE LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO– CIG MASTER: 8627243225</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4905"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ORDANINO E VICOLO DELL'ORCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4906"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARZO IN PROSA” ANNO 2021. ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CON AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4907"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DELL'INDUSTRIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4908"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE. ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO “QUI SIAMO IN TROPPE” DA TRASMETTERE IN STREAMING IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INETRNAZIONALE DELLA DONNA. CIG: Z6F30C5521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4909"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO REGIME VIABILISTICO IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4910"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO REGIME VIABILITÀ IN VIA SINIGAGLIA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA GARIBALDI E VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4911"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E, ASSISTENZA TECNICA DEI SISTEMI BOXTY INSTALLATI A CASTIGLIONE D/STIVIERE. CIG ZAD305BB71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4912"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID 19 – IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUARE ESAMI AL PERSONALE DIPENDENTE. CIG: Z9630CE015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4913"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIME VIABILISTICO IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4914"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PUBBLICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SUL PERIODICO LA COSTA PER L’ANNO 2021. CIG Z5D030CCAD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4915"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MONTI SOLIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4916"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023, ESERCIZIO 2021 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4917"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI E VIA MOSCATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4918"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITA DAI MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4919"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4920"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PRETORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4921"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VICOLO FERRETTI E VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4922"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENTE RSA27 ACCOLTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI  SPESA ANNO 2021 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4923"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – MISURA REGIONALE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER IL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE – REVOCA CONTRIBUTI PER PERDITA REQUISITI DI ACCESSO E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI NON SODDISFATTI INSERITI NELLA GRADUATORIA DI AMBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4924"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MONTI SOLIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4925"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4926"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 2584/RGNR (CIG ZD530CE451)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4927"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE REMOTA OTP CON DISPLAY. DITTA ARUBA PEC  SPA DI PONTE SAN PIETRO (BG) . CIG Z1530CED5B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4928"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CAVOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4929"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE DA SPERIMENTARE SULL’AREA MINORI E FAMIGLIA A LA VELA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI NAVE (CIG ZD330ACC71).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4930"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DICIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PRETORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4931"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNITÀ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DISPONIBILI NELL’AMBITO TERRITORIALE DI GUIDIZZOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4932"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA REGIME VIABILISTICO VIA P.F. GONZAGA ISTITUZIONE SENSO UNICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4933"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL’ ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA C) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 - UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4934"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SINIGAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4935"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE PA 522 – APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO TERRENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4936"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4937"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO RINVENUTO SU TERRITORIO COMUNALE. CIG Z5630C00EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4938"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DELL'INDUSTRIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4939"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PERSONAL COMPUTER PORTATILI. DITTA ITALWARE DI ROMA. CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI 4 BIS. CIG CONVENZIONE 8420758554. CIG DERIVATO ZD430C85EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4940"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4941"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BOTTURI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE VOUCHER SOCIALI PER IL SERVIZIO DOMICILIARE EDUCATIVO PER ADULTI FRAGILI ID 86/18, 186/14, 140/18 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2021 A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4943"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BOTTURI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA PERSONA FRAGILE IN STRUTTURA PROTETTA FINO AL 30/04/2021 (CIG : ZD8306BE7E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4945"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NELLE STRADE AFFERENTI AL QUARTIERE BELVEDERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4946"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSIONE RAMO D'AZIENDA DA SOCIETÀ PROGETTI DI IMPRESA S.R.L DI MODENA  ALLA SOCIETÀ AI4SMARTCITY S.R.L. DI MODENA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN CERTIFICATO HTTPS  ALLA DITTA DITTA AI4SMARTCITY S.R.L. DI MODENA. CIG Z5230BEF30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4947"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CARAFFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IN FORMA CUMULATIVA DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE EX ART. 48, COMMI DA 5 BIS A 5 TER1, DELLA L.R.  N. 10 DEL 14/07/2003 - ANNUALITA’ 2021 DA PARTE DELL’AGENZIA C.P. AUTO DI BERTULLI E ROSSETTI &amp; C. S.A.S. DI BRESCIA, INTERMEDIARIO DELLA RISCOSSIONE, ABILITATO DALLA REGIONE AI SENSI DELL’ART. 45, COMMA 1. DELLA L.R. N. 10/2003, C.I.G.: Z2730C2E1D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4949"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA MEDIANTE LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE EX ART. 54, COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 S.M.I. PER ANNI QUATTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4950"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI, SINIGAGLIA E BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4951"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE IMMOBILE IDENTIFICATO CATASTALEMNTE AL FG 12 MAPPALE 492 - CAUSA PROBLEMI STATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4952"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO A FAVORE DELLA DITTA LEGGERE SRL FINO AL 30 GIUGNO 2021. CIG 7347297D47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4953"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 9685/2014  DA MAGNANI CRISTIAN A TABACCHERIA DALLO' DI BONACINI ARIANNA RELATIVO AI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA PRETORIO N. 17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4954"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ROVERSINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4955"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PUBBLICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SUL SETTIMANALE IL GAZZETTINO NUOVO E SULL’EMITTENTE RADIOFONICA TEMPORADIO PER IL PERIODO FEBBRAIO 2021 – 28 FEBBRAIO 2022. CIG Z6E30BEEE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4956"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE PER I LAVORI DI ASFALTATURA DA ESEGUIRE IN VIA GARIBALDI VIA TEATRO E VIA RACCHETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4957"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MORANDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4958"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SUI RIFIUTI – RIVERSAMENTO AL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA (BS) PER ERRATO VERSAMENTO ANNO 2019 – SECONDA RATA. RICHIESTA PROT. 39468 DEL 21/09/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4959"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MORANDI PER POSIZIONAMENTO PONTEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4960"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID 19 –  ESAMI AL PERSONALE DIPENDENTE. CIG: ZCB30BC062</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4961"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 2/3 AL 2/6/2021 IN STRUTTURA PROTETTA PER ACCOGLIENZA DI NUCLEO FAMILIARE FRAGILE ID 64/18 (CIG Z3530BD8AA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4962"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA DI DISSUASORI DI SOSTA IN VIA MARTINI, PROSSIMITÀ DEL CIV. 35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4963"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE VOUCHER SOCIALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER IL  MINORE RESIDENTE ID 18/06 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4964"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SINIGAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4965"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO “BUONO SPESA” EMERGENZA COVID 19  EX D.L. 154/2020 – APPROVAZIONE SECONDO AVVISO PUBBLICO GIUSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 13 DEL 8.2.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4966"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SINIGAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4967"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA TERMICA PER IL SISTEMA MULTIMEDIALE PER LA GESTIONE AUTOMATICA DELLE ATTESE. DITTA TEOM DI AVIGLIANA (TO). CIG ZB230B024C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4968"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INAGIBILITA' FABBRICATO IDENTIFICATO AL FG. 22 MAPPALE 149 SUB. 302 E SUB. 303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4969"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4970"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DA UN CONTRIBUENTE – CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) ANNO 2020 IN CONCESSIONE AD ICA SRL. ISTANZA PROT. N. 55992 DEL 17.12.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4971"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E LA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI COMUNALI AL WEBINAR “CORSO ABILITANTE MESSI NOTIFICATORI EX L. 296/2006, ART. 1, C. 158 E SS. E DI AGGIORNAMENTO PER MESSI COMUNALI” CIG Z7F30AFF56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4972"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SINIGAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4973"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTORINA (PARCHEGGIO ANTISTANTE LA SALA POLIALENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4974"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E LA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI COMUNALI AL WEBINAR “AGGIORNAMENTO NORMATIVO SUI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE E L’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MILANO.” CIG Z6630AFF76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4975"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4976"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E PLOTTER. DITTA LYRECO ITALIA SRL DI CAMBIAGO (MI). CIG Z9F30AFB37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4977"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI LONATO DEL GARDA RELATIVO ALLA SPESA SOSTENUTA PER IL PAGAMENTO DI CEDOLE LIBRARIE DI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021. CIG. ZBD2D50798.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4978"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZALE DEGLI ARTISTI CASTIGLIONESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4979"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO DELL’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE UTENTE ID (133/UC/2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4980"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA UGO DALLÒ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4981"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BACKUP IN CLOUD, ANNO 2021. DITTA TIER 1 DI BRESCIA. CIG ZDD3095A8F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ORTLES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4983"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA DI UN DISSUASORE DI VELOCITÀ DI 5 CM. IN VIA MANTEGNA, IN PROSSIMITÀ DEL CIV. 14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4984"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE INTERRATA DELL’ IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA BATTISTI. CIG: Z61308C571</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4985"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO RICHIESTA RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO - ONORANZE FUNEBRI CASTIGLIONI DI CAVRIANA (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STATO CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA LEONARDO DA VINCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4987"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAGIBILITA' IMMOBILE IDENTIFICATO AL CATASTO EDILIZIO URBANO AL FG. 13 MAPPALE 492</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4988"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DOCUMENTI INFORMATICI, ESTENSIONE ANNUALE. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG. Z9830A5A7E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4989"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MARTA TANA E MAIFRENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4990"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO “BUONO SPESA” EMERGENZA COVID 19  EX D.L. 154/2020 – APPROVAZIONE ESITO RIVALUTAZIONE DOMANDE PRIMO AVVISO PUBBLICO GIUSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 13 DEL 8.2.2021 E ASSEGNAZIONE BENEFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4991"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE ALL'ANNO 2021  DELL’IMPEGNO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO IN ESSERE DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO  – CIG ZD52E31294</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIME DI VIABILITÀ NELLE VIE SAN LUIGI E ORDANINO DURANTE LA GIORNATA DI SABATO ACAUSA DELLA CHIUSURA DI VIA FRANCESCO GONZAGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4993"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MONTI SOLIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE SUL BILANCIO 2021 DELL’IMPEGNO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO IN ESSERE DEL SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PER LA PUBBLICITA’ DELLE INIZIATIVE PROGRAMMATE NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 – CIG Z172E2B33F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: REIMPUTAZIONE ALL'ANNO 2021 DELL’IMPEGNO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO IN ESSERE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PIANOFORTI  – CIG ZF22E0080F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4996"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SOLFERINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4997"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA FRANCESCO GONZAGA PER PERICOLO DI STATICITÀ DI UNA TORRETTA DEL MURO DI CINTA DEL CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 2021 RELATIVI AGLI ALLOGGI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (EX ERP) DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. ADEGUAMENTO DELL’ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4999"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DELL’AREA CORTIVA DI PERTINENZA DELL’IMMOBILE SITUATO IN VIA UMBERTO BIGNOTTI N. 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5000"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO - AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI MISURA B2 DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE  – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A N. 2 RICHIEDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5001"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI, PIAZZA SAN LUIGI E VICOLO BRATTASEDASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO “BUONO SPESA” ART. 2 D.L. 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N 658/2020 – ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI ALL’INIZIATIVA – PRESA D’ATTO ACQUISIZIONE IN AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA DEL PUNTO VENDITA CONAD DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5003"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BOTTURI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5004"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE. DITTA E3 ELETTRONICA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG Z51309DA86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5005"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA STAFFOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5006"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI X-DPO, X-GDPR, X-DESK E X-RTD, ALLA DITTA BOXXAPPS SRL DI MARCON (VE) AI FINI DELLA GESTIONE DELLA PRIVACY, DELLE MISURE DI SICUREZZA INFORMATICHE IN OTTEMPERANZA AL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 E DI SUPPORTO  AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE, ANNO 2021. CIG Z863059BBE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DI UN DISSUASORE DI VELOCITA' IN VIA  CARPENEDOLO E MODIFICA DELL'ORDINANZA NR. 895 DEL 27.10.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MONSIGNOR ALDO VIGNOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ESTENSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLTURA NELLA CAPPELLA DI FAMIGLIA N. 52 DEL CIMITERO VECCHIO, AI SENSI DELL’ART. 21 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STATO CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIALE MAIFRENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO A GAS IMMOBILE SITO IN VIA E. FERMI N. 13 INT. 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI RINUNCIA ALLA CONCESSIONE CIMITERIALE AI SENSI DELL’ART. 16 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STATO CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5014"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON  L’UTENTE IDENTIFICATO CON IL COD. N. 132/UC/2021, ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5015"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CARPENEDOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5016"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO NOMINA COMPONENTI DI CONSULTA GIOVANI DELLA CITTA’ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. APPROVAZIONE NUOVA COMPOSIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5017"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFISCA IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE AD USO PRIVATO AI SENSI DELL’ ART. 101 DELLA LEGGE REGIONALE N. 6/2010 – VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA N. 2021/MN107/000000011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5018"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN TERRENO EDIFICABILE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “LOTTO N. 18”, SITO IN VIA ALDO ROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5019"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTORINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5020"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - APPROVAZIONE ULTERIORE ELENCO RESIDUI PASSIVI SETTORE SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5021"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SIGURTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5022"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA DI DISSUASORI DI SOSTA IN VIA SINIGAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5023"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE, NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5024"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BRUNELLESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5025"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E SERVIZIO  URBANISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5026"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA NOBILI PASTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5027"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5028"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020: SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5029"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA UGO DALLÒ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CANONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020: SERVIZIO CULTURA E TEMPO LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020: AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (SERVIZI FINANZIARI, ECONOMATO, GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E SETTORE TRIBUTI E ALTRE ENTRATE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5033"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MEDOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020: UNITA’ DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE E UNITA’ DI STAFF SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.PERIODO: LUGLIO/DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2023. CIG Z43306F766</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA VANTINI E DON ALDO MORATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI ANIMALI RINVENUTI MORTI SUL TERRITORIO COMUNALE – PERIODO 2021 - 2023. CIG ZD53067DF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PIGLIAQUAGLIE - PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE SU GURI DELL’ESITO DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI. CIG: ZA1308148F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA TOSCANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020: SETTORE  SERVIZI AMMINISTRATIVI ED INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA AL CAMPIONE E DELLA FUNZIONALITA’ E DI TARATURA DELL'AUTOVELOX 104/E IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. CIG:Z71305BD4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E VERIFICA ANNUALE DEL DOCUMENTATORE D'INFRAZIONI SEMAFORICHE 'VRS EVO' INSTALLATO A CASTIGLIONE D/STIVIERE. CIG ZB9305B34B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI VERBALI AUTO IMBUSTANTI PER LA POLIZIA LOCALE. CIG ZBA305BE59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA TEATRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MARINO MARINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO CADAVERI SU DISPOSIZIONE DELLA PUBBLICA AUTORITA’ – ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STATO CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA VERDI - PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA, DECRETO DEL MINISTRO DELL`ECONOMIA E DELLE FINANZE  25 MAGGIO 2016 - ACCERTAMENTI  ED IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA EINAUDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO AVVENUTA ESECUZIONE OPERAZIONE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ C.K.C. GROUP S.R.L. NELLA SOCIETÀ POLIGRAFICO ROGGERO E TORTIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CARPENEDOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE VIDEO LETTURA IN OCCASIONE DEL GIORNO DEL RICORDO. FEBBRAIO 2021. CIG: ZBC307AA1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO INTERVENTI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI STRUTTURE E ASSISTENZA AL COLLAUDO STRUTTURE NUOVI PLINTI TORRI FARO E PIASTRE DI FONDAZIONE TABELLONI BASKET. CUP: J25B17000070004. CIG: ZEC30669AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE PRESSO L’IMMOBILE SITO IN VIA DON RUGGERI,  A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PIGLIAQUAGLIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE MASTRO 4K E POLICANTIERI 4K, ANNO 2021. DITTA 888 SOFTWARE PRODUCT DI ROVIGO. CIG ZA8306EC62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CAVALLARA E FENILETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/3/2021 IN STRUTTURA PROTETTA PER ACCOGLIENZA DI NUCLEI FAMILIARI FRAGILI (CIG ZB2306BE0E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CAVALLARA, FENILETTO E PIGLIAQUAGLIE - REVOCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5069"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA PERSONA FRAGILE IN STRUTTURA PROTETTA FINO AL 30/04/2021 (CIG : ZD8306BE7E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI E SINIGAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE VOUCHER SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2021 A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DELLA ZONA INDUSTRIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE VOUCHER SOCIALI PER IL SERVIZIO DOMICILIARE EDUCATIVO PER ADULTI FRAGILI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2021 A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5074"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CURIEL E ROVERSINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5075"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE VOUCHER SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER MINORI DISABILI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2021 A FAVORE DELL’ OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5076"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZECCA NUOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5077"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENTI DISABILI ACCOLTI IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER L’ANNO 2021 – CONFERMA PROSECUZIONE INTERVENTI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5078"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SINIGAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5079"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI MESSO NOTIFICATORE DI ATTI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI COMUNALI ALLA SIG.RA SIMONA TAETTI – DIPENDENTE DELL’UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5080"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI MESSO NOTIFICATORE DI ATTI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI COMUNALI ALLA SIG.RA CRISTINA MARESSA – DIPENDENTE DELL’UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5081"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI P.ZZA SAN LUIGI IL 15.05.2021 PER MANIFESTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5082"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MOSCATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5083"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO DELL’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE UTENTE ID (131/UC/2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5084"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PIGLIAQUAGLIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5085"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO - AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AGLI INTERVENTI DEL PIANO ATTUATIVO “DOPO DI NOI” - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE ANNUALITA’ 2018 E 2019– ASSEGNAZIONE BENEFICIO AL RICHIEDENTE ID “DDN01”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5086"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CAVALLARA E FENILETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5087"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON  L’UTENTE IDENTIFICATO CON IL COD. N. 130/UC/2021, ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5088"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5089"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO INTERVENTI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO RELATIVO AI PLINTI TABELLONE BASKET E PALI FARI. CUP: J25B17000070004. CIG: ZEC30669AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5090"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE VOUCHER SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2021 A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5091"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA UGO DALLÒ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5092"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO, PER L'ANNO 2021, DEL CONTRATTO PER L’AMMISSIONE ALL’UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DPR 28.09.1994, N. 634). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5093"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5094"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA FOSSADONE - REVOCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO, PER L'ANNO 2021, DEL CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO CONSISTENZA 1PF 1PR 3PM 8PT KM.15  PRATICA N. 97335/TAR – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5096"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE PER I DISPOSITIVI DI LETTURA TARGHE, ANNO 2021. DITTA TECNOSENS  DI BRESCIA. CIG. Z8D3064063.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5097"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MARTA TANA E CAMPASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5098"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA REMUNERAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE. ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5099"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CAVOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SINIGAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TABLET PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E SERVIZI SOCIALI. DITTA DISPRO SRL DI ABBIATEGRASSO (MI). CIG ZD930651EE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MANTOVANA VECCHIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E LA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI COMUNALI AL WEBINAR “LE NOVITA IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI E DI SERVIZI ALLA PERSONA DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2021: MISURE, PROSPETTIVE E ADEMPIMENTI “. CIG Z463059F15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DI CUI AL MAPPALE 292 SUB. 10 DEL FG 15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO ELETTRIFICATO DI ALLONTANAMENTO PICCIONI DA POSIZIONARE SU UNA PORZIONE DI EDIFICIO DENOMINATO PALAZZO PRINCIPE – CIG: ZD22FA8724- PRESA D’ATTO MODIFICA RAGIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIALE MAIFRENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CARPENEDOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2021 – 31 MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SECONDA RATA A SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL’ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “F. GONZAGA” PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL’OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5110"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA FOSSADONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5111"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MOSCATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5112"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENTI MINORI ACCOLTI IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER L’ANNO 2021 – CONFERMA PROSECUZIONE INTERVENTI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5113"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DONATORI DI SANGUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5114"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5115"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN)  DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA INFORMATICA DEI SOFTWARE APPLICATIVI, DI MANUTENZIONE SISTEMISTICA E DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA,ANNO 2021. CIG Z3C304BDD2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5116"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE E GRADUATORIE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONE DEFINITIVE E VALIDE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5117"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA L. CANONICA E VIA CAMPASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5118"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CAMPASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5119"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PER LO SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER IL PERIODO 1/02/2021 – 30/06/2023. CIG 8528762D0A. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5120"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE: ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI, RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, TUTELA LEGALE, INFORTUNI, RCA E ARD, ARD AUTO FLOTTE CVT, ALL RISKS PATRIMONIO ARTISTICO, CYBER RISKS, PER IL PERIODO 30.04.2021/30.04.2025, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5121"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA LEONCAVALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5122"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 5 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI AL RTI TIMA SRL – MOSCHINI COSTRUZIONI SRL –B.T.T. SRL COD. CIG. MASTER 8310542C33 – CIG DERIVATO: ZB7305A6FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5123"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CAMPASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5124"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL CONSORZIO AGRITURISTICO MANTOVANO “VERDI TERRE D’ACQUA” DELLA GESTIONE DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI PER TRE ANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5125"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MEDOLE E VIA BAITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5126"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI E VIA PERATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5127"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE CONCESSORIO PER L’ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5128"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENTI ANZIANI ACCOLTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER L’ANNO 2021 – CONFERMA PROSECUZIONE INTERVENTI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5129"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CAVOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5130"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA FOSSADONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5131"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENTI DISABILI ACCOLTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER L’ANNO 2021 – CONFERMA PROSECUZIONE INTERVENTI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5132"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5133"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO IMU 2015 E ACCONTO IMU 2019. RIVERSAMENTO AL COMUNE DI COMACCHIO (FE) PER ERRATO VERSAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5134"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – FONDO SOLIDARISTICO MINORI DECRETATI – IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA’  DI MINORE RESIDENTE IN COMUNE DELL’AMBITO DI GUIDIZZOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5135"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MEDOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5136"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEI DIRITTI D’AUTORE PER INIZIATIVE ED EVENTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA ORGANIZZATI DALLA BIBLIOTECA COMUNALE NELL’ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5137"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CERATELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5138"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO ISTITUITO IN VIA FOSSADONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5139"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON  L’UTENTE IDENTIFICATO CON IL COD. N. 50/UC/2021, ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5140"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO DELL’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE UTENTE ID (129/UC/2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5141"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PERIODO DI ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A TUTTO IL 30 APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5142"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO DELL’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE UTENTE ID (128/UC/2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5143"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO ISTITUITO IN VIA FOSSADONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5144"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON  L’UTENTE IDENTIFICATO CON IL COD. N. 128/UC/2021, ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5145"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIALE MAIFRENI E VICOLO ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5146"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA DISSUASORI DI SOSTA IN VIA IV NOVEMBRE, 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5147"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE VIDEO LETTURA IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA  GENNAIO 2021. CIG: Z0830389AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5148"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR “LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE A DISTANZA DEI CONTRATTI AI TEMPI DEL COVID-19 “. Z683053B6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5149"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VEICOLARE DA ISTITUIRE IN VIA DUNANT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5150"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR “LA DISCIPLINA DEI TITOLI EDILIZI E LA RIGENERAZIONE URBANA”. CIGZ383053B39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5151"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5152"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER APPALTI SPECIFICI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI: APPALTO SPECIFICO OPERE EDILI N. 3-  COD. CIG Z003049EF1 - APPALTO SPECIFICO OPERE IDRAULICHE N. 6-  COD. CIG Z7D304A047 - APPALTO SPECIFICO OPERE ELETTRICHE N.5- COD. CIG ZB0304AC10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5153"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BRUNELLESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5154"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEZANZARIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU AREE E IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER L’ANNO 2021. CIG Z50304B57C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5155"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO NOBILI VERGINI DI GESU' - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5156"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA FOSSADONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5157"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO DI N. 1 POSTEGGIO ISOLATO ISTITUITO IN VIA SPERIMENTALE E RISERVATO AL COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI CON SOMMINISTRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5158"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAGIBILITA' AUTORIMESSA DA 72 POSTI AUTO SITA IN VIA KENNEDY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5159"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO S.P.A. DI POGGIO TORRIANA (RN). AFFIDAMENTO DIRETTO A’ SENSI ART. 36 C.2 LETTERA A) PER LA FORNITURA DI KIT BUSTE PER CONCORSI PUBBLICI. CIG N° Z2E304F0F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5160"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO AVVENUTA ESECUZIONE OPERAZIONE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ “IBS-INTERNET BOOK SHOP” NELLA SOCIETÀ LAFELTRINELLI.COM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5161"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI E PERATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5162"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 3 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE COD. CIG. MASTER 8300808B73– CIG DERIVATO: Z2F304BA51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5163"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CASINO PERNESTANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5164"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 7 PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI – OPERE IDRUALICHE E FORNITURA MATERIALE COD. CIG. ZE2304CF1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5165"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NELLE VIE SOLFERINO, DONATORI DI SANGUE E MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5166"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MEDOLE E BAITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5167"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIALE MAIFRENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5168"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA MAST S.R.L. AD AFFIDARE IN SUBAPPALTO ALLA DITTA BUSSI  GIUSEPPE E FIGLI S.N.C. ALCUNE LAVORAZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. CUP: J25B17000070004 – CIG: 8530384790.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5169"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CHIASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5170"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 4 PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA FALEGNAME E FORNITURA MATERIALE COD. CIG ZB7303CF62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5171"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILE SITO IN PIAZZA SAN LUIGI ADIBITO AD AMBULATORIO MEDICO DA PARTE DEL DOTT. BONUCCELLI ROBERTO SCADUTO IN DATA 31/12/2020. PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5172"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5173"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MICHELANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5174"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DA ALTRI COMUNI PER LA NOTIFICA DI ATTI DI COMPETENZA DEL SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI – IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5175"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CAVOUR E VIA ONDEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5176"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI CUI ALL’ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/1998 PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO RICOMPRESO NEL P.E.E.P. GIÀ CONCESSO IN DIRITTO DI SUPERFICIE ED ELIMINAZIONE DEI RELATIVI VINCOLI DI NEGOZIABILITÀ – AREA 07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5177"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5178"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE E ADEGUAMENTO DELL’ACCERTAMENTO DI ENTRATA. ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5179"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ FTTC  PER LA SEDE COMUNALE, ANNO 2021. DITTA TIM SPA DI MILANO. CIG Z61304CEA8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5180"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VICOLO FERRETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5181"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BRUNELLESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5182"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PER L’ANNO 2021 DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP E PROTETTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. ADEGUAMENTO DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5183"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UFFICIALI DI STTO CIVILE ED ANAGRAFE (ANUSCA) PER L'ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5184"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MAZZINI E VIA TASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5185"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA RACCHETTA, VIA TEATRO, VIA PRETORIO E PIAZZA DALLO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5186"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 2 PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA FABBRO E FORNITURA MATERIALE COD. CIG ZC1303CD2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5187"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CASINO PERNESTANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5188"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DISSUASORI  TRAFFICO IN CEMENTO – CIG: Z93302A085</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5189"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA RACCHETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5190"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI CUI ALL’ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/1998 PER LA SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI GODIMENTO DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO RIOMPRESO NEL P.E.E.P. GIÀ CONCESSO IN DIRITTO DI PROPRIETA – AREA 09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5191"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NELLE VIE RACCHETTA, TEATRO, PRETORIO E PIAZZA DALLO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5192"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN PIAZZA SAN LUIGI N. 8 ADIBITO AD AMBULATORIO MEDICO DEL DOTT. FLAVIO BONDI PROROGATO SINO AL 31/12/2025. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5193"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILE SITO IN PIAZZA SAN LUIGI ADIBITO A FARMACIA COMUNALE -  PERIODO 1/1/2016 - 31/12/2024 - SOCIETA' INDECAST SRL. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5194"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ROVERSINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5195"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI. NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI PRESENTATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5196"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTORINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5197"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI.  CIG: Z862FBF00F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5198"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MARTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5199"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER L'ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5200"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PRETORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5201"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO COMPETENZE ALLO STUDIO LEGALE AVVOCATO NICOLA FABBRI A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI PROVOCATI ALLA ROTATORIA IN VIA NAPOLEONE III IN DATA 22.06.2020, DA ASSICURAZIONE DELLA CONTROPARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5202"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BRUNELLESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5203"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO COMPETENZE ALLO STUDIO LEGALE AVVOCATO NICOLA FABBRI A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI OCCORSI IN DATA 21.04.2020 ALLA SEGNALETICA VERTICALE E SPARTITRAFFICO IN VIA MAZZINI 28/Z, DA ASSICURAZIONE DELLA CONTROPARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5204"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DEL BERTOCCO, P.C.BESCHE E P.LE REPUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5205"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA LEONARDO DA VINCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5206"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "CONCILIA SERVICE PEC" ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG Z283031CA2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5207"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA – EMERGENZA CODIV-19 PUBBLICATO IL 14/12/2020 - APPROVAZIONE ESITO VALUTAZIONE DOMANDE SOSPESE CON DETERMINAZIONE N. 1129 DEL 29.12.2020 E REVOCA ASSEGNAZIONE BUONI SPESA A N. 2 BENEFICIARI SOTTOPOSTI A CONTROLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5208"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PISACANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5209"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER L'ANNO 2021 PER L'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5210"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BOTTEGHINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5211"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI FAMILIARI PER MINORI. IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER MANTENIMENTO. ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5212"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA DI DISSUASORI DI SOSTA IN VIA LEONCAVALLO INTERSEZIONE VIA POLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5213"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO - AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI MISURA B2 DEL  FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE  – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A N. 3 RICHIEDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5214"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PIETRO NENNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5215"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE INPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5216"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VICOLO BERTONFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5217"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E LA PARTECIPAZIONE DI QUATTRO DIPENDENTI COMUNALI AL WEBINAR “PERSONALE 2021: LIMITI, REGOLE, OPPORTUNITA’” DELLA SOCIETA' "PUBLIKA SRL". CIG Z963028FAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5218"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CHIASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5219"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA DIGITALE COSTITUENTE IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DI PIANI ATTUATIVI IN VARIANTE AL PGT - CIG Z0C302453A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5220"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NELLE VIE GIOVANNI XXIII, PAIASSI E COLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5221"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE A (48/UC/2021), TRAMITE GRADUATORIA, DELL’ALLOGGIO SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO (SAP) A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE COD. 1483.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5222"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BOTTURI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5223"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON (47/2021/UC), EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5224"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA DI DISSUASORI DI SOSTA IN VIA MAZZINI, 63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5225"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VICOLO BERTONFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5226"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PRIMA RATA. ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5227"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SECONDA RATA A SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL’OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5228"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ROVERSINO E TOSCANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5229"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SECONDA RATA A SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO I PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL’OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5230"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA DISSUASORI DI VELOCITÀ I NVIA DEI MANDORLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5231"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5232"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI BIBLIOTECARI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 CIG. 7443162397.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5233"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI UN DISSUASORE DI VELOCITÀ IN VIA GIOVANNI XXIII°</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5234"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE INPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLO SPORTELLO APPALTI A.C.B. SERVIZI S.R.L. DI BRESCIA PER L’ANNO 2021. CIG: Z093025EE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5235"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA DI DISSUASORI DI SOSTA IN VIA EINSTEIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5236"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI DIBATTITI DEL CONSIGLIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ACTS DI CELLUZZI ANNALISA PER L’ANNO 2023. CIG: Z962F41B64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5237"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DEGLI INQUILINI CON MOROSITA’ INCOLPEVOLE SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DI SFRATTO – RIF. DGR XI/2974/2020 E DGR XI/3438/2020. NON IDONEITA’ DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5238"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CERATELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5239"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO “INSIEME E AUTONOMIA DONNE” DEL CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5240"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICA DA ISTITUIRE IN VIA I MAGGIO INTERNO PIAZZALE ANTISTANTE LO SKATE PARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5241"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA TEATRO E PRETORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5242"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PER LO SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER IL PERIODO 1/02/2021 – 30/06/2023. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5243"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE “PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PELLEGRINO” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5244"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE “PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PELLEGRINO” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5245"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI PER SPESE DA EFFETTUARE TRAMITE SERVIZIO ECONOMALE NELL'ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5246"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PERATI E MARCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5247"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA CIVICA BENEMERENZA LUIGI D’ORO – ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI STAFF SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5248"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5249"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DELLA SALDATRICE A FILO IN USO AGLI OPERAI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROMECCANICA CARNEVALI S.N.C. DI CARNEVALI LORIS &amp; C., CON SEDE A MARMIROLO (MN) CIG: Z543014715</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5250"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA COLLEGATO AL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI ED ANTINTRUSIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE - PERIODO GENNAIO 2021 – DICEMBRE 2022.  CIG: Z153011E92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5251"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL’INCARICO DI RESPONSABILITÀ DELL’UNITÀ DI STAFF SERVIZIO PROGETTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5252"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PERATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5253"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SEVIZIO DI TRASPORTO E PRESENTAZIONE AL COLLAUDO, PRESSO L’UFFICIO PROVINCIALE DI MANTOVA DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, DEL VEICOLO FIAT SCUDO TELAIO ZFA27000064358835 DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG: Z1A3014046</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5254"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 206/79.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5255"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5256"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE ED ATTO DI DELEGA AI FINI PRIVACY,  NEI CONFRONTI DELLA  DOTT.SSA CRISTINA TEBALDINI , AI SENSI DELL’ART. 2  QUATERDECIES D.LGS. 196/2003 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5257"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PERGOLESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5258"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE CONFLITTO DI COMPETENZE IN MERITO AI RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5259"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI UN DISSUASORE DI VELOCITÀ IN VIA BERETTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SERVICE AUDIO E LUCI E DIRETTA STREAMING DEL CONCERTO PER IL NUOVO ANNO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE IL 6 GENNAIO 2021 ALLA DITTA GIZETA STUDIO DI ZACCHE' GIUSEPPE &amp; C. S.N.C. CIG: Z592FFFA17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO PER IL NUOVO ANNO “TRA VALZER, POLKE E CAN CAN” PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE IL 6 GENNAIO 2021 ALL’ASSOCIAZIONE FANTASIA IN RE. CIG: Z172FFF9F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DEL BILANCIO 2020/2022 FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E CORRELATA VARIAZIONE AL BILANCIO 2021/2023 (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B), D. LGS. N. 267/2000).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE, A SOGGETTI DIVERSI, DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER L’OBLAZIONE DI VERBALI ELEVATI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO ALLA PREFETTURA DI MANTOVA DELLE SPESE DI CUSTODIA ANTICIPATE PER ALCUNI VEICOLI SEQUESTRATI/FERMATI DALLA POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 PER ATTIVITA’ RELATIVE AL RILASCIO BONUS ENEL, GAS E IDRICO SVOLTE DAI CAF TERRITORIALI CONVENZIONATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SALE MARINO LAVATO SFUSO PER USO STRADALE – CIG Z723003D9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA – EMERGENZA CODIV-19 PUBBLICATO IL 14/12/2020 - APPROVAZIONE ESITO VALUTAZIONE DOMANDE PERVENUTE ALLA SCADENZA DEL 22.12.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE: ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI, RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, TUTELA LEGALE, INFORTUNI, RCA E ARD, ARD AUTO FLOTTE CVT, ALL RISKS PATRIMONIO ARTISTICO, CYBER RISKS, PER IL PERIODO 30.04.2021/30.04.2025, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TASSA SUI RIFIUTI – TARI – ANNO 2020 E DETERMINAZIONE DELLA RATA A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE REGIONALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA – RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL BENEFICARIO ID (118/UC/2019) EX DGR 602/2018, RILEVAZIONE MINORE SPESA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI RICHIEDENTI IN LISTA DI ATTESA NELLA GRADUATORIA DI AMBITO EX DGR 3008/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONE PER PAGAMENTO TASSA RIFIUTI E SGRAVIO BOLLETTE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2020. PRESA D'ATTO ESITO CONTROLLI A CAMPIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ESITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO SVOLTI DALLA POLIZIA LOCALE PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL WEB SERVICE DI ACCESSO ALLA BANCA DATI INI-PEC PER LA POLIZIA LOCALE. CIG: Z852F8CFBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PER LO SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER IL PERIODO 1/02/2021 – 30/06/2023. APPROVAZIONE CRITERI DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARI 2020 PER AVVIO AL RICICLO  – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ ANNI DIVERSI – RIMBORSO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 917 LEGGE N.145/2018 -  ISTANZE PERVENUTE NELL’ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2020. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE REGIONALE COMPETENZA 2020 E RELATIVI  IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA INTEGRAZIONE PIATTAFORMA VSP PER RILIEVO VEICOLI IN AVVICINAMENTO. CIG: Z1A2FEB348</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 4 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO – BIBLIOTECARIO. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN LOCO PER CONFIGURAZIONE E RIPROGRAMMAZIONE TELECAMERE PER LETTURA TARGHE. CIG: Z3E2FEB32E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PLURIENNALE - CONTRATTO N. 5/2020 RELATIVO ALL’IMMOBILE COMUNALE SITO ALL’INTERNO DEL PARCO COMUNALE “PASTORE” CONCESSO IN LOCAZIONE ALLA COOPERATIVA SOLE SERENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI CINQUE APPARATI DI RIPRESA, DI UNA FOTO TRAPPOLA E DI UN PC PORTATILE PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA ATTIVO SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG:Z772FE4DDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA, PER L’ANNO 2020, PER IL SERVIZIO DI SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DEGLI ATTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. CIG:8122199AA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA, PER L’ANNO 2020, PER L’ACCESSO AL  SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – MISURA REGIONALE REDDITO DI AUTONOMIA – ASSEGNAZIONE VOUCHER  DI AUTONOMIA ANZIANI A FAVORE DELL’UTENTE ID 2526071_02 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – MISURA REGIONALE REDDITO DI AUTONOMIA – ASSEGNAZIONE VOUCHER  DI AUTONOMIA DISABILE A FAVORE DELL’UTENTE ID 2526150_04D E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE IN QUALITA’ DI ENTE CAPOFILA DELL’AMBITO DI GUIDIZZOLO E CARITAS DIOCESANA NONCHE’ ASSOCIAZIONE ABRAMO ONLUS, PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI A FAVORE DI FAMIGLIE E CITTADINI IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTA’ – IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER L’ANNUALITA’ 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE – CON USO GRATUITO – DEL CAMPO SPORTIVO DI GOZZOLINA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE A NUOVA GOZZOLINA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. CIG: ZB42FE012A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TAMBURELLO AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI TAMBURELLO FINO AL 31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CICLABILI - MARCIAPIEDI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE. CIG: Z1A2FE5EF6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTELLONISTICA DA POSIZIONARE NEL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE. – CIG: Z982FDFB94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SUAP “COMUNI LOMBARDI UNITI” DELLA QUOTA DEL CANONE 2019 RELATIVA AI SERVIZI SUE E SIT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5297"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2021 E RELATIVA VALIDAZIONE IN COERENZA AL MTR-443-19 DI ARERA . CIG Z582FE1E4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5298"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI UN CARRELLO ATTREZZATO PER I SERVIZI I PROTEZIONE CIVILE. CIG: Z512FD07EA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5299"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, TRAMITE SINTEL, DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DAL SITO DI ATTUALE INSTALLAZIONE, ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO ELETTRICO ED INSTALLAZIONE IN NUOVA POSTAZIONE DI OTTO TELECAMERE E DI COLLEGAMENTO ALLA RETE DI ALIMENTAZIONE DI QUATTRO NUOVE POSTAZIONI DI RIPRESA. CIG: Z492FA031C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5300"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI HP E LEXMARK. DITTA BERGAMOTONER DI BREMBATE DI SOPRA (BG). CIG ZF72FC1E34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5301"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA VIDEOPROIETTORI E LETTORI BARCODE PER SETTORE CULTURA, TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO ALLA DITTA R.G.B. COMPUTER S.N.C. DI GRASSI CLAUDIO E C. – CIG: ZD92FD695C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5302"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA’ DI ESPROPRIO AREA RELATIVA ALLA EX CAVA UBICATA IN LOCALITA’ PIROSSINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5303"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI DI BONIFICA E DEL CONTRIBUTO DI IRRIGAZIONE DEI FONDI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5304"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PER L'ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5305"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO  COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. AGGIORNAMENTO ELENCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5306"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DI NATALE 2020 “AUGURI IN MUSICA PER SANTO STEFANO” PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE IL 26 DICEMBRE 2020 ALL’ASSOCIAZIONE FANTASIA IN RE. CIG: Z552FD3EEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5307"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO - CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM PER IL SERVIZIO DI  SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO NELLA GESTIONE DEL PIANO DI ZONA PER L’ANNO 202O – RICONOSCIMENTO MAGGIORI COSTI PER EMERGENZA COVID 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5308"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER IL PERIODO 1.4.2018/31.12.2020 – RICONOSCIMENTO MAGGIORI COSTI PER EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5309"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE STRAORDINARIA DI CONTRIBUTI “FONDO TEA SPA” A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE – APPROVAZIONE GRADUATORIA,  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5310"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI DI NATALE DA TRASMETTERE IN STREAMING RIVOLTI A BAMBINI E FAMIGLIE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5311"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  ALL’ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E SAPORI MANTOVANI. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5312"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA CONTRATTUALE PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL COSTITUITO ATEM DI MANTOVA 1 E PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI INDENNIZZO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE.  CIG: Z542F99B34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5313"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE AL CIMITERO NUOVO – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE–CIG: Z6B2FC49D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5314"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI SUPPLEMENTARI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PER L’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ARCHIVIO DI PALAZZO GONZAGA: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.  RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DELLE OPERE. C.U.P.  J21B17000010004. C.I.G.: Z0D2B004F3. AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 5 PER LA FORNITURA E POSA DEL MATERIALE IDRAULICO NECESSARIO PER ULTERIORI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO.  SMART CIG DERIVATO: Z662FCCBE2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5315"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE – MISURA B2 – ANNUALITA’ 2019 ESERCIZIO 2020. PAGAMENTO SECONDA TRANCHE A SALDO DEL BENEFICIO DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICATO IL 25/05/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5316"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO "BUONO SPESA" D.L. 154/2020 “MSURE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19".  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UN  SOGGETTO TERZO SETTOR E E CONTESTUALE APPROVAZIONE DISCIPLINARE E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5317"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO “BUONO SPESA” ART. 2 D.L. 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N 658/2020 – IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL’ELENCO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5318"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE L’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI FRAZIONAMENTO, RICONFINAMENTO E ACCATASTAMENTO PER L’AMPLIAMENTO DI UNA TRAVERSA DI VIA DOTTORINA. AFFIDAMENTO AL GEOM. ENZO ETTORI DI SARGINESCO (MN) - C.I.G.: Z2A2964E0E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5319"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022, ESERCIZIO 2020 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5320"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA ANTONUTTI SRL AD AFFIDARE IN SUBAPPALTO ALLA DITTA ZL SRL, NELL’AMBITO DELL’APPALTO SPECIFICO N. 3 – ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI  CUP: J21B17000130004 – CIG: 8440370DA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5321"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, ANNO 2021. DITTA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES  DI POMEZIA. CIG Z5B2F9E5A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5322"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA DISABILITA’ A FAVORE DELLA SITUAZIONE NUCLEO FAMILIARE N. 111/06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5323"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI PSESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) . SGRAVIO BOLLETTE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5324"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - TECNICO. AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5325"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE STRUTTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI  – ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5326"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APRROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ISTANZA DI RIMBORSO IMU ANNI 2016, 2018 E 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5327"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ, ANNO 2021. DITTA TIM SPA DI MILANO. CIG Z1D2FA5079.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5328"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – MISURA REGIONALE REDDITO DI AUTONOMIA – ASSEGNAZIONE VOUCHER  DI AUTONOMIA DISABILE  A FAVORE DELL’UTENTE ID 2381107_03D E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5329"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO “«DOPO DI NOI» INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR XI-3404 DEL 20.7.2020 «PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE - DOPO DI NOI» - LN 112/2016 – RISORSE ANNUALITÀ 2018/2019 INTEGRATE DAI RESIDUI ANNUALITÀ 2017” – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5330"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI MISURA B2 FNA ANNUALITA’ 2019 – ESERCIZIO 2020 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5331"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI PUBBLICI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE 2020 – ACCERTAMENTO RISORSE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5332"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA PER L'ANNO 2021. DITTA TIM SPA DI MILANO. CIG ZC92F9E8D2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5333"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 4 PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI – OPERE IDRAULICHE E FORNITURA MATERIALE COD. CIG Z0E2FBC6E4 -  APPALTO SPECIFICO N. 4 PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI – OPERE ELETTRICHE E FORNITURA MATERIALE COD. CIG. ZD72FBC724</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5334"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 3 PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA FALEGNAME E FORNITURA MATERIALE COD. CIG Z202FB97C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5335"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PPT (PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL TRAFFICO) DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE IN ATTUAZIONE DEL PGTU VIGENTE (PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO). CIG: ZCD2FB82C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5336"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UNA TRAVERSA DI VIA DOTTORINA – IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE AREE.  - CUP: J27H20001830004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5337"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 15 CONTENITORI PORTAMOZZICONI IN ACCIAIO PER LA RACCOLTA DI MOZZICONI DEI PRODOTTI DA FUMO SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG Z9B2FA8AF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5338"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2020 ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA COLLINE MORENICHE DEL GARDA. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5339"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI MASCHERE, BIGLIETTERIA E SICUREZZA PER IL PUBBLICO AL TEATRO SOCIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER IL PERIODO OTTOBRE 2019 – 30 GIUGNO 2021. COD CIG ZB229BB7D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5340"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PER LA FRUIZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DEL CASTELLO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - PERCORSI ED AREE DI SOSTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CUP: J21B19000380004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5341"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO DELLE  ISTANZE DI RIDUZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZIE ED AREE PUBBLICHE- COSAP PRESENTATE AI SENSI DELL'ART 24, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5342"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE SINTEL, DELLA FORNITURA, PER LA POLIZIA LOCALE, DI DASH E BODY CAM - CODICE CUP J29D20000540006 CODICE CIG Z452FB8842- E DI APPARECCHIATURE PER LA POLIZIA LOCALE CODICE CIG Z792FB888C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5343"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI “AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA - EMERGENZA CODIV-19”  EX ART. 2 D.L. 154/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5344"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE PARZIALE DELL’AFFIDAMENTO RELATIVO IL SERVIZIO DI GINNASTICA CORRETTIVA CAUSA EMERGENZA DA COVID 19. CIG Z30281730F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5345"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E COSTITUZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO POLIVALENTE PER LA TRASMISSIONE DIGITALE DELLE ISTANZE DELL'ENTE. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA. CIG Z062F99CBB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5346"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO, FONDO ANNUALITA’ 2020 “SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE ZERO-SEI ANNI”, ALLE UNITÀ DI OFFERTA AUTORIZZATE AL FUNZIONAMENTO PER I SERVIZI 0-3, PRESENTI SUL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5347"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEI COMPONENTI DIMISSIONARI E DECADUTI DI CONSULTA GIOVANI DELLA CITTA’ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5348"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, TRAMITE SINTEL, DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DEGLI ATTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PER IL PERIODO 01.01.2021-30.04.2021. CIG: Z532F76243</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5349"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING, ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO SOFTWARE SOLO1 PER SPORTELLO SUAP-SEU, PERIODO 2021-2022. DITTA GLOBO SRL DI TREVIOLO (BG). CIG Z162FA1C95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5350"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO ELETTRIFICATO DI ALLONTAMENTO PICCIONI DA POSIZIONARE SU UNA PORZIONE DI EDIFICIO DENOMINATO PALAZZO PRINCIPE - CIG: ZD22FA8724</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5351"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE, ANNO 2021. DITTA PROGETTI DI IMPRESA DI MODENA. CIG. Z902FA9F83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5352"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 3 PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI – OPERE ELETTRICHE E FORNITURA MATERIALE COD. CIG: ZD42FA6949</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5353"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE ZTP 35.1C LOTTO 01 – APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO TERRENI E ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO AREE A SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5354"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE. DITTA DIP SRL DI CASTEGNATO (BS). CIG ZE02F9E923.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5355"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TOTEM "ELIMINA CODE" PER SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI ALLA PERSONA, PERIODO  2021-2022. DITTA TEOM SRL DI AVIGLIANA (TO). CIG Z1B2F97B2C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5356"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE PER INTEGRAZIONE APPLICATIVI SICR@WEB CON LA APP IO. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG ZE32F9D947.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5357"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO POTENZIAMENTO RETE DI ACCESSO INTERNET NELLA SCUOLA PRIMARIA DELLA FRAZIONE GOZZOLINA (CIG: ZCF2FA1D6C ) E NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO P.C.BESCHI (CIG: ZB12FA1D2E ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5358"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI SELEZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI - APPROVAZIONE DELL’AVVISO DI GARA E RELATIVI ALLEGATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5359"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA A COPERTURA DEI COSTI RIFERITI ALLE ATTIVITÀ ATTINENTI IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E VALIDATI CON IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5360"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER L’ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI ALCUNI MAPPALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG Z622FA188E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5361"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AZIENDA ASPAM - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO – PER LA GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”. ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5362"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZO PRESCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021. CIG. 7972551536.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5363"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESTINAZIONE QUOTA ONERI DI URABNIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2020 PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE PER SERVIZI RELIGIOSI AI SENSI DELL'ART. 73, COMMA 3, LR 12/2005 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTI NAZARIO E CELSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5364"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022, ESERCIZIO 2020, (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5365"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA UTILIZZARE DURANTE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 CIG: Z2E2FA04A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5366"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL’IMMOBILE COMUNALE IN VIA GROPPI  - INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI  CUP J22F20000720004  CIG: Z4A2FA074D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5367"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO PDC 2016/39 PRESA IN CARICO E PATRIMONIALIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5368"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO DELLA CONCESSIONE DI UN'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN LOCALITÀ BELVEDERE PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI UN CHIOSCO DESTINATO ALL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5369"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ DELL’UTENTE RSA33 PRESSO RSA FONDAZIONE SAN BIAGIO DI CAVRIANA . PERIODO 12/12-31/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5370"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TRE BOX DISSUASORI DI VELOCITÀ, CINQUE PIATTAFORME PER L’INSTALLAZIONE E DI UN ACCESSORIO PREDISPOSTO PER IL POSIZIONAMENTO DEL RILEVATORE DI VELOCITÀ ENVES EVO MVDM1057. CIG: Z222F5204E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5371"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – RIFINANZIAMENTO MISURA REGIONALE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER IL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE – RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA DI AMBITO,  IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI A 115 BENEFICIARI E RELATIVA LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5372"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO –  MISURA REGIONALE “PACCHETTO FAMIGLIA” – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MISURA A FAVORE DEL BENEFICIARIO AMMESSO ID DOMANDA REGIONALE N. 2088217.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5373"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO - CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM PER IL SERVIZIO DI  SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO NELLA GESTIONE DEL PIANO DI ZONA PER L’ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA CORRISPETTIVO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5374"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E L' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER L’ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA CORRISPETTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5375"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO. RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DI INTERESSE DEL SETTORE SOCIALE PER L’ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5376"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, TRAMITE MEPA, DI SISTEMA OPERATIVO PER IL RILIEVO TRIDIMENSIONALE DEI SINISTRI STRADALI, COMPLETO DI ACCESSORI. CODICE CUP J29D20000540006 CODICE CIG Z312F8CFA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5377"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE NELL’ANNO 2018 PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E NON OBLATE NEI TERMINI STABILITI DALLA LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5378"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TERMOSCANNER A PIANTANA DA INSTALLARE PRESSO PALAZZO GONZAGA  -  SEDE COMUNALE  - CIG: ZD12F96F70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5379"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SISMICA COMUNALE PER GLI ANNI 2020 -2021 - 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5380"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA, SISMICA, IDRAULICA, E AMBIENTALE (V.A.S./V.INC.A.) CORRELATA ALLA VARIANTE GENERALE 2021 AL P.G.T. – CIG ZA72F8B889</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5381"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI COVER E PELLICOLE PROTETTIVE PER I TABLET IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA GREENPINK SAS DI PAGANINI PAOLO &amp; C. – CIG: B42F4877C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5382"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 11 SEDUTE IN PLASTICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA GONZAGA ARREDI MONTESSORI. CIG: ZF42F565A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5383"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO, FONDO 2020, DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE ZERO-SEI ANNI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5384"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ PER L’ANNO 2020 AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI, AI SENSI DELL’ART. 25 DELLA L.R. 8/7/2016 N. 16. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5385"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 1/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5386"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, TRAMITE SINTEL, DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DI SEI TELECAMERE PER LETTURA TARGHE - CIG:  Z952F5D93C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5387"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI INTERFACCIAMENTO PER LA LETTURA TARGHE. DITTA SUARDI  SRL DI CHIUDUNO (BG). CIG ZD42F8D169.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5388"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 40 ROTOLI DI CARTA PER PLOTTER, DI N. 1 PLASTIFICATRICE A3, DEL MATERIALE DI CONSUMO E SPESE DI SPEDIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5389"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L’ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER L’USO DEI DEFIBRILLATORI 2019/2020 AFFIDATO ALLA DITTA SIMULAID SRL DI TORINO CON DETERMINAZIONE N.  807 DEL  11/09/2019 CIG: Z58298225F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5390"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA COMPONENTE SETTORIALE COSTITUITA DAGLI STUDI, RILIEVI, ATTIVITÀ CARTOGRAFICHE, INFORMATICHE E ANALISI SPECIALISTICHE TERRITORIALI COMPLEMENTARI E PRODROMICHE ALLA VARIANTE GENERALE 2021 AL P.G.T.– CIG Z322F8A4C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5391"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA COMPONENTE URBANISTICA DELLA VARIANTE GENERALE 2021 AL P.G.T. DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE IN RECEPIMENTO DELLA L.R. N. 31/2014, DELLA L.R. N. 18/2019, DEL P.T.R. E DEL P.T.C.P.– CIG ZDF2F89C7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5392"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, TRAMITE SINTEL, DI DUE BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA PER LA POLIZIA LOCALE. CUP J29D20000540006 - CIG: ZB52ED962A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5393"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO ALLA SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CASTIGLIONE D/ S. DEL RILASCIO DEL DIPLOMA DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI  PER UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE. CIG:ZB02F8CF8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5394"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARATI DI  RETE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA CSBNO DI PADERNO DUGNANO (MI). CIG  Z092F890E4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5395"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 3 ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - LOTTO II - CUP: J21B17000130004. CIG DERIVATO: 8440370DA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5396"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE SU GURI DELL’ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI. CIG: ZE02F70EB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5397"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI BANDO AGEVOLAZIONE UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5398"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5399"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI (P.E.O.) CON DECORRENZA DALL’1.1.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5400"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022, ESERCIZIO 2020 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5401"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 2 ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - LOTTO I- CUP: J27H19001330004. CIG DERIVATO: 843987010E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5402"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO – INTERVENTI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI. CUP: J25B17000070004. CIG: 8530384790.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5403"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI DPI E DI VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA AB SERVICE DI BARDINI ALESSANDRO - CIG: ZB02F760DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5404"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO DEL COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DEI LAVORI OGGETTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ENERGETICA, CON REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ED ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA’ OD IN USO AL COMUNE. CIG: Z042F656DF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5405"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – CICLABILI – MARCIAPIEDI. CIG MASTER:83608897DD. CIG DERIVATO:83924683AF – CUP:J27H19001330004. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE DELLE OPERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5406"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG: ZD12F59902</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5407"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 PER L’IDEAZIONE GRAFICA E L’EDITING SUL MATERIALE DEL PACKAGING PER IL PRESTITO SCOLASTICO E A DOMICILIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA PAOLA TAETTI. CIG: Z1F2F6A1CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5408"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE. INCONTRO ON-LINE CON GLI ILLUSTRATORI MARIANNA BALDUCCI E DAVIDE CALÌ. CIG: Z9F2F2C998 E Z832F2C8E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5409"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURALE CENTRO COTTURA PASTI – APPROVAZIONE CONTABILITÀ  FINALE DELLE OPERE - CODICE CUP: J22I20000040001. CODICE CIG: 8395324886.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5410"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SECONDO STATO AVANZAMENTO “CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO – NUOVO CAMPO DI CALCIO SINTETICO. CUP: J25B17000070004. CIG MASTER: 8246081150. CIG DERIVATO: 83337056EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5411"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PER LO SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER IL PERIODO 1/02/2021-30/06/2023 – CIG 8528762D0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5412"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “F. GONZAGA” PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL’OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5413"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DELLA SITUAZIONE NUCLEO FAMILIARE N. 111/20. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5414"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ETICHETTE IN PVC PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRESTITO SCOLASTICO E A DOMICILIO DELLA BIBLIOTECA PALAZZO PASTORE ALLA DITTA GRAFICHE TAGLIANI SRL. CIG: Z9E2F314D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5415"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA E RELATIVI ALLEGATI PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5416"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ED ASSEGNAZIONE PREMI ALLO STUDIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE, ANNO SCOLASTICO 2019/2020, ED AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO ED UNIVERSITARI, ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5417"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE COPERTURA PALESTRA LOCALITA’ BELVEDERE. COD APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE DELLE OPERE CUP: J22J19001050004. COD. CIG. MASTER 8266048E96 COD. CIG. DERIVATO 8277337294</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5418"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEI CONTATTI IN ESSERE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ENERGETICA - INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI STABILI COMUNALI. CIG: Z772F5CA49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5419"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSE IN USO ALL’ASSOCIAZIONE SAN CRISTOFORO ONLUS NEL SECONDO SEMESTRE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5420"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA 2019 PER L’AMBITO DISTRETTUALE DI GUIDIZZOLO PREVISTI DALLA DGR N. XI/2065 DEL 31/07/2019. SESTA EROGAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5421"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DEL PIANO DI ZONA PER L’ACCESSO AGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR XI/2720 DEL 23/12/2019 E DALLA DGR XI/2862 DEL 18/02/2020 - MISURA B2 ANNO 2020 – SECONDO AVVISO PUBBLICO. PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLA PRIMA TRANCE DEI BUONI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5422"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO UTENZA GAS N. 190480847101 – VIA GROPPI 5 – SECONDO SEMESTRE 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5423"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5424"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI MOBILITA’ CON IL COMUNE DI PORTO MANTOVANO AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 2, DEL D.LGS. 165/2001 PER IL TRASFERIMENTO PRESSO QUESTO ENTE DELLA SIG.RA SARA BELLUZZI. ASSUNZIONE CON DECORRENZA DALL’1/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5425"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE MERCATINI DI NATALE 2020 E CONCESSIONE IN USO CON RISCATTO DELLA PISTA DI PATTINAGGIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE COD. CIG. ZD42E036E1. – RIF. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 749 DEL 21/09/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5426"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO - AFFIDAMENTO ALL’ODV METIS AFRICA ONLUS DI VERONA DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE ETNOCLINICA DA SVOLGERSI NELL’AMBITO DELL’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE DI AMBITO FINANZIATO CON LA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA’ (CUP: J11H19000040001; CIG: Z092F10172)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5427"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA STRUTTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI  – (A.S.P. E.F. DI MANTOVA) PER UTENTE RD9. ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5428"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI INFOPOINT E GESTIONE DI PALAZZO MENGHINI QUALE SEDE ESPOSITIVA PER IL PERIODO FEBBRAIO 2019 – 31 DICEMBRE 2020 AFFIDATO A CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON DETERMINAZIONE 111 DEL 31/01/2019 – CIG ZA326E6EA7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5429"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE TELECAMERE DA ACQUISTARE PER L’INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI LETTURA TARGHE ATTIVO SUL TERRITORIO COMUNALE E DI VERIFICA DELLE OFFERTE FATTE PERVENIRE DALLE DITTE INVITATE.  CIG: ZAB2F51FF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5430"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE STRAORDINARIA DI CONTRIBUTI “FONDO TEA SPA” A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5431"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRO- SENECTUTE SRL DEL SERVIZIO NOLEGGIO E LA MANUTENZIONE DI SOLLEVATORI ELETTRICI A BANDIERA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. ANNI 2021/2023 - CODICE CIG Z3E2EE0929.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5432"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO “LA VOCE DI MANTOVA” DI TRE AVVISI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE URBANISTICA, AI SENSI DELL’ART. 13, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005. CIG Z552F4C233</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5433"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORNICI PER LE OPERE ESPOSTE PRESSO IL  MUSEO DI PALAZZO MENGHINI. CIG: Z492EE5F77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5434"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON (221/UC/2020), EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO  SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5435"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – MISURE REGIONALI VOLTE AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE - ANNO 2019 EX DGR N. XI-2065/2019 – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 919 DEL 11.11.2020 CON RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA E RELATIVO TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELL’AMBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5436"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO PDC 2019/346 PRESA IN CARICO E PATRIMONIALIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5437"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI CUI ALL’ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/1998 PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ DI UNA PORZIONE DI AREA RICOMPRESA NEL P.E.E.P. GIÀ CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE ED ELIMINAZIONE DEI RELATIVI VINCOLI DI NEGOZIABILITÀ – AREA 22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5438"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON GLI UTENTI IDENTIFICATI CON I COD. N. 159/UC/2020 E N. 222/UC/2020, ASSEGNATARI DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5439"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI DIBATTITI DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACTS DI CELLUZZI ANNALISA PER IL TRIENNIO 2021-2023. CIG: Z962F41B64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5440"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE UTENTE ID (159/UC/2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5441"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI REGIONALI VOLTI AL CONTENIMENTO DEGLI SFRATTI E DELLA MOROSITA’ INCOLPEVOLE (DGR XI/2974/2020, DGR XI/3438/2020) E RELATIVI ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5442"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE PARZIALE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. N. 9771 DEL 05/11/2018 RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL’ISTITUTO “CASA DEL SOLE” DI CURTATONE (MN). PERIODO 03/09/2018-31/07/2021. CIG: 7526357247.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5443"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE PARZIALE DELL’AFFIDAMENTO RELATIVO AI SERVIZI DI PRE SCUOLA E SORVEGLIANZA SCUOLABUS CAUSA EMERGENZA DA COVID 19. CIG 7972551536.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5444"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARATI DI RETE PER IL SERVIZIO  CED.  DITTA STEMA SRL DI BASSANO DEL GRAPPA (VI). CIG. ZC92F41B69.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5445"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI – OPERE DA MECCANICO - ANNO 2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA AUTOFFICINA TEAM BESCHI DI BESCHI NICOLA. CIG: ZC42B669A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5446"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI FERMATI, SEQUESTRATI O CONFISCATI, SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DALL’ART. 214 DEL CODICE DELLA STRADA – PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5447"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESPLETAMENTO DI TUTTE LE FORMALITÀ INERENTI AL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ DI UNA MACCHINA OPERATRICE MARCA CATERPILLAR MODELLO 432E. CIG: Z2C2F13700</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5448"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CONCERTI “OMAGGIO AD EZIO CORGHI. A BORD D’UN PETIT TRAIN DE PLAISIR” E “LUIGI TENCO E GINO PAOLI. LE ORIGINI DELLA CANZONE D’AUTORE” DEI GIORNI 21 E 28 NOVEMBRE 2020 NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “NOTE CASTIGLIONESI. CONCERTI PER LA RINASCITA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5449"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZI EDUCATIVI PER ADULTI FRAGILI (TUTORING SOCIALE) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO. CASI SOCIALI NN. 269/07 E 3/09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5450"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  DEL SOFTWARE INTERFACCIA TRA LA PROCEDURA  CONCILIA E STRUMENTI PER LA  RILEVAZIONE VELOCITÀ. DITTA MAGGIOLI INFORMATICA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG ZC52F3BF26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5451"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022, ESERCIZIO 2020, (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5452"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PERIZIA DI STIMA AREE SITE IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE EX CAVE PIROSSINA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5453"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA. AFFIDAMENTO A  ICAR S.R.L. DI UN APPALTO TRIENNALE PER LA FORNITURA DI CORSI ON LINE. CIG: Z242F2DB6D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5454"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE PARZIALE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. N. 9743 DEL 02/09/2016 RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CAUSA PANDEMIA DA COVID 19.CIG 66851972D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5455"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE PARZIALE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. N. 9763 DEL 27/10/2017 RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA CAUSA PANDEMIA DA COVID 19.CIG 7069848F1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5456"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU 2020. RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) PER ERRATO VERSAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5457"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 897 DEL 5.11.2020 PER ERRATA QUANTIFICAZIONE NUMERO CARD ACQUISTATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5458"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN TOTEM INTERATTVO PER IL CIMITERO COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG ZAE2F2E52B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5459"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DELL’ELABORATO TECNICO RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI (RIR) DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG ZD72F301DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5460"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMATIVO “SAPER LEGGERE I DATI PER FARE SCELTE EFFICACI” RIVOLTO AGLI OPERATORI SOCIALI --AFFIDAMENTO INCARICO SOCIETA’ SYNERGIA SRL DI MILANO (CIG Z272F323CF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5461"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN IMPIANTO DI CABLAGGIO STRUTTURATO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA E3 ELETTRONICA DI CATIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG Z022F311FE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5462"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DEL COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA - CENTRO SPORTIVO “SAN PIETRO”. NUOVO CAMPO DA CALCIO SINTETICO. SPOGLIATOI E TRIBUNA - I LOTTO.  A. CUP: J23B19000100004-. CIG: ZBC2F292A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5463"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER IL RECUPERO AMBIENTALE DELL’EX CAVA IN LOCALITÀ PIROSSINA E REALIZZAZIONE DI UN’ AREA FESTE.  CUP: J27B20000630002. CIG: Z472F2CC59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5464"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI BOMBOLETTE IGIENIZZANTI DA UTILIZZARE DURANTE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - CIG: ZDF2F1DEDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5465"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – MISURE REGIONALI VOLTE AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE - ANNO 2019 EX DGR N. XI-2065/2019 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DOMANDE PRESENTATE NEL MESE DI SETTEMBRE CON RELATIVO TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELL’AMBITO E PRESA D’ATTO RESIDUO FONDI NON ELARGITI PER CHIUSURA BANDO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5466"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PACKAGING E GADGETS PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRESTITO SCOLASTICO E A DOMICILIO DELLA BIBLIOTECA PALAZZO PASTORE CIG: ZD62F10D8F E CIG: ZF62F15AD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5467"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SALE MARINO LAVATO SFUSO PER USO STRADALE – CIG ZEF2F28EC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5468"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE PARZIALE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE CON L’AZIENDA ASPAM - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO – PER LA GESTIONE  DELL’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”. PERIODO 01/09/2018-31/08/2023 – ATTI NON A REP. N. 988/2018 - CAUSA PANDEMIA DA COVID 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5469"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>GAL GARDA E COLLI MANTOVANI SOCIETA’ CONSORTILE ARL – IMPEGNO DI SPESA QUOTE ASSOCIATIVE ORDINARIE E STRAORDINARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5470"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE DI SUAP PRODUTTIVI IN VARIANTE AL PGT: INDIVIDUAZIONE ENTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE E ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI AL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5471"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DA UNA DITTA - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ (ICP) ANNO 2020 IN CONCESSIONE AD ICA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5472"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2020/2021. CIG. ZBD2D50798.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5473"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO –  MISURA B2 FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNUALITA’ 2019, ESERCIZIO 2020 – APPROVAZIONE GRADUATORIE BENEFICARI CON RELATIVO TRASFERIMENTO RISORSE AI COMUNI DELL’AMBITO NONCHE' ACCERTAMENTO SOMME RESTITUITE DAI COMUNI PER CONTRIBUTI NON EROGATI  E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5474"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE. CIG: ZDC2F1771B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5475"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DISPOSITIVO DETERMINA 711 DEL 10/09/2020 "ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEL TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "LOTTO N. 17" , SITO IN VIA GALVANI - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5476"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA A (212/UC/2020) DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, COD. 10012425 E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5477"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE STANZIATE NEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2020 AI SENSI DELL’ART. 67, COMMA 5, LETTERA B), DEL CCNL 21.05.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5478"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO - RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO” CODICE CUP: J22G20000880002. CODICE CIG: 8389222CFD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5479"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO “CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO – NUOVO CAMPO DI CALCIO SINTETICO. CUP: J25B17000070004. CIG MASTER: 8246081150. CIG DERIVATO: 83337056EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5480"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PIANO DI LOTTIZZAZIONE ZTR 10C LOTTO 01” PRESA IN CARICO E PATRIMONIALIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5481"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022, ESERCIZIO 2020, (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5482"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITO SOMME DA VENDITA PREZIOSI UTENTE N. 166/UC DI CUI IL COMUNE E’ EREDE TESTAMENTARIO E ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5483"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 3/11/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5484"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA STRUTTTURA SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI (FIORDALSO SOC. COOP. ONLUS) – ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5485"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CAMBIO STRUTTURA MINORE M49 CON LA MADRE. ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5486"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ESONERO DAL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI NN. 96/12 E 108/09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO “BUONI SPESA” ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N 658/2020 - ACQUISTO CARTE PREPAGATE PRESSO COOP ALLEANZA 3.0 (CIG: Z5E2F14670).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO MASCHERINE FPPP2 SENZA VALVOLA - CIG: Z9F2EEF811</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5489"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COLLI MANTOVANI A TITOLO DI RIMBORSO PRESTAZIONI SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE COMPONENTE UFFICIO DI PIANO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU E TASI 2020. RIVERSAMENTO AL COMUNE DI COMACCHIO (FE) PER ERRATO VERSAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA QUINTA INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE AFFIDATO ALLA SOCIETÀ INDECAST S.R.L. FINO AL 31/12/2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO VERDE PUBBLICO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5492"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AVENTE AD OGGETTO LE PRESTAZIONI DI AUTORITA' COMPETENTE NELLE PRODURE DI VAS O DI VERIFICA DI ASSOGGETABILITA' A VAS E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA DETERMINA 479 DEL 26/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5493"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO DEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) PER LA FORNITURA DI STRUMENTI DI HARDWARE PER IL SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI. CIG Z4B2F06C8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI ABBANDONATI SU TERRITORIO COMUNALE. CIG Z452EFD5E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5495"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 – ESAMI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. CIG:ZA62EE0EA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5496"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI REP. N. 9763 DEL 27/10/2017. PRESA D’ATTO ACQUISIZIONE RAMO D’AZIENDA DA SERIST S.R.L. A LADISA RISTORAZIONE S.R.L. A FAR DATA DAL 05/10/2020. CIG. 7069848F1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE STRUTTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI  – ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO “LET IT BEATLES” DEL 7 NOVEMBRE 2020 NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “NOTE CASTIGLIONESI. CONCERTI PER LA RINASCITA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ONLINE TIMIFY PREMIUM 12 MESI ALL’IMPRESA TECHINFORM DI M. ORSETTI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) DI CONSIP – CIG Z7E2EF6BB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA ANTONUTTI SRL AD AFFIDARE IN SUBAPPALTO ALLA DITTA NEW HOUSE SRL, NELL’AMBITO DELL’APPALTO SPECIFICO N. 2 – ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI CUP: J27H19001330004 – CIG: 843987010E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PGT VOLTA A PERSEGUIRE L’OBIETTIVO DI APPORRE IL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO IN LOCALITÀ PIROSSINA - IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO “LA VOCE DI MANTOVA” DELL’AVVISO DI CUI ALL’ART. 13, QUARTO COMMA, DELLA L.R. N. 12/2005. CIG Z922EFEF90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI CUI ALL’ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/1998 PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ DI UNA PORZIONE DI AREA RICOMPRESA NEL P.E.E.P. GIÀ CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE ED ELIMINAZIONE DEI RELATIVI VINCOLI DI NEGOZIABILITÀ – AREA 01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA TECNICA AL PERSONALE DELL’UFFICIO COMMERCIO E SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE: CIG Z302EAD4A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUITO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO E RESTITUZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA DELLE SOMME ECCEDENTI – FABBISOGNO 2016 – DOMANDA N. 14432</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ DELL’UTENTE RSA32 PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI . PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 2/11/2020, DELLA SIG.RA BOCCONI CHIARA, IN QUALITA’ DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SERVIZI EDUCATIVI PER ADULTI FRAGILI (TUTORING SOCIALE). INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5508"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SISTEMISTICA E DI UNA SOLUZIONE DI LOG MANAGEMENT. DITTA TIER 1 SRL DI BRESCIA. CIG Z552EFD35B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO DI DUE TELECAMERE E DELLA SOSTITUZIONE DI SIM DATI SU 20 TELECAMERE FACENTI PARTE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA COMUNALE. CIG: Z592EAFD1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL DELLA FORNITURA, PER L’ANNO 2020, DI VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE  – CIG ZAC2DB1AF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022, ESERCIZIO 2020. (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5512"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5513"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RISULTANZE DELLE VERIFICHE SULLE DOMANDE DI REDDITO DI CITTADINANZA  IN MERITO ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMIGLIARE DICHIARATO AI FINI ISEE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5514"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA  E RILEVAMENTO MINORE  SPESA  PER SOMME IMPEGNATE PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5515"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2020. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5516"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE – PE 2020/00032</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5517"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL DOTT. GIANFRANCO FERLISI DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI TESTI VARI E DELLA CURATELA DELLA RASSEGNA INTITOLATA “SEGNI E IDENTITÀ DI UNA COMUNITÀ: ARTISTI DEL ‘900 CASTIGLIONESE” PRESSO LA GALLERIA MU.MEN DI PALAZZO MENGHINI– CIG ZA62EECBDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5518"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SERVICE AUDIO E LUCI ALLA DITTA GIZETA STUDIO DI GIUSEPPE ZACCHÈ &amp; C. S.N.C. PER REALIZZARE UNA DIRETTA VIDEO DELL’INAUGURAZIONE DELLA GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA MU.MEN DI PALAZZO MENGHINI DEL 31/10/2020 – CIG Z172E007DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5519"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI CENTRO SPORTIVO “SAN PIETRO”. NUOVO CAMPO DA CALCIO SINTETICO. SPOGLIATOI E TRIBUNA - I LOTTO. CUP: J23B19000100004. CODICE CIG: 84717304C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5520"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA. INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5521"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, TRAMITE MEPA, DI UN MISURATORE DI VELOCITÀ. CIG: ZB52ED962A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5522"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER LA CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE. CIG: Z6D2ED0542</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5523"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI SOLLEVATORI ELETTRICI “A BANDIERA” PER ASSISTENZA DOMICILIARE AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z3E2EE0929</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5524"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TABLET PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA MONTI &amp; RUSSO DIGITAL SRL DI LEGNANO. CIG Z372EDEDC8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5525"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE PER MINORE (M51). IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5526"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI FOTOGRAFIE RIPRODUCENTI LE OPERE D’ARTE ESPOSTE PRESSO GALLERIA CIVICA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA MU.MEN ALLA DITTA BRUNO VINCENZO – CIG ZBA2EDE011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5527"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO ALLA DITTA RADAR S.R.L. – CIG ZD52E31294</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5528"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA E PRODOTTI SANIFICANTI AL DETTAGLIO DA UTILIZZARE DURANTE L’ EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 CIG: Z652ED508F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5529"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - ADEGUAMENTO STRUTTURALE CENTRO COTTURA PASTI. CODICE CUP: CODICE CUP: J22I20000040001. CODICE CIG: 8395324886</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5530"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020 – CIG: Z662ED49F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5531"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA 2019 PER L’AMBITO DISTRETTUALE DI GUIDIZZOLO PREVISTI DALLA DGR N. XI/2065 DEL 31/07/2019. QUINTA EROGAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5532"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 6/10/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5533"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIATTAFORMA WORDPRESS, NECESSARIA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SITO WEB DEL PARCO DELLE COLLINE MORENICHE. CIG Z2B2ED3B0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5534"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI COPERTURE CONTENENTI AMIANTO PRESSO IMMOBILE COMUNALE. CIG Z872ECF7AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5535"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDIO - ELEMENTI NATURALI (M11829029-M11828960) CIG 6841757C79 ED RC PATRIMONIALE CIG 68417506B4. DECORRENZA 30.04.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5536"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI VERBALI AUTO IMBUSTANTI  PER LA  POLIZIA LOCALE. CIG ZB32EB7577</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5537"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE DI APPELLO PROT. 34459/2020 AVANTI IL TRIBUNALE DI MANTOVA – AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO (CIG: ZF72ED0823).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5538"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPE DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER APERTURA DELLA GALLERIA CIVICA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA MU.MEN - CIG ZD92ED38EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5539"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE. PROMOZIONE ALLA LETTURA: CICLI DI FORMAZIONE PER DOCENTI A CURA DELLA DITTA RADICE-LABIRINTO LIBRERIA PER L’INFANZIA DI ALESSIA NAPOLITANO E DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE HAMELIN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5540"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE A MEZZO MAIL/PEC DI DOCUMENTI TRIBUTARI PER IL RUOLO TARI 2020. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA. CIG Z922EC9993.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5541"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE. INCONTRO CON LO SCRITTORE MARCO BALZANO. CIG: Z3B2EADB8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5542"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE DELL’UTENTE N. 166/UC  DI CUI IL COMUNE E’ EREDE TESTAMENTARIO E ACCERTAMENTO ENTRATA PER LASCITO TESTAMENTARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5543"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 2 PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI – OPERE ELETTRICHE E FORNITURA MATERIALE COD. CIG ZCC2EC3779</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5544"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022, ESERCIZIO 2021 E 2022  (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5545"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MACCHINA OPERATRICE USATA MARCA CATERPILLAR MODELLO 432E  CIG: ZBA2EB8AF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5546"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE. REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA “LE PAROLE CHE CURANO LA CURA DELLE PAROLE” IN COLLABORAZIONE CON LA LIBERA UNIVERSITÀ DI ANGHIARI – CIG Z172EB8E17/ CIG Z212EB8DD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5547"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI CENTRO SPORTIVO “SAN PIETRO”. NUOVO CAMPO DA CALCIO SINTETICO. SPOGLIATOI E TRIBUNA - I LOTTO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP: J23B19000100004. CODICE CIG: 84717304C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5548"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA INDENNIZZO DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI DEL 11.03.2019 E DEL 07.08.2019 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PERITO DI PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5549"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5550"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2015. RIVERSAMENTO AL COMUNE DI MANTOVA PER ERRATO VERSAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5551"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI ALLO STUDIO A STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ED A STUDENTI UNIVERSITARI RESIDENTI A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE RELATIVAMENTE ALL’ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5552"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “FARE COMUNITÀ: UNA RETE SOCIALE PER CASTIGLIONE” – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE COMUNITÀ MANTOVANA A SOSTEGNO DEL PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5553"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – MISURE REGIONALI VOLTE AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE - ANNO 2019 EX DGR N. XI-2065/2019 –APPROVAZIONE GRADUATORIA DOMANDE PRESENTATE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020 E CONTESTUALE TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELL’AMBITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5554"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 2 PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI – OPERE EDILI - MATERIALE CIG: Z242E92DC8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5555"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 3 PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI – OPERE IDRAULICHE - MATERIALE CIG: ZCD2EAF917.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5556"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 4 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI COD. CIG. MASTER 8310542C33 - CIG DERIVATO ZB02EB71B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5557"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE APPALTO DI FORNITURA DI MATERIALE EDILE AL DETTAGLIO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMMI GROUP  DI CALVISANO (BS). CIG: ZB82C0402F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5558"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA NUOVO CAVO PER ALLACIAMENTO ELETTRICO E FORNITURA ENERGIA PER NUOVO MISURATORE DI VELOCITA’ FISSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5559"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA LINEA ELETTRICA ESISTENTE IN PIZZA U. DALLO’ ALLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - CIG: Z672EAC516</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5560"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PGT DENOMINATO ZTRA 01 - IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO “LA VOCE DI MANTOVA” DELL’AVVISO DI CUI ALL’ART. 13, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005. CIG ZF12EA02E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5561"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - SERVIZI BIBLIOTECARI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG. 7443162397</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5562"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPOSTAMENTO DI UN APPARATO DI RIPRESA DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA COMUNALE. CIG: Z862EAFD7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5563"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA STAMPENTE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI E MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E PLOTTER DEGLI UFFICI COMUNALI. DITTA DPS INFORMATICA SNC DI FAGAGNA (UD). CIG ZBD2EAE321.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5564"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 9/10 AL 12/10/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5565"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO - PROTOCOLLO D'INTESA PER INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE E SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE PER STRANIERI 2018/2021 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 1.7.2020/30.6.2021 A FAVORE EQUATORE ASSOCIAZIONE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5566"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’AMPLIAMENTO STABILE DEL NUCLEO FAMILIARE DI (204/UC/2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5567"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SPECIALE DI OPERE D’ARTE DA COLLOCARE PRESSO LA GALLERIA CIVICA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA MU.MEN COD. CIG. Z522EA9C21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5568"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA 2019 PER L’AMBITO DISTRETTUALE DI GUIDIZZOLO PREVISTI DALLA DGR N. XI/2065 DEL 31/07/2019. QUARTA EROGAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5569"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 31/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5570"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MENSA A DOMICILIO PER ANZIANI. ANNO 2020.  CIG 7069848F1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5571"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ DELL’UTENTE RD29 PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA SAN GIUSEPPE GESTITA DA COOP. CON-TATTO SERVIZI DI BRESCIA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5572"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO IN VIDEOCONFERENZA “SEGNALETICA E NORME DI SICUREZZA PER L’ALLESTIMENTO DEI CANTIERI STRADALI” DI INFOPOL SRL . CIG ZDA2EA1E07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5573"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI PER IL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE EX DGR XI-2974/2020 E XI-3222/2020. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL BENEFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5574"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “OIKOS. COLTIVIAMO COMUNITÀ” GIUSTO BANDO “DONIAMO ENERGIA 2018” DI FONDAZIONE CARIPLO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE “FORMAZIONE MANTOVA-FOR.MA” PARTNER DI PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5575"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SISTEMISTICA PER DISPOSITIVI INFORMATICI. DITTA RGB COMPUTERS SNC  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG ZC22E9DAC5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5576"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL’IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA GROPPI SEDE DELLA COOP. SOCIALE “FIORDALISO”. CIG Z202E8DD49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5577"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DELL’ETILOMETRO DRAEGER 7110MKIII IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. CIG: ZE82E2E5B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5578"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI CARTA TERMICA PER L’AUTOVELOX 104/E  IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. CIG:Z442E80676</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5579"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE APPALTO DI FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA AL DETTAGLIO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, ALLA DITTA FERRAMENTA CIMA S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z632E75873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5580"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA IMPIANTI COM.LI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO ED IDRICO SANITARI PER LA DURATA DI ANNI NOVE DAL VERBALE DI CONSEGNA. ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO ANNUO ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5581"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA PER ESPOSIZIONE PERMANENTE GALLERIA PRESSO PALAZZO MENGHINI.  PERIODO: OTTOBRE 2020-30/04/2021. CIG Z912E8F8CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5582"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021, ESERCIZIO 2020  (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5583"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE DEI  LOCALI DELLA PALESTRA IN LOCALITA’ GOZZOLINA  - CIG:  ZB92E8F1EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5584"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 2 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA  SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE. COD. CIG. MASTER 8300808B73– CIG DERIVATO: Z552E80624</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5585"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA DEL “PALAZZO GONZAGA – SEDE COMUNALE” PERIODO 01/10/2020 – 31/12/2023. CIG:  8455564825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5586"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ESECUZIONE DEL RILIEVO TOPOGRAFICO E STESURA PROGETTO GRAFICO – NUOVA ROTATORIA VIA GERRA. CIG: Z712E7EF4B CUP: J21B20000480005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5587"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE SOMME IMPEGNATE DURANTE IL PRIMO PERIODO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5588"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L’ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5589"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO - AFFIDAMENTO AD AZIENDA SPECIALE "FORMAZIONE MANTOVA-FOR.MA"  DELLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALL’ATTUAZIONE DI MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ A VALERE SUL FONDO POVERTA' ANNUALITA’ 2018 (CUP: J11H19000040001; CIG: ZB82DA3DA5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5590"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FIORDALISO SOC. COOP. ONLUS PER INSERIMENTO N. 2 UTENTI (RD27 – RD28) AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA (SFA).ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5591"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO - CONTRATTO DI SERVIZIO PER AFFIDAMENTO AD ASPAM ASC DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI FINANZIATI CON IL FONDO POVERTA’ ANNUALITA 2019 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5592"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI (C.P.I.A.) PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5593"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZI EDUCATIVI PER ADULTI FRAGILI (TUTORING SOCIALE) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI. CASI SOCIALI NN. 23/09 E 36/19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5594"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016  DELLA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL 3 OTTOBRE 2020 "REQUIEM IN RE MINORE K 626” W. A. MOZART  - CIG Z302E7586E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5595"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022, ESERCIZIO 2020  (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5596"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL' A.N.U.T.E.L. DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA OBBLIGATORIA PER LA NOMINA DEI “MESSI NOTIFICATORI” AI SENSI DELLA LEGGE N. 296 DEL 27.12.2006, ART. 1 COMMI 158, 159, 160 E 161.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5597"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5598"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE E SCHEMI DI CONTRATTO PER LA MANIFESTAZIONE “MADRE TERRA 2020”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5599"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE SPORTIVA MEDIANTE UTILIZZO E GESTIONE– IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI – CIG 844851926F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5600"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO DELL’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO NON ERP PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE UTENTE ID 201/UC/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5601"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE STRUTTTURE RESIDENZIALI PER MINORI  – ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5602"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ESONERO DAL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI NN. 244/07 E 12/07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5603"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI LIBRI AI SENSI DEL DM 267 DEL 04/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5604"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI ED ADULTI DISABILI.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 ALL’OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO FIORDALISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5605"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PER REDAZIONE DI RELAZIONE AGRONOMICA E RELAZIONE PAESAGGISTICA PER ISTANZA DI TAGLIO PIANTE SENZA SOSTITUZIONE IN ZONA CON VINCOLO PAESAGGISTICO EX ART. 136 C.1 LETT. C) E D) DEL D.LGS. 42/2004 CIG: Z682E6E329</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5606"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA STESURA DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA INERENTE I TERRENI DI FONDAZIONE DELLE NUOVE STRUTTURE – NUOVA ROTATORIA VIA GERRA. CIG: Z1F2E6C4B3 - CUP: J21B20000480005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5607"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E DI ACCOGLIENZA DELLE COMPAGNIE TEATRALI DEL TEATRO SOCIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER IL PERIODO OTTOBRE 2020 – DICEMBRE 2022 – CIG Z3F2E6EFA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5608"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARI  PER AVVIO AL RICICLO  ANNO 2019. SECONDO E ULTIMO ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5609"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE. INCONTRO CON LO SCRITTORE GIORGIO FONTANA. CIG: Z002E50AFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5610"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO ALLA SEZIONE  TIRO A SEGNO NAZIONALE  DI CASTIGLIONE D/ STIVIERE DELLA TENUTA DI UN CORSO DI TIRO PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE. CIG: Z302E71E95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5611"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DUE BATTERIE PER AUTOVELOX 104/E IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. CIG: ZF02E183F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5612"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – MISURA REGIONALE “PACCHETTO FAMIGLIA” – REVOCA AMMISSIONE AL BENEFICIO E  RILEVAZIONE MINORE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5613"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MADRE TERRA 2020 – CIG Z4A2E714EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5614"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCOGLIENZA NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5615"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO AULA SCOLASTICA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PADRE COSTANZO BESCHI PER IL PERIODO DI UNDICI MESI. CIG: 8445118BD4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5616"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DIDATTICI E DELLA CONFERENZA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MADRE TERRA, 27 SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5617"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEGLI APPALTI SPECIFICI N. 2 E.  3 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI – LOTTO I E LOTTO II - CIG. MASTER 8310542C33  CIG DERIVATO: Z302E6229A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5618"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 2 PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI – OPERE IDRAULICHE E FORNITURA MATERIALE COD. CIG Z4E2E650ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5619"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 2 E N. 3 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI – LOTTO I E LOTTO II COD. CIG. MASTER 8310542C33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5620"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI MASSIMA PER VARIANTE IN CAVO LINEA A220 KV T.220 “TAVAZZANO EST - COLÀ”. CIG: Z1F2E67352.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5621"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI FAMILIARI PER MINORI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER MANTENIMENTO. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5622"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE IN QUALITA’ DI ENTE CAPOFILA DELL’AMBITO DI GUIDIZZOLO E L’AZIENDA SPECIALE FORMAZIONE MANTOVA-FOR.MA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SOCIO-LAVORATIVI FINALIZZATI ALL’ATTUAZIONE DI MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ (CUP J11H19000040001)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5623"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  15/9/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5624"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – MISURA REGIONALE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER IL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALLA EMERGENZA SANITARIA COVID 19 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DI AMBITO AMMESSI ED ELENCO NON AMMESSI NONCHE’ LIQUIDAZIONE DEL BENEFICIO AGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5625"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO - PROTOCOLLO D’INTESA PER LA SOSTENIBILITA’ E POTENZIAMENTO DELLA RETE PROVINCIALE INFORMAGIOVANI TRIENNIO 1.7.2020/30.6.2023 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI SUZZARA ENTE CAPOFILA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA PERIODO 1.7/31.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5626"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – INTERVENTI MISURA B2 FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNUALITA’ 2019-ESERCIZIO 2020 – ACCERTAMENTO RESTITUZIONE SOMME DA COMUNI DELL’AMBITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5627"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E LA PARTECIPAZIONE DI TRE DIPENDENTI COMUNALI AL VIDEOSEMINARIO PER MESSI NOTIFICATORI “LEGGE FINANZIARIA 2007, COMMI 158, 159, 160, 161” DELLA SOCIETA' "ANUTEL". CIG ZA62E58D05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5628"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE DELL’INQUILINO IDENTIFICATO CON NUMERO 197/UC/2020, ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5629"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI “VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE”. CODICE CUP: J27H19001900004. CODICE CIG: Z852E5426F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5630"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA REALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE MERCATINI DI NATALE 2020 E CONCESSIONE IN USO CON RISCATTO DELLA PISTA DI PATTINAGGIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE COD. CIG. ZD42E036E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5631"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DISINFESTAZIONE CONTRO VESPA CRABRO IN VIA DOTTORINA. CIG ZCA2E5DB5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5632"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI S.U.A.P. IN VARIANTE AL P.G.T. PRESENTATO DALL’AZIENDA AGRICOLA TRECCANI CRISTIAN - IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO “LA VOCE DI MANTOVA” DELL’AVVISO DI DEPOSITO DEGLI ATTI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 97, COMMA 4, DELLA L.R. N. 12/2005. CIG Z2F2E5F14F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5633"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GIARDINO DI PALAZZO MENGHINI. CIG: Z942E5DC7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5634"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL’OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI COVID-19. PER MANIFESTAZIONI DEL 20 E 27  SETTEMBRE 2020 – CIG Z512E4FE7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5635"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, INSERITI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO. ANNO SCOLASTICO 2020/2021. ATTIVAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5636"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGIO SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO (SAP) A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE COD. 1483.  DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE DI (199/UC/2020) E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5637"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  DISINFEZIONE  DEI PLESSI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. CIG Z702E0C491.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5638"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’OSPITALITÀ TEMPORANEA NEL NUCLEO FAMILIARE DELL’ASSEGNATARIO DI SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO, SIG. (198/UC/2020), AI SENSI DELL’ART. 17 DEL R.R. N.  4/2017 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5639"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022, ESERCIZIO 2020  (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5640"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TASSA SUI RIFIUTI – TARI – ACCONTO ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5641"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI AFFISSIONE DEI MANIFESTI NEI COMUNI LIMITROFI SOSTENUTE PER CONTO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA PUBBLICITA’ DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEGLI EVENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5642"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI IN DATA 11/09/2020 PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO PRESENTATO AL SUAP ASSOCIATO (CLU), AI SENSI DEL D.P.R. N. 160/2010, DALL’AZIENDA AGRICOLA TRECCANI CRISTIAN CON SEDE LEGALE IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, VIA CASINO PERNESTANO - PE 2019/215</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5643"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DISINFESTAZIONE ADULTICIDA CONTRO LE ZANZARE PRESSO PARCO DESENZANI E PARCO PASTORE. CIG ZBF2E45325</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5644"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5645"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON (184/UC/2019), EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO  SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5646"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DELLA SITUAZIONE NUCLEO FAMILIARE N. 127/20. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5647"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA CON AMBULANZA E DI CONTROLLO DELL’OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI COVID-19. FESTA DELLO SPORT, 20 SETTEMBRE 2020, E MADRE TERRA, 27 SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5648"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO “SAN PIETRO”. NUOVO CAMPO DA CALCIO SINTETICO. SPOGLIATOI E TRIBUNA - I LOTTO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP:  J23B19000100004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5649"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COMPONENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. C.I.G.: ZEF2E4CAF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5650"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TERMOMETRI DIGITALI DA UTILIZZARE PRESSO LE SEDI COMUNALI - CIG: Z5A2E3360F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5651"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO - BIBLIOTECARIO, CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5652"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE DELLA PROCEDURA INFORMALE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE SPORTIVA MEDIANTE UTILIZZO E GESTIONE– IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5653"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 4 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5654"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SERVICE AUDIO E LUCI DEGLI EVENTI PROGRAMMATI PER I MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 E ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA "DALLE PALESTRE DEL TERRITORIO ALLE OLIMPIADI" IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5655"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON IL COMUNE DI ALTA VALLE INTELVI (CO) PER L’UTILIZZO DI UNA GRADUATORIA CONCORSUALE PER L’ASSUNZIONE  DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5656"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL’OFFERTA FORMATIVA ALLA SCUOLA PRIMARIA PARITARIA DEL  NOBILE COLLEGIO VERGINI DI GESÙ. ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5657"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE PRESIDI ANTINCENDIO – II SEMESTRE 2020. CIG: Z252E357D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5658"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VISIERE PROTETTIVE COVID AD USO DEI DIPENDENTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE  - CIG: Z552E42CC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5659"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA PER SINISTRO RISARCITO SU POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI NR. M11829127, A FAVORE DI ITAS MUTUA. SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5660"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELL’EVENTOGIOCHI IN STRADA 2020 IN OCCASIONE DELLA XXXI EDIZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT: “SPORT E FAMIGLIA”. CODICE CIG: ZDD2E271FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5661"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BANDIERE DA ESPORRE PRESSO PALAZZO GONZAGA – SEDE MUNICIPALE  - CIG: Z642E44567</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5662"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO,TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL,DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NELLE FASI DI ENTRATA/USCITA DALLE SCUOLE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 E DI ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI NELL'ANNO 2021.CIG: ZCE2E32548</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5663"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO N. 2 PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA FALEGNAME E FORNITURA MATERIALE COD. CIG Z002E3FA68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5664"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E LA PARTECIPAZIONE DI QUATTRO DIPENDENTI COMUNALI AL WEBINAR “LE NUOVE REGOLE ASSUNZIONALI PER I COMUNI” DELLA SOCIETA' "PUBLIKA SRL". CIG ZEF2E401F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5665"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE AD USO PRIVATO E RELATIVO CONTENUTO DI GASOLIO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO N. 4 E PRESA D'ATTO DISERZIONE LOTTI N. 1, 2, 3, 5, 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5666"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEL TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO "LOTTO N. 21", SITO IN VIA ENRICO MATTEI - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5667"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEL TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO "LOTTO N. 17", SITO IN VIA GALVANI - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5668"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE DEGLI INTERVENTI DI VIABILITA’ - NUOVA ROTATORIA INCROCIO PORTA LAGO. CODICE UNICO DI PROGETTO: J21B17000130004. CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA: 8294360267.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5669"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ARCHEOLOGICA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA DANILO GUIDETTI E VIA LONATO. CIG: Z292E35FC2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5670"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO – CIG ZD52E31294</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5671"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI GAZEBO, TAVOLI, SEDIE, PEDANA E PALCO PER LE MANIFESTAZIONI FESTA DELLO SPORT, 20 SETTEMBRE 2020, E MADRE TERRA, 27 SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5672"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E LA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI COMUNALI ALL’E-SEMINAR “SMART WORKING NELLA PA” DELLA SOCIETA' "PROFESSIONAL ACADEMY SRL". CIG Z502E32D7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5673"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VALIDAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO E ANALISI NELL’AMBITO DEL MONITORAGGIO DELLA RETE PIEZOMETRICA DELL’AREA SPORTIVA CAMPO CARDONE.  CIG: Z0E2E283B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5674"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS. DITTA ELMEC INFORMATICA SPA DI BRUNELLO (VA). CIG.Z802E35FAD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5675"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA E TARATURA DELL'APPARECCHIO  EN VES EVO MVDM 1507 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. CIG:ZF42E1FF94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5676"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA FALAR DI TAFFELLI MAURO &amp; C. SNC AD AFFIDARE IN SUBAPPALTO ALLA DITTA FALAR SERVICE SRL NELL’AMBITO DELL’APPALTO SPECIFICO N. 1 – ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE DA FABBRO E FORNITURA MATERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5677"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERREBIAN S.P.A. DI POMEZIA (RM). ORDINATIVO PER FORNITURA DI CANCELLERIA. PERIODO: SETTEMBRE 2020/DICEMBRE 2021. AFFIDAMENTO A MEZZO NECA DI ARIA REGIONE LOMBARDIA. CIG DA BANDO 7661376F77 CIG DERIVATO ZF52E3106B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5678"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO ABBANDONATO SU TERRITORIO COMUNALE. CIG ZA42E18216</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5679"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  1/9/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5680"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I., DEL SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PER LA PUBBLICITÀ DELLE INIZIATIVE PROGRAMMATE NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 – CIG Z172E2B33F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5681"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL’ ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA C) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 - UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5682"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO –  MISURA REGIONALE “PACCHETTO FAMIGLIA” – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MISURA A FAVORE DEL BENEFICIARIO AMMESSO ID DOMANDA REGIONALE N. 2132445.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5683"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL’OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5684"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO I PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL’OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5685"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI MEMBRI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5686"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL LOCALE COMITATO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AI SEGGI ELETTORALI DELLE PERSONE CON DISABILITA'I IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE  2020. CIG Z6F2E25840.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5687"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI VARI DAL 01/09/2020 AL 31/12/2020, AI SENSI DELL’ALLEGATO 12) AL DPCM 07/08/2020. CIG: ZCE2E1D10F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5688"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - ADEGUAMENTO STRUTTURALE CENTRO COTTURA PASTI. CODICE CUP: J22I20000040001. CODICE CIG: 8395324886.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5689"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – MISURE REGIONALI VOLTE AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE - ANNO 2019 EX DGR N. XI-2065/2019 –APPROVAZIONE GRADUATORIA DOMANDE PRESENTATE NEL MESE DI LUGLIO 2020 E PRECEDENTI E TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELL’AMBITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5690"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E LA PARTECIPAZIONE DI UN  DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR “LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI“ DELLA SOCIETA' "OFFICINA DELLA FORMAZIONE SRLS". CIG Z5E2E1450F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5691"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E LA PARTECIPAZIONE DI UN  DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR “LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE ALLA LUCE DEI RECENTI DECRETI DI SEMPLIFICAZIONE“ DELLA SOCIETA' "OFFICINA DELLA FORMAZIONE SRLS". CIG ZB42E144BS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5692"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL CONSORZIO SOL.CO MANTOVA SOLIDARIETA’ E COOPERAZIONE S.C.S. AI SENSI DELL’ART. 106, C.12, DEL D.LGS. N.50/2016, RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI VARI, TEATRO SOCIALE E CUSTODIA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO PALAZZO PASTORE. CIG MASTER: 817548607A. CIG DERIVATO: 82665225C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5693"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA DANIELETTI IMPIANTI SRL AD AFFIDARE IN SUBAPPALTO ALLA DITTA EVOLUX SRL NELL’AMBITO DELL’APPALTO SPECIFICO N. 1 – ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE E FORNITURA MATERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5694"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA BATTISTI N. 29/G, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2019 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2020 E 1^ SEMESTRE 2021.  ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5695"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AD UN COMUNE DI UNA QUOTA PARI AL 50% DEL COSTO COMPLESSIVO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DI UN MINORE (2PI). ANNO SCOLASTICO 2020/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5696"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO, FONDO 2019, DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE ZERO-SEI ANNI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PRIVATE PARITARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5697"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA ASCOLI N. 15, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2019 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2020 E 1^ SEMESTRE 2021.  ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5698"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA GARIBALDI N. 12, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2019 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2020 E 1^ SEMESTRE 2021.  ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5699"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE  DEI PLESSI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. CIG Z702E0C491.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5700"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DEL PIANO DI ZONA PER L’ACCESSO AGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR XI/2720 DEL 23/12/2019 E DALLA DGR XI/2862 DEL 18/02/2020 - MISURA B2 ANNO 2020.PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLA PRIMA TRANCE DEI BUONI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5701"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5702"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA PIETRO NENNI N. 55, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2019 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2020 E 1^ SEMESTRE 2021.  ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5703"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO  E MODULO DI DOMANDA  PER LA PRESENTAZIONE NELL’ANNO 2020 DELLA RICHIESTA DI INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5704"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA PIETRO NENNI N. 35, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2019 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2020 E 1^ SEMESTRE 2021.  ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5705"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DEL VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI, LA CUI GRADUATORIA FINALE E’ STATA APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 470 DEL 25/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5706"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 646 DEL 20/08/2020 “AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA REALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE MERCATINI DI NATALE 2020 E CONCESSIONE IN USO CON RISCATTO DELLA PISTA DI PATTINAGGIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE COD. CIG. ZD42E036E1.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5707"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA N. 658 DEL 29.03.2020 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL  PER  RIMBORSO VALORE BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19 ASSEGNATI AI BENEFICIARI 13^ E 14^  GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5708"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SU PERIODICO LOCALE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – ANNO 2020 –– CIG  Z602DD5C8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5709"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, INSERITI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO. ANNO SCOLASTICO 2020/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI ED ATTIVAZIONE SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5710"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE QUATTORDICESIMA GRADUATORIA BENEFICIARI DEL “BUONO SPESA – EMERGENZA CODIV-19 (OCDPC N. 658 DEL 29.03.2020)” RELATIVE A DOMANDE PERVENUTE IL 25 AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5711"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TREDICESIMA GRADUATORIA BENEFICIARI DEL “BUONO SPESA – EMERGENZA CODIV-19 (OCDPC N. 658 DEL 29.03.2020)”  RELATIVE A DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO 10-21 AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5712"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA DEL FALCONE N. 8, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2019 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2020 E 1^ SEMESTRE 2021.  ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5713"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DEI CONCERTI DEL FESTIVAL SETTEMBRE ROMANTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5714"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022, ESERCIZIO 2020  (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5715"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, ALLA SOCIETA’ SCRIBA BRESCIA S.R.L. DI BRESCIA. PERIODO: AGOSTO 2020 – DICEMBRE 2022. CIG Z812DE4305</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5716"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - ADEGUAMENTO STRUTTURALE CENTRO COTTURA PASTI. CODICE CUP: J22I20000040001. CODICE CIG: 8395324886</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5717"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA 2019 PER L’AMBITO DISTRETTUALE DI GUIDIZZOLO PREVISTI DALLA DGR N. XI/2065 DEL 31/07/2019. TERZA EROGAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5718"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA MISURA UNICA PER IL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO  IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALLA EMERGENZA SANITARIA COVID 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5719"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCREDITAMENTO DI NUOVO OPERATORE ECONOMICO CON CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5720"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – MISURA REGIONALE “PACCHETTO FAMIGLIA” – REVOCA AMMISSIONI AL BENEFICIO E  RILEVAZIONE MINORI SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5721"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PIANOFORTI PER I CONCERTI DEI GIORNI 1-8-11 SETTEMBRE 2020 PRESSO IL CORTILE DI PALAZZO PASTORE E DEI GIORNI 14-21 NOVEMBRE 2020 PRESSO IL TEATRO SOCIALE – CIG ZF22E0080F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5722"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SERVICE AUDIO E LUCI DEGLI EVENTI PROGRAMMATI PER I MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 – CIG Z172E007DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5723"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO ANTINTRUSIONE ESTERNO E DI VIDEOSORVEGLIANZA INTERNA  PRESSO PALAZZO MENGHINI – CUP: J24E20000560004 CIG:ZA12E0272C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5724"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE STRUTTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI  – ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5725"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA REALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE MERCATINI DI NATALE 2020 E CONCESSIONE IN USO CON RISCATTO DELLA PISTA DI PATTINAGGIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE COD. CIG. ZD42E036E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5726"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA’ “PRO SENECTUTE S.R.L.” DI CURTATONE (MN)-. ANNO 2020 -  CIG : Z9F20C628E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5727"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI SOSTEGNO AL REDDITO A CITTADINO IN DIFFICOLTÀ. DOMANDA ESAMINATA NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  4/8/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5728"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DELLE SITUAZIONI NUCLEI FAMILIARI NN. 352/07 E 161/14. INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL’ OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5729"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DELLE SITUAZIONI NUCLEI FAMILIARI NN. 95/11 E 413/07. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI ED ATTIVAZIONE SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5730"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5731"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE A TITOLO DI RIMBORSO PRESTAZIONI SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE COMPONENTE UFFICIO DI PIANO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5732"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT DI SANIFICAZIONE E SEGNALETICA EMERGENZA COVID 19 PER LE SEZIONI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DEL  REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. DITTA MYO SPA DI POGGIO TORRIANA (RN). CIG.ZE32DFDAD6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5733"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE COD. CIG. MASTER 8300808B73– CIG DERIVATO: ZF62DFA230</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5734"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO DI MOBILI, ARREDI E MATERIALE CARTACEO  DA PALAZZO ZAPPAGLIA ALL’IMMOBILE COMUNALE IN VIA MAESTRI DEL LAVORO – CIG: ZF32DFF99F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5735"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER LA SANIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE BIENNIO 2020/2021 – CIG: Z9C2DFA758</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5736"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICA EDILIZIA 2020/00021 - RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5737"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI “BUONI SPESA” ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N 658/2020 - ACQUISTO CARTE PREPAGATE PRESSO COOP ALLEANZA 3.0 (CIG: Z8E2DFC4E8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5738"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI OCDPC 658/2020 – IMPEGNO DI SPESA DI QUOTA A FAVORE DI UN SOGGETTO TERZO SETTORE A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5739"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – INTERVENTI MISURA B2 FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNUALITA’ 2019 – APPROVAZIONE GRADUATORIE AVENTI DIRITTO, TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELL’AMBITO E RIAPERTURA TERMINI  PRESENTAZIONE DOMANDE SULL’AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5740"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE QUARTA TRANCHE PROGETTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI MINORI DISABILI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5741"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI LEXMARK. DITTA ACM SRL DI ROMA.CIG ZBA2DF4D62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5742"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN FIREWALL PER LA RETE INFORMATICA COMUNALE. DITTA NISCENT SRL DI VIADANA. CIG ZE82DF52EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5743"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI DI “VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE”. CODICE CUP: J27H19001900004. CODICE CIG MASTER: 8040800611. CODICE CIG DERIVATO: 8057220448.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5744"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO “LA VOCE DI MANTOVA” DELL’AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL’APPROVAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO IN VARIANTE AL P.G.T. DENOMINATO “EX BERSAGLIO”. CIG ZDB2DF845C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5745"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – QUOTA AGGIUNTIVA EMERGENZA COVID-19 DEL FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALE – PRESA D'ATTO DEL CONTRIBUTO DA REGIONE E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI COMUNI DELL’AMBITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5746"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – MISURE REGIONALI VOLTE AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE - ANNO 2019 EX DGR N. XI-2065/2019 –APPROVAZIONE GRADUATORIA DOMANDE PRESENTATE NEL MESE DI GIUGNO 2020  E TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELL’AMBITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5747"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO (ASPAM). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI DIURNI (CRED). ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5748"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI PER DISABILI - AMBITO DISTRETTUALE DI GUIDIZZOLO - (ANFFAS ONLUS MANTOVA - FIORDALISO COOP. SOCIALE ONLUS). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO – ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5749"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO PER ADULTI FRAGILI (TUTORING SOCIALE) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO. CASO SOCIALE N. 36/07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5750"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE ALL’ASSOCIAZIONE CLUB ANNI D’ARGENTO AUSER-INSIEME ONLUS SOSTENUTE ANNO 2020 PER I SOCI VOLONTARI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5751"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE A MEZZO MAIL/PEC DI DOCUMENTI TRIBUTARI. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA. CIG Z862DF3881</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5752"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RECESSO DA PARTE DELL’ODV LUOGHI COMUNI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DAL COMODATO D’USO GRATUITO DEI LOCALI POSTI IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, VIA ORDANINO N. 7/C E CONTESTUALE RESTITUZIONE QUOTA PARTE RIMBORSO FORFETTARIO CORRISPOSTO AL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5753"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E LA PARTECIPAZIONE DI UN   DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR “IL REGIME GIURIDICO DELLE STRADE“ DELLA SOCIETA' "OFFICINA DELLA FORMAZIONE SRLS". CIG Z0B2DD7C89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5754"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA RELATIVE A N. 3 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI NON ERP  PERIODO LUGLIO 2020/GIUGNO 2024 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5755"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ CLESIUS SRL DI TRENTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DI UN SISTEMA DI DOMANDE ON LINE PER L’ACCESSO AI  SERVIZI AFFERENTI ALL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA (CIG ZB82DF0F13).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5756"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL TEATRO SOCIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER IL PERIODO OTTOBRE 2020 – DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5757"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022, ESERCIZIO 2020  (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5758"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: APRILE/GIUGNO 2020. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5759"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINISTRI RISARCITI SU POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI NR. M11829127, A FAVORE DI ITAS MUTUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5760"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO N. 1 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI AL RTI TIMA SRL – MOSCHINI COSTRUZIONI SRL –B.T.T. SRL COD. CIG. MASTER 8310542C33 – CIG DERIVATO: Z602DDF57E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5761"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DUE BATTERIE PER IL LIVELLO ELETTTRICO IN USO AGLI OPERAI COMUNALI- CIG: ZE52DF0893</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5762"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO –  MISURA REGIONALE “PACCHETTO FAMIGLIA” – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MISURA A FAVORE DELLA TERZA TRANCHE DI BENEFICIARI AMMESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5763"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA 2019 PER L’AMBITO DISTRETTUALE DI GUIDIZZOLO PREVISTI DALLA DGR N. XI/2065 DEL 31/07/2019. SECONDA EROGAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5764"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI AL PIANO DI ZONA IN RIFERIMENTO ALLA DGR N. XI/3008 DEL 30/3/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5765"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO PER ADULTI FRAGILI (TUTORING SOCIALE)  E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO. CASO SOCIALE N. 101/09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5766"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - ADEGUAMENTO STRUTTURALE CENTRO COTTURA PASTI. CODICE CUP: J22I20000040001. CODICE CIG: 8395324886.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5767"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RECUPERO DENOMINATO “EX BERSAGLIO” IN VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE – INDIVIDUAZIONE SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE E ENTI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5768"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ENERGETICA - INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI STABILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI 15- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CODICE CUP J28H18000260005. CIG MASTER: 7834394A71. CIG DERIVATO: 79727644FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5769"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA MODIFICATIVA NON SUPPLETIVA AI LAVORI DI “VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE”. CODICE CUP: J27H19001900004. CODICE CIG MASTER: 8040800611. CIG DERIVATO: 8057220448.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5770"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL GENERATORE IN USO AGLI OPERAI COMUNALI. CIG: Z402D81D7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5771"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO – NUOVO CAMPO DI CALCIO SINTETICO - AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO RELATIVO AI PLINTI DELLE TORRI FARO. CUP: J25B17000070004 CIG: Z0F2DE05E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5772"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE NELL’ANNO 2017 PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E NON OBLATE NEI TERMINI STABILITI DALLA LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5773"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE N. 9/14  E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.9.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5774"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E LA PARTECIPAZIONE DI  DIPENDENTI COMUNALI AL WEBINAR  “DECRETO SEMPLIFICAZIONI – LE NOVITÀ APPORTATE AL CODICE DEI CONTRATTI D.LGS 50/2016“ DELLA SOCIETA' "OFFICINA DELLA FORMAZIONE SRLS". CIG Z792DCF672</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5775"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2019/2020. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEL CONTRIBUTO ALLE LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5776"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA N. 658 DEL 29.03.2020 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL  PER  RIMBORSO VALORE BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19 ASSEGNATI AI BENEFICIARI DODICESIMA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5777"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI “VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CICLABILI - MARCIAPIEDI. ALLA DITTA TIMA SRL CUP: J27H19001330004. CIG MASTER: 83608897DD. CIG DERIVATO: 83924683AF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5778"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE ZTR 10C LOTTO 02 – INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE OPERE DI URBANIZZAZIONE – CIG ZDA2D71FE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5779"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO RG 394/2020 AVANTI IL TAR DI BRESCIA – AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO (CIG: ZB92DE1D2B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5780"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 E DI SUPERVISIONE DELLE ATTIVITÀ DI INDAGINE DIRETTE PRESSO L’AREA PUBBLICA COMUNALE SITA IN PIAZZA DELLA RESISTENZA, COMPRESA TRA VIALE DUNANT E VIA EUROPA. CIG Z492DA579D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5781"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'ADEGUAMENTO DEL PORTALE INTERNET E DEI MODULI SOFTWARE ALLE NUOVE NORMATIVE SULL'ACCESSIBILITA'. DITTA PROGETTI DI IMPRESA DI MODENA. CIG Z532DDB729.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5782"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE REMOTA OTP CON DISPLAY. DITTA ARUBA PEC SPA. CIG ZD02DE15A4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5783"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DODICESIMA GRADUATORIA BENEFICIARI DEL “BUONO SPESA – EMERGENZA CODIV-19 (OCDPC N. 658 DEL 29.03.2020)”  RELATIVE A DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO 8-31 LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5784"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5785"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI MEDIANTE LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI - COD. CIG. MASTER 8310542C33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5786"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RELATIVO AD OPERE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE MEDIANTE LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI - CIG. MASTER 8300808B73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5787"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE COPERTURA PALESTRA LOCALITA’ BELVEDERE. CODICE CUP: J22J19001050004. CODICE CIG MASTER: 8266048E96. CODICE CIG DERIVATO: 8277337294.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5788"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER IL VERSAMENTO ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER RINNOVO PRATICA DI CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER UN IMMOBILE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5789"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO” ALLA DITTA PEDERZANI IMPIANTI S.R.L.. CODICE CUP: J22G20000880002. CODICE CIG: 8389222CFD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5790"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2020. ORGANIZZAZIONE FESTIVAL DI MUSICA CELTICA "SOLE E LUNA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5791"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI – ADEGUAMENTO STRUTTURALE CENTRO COTTURA PASTI - IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO INCARICO DEL COLLAUDO IN CORSO D’OPERA DELLE STRUTTURE DI RINFORZO. CUP: J22I20000040001 CIG: ZD32DD300A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5792"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ATTUATIVO DENOMINATO ZTRA 01 IN VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE - IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO “LA VOCE DI MANTOVA” DELL’AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL’ART. 13, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005. CIG Z002DCD7CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5793"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO: 31.03.2019 – 31.03.2020 RELATIVAMENTE A POLIZZA STIPULATA CON ALLIANZ N.527569475 AUTOFLOTTE RCA (CIG 6841778DCD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5794"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APRROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ISTANZA DI RIMBORSO IMU ANNI DAL 2018 AL 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5795"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 2 DELLA L.R. 27/2006 PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE SPORTIVA MEDIANTE UTILIZZO E GESTIONE– IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5796"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL WEBINAR  SUL TEMA: “L’EDILIZIA E IL DIRITTO AMMINISTRATIVO. LE NOVITÀ DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI (D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76)” CIG ZF12DD2870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5797"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI AI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO - PRIMO ELENCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5798"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO REVISORI DEI CONTI – TRIENNIO 22/12/2018-21/12/2021. IMPEGNO DI SPESA TERZO COMPONENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5799"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE DI IMMOBILE COSTRUITO IN AREA P.I.P. AI SENSI DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LE PARTI A NORMA DELL'ART. 27 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5800"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER APPALTI SPECIFICI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5801"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO SICUREZZA E LA DIREZIONE LAVORI DELL’OPERA “VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CICLABILI - MARCIAPIEDI.  CUP: J27H19001330004. CIG: ZBA2DCC064.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5802"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO – MISURE REGIONALI RIVOLTE AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE - ANNO 2019 EX DGR N. XI-2065/2019 –APPROVAZIONE GRADUATORIA E TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELL’AMBITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5803"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. AGGIORNAMENTO ELENCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5804"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E ALCE NERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI MANTOVA PER LA GESTIONE DELL’APPARTAMENTO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA MARTA TANA N.3/B INT. 3 (PIANO SECONDO) PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE BENEFICIARI DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI- PERIODO  2020-2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5805"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE TERZA TRANCHE PROGETTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI MINORI DISABILI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5806"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RELATIVO AD OPERE ELETTRICHE E FORNITURA MATERIALE MEDIANTE LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE D/S (MN) COD. CIG. MASTER 8293543032 – CODICE NUTS: ITC4B ALLE DITTE: DANIELETTI IMPIANTI SRL – ENERGY SYSTEM SRL – EVOLUX SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5807"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROVE DI CARICO PRESSO UN IMMOBILE COMUNALE.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEOLAB S.R.L DI BRESCIA– CIG: ZCF2DBF827</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5808"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ESPERIMENTO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE AD USO PRIVATO E RELATIVO CONTENUTO DI GASOLIO ACQUISITI A SEGUITO DI CONFISCA AMMINISTRATIVA. RIPUBBLICAZIONE BANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5809"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE NEGATIVA DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE AVVIATO CON AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI PER L’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALL’INTERNO DEL PARCO DESENZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5810"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 27/07/2020, DELLA SIG.RA CARBONE CONSUELO IN QUALITA’ DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5811"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D’USO AL SERVIZIO ASSOCIATO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI UN VEICOLO DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA PER L’ ESPLETAMENTO DI TUTTE LE FORMALITA’ INERENTI ALLA TRASFORMAZIONE AD AUTOCARRO AFFIDAMENTO ALL’AGENZIA SAVIT: CIG N. ZC22D9E623. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA TEAM BESCHI: CIG N. Z6A2D9E6EE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5812"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI VIABILITA’ – NUOVA ROTATORIA INCROCIO PORTA LAGO. APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI. CODICE CUP: J21B17000130004. CODICE CIG: 8294360267.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5813"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI INCARICO DIRIGENZIALE (EX ART. 110, COMMI 1 E 5, DEL D.LGS. N. 267/2000) ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA CRISTINA TEBALDINI E CONSEGUENTE COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5814"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5815"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE MERCATINI DI NATALE 2020 E CONCESSIONE IN USO CON RISCATTO DELLA PISTA DI PATTINAGGIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5816"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DEL CITTADINO (RSA31) PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE FONDAZIONE S. MARIA DEL CASTELLO ONLUS DI CARPENEDOLO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5817"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SECONDA TRANCHE PROGETTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI MINORI DISABILI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5818"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA REGIONALE PER INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA 2019 PER L’AMBITO DISTRETTUALE DI GUIDIZZOLO PREVISTI DALLA DGR N. XI/2065 DEL 31/07/2019. IMPEGNO DI SPESA E PRIMA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5819"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI VARI, TEATRO SOCIALE E CUSTODIA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO PALAZZO PASTORE PER IL PERIODO DI ANNI DUE DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022. INTEGRAZIONE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL CONSORZIO SOL.CO MANTOVA SOLIDARIETA’ E COOPERAZIONE S.C.S. AI SENSI DELL’ART. 106, C.12, DEL D.LGS. N.50/2016. CIG MASTER: 817548607A. CIG DERIVATO: 82665225C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5820"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ATTUATIVO DENOMINATO ZTRA 01 IN VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE ED ENTI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5821"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA QUARTA INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE AFFIDATO ALLA SOCIETÀ INDECAST S.R.L. FINO AL 31/12/2022 - MANUTENZIONE DEL PARCO PASTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5822"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI LASER PER L'UFFICIO ANAGRAFE. DITTA DPS INFORMATICA SNC DI FAGAGNA (UD). CIG Z062DB1D42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5823"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI OSPITALITA’ E VITTO RELATIVO AD INTERVENTO URGENTE DI ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE COD. 93/20. CIG Z8E2DAD224 E Z292DAD25F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5824"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE AL PORTALE 'FORMULA PIU' FULL' DELLA SOCIETA' MYO SPA DI POGGIO TORRIANA (RN). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. CIG Z112DA4885</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5825"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOCIETA’ G.R. SISTEMI AUTOMATICI DI APERTURA S.R.L DEGLI ONERI SOSTENUTI PER I PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DALL’ASSESORE ERICA GAZZURELLI NELLE ANNUALITA’ 2017, 2018 E 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5826"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PLOTTER HP UFFICIO URBANISTICA. DITTA HP ITALY SRL DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI). CIG Z2C2DAD03D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5827"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL’ADEGUAMENTO ALL’INDICE ISTAT DEL CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO REP. N. 9743 RELATIVO AL SERVIZIO SCUOLABUS – PERIODO DAL 01/09/2016 AL 31/08/2021. CIG. 663851972D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5828"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5829"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALLA EMERGENZA SANITARIA COVID 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5830"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON (160/UC/2020), ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5831"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI RELATIVO AD UN IMMOBILE COMUNALE.  AFFIDAMENTO ALLO STUDIO SAFETY.ENG S.R.L UNIPERSONALE DI BRESCIA  - CIG Z512DA4D06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5832"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RINNOVO LOCAZIONE IMMOBILE VIA GROPPI 5 ALLA FIORDALISO COOP SOC. ONLUS. PERIODO 1/7/2020 - 30/6/2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5833"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE VOUCHER ADM NN. 17/2020 E 18/2020 ED INTEGRAZIONE VOUCHER ADM NN. 1,3,10,13 PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI.IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5834"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  7/7/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5835"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI PRIVATI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI DAGLI STESSI SOSTENUTI PER I PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAGLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE AL FINE DELL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO NELL’ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5836"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5837"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO QUALE QUOTA CAPITARIA ANNO 2020 PER GESTIONE PDZ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5838"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALLA RETE BIBLIOTECARIA MANTOVANA - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5839"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE PER LA BIBLIOTECA E IL SERVIZIO CED. DITTA RGB COMPUTERS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG ZB52DA34FE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5840"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI PER L’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALL’INTERNO DEL PARCO DESENZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5841"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RELATIVO AD OPERE IDRAULICHE E FORNITURA MATERIALE MEDIANTE LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE D/S (MN) ALLE DITTE: DANIELETTI IMPIANTI SRL – ENERGY SYSTEM SRL – IDROTERMICA BOLPAGNI SRL - COD. CIG. MASTER 8290474B90 -  CODICE NUTS: ITC4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5842"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO CENSIMENTO PERMANENTE ISTAT ANNO 2019 AI DIPENDENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO E AI RILEVATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5843"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RELATIVO AD OPERE EDILI E FORNITURA MATERIALE MEDIANTE LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE D/S (MN) ALLE DITTE: EDIL GROUP COSTRUZIONI SRL – ECO MA.JA SRL – MOSCHINI COSTRUZIONI SRL - COD. CIG. MASTER 82885328FA – CODICE NUTS: ITC4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5844"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI COMODATO ALLA COOPERATIVA FIORDALISO  DEI LOCALI DI VIA GARIBALDI,12 AL SERVIZIO DI FORMAZINE ALL’AUTONOMIA (SFA) FIORDALISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5845"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO A (161/UC/2020) DI CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AD ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5846"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETTE ACCOGLIENZE CITTADINI 104/18, 186/14 E 190/08 FINO AL 31/8/2020 E NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA SITUAZIONE FAMILIARE 176/18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5847"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVE  ACCREDITATE  PER VOUCHER SOCIALI PREVISTI DALL’AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER  PROGETTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI MINORI DISABILI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5848"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO A (160/UC/2020) DI CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AD ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5849"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO A (162/UC/2020) DI CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AD ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5850"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN CLIMATIZZATORE PER SALA SERVER. DITTA ELETTROCASA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG Z802D8C4C2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5851"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022, ESERCIZIO 2020 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A), DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5852"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ALLO STUDIO ELLEPI SERVICE S.T.P. S.R.L. DI BRESCIA. TRIENNIO: LUGLIO 2020 - GIUGNO 2023. CIG Z482D8869A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5853"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RELATIVO AD OPERE DA FABBRO E FORNITURA MATERIALE MEDIANTE LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE D/S (MN) ALLE DITTE: Z.G. DI ZANOTTI MARIO E C. SAS CON SEDE IN NAVE (BS) E FALAR DI TAFFELLI MAURO E C. SNC CON SEDE IN BORGOSATOLLO - COD. CIG. MASTER 82972199B7 – CODICE NUTS: ITC4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5854"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPANTI LASER PER GLI FFICI COMUNALI. DITTA IT SOLUTION SRL DI VICENZA. CIG ZF92D97D5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5855"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ PER L’ANNO 2019 AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI AI SENSI DELL’ART. 25 COMMA 3 DELLA L.R. 8/7/2016 N. 16 – APPROVAZIONE ELENCO FINALE E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5856"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2020. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA PIEGHEVOLI, LOCANDINE, FORNITURA N. 3 ROLL-UP E DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PUBBLICITARIO DELLA RASSEGNA #ESTATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5857"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE  DEI CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI INTERNI E DAI CONCESSIONARI PER L’ESERCIZIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5858"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN FRAZIONE GOZZOLINA. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE DELLE OPERE. COD. CUP J22J19001060004 COD. CIG. MASTER 8263993EBF COD. CIG. DERIVATO 8275840F33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5859"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PER LA FRUIZIONE PUBBLICA DEGLI SPAZI ESTERNI DEL CASTELLO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – PERCORSI E AREE DI SOSTA - IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA -  COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI  CUP: J21B19000380004 CIG: Z762D908A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5860"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO - PACCHETTO FAMIGLIA - APPROVAZIONE SECONDA GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA EMERGENZA COVID-19 E IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PARZIALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5861"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RELATIVO AD OPERE DA FALEGNAME E FORNITURA MATERIALE MEDIANTE LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE D/S (MN) COD. CIG. MASTER 829540833D ALLA DITTA Z.G. DI ZANOTTI MARIO E C. SAS CON SEDE IN NAVE (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5862"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSD IL CAMMINO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ DELL’UTENTE RD26. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5863"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO D'ASTA PER LA VENDITA DI UN TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO LOTTO N. 21 SITO IN VIA ENRICO MATTEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5864"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 294 DEL 6/05/2020 OGGETTO "SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER IL SINDACO E CONSIGLIERI COMUNALEI. DITTA ARUBA PEC SPA DI PONTE SAN PIETRO (BG)." CIG Z312CE74A2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5865"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO X-RTD A SUPPORTO DEL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE. DITTA BOXXAPPS SRL DI MARCON (VE). CIG Z7C2D8A644.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5866"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’A.L.E.R. DI BRESCIA – CREMONA – MANTOVA A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER INCARICO DI REDAZIONE DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE FINALIZZATE ALL’APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO “PA 512 – EX OPG”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5867"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA N. 658 DEL 29.03.2020 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL  PER  BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19 BENEFICIARI UNDICESIMA GRADUATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5868"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE UNDICESIMA GRADUATORIA BENEFICIARI DEL “BUONO SPESA – EMERGENZA CODIV-19 (OCDPC N. 658 DEL 29.03.2020)” RELATIVE A DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO DAL 18 GIUGNO AL 3 LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5869"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSE IN USO ALL’ASSOCIAZIONE SAN CRISTOFORO ONLUS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5870"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON (162/UC/2020), ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5871"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON (161/UC/2020), ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5872"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SVILUPPO DI UN SISTEMA DI PRESENTAZIONE DOMANDE ON LINE PER ACCESSO MISURE ADOTTATE DA PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO (CIG Z022D8516B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5873"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE RICHIESTA PER CONCESSIONE CIMITERIALE N. 6494/REP DEL 10/04/1986.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STATO CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5874"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE NUOVO AVVISO DI GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE DI UN'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA ALL'INTERNO DELL'AREA VERDE DI VIA VALLE SCURA IN LOCALITÀ GROLE PER L'INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO BAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5875"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – CICLABILI – MARCIAPIEDI. RIAPPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP:  J27H19001330004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5876"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO - PROTOCOLLO D'INTESA PER INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE E SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE PER STRANIERI 2018/2021 - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 1.7.2020/30.6.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5877"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA - ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA  SCOLASTICA (ASSISTENZA AD PERSONAM) E DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI,  DISABILI, ADULTI IN DIFFICOLTA’ RESIDENTI NEI COMUNI DELL’AMBITO DI GUIDIZZOLO PER IL PERIODO 1.7.2019/30.6.2024 – ADEGUAMENTO COSTI ORARI PRESTAZIONI DA RICONOSCERE AI SOGGETTI ACCREDITATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5878"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO - “BANDO PER INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE - ANNO 2019”  EX DGR N. XI/2065 DEL 31.7.2019 – APPROVAZIONE GRADUATORIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5879"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE AD USO PRIVATO E RELATIVO CONTENUTO DI GASOLIO ACQUISITI A SEGUITO DI CONFISCA AMMINISTRATIVA. REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1116 DEL 06/12/2019 ED APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5880"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RATEIZZAZIONE CANONE POLO NATATORIO COMUNALE SAN PIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5881"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DAL 1/07/2020 AL 30/09/2020 DELLE VIGENTI CONVENZIONI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI P.C. BESCHI, BELVEDERE, ROCCIA, GOZZOLINA E F. CAGLIO CON L’ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA PALLAVOLO CASTIGLIONE E LA SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. BASKET AQUILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5882"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAIOLA GOMME SRLDI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) DELLA SOSTITUZIONE CON FORNITURA DI NUOVE GOMME ALLA FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.TARGATA YA615AF CIG: Z652D6E8D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5883"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALIDAZIONE  ISTANZE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI CANDIDATI AD OFFRIRE I SERVIZI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "DOTE INFANZIA" EX DGR XI-2599/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5884"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AVENTE AD OGGETTO LE PRESTAZIONI DI AUTORITA’ COMPETENTE NELLE PROCEDURE DI VAS O DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5885"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE RESIDENTE (M45). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5886"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA LOCALE ASSOCIAZIONE SAN CRISTOFORO ONLUS – GRUPPO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTI SOCIALI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5887"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AVENTE AD OGGETTO LE PRESTAZIONI DI AUTORITÀ COMPETENTE NELLE PROCEDURE DI VAS O DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS NELLE PROCEDURE DI VARIANTE URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5888"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA "ENERGIAELETTRICA 17" LOTTO 3 (LOMBARDIA ESCLUSE LE PROVINCE DI MILANO E LODI) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01/07/2020 – 31/12/2021  CIG DERIVATO: 827429001E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5889"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER R.L.S  - RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - ORGANIZZATO DA CONSULTGROUP SRL IN DATA  08 LUGLIO 2020- CIG: Z512D65833</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5890"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA CLINICA VETERINARIA VALERIO CATULLO DELLA DOTTORESSA ANTONELLA CARTERI. CIG Z472D678CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5891"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA SEZIONE DIANA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LE ATTIVITA' RELATIVE AL PIANO PROVINCIALE DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA DELLA PROVINCIA DI MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5892"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO E DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5893"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER PROGETTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI MINORI DISABILI ANNO 2020 E  CONTESTUALE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5894"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA: AGGIUDICAZIONE REALIZZAZIONE PROGETTO 2020 SULL’AFFIDO FAMILIARE (CIG: Z382CC1F74).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5895"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”.  IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVO - ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL’ING. ROBERTO SPAZZINI. CUP: J22G20000880002 CIG: Z3D2D591A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5896"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO – FABBISOGNO 2016 - I ELENCO. LIQUIDAZIONE DOMANDA N. 14765</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5897"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA PALAZZO GONZAGA – SEDE MUNICIPALE. INTEGRAZIONE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AFFIDATE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1086 DEL 20/12/2018 ALLA DITTA SUARDI CARLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5898"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI HP COLOR. DITTA LYRECO ITALIA SRL DI MILANO. CIG. ZAA2D6E5D8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5899"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORE RESIDENTE (M4). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO LUGLIO/OTTOBRE  2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5900"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE (M46). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5901"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE (M44). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5902"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTI (M12-M13). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5903"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL  RINNOVO DI UNA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE DI UN DIPENDENTE. CIG ZBB2D605FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5904"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DEI VINCITORI DEL CONCORSO PUBBLICO PER ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI, COLLOCATI IN 4^ E 5^ POSIZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 177 DEL 2/03/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5905"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. COOPERATIVA ONLUS “FIORDALISO” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE- CASA FIORDALISO DI MEDOLE-  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UTENTE RD21.PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5906"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SERVIZIO SCUOLABUS – ANNO SCOLASTICO 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5907"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ADDENDUM ALL’ACCORDO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI RISORSE SUL PROGETTO “OIKOS. COLTIVIAMO COMUNITA’ A VALORE SUL BANDO DONIAMO ENERGIA 2018 DI FONDAZIONE CARIPLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5908"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 9685/2014 AVENTE AD OGGETTO: LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÁ COMUNALE SITO IN VIA PRETORIO N. 17 DI QUESTO COMUNE ADIBITO A TABACCHERIA - DECORRENZA RINNOVO 01/06/2020-31/05/2026. ACCERTAMENTO ENTRATA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5909"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO (ESERCIZIO 2019) - AFFIDAMENTO INCARICO CIG Z4C2D6113D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5910"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA A), D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5911"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG DA BANDO 7798533105. CIG DERIVATO Z7C2D5108C - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. DI MILANO. AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA IN RISME PER FOTOCOPIE. PERIODO: GIUGNO 2020/NOVEMBRE 2020. ADESIONE A CONVENZIONE REGIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5912"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA N. 658 DEL 29.03.2020 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL  PER  BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19 BENEFICIARI DECIMA GRADUATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5913"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DECIMA GRADUATORIA BENEFICIARI DEL “BUONO SPESA – EMERGENZA CODIV-19 (OCDPC N. 658 DEL 29.03.2020)” RELATIVE A DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO DAL 4 AL 18 GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5914"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E CONTESTUALE AVVIO COPROGETTAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE BANCO DI COMUNITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ LUDICO EDUCATIVE E DI CONTRASTO ALLA PROVERTÀ CULTURALE DEI MINORI NEL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5915"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ANOMALIE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA SPARK ENGINEERING SRL - CIG:  Z082D58C32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5916"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DELL’IMMOBILE COMUNALE SITO ALL’INTERNO DEL PARCO COMUNALE “PASTORE” E CONTESTUALE CUSTODIA, APERTURA E CHIUSURA DEI PARCHI COMUNALI “PASTORE” ED “EX-DESENZANI” PER LA DURATA DI ANNI SEI ALLA COOPERATIVA SOLE SERENO COOPERATIVA SOCIALE” D CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. MODIFICA DATA DI DECORRENZA DAL 1/3/2020 AL 15/5/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5917"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 20 TARGHE PER OGGETTI D’ARTE RAFFIGURANTI IL CASTELLO DEI GONZAGA DI CASTIGLIONE – CIG Z702D5753E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5918"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA I MAGGIO N. 3/7, RIFERITO AL CONSUNTIVO 2019 ED ALL’ACCONTO 2^ SEMESTRE 2020 E 1^ SEMESTRE 2021. ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5919"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI DUE MINORI (M28-M29). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5920"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTE (M7 E M7A) EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5921"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DELLE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL  “CONDOMINIO COCEL” DI VIA I MAGGIO N. 3/7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5922"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIORDALISO COOP. SOC. ONLUS. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM/EDUCATORE PROFESSIONALE A PORTATORI DI HANDICAP DURANTE I CRED ORGANIZZATI DAL COMUNE . ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5923"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINO IN DIFFICOLTÀ. DOMANDA ESAMINATA NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE STRAORDINARIO DEL 12/6/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5924"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE RESIDENTE (M43). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5925"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI M49-M50. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5926"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE (M31). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5927"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTI (M15-M16-). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5928"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPARATI DI RETE. DITTA TIER 1 DI BRESCIA. CIG Z1B2D5BD70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5929"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO - PACCHETTO FAMIGLIA - APPROVAZIONE PRIMA GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA EMERGENZA COVID-19 E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5930"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 31 DEL 12/05/2020. ANNULLAMENTO ALLEGATO E RIAPPROVAZIONE DEL MEDESIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5931"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI CUI ALL’ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/1998 PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ DI UNA PORZIONE DI AREA RICOMPRESA NEL P.E.E.P. GIÀ CONCESSA IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ED ELIMINAZIONE DEI RELATIVI VINCOLI DI NEGOZIABILITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5932"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZBD2D50798.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5933"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO DA TEA SPA PER INIZIATIVE SOCIALI ED EDUCATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5934"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2019 - RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2019 E VERIFICA DELL’ ESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019: AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5935"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019: SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLI E COMUNICAZIONE E SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5936"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 201 DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5937"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2019 - RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2019 E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019:? SETTORE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5938"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2019 - RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2019 E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019:? AREA ECONOMICO FINANZIARIA, TRIBUTI E GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5939"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA COLLEGATO AL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI ED ANTINTRUSIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE - PERIODO 01/07/2020 – 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ VIGILANZA GROUP CON SEDE LEGALE IN BRESCIA.  CIG: Z7F2D4A581</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5940"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AVENTE AD OGGETTO LE PRESTAZIONI DI AUTORITA’ CAMPETENTE NELLE PROCEDURE DI VAS O DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5941"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO “CSV LOMBARDIA SUD” ANNUALITA’ 2020 E APPROVAZIONE ACCORDO ATTUATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5942"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA CONTRO LE ZANZARE PRESSO IL GIARDINO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI PALAZZO PASTORE IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA “LETTURE HULA HOOP”. CIG ZD62D4736B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5943"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN VIA PRETORIO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLORIFICIO SCALIGERO CS SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)- CIG: Z5C2D3B2B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5944"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TRE MEDAGLIE D’ORO PER LA CIVICA BENEMERENZA “LUIGI D’ORO”. CIG: Z9D2D2CF1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5945"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO MINORE M49 CON LA MADRE. ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5946"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE VOUCHER ADM N. 16/2020 PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO LA SORGENTE COOP. SOC. ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5947"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS “FIORDALISO” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE- CASA FIORDALISO DI MEDOLE-  IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO A FAVORE DI UN CITTADINO RESIDENTE (RD1). PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5948"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA PER IL MANTENIMENTO DI UN DISABILE RESIDENTE (RD7) PRESSO ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR). PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5949"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO - IL CAMMINO SRL  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA PER L’INSERIMENTO DI UN CITTADINO RESIDENTE (RD8). PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5950"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO – NUOVO CAMPO DI CALCIO SINTETICO. AGGIUDICAZIONE LAVORI AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE MAST SRL (CAPOGRUPPO) – ALMA SRL (MANDANTE). CUP: J25B17000070004. CIG MASTER: 8246081150. CIG DERIVATO: 83337056EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5951"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PER SERVIZIO DI HOSTING SITO INTERNET. DITTA ARUBA  SPA DI PONTE SAN PIETRO (BG). CIG Z9B2D46675.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5952"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA WEB CAM PER COMPUTER DESKTOP. DITTA RGB COMPUTERS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG Z4A2D40426.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5953"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA SOFTWARE AUTOCAD LT 2021 PER UFFICIO TECNICO. DITTA ONE TEAM SRL DI MILANO.   CIG ZA82D3E88A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5954"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ SOCIO SANITARIA ANFFAS – DON DANILO VARESCHI – SACCA DI GOITO (MN) - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA CITTADINO RESIDENTE (RD18) .PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5955"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI GUANTI IN LATTICE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROPROSAN S.P.A. DI MARNATE (VA). CIG ZDB2D319AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5956"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATE DI ASSISTENZA E FORMAZIONE ON SITE/REMOTO PER GLI APPLICATIVI GESTIONALI. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA. CIG ZAB2D3AB94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5957"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA N. 658 DEL 29.03.2020 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL  PER  BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19 BENEFICIARI NONA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5958"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI DEL “BUONO SPESA – EMERGENZA CODIV-19 (OCDPC N. 658 DEL 29.03.2020)” RELATIVE A DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO DAL 21 AL 4 GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5959"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CAPITOLI  PER IL RIVERSAMENTO ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L`EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITA` ELETTRONICHE, AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL`ECONOMIA E DELLE FINANZE IN DATA 25 MAGGIO 2016 - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5960"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 15/06/2020, DEL SIG. ORIFICI MAURIZIO IN QUALITA' DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA GIURIDICA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5961"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A COLLABORARE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 55 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 3.7.2017, ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ LUDICO EDUCATIVE E DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ CULTURALE DEI MINORI NEL PERIODO DI EMERGENZA COVID 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5962"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  26/5/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5963"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5964"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA UTENTE  (RSA21)  PRESSO RSA BEATA PAOLA DI VOLTA MANTOVANA.  ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5965"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA GALVANI PER L'INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE TELEFONIA MOBILE CONTRATTO REP. N. 9681/2014 – SITO VIA GALVANI - PRESA ATTO CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA  DA WIND TRE SPA A CK HUTCHISON NETWORKS SPA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5966"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO “S. PIETRO”. NUOVO CAMPO DI CALCIO SINTETICO. SPOGLIATOI E TRIBUNA. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE ALL’ARCH. RICCARDO BELFANTI DI DOSOLO (MN).CIG Z9F2D14874 CUP: J23B19000100004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5967"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO SITO IN VIA BOTTEGHINO PER L'INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE TELEFONIA MOBILE CONTRATTO REP. N. 9612/2013 – PRESA ATTO CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA  DA WIND TRE SPA A CK HUTCHISON NETWORKS SPA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5968"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE SITA IN VIA BOTTEGHINO PER L'INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE TELEFONIA MOBILE CONTRATTO REP. N. 9242/2005 - PRESA ATTO CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA  DA WIND TRE SPA A ILIAD ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5969"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI DPI E DI VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA A TUTTA RAFFICA SAS DI ANDREA LORINI &amp; C. DI MONTICHIARI - CIG: Z742D2D6B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5970"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE VOUCHER ADM N. 15/2020 ED INTEGRAZIONE VOUCHER ADM N. 5/2020 PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL’ OPERATORE ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5971"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE E/O TERRITORIALE PER ADULTI FRAGILI - TUTORING SOCIALE N. 5/2020 ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELGLI OPERATORI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5972"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETTE ACCOGLIENZE NUCLEO FAMILIARE N. 104/18 E N. 190/08 FINO AL 30/6/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5973"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ESPERIMENTO DI ASTE PUBBLICHE PER L'ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - RIPUBBLICAZIONE BANDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5974"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI – ADEGUAMENTO STRUTTURALE CENTRO COTTURA PASTI - IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA STESURA DELL’ AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE GEOLOGICA. CUP: J22I20000040001 CIG Z8C2CFA68E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5975"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI DUE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITE, RISPETTIVAMENTE, IN LOCALITÀ BELVEDERE E IN QUARTIERE PRIMO MAGGIO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ALTRETTANTI CHIOSCHI DESTINATI ALL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. APPROVAZIONE BANDI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5976"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE ATR 32 LOTTO 02 - COSTITUZIONE SERVITU' DI ELETTRODOTTO IN CAVO INTERRATO SUL MAPPALE 301 DEL FOGLIO 32 SITO IN VIA MANTOVANA VECCHIA IN FRAZIONE GOZZOLINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5977"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE “ZECCHE DEL PICCIONE” (ARGAS REFLEXUS) PRESSO ALCUNI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG Z432D2DA29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5978"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO “LA VOCE DI MANTOVA” DELL’AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL P.G.T. RELATIVO ALL’AREA DELLA EX CAVA SITA IN LOCALITÀ PIROSSINA. CIG Z602D2A23F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5979"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “LOTTO N. 15” – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5980"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI "AUTORITÀ COMPETENTE" NEL PROCEDIMENTO DI V.A.S. DELLA VARIANTE AL P.G.T. VOLTA AD APPORRE IL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO SULL’AREA RELATIVA EX CAVA SITA IN LOCALITÀ PIROSSINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5981"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DI DUE SCUOLE COMUNALI ALLA RIAPERTURA E DURANTE I CRES COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOPROJECT DI CLAUDIO GARZETTI DI MUSCOLINE (BS). CIG: Z232D289F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5982"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI 5 GAZEBI PER I CRES ORGANIZZATI DAL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRANZINI S.R.L. DI MEDOLE - CIG: Z042D2848C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5983"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA PER LA SALA GIUNTA. DITTA E3 ELETTRONICA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG ZAF2D28589.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5984"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA SAN PIETRO IL CAMMINO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO DELL’UTENTE RSA25 . PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5985"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA RSA OPERA PIA ROSCIO ONLUS DI ALBAVILLA (CO) DELL'UTENTE RSA18. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5986"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO – IL CAMMINO SRL  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DELL’UTENTE RSA22. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5987"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO FONDAZIONE CONTESSA RIZZINI – GUIDIZZOLO -  UTENTE  RSA27. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE  2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5988"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO  RSA BEATA PAOLA  DI VOLTA MANTOVANA GESTITA DA “IL SORRISO SRL”-  UTENTE  RSA29. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5989"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO SITO IN VIA TASSO PER L'INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE TELEFONIA MOBILE  CONTRATTO REP. N. 9611/2013 – PRESA ATTO SUBCONCESSIONE A FAVORE DI ILIAD ITALIA SPA  DA PARTE DELLA SOCIETÀ CK HUTCHISON NETWORKS ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5990"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO SITO IN VIA TASSO PER L'INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE TELEFONIA MOBILE CONTRATTO REP. N. 9611/2013 – PRESA ATTO CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA  DA WIND TRE SPA A CK HUTCHISON NETWORKS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5991"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI – ADEGUAMENTO STRUTTURALE CENTRO COTTURA PASTI - IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA-  COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI  CUP: J22I20000040001 CIG: Z8D2D0A0D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5992"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN)  DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA INFORMATICA DEI SOFTWARE APPLICATIVI, DI MANUTENZIONE SISTEMISTICA E DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA,ANNO 2020.CIG Z022D14C38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5993"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE 2019/00129 RIGETTO ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5994"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI SUPPLEMENTARI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PER L’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELL’ARCHIVIO DI PALAZZO GONZAGA. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE DELLE OPERE. C.U.P.  J21B17000010004. C.I.G.: Z0D2B004F3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5995"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI VIABILITA' - NUOVA ROTATORIA INCROCIO PORTA LAGO.AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA VEZZOLA S.P.A.. CODICE CUP: J21B17000130004. CODICE CIG: 8294360267.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5996"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CAMPO DI TAMBURELLO COMUNALE CON L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TAMBURELLO SINO AL 31/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5997"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DELLA RATA DEL MUTUO STIPULATO CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 113 DEL D.L. 17 MAGGIO 2020, N. 34, E DELL'ACCORDO ABI, ANCI, UPI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5998"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN VARIANTE AL PGT DENOMINATO ATP 20 - IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO “LA VOCE DI MANTOVA” DELL’AVVISO DI CUI ALL’ART. 13, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005. CIG Z772CF546B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5999"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI APPARATI DI RETE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA C2 SRL DI CREMONA. CIG ZD72C3FAB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6000"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER UN MINORE (M37). PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6001"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER MINORE (M48 8/2017). PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6002"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA QUERCIA SOC. COOP. BERZO INFERIORE – COMUNITA’ EDUCATIVA LA NOTTOLA. IMPEGNO DI SPESA PER MINORE M47- PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6003"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA DI BESSIMO ONLUS – CONCESIO (BS). IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER MINORE  (M42). PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6004"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE 50/2018. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6005"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER MINORE (M23). PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6006"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DI UN RESIDENTE (M25)  PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6007"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO FAMIGLIARE (UTENTE M22) -  IMPEGNO DI SPESA PER RETTE MANTENIMENTO IN STRUTTURA . PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6008"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6009"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE “FULL RISK” DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PERIODO 2020-2022.- IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.S.B DI BIANCHERA MARCO DI LONATO DEL GARDA - CIG:  Z072D074E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6010"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA CONTRIBUTO RICONOSCIUTO AL CITTADINO COD. 154/17 E CONCESSO CON DETERMINAZIONE  N. 340 DEL 17/04/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6011"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO NOTIFICATO AL PROT. 10721/2020 ((CIG: Z132D149F0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6012"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DEI PRIMI TRE VINCITORI DEL CONCORSO PUBBLICO PER ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI, LA CUI GRADUATORIA FINALE E' STATA APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 177 DEL 2/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6013"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA N. 658 DEL 29.03.2020 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL  PER  BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19 BENEFICIARI OTTAVA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6014"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI DEL “BUONO SPESA – EMERGENZA CODIV-19 (OCDPC N. 658 DEL 29.03.2020)” RELATIVE A DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO DAL 14 AL 21 MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6015"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI SANIFICANTI AL DETTAGLIO PRESSO I SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL  - CIG: Z1C2D11866</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6016"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO ALL’ AUTOFFICINA TEAM BESCHI PER LA RIPARAZIONE DEL MEZZO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE TARGATO YA668AP. CIG: ZA72D112B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6017"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO “SAN PIETRO” NUOVO CAMPO DI CALCIO SINTETICO. AFFIDAMENTO AD E-DISTRIBUZIONE S.P.A PER INTERVENTO STRUMENTALE PER TRACCIARE I CAVI INTERRATI. CUP: J25B17000070004 CIG: Z132D06D55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6018"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER SERVIZIO PRESTAZIONI EDUCATIVE DOMICILIARI  ADM 10/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6019"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI OGGETTI D’ARTE RAFFIGURANTI IL CASTELLO DEI GONZAGA DI CASTIGLIONE - CIG Z812D0EC0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6020"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE REMOTA OTP CON DISPLAY. DITTA ARUBA PEC  SPA. CIG ZF72D0FC2A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6021"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022, ESERCIZIO 2020 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A), DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6022"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE IN QUALITA’ DI ENTE CAPOFILA DELL’AMBITO DI GUIDIZZOLO E CARITAS DIOCESANA NONCHE’ ASSOCIAZIONE ABRAMO ONLUS, PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI A FAVORE DI FAMIGLIE E CITTADINI IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTA’ – IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6023"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022, ESERCIZIO 2020 (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A), DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6024"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA – MISURA REGIONALE REDDITO DI AUTONOMIA – ASSEGNAZIONE VOUCHER DI AUTONOMIA DISABILI A FAVORE DELL’UTENTE ID 17557613_02D E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6025"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA. FONDO NAZIONALE DELLE NON AUTOSUFFICIENZE ANNUALITA’ 2019 – ESERCIZIO 2020. APPROVAZIONE REGOLAMENTO E AVVISO PUBBLICO MISURA B2 E  CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6026"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA FOR.MA MANTOVA PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO RETE PROVINCIALE INFORMAGIOVANI PRIMO SEMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6027"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) VOLTA ALL’APPOSIZIONE DI UN VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO IN LOC. PIROSSINA – INDIVIDUAZIONE SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE E ENTI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6028"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ALLO STUDIO ASSOCIATO POLARIS DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI N. 1/2020 DEL P.G.T. - CIG Z3B2CF4344</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6029"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE COPERTURA PALESTRA LOC. BELVEDERE. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA ART NELLO DI LUCUT IOAN. CUP: J2251900105. CIG MASTER: 8266048E96. CIG DERIVATO: 8277337294.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6030"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE (ANUSCA) PER L'ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6031"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. AGGIORNAMENTO ELENCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6032"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO STRUMENTI PER REFERENCE REMOTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6033"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO 5 TERMOMETRI DIGITALI INFRAROSSI PRESSO LA FARMACIA GIOVANNOLI STEFANO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CIG: Z082D05F95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6034"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ESTIVA ANTILARVALE CONTRO LE ZANZARE SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2020 CIG Z302CF60A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6035"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO – FABBISOGNO 2015 - IV ELENCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6036"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER IL PERIODO 1 MAGGIO  2020 – 31 DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6037"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE NUOVA PROCEDURA DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE DI UN'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA ALL'INTERNO DELL'AREA VERDE DI VIA VALLE SCURA IN LOCALITÀ GROLE PER L'INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO BAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6038"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE VOUCHER ADM NN. 13/2020 E 14/2020 ED INTEGRAZIONE VOUCHER ADM NN. 7/2020 E 8/2020 PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI .IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6039"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO FIORDALISO COOP. SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI  DISABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6040"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PIANO PER LE VERIFICHE SOSTANZIALI E I CONTROLLI ANAGRAFICI SULLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DICHIARATO A FINI ISEE DAI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6041"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CLIMATIZZATORE LOCALE CED. DITTA ELETTROCASA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG  ZEA2D01240.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6042"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA N. 658 DEL 29.03.2020 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ESERCIZIO COMMERCIALE CONAD PER BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19 A FAVORE DEI BENEFICIARI SETTIMA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6043"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI DEL “BUONO SPESA – EMERGENZA CODIV-19 (OCDPC N. 658 DEL 29.03.2020)” RELATIVE A DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO DAL 7 AL 14 MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6044"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISCINA COMUNALE – ACQUISTO MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE BORDO VASCA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL GROUP COSTRUZIONI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - CIG: Z592CF7B65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6045"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN VIA PRETORIO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL GROUP COSTRUZIONI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)- CIG: ZF92CEDD86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6046"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO REDDITI E VALORI MONETARI RIFERITI ALL’ANNO 2018, PREVISTI DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6047"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI VIABILITA’ – NUOVA ROTATORIA INCROCIO PORTA LAGO. CUP J21B17000130004.. REVOCA AFFIDAMENTO DISPOSTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1013 DEL 14/11/2019 ALLA DITTA SELVA MERCURIO SRL (CIG 8102658CE5). INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI (CIG.  8294360267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6048"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO S. PIETRO. NUOVO CAMPO DI CALCIO SINTETICO. CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER: A) DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE ALL’ARCH. GIANFRANCO COMINELLI (CIG Z782CDFQA95 ), B) DIREZIONE LAVORI OPERE ELETTRICHE AL P.I.CARLO SORAGNA (CIG ZEC2CDFA79). CUP: J27H19001900004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6049"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI PROTEZIONI PARAFIATO IN PLEXIGLASS PRESSO CO2 LASER SAS DI ZUCCLINI PAOLO &amp; C. DI CENE (BG). CIG: Z4C2CF15D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6050"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZE72AD80B6 DITTA MORGAN ITALIA. SRL RILEVAZIONE ECONOMIA DI SPESA CON RIDUZIONE DELL’IMPEGNO 1270882/2019 E RE IMPUTAZIONE DELLA SPESA NELL’ESERCIZIO 2020 (ALLEGATO 4/2  D.LGS 118/2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6051"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA ALLA RIAPERTURA E DI SANIFICAZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI VARI, AI SENSI DELL’ALLEGATO 6) AL DPCM 26/04/2020. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOPROJECT DI CLAUDIO GARZETTI DI MUSCOLINE (BS). CIG: ZB52CF2D3E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6052"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE RISORSE ECONOMICHE DECENTRATE PER L'ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6053"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA N. 658 DEL 29.03.2020 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO CARTE PREPAGATE/BUONI DALL'ESERCIZIO COMMERCIALE COOP ALLEANZA 3.0 (CIG: ZB12CF2A34).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6054"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA N. 658 DEL 29.03.2020 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL  PER  BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19 BENEFICIARI SESTA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6055"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI DEL “BUONO SPESA – EMERGENZA CODIV-19 (OCDPC N. 658 DEL 29.03.2020)” RELATIVE A DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO DAL 29 APRILE AL 7 MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6056"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA N. 658 DEL 29.03.2020 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ESERCIZIO COMMERCIALE CONAD PER BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19 A FAVORE DEI BENEFICIARI QUINTA E  SESTA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6057"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI CUI ALL’ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/1998 PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ DI UNA PORZIONE DI AREA RICOMPRESA NEL P.E.E.P. GIÀ CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE ED ELIMINAZIONE DEI RELATIVI VINCOLI DI NEGOZIABILITÀ (COMPARTO N. 24)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6058"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER IL SINDACO E CONSIGLIERI COMUNALI. DITTA ARUBA PEC SPA DI PONTE SAN PIETRO (BG). CIG.Z312CE74A2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6059"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "CONCILIA SERVICE PEC" ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG Z3C2CD9712.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6060"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE STRAORDINARIA. DITTA SERVIZI  INFORMATICI SRL DI CERLONGO DI GOITO. CIG. Z092CE5739.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6061"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54 C. 4 DEL C.C., MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6062"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA N. 658 DEL 29.03.2020 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE CONAD PER  BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6063"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI DEL “BUONO SPESA – EMERGENZA CODIV-19 (OCDPC N. 658 DEL 29.03.2020)” RELATIVE A DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO DAL 24 AL 29 APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6064"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: GENNAIO/MARZO 2020. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6065"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMULAZIONE/REDAZIONE PARERI GIURIDICO-LEGALI IN MATERIA LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA” (CIG Z382CC1F74)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6066"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE. IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE ALL’ ING. DAVIDE ZUBBI. CUP:J27H19001900004 CIG: Z502CCE909</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6067"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA N. 658 DEL 29.03.2020 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL  PER  BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19 AGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6068"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PRESTAZIONI EDUCATIVE DOMICILIARI E/O TERRITORIALI PER ADULTI FRAGILI - TUTORING SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELGLI OPERATORI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6069"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI DEL “BUONO SPESA – EMERGENZA CODIV-19 (OCDPC N. 658 DEL 29.03.2020)” RELATIVE A DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO DAL 20 AL 24 APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6070"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA: FONDO MINORI DECRETATI – IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA’  DI MINORE RESIDENTE IN COMUNE DELL’AMBITO DI GUIDIZZOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6071"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO MINORE M49 CON LA MADRE. PERIODO 28/04-30/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6072"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA RETE CITTA’ SANE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6073"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, DELLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER BAMBINI, RAGAZZI E GIOVANI ADULTI, LEGATA AD ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA EDUCATIVA DI PALAZZO PASTORE-PERIODO MAGGIO 2020-31 MARZO 2023 CIG. Z162CC9BA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6074"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO ACCORDI QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54 C. 4 DEL C.C., MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6075"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ON LINE E MANUTENZIONE SOFTWARE CONCILIA E MODULI COLLEGATI, PERIODO 2020-2022. DITTA MAGGIOLI DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA. CIG.Z9B2B38FEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6076"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI VARI, TEATRO SOCIALE E CUSTODIA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO PALAZZO PASTORE PER IL PERIODO DI ANNI DUE DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO. CIG MASTER: 817548607A. CIG DERIVATO: 82665225C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6077"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE COPERTURA PALESTRA LOCALITA’ BELVEDERE. COD CUP: J22J19001050004. COD. CIG. MASTER 8266048E96 COD. CIG. DERIVATO 8277337294</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6078"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVZIO DI VIDEO CONFERENZA DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI DELL'ENTE.DITTA CEDAT 85 DI SAN VITO DEI NORMANNI (BR). CIG ZE62CBB857.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6079"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DELLE RISORSE DERIVANTI DAI FONDI ODCPC 658/2020 A FAVORE DI UN  SOGGETTO TERZO SETTORE A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6080"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA N. 658 DEL 29.03.2020 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL  PER  BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19 BENEFICIARI TERZA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6081"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI DEL “BUONO SPESA – EMERGENZA CODIV-19 (OCDPC N. 658 DEL 29.03.2020)”  RELATIVE A DOMANDE PERVENUTE DOPO LE ORE 12.00 DEL 10 APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6082"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  16/4/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6083"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  IMPEGNO DI SPESA UTENZE ACQUA PERIODO 01/01/2020 AL 31/05/2020  A FAVORE DI AQA SRL E UTENZE COMUNALI TELEFONIA FISSA E MOBILE PERIODO 01/01/2020 AL 31/05/2020, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA (TELEFONIA FISSA CIG ZE00A511CA – TELEFONIA MOBILE CIG 7917965F68)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6084"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA N. 658 DEL 29.03.2020 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL  PER  BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6085"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI DEL “BUONO SPESA – EMERGENZA CODIV-19 (OCDPC N. 658 DEL 29.03.2020)” SECONDA SCADENZA ORE 12.00 DEL 10 APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6086"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN FRAZIONE GOZZOLINA A CASTIGLIONE D/S. COD. CUP J22J19001060004 COD. CIG. MASTER 8263993EBF COD. CIG. DERIVATO 8275840F33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6087"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BACKUP IN CLOUD. DITTA TIER 1 DI BRESCIA. CIG Z712CB6BB4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6088"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO COMPETENZE ALLO STUDIO LEGALE AVVOCATO NICOLA FABBRI A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI ALLA SEGNALETICA VERTICALE E PALO P.I. DANNEGGIATI IN VIA CAVOUR, IN DATA 06.12.2019, DA ASSICURAZIONE DELLA CONTROPARTE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6089"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2019/2020. ADEGUAMENTO INDICE ISTAT PARI ALLO 0,5% DEL CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO REP. N. 9743 RELATIVO AL SERVIZIO SCUOLABUS – PERIODO DAL 01/09/2016 AL 31/08/2021. CIG. 663851972D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6090"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI ALL’INIZIATIVA “BUONI SPESA” PER L’ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITA’ A FAVORE DI SOGGETTI E NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 – AGGIORNAMENTO CON INSERIMENTO NUOVE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6091"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA ANNO 2020 E GRADUATORIE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONE, VALIDE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6092"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARI  PER AVVIO AL RICICLO  ANNO 2019 -  LIQUIDAZIONE PRIMO ELENCO DI ISTANZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6093"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISCINA COMUNALE – RIPARAZIONE UPS A SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE D’EMERGENZA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZL S.R.L. DI COLOMBARE DI SIRMIONE (BS) - CIG: ZD82CAFA47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6094"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITA, A MEZZO MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6095"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TERMOMETRI AD INFRAROSSI PER LA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z352CA0072</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6096"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI DEL “BUONO SPESA – EMERGENZA CODIV-19 (OCDPC N. 658 DEL 29.03.2020)” PRIMA SCADENZA ORE 12.00 DELL’8 APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6097"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO BOX RESTITUZUONE LIBRI E DVD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6098"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA CORONA DI ALLORO PER LA CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE. CIG: Z3F2CAE2B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6099"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI VIABILITA’ – NUOVA ROTATORIA INCROCIO VIA PORTA LAGO”,.  APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE DELLE OPERE. CUP J21B17000130004. CIG MASTER: 7767943559. CIG DERIVATO: 78025102F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6100"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE COMUNALI  ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO IMPEGNO DI 01/01/2020 – 31/05/2020  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GLOBAL POWER SPA - CIG 622385037F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6101"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI NASTRO SEGNALETICO PER LA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA CIG:ZF22CA0067</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6102"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE  A SOGGETTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6103"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI ANIMALI RINVENUTI MORTI SUL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2020. CIG ZAC2CAA3E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6104"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA STESURA DEL CERTIFICATO ENERGETICO PER UN IMMOBILE COMUNALE - CIG ZD42CA3EE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6105"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA – EMERGENZA CODIV-19 (OCDPC N. 658 DEL 29.03.2020) – RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6106"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA N. 658 DEL 29.03.2020 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO CARTE PREPAGATE DALL'ESERCIZIO COMMERCIALE MD SPA (CIG: ZF52CAA00C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6107"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO D'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN TERRENO CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE DENOMINATO "LOTTO N. 18" SITO IN VIA ALDO ROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6108"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANE PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GRIDONIA GONAZGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6109"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ORDANINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6110"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO D'ASTA PER LA VENDITA DI UN TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO LOTTO N. 17 SITO IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - VIA GALVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6111"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO D'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO "LOTTO N. 15" SITO IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - VIA EINSTEIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6112"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA INNESTO DI VIA DANILO GUIDETTI IN VIA LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6113"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA N. 658 DEL 29.03.2020 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE CONAD PER  BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6114"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GRIDONIA GONZAGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6115"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MONTEVERDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6116"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021, ESERCIZIO 2020  (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6117"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI ALL’INIZIATIVA “BUONI SPESA” PER L’ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITA’ A FAVORE DI SOGGETTI E NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6118"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA LEONARDO DA VINCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6119"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIALE BOSCHETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6120"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6121"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ASCOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6122"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CICALAIO E VIA CURIEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6123"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NELLE VIE CHIASSI, GUARDI, DE GASPERI, GRAMSCI, ALIGHIERI E DON BARZIZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6124"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI. AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6125"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE INPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6126"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA TOSCANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6127"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEPOSITATI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO LUSETTI SU AREA IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 7 MAPPALE 981</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6128"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON VIDIEMME SOC. COOP. PER PUBBLICAZIONE   AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DENOMINATA PIROSSINA  - CIG: Z992C9DE9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6129"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). IMPEGNO ANNO 2020 -  CIG 528149076B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6130"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CARPENEDOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6131"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DELLE CAVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6132"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DEI LOCALI SITI NELL’IMMOBILE COMUNALE DI VIA MARTA TANA 7 PER LA DURATA DI ANNI SEI ALLA DITTA MARTANA SNC DI MARMORIO FABIO ED ELENA GIRELLI – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6133"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PICK UP LIGHT E POSTA EASY BASIC ALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE DI ROMA. CIG Z912C9BA23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6134"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIALE BOSCHETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6135"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA NR. 224 DEL 26.11.2020 PER LA POSA DI UN DISSUASORE DI VELOCITÀ I NVIA LEONCAVALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6136"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI ALL’INIZIATIVA “BUONI SPESA” PER L’ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITA’ A FAVORE DI SOGGETTI E NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6137"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COPERTURA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “DON MILANI”.  CUP:J29E19000300005. CIG MASTER: 8007665633. CIG DERIVATO: 8022786472. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE DELLE OPERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6138"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI DUE DISSUASORI DI VELOCITÀ IN VIA FOSSADONE, PROSSIMITÀ DI VIA MAESTRI DEL LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6139"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BARZIZZA INTERSEZIONE CON VIA NAPOLEONE BONAPARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6140"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALI PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) – ADEGUAMENTO CONTRATTUALE E SECONDO IMPEGNO DI SPESA OPERATORI ECONOMICI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6141"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MANZONI E VIA SINIGAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6142"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DESENZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6143"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO  GREEN PARK  GRUPPO MANTOVA SALUS GESTITO DA ESTIA SRL DI MANTOVA-  UTENTE  RSA29. CAMBIO STRUTTURA. ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6144"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA COLLEGATO AL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI ED ANTINTRUSIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE PERIODO 01/04/2020 –30/06/2020–IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A. DI REGGIO EMILIA. CODICE CIG: ZBB2C945FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6145"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6146"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CARPENEDOLO E VIA CURIEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6147"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO: 31.03.2020 – 31.03.2021 RELATIVAMENTE A POLIZZA STIPULATA CON ALLIANZ N.527569475 AUTOFLOTTE RCA (CIG 6841778DCD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6148"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MASCHERINE CHIRURGICHE 3 STRATI PRESSO LA DITTA ITALWEAR’S SRL DI CASTEL GOFFREDO. CIG: ZD92C931A6-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6149"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO EFFETTUATO E RELATIVA APERTURA DI VIA ISTRIA-DALMAZIA E POLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6150"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTORINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6151"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’AMPLIAMENTO STABILE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA (158/UC/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6152"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI, IDRANTI, PORTE REI E USCITE D’EMERGENZA INSTALLATI C/O GLI STABILI DI  PROPRIETA’ PERIODO AGOSTO 2017 - FEBBRAIO 2020 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZE71FA4D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6153"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MOSCATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6154"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA AGRICOLA BOTTURI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6155"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E PLOTTER.  DITTA LYRECO ITALIA SRL DI MILANO. CIG  ZAE2C92805.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6156"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO “SAN PIETRO”. NUOVO CAMPO DI CALCIO SINTETICO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP J25B17000070004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6157"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SAN PIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6158"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VARIE VIE DEL CENTRO ABITATO E FRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6159"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE COPERTURA PALESTRA LOCALITA’ BELVEDERE DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP:  J22J19001050004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6160"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN FRAZIONE GOZZOLINA A CASTIGLIONE D/S. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP: J22J19001060004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6161"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DELLA CAVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6162"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DANILO GUIDETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6163"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO PASTORE – BIBLIOTECA COMUNALE - LAVORI DI COPERTURA ANTISISMICA CORPO CENTRALE. RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO. OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (ART. 3, D.P.R. 380/2001). LAVORI SUPPLEMENTARI COPERTURA ANTISISMICA ALA OVEST.  APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE DELLE OPERE E COLLAUDO STATICO. CUP J22C16000070006. CIG 7990653F71.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6164"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA (183/UC/2019), EX ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6165"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SINIGAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6166"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CROCE ROSSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6167"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021, ESERCIZIO 2020  (ARTICOLO 175, COMMA 5 - QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6168"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021. VARIAIZONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA B), E DEL PUNTO 9.1 DEL PRINCIPIO CONTABILE 4/2,MEDIANTE REIMPUTAZIONE PARZIALE DI RESIDUI E CORRELATA COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6169"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA I° MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6170"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCHEGGIO VIA GARIBALDI, ADIACENTE L'OSPEDALE SAN PELLEGRINO, USUFRUIBILE IN MODO GRATUITO NEI GIORNI DI SABATO E DOMENICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6171"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE E LA CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE DI UTENTI DISABILI GRAVI PER UN PERIODO DI ANNI TRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6172"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO  STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6173"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTORINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6174"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA UGO DALL0'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6175"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>:INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE 50/2018. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6176"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA ACCOGLIENZA DEL CITTADINO COD. 27/20 FINO AL 31/7/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6177"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA BOTTEGHINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6178"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPOSIZIONAMENTO DI DUE DISSUASORI DI VELOCITÀ IN VIA FENILAZZO E FONTANONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6179"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A BENEFICIO DI MINORI  - VOUCHER N.11/2020 E N.12/2020 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6180"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE NOTIFICHE TRIBUTARIE, RITIRO ATTI CORRISPONDENZA. DITTA POSTE ITALIANE DI ROMA. CIG Z0A25F7DC9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6181"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DANILO GUIDETTI E VIA LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6182"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTORINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6183"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI FASCE PROTETTIVE IN MICROFIBRA PRESSO LA DITTA CALZIFICIO DUE C DI CAZZOLA VIRGILIO E C. SNC DI CASTEL GOFFREDO. CIG: Z832C87AA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6184"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE STRAORDINARIA. DITTA SERVIZI  INFORMATICI SRL DI CERLONGO DI GOITO. CIG. ZB82C83694.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6185"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI UN DISSUASORE DI VELOCITÀ IN VIA DEI MANDORLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6186"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA GONZAGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6187"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO  RSA BEATA PAOLA DI VOLTA MANTOVANA -  UTENTE  RSA23. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6188"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROROGA MESI TRE DELLA VIGENTE CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE UNA CASA PER TUTTI  PER LA GESTIONE DELL’APPARTAMENTO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI  VIA MARTA TANA N.3/B INT. 3 – PIANO SECONDO PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE BENEFICIARI SPRAR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6189"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NELLE VIE LEONARDO DA VINCI E F.LLI LODRINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6190"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NELLE VIE FENILAZZO, FONTANONE E MONTEROSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6191"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I. ZANETTI E A. COMINELLI PER  L’ORGANIZZAZIONE  DEL PROGETTO “LA COMPAGNIA DEL CAFFE’”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6192"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO COMPARATIVO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 56, COMMA TERZO, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 3.7.2017, RISERVATO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE DI UTENTI DISABILI GRAVI PER UN PERIODO DI ANNI TRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6193"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NELLE VIE FENILAZZO, FONTANONE E MONTEROSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6194"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI DUE DIISUASORI DI VELOCITÀ IN VIA CARPENEDOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6195"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PRIMO AVVISO PUBBLICO – ANNO 2020 - PER L’ASSEGNAZIONE DI UNITÀ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DISPONIBILI NELL’AMBITO TERRITORIALE DI GUIDIZZOLO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 176/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6196"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO FUNEBRE URGENTE CITTADINO RESIDENTE  (RD25). CIG ZFA2C74972.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6197"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SAN PIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6198"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ISABELLA D'ESTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6199"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE ATR 34 – INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE OPERE DI URBANIZZAZIONE – CIG Z252C6E3EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6200"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI X-DPO, X-GDPR E X-DESK, ALLA DITTA BOXXAPPS SRL DI MESTRE AI FINI DELLA GESTIONE DELLA PRIVACY E DELLE MISURE DI SICUREZZA INFORMATICHE IN OTTEMPERANZA AL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679, ANNO 2020. CIG ZD72C3FAB1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6201"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI (VICOLO CHE INTERSECA VIALE MAIFRENI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6202"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MOSCATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6203"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE N. 186/14 FINO AL 30/6/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6204"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITI DA MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6205"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ROVERSINO PER ALLACCIO FOGNARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  3/3/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ROVERSINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE  DI UN DISSUASORE DI VELOCITÀ IN VIA F.LLI LODRINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI CUI ALL’ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/1998 PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ DI UNA PORZIONE DI AREA RICOMPRESA NEL P.E.E.P. GIÀ CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE ED ELIMINAZIONE DEI RELATIVI VINCOLI DI NEGOZIABILITÀ – AREA 26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER L'ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CERATELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ROVERSINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI E SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE ANNO 2020 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA REDINI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG: Z872C48BCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI GEL MANI IGIENIZZANTE PRESSO LA FARMACIA GIOVANNOLI STEFANO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG: Z4B2C4FE0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ODINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ROVERSINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA TEATRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DI NIDI DI PROCESSIONARIA SU ALBERATURE PRESENTI PRESSO IL CORTILE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI. CIG ZD02C49D86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA LIBERA UNIVERSITÀ DELL’AUTOBIOGRAFIA DI ANGHIARI (L.U.A.) - PERIODO 2020-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NELLE VIE: SAN PIETRO, DELLE CAVE, BRUNELLESCHI, PALLADIO, L. DA VINCI, LODRINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA VALLE SCURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA INTERNA FINALIZZATA AL RICONOSCIMENTO DI UNA PROGRESSIONE VERTICALE IN CATEGORIA C. ATTRIBUZIONE E DECORRENZA DELLA PROGRESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA SELEZIONE DI DUE ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI. CONCLUSIONE PROCEDIMENTO PER ASSENZA DI CANDIDATI IDOEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SAN VILETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NELLE VIE ADAMELLO, MICHELANGELO, LEONCAVALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI CUI ALL’ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/1998 PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ DI UNA PORZIONE DI AREA RICOMPRESA NEL P.E.E.P. GIÀ CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE ED ELIMINAZIONE DEI RELATIVI VINCOLI DI NEGOZIABILITÀ (AREA 21B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI COMUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ROVERSINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA FERMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA INTERNA PER PROGRESSIONE VERTICALE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E NOMINA DEL VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI CINQUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO E DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PADRE COSTANZO BESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PRIMO AVVISO PUBBLICO – ANNO 2020 - PER L’ASSEGNAZIONE DI UNITÀ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DISPONIBILI NELL’AMBITO TERRITORIALE DI GUIDIZZOLO E CONTESTUALE REVOCA AVVISO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 143_2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6233"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ANTICIPAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PRETORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6235"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA’. SECONDA EROGAZIONE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MASCHERINE A CONCHIGLIA FFP3 C/VALVOLA PRESSO LA DITTA A TUTTA RAFFICA DI MONTICHIARI -E  DI GEL MANI DISINFETTANTE E DI COLONNINE EROGATRICI PRESSO LA COOPERATIVA SANTA LUCIA DI ASOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA TEATRO SOCIALE. PROROGA TECNICA AL 30/04/2020 ALLA C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA DI MANTOVA. CIG: Z622B44797.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA 4 NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI VARI E CUSTODIA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO PALAZZO PASTORE. PROROGA TECNICA AL 30/04/2020 ALLA SANTA LUCIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ ONLUS DI ASOLA (MN).  CIG: 756162525A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DEL GENERATORE DI CORRENTE IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARINI GARDEN SERVICE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  CIG ZC02C26185</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MOSCATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO IN VIA GARIBALDI - ADIACENTE L'OSPEDALE SAN PELLEGRINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 PER UTENTE RSA30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. AGGIORNAMENTO ELENCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BARCHE DI SOLFERINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI PLESSI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 29 MARZO 2020. CIG ZC02C2CB69.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA FICHETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA VALLE SCURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO TABELLONI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020. DITTA EDI GROUP DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG Z642C16541.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI UN DISSUASORE DI VELOCITÀ IN VIA CALLISTO PIAZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO  ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALFA OMEGA DI CURATONE (MN)- UTENTE RD25. IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO/MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020. DITTA MYO SPA  DI POGGIO TORRIANA (RN). CIG Z2E2C09687.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DI GUIDIZZOLO - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" PER L'ATTUAZIONE DEL S.I.A. DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO N. 3/2016 A VALERE SUL FSE 2014-2020 (CUP J39J17000040007) – CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-LOM_45 - ATTESTAZIONE PERTINENZA SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MARCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE TASSE DI PROPRIETA’ (BOLLI) DEI MEZZI COMUNALI PER L’ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NELLE VIE: LEONCAVALLO, DELL'IMPRESA, FOSSADONE,MATTEI, GALVANI E MEUCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE E ROTTAMAZIONE MEZZI APPARTENENTI AL PATRIMONIO MOBILE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MOSCATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PAGAMENTO IN FORMA CUMULATIVA DELLA TASSA AUTO, EX ART. 48 DA COMMI 5 BIS A 5 TER1 DELLA LEGGE REGIONALE 10/2003. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL’AGENZIA C.P. AUTO DI BERTULLI E ROSETTI &amp; C. SAS DI BRESCIA. CIG: Z742C1C1CF  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI E VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – CICLABILI – MARCIAPIEDI. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE DELLE OPERE PRINCIPALI (C.U.P J27H18000660004. CIG MASTER: 7867192437. CIG DERIVATO: 78961583B7) E DEI LAVORI SUPPLEMENTARI (C.U.P J27H18000660004 CIG: 8022081EA6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PAIASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA CHE COLLEGA VIA DOTTORINA A VIA PAIASSI, ANTISTANTE L'ORATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI – TASSI SUI RIFIUTI – RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CERIANO LAGHETTO (MB) PER ERRATO VERSAMENTO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALERELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BRUNELLESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APRROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ISTANZA DI RIMBORSO IMU ANNI DAL 2014 AL 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER RIPARAZIONE CALDAIA PRESSO L'APPARTAMENTO COMUNALE SITO IN VIA I MAGGIO – IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CALORCLIMA SRL DI GOITO CIG: ZBB2C18587</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ALLA VIABILITA' DELLE AREE ADIACENTI I PLESSI SCOLASTICI DI "GOZZOLINA E BELVEDERE" DURANTE L'ANNO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ALLA SIG.RA PAPA DANIELA A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 9348/2007 RELATIVO AI  LOCALI SITI IN VIA MARTA TANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PARCHEGGIO ANTISTANTE LA SCUOLA PRIMARIA SAN PIETRO DURANTE GLI ORARI DI INGRESSO ED USCITA ALUNNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTORINA (PARCHEGGIO SALA POLIVALENTE) PER MANIFESTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI CUI ALL’ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/1998 PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ DI UNA PORZIONE DI AREA RICOMPRESA NEL P.E.E.P. GIÀ CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE ED ELIMINAZIONE DEI RELATIVI VINCOLI DI NEGOZIABILITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITÀ ROTONDA VIA LONATO, INTERSEZIONE CON VIA BOTTEGHINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO TELEMACO DI INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI - ANNO 2020 - CIG. ZB42BE103D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CICALAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE MASTRO 4K EPOLICANTIERI 4K, ANNO 2020. DITTA 888 SOFTWARE DI ROVIGO. CIG Z282C02523</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IGIENIZZANTE PER LE MANI PER IL PERSONALE A CONTATTO CON IL PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA FARMACIA COMUNALE 2 – INDECAST SRL - CODICE CIG: ZC02C1753A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA NOBILI PASTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  14/2/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABIISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CAMPASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI PER SPESE DA EFFETTUARE TRAMITE SERVIZIO ECONOMALE NELL'ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA PER SINISTRI RISARCITI SU POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI NR. 2134_001633, A FAVORE DI UNIQA O.V. AG DI VIENNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA TEATRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA LEVADELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA MAZZINI – GNUTTI – TASSO E RIQULIFICAZIONE VIA TASSO. ACQUISIZIONE BONARIA E GRATUITA DI AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA INTERSEZIONE VIA MAZZINI – GNUTTI – TASSO E RIQUALIFICAZIONE DI VIA TASSO DALLA DITTA GOLDEN LADY S.P.A. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL NOTAIO FABRIZIO ROSSI PER LA STIPULA DELL’ATTO DI ACQUISIZIONE BONARIA DI AREE A TITOLO GRATUITO DALLA DITTA GOLDEN LADY S.P.A.– CIG: Z492C131DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO PER ASFALTATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE. ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA – WORKSHOP A CURA DI LUCIA CIPRIANI 21 FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L`EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITA` ELETTRONICHE, AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL`ECONOMIA E DELLE FINANZE IN DATA 25 MAGGIO 2016 - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020. COSTITUZONE DELL'UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA IV NOVEMBRE E VIA SAN PIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO R.G. N. 60/2020 AVANTI IL TAR DI BRESCIA - AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6297"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MESSA A NORMA IMPIANTI A GAS - VIA EUROPA 39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6298"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA O RIMOZIONE MATERIALE CONTENENTE AMIANTO SITO IN VIA ONDEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6299"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PRIMO AVVISO PUBBLICO – ANNO 2020 - PER L’ASSEGNAZIONE DI UNITÀ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DISPONIBILI NELL’AMBITO TERRITORIALE DI GUIDIZZOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6300"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6301"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI MOBILITA’ CON IL COMUNE DI BRESCIA AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 2, DEL D.LGS. 165/2001 PER IL TRASFERIMENTO PRESSO QUESTO ENTE DEL SIG. LUCA SANTOLAMAZZA. ASSUNZIONE CON DECORRENZA DAL 17/02/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6302"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO E DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6303"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA PRETORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6304"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA’. PRIMA EROGAZIONE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6305"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INAGIBILITA' IMMOBILE SITO IN VIA ASCOLI N. 14B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6306"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA AL DETTAGLIO PER L’ANNO 2020 DI VERNICI ED AFFINI - MATERIALE EDILE - ELETTRICO E  TERMOIDRAULICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6307"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA MONTEVERDI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6308"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA IMMEDIATA ATTIVITÀ DI COMMERCIO DI VICINATO ESERCITATA PRESSO IL CENTRO COMMERCIALE BENACO - VIA MAZZINI N. 109 INT. 5. DITTA XUANHUANG GROUP SRL CON SEDE IN SENAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6309"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA AL DETTAGLIO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA FERRAMENTA CIMA S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z592C04EC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6310"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI – OPERE DA MECCANICO PER L’ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA AUTOFFICINA TEAM BESCHI DI BESCHI NICOLA CIG: ZC42B669A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6311"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHISURA DI VIA GRIDONIA GONZAGA PER LAVORI DI FRESATURA ED ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6312"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA GRIDONIA GONZAGA PER LAVORI DI FRESATURA ED ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6313"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DELL’IMMOBILE COMUNALE SITO ALL’INTERNO DEL PARCO COMUNALE “PASTORE” E CONTESTUALE CUSTODIA, APERTURA E CHIUSURA DEI PARCHI COMUNALI “PASTORE” ED “EX-DESENZANI” PER LA DURATA DI ANNI SEI ALLA DITTA SOLE SERENO  COOPERATIVA SOCIALE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6314"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VICOLO BERTONFI PER LAVORI DI FRESATURA ED ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6315"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE. ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA - INCONTRO CON LA SCRITTRICE LAURA BONALUMI DEL 18 FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6316"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA C. BATTISTI PER LAVORI DI FRESATURA ED ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6317"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPOLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA FOSSADONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6318"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA DELL'INDUSTRIA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6319"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. AGGIORNAMENTO ELENCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6320"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA 942 DEL 28/10/2019 OGGETTO: "ORGANIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2019/2020. IMPEGNI DI SPESA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6321"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTIUIRE NELLE VIE CICALAIO, LEVADELLO. FOSSADONE, GALVANI, DELL'INDUSTRIA E CASINA, PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6322"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA DELL'ARTIGIANATO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6323"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI DISSUASORE DI VELOCITÀ IN V.LE BOSCHETTI, 22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6324"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RECUPERO BERTASETTI – INDIVIDUAZIONE MAPPALI OGGETTO DI CONVENZIONE E DI ACQUSIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6325"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTRINA (PARCHEGGIO SALA POLIVALENTE) PER MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6326"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO “VOLO TRA LE RIGHE. IL CONCORSO CHE PREMIA I GIOVANI LETTORI E LE GIOVANI LETTRICI” - VII EDIZIONE ANNO 2019-2020 SPONSORIZZAZIONI E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6327"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA S. LUIGI PER MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6328"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA DEGLI ARTISTI CASTIGLIONESI PER MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6329"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA E FORNITURA DI INFISSI ED INFERRIATE PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE IN VIA KENNEDY. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA GOCCIA TINTEGGIATURE DI CARPENEDOLO CIG:Z1D28FA79D E ALLA DITTA B.F.M. SERVICE S.N.C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CIG:ZB72BFA7F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6330"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA DALLO' PER MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6331"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ALBO AVVOCATI ESTERNI A CUI CONFERIRE GLI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE, CONSULENZA E SVOLGIMENTO DEL PATROCINIO IN GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6332"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA  CHIUSURA DI VIA FICHETTO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6333"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA L. DA VINCI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6334"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DI UN'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA ALL'INTERNO DEL PARCO DESENZANI PER L'INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO DESTINATO ALL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6335"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZ TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA CASINO PERNESTANO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6336"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PER L’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELL’ARCHIVIO DI PALAZZO GONZAGA. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE DELLE OPERE. CUP J21B17000010004. CIG: 775095633C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6337"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER IL TRIENNIO 2020/2022. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, AL DOTT. FLAVIO BONDI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CIG: Z5C2BE4BDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6338"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VICOLO FERRETTI PER SOSTA MEZZO D'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6339"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DI UN'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA BOTTEGHINO CON SOPRASTANTE CHIOSCO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA DI FIORI ED ARTICOLI CIMITERIALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6340"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE COMUNALI PER LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6341"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6342"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE NUOVA PROCEDURA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE DI UN'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA ALL'INTERNO DELL'AREA VERDE DI VIA VALLE SCURA IN LOCALITÀ GROLE PER L'INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO BAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6343"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA PARZIALE DI VIA BENEDETTO CROCE ALTEZZA CIVICO 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6344"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE A (182/UC/2019), TRAMITE GRADUATORIA, DELL’ALLOGGIO SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO (SAP) A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE COD. 1483.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6345"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA REMUNERAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE. ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6346"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INAGIBILITA' FABBRICATO CIVILE SITO IN VIA MANTEGNA N. 3 A CAUSA DISTACCO INTONACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6347"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO  RSA BEATA PAOLA DI VOLTA MANTOVANA -  UTENTE  RSA23. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6348"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA FICHETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6349"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO DI MARCIA DA ISTITUIRE IN VIA CHIASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6350"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI UNA CONFERENZA IN OCCASIONE DEL GIORNO DEL RICORDO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6351"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA PETRARCA PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6352"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARDA CHIESE CONSORZIO DI BONIFICA. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI BONIFICA E CONTRIBUTO DI IRRIGAZIONE FONDI DI PROPRIETA’ COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6353"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA CON AMBULANZA E SQUADRE A PIEDI  E DI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO IN OCCASIONE DEL GRAN CARNEVALE CASTIGLIONESE  DEL 16.02.2020 (IN CASO DI MALTEMPO 23.02.2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6354"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALERELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA PAIASSI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6355"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER BAMBINI, RAGAZZI E GIOVANI ADULTI LEGATA AD ATTIVITA DI PROMOZIONE SVOLTA DALLA BIBLIOTECA EDUCATIVA DI PALAZZO PASTORE. ANNI 2020-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6356"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA FICHETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6357"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA CURIEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6358"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI D’AUTORE E DIRITTI SANITARI SCIA PER SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI PER MANIFESTAZIONI  ED EVENTI DI PROMOZIONE  TURISTICA E SPORTIVI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6359"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA FOSSADONE E VIA MAESTRI DEL LAVORO PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6360"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SUI PERIODICI LOCALI DELLA  COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6361"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AI LAVORI IN VIA MARTA TANA NR.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6362"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DI SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA VALLE SCURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6363"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALI PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ENTI  ACCREDITATI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6364"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6365"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA ACCREDITATA FIORDALISO COOP. SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – PRIMO IMPEGNO DI SPESA 2020 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI, DISABILI, ADULTI IN DIFFICOLTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6366"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CHIASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6367"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALI PER ACQUISTO PRESTAZIONI EDUCATIVE DOMICILIARI PER MINORI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVE  ACCREDITATE  ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6368"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA FICHETTO PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6369"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE INPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLO SPORTELLO APPALTI A.C.B. SERVIZI S.R.L. DI BRESCIA PER L’ANNO 2020. CIG: Z532BC189B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6370"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE N. 104/18 FINO AL 31/3/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6371"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA EINSTEIN PER LAVORI DI FRESATURA ED ASFALTATURA PER RIPRISTINO TAGLIO STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6372"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SPOSTAMENTO CIPPO DI CONFINE CIG ZDA2BB11F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6373"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA OSPEDALE VALLE OSCURA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6374"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA CASINO PERNESTANO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6375"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6376"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA EINSTEIN PER FRESATURA ED  ASFALTATURA A RIPRISTINO DI TAGLIO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6377"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI  TRE  DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI FORMAZIONE  SU “IL DPCM SULLE ASSUNZIONI E LE ALTRE NOVITA’ SUL PERSONALE”. CIG ZA52BB9AA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6378"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA VI VIA CASINO PERNESTANO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6379"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE– TRIENNIO 2020/2022 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA SAFETY PARTNER SRL DI SESTO SAN GIOVANNI  CIG: ZE92BA4818</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6380"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PER L'ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6381"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIPRISTINO TAGLI STRADA E REALIZZAZIONE TAPPETINO DI USURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6382"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMESSA IN PRISTINO EDIFICIO RURALE DEMOLITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6383"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE COMBINATORE TELEFONICO RELATIVO ALL'IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA CESARE BATTISTI, 29/G. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A CIG: Z6D2BCB2AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6384"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA CAMPAGNOLA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6385"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRUTTURE ACCREDITATE SERVIZI PER DISABILI AMBITO TERRITORIALE DI GUIDIZZOLO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2020  PER TRASPORTO UTENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6386"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI FREQUENZA PRESSO CSE “IL DONO” GESTITO DALLA COOP. SOC. ONLUS “UN DONO NUOVO” DI PIUBEGA DELL’UTENTE RD23 . ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6387"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTTIUIRE IN VIA PETRECINO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6388"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN UN TRATTO DI VIA FICHETTO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6389"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PRESSO COMUNITA’ PER MINORI  (M33). PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6390"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA DI BESSIMO ONLUS – CONCESIO (BS). IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER MINORE  (M42). PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6391"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA BERTASETTI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6392"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA BERTASETTI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6393"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER MINORE (M23). PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6394"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA QUERCIA SOC. COOP. BERZO INFERIORE – COMUNITA’ EDUCATIVA LA NOTTOLA. IMPEGNO DI SPESA PER MINORE M47- PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6395"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE REALTIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA BARCHE DI SOLFERINO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6396"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DI LAVORI IN CORSO DA ISTITUIRE IN VIA BARCHE DI SOLFERINO IN ATTESA DI REALIZZAZIONE TAPPETINO ASFALTO D'USURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6397"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DI UN RESIDENTE (M25)  PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6398"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE 50/2018. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6399"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN UN TRATTO DI VIA CHIASSI PER SOSTA PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6400"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA BOTTEGHINO PER LAVORI DI FRESATURA ED ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6401"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER UN MINORE (M37). PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6402"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2019/2020. DETERMINAZIONE CONTRIBUTO DA EROGARE ALLE LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE I RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6403"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN UN TRATTO DI VIA CHIASSI PER SOSTA PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6404"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA BOTTEGHINO PER LAVORI DI FRESATURA ED ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6405"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORE RESIDENTE (M4). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6406"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE RESIDENTE (M45). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6407"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CARPENEDOLO PER LAVORI TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6408"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NELLE VIE OSPEDALE VALLE OSCURA E VALLE SCURA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6409"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE (M46). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6410"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE (M44). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6411"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RALATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA CALLISTO PIAZZA PER LAVORI DI FRESATURA ED ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6412"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA CAMPASSO PER SOSTA AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6413"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTI (M12-M13). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6414"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI DUE MINORI (M28-M29). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6415"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA S. LUIGI IN OCCASIONE DEL MERCATO CONTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6416"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DA ISTITUIRE IN BIA BATTISTI E SINIGAGLIA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6417"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTE (M7-E M7A) EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6418"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE RESIDENTE (M43). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6419"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA OSPEDALE VALLE OSCURA PER RIPARAZIONE URGENTE AD UN GUASTO DELLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6420"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA LONATO PER LAVORI DI FRESATURA ED ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6421"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI M49-M50. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6422"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE (M31). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6423"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA PROROGA DELLA CHIUSURA DI VIA OSPEDALE VALLE OSCURA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6424"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA TASSO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6425"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTI (M15-M16-). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6426"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFISCA IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE AD USO PRIVATO AI SENSI DELL’ ART. 101 DELLA LEGGE REGIONALE N. 6/2010 – VERBALE GDF 2020/MN107/000000020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6427"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO FAMIGLIARE (UTENTE M22) -  IMPEGNO DI SPESA PER RETTE MANTENIMENTO IN STRUTTURA . PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6428"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMME IMU AL COMUNE DI COMACCHIO (FE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6429"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA BATTISTI IN OCCASIONE DEL MERCATO CONTADINO DEL GIOVEDI'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6430"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA VALLE SCURA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6431"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMU 2014 AL COMUNE DI LONATO DEL GARDA (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6432"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (RD6) PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI CASTEL GOFFREDO. ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6433"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA PROROGA DI REGIME DI LAVORI IN CORSO ISTITUITO IN VIA BARCHE DI SOLFERINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6434"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI PER LAVORI ALLA RETE ACQUEDOTTO E FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6435"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA PER IL MANTENIMENTO DI UN DISABILE RESIDENTE (RD7) PRESSO ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR). PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6436"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ SOCIO SANITARIA ANFFAS – DON DANILO VARESCHI – SACCA DI GOITO (MN) - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA CITTADINO RESIDENTE (RD18) .PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6437"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEGLI STALLI DI SOSTA PERIMETRALI ALL'AREA PEDONALE DI PIAZZA SAN LUIGI IN OCCASIONE DEL MERCATO CONTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6438"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA DEL MERCATO CONTADINO IN PIAZZA SAN LUIGI PER LA SOLA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI NELLE GIORNATE DI GIOVEDI' 7 E 14 MAGGIO - MISURE PREVENTIVE PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA COVID - 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6439"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO COMUNITA’ ALLOGGIO DI VIALE GORIZIA DI MANTOVA DELL’UTENTE RD9. ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6440"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS “FIORDALISO” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE -  IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI. ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6441"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA DEL MERCATO DEL SABATO IN PIAZZA UGO DALLO' PER LA SOLA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI NELLE GIORNATE DI SABATO 9 E 16 MAGGIO 2020 - MISURE PREVENTIVE PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA COVID - 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6442"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA OSPEDALE VALLE OSCURA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6443"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI MANTENIMENTO DI UTENTI RESIDENTI PRESSO CENTRO DIURNO DISABILI IL MOSAICO – COOP. BUCANEVE DI CASTEL GOFFREDO. ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6444"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE – MANTOVA. IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL CDD CENTRO ACCOGLIENZA DISABILI  DI UN DISABILE RESIDENTE.(RD9) ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6445"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DICIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA BERTAS PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6446"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MESSA A NORMA - ASPORTAZIONE RIFIUTI E CHIUSURA AUTORIMESSA INTERRATA DA 72 BOX AUTO SITA IN VIA KENNEDY SNC QUARTIERE CINQUE CONTINENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6447"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE ANFFAS ONLUS DI MANTOVA - IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI. ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6448"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ SOCIO SANITARIA ANFFAS – DON DANILO VARESCHI – SACCA DI GOITO (MN) - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DI UN CITTADINO RESIDENTE (RD16). ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6449"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA EINSTEIN PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6450"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA VANTINI PER LAVORI URGENTI ALLA RETE FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6451"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA AL CSE - CDD- ANFFAS DI RIVOLTELLA DEL GARDA DI N. 2 RESIDENTI (RD21 – RD22).  ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6452"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO - IL CAMMINO SRL  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA PER L’INSERIMENTO DI UN CITTADINO RESIDENTE (RD8). PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6453"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA A NORMA E VERIFICA IMPANTI A GAS E RELATIVE CONDUTTURE CONDOMINIO DI VIA VIAVALDI N. 14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6454"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA MOSCATI E VIA PORTA LAGO PER LAVORI CONTO TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6455"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA UTENTE  (RSA21)  PRESSO RSA BEATA PAOLA DI VOLTA MANTOVANA.  PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6456"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA LEONCAVALLO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6457"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA DI DISSUASORI DI SOSTA IN VIA MARCONI, IN PROSSIMITÀ DEI CIVICI 4 E 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6458"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI CINQUE DIPENDENTI COMUNALI AD UN SEMINARIO SU "LE NOVITA' NELL'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI NEL 2020". CIG Z992BB9A5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6459"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA INTERNA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE, MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE, DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6460"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA PROROGA DEL REGIME VIABILISTICO DI LAVORI IN CORSO ISTITUITO IN VIA BARCHE DI SOLFERINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6461"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N. 56 DEL 13.03.2020 RELATIVA ALLA CHIUSURA TOTALE DI VIA OSPEDALE VALLE OSCURA E CONTESTUALE RIAPERTURA AL TRANSITO VEICOLARE IN REGIME DI LAVORI IN CORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6462"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE 2020 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI ANUTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6463"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO S.PIETRO- NUOVO CAMPO DI CALCIO SINTETICO. CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER: A)PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI ELETTRICI (CIG Z112B888A1), B) RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA E SISMICA E STUDIO INVARIANZA IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA (CIG Z752B8891C), C) PROGETTAZIONE, D.L., ASSISTENZA AL COLLAUDO E PRATICA MUTA OPERE STRUTTURALI (CIG Z062B88996), D) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CIG ZF32B889BC), E) SAGGI ARCHEOLOGICI (CIG ZAC2BA3F7F).CUP J25B17000070004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6464"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIO GERMANIA QUARTIERE CINQUE CONTINENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6465"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLLA PROROGA DI CHIUSURA DI VIA OSPEDALE VALLE OSCURA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6466"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE CONTESSA RIZZINI ONLUS - GUIDIZZOLO – IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA DELL’UTENTE RSA28. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6467"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE CONTESSA RIZZINI ONLUS - GUIDIZZOLO - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELL’UTENTE RSA24 PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6468"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTTIUIRE IN VIA OSPEDALE VALLE OSCURA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6469"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO E CONTESTUALE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DA ISTITUIRE IN VIALE BOSCHETTI N. 1 PER SOSTA PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6470"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA SAN PIETRO IL CAMMINO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO DELL’UTENTE RSA25 . PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6471"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA RSA OPERA PIA ROSCIO ONLUS DI ALBAVILLA (CO) DELL'UTENTE RSA18. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6472"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA CAMPAGNOLA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6473"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DI LAVORI IN CORSO ISTITUITO IN VIA BARCHE DI SOLFERINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6474"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO – IL CAMMINO SRL  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DELL’UTENTE RSA22. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6475"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO – IL CAMMINO SRL  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DELL’UTENTE RSA19. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6476"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFISCA IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE AD USO PRIVATO AI SENSI DELL’ ART. 101 DELLA LEGGE REGIONALE N. 6/2010 – VERBALE GDF 2019/MN107/000000061</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6477"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO FONDAZIONE CONTESSA RIZZINI – GUIDIZZOLO -  UTENTE  RSA27. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6478"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFISCA IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE AD USO PRIVATO AI SENSI DELL’ ART. 101 DELLA LEGGE REGIONALE N. 6/2010 – VERBALE GDF 2020/MN107/000000012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6479"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELL’UTENTE (RSA9) PRESSO  RSA CASA FAMIGLIA MADRE COLOMBA GABRIEL – SOLFERINO -  PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6480"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTTIUIRE IN VIA CAVOUR PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6481"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSD IL CAMMINO SAN PIETRO  – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RD4). PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6482"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA CAVOUR N. 50 PER RIPRISTINO CHIUSINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6483"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA U. DALLO' PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6484"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS “FIORDALISO” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE- CASA FIORDALISO DI MEDOLE-  IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO A FAVORE DI UN CITTADINO RESIDENTE (RD1). PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6485"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILE SITO IN PIAZZA SAN LUIGI ADIBITO AD AMBULATORIO MEDICO DOTT. FLAVIO BONDI SCADUTO IN DATA  31/12/2019. PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6486"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA PROROGRA DELLA CHIUSURA DI VIA OSPEDALE VALLE OSCURA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z7B2AFEAB6 DITTA T.E.S.I. SRL RILEVAZIONE ECONOMIA DI SPESA CON RIDUZIONE DELL’IMPEGNO 1270983/2019 E RE IMPUTAZIONE DELLA SPESA NELL’ESERCIZIO 2020 (ALLEGATO 4/2  D.LGS 118/2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZA DALLA' PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6489"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z8F2A4ED41 DITTA SODI SCIENTIFICA SRL RILEVAZIONE ECONOMIA DI SPESA CON RIDUZIONE DELL’IMPEGNO 1270694/2019 E RE IMPUTAZIONE DELLA SPESA NELL’ESERCIZIO 2020 (ALLEGATO 4/2  D.LGS 118/2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI EMERGENZA SANITARIA FINALIZZATA AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COVID-19, A PARZIALE RETTIFICA DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 42 DEL 26.02.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BARCHE DI SOLFERINO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6492"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO PER L’ANNO  2020. CONSISTENZA 1PF 1PR 3PM 8PT KM.15  PRATICA N. 97335/TAR – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6493"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DI CONFORMITA' ALLE CARATTERISTICHE, STABILITE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E NELL'OFFERTA TECNICA, DEI COMPONENTI E DELL'INTERO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA FORNITI DALLA DITTA AGGIUDICATARIA DELL'APPALTO SPECIFICO. CIG: Z4B2BA8184</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI EMERGENZA SANITARIA FINALIZZATA AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS  COVID-19, A PARZIALE RETTIFICA DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 40 IN DATA 25.02.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6495"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA COLA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6496"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO, PER L'ANNO 2020 DEL CONTRATTO PER ADESIONE PER L'AMMISSIONE ALL'UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, ALLA DITTA ICAR SRL DI REGGIO NELL'EMILIA DELLA FORNITURA DI MODULI AUTOIMBUSTANTI PER LA REDAZIONE DI VERBALI PER  VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. CIG: ZD42B97777A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI EMERGENZA SANITARIA FINALIZZATA AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA VALLE SCURA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2020 – 30 APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA VALORIZZAZIONE DEL CIPPO DI CONFINE DI PROPRIETA’ COMUALE CIG Z062BAD3E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DA ISTTIUIRE IN VIA MARCONI, TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 26 ED IL CIVICO 22, PER INSTALLAZIONE PONTAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTTIUIRE IN VIA KENNEDY PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA: NOMINA DEL NUOVO RESPONSABILE PER LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA SUL TERRITORIO COMUNALE E INDIVIDUAZIONE DI TRE  NUOVI OPERATORI A AMMESSI A INTERVENIRE SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ADOTTARE IN PIAZZALE TOZZA IN OCCASIONE DEL LUNA PARK.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILE SITO IN PIAZZA SAN LUIGI ADIBITO A FARMACIA COMUNALE -  PERIODO 1/1/2016 - 31/12/2024 - SOCIETA' INDECAST SRL.IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' SUCCESSIVE - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6508"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZ ATEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA DUNANT PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE PAGAMENTO DIRITTI D’AUTORE PER SPETTACOLI DELLA STAGIONE TEATRLE 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DA ISTITUIRE IN VIA RACCHETTA PER SOSTA AUTOCARRO ADIBITO AD ALLESTIMENTO TEATRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE N. 190/08 FINO AL 30/4/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6512"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE N. 186/14 FINO AL 29/2/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6513"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA MANTOVANA VECCHIA PER LAVORI DI SFALCIO VEGETAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6514"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RECUPERO IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DENOMINATO BERTASETTI – INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO FILE DIGITALI PGT. CIG ZE12BA17DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6515"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA A RSTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN ALCUNE VIE PER APERTURA CHIUSINI TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6516"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E VERIFICA DEL DOCUMENTATORE DI INFRAZIONI SEMAFORICHE VRS EVO INSTALLATO A CASTIGLIONE D/STIVIERE. CIG: Z462B5DEC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6517"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALERELATIVA ALAL CHIUSURA DI VIA OSPEDALE VALLE OSCURA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6518"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA IN OCCASIONE DELLA MOSTRA: FELICE BONATI “LA DONNA” CIG Z2F2B97C07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6519"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTTIUIRE IN VIA VALLE SCURA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6520"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA: FONDO MINORI DECRETATI – IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA’ DI MINORE RESIDENTE IN COMUNE DELL’AMBITO DI GUIDIZZOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6521"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA BARCHE DI SOLFERINO PER RIPRISTINO TAGLIO STRADA ED ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6522"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NEL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DEL "GRAN CARNEVALE 2020".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6523"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA ALL'INTERNO DELL'AREA VERDE DI VIA VALLE SCURA IN LOCALITÀ GROLE PER L'INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO DESTINATO ALL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6524"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA DUNANT PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6525"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTTIUIRE IN VIA VALLE SCURA PER RIPARAZIONE RETE ELETTRICA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6526"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA ALL'INTERNO DEL PARCO DESENZANI PER L'INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO DESTINATO ALL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6527"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA SANTA MARIA DELAL COSTA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6528"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE A (180/UC/2019), TRAMITE GRADUATORIA, DELL’ALLOGGIO SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO (SAP) A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE COD. 1482.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6529"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA  GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6530"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNIUCO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA PUCCINI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6531"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI PERRIPARAZIONE RETE ELETTRICA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6532"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO ABBANDONATO SU TERRITORIO COMUNALE. CIG Z4C2B891AB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6533"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI RESPONSABILITA’ GESTIONALI AL SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA ADRIANA SALINI, SINO ALLA SCADENZA DEL CORRENTE MANDATO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6534"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO AL DIPENDENTE SIG. ANTONIO CARRASSI DELL’INCARICO DI COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE SINO ALLA SCADENZA DEL CORRENTE MANDATO ELETTORALE E INDIVIDUAZIONE DEL VICE COMANDANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6535"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOIZONE FORZATA DA ISTITUIRE PRESSO IL PARCHEGGIO DELL'IMMOBILE SITUATO IN VIA RAFFAELLO 37  PER MANUTENZIONE SEGNALETICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6536"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2021. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ALLA DITTA SEPULCRA VIGILO SRL. CIG: 8131167347.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6537"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA VIVALDI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6538"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO AL DIRIGENTE ING. LEO GALLI DELL’INCARICO DI DIREZIONE DELL’UNITA’ DI STAFF “SERVIZIO PROGETTAZIONI” SINO ALLA SCADENZA DEL CORRENTE MANDATO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6539"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI ACCOGLIENZA FINO AL 29 GENNAIO 2020 DEL CITTADINO COD. 104/18. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI OSPITALITA’ CIG Z122B23DFD E  DI VITTO CIG Z7A2B23E91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6540"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA CURIEL PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6541"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL’OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2019/2020.CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL’OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6542"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ALLA DIRIGENTE ARCH. MARIA VITTORIA TISI DELL'INCARICO DI  DIREZIONE DELL’AREA TECNICA SINO ALLA SCADENZA DEL CORRENTE MANDATO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6543"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ALLA DIRIGENTE DOTT.SSA BARBARA MARANGOTTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA SINO ALLA SCADENZA DEL CORRENTE MANDATO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6544"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO I PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL’OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6545"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA SINIGAGLIA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6546"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA LEONCAVALLO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6547"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL’ART. 139, COMMA 2, DEL D.LGS. 26 AGOSTO 2016 N. 174 – CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6548"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO STRUTTURE RICETTIVE DEL TERRITORIO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO VALORE CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6549"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COPERTURA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "DON MILANI" -  IMPRESA  EDILTRE SRL. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA EMME EMME SNC DI MAGNOLINI LUIGI &amp; MEMBRINI SIMONE. CUP: J29E19000300005. CIG MASTER: 8007665633. CIG DERIVATO: 8022786472.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6550"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO AL DIPENDENTE ING. LEO GALLI DELL'INCARICO DI RESPONSABILITA’ DELL'UNITA’ DI STAFF “SERVIZIO PROGETTAZIONI” – ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6551"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA DESENZANI PER SOSTA AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6552"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE SITO ALL’INTERNO DEL PARCO COMUNALE “PASTORE” E CONTESTUALE CUSTODIA, APERTURA E CHIUSURA DEI PARCHI COMUNALI “PASTORE” ED “EX DESENZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6553"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA OSPEDALE VALLE OSCURA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6554"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO CIVICA BENEMERENZA LUIGI D'ORO - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6555"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE INNOCENTA ZANETTI E ANGELO COMINELLI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6556"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA BARCHE DI SOLFERINO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6557"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. AGGIORNAMENTO ELENCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6558"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI CINQUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6559"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL REFERENTE OPERATIVO COMUNALE (R.O.C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6560"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI PER CONSENTIRE LE OPERAZIONE DI RIMOZIONE DI UNA GRU DI CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6561"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA CRISTINA TEBALDINI DELL'INCARICO DI DIRIGENZA DELL'AREA ORGANIZZATIVA ECONOMICO-FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6562"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE  IN VIA RACCHETTA E LIMITROFE IN OCCASIONE DELL'ALLESTIMENTO PER LO SPETTACOLO DEL 28.01.2020 PRESSO IL TEATRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6563"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO AUTORIZZAZIONE ALL’AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE DELL’ASSEGNATARIO SIG. (181/UC/2019), AI SENSI DELL’ART. 18 DEL R.R. N.  4/2017 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6564"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA ASCOLI PER SOSTA AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6565"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AL QUALE CONFERIRE L’INCARICO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6566"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “F. GONZAGA” PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL’OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6567"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6568"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA BARCHE DI SOLFERINO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6569"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLA COMMISSIONE CONSILIARE URBANISTICA E DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PER LA COESIONE SOCIALE. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6570"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI, CATEGORIA GIURIDICA D, DEL CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6571"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ INDECAST S.R.L. INTERAMENTE PARTECIPATA DAL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PROPOSTA DEL COMUNE SOCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6572"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTORINA PER SOSTA AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6573"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VICOLO FERRETTI PER LAVORI C/O ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6574"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA, EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001, PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6575"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE COMPOSIZIONE GIUNTA COMUNALE. NOMINA ASSESSORE ALLA CULTURA, ALLE POLITICHE GIOVANILI E ALLA PROMOZIONE DELLE PROPOSTE TURISTICHE DEL TERRITORIO. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6576"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA OSPEDALE VALLE OSCURA PER MANUTENZIONE ALLA RETE ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6577"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA INTERNA PER PROGRESSIONE VERTICALE. PROVVEDIMENTO E PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6578"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 206/79.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6579"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINO IN DIFFICOLTÀ. DOMANDA ESAMINATA NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  9/1/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6580"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DESENZANI PER SOSTA AUTOCARRO FRONTE CIVICO N.3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6581"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6582"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000, DEL DOTT. VINCENZO COLUCCI IN QUALITA' DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6583"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA RACCHETTA E LIMITROFE PER ALLESTIMENTO TEATRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6584"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE (C.O.I.) PER PROGRAMMARE LE MISURE ORGANIZZATIVE E PREVENTIVE DA ADOTTARE IN MERITO ALL’EMERGENZA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6585"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE R ELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTORINA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6586"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO AL DIPENDENTE DOTT. VINCENZO COLUCCI DELL'INCARICO DI DIRIGENZA DELL'AREA ORGANIZZATIVA ECONOMICO-FINANZIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6587"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA CANONICA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6588"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA BARBARA MARANGOTTO DELL'INCARICO DI DIRIGENZA DELL'AREA ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6589"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIREIL 06.01.2020 IN FRAZIONE SANTA MARIA PER MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6590"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA NUOVO RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6591"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE E TARATURA DELL'AUTOVELOX ENVES EVO MVDM 1507. CIG: Z3A2B67D53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6592"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AFFRANCATURA  E SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DEGLI ATTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2019 CIG: Z5527DC5FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6593"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA IN DIRITTO DI PROPRIETA’ DI UN LOTTO DI TERRENO EDIFICABILE CON DESTINAZIONE ARTIGIANALE/INDUSTRIALE DENOMINATO LOTTO 16 SITO IN VIA DELL'IMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6594"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DEGLI STANDARD TECNICI E DELLE MODALITÀ OBBLIGATORIE DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE, PAESAGGISTICHE, STRUTTURALI ED URBANISTICHE IN FORMATO DIGITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6595"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE DELL’IMPEGNO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO AFFIDAMENTO IN ESSERE DEL SERVIZIO DI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO - CIG Z4B2AFADBB;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6596"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA COLLEGATO AL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI ED ANTINTRUSIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE - PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A. DI REGGIO EMILIA. CODICE CIG: Z082B5FF18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6597"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE A SOGGETTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6598"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO WEB-SERVICE PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI INI-PEC DELLE CAMERE DI COMMERCIO, PER LA POLIZIA LOCALE, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.CIG: ZB12554EA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6599"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COPERTURA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “DON MILANI”. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA ISOLEDIL S.R.L. - CUP:J29E19000300005. CIG MASTER: 8007665633. CIG DERIVATO: 8022786472</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6600"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNTURA E SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DELL'AUTOVELOX 104/E IN DOTAZIONE AL COMANDO DI  POLIZIA LOCALE. CIG: ZE02B54B0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6601"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO  GREEN PARK  GRUPPO MANTOVA SALUS GESTITO DA ESTIA SRL DI MANTOVA-  UTENTE  RSA29. PERIODO 01/01-30/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6602"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER MINORE (M48 8/2017). PERIODO 02/01-30/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6603"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI VARI, TEATRO SOCIALE E CUSTODIA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO PALAZZO PASTORE PER IL PERIODO DI DUE ANNI DAL 01/03/2020 AL 28/02/2022. APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6604"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO COD. 104/18. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI OSPITALITA’ CIG Z122B23DFD E  DI VITTO CIG Z7A2B23E91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6605"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GIOVANNI BIGNOTTI E FIGLI SNC DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALE CORRENTE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. CIG: Z902B54B11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6606"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL PROFESSOR GINO SALVARANI PER LA REALIZZAZIONE DEL BOZZETTO DELL’OGGETTO D’ARTE RAFFIGURANTE L’ANTICO CASTELLO DEI GONZAGA DI CASTIGLIONE E DEL COORDINAMENTO DELLE FASI DI PRODUZIONI COD. CIG.  Z102B522AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6607"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PATCH CORD PER IL SERVIZIO CED. DITTA ZL DI COLOMBARE DI SIRMIONE. CIG ZF12B51F99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6608"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN ANTICO CIPPO CONFINARIO IN MARMO DI BOTTICINO DI PROPRIETÀ PRIVATA FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DELLO STESSO AL PATRIMONIO CULTURALE DELL'ENTE. CIG Z702B4DC79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6609"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI APPROVAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ATTIVITA' CONTINUATIVA DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE ANNO 2019 ASSOCIAZIONI SOCIO CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6610"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI APPROVAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ATTIVITA' CONTINUATIVA DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6611"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE PERIL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE, ANNO 20020. DITTA DIP SRL DI CASTEGNATO. CIG Z1C2B4F5E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6612"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI. DITTA RGB COMPUTERS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG Z042B4EB7C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6613"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2019. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA’ RADIOFONICA PER IL PRESEPE VIVENTE 2019 E DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’ANIMAZIONE DEL 6 GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6614"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' ANNO 2018 - IMPEGNI DI SPESA PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRIMA E SECONDA PRIORITA' DI IMPIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6615"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DAL  01/01/2020 AL 31/12/2022 COD. CIG Z3C2B2BEF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6616"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 10 COPIE  DEL LIBRO “AL SERVIZIO DEL PRINCIPE E DELLA CHIESA. L'ESPERIENZA DI CAMILLO CATTANEO ABATE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE" – CIG Z4C2B39337</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6617"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI VARI E CUSTODIA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO PALAZZO PASTORE. PROROGA TECNICA AL 29/02/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6618"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA TEATRO SOCIALE PER IL PERIODO 01/01/2020 - 29/02/2020. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., ALLA DITTA C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA DI MANTOVA. C.I.G.: Z622B44797.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6619"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, CON DECORRENZA DALL'1/01/2020, DELL'ARCH. MARIA VITTORIA TISI IN QUALITA' DI DIRIGENTE TECNICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6620"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. TERZA  INTEGRAZIONE CONTRATTO IN ESSERE CON LA SOCIETA’ INDECAST S.R.L. PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6621"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE REGIONALI A SOSTEGNO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI IN RIFERIMENTO ALLA DGR 5644/2016. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6622"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE DI UN'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA ALL'INTERNO DELL'AREA VERDE DI VIA VALLE SCURA IN LOCALITÀ GROLE PER L'INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO DESTINATO ALL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6623"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA – FONDO MINORI DECRETATI – IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA’ DEL MINORE CODICE IDENTIFICATIVO N. 8/2017 RESIDENTE NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6624"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL IV TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA ALL'INTERNO DEL PARCO DESENZANI PER L'INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO DESTINATO ALL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6626"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFDIAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING, ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO SOFTWARE SOLO1 PER  SPORTELLO SUAP-SUE ANNO 2020. DITTA GLOBO SRL DI TREVIOLO (BG). CIG. Z702B4195C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6627"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TOTEM "ELIMINA CODE" PER SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI, ANNO 2020. DITTA TEOM SRL DI AVIGLIANA (TO). CIG ZE22B414CA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6628"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING, ASSITENZA E MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE. DITTA PROGETTI DI IMPRESA DI MODENA. CIG Z102B41122.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6629"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, ANNO 2020. DITTA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES  DI POMEZIA. CIG Z072B40CBF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6630"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E LA SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. “RUGBY CALVISANO SSD A R.L.” PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI INTERESSE PUBBLICO DENOMINATO “TERRA OVALE”. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6631"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOM. ANDREA BURATTO - AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCORPAMENTO ALLA PARTITA SPECIALE STRADE DEL CATASTO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DELLE AREE ATTUALMENTE DESTINATE AD USO STRADA COMUNALE - CIG. ZBF2B3359D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA,ANNO 2020. DITTA TIM SPA DI MILANO. CIG Z862B40AB3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6633"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL MESSO COMUNALE. DITTA UNIFORMERIA DI BRESCIA. CIG.Z072B408D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6634"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ENERGETICA - INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI STABILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI 15. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - CODICE CUP J28H18000260005. CIG MASTER: 7834394A71. CIG DERIVATO: 79727644FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6635"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, INSERITI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO. PERIODO SETTEMBRE 2019 – DICEMBRE 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6636"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COPERTURA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “DON MILANI”. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA VERAL DI VERMI ALESSIO. - CUP:J29E19000300005. CIG MASTER: 8007665633. CIG DERIVATO: 8022786472</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6637"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E SERVOSCALA INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A. DI COLOGNO MONZESE (MI). CIG:  ZF22AFDFA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6638"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA', ANNO 2020. DITTA TIM SPA DI MILANO. CIG Z7A2B37F2E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6639"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI E PORTICATI DI PIAZZA UGO DALLO’. FORNITURA E POSA IN OPERA DI  QUADRI ELETTRICI E PRESE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZL IMPIANTI S.R.L. DI SIRMIONE (BS) CUP: J24H17000840004 CIG: Z952B22482</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI CINQUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 22 AL P.E.G. 2019/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6642"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 21 AL P.E.G. 2019/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6643"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTICIPO SCADENZA COPERTURA ASSICURATIVA IN OCCASIONE DELLA MOSTRA "ENOS RIZZI: LA POESIA DEL COLORE E DELLA MATERIA. MEZZO SECOLO DI PITTURA" - CIG Z7A2A32785</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO  COMUNITA’ ALLOGGIO DI VIALE GORIZIA DI MANTOVA DELL’UTENTE RD9. ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6645"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI STADIO “UGO LUSETTI”, CAMPI SPORTIVI “MARIO CARDONE” E “VITTORIO BIGNOTTI” – PERIODO 01.08.2019 – 31.07.2024.  C.I.G: 78838853B7 -  PRESA D’ATTO DEL CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA STIPULATO FRA L’A.S.D. VIGHENZI CALCIO E FC CASTIGLIONE ASD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6646"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN' INFRASTRUTTURA DI VIRTUALIZZAZIONE E DI BACKUP .  DITTA TIER1 DI BRESCIA. CIG Z7E2B269CE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN VIDEO PROIETTORE E DI UNO SCHERMO PER UFFICIO CULTURA E BIBLIOTECA. DITTA E3 ELETTRONICA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG Z2C2B25996.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI  FREGI E STEMMI PERLA  POLIZIA LOCALE. CIG:Z632B32E77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOTIFICA VIA SMS INTEGRATO AL SOFTWARE CLAVISNG ALLA DITTA COMPERIO SRL PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTIGLIONE. CIG: ZF12B1783B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6650"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROROGA SINO AL 30/06/2020 DELLE VIGENTI CONVENZIONI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI P.C. BESCHI, BELVEDERE, ROCCIA, GOZZOLINA E F. CAGLIO CON L’ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA PALLAVOLO CASTIGLIONE E LA SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. BASKET AQUILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI IMMOBILE DI PRORPIETA’ COMUNALE SITO IN VIA BOTTEGHINO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP: J22H19000080004 CIG: ZA829CA947.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA . DITTA POSTE ITALIANE DI ROMA. CIG. Z0A25F7DC9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI  DI SPESA UTENZE COMUNALI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019. DITTA GLOBAL POWER S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6654"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISSUASORI IN GHISA DA POSIZIONARE LUNGO I PERCORSI PEDONALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PACCHIARINI S.N.C. DI PACCHIARINI ARRIGO &amp; C. DI ONORE (BG). CIG: Z842A17FB6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6655"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA: INDIVIDUAZIONE OPERATORI A AMMESSI A INTERVENIRE SUL TERRITORIO COMUNALE ABILITATI A SEGUITO DI PARTECIPAZIONE CON ESITO FAVOREVOLE AL CORSO PROVINCIALE DEL 15/10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROROGA MESI TRE DELLA VIGENTE CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE UNA CASA PER TUTTI  PER LA GESTIONE DELL’APPARTAMENTO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI  VIA MARTA TANA N.3/B INT. 3 – PIANO SECONDO PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE BENEFICIARI SPRAR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6657"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI SOSTEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. QUINTA  EROGAZIONE  ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6658"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6659"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI BANDO AGEVOLAZIONE UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO COD. 104/18. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI OSPITALITA’ CIG Z122B23DFD E  DI VITTO CIG Z7A2B23E91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6661"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTA ANNO 2020 (CIG ZF62B1FCF6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6662"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SAN CRISTOFORO ONLUS – GRUPPO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTI SOCIALI PER IL PERIODO 1.1.2020-31.12.2022. IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). APPROVAZIONE  E LIQUIDAZIONE ISTANZE  DI RIMBORSO PRESENTATE SINO AL  5/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARI 2019 PER AVVIO AL RICICLODI RIFIUTI ASSIMILATI E PER LA CESSIONE DI ECCEDENZE ALIMENTARI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI AI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN ROUTER PER IL DOCUMENTATORE D' INFRAZIONI "VRS EVO L0" INSTALLATO A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CIG: Z452B0C38C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6667"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COMPUTER PORTATILI PER GLI UFFICI COMUNALI. DITTA C2 SRL DI CREMONA. CIG Z9C2B1A7EA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6668"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI PER L’ATTIVITA’ CONTINUATIVA DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI ALL’ALBO COMUNALE. ANNO 2019. APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6669"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II PER UTILIZZZO DEL “CENTRO POLIVALENTE” IN LOCALITÀ GOZZOLINA IN SOSTITUZIONE DELLA PALESTRA INAGIBILE DELLA SCUOLA PRIMARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6670"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PER L’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI  DELL’ARCHIVIO DI PALAZZO GONZAGA. APPROVAZIONE ELABORATI LAVORI SUPPLEMENTARI ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI BUZZONI S.R.L. CUP J21B17000010004 CIG: Z0D2B004F3 ED ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE AL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI PER. IND. CARLO SORAGNA (CIG: ZB62B17EE1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2020. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA  BOZZOLA MARCELLO E C. DI BOZZOLA GIOVANNI E BRUNO S.N.C.  -   CODICE CIG: Z462B15006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6672"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN'AREA PUBBLICA SITA IN VIA BOTTEGHINO CON SOPRASTANTE CHIOSCO PER LA VENDITA DI FIORI ED ARTICOLI CIMITERIALI - APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI GARA E RELATIVI ALLEGATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6673"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE A SOGGETTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6674"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA. II° AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DOPO DI NOI AI SENSI DGR X/6674 DEL 7.6.2017. APPROVAZIONE VOUCHER  A FAVORE UTENTE ID 17/09  E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6675"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSE IN USO ALL’ASSOCIAZIONE SAN CRISTOFORO ONLUS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6676"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMUNITA’ SOCIO SANITARIA ANFFAS – DON DANILO VARESCHI – SACCA DI GOITO (MN) PER UN CITTADINO RESIDENTE (RD16). ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6677"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RELATIVA ALL'ALIENAZIONE DI BENI OGGETTO DI CONFISCA AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6678"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER PER GLI UFFICI COMUNALI. DITTA NUVOLAPOINT DI TRASAGHIS (UDINE). CIG Z8B2B08313.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL’AMBITO DELLA  QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE SPESA TRASPORTO DISABILI ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6680"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA – MISURA REGIONALE REDDITO DI AUTONOMIA – ASSEGNAZIONE VOUCHER DI AUTONOMIA DISABILI A FAVORE DELL’UTENTE ID 1517668_01D E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO STRAORDINARIO AVANTI IL CAPO DELLO STATO R.S. 479/P. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6682"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE 2020 RELATIVI AGLI ALLOGGI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI SAP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, CALCOLATI IN CONFORMITÀ AI DETTAMI DELLA L.R. 27/2009 E S.M.I. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6683"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ PER L’ANNO 2019 AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI AI SENSI DELL’ART. 25 COMMA 3 DELLA L.R. 8/7/2016 N. 16 – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6684"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DPI PER IL PERSONALE OPERAIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA A TUTTA RAFFICA S.A.S. DI MONTICHIARI (BS) - CODICE CIG: Z9F2B05C58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6685"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO RG 10145/2011 AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO – IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI LEGALI DI FIDUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6686"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA SCUOLABUS PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CITTADINI RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6687"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA BIGLIETTERIA TEATRO SOCIALE GESTITA COL SOFTWARE EASY TICKET – CIG Z8D2B0003B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6688"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA VOUCHER SADE N.2/2019 PER L’ACQUISTO DELLE PRESTAZIONI EDUCATIVE DOMICILIARI E DISPOSTO CON LA COOPERATIVA ACCREDITATA LA SORGENTE ONLUS DI MONTICHIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6689"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON CAF TERRITORIALI PER RILASCIO BONUS ENEL, GAS E IDRICO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6690"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI BIBLIOTECARI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 CIG: Z3C2AF941E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6691"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DOTAZIONE “BANDO PER INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE - ANNO 2019” EX DGR N. XI/2065 DEL 31.7.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6692"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO AD ASPAM ASC (AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO) DELL’ATTUAZIONE DELL’OBIETTIVO “POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE” GIUSTO AVVISO PUBBLICO N.1/PAIS A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO PON INCLUSIONE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6693"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E VARIAZIONE PER L’ANNO 2020 DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP E PROTETTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6694"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI EDUCATIVE DOMICILIARI PER MINORI E ADULTI DISABILI A FAVORE DELLA COOPERATIVA ACCREDITATA FIORDALISO COOP. SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. ULTIMO BIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA: FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2018. RESTITUZIONE DI FONDI NON SPETTANTI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI AI COMUNI DELL’AMBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI TARATURA DELL'AUTOVELOX 104/E IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. CIG: Z7B2AFEAB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6697"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO D SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RILASCIO CERTIFICAZIONI DELL'AUTOVELOX 104/E IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. CIG: Z8F2A4ED41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6698"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI SOSTEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. QUARTA  EROGAZIONE  ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6699"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LAPIDI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE – ANNO 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARMI GHIRARDI S.R.L. RIDUZIONE IMPEGNO PER OTTIMIZZAZIONE OPERAZIONI. CIG: Z252ABF63D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL 1^ SEMESTRE 2020 DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6701"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALI PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD). QUARTO IMPEGNO DI SPESA ENTI  ACCREDITATI ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6702"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2021. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6703"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2019. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO – CIG Z4B2AFADBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6704"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2019. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI  DI NOLEGGIO GAZEBO E TAVOLI PER MERCATINO DI NATALE E DI  SERVICE AUDIO LUCI PER GLI EVENTI NATALIZI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6705"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MONITOR PER PERSONAL COMPUTER. DITTA TT TECNOSISTEMI DI PRATO. CIG ZBD2AFBDC0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6706"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO CON L’ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER LA REALIZZAZIONE  DI UN CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA NELL’AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA ANCI-ICS – INIZIATIVA 'SPORT MISSIONE COMUNE 2019'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6707"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER. DITTA ADPARTNERS SRL DI CHIOGGIA. CIG Z3C2AF0BD5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6708"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA SEZIONE DIANA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA PER LE ATTIVITA' RELATIVE AL PIANO PROVINCIALE DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA DELLA PROVINCIA DI MANTOVA SVOLTE NEGLI ANNI 2017 E 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6709"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO COPERTURA IMMOBILE IN VIA MAESTRI DEL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA GONZATO COPERTURE DI DESENZANO DEL GARDA. CUP: J25G19000200004  CIG: Z202AD1817</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6710"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUTOVETTURA FIAT 500L PER SETTORE SERVIZI SOCIALI. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DEL SISTEMA INFORMATICO DELLA REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA TEAM BESCHI AUTO SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).CIG: ZD52AF13BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6711"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE PAGAMENTO DIRITTI D’AUTORE PER SPETTACOLI ANNO 2019. INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6712"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE PAGAMENTO DIRITTI D’AUTORE PER MANIFESTAZIONI  ED EVENTI DI PROMOZIONE  TURISTICA ANNO 2019. INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6713"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ STRADALE E DI ACCESSO DI ALCUNE AREE DI PARCHEGGIO COMUNALI. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE DELLE OPERE . C.U.P J27H19001300004. C.I.G.: ZEE2936BA5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 9107/03  -IMPIANTO CODICE 6873 - CON TELECOM SPA ORA INWIT SPA PER LOCAZIONE AREA PRESSO CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO (AREA N.4) PER RADIO BASE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE RINNOVATO SINO AL 09/11/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA’ 10/11/2019 – 9/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6715"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PRESSO COMUNITA’ PER MINORI  (M33). PERIODO 01/12-31/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6716"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA'. DITTA TIM  SPA DI MILANO. CIG Z0C28C5898.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6717"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO A TEMPO DETERMINATO E PIENO.  APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6718"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI RISTRUTTURAZIONE COPERTURA PALESTRA LOCALITA’ GOZZOLINA. AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA- DIREZIONE LAVORI - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE ALL’ARCH. BACCINETTI CARLO - CUP J22J19001060004. CIG Z7E2AD5B96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6719"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, TRAMITE SINTEL,A POSTE ITALIANE  DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DEGLI ATTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020 . CIG: 8122199AA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6720"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIMITERO NEOCLASSICO – INGRESSO MONUMENTALE – LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE ALL’ARCH. MIRKO BOSEGGIA. CIG : ZA82AE1C4B. CUP: J25G19000190004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI RICHIEDENTI AMMESSI E NON AMMESSI E GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA  ANNO 2020 PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6722"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE CONTROLLO MENSA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO STAMPA E IMPAGINAZIONE DI N. 500 COPIE  DELLA PUBBLICAZIONE “STORIA DELLA BIBLIOTECA A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE” CIG: ZF82A7D065</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6724"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO “SAN PIETRO” NUOVO CAMPO DI CALCIO SINTETICO APPROVAZIONE TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO. CUP: J25B17000070004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6725"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE PICCOLA PORZIONE DI COPERTURA DELL’IMMOBILE COMUNALE DI VIA ORDANINO 9. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA IM S.A.S. DI MANENTI V &amp; C. DI LENO (BS). CODICE CIG: ZBC2ADE6DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6726"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO (OCDPC) – OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO COMANDO VV.F. – AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVO PORTONE SEZIONALE OFFICINA. CUP: J21B15000320004 CIG: Z282ADA47E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6727"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI RISTRUTTURAZIONE COPERTURA PALESTRA LOCALITA' BELVEDERE. AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE ALL’ARCH. PIACENTINI SANDRO - CUP J22J19001050004 - CIG Z392AD3E34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6728"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SERVIZIO CON ASC ASPAM PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALL’UFFICIO DI PIANO DELL’AMBITO DI GUIDIZZOLO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6729"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCE BUONI SOCIALI PREVISTI DALL’AVVISO PUBBLICO DEL PDZ PER INTERVENTI D.G.R. XI/1253 DEL 12/02/2019, MISURA B2 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA- APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE COMPETENZA 2019. IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISORSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6731"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DOTI ECONOMICHE A SOSTEGNO DEI BENEFICIARI C.S. 93/09, 23/09, 105/13 NELL'AMBITO DEL PROGETTO TUTORING SOCIALE ADULTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6732"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE COMUNALE AD UN SEMINARIO OPERATIVO SULLA TARI . CIG  Z172ADDDAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6733"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI VERIFICA E PROVA DELL'ETILOMETRO OMOLOGATO MOD. INTOXILYZER 8000 LION LAB. LTD IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE CIG: ZE72AD80B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6734"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA COMODATO GRATUITO PER ASSEGNAZIONE SPAZI ALLA COOPERATIVA SOCIALE 'FIORDALISO ONLUS' DA ADIBIRE AL PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE “LIBRERIA DI CATIA – LIBRERIA SOCIALE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6735"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, LETT. A DEL D.LGS 50/2019 DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SUI DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 (CIG: Z2F2AC63CE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6736"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  27/11/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6737"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DOTE ECONOMICA  NELL’AMBITO DEL PROGETTO “OIKOS COLTIVIAMO COMUNITÀ” FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIVERONA A FAVORE DI CITTADINI IN DIFFICOLTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMU DI COMPETENZA ERARIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI CAVI PER COLLEGAMENTO CENTRALE ALLARME INCENDIO DEL PIANO TERRA E CENTRALI DI SPEGNIMENTO SEMINTERRATO SEDE MUNICIPALE, E INSTALLAZIONE PANNELLI OTTICO ACUSTICI SUPPLEMENTARI PRESSO LA SCUOLA MATERNA RODARI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.S.B. DI BIANCHERA MARCO. CIG. ZC42AD56EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CENTRALINO TELEFONICO DEL PALAZZO MUNICIPALE DA SV8100 A SV9100. AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ALLA SOCIETA’ TELECOM ITALIA S.P.A. – CODICE CIG Z352AD3257</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2019. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO E DI ASSISTENZA CON AMBULANZA IN OCCASIONE DEL MERCATINO DI NATALE DELL’8 DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “OIKOS|COLTIVIAMO COMUNITA”  FINANZIATO SUL BANDO CARIPLO “DONIAMO ENERGIA 2018- FASE 2” – ATTIVAZIONE TIROCINI SOCIALIZZANTI A FAVORE DI CITTADINI IN DIFFICOLTA’ – TRASFERIMENTO RISORSE AD AZIENDA SPECIALE FOR.MA MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE TIROCINIO SOCIALIZZANTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “OIKOS COLTIVIAMO COMUNITÀ” FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIVERONA A FAVORE DI CITTADINO IN DIFFICOLTÀ.  TRASFERIMENTO QUOTA  AZIENDA SPECIALE FOR.MA MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE TIROCINIO SOCIALIZZANTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “OIKOS COLTIVIAMO COMUNITÀ” FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIVERONA A FAVORE DI CITTADINO IN DIFFICOLTÀ.  TRASFERIMENTO QUOTA  AZIENDA SPECIALE FOR.MA MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO A TEMPO DETERMINATO E PIENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPETENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA CONNESSIONE FTTC PER LA SEDE COMUNALE. DITTA TIM SPA DI MILANO. CIG.ZEF2ACE5FE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO L’AREA VERDE COMUNALE DI VIA DANTE ALIGHIERI. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA SARBA S.P.A. – CIG: Z3D2A1C1E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COPERTURA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “DON MILANI”. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA ZL S.R.L. - CUP:J29E19000300005. CIG MASTER: 8007665633. CIG DERIVATO: 8022786472</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM PER CONTRATTO DI SERVIZIO “SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE”  PER GLI ANNI 2019 E 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VARIE VIE E STRADE COMUNALI PER COMPLETAMENTO RETE.  AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA TEA RETELUCE S.R.L.. CIG: Z822A6DBD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 20 AL P.E.G. 2019/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE TECNICO.  APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO E DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO A TEMPO DETERMINATO E PIENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2019 PER RETTA ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE C.S. N. 186/14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DOTE ECONOMICA  NELL’AMBITO DEL PROGETTO “OIKOS COLTIVIAMO COMUNITÀ” FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIVERONA A FAVORE DI CITTADINI IN DIFFICOLTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA – PROGETTO “COLLABORAZIONE SCUOLA E SERVIZI SOCIALI” - AFFIDAMENTO INCARICHI PER ATTIVITA’ FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LAPIDI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE – ANNO 2019. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DEL SISTEMA INFORMATICO DELLA REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA MARMI GHIRARDI S.R.L. CIG: Z252ABF63D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO CENSIMENTO ISTAT 2018 PERCORSO DI  FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE MINORE SPESA VOUCHER SADE N. 5/2019 ED IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA  ACCREDITATA FIORDALISO PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA VOUCHER SOCIALE N. 15/2019 A FAVORE DI MINORE RESIDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER SOMMA A DEBITO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  A CARICO DEL  SIG.  (146UC/2019) – ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVE APPARECCHIATURE ILLUMINANTI PER IL CAMPO DI TAMBURELLO DI VIA PRIMO MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA ZL IMPIANTI S.R.L. DI SIRMIONE (BS). CIG:  Z0F2A948D8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE PER LA NUOVA RETE ANTINCENDIO IN VIA ASCOLI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AQA MANTOVA S.R.L.. CODICE CIG: ZCD2AB47E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE TASSE DI PROPRIETA’ (BOLLI) DEI MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE DA PAGARE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTELLONISTICA DA POSIZIONARE NEL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SERIPRINT CASTIGLIONESE. CIG: Z942AA521F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6766"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO D’USO GRATUITO TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E A.S.D. MTB NOVAGLI DI CASTIGLIONE D/STIVIERE PER L’UTILIZZO DEL TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA BOTTEGHINO DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI ALLENAMENTO DEI PICCOLI ATLETI DI MOUNTAIN BIKE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA’ COMUNALE. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIULI S.R.L. CODICE CIG: Z622A86A19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI NATALIZI 2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA PIEGHEVOLI  – CIG Z852AB1BFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE SISMICA COMUNALE - IMPEGNO DIS SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 19 AL P.E.G. 2019/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER L’ANNO 2019 ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA COLLINE MORENICHE DEL GARDA. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO INTEGRALE DI VENDITA IMMOBILIARE LOTTO ARTIGIANALE/INDUSTRIALE DENOMINATO LOTTO 16 SITO IN VIA DELL’IMPRESA – RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1004 DEL 13/11/2019 E CONTESTUALE RIAPPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI HP. DITTA LYRECO ITALIA SRL DI MILANO. CIG Z182AA95B0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA LOCALE ASSOCIAZIONE SAN CRISTOFORO ONLUS – GRUPPO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO INDIVIDUALE DI PERSONE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “F. GONZAGA” PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL’OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI VIABILITA’ –  NUOVA ROTATORIA INCROCIO PORTA LAGO. APPROVAZIONE ELABORATI LAVORI SUPPLEMENTARI ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SELVA MERCURIO SRL. CUP J21B17000130004. CIG 8102658CE5. ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE AL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI ING. DAVIDE ZUBBI (CIG: Z5B2AA39EF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA CIMA SRL  CIG: Z2F2AA2A27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  MESSA IN SICUREZZA DELL’APPARTAMENTO INCENDIATO NEL CANTINATO DELLA PALAZZINA “CONDOMINIO SPAGNA) SITA NEL QUARTIERE 5 CONTINENTI. AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL ALLA DITTA EDIL BERTOLETTI S.R.L. CIG: Z032AA1673</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALI PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) – TERZO IMPEGNO DI SPESA ENTI  ACCREDITATI ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI  DI SPESA UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2019.  DITTA AQA S.R.L. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA 2018 PER L’AMBITO DISTRETTUALE DI GUIDIZZOLO PREVISTI DALLA DGR N. XI/606 DEL 01/10/2018. SETTIMA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6782"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI COMUNALI ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL GOVERNO DEL TERRITORIO. CIG  Z0C2A9E4E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO ATTIVAZIONE RC PROFESSIONALE PROGETTISTA INTERNO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA “DON MILANI” (CIG 68417506B4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO INTEGRALE DI VENDITA IMMOBILIARE LOTTO RESIDENZIALE DENOMINATO LOTTO 16 SITO IN VIA ELL’IMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI  DI SPESA UTENZE TELEFONIA FISSA - ANNO 2019. DITTA TIM S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI  DI SPESA UTENZE COMUNALI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019. DITTA GLOBAL POWER S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PAGAMENTO IN FORMA CUMULATIVA DELLA TASSA AUTO, EX ART. 48 DA COMMI 5 BIS A 5 TER1 DELLA LEGGE REGIONALE 10/2003. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL’AGENZIA C.P. AUTO DI BERTULLI E ROSETTI &amp; C. SAS DI BRESCIA. CIG: Z0B2A65E9C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINI MURALI E TINTEGGIATURA INTERNA AULE SCUOLE PRIMARIE DI COMPETENZA COMUNALE. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE DELLE OPERE PRINCIPALI. (C.U.P J29E19000380004. CIG MASTER: 7979936382  - CIG DERIVATO: 7992975B9F) E SUPPLEMENTARI (CIG Z7529A6BAF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE, IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.  FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2019. AFFIDAMENTO A  MYO SPA (CIG: Z052A63E99 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 18 AL P.E.G. 2019/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL NOLEGGIO DI GAZEBO E TAVOLI IN OCCASIONE DEL MERCATINO DI NATALE  - 8 DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA I MAGGIO N. 3/7, RIFERITO AL CONSUNTIVO 2018 ED ALL’ACCONTO 2^ SEMESTRE 2019 E 1^ SEMESTRE 2020. ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DELLE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL  “CONDOMINIO COCEL” DI VIA I MAGGIO N. 3/7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 5/11/2019. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ E DECADENZA CONTRIBUTO EROGATO A BENEFICIO DEL CITTADINO COD. 186/14, CONCESSO CON DETERMINAZIONE N. 711/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA  COOPERATIVA  ACCREDITATA  FIORDALISO COOP. SOCIALE ONLUS PER PRESTAZIONI EDUCATIVE DOMICILIARI E/O TERRITORIALI PER ADULTI FRAGILI FINALIZZATO A NUOVA ATTIVAZIONE SITUAZIONE 301/07 ED INTEGRAZIONE ORE DI SERVIZIO PER SITUAZIONE 108/09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DI AREA DI PROPRIETA’ DELLA PARROCCHIA DEI SANTI NAZARIO E CELSO MARTIRI ANTISTANTE IL DUOMO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI PORTICATI DI PIAZZA UGO DALLO’. SPOSTAMENTO E SOSTITUZIONE CAVI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEARETELUCE. CUP: J24H17000840004 CIG: ZB72A921CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI DI PIAZZA DALLO'. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA ZANCA ENZO E GIANNINO S.N.C.. CUP: J24H17000840004. CIG MASTER: 794195763E. CIG DERIVATO: 79728636AE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DUE VEICOLI, ALLESTITI ED ATTREZZATI PER LA POLIZIA LOCALE, E PER LA RIMOZIONE DELLE LIVREE GRAFICHE E DEI DISPOSITIVI OTTICO LUMINOSI DA DUE VEICOLI ATTUALMENTE IN USO.AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TEAM BESCHI AUTO SRL CIG: 818421486E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI FERMATI, SEQUESTRATI O CONFISCATI - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ALLA SIG.RA (154/UC/2019) DI CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AD ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AD ASPAM – AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO – DELLA GESTIONE  DELL’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”. PERIODO 01/09/2018-31/08/2023 - ATTI NON A REP. N. 988/2018 -. REVISIONE IMPEGNI E ACCERTAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO ISEENET PER IL TRIENNIO 2020/2022 TRAMITE PORTALE SINTEL - CODICE CIG Z5D2A56BFC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E  FORMAZIONE ON SITE PROGRAMMA CONCILIA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA MAGGIOLI INFORMATICA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA. CIG Z1D276AEBE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LAGHI SICURI - ESTATE 2019" FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO - LIQUIDAZIONE COMPENSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DI UN RESIDENTE (M25) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO METIS AFRICA DI VERONA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ETNOCLINICA PER PRESA IN CARICO SITUAZIONE FAMILIARE N. 6/18, AI SENSI DELL'ART 36 CO.2 LETT A) - CIG ZD32A85F60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI COMUNALI AL POMERIGGIO DI STUDIO SU MEDICINA LEGALE, POLIZIA MORTUARIA ED ATTIVITA' FUNEBRE. CIG  ZB62A8382F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONE NUOVE CANALIZZAZIONI INTERRATE PER SPOSTAMENTO LINEE ENEL DALLE FACCIATE DEI PALAZZI DI PIAZZA UGO DALLO’. AFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EMMELLE SCAVI S.R.L. . - C.U.P. J24H17000840004 – C.I.G.: Z2C2A81107.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6810"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI PORTICATI DI PIAZZA UGO DALLÒ. ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO PER SPOSTAMENTO LINEE ELETRICHE ENEL. CUP: J24H17000840004. CIG: ZEB293D9A1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6811"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI BOCCHELLI NMONOUSO PER L'ETILOMETRO DRAEGER 7110 IN USO ALLA POLIZIA LOCALE. CIG: Z552A732BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI COMUNALI AL XVIII CONVEGNO REGIONALE DELLA LOMBARDIA SULL’ANAGRAFE. CIG  Z762A73E90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE STATICHE E DI VULNERABILITA’ SISMICA SULLA SEDE DELL’EDIFICIO DI PROPRIETA’ COMUNALE UBICATO IN VIA GROPPI E SEDE DELLA COOPERATIVA SOCIALE FIORDALISO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL PROF. ING. EZIO PILAR GIURIANI. CIG: ZAF2A752D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE  50/2018. ANNO  2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA HILTI ITALIA S.P.A.. CODICE CIG: Z852A6F912</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO PASTORE – BIBLIOTECA COMUNALE - LAVORI DI COPERTURA ANTISISMICA CORPO CENTRALE. RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO. OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (ART. 3, D.P.R. 380/2001). APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE DELLE OPERE (C.U.P J22C16000070006. CIG 73263886A2) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMME IMU A COMUNE COMPETENTE CON SCORPORO SOMME A CREDITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE TECNICO.  SOSTITUZIONE MEMBRO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE ‘DOMENICA A TEATRO – MUSICA E PROSA PER LA FAMIGLIA 2019’. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6821"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DI N. 2 SPOGLIATOI DELLO STADIO UGO LUSETTI NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. RICERCA PERDITE IMPIANTI SOTTOTRACCIA E RELATIVA ASSISTENZA EDILE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., ALLA DITTA IDROTERMICA BOLPAGNI S.R.L. (CIG:  Z362A77AC5 ) ED ALLA DITTA IM S.A.S. DI MANENTI V. &amp; C. (CIG: Z6C2A77B99). CUP: J29H19000150004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6822"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 17 AL P.E.G. 2019/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI (IITCIN17O0044)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 5 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI, CATEGORIA GIURIDICA C, DEL CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI SEI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA ED ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROROGA MESI SEI DELLA VIGENTE CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE SAN CRISTOFORO ONLUS PER IL TRASPORTO SOCIALE DI CITTADINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DEL  SERVIZIO DI SOSTITUZIONE  DISCHI  PERSONAL COMPUTER. DITTA RGB COMPUTER DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG ZB82A6E967.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTENZIAMENTO RETE VIDEOSORVEGLIANZA ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE INSTALLANDO N° 33 NUOVE TELECAMERE,  PARTE SU PALI ESISTENTI TEA RETELUCE, E PARTE REALIZZANDO N° 5 NUOVI IMPIANTI CON PLINTO, PALO E RETE DI ALIMENTAZIONE.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEA RETE LUCE S.R.L. CIG: Z6B2A6BE19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA’ COMUNALE AI SENSI DEL DPR 162 DEL 30.04.1999. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL’ORGANISMO  DI CERTIFICAZIONE NOTIFICATO TUV ITALIA S.R.L. DI MILANO. CODICE CIG: Z0B2A6AC11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNI/ACCERTAMENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTACCAMENTO COMANDO VV.F. DI MANTOVA – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO (OCDPC 171/2014) – OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO (ART. 3 D.P.R. 380/2001). APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE DELLE OPERE PRINCIPALI (C.U.P J21B15000320004. CIG 696678118E) E DEI LAVORI SUPPLEMENTARI (C.U.P J21B15000320004 CIG: ZE424372B9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI COMPONENTI DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (C.U.G.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DI UNA “CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE” PER UN DIPENDENTE DELL’ENTE. CIG Z142A544B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO ED. 8 LOTTO 1"  CIG 73905212DD CIG DERIV. ZE62A42EF6. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE TIROCINIO SOCIALIZZANTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “OIKOS COLTIVIAMO COMUNITÀ”  FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIVERONA A FAVORE DI CITTADINO IN DIFFICOLTÀ.  TRASFERIMENTO QUOTA  AZIENDA SPECIALE FOR.MA MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO,TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL, DELLA FORNITURA DI DUE VEICOLI, ALLESTITI ED ATTREZZATI, PER LA POLIZIA LOCALE E DELLA RIMOZIONE DELLE LIVREE GRAFICHE E DEI DISPOSITIVI OTTICO LUMINOSI DA DUE VEICOLI ATTUALMENTE IN USO. CIG: 818421486E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE,RILASCIO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E TRASPORTO DELL'AUTOVELOX 104/E IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. CIG: Z8F2A4ED41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALIDAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI INDAGINE AMBIENTALE PRELIMINARE PRESSO L’AREA PUBBLICA COMUNALE IN PIAZZA DELLARESISTENZA COMPRESA TRA VIALE DUNANT E VIA EUROPA AD ARPA LOMBARDIA - CIG Z392A618A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA. APPROVAZIONE “BANDO PER INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE - ANNO 2019” EX DGR N. XI/2065 DEL 31.7.2019 E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DOTE ECONOMICA  NELL’AMBITO DEL PROGETTO “OIKOS COLTIVIAMO COMUNITÀ” FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIVERONA A FAVORE DI CITTADINI IN DIFFICOLTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO DI POTENZA IN PIAZZA SAN LUIGI, S.N. – POD IT001E00079413. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GLOBAL POWER S.P.A. CIG: Z422A6162C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI N. 2 SPOGLIATOI DELLO STADIO UGO LUSETTI NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE DELLE OPERE (C.U.P J29H19000150004. CIG Z6028FC43E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2019/2020. IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO FUNEBRE URGENTE CITTADINO RESIDENTE  (166/UC) - CIG ZCB2A5ADE9 – CIG Z992A5AE29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO ALLACCIO PROVVISORIO ENERGIA ELETTRICA – PIAZZALE REPUBBLICA – GIORNI 30 – 31 OTTOBRE 2019 – EVENTO “HALLOWEEN ALL’OLIMPO”. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZL IMPIANTI CON SEDE A COLOMBARE DI SIRMIONE (BS) – C.I.G.: Z612A519B9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE PER COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE 2019 – CIG ZE32A54B78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>#20 ANNI A PALAZZO - ACQUISTO GADGET PERSONALIZZATI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DOTE ECONOMICA  NELL’AMBITO DEL PROGETTO “OIKOS COLTIVIAMO COMUNITÀ” FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIVERONA A FAVORE DI CITTADINI IN DIFFICOLTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFDIAMENTO DELLA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA STEMA SRL DI BASSANO DEL GRAPPA (VI). CIG Z802A4CEBD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO SOCIALE COMUNALE  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE DI SCENA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALFA SYSTEM S.A.S. DI ESTE (PD). CODICE CIG: ZE42A48E82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI, IDRANTI, PORTE REI E USCITE D’EMERGENZA INSTALLATI C/O GLI STABILI DI  PROPRIETA’ PERIODO AGOSTO 2017 -  FEBBRAIO 2020 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZE71FA4D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LASCITO TESTAMENTARIO A FAVORE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – AFFIDAMENTO INCARICO A NOTAIO PER PUBBLICAZIONE ATTO DI SUCCESSIONE ED ATTI CONSEGUENTI. CIG: ZCF2A48FB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2019-2020. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE PORTALE SINTEL  CODICE CIG: Z082A42FEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE VETRI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEALI VETRI SERVICE SRL DI CASTIFGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z992A4484A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6855"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE TEMPORANEA DENOMINATA “21^ FESTA GRU-GRO - ANNO 2019” ORGANIZZATA DAL “GRUPPO VOLONTARIO DI GROLE GRU-GRO” - COMANDO VV.F. DI MANTOVA – C.C.V.L.P.S. – IMPEGNO DI SPESA PER ESAME PROGETTO E SOPRALLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI E DEI PORTICATI DI PIAZZA DALLO'. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA GIUSEPPE BILLONI &amp; MARCO NEGRI RESTAURI S.A.S.CUP J24H17000840004. CIG MASTER 794195763E. CIG DERIVATO 79728663AE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI TRE DIPENDENTI COMUNALI ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SU “CONCRETEZZA E CRESCITA” CIG  Z392A2B6E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’ASSEGNAZIONE DI UNITÀ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE IN RIFERIMENTO ALL’AVVISO PUBBLICO - ID. 761.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MENSA A DOMICILIO PER ANZIANI. ANNO 2019.  CIG 7069848F1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RINNOVO DEL DOMINIO, CANONE HOSTING, BACKUP SETTIMANALI, EMAIL E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIATTAFORMA WORDPRESS, NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SITO DEL PARCO DELLE COLLINE MORENICHE.  CIG Z022A35C7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 PISTOLA A BASSA CAPACITÀ OFFENSIVA CIG Z0D2A36262</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DOTE ECONOMICA  NELL’AMBITO DEL PROGETTO “OIKOS COLTIVIAMO COMUNITÀ” FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIVERONA A FAVORE DI CITTADINI IN DIFFICOLTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL DELLA FORNIURA DI UNA POSTAZIONE DI RIPRESA DI VIDEO SORVEGLIANZA. CIG ZA72A19DBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI FREQUENZA PRESSO CSE “IL DONO” GESTITO DALLA COOP. SOC. ONLUS “UN DONO NUOVO” DI PIUBEGA DELL’UTENTE RD23 . PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9A293406A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6866"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE VOLTO AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA ED AZIONI RIVOLTE AL SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI CON SFRATTO IN RIF. ALLA D.G.R. XI/602 DEL 01/10/2018 – SIG.RA (154/UC/2019) NUOVO CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PER LA  MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL NOLEGGIO DI GAZEBO E TAVOLI IN OCCASIONE DEL MERCATINO DI NATALE  - 1 DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  8/10/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO DI APPELLO AVANTI IL TRIBUNALE DI MANTOVA PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 525/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER SOMMA A DEBITO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE A SEGUITO DELLA DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE  CON LA SIG. RA  (163UC/2019) – ANNI 2015 – 2016 – 2017 - 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA IN OCCASIONE DELLA MOSTRA "ENOS RIZZI: LA POESIA DEL COLORE E DELLA MATERIA. MEZZO SECOLO DI PITTURA"  - CIG Z7A2A32785.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO.  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E DELL’UNIONE COLLI MANTOVANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ GALATA SPA – RISOLUZIONE CONTRATTO REP. N. 9137/2004 - LOCAZIONE AREA VIA PISACANE – RIAPPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE COPERTURA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DON MILANI". CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E PER IL COORDINMENTO IN FASE DI ESECUZIONE IN MATERIAM DI SICUREZZA E SALUTE ALL’ARCH. MIRKO BOSEGGIA. CIGZ912A235A9. CUP: J29E19000300005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALZACHIUSINI PER GLI OPERAI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FEDA SRL. CODICE CIG: Z252A278A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA LAMPADE D’EMERGENZA DELLA PALAZZINA GIALLA IN LOCALITA’ GHISIOLA E INTERVENTO DI RIPARAZIONE DIMMER DEL TEATRO COMUNALE.  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ABC ELECTRIC SRL. CIG: Z8A2A2B146</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI NEW JERSEY PRESSO LA ROTATORIA DI VIA PORTA LAGO. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA PSR PRODUCT SERVICE ROAD. CIG: Z542A2B45E CUP: J21B17000130004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOCHI IN LEGNO PRESSO IL PARCO PASTORE. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA LOMBARDIAALLA DITTA STEBO AMBIENTE S.R.L. DI GARGAZZONE (BZ). CODICE CIG: Z502A2C4F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGETTO LAGHI SICURI - ESTATE 2019" - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER ERRATO VERSAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE VIGILI DEL FUOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA RILEVAZIONE DELLE EMISSIONI ODORIGENEE E LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO OLFATTIVO IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE DEI COMUNI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - LONATO DEL GARDA E DESENZANO DEL GARDA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI LONATO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO COLLINE MORENICHE DEL GARDA - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESTINAZIONE QUOTA ONERI DI URABNIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2019 PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE PER SERVIZI RELIGIOSI AI SENSI DELL'ART. 73, COMMA 3, LR 12/2005 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTI NAZARIO E CELSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER LA CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE. CIG: ZAC2A10912</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO “VOLO TRA LE RIGHE” VII EDIZIONE ANNO 2019-2020. ORGANIZZAZIONE INCONTRI CON GLI SCRITTORI OTTOBRE/NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONE NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LE VIE E STRADE COMUNALI – ANNO 2019. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA ECOTRAFFIC S.R.L. DI GUIDIZZOLO (MN). CIG: ZF02A28E04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE REMOTA ARUBA OTP CON DISPLAY. DITTA CLANIUS CONSULTING DI CASAPULLA (CE). CIG Z462A23FD7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI IN DOTAZIONE ALLA PALESTRA “CAGLIO”. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KAMAR DI ARMANINI REMO. CODICE CIG: Z4D2A21F69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SPECIALISTICA  IN AMBITO  NETWORKING. DITTA TIER1 DI BRESCIA.CIG Z2A2A2355A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AD ARPA DEL SERVIZIO DI CONTROANALISI DELLE ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATE DURANTE LA PRIMA CAMPAGNA DI CAMPIONAMENTI, NELL’AMBITO DEL MONITORAGGIO DELLA RETE PIEZOMETRICA DELL’AREA SPORTIVA CAMPO CARDONE.  CIG: ZE72A117FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE,TRASPORTO,CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z1924C3B21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2019 PER VOUCHER SOCIALI PER L’ACQUISTO DELLE PRESTAZIONI EDUCATIVE DOMICILIARI PER MINORI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ACCREDITATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLA TASSA DI  PROPRIETA’  (BOLLO) DEL MEZZO COMUNALE TARGATO AJ655EM IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO - OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 C. 5 QUATER D.LGS. 18/07/2000 N° 267 VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 16 AL P.E.G. 2019/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2019. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DELL’UFFICIO TRIBUTI E URBANISTICA. RISCOSSIONI PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE. AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP: J27H19001900004. CIG MASTER: 8040800611. CIG DERIVATO: 8057220448.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE  DEL PARCHEGGIO PUBBLICO IN ZONA OSPEDALE SAN PELLEGRINO PER LA DURATA DI ANNI DIECI. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA' INDECAST S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO “SAN PIETRO” NUOVO CAMPO DI CALCIO SINTETICO – PAGAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI PER RILASCIO DEL PARERE IN LINEA TECNICO SPORTIVA DA PARTE DEL  CONI - COMITATO REGIONALE REGIONE LOMBARDIA. CUP: J25B17000070004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE TECNICO.  NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO STABILE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA (113/UC/2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA EDUCATIVA: PROMOZIONE ALLA LETTURA: FORMAZIONE PER EDUCATORI A CURA DELL’ILLUSTRATRICE SILVIA VECCHINI- OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE GEMELLAGGI CITTA’ DI SAN LUIGI GONZAGA E DELLA CROCE ROSSA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER  L’ORGANIZZAZIONE  DELL’OSPITALITA’ TRA CITTADINI DELLE CITTA’ GEMELLATE - 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI PER L’INIZIATIVA “#20 ANNI A PALAZZO” OTTOBRE-DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GOZZOLINA - SGOMBERO MATERIALI DIVELTI DA FORTI TEMPORALI E RIPRISTINO. AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALLA DITTA EMMELLE SCAVI S.R.L. E LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA DITTA GONZATO COPERTURE S.R.L. ED ALLA DITTA EDIL GROUP COSTRUZIONI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA BOTTEGHINO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA MARAI FEDERICO DI LONATO DEL GARDA. CUP: J22H19000080004 CIG: ZA829CA947.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER L’ANNO 2019 ALL’ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E SAPORI MANTOVANI. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTI SERVIZIO DI PULIZIA DEL TEATRO SOCIALE PER IL PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2019 A C.S.A.  SOCIETÀ COOPERATIVA. COD. COD.: Z3629FF230</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI UNITÀ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE IN RIFERIMENTO ALL’AVVISO PUBBLICO - ID. 761.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS “FIORDALISO” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-   INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI  NELL’AREA  DISABILI. INSERIMENTO UTENTE (RD24). PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE (M46). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO. MODIFICA FORNITORE PER RICOVERO IN STRUTTURA DELL’UTENTE  RSA28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AD OTTO GIORNATE DI FORMAZIONE SU COMMERCIO E SUAP. CIG Z1B29F4D0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI”. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE DELLE OPERE C.U.P. J29E19000220004. CIG: ZAF289CE5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI E DEI PORTICATI DI PIAZZA DALLÒ. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA P.F.M S.A.S DI MILIOLI FAUSTO E C. - CUP. J24H17000840004. CIG MASTER: 794195763E  - CIG DERIVATO: 79728636AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. AGGIORNAMENTO ELENCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “OIKOS|COLTIVIAMO COMUNITÀ”  FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIVERONA -  ACQUISTO STRUMENTAZIONI INFORMATICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO. DITTA SIAC INFORMATICA VENETA DI SILEA (TV) . CIG Z8B29F6170.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTICADUTA LINEE VITA INSTALLATI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI CINQUE: 2019 – 2023. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA  SECURITY BUILDING SERVICE SRL. CIG: Z5F29EDEF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA  DEL MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA STAGIONE TEATRALE 2019/2020 E PER MOSTRA D’ARTE PRESSO PALAZZO MENGHINI  – CIG Z0C29EEECF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DOTE ECONOMICA  NELL’AMBITO DEL PROGETTO “OIKOS COLTIVIAMO COMUNITÀ” FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIVERONA A FAVORE DI CITTADINI IN DIFFICOLTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA – RICOVERO D’URGENZA IN RSA DELL’UTENTE 28/2010 – ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA FONDAZIONE CONTESSA RIZZINI ONLUS DI GUIDIZZOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE TIROCINIO SOCIALIZZANTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “OIKOS COLTIVIAMO COMUNITÀ” FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIVERONA A FAVORE DI CITTADINO IN DIFFICOLTÀ.  TRASFERIMENTO QUOTA  AZIENDA SPECIALE FOR.MA MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO UTENZA GAS N. 190480847101 – VIA GROPPI 5 – PRIMO SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZE MICROSOFT OFFICE. DITTA SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE SPA  DI TORINO. CIG ZCF29E2E40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI, PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE DELLE OPERE. CUP. J24G18000050004 CIG MASTER: 786529351C -  CIG DERIVATO: 78887377B5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI  UN DIPENDENTE COMUNALE AD UN TAVOLO OPERATIVO DI LAVORO SUL TEMA: “L’AFFIDAMENTO AI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DI ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE MEDIANTE CONVENZIONE”. CIG Z2C29BA368</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI  DUE DIPENDENTI COMUNALI AD UN MASTER BREVE SUI TRIBUTI LOCALI. CIG ZC229BA2A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA  PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO MURATURE INTERNE ED ESTERNE DEGRADATE PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVI S.R.L. -  C.U.P.: J29G19000170004 - CIG: Z7729E4A7F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO INDICE ISTAT PARI ALLO 0,5% DEL CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO REP. N. 9763 ALLA DITTA SERIST SRL DI CINISELLO BALSAMO (MI). CIG 7069848F1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI RETTA ACCOGLIENZA NUCLEI FAMILIARI  N. 190/08 E N. 186/14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI UNA PEDANA E DI UN GAZEBO PROVVISTO DI N. 4 TELI - IL GIORNO 29 SETTEMBRE PER LA FESTA DELLO SPORT 2019 E INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA AUTOFFICINA TEAM BESCHI DI BESCHI NICOLA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: ZB929D77D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE PA 518 SITO IN VIALE MAIFRENI - CIG Z1529DF446</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO, DI RIFIUTI PERICOLOSI CONTENUTI IN FUSTI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE – CIG ZAD29D08C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – CICLABILI – MARCIAPIEDI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA CUP:J27H18000660004. CIG MASTER: 7867192437. CIG DERIVATO: 78961583B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO “SAN PIETRO” NUOVO CAMPO DI CALCIO SINTETICO - PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER OMOLOGAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE DA PARTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI. CUP: J25B17000070004 CIG:ZD029CF0D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLE RENDITE CATASTALI E DI SUPPORTO NELL’INVIO DELLE SEGNALAZIONI QUALIFICATE A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO -  CIG. Z732983665</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DOTE ECONOMICA A SOSTEGNO DEL BENEFICIARIO C.S. 156/15 NELL'AMBITO DEL PROGETTO TUTORING SOCIALE ADULTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP J27H19001900004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL S.A.D. MEDIANTE VOUCHER SOCIALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ACCREDITAMENTO NUOVO SOGGETTO E CONSEGUENTE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 C. 5 QUATER D.LGS. 18/07/2000 N° 267 VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 15 AL P.E.G. 2019/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MOSTRA "IL CORAGGIO DELLA FOLLIA - TOKYO 2020" DAL 21 AL 29 SETTEMBRE PALAZZO MENGHINI - ATTIVAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA - CIG Z8029CAB3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO  DI MASCHERE, BIGLIETTERIA E SICUREZZA PER IL PUBBLICO AL TEATRO SOCIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER IL PERIODO OTTOBRE 2019 – 30 GIUGNO 2021. COD. CIG ZB229BB7D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER ACCEDERE ALL'AGEVOLAZIONE UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2019 - ESAME ED APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA 2018 PER L’AMBITO DISTRETTUALE DI GUIDIZZOLO PREVISTI DALLA DGR N. XI/606 DEL 01/10/2018. SESTA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILI SITI IN PIAZZA SAN LUIGI ADIBITI AD AMBULATORI MEDICI. IMPEGNO RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALLA SOCIETA’ INDECAST S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO  DI SPESA UTENZA COMUNALE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 -  AMBULATORI PIAZZA SAN LUIGI. DITTA GLOBAL POWER S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – CICLABILI – MARCIAPIEDI. 2° STRALCIO. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE DELLE OPERE. CUP J29J17000250004. CIG 75721228BE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENRTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO. OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO (ART. N.3 DPR N.380/2001) DEL DISTACCAMENTO COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA – FORNITURA E POSA DI ZANZARIERE E MANUTENZIONE SERRAMENTI IN ALLUMINIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA B.F.M. SERVICE S.N.C. - C.I.G: Z9F29C7EA7  - CUP J21B15000320004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI (CPIA) PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ EX ART. 30, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO. CONCLUSIONE  PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO  DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA ALLE COMPAGNIE PER IL TEATRO SOCIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER IL PERIODO OTTOBRE 2019 – 30 SETTEMBRE 2020 COD. CIG  Z2529C7161</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SEZIONE  TIRO A SEGNO NAZIONALE  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DELLA TENUTA DI UN CORSO DI TIRO PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE. CIG: ZAA29C691B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SECURITY TRUST.IT SRL - CIG MASTER 7985047D3A CIG DERIVATO 8029345919</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DI DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL 1° MODULO DEL PERCORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI CHE SI TERRA PRESO IL COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO E L'UNIVERSITA' DI BERGAMO. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL COMUNE DI COMACCHIO ERRATO VERSAMENTO IMU EFFETTUATO DA UN CONTRIBUENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO PASTORE – BIBLIOTECA COMUNALE - LAVORI DI COPERTURA ANTISISMICA CORPO CENTRALE. RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO. LAVORI SUPPLEMENTARI COPERTURA ANTISISMICA ALA OVEST. ESTENSIONE INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL’ARCH. SERGIO PIACENTINI. CUP: J22C16000070006 CIG:  ZD529BC91D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6961"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO PASTORE – BIBLIOTECA COMUNALE - LAVORI DI COPERTURA ANTISISMICA CORPO CENTRALE. RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO. LAVORI SUPPLEMENTARI COPERTURA ANTISISMICA ALA OVEST. ESTENSIONE INCARICO COLLAUDO STATICO ALLO STUDIO MENNUTI &amp; CO. INGEGNERI SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L. CUP: J22C16000070006 CIG: ZAB29BB6EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE TIROCINIO SOCIALIZZANTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “OIKOS COLTIVIAMO COMUNITÀ” FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIVERONA A FAVORE DI CITTADINO IN DIFFICOLTÀ.  TRASFERIMENTO QUOTA  AZIENDA SPECIALE FOR.MA MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SISTEMISTICO DI PROTEZIONE INFORMATICA. DITTA ELMEC INFORMATICA SPA DI BRUNELLO.(VA). CIG Z2829C402F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N° 267 VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 14 AL P.E.G. 2019/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALLA RETE BIBLIOTECARIA  MANTOVANA- ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>MADRE TERRA  2019. MODIFICA DATA VALIDITA’ SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCE BUONI SOCIALI PREVISTI DALL’AVVISO PUBBLICO DEL PDZ PER INTERVENTI D.G.R. XI/1253 DEL 12/02/2019, MISURA B2 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA: AGGIUDICAZIONE REALIZZAZIONE PROGETTO 2019  SULL’AFFIDO FAMILIARE (CIG Z532998EBD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA CONDOTTE FUMARIE PER NUOVE CALDAIE A CONDENSAZIONE NEGLI APPARTAMENTI DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA NENNI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., ALLA LOCALE DITTA TERMOIDRAULICA REMELLI GIULIANO. CIG:  Z3129BB56C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE  - PERIODO GENNAIO 2018 – DICEMBRE 2019. INTEGRAZIONE IMPIANTI IN MANUTENZIONE. CODICE CIG ZB82149793</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NELLE FASI DI ENTRATA E DI USCITA DALLE SCUOLE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 E DI ASSISTENZA AD ALCUNE MANIFESTAZIONI NELL'ANNO 2020.CIG: Z4B29A4FB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE PER L’USO DEI DEFIBRILLATORI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SIMULAID SRL DI TORINO 2019/2020. CIG: Z58298225F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE ANTICIPATA DAL MEDESIMO ALL'UFFICIO TECNICO PER EFFETTUARE VERSAMENTI  ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MANTOVA PER LA RICHIESTA DI  VALUTAZIONE PROGETTO RELATIVA ALL’ATTIVITA N. 67.4.C – SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI DI VIA MAIFRENI 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SPAZIO PUBBLICITARIO SUL PERIODICO IL “GAZZETTINO NUOVO” - LA SETTIMANA DELLO SPORT 21-29 SETTEMBRE 2019 – CIG ZF629B76D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE CONTESSA RIZZINI ONLUS - GUIDIZZOLO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA DELL’UTENTE RSA28. PERIODO 26/09-31/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO). FORNITURA STAMPATI IN PIANO PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PERIODO: BIENNIO: SETTEMBRE 2019 – AGOSTO 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL. CIG ZA829ACACF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DA UN CONTRIBUENTE  - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ (ICP) IN CONCESSIONE AD ICA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA - ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA  SCOLASTICA (ASSISTENZA AD PERSONAM) E DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI,  DISABILI, ADULTI IN DIFFICOLTA’ RESIDENTI NEI COMUNI DELL’AMBITO DI GUIDIZZOLO PER IL PERIODO 1.7.2019/30.6.2024 – AGGIORNAMENTO A SEGUITO PRESENTAZIONE NUOVE DOMANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE TECNICO. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA QUERCIA SOC. COOP. BERZO INFERIORE – COMUNITA’ EDUCATIVA LA NOTTOLA. IMPEGNO DI SPESA PER MINORE M47- PERIODO 06/09-31/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>FACCIATE PALAZZI PIAZZA UGO DALLO’ (LATO PORTICATO) - INTERVENTO CONSERVATIVO DELLE SUPERFICI DECORATE. INTERRAMENTO CANALIZZAZIONE ENEL. AFFIDAMENTO E-DISTRIBUZIONE PER INTERRAMENTO CAVO ENEL. CIG: ZA029AFF8F – CUP: J24H17000840004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALE N. 14/2019 PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORE RESIDENTE - IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA  ACCREDITATA  ARCHE’  DI CASTEL GOFFREDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI”. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE -  C.U.P. J29E19000220004. CIG:  ZAF289CE5B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA, SISMICA E GEOTECNICA PLESSO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA "CESARE BATTISTI". AFFIDAMENTO  ALLO STUDIO GEOAMBIENTE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINI MURALI E TINTEGGIATURA INTERNA AULE SCUOLE PRIMARIE DI COMPETENZA COMUNALE. LAVORI SUPPLEMENTARI: APPROVAZIONE ELABORATI ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVI SRL.  CUP: J29E19000380004. CIG Z7529A6BAF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRIBUNA PREFABBICATA COMPATTA PER IL CAMPO SPORTIVO “VITTORIO BIGNOTTI” IN FRAZIONE GROLE DI QUESTO COMUNE. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TRIBUNA E PIATTAFORMA DI APPOGGIO. CIG: Z2629A8B56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI DUE RADIO RICETRASMITTENTI CON ACCESSORI. CIG:ZC5299FFD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N° 267 VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 13 AL P.E.G. 2019/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIDAS COOPERATIVA SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S. GESTORE DI COMUNITÀ EDUCATIVA RESIDENZIALE “IL MELOGRANO”. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE  MINORE M47. ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA BATTISTI N. 29/G, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2018 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2019 E 1^ SEMESTRE 2020.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER SOMMA A DEBITO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  A CARICO DEL  SIG.  (145UC/2019) – ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6992"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE  DEL CONCERTO DEL 10 SETTEMBRE 2019 DEL FESTIVAL SETTEMBRE CLASSICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  3/9/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ALBO AVVOCATI ESTERNI A CUI CONFERIRE GLI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE, CONSULENZA E SVOLGIMENTO DEL PATROCINIO IN GIUDIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ PER I DOCENTI CHE PARTECIPERANNO AL CONVEGNO DI STUDI INTERNAZIONALI “RINASCIMENTO PLURALE - IBRIDAZIONI LINGUISTICHE E SOCIOCULTURALI TRA QUATTRO E CINQUECENTO.” PRESSO L’HOTEL DUNANT DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. COD. CIG. ZB529AAA09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6996"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COPERTURA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “DON MILANI”. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA EDILTRE SRL. CUP:J29E19000300005. CIG MASTER: 8007665633. CIG DERIVATO: 8022786472.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N° 267 VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 12 AL P.E.G. 2019/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO A LUNGO TERMINE MACCHINA OPERATRICE PALA GOMMATA – PERIODO 01.09.2019 – 31.08.2020. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOLEGGIO LORINI S.R.L. CON SEDE A MONTICHIARI (BS). CODICE CIG ZBA29996E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – CICLABILI – MARCIAPIEDI. APPROVAZIONE LAVORI SUPPLEMENTARI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI. CUP:J27H18000660004. CIG: 8022081EA6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA (159/UC/2019) DELL’ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, SITO IN VIA GARIBALDI  N. 12, INT. 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7001"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE  50/2018. ANNO  2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7002"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE TIROCINIO SOCIALIZZANTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “OIKOS COLTIVIAMO COMUNITÀ” FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIVERONA A FAVORE DI CITTADINO IN DIFFICOLTÀ.  TRASFERIMENTO QUOTA  AZIENDA SPECIALE FOR.MA MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7003"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE  DEL CONCERTO DEL 6 SETTEMBRE 2019 DEL FESTIVAL SETTEMBRE CLASSICO – CIG ZEC299F8B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7004"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA: FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2018. RESTITUZIONE   DI FONDI  NON SPETTANTI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI AI COMUNI DELL’AMBITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7005"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI E IMPIANTI PER I CONCERTI DEL FESTIVAL SETTEMBRE CLASSICO DAL 6 AL 13 SETTEMBRE  2019, PER LA MOSTRA PRESSO PALAZZO MENGHINI IN  OCCASIONE DELLA SETTIMANA DELLO SPORT DAL 21 AL 29 SETTEMBRE E PER LA FESTA DELLO SPORT DEL 29 SETTEMBRE – CIG  ZDB299CED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N° 267 VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 11 AL P.E.G. 2019/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA - ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA  SCOLASTICA (ASSISTENZA AD PERSONAM) E DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI,  DISABILI, ADULTI IN DIFFICOLTA’ RESIDENTI NEI COMUNI DELL’AMBITO DI GUIDIZZOLO PER IL PERIODO 1.7.2019/30.6.2024 – AGGIORNAMENTO A SEGUITO PRESENTAZIONE NUOVE DOMANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7008"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI EDUCATIVE DOMICILIARI PER MINORI E ADULTI DISABILI A FAVORE DELLA COOPERATIVA ACCREDITATA FIORDALISO COOP. SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7009"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE  DEI CONCERTI DEL 3 E 13 SETTEMBRE 2019 E DEL NOLEGGIO DEI PIANOFORTI E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO PER GLI EVENTI DEL FESTIVAL SETTEMBRE CLASSICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE OROLOGIO A PENDOLO COLLOCATO PRESSO LA SEDE COMUNALE ALL’INTERNO DELL’UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA  DITTA FRANCO AMBROSI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: ZB42998E69.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7011"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA AL DETTAGLIO  – ANNO 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA CIMA S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).  CIG ZD2299742E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – CICLABILI – MARCIAPIEDI. CONCESSIONE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI ALLA DITTA APPALTATRICE. CUP:J27H18000660004. CIG MASTER: 7867192437. CIG DERIVATO: 78961583B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7013"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER  LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE, NELL'ANNO 2015, PER VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E NON OBLATE NEI TERMINI STABILITI DALLA LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7014"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E NON OBLATE NEI TERMINI STABILITI DALLA LEGGE - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DOTE ECONOMICA  NELL’AMBITO DEL PROGETTO “OIKOS COLTIVIAMO COMUNITÀ” FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIVERONA A FAVORE DI CITTADINI IN DIFFICOLTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7016"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA – RICOVERO D’URGENZA IN RSA DELL’UTENTE 28/2010 – IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA FONDAZIONE CONTESSA RIZZINI ONLUS DI GUIDIZZOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMBULANZA AL COMITATO CROCE ROSSA ITALIANA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE IN OCCASIONE DELL’EVENTO FESTA DELLO SPORT  IN DATA 29/09/2019. CIG: Z55298E79E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI (M11829029-M11828960). DECORRENZA 30.04.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO S.P.A. DI POGGIO TORRIANA (RN). AFFIDAMENTO DIRETTO A’ SENSI ART. 36 C.2 LETTERA A) PER LA FORNITURA DI BUSTE, CARTONCINI E MATERIALE VARIO PER CONCORSI PUBBLICI. CIG N° Z2D2995B51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI DIVERSI – RIMBORSO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 917 LEGGE N.145/2018 DELLA MAGGIORAZIONE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7021"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO DEL DISTACCAMENTO COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA – ASFALTATURA PIAZZALE E SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI – APPROVAZIONE LAVORI SUPPLEMENTARI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTONUTTI SRL DI LONATO (BS). C.I.G: Z7525B72D1 - CUP J21B15000320004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7022"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. AGGIORNAMENTO ELENCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7023"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA E DI PREVENDITA ON LINE. DITTA VIVATICKET SPA DI BOLOGNA . CIG ZC82992BDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO REGOLAZIONE PREMI POLIZZE RC PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7025"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO PER ATTIVAZIONE RC PROFESSIONALE PROGETTISTI INTERNI PERIODO: 17.06-16.08.2019, PER VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORD. STRADE-CICLABILI MARCIAPIEDI. IMPEGNO DI SPESA (CIG 68417506B4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7026"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA CONTRO LE ZANZARE PRESSO I GIARDINI DEI PALAZZI NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA CULTURALE “FESTIVAL SETTEMBRE CLASSICO – MUSICA CLASSICA NEI GIARDINI STORICI DEI GONZAGA”. CIG ZB6298E168</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ EX ART. 30, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO. CONCLUSIONE PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7028"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA ASCOLI N. 15, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2018 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2019 E 1^ SEMESTRE 2020.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE VOLTO AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA ED AZIONI RIVOLTE AL SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI CON SFRATTO IN RIF. ALLA D.G.R. XI/602 DEL 01/10/2018 – SIG. (118/UC/2019) NUOVO CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO I PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL’OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7031"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE CONTESSA RIZZINI ONLUS - GUIDIZZOLO - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA DELL’UTENTE RSA28 DAL 27 AGOSTO AL 25 SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7032"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE ANTICIPATA DAL MEDESIMO ALL'UFFICIO TECNICO PER EFFETTUARE VERSAMENTI  ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MANTOVA PER LA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. RELATIVA ALL’ATTIVITA N. 65.1.B E 49.1.A – AUTORIZZAZIONE PERMANENTE LUOGO DI PUBBLICO SPETTACOLO SITO IN “PARCO DESENZANI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7033"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSA FIBRA OTTICA PER COLLEGAMENTO SCUOLE ZONA SAN PIETRO. DITTA ZL SRL DI COLOMBARE DI SIRMIONE. CIG Z4F298EDD8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7034"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PERMANENTE LUOGO DI PUBBLICO SPETTACOLO SITO IN “PARCO DESENZANI” – ATTIVITA’ 65 1B D.P.R. N. 151/2011 - VERSAMENTO PER SERVIZI RESI DAI “VIGILI DEL FUOCO” – ISTANZA SOPRALLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7035"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, MODULO E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE NELL’ANNO 2019 DELLA DOMANDA PER ESSERE INCLUSI NELLE GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7036"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’IDEAZIONE E IMPAGINAZIONE DI DUE PANNELLI INFORMATIVI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI PALAZZO PASTORE CIG. ZCD297E9AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, INSERITI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO. ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7038"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL’OFFERTA FORMATIVA ALLA SCUOLA PRIMARIA PRIVATA PARITARIA DEL  NOBILE COLLEGIO VERGINI DI GESÙ. ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7039"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CURATORE ARTISTICO DEL TEATRO SOCIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E DELLE MANIFESTAZIONI MUSICALI NELLE PIAZZE E NEI LUOGHI STORICI DEL COMUNE PER IL PERIODO SINO AL 30 GIUGNO 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO IVA. CIG Z1727587F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO A SALDO AL CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI (CPIA). ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7041"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL’OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7042"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA GARIBALDI N. 12, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2018 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2019 E 1^ SEMESTRE 2020.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7043"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA – RESTITUZIONE FONDI AL PIANO DI ZONA E CONTESTUALE APPROVAZIONE QUARTA GRADUATORIA RIDEFINITA CON ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7044"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, INSERITI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE  E SECONDARIE DI I GRADO. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7045"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO FISICHE DI ACQUA SOTTERRANEA PRELEVATA DALLA RETE PIEZOMETRICA DELL’AREA SPORTIVA CAMPO CARDONE A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CIG ZC52987D85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7046"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VERNICI ED AFFINI  – ANNO 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASA COLORE S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).  CIG: Z35298685B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7047"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE A SOGGETTI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7048"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLE RENDITE CATASTALI E DI SUPPORTO NELL’INVIO DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE - DETERMINA A CONTRARRE- CIG. Z732983665</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7049"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA. FONDO NAZIONALE DELLE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2018. APPROVAZIONE  GRADUATORIE  E  CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  BENEFICI AI COMUNI DELL’AMBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7050"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L’USO DELL’IMMOBILE DI VIA GROPPI N.  5 DA PARTE DELLA FIORDALISO – COOPERATIVA SOCIALE ONLUS –. PERIODO: LUGLIO 2019 – GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7051"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI”. CONCESSIONE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI ALLA DITTA APPALTATRICE. C.U.P. J29E19000220004. C.I.G.:  ZAF289CE5B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7052"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ELENCO UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  E MODIFICA IMPEGNI DI SPESA  PER L’ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7053"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ED AUTORIZZAZIONI PERMANENTI ANNO 2019 ORGANIZZATE DAL COMUNE E DA ASSOCIAZIONI/PRIVATI. COMANDO VV.F. DI MANTOVA – C.C.V.L.P.S. – IMPEGNO DI SPESA PER ESAME PROGETTO E SOPRALLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7054"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DUE POSTAZIONI DI RIPRESA DI VIDEO SORVEGLIANZA DA INSTALLARE NEL PARCHEGIO DELL'OSPEDALE. CIG: ZB0295AB23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7055"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA 2018 PER L’AMBITO DISTRETTUALE DI GUIDIZZOLO PREVISTI DALLA DGR N. XI/606 DEL 01/10/2018. QUINTA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7056"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI EDUCATIVE DOMICILIARI E/O TERRITORIALI PER ADULTI FRAGILI  A BENEFICIO DEL CITTADINO C.S. 108/09 A FAVORE DELLA  COOPERATIVA  ACCREDITATA  FIORDALISO COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7057"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE ZTR 10C LOTTO 02 - APPROVAZIONE COSTITUZIONE SERVITÙ DI ELETTRODOTTO PER CABINA ELETTRICA N. 54667 DENOMINTA "VERA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7058"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA PIETRO NENNI N. 55, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2018 ED ALL’ACCONTO 2^ SEMESTRE 2019 E 1^ SEMESTRE 2020.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2019. INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7059"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI VARI E CUSTODIA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL PALAZZO PASTORE PER IL PERIODO 01/09/2018 - 31/12/2019. – IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE PULIZIA SALA CONSILIARE – PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2019 ALLA DITTA S. LUCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ ONLUS DI ASOLA (MN). C.I.G.: 756162525A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7060"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>21^ FESTA DEL GRU-GRO – CAMPO SPORTIVO GROLE. A.T.S. VAL PADANA DI MANTOVA – C.C.V.L.P.S. – IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SANITARI PER ESAME PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7061"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE TASSE DI   PROPRIETA’  (BOLLI) DEI MEZZI  COMUNALI ANNO 2019 DA PAGARE   AD AGOSTO E SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7062"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  6/8/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7063"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DOTE ECONOMICA  NELL’AMBITO DEL PROGETTO “OIKOS COLTIVIAMO COMUNITÀ” FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIVERONA A FAVORE DI CITTADINI IN DIFFICOLTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7064"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MODIFICHE MODULI ALLEGATI AL BANDO APERTO DI ACCREDITAMENTO PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7065"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO COATTIVO TARES/TARI 2019 - RETTIFICA DETERMINA N. 476 DEL 23/05/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7066"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ SOLFERINO E SAN MARTINO CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO LUIGI TORELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7067"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI STADIO “UGO LUSETTI”, CAMPI SPORTIVI “MARIO CARDONE” E “VITTORIO BIGNOTTI” – PERIODO 01.08.2019 – 31.07.2024. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA’ A.S.D. VIGHENZI CALCIO DI PADENGHE SUL GARDA. C.I.G: 78838853B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7068"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO DI FATTIBILITA’, VERIFICA CONDIZIONI DI SICUREZZA E ATTI ANNESSI – MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTIVAL SETTEMBRE CLASSICO" - CONFERIMENTO INCARICO ING. ROBERTO SPAZZINI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. C.I.G.: Z0D2974A10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7069"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER MANIFESTAZIONE MADRE TERRA 2019  14 E 15  SETTEMBRE 2019. CIG Z422979CFB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7070"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI E DEI PORTICATI DI PIAZZA DALLÒ. ACCETTAZIONE DEL  PREVENTIVO PER SPOSTAMENTO LINEE TELEFONICHE. CUP. J24H17000840004. CIG: Z792977CBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7071"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE: ACCERTAMENTO REQUISITO DI IDONEITÀ PSICO FISICA ALL’ASSEGNAZIONE DELL’ARMA D’ORDINANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7072"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ GALATA SPA – RISOLUZIONE CONTRATTO REP. N. 9137/2004 - LOCAZIONE AREA VIA PISACANE – APPROVAZIONE NUOVO CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7073"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LAPIDI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE – ANNO 2019. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DEL SISTEMA INFORMATICO DELLA REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA MARMI GHIRARDI S.R.L. CIG: Z56297705E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7074"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI RILEVATORI A COMPLETAMENTO DELLA RETE COMUNALE DI RILEVAZIONE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI, PERIODO  2019-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7075"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRED 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI ANIMAZIONE E SERVIZIO MENSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7076"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO “SAN PIETRO” NUOVO CAMPO DI CALCIO SINTETICO OMOLOGAZIONE DEL CAMPO  DI CALCIO  PRESSO LA LEGA NAZIONALE  DILETTANTI E  ASSISTENZA PROGETTAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ ARCHITETTO GIANFRANCO COMINELLI. CUP: J25B17000070004 CIG: ZD92974638</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7077"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MANUFATTI IN FERRO PER VIE E STRADE COMUNALI E SCARICO FONTANA DI PIAZZA UGO DALLO’.  AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 D. LGS. N. 50/2016 E TRAMITE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA BETTARI S.R.L.  (MN). CIG: Z4E297599F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7078"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019: ESAMI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE E MANUTENTORI. CIG: ZDB2975381</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7079"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 NOLEGGIO LOTTO 2 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA DI MILANO - FORNITURA A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER SERVIZI DEMOGRAFICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7080"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI UNA TRAVERSA DI VIA DOTTORINA. INCARICO PROFESSIONALE PER IL FRAZIONAMENTO, RICONFINAMENTO E ACCATASTAMENTO. AFFIDAMENTO AL GEOM. ENZO ETTORI DI SARGINESCO (MN) - C.I.G.: Z2A2964E0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7081"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO "LUSETTI" IN LOC. SAN PIETRO - NUOVO CAMPO DI CALCIO SINTETICO - RILIEVO TOPOGRAFICO DELL’AREA  - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. DI MORENO BOSEGGIA. CUP: J25B17000070004 CIG: Z72296D914</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7082"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2018/2019. EROGAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO ALLE LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA PRIVATE PARITARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7083"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO “CSV LOMBARDIA SUD” ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7084"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE  (SGATE). RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL BONUS ENEL E DEL BONUS GAS.APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7085"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIDAS COOPERATIVA SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S. GESTORE DI COMUNITÀ EDUCATIVA RESIDENZIALE “IL MELOGRANO”.IMPEGNO DI SPESA PER RETTE MINORE M47 . PERIODO 05/08- 07/09/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7086"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TERMOCONVETTORI PRESSO GLI SPOGLIATOI DELLO STADIO U. LUSETTI NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROTERMICA BOLPAGNI SRL DI GHEDI (BS). CIG: Z402972AB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7087"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI N. 2 SPOGLIATOI DELLO STADIO UGO LUSETTI NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE -  C.U.P. J29H19000150004. CIG: Z6028FC43E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7088"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GHIAIETTO, SABBIA, STABILIZZATO E NOLEGGI.  AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 D. LGS. N. 50/2016 E TRAMITE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA REDINI S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: ZDE296FFFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7089"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DA FALEGNAME PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALEGNAMERIA MARAI FEDERICO DI LONATO DEL GARDA (BS) AI SENSI DELL'ART. 36 D. LGS. N. 50/2016 E TRAMITE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA - CIG: Z082970AF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7090"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 10 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7091"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7092"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI, PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO. CONCESSIONE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI ALLA DITTA APPALTATRICE. CUP. J24G18000050004 CIG MASTER: 786529351C - CIG DERIVATO: 78887377B5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7093"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA. DITTA TIM SPA DI MILANO. CIG Z4625FFACA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7094"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL COMUNE DI  COMACCHIO PER ERRATO VERSAMENTO EFFETTUATO DA UN CONTRIBUENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7095"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA AUTOFFICINA TEAM BESCHI DI BESCHI NICOLA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z9429662C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7096"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I.- PERIODO 01/08/2019 – 31/12/2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA CSA TEAM SRL – CIG: Z09296A92B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7097"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER PLOTTER HP PER UFFICIO CULTURA. DITTA RGB COMPUTERS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG ZC2296CC53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7098"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZB7296ABF2 AFFIDAMENTO DIRETTO ASSISTENZA CONTINUATIVA PER SITUAZIONE D’EMERGENZA RIFERITA AL CITTADINO RESIDENTE 37/19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7099"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI PER ARCHIVIAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE ME.PA. CODICE CIG: Z5A29508BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7100"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA – REDDITO DI AUTONOMIA – ASSEGNAZIONE VOUCHER  DI AUTONOMIA ANZIANI A FAVORE DELL’UTENTE ID 1289018_01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7101"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ “PRO SENECTUTE S.R.L.” DI CURTATONE (MN)- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2019   CIG : Z9F20C628E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7102"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COPERTURA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "DON MILANI". APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP J29E19000300005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7103"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARDA CHIESE CONSORZIO DI BONIFICA. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI BONIFICA E CONTRIBUTO DI IRRIGAZIONE FONDI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER L’ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7104"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>PC EXPERT DI CAMPISI ALESSANDRO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CALCOLATRICI PROFESSIONALI DA TAVOLO PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC62963764</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7105"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA SAP SOCIETA' ARCHEOLOGICA SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO PER INDAGINE PRELIMINARE ARCHEOLOGICA AREA CASTELLO - CIG. Z922968D62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7106"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOOKBANK DELLA FORNITURA DI LIBRI IN LINGUA STRANIERA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2019 CIG: Z9529605E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7107"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “VOLO TRA LE RIGHE IL CONCORSO CHE PREMIA I GIOVANI LETTORI E LE GIOVANI LETTRICI”, VII EDIZIONE. ANNO 2019-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7108"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO – FABBISOGNO 2014 I E III ELENCO – RESTITUZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA DELLE SOMME NON EROGATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7109"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PIEZOMETRO E CAMPIONAMENTO DELLA RETE PIEZOMETRICA ESISTENTE PRESSO L’AREA SPORTIVA COMUNALE DENOMINATA CAMPO CARDONE. CIG Z9429539B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7110"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI  E AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL – ARCA LOMBARDIA, DEI SERVIZI DI PRE SCUOLA E SORVEGLIANZA SCUOLABUS. ANNI SCOLASTICI 2019-2020/2020-2021/2021-2022. CIG 7972551536.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7111"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO 2019-2022. CIG: Z612842F93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7112"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO CENSIMENTO PERMANENTE ISTAT ANNO 2018 AI DIPENDENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO E AI RILEVATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7113"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI E DEI PORTICATI DI PIAZZA DALLÒ. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DELLE OPERE. CUP. J24H17000840004. CIG: Z6023E897B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7114"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO  GREEN PARK  GRUPPO MANTOVA SALUS  DI MANTOVA-  UTENTE  RSA28. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7115"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI PORTICATI DI PIAZZA UGO DALLÒ – SOPRALLUOGO PER SPOSTAMENTO LINEE ELETTRICHE ENEL – CUP: J24H17000840004 C.I.G: Z84295ECBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7116"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). IMPEGNO ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7117"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7118"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFEGI DI FANTONI G. &amp; C. SNC DI BRESCIA. AFFIDAMENTO DIRETTO A’ SENSI ART. 36 C. 2 LETTERA A) PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA EXTRA CONVENZIONE. CIG N° Z72295A14A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7119"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINI MURALI E TINTEGGIATURA INTERNA AULE SCUOLE PRIMARIE DI COMPETENZA COMUNALE. AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP: J29E19000380004. CIG MASTER: 7979936382  - CIG DERIVATO: 7992975B9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7120"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN DISPOSITIVO PER  L'ANALISI MULTISPETTRALE DI DOCUMENTI. CIG: ZAC295AB0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7121"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA - ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA  SCOLASTICA (ASSISTENZA AD PERSONAM) E DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI,  DISABILI, ADULTI IN DIFFICOLTA’ RESIDENTI NEI COMUNI DELL’AMBITO DI GUIDIZZOLO PER IL PERIODO 1.7.2019/30.6.2024 – AGGIORNAMENTO A SEGUITO PRESENTAZIONE NUOVE DOMANDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7122"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCANNER PER IL COMANDO DI  POLIZIA LOCALE. DITTA RGB COMPUTERS  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG Z3C295B7FE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7123"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL – ARCA LOMBARDIA, DEI SERVIZI DI PRE SCUOLA E SORVEGLIANZA SCUOLABUS. ANNI SCOLASTICI 2019-2020/2020-2021/2021-2022. CIG 7972551536.”. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E SEGGIO DI GARA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7124"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO PASTORE - BIBLIOTECA COMUNALE - LAVORI DI COPERTURA ANTISISMICA CORPO CENTRALE. RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO. OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (ART. 3, D.P.R. 380/2001). LAVORI SUPPLEMENTARI COPERTURA ANTISISMICA ALA OVEST.  CUP J22C16000070006. CIG 7990653F71.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7125"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI E DEI PORTICATI DI PIAZZA DALLÒ. AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP. J24H17000840004. CIG MASTER: 794195763E  - CIG DERIVATO: 79728636AE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7126"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ STRADALE E DI ACCESSO DI ALCUNE AREE DI PARCHEGGIO COMUNALI. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTE DI REGIONE LOMBARDIAL ALLA DITTA EDIL GROUP COSTRUZIONI SRL. C.I.G.: ZEE2936BA5 - C.U.P.: J27H19001300004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7127"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7128"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO – FABBISOGNO 2014 III ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7129"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI N. 2 SPOGLIATOI DELLO STADIO UGO LUSETTI NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA IDROTERMICA BOLPAGNI S.R.L. -  C.U.P. J29H19000150004. CIG: Z6028FC43E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7130"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE, INTEGRAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA UTENZE COMUNALI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019. DITTA GLOBAL POWER S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7131"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DOTE ECONOMICA  NELL’AMBITO DEL PROGETTO “OIKOS COLTIVIAMO COMUNITÀ” FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIVERONA A FAVORE DI CITTADINI IN DIFFICOLTÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7132"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINO IN DIFFICOLTÀ. DOMANDA ESAMINATA NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE SEDUTA STRAORDINARIA  DEL  23/7/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7133"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA COMUNALE 2 INDECAST S.R.L.  – AFFIDAMENTO DIRETTO REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z042911056</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7134"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE ALLO STUDIO LEGALE AVVOCATO NICOLA FABBRI A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI ALLO SPARTITRAFFICO E PALO SEGNALETICA IN VIA MAZZINI, IN DATA 28/03/2019, DA ASSICURAZIONE DELLA CONTROPARTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7135"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA: FONDO MINORI DECRETATI – IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA’ DI MINORE RESIDENTE NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7136"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI, DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ELETTRICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA Z.L.  SRL – COLOMBARE DI SIRMIONE.  CIG: Z21293C38A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7137"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PORTONI SEZIONALI INSTALLATI NEL LOCALE DISTACCAMENTO COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., DITTA DE BIASI AUTOMATISTMI S.R.L. DI PORTO MANTOVANO (MN). CIG:  : Z142947376.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7138"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA VOUCHER SOCIALI NN. 1, 3,7 E 8/2019 PER L’ACQUISTO DELLE PRESTAZIONI EDUCATIVE DOMICILIARI PER MINORI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ACCREDITATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7139"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA – FONDO MINORI DECRETATI – IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE CODICE IDENTIFICATIVO 1-024/2012 RESIDENTE NEL COMUNE DI PONTI SUL MINCIO. PERIODO 5/19 AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7140"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI PRIVATI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI DAGLI STESSI SOSTENUTI PER I PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAGLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE AL FINE DELL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7141"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLA COMMISSIONE CONSILIARE URBANISTICA E DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PER LA COESIONE SOCIALE.  IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7142"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONE CANALIZZAZIONI E POZZETTI PER INTERRAMENTO IMPIANTI FACCIATE PIAZZA U. DALLÒ. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA FLAGSTONE S.R.L DI BERGAMO - C.U.P. J24H17000840004 – C.I.G.: ZE82946020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7143"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO PER ATTIVAZIONE RC PROFESSIONALE PROGETTISTI INTERNI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI, PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO. IMPEGNO DI SPESA (CIG 68417506B4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7144"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI VIABILITA' - NUOVA ROTATORIA INCROCIO PORTA LAGO. SISTEMAZIONE A VERDE. IMPEGNO DI SDPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' INDECAST S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7145"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO PER AVVIO PROCEDURA RILASCIO IMMOBILE (CIG ZC1293FD5F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7146"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE AL PORTALE 'FORMULA PIU' FULL' DELLA SOCIETA' MYO SPA DI POGGIO TORRIANA (RN). IMPEGNO DI SPESA. CIG  Z47293A981</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7147"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNIZZO SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LE AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSE IN USO ALL’ASSOCIAZIONE SAN CRISTOFORO ONLUS. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7148"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE UPS INSTALLATI PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI COMPETENZA COMUNALE –IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MULTISERVICE SNC DI PORTO MANTOVANO (MN). CODICE CIG: Z1E293C3B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7149"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA CONFORMITA' ALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI UN IMMOBILE UBICATO NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., ALLA DITTA SIRA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. DI NOVAGLI DI MONTICHIARI (BS). CIG: Z14292F60F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7150"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE POSTO IN PIAZZA SAN LUIGI 7. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CODICE CIG: Z4A292AF50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7151"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DOTE ECONOMICA  NELL’AMBITO DEL PROGETTO “OIKOS COLTIVIAMO COMUNITÀ” FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIVERONA A FAVORE DI CITTADINO IN DIFFICOLTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7152"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE  50/2018. ANNO  2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7153"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO DELLA EX CAVA IN LOC. PIROSSINA - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AL DOTT ERMANNO DOLCI DELLA SOCIETÀ ARETHUSA S.R.L. DI CURNO (BG) - C.I.G.: Z44292B19E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7154"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: APRILE/GIUGNO 2019. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7155"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE 1 SEMESTRE 2018 E ARRETRATI PER GESTIONE SERVIZIO ARCHIVISTICO ALTO MANTOVANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7156"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL GROUP RELATIVA AI LAVORI URGENTI DI COPERTURA FAMEDIO - EX CHIESA DEL ROSARIO - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7157"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BACKUP REMOTO. DITTA IRIDEOS SPA DI MILANO. CIG.Z2C2936184</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7158"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI E IMPIANTI PER CONCERTI E SPETTACOLI TEATRALI DAL 19 LUGLIO AL 3 AGOSTO 2019 – CIG  Z1F292E85B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7159"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSITECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7160"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E/C ASSITECA PER MOSTRA AL MENGHINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7161"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE  DEI CONCERTI E DEGLI SPETTACOLI TEATRALI DAL 19 LUGLIO AL 3 AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7162"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE REKEEP SPA - II RATA STAG. TERMICA 2018/2019 - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7163"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  9/7/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7164"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA CITTA' DI MONTICHIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7165"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA DEL FALCONE N. 8, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2018 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2019 E 1^ SEMESTRE 2020.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7166"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INDECAST GESTIONE VERDE PUBBLICO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7167"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA PIETRO NENNI N. 55, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2018 ED ALL’ACCONTO 2^ SEMESTRE 2019 E 1^ SEMESTRE 2020.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7168"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL - FORNITURA LIBRI A BIBLIOTECA COM.LE - APRILE/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7169"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRE SCUOLA E SORVEGLIANZA SCUOLABUS MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. ANNI SCOLASTICI 2019/2020 -2020/2021 -2021/2022. CIG 7972551536 APPROVAZIONE CRITERI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7170"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA PIETRO NENNI N. 35, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2018 ED ALL’ACCONTO 2^ SEMESTRE 2019 E 1^ SEMESTRE 2020.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7171"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>FALCHI SRLS - DISTRIBUZIONE MANIFESTI AGLI UFFICI AFFISSIONI DEI COMUNI LIMITROFI E RIMBORSO SPESE TASSA PER MANIFESTAZIONE 'MADRE TERRA' - APRILE/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7172"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>FEOLE LUCIO - FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE PER BIBLIOTECA COM.LE - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7173"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE (M46). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7174"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9A293406A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7175"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE PALESTRE COMUNALI PRIMO SEMESTRE. A.D. PALLAVOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7176"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHARTA SCRL  SOC. COOP. - SERVIZI INTEGRATIVI C/O BIBLIOTECA COM.LE - APRILE/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7177"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MAINTENANCE SOFTWARE DI BACKUP. DITTA SERVIZI INFORMATICI SRL DI CERLONGO DI GOITO. CIG Z032926E18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7178"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNITÀ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DISPONIBILI NELL’AMBITO TERRITORIALE DI GUIDIZZOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7179"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE - DIRITTI AMM.VI DI PROCEDURA PER ESECUZIONE BANDE E CORI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 25/04/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7180"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. AGGIORNAMENTO ELENCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7181"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIZETA STUDIO DI ZACCHE' GIUSEPPE &amp; C. SNC - NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E ASSISTENZA PER CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7182"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A - CODICE CIG  Z9A292A96C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7183"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIRAS SRL - ORGANIZZAZIONE TERZA RASSEGNA 'UNA STANZA TUTTA PER SE' ' - 15/04/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7184"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>PLAY UP  COOP. SOCIALE - LABORATORIO 'LA MEMORIA DISEGNATA' C/O BIBLIOTECA COM.LE - 27/01/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7185"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA CADITOIE STRADALI E CONDOTTE DI SCARICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MILANI SRL DI GUIDIZZOLO (MN) -  CIG:  Z40292AE94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7186"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>FALCHI SRLS - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTI TURISTICI C/O GLI ESERCIZI COMMERCIALI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - FEBBRAIO/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7187"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUNA FISSA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO  DI GROLE - PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE DI FONDAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. TOREGIANI PAOLO DI SOLFERINO. CIG: Z7C2928CBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7188"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MARZO E APRILE LA VELA COPROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7189"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A SANTA LUCIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7190"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI N.2 SPOGLIATOI DELLO STADIO UGO LUSETTI NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, C.2,LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016 E TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA IM SAS DI MANENTI V &amp; C DI LENO (BS). CUP J29H19000150004. CIG Z6028FC43E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7191"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE DI TELECAMERE SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG Z3F2928A08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7192"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.C. CASTIGLIONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - LIQUIDAZIONE  PRIMA RATA ANNO 2019 - GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7193"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BOZZOLA PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E FORNITURA DI SALE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7194"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I SAL LAVORI ASFALTI 2018 - II LOTTO SPESE IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7195"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7196"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ENERGETICA - INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI STABILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI 15. CUP J28H18000260005. CIG MASTER 7834394A71. CIG DERIVATO 79727644FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7197"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FALCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7198"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO OUKKAD CHADIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7199"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI LEXMARK. DITTA RGB COMPUTERS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG Z102926DAD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7200"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRE SCUOLA E SORVEGLIANZA SCUOLABUS. ANNI SCOLASTICI 2019/2020-2020/2021-2021/2022. APPROVAZIONE LETTERA INVITO ED ALLEGATI. CIG. 7972551536</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7201"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CSA, SERIST, COLOSINI, VIRIDIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7202"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BASSI TOURS SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7203"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO  DOPO DI NOI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7204"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI PORTICATI DI PIAZZA UGO DALLÒ. ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO PER SPOSTAMENTO LINEE ELETRICHE ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7205"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI EDUCATIVE DOMICILIARI PER MINORI E ADULTI DISABILI A FAVORE DELLA COOPERATIVA ACCREDITATA FIORDALISO COOP. SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PERIODO LUGLIO E AGOSTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7206"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7207"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSITECA PER MOSTRA A PALAZZO MENGHINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7208"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER FORNITURA SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E DI ASSISTENZA TECNICA AL PERSONALE DELLO SPORTELLO UNITO ATTIVITA' PRODUTTIVE - CIG. ZE6291CAC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7209"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE  DEL CONCERTO DEL 12 LUGLIO 2019 DELL'ASSOCIAZIONE JAZZSET ORCHESTRA IN PIAZZA DEGLI ARTISTI AL QUARTIERE I MAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7210"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDECAST PER SERVIZIO GESTIONE SANZIONI E SPORTELLO POLIZIA LOCALE MARZO E APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7211"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA, PER L'ANNO 2019, DELLE UNIFORMI DI SERVIZIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. CIG. Z4A290CCEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7212"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA SIM PER VIDEO SORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7213"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SUI RIFIUTI – TARI – ACCERTAMENTI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO ANNO 2017 – APPROVAZIONE LISTE DI CARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7214"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7215"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE VIE E STRADE COMUNALI, PARCHI E GIARDINI E RIPRISTINO DEI SEMAFORI ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI DEL 5 ED 11 MAGGIO 2019. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLE DITTE ESECUTRICI ZL IMPIANTI SRL  E SOCIETA’ INDECAST SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7216"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER - APRILE 2019 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7217"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  FORMAZIONE NUOVA PIATTAFORMA PER TRIBUNA CAMPO DI CALCIO NELLA FRAZIONE DI GROLE DI QUESTO COMUNE. AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA EDIL GROUP SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z9427AE7EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7218"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA XEROX FEB-APR 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7219"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI VIABILITA’ – NUOVA ROTATORIA INCROCIO VIA PORTA LAGO. CONCESSIONE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI ALLA DITTA APPALTATRICE. CUP J21B17000130004. CIG MASTER: 7767943559. CIG DERIVATO:78025102F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7220"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIULI SRL PER RIPARAZIONE ASCENSORE POSTO PRESSO GLI AMBULATORI DI PIAZZA SAN LUIGI  -SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7221"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA S.P.A.: FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO AL DETTAGLIO ANNO 2019 - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7222"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GUARD RAIL  SUL CAVALCAVIA DI VIA CAVOUR  IN PROSSIMITA’ DELLA DITTA AMICA CHIPS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EURO MONTAGGI S.N.C – CIG: ZC629134F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7223"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA DELLE TUBAZIONI NELLE VIE COMUNALI DA RADICI E DETRITI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA BORGO SPURGHI S.R.L. DI CASTENEDOLO (BS). CIG: Z9A2912D00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7224"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMI GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7225"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AL FINE DI POTER STIMARE CORRETTAMENTE I COSTI DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA TRAVERSA DI VIA DOTTORINA. – SOPRALLUOGO PER SPOSTAMENTO LINEE ELETTRICHE ENEL. CIG: Z78290F2D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7226"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AVV. LOVISETTI E AVV. D'ONOFRIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7227"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30/9/2019 PER RETTA ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE C.S. N. 186/14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7228"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ABC ELECTRIC SRL PER RIPRISTINO COLLEGAMENTO NUOVA CALDAIA DISTACCAMENTO COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7229"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7230"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). RICHIESTA DI RIMBORSO PER L’ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7231"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GINNASTICA CORRETTIVA PER IL TRATTAMENTO, IN PARTICOLARE, DI SCOLIOSI E CIFOSI, PERIODO OTTOBRE 2019-MAGGIO 2022– AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL’ART. 36 D.LGS. 50/2016 E SMI, TRAMITE SINTEL. CIG: Z30281730F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7232"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AQA MANTOVA SRL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7233"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 531 DEL 14/06/2019 "PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI STADIO U. LUSETTI, CAMPO SPORTIVIO CARDONE E CAMPO SPORTIVO V.BIGNOTTI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). PERIODO 01 AGOSTO 2018 - 31 LUGLIO 2024. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7234"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AQA MANTOVA SRL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7235"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE REKEEP SPA - CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 18/19 - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7236"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO DI FATTIBILITA’, VERIFICA CONDIZIONI DI SICUREZZA – MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 NEL CORTILE DEL MUSEO INTERNAZIONALE DELLA C.R.I. - CONFERIMENTO INCARICO ING. ROBERTO SPAZZINI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG: Z5328ECB9F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7237"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO CONDIZIONE DI SICUREZZA MERCATO CITTADINO - CIG ZCC2909F90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7238"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MYO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7239"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, PULITURA APPARTAMENTO COMUNALE SITO IN VIA ASCOLI N. 15. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ECOPROJECT. CIG:  Z7B279D197. RETTIFICA RAGIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7240"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO LOTTO 46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7241"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NEXIVE APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7242"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA - ISTITUZIONE ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA  SCOLASTICA (ASSISTENZA AD PERSONAM) E DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI,  DISABILI, ADULTI IN DIFFICOLTA’ RESIDENTI NEI COMUNI DELL’AMBITO DI GUIDIZZOLO PER IL PERIODO 1.7.2019/30.6.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7243"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CONTESTUALE ASSEGNAZIONE SPAZI COMUNALI TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E IL CLUB ANNI D’ARGENTO –  AUSER INSIEME ONLUS  PER LA GESTIONE DEL CENTRO RICREATIVO COMUNALE DOTT. TULLIO PORTIOLI E DEL SERVIZIO DI PORTIERATO DI ALLOGGI COMUNALI PER IL PERIODO 1.7.2019-31.12.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7244"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA INDECAST N. 22/09 DEL 30/04/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7245"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE ALLO STUDIO LEGALE AVVOCATO NICOLA FABBRI A SEGUITO DI RISARCIMENTO SINISTRO DEL 29/09/2017 DA ASSICURAZIONE DELLA CONTROPARTE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7246"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AMONTI COPERTURE EDILI IMPEGNO 2019/1089</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7247"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARACNOS SRL N. 31/PA DEL 30/04/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7248"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMI DI ATTI DI COMODATI D’USO GRATUITO PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI COMUNALI AD ENTI DEL TERZO SETTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7249"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE APRILE 2019 ATTI TRIBUTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7250"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 16.07.2019, DEL SIG. DI BENEDETTO ANTONIO IN QUALITA' DI   AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA GIURIDICA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7251"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 16.07.2019, DELLA SIG.RA DILETTA ANGELA ZUMBO IN QUALITA' DI   AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA GIURIDICA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7252"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EDENRED PASTI MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7253"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MYO E GASPARI GRAFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7254"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 16.07.2019, DEL SIG. GUIDI ANDREA IN QUALITA' DI   AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA GIURIDICA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7255"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER SOFTWARE APPLICATIVO. DITTA APKAPPA DI MILANO. CIG.Z1528FC88A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7256"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE APKAPPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7257"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TEOM ASSISTENZA ELIMINACODE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7258"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30/9/2019 PER RETTA ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE  N. 190/08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7259"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADAR SRL - SPAZI PUBBLICITARI SUL PERIODICO 'IL GAZZETTINO NUOVO' E SPOT RADIOFONICI A TEMPORADIO PER MANIFESTAZIONE 'MADRE TERRA' - MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7260"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DPI PER IL PERSONALE OPERAIO E TECNICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA A TUTTA RAFFICA S.A.S. DI MONTICHIARI (BS) CODICE CIG: Z9828F9787</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7261"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA: PROTOCOLLO D'INTESA PER INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE E SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE PER STRANIERI 2018/2021. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 1.7.2019/30.6.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7262"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>COISECO SOC. COOP A.R.L. - SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO DURANTE LE CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7263"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI  UN DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO DI FORMAZIONE  SU “LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE. PROBLEMATICHE E SOLUZIONI”. CIG Z5728F34A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7264"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA ASSISTENZA SW  2 TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7265"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINI MURALI E TINTEGGIATURA INTERNA AULE SCUOLE PRIMARIE DI COMPETENZA  COMUNALE. APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7266"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGERE SRL - FORNITURA LIBRI A BIBLIOTECA COM.LE - MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7267"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO MINISTERIALE NR. 146 CIE RILASCIATE DALL'1 AL 15 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7268"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA RETE CITTA’ SANE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7269"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OLINDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7270"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRIBUNA PREFABBRICATA  COMPATTA PER IL CAMPO SPORTIVO “V. BIGNOTTI” DI VIA DELLE TEODORE IN FRAZ. GROLE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SUL PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG Z9628ED7CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7271"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI ASFALTI 2018 - SECONDO LOTTO - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7272"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI ANIMALI RINVENUTI MORTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO LUGLIO 2019 – DICEMBRE 2019. CIG Z4228ECEE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7273"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI TRINCEE ESPLORATIVE DURANTE L’INDAGINE AMBIENTALE PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI EVENTUALI STATI DI CONTAMINAZIONE DEL TERRENO SU AREA PUBBLICA COMUNALE IN PIAZZA DELLA RESISTENZA COMPRESA TRA VIALE DUNANT E VIA EUROPA - C.I.G. ZCA28F14E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7274"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIESSEGRAFICA SNC - FORNITURA TELI PVC - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7275"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>FT. 7X01185142 3 BIM 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7276"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE TECNICO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7277"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PIANO DI ZONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7278"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CONCESSIONARI DIVERSI DI QUOTA DEL CANONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE AI SENSI DELL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STATO CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7279"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ARCH. MASSIMO ZANI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO INTERVENTI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-CICLABILI-MARCIAPIEDI - PRIMO STRALCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7280"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA 2018 PER L’AMBITO DISTRETTUALE DI GUIDIZZOLO PREVISTI DALLA DGR N. XI/606 DEL 01/10/2018. QUARTA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CASA E ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7281"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA E3 ELETTRONICA - IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - RICARICHE SIM FINO AL 31.12.2019 -SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7282"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “PADRE COSTANZO BESCHI” - RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP. J29E19000160004. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 447 DEL  15/05/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7283"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANDATO 1077 ANNO 2019. SECONDA RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7284"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CESSIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 11/2018 - DURATA DI ANNI SEI CON DECORRENZA 01.08.2018 – 31.07.2024 DEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE DA ADIBIRE A BAR PANINOTECA. LOCATARIA ISONNI MARI. SUBENTRO BAR FORUM DA LUCA DI BERENATO LUCA  CON DECORRENZA 30.05.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7285"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO MANDATO 1078 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7286"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLE RASSEGNE "CORI DAL MONDO" E "RACCONTAMI UNA STORIA" DAL 28 GIUGNO AL 17 LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7287"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO MANDATO 1088 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7288"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA MULTIFUNZIONE GEN-APR 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7289"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7290"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO PER TOGNINI MARTA - SCAD GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7291"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLE DELL’INFANZIA PRIVATE PARITARIE. EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO 2018. SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE ZERO-SEI ANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7292"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  11/6/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7293"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO PER KHNIF ZAHRA - SCAD LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7294"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO PER KHNIF ZAHRA - SCAD GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7295"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 8 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7296"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO PER GRIFFO DENISE - SCAD. LUG 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7297"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO URGENTE DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA  NUCLEO FAMILIARE C.S. 31/17. IMPEGNO  DI  SPESA PER PERNOTTI FINO AL 22 GIUGNO CIG Z1C28E59C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7298"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO PER GRIFFO DENISE - SCAD. GIU 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7299"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI (P.E.O.) CON DECORRENZA DALL’1.1.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7300"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO DI APPELLO PROT. N. 18581 DEL 6.5.2019 - AFFIDAMENTO INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7301"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO PER VANNI LUCIANO - SCAD GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7302"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI PORTICATI DI PIAZZA UGO DALLÒ  SOPRALLUOGO PER SPOSTAMENTO LINEE ELETTRICHE ENEL  CUP: J24H17000840004 C.I.G: ZDB26F8097. LIQUIDAZIONE FATTURA- SPESA CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7303"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO INTEGRALE DI VENDITA IMMOBILIARE LOTTO RESIDENZIALE DENOMINATO LOTTO 14 SITO IN VIA DOTTORINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7304"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO DEL DOVUTO 2018 E ACCONTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7305"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPURGHI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALI – ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CODICE CIG: Z0928DCA67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7306"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>APRILE/2019 VERSAMENTO IRPEF, IRAP, IVA SPLIT ISTITUZIONALE E COMMERCIALE, IVA DA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7307"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI PER LA CARATTERIZZAZIONE, AI FINI DEL SUCCESSIVO SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO, DI RIFIUTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI CONTENUTI IN FUSTI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE – CIG ZF128CBE84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7308"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO NOTIFICATO AL PROT. 11076/2019 (CIG Z2928DC25C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7309"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CHIESA SAN GIUSEPPE IN VIA ZANARDELLI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SPOSTAMENTO LINEE ELETTRICHE. SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7310"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OSIRIS - MARZO 2019 - SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7311"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PALCO SCOPERTO MODULARE – PARCO DESENZANI - PERIODO 17 – 22 GIUGNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRANZINI S.R.L. CON SEDE A MEDOLE (MN). CODICE CIG: Z7E28D7E16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7312"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA NOLEGGIO LORINI: NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PALA GOMMATA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7313"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI “ STADIO U. LUSETTI”, “CAMPO SPORTIVO M. CARDONE” E “CAMPO SPORTIVO V. BIGNOTTI” DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).  PERIODO 01 AGOSTO 2019 – 31 LUGLIO 2024.  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7314"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSE DI PROPRIETA' VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE: VEICOLO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI TARGATO CF871NB E VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE TARGATO YA275AD  -SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7315"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO TAMBURELLO. ASDT TAMBURELLO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7316"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE AUDIO/LUCI E VIDEOPROIETTORE IN OCCASIONE DELLA CONSEGNA DEI PREMI ALLOSTUDIO DEL 22 GIUGNO 2019 - CIG Z4928CD3E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7317"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE  PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' DELLA EX CASERMA DEI CARABINIERI IN VIA L. BARZIZZA - RISTRUTTURAAZIONE EDILIZIA DELL'INTERO IMMOBILE - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7318"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITI DA MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7319"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE DI VIA PIETRO NENNI  REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI COMUNALE INCLUSIVO - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7320"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE  2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7321"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7322"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) E DELL'EDILIZIA PRIVATA (SUE). DITTA GLOBO SRL DI TREVIOLO (BG). CIG Z8C28C53E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7323"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DOTE ECONOMICA  NELL’AMBITO DEL PROGETTO OIKOS COLTIVIAMO COMUNITA’ FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIVERONA A FAVORE DI CITTADINO IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7324"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA SINTESI - SERVIZIO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - PERIODO GENNAIO - MARZO 2019 - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7325"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LAMPADE A LED PER AMBULATORI PIAZZA SAN LUIGI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7326"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017 –  RICOVERO D’URGENZA IN RSA DELL’UTENTE 62/2008 – IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA FONDAZIONE SAN BIAGIO DI CAVRIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7327"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CORPO GUARDIE GIURATE -  SERVIZIO DI TELEALLARME  - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7328"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA. II° AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DOPO DI NOI AI SENSI DGR X/6674 DEL 7.6.2017. APPROVAZIONE PROGETTO PROT. 23954/2019 E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7329"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI COPERTURA DEL POSTO DI RUOLO DI  DIRIGENTE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7330"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA LEALI VETRI SERVICE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7331"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VOUCHER SOCIALI ARCHE', CSA, TENDA E FONDAZIONE ZANETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7332"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI, PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA ILMET S.R.L.. CUP. J24G18000050004 CIG MASTER: 786529351C -  CIG DERIVATO: 78887377B5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7333"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTE SOFFIETTO AULE CON PORTE SCORREVOLI E RIDIMENSIONAMENTO VANI DI ACCESSO AULE – SCUOLA DELL’INFANZIA G. RODARI – VIA EUROPA 3. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOCIETA’ MANTOVANA MATERIALI MODERNI. CUP: J29E19000240004 -  CIG:  ZEE28AC3C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7334"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI TERRITORIALI MARZO FIORDALISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7335"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ONORANZE FUNEBRI MARCHETTI SRL PER FORNITURA CORONA DI ALLORO PER CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7336"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE AUTOCARRATA 24MT. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOLEGGIO LORINI S.R.L. CON SEDE A MONTICHIARI (BS). CODICE CIG: ZA828C2098</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7337"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  A MILANI DOTT. ING. MASSIMO PER INCARICHI RELATIVI AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7338"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55_19 DITTA ACTS DI ANNALISA CELLUZZI PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/04/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7339"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA VOUCHER SOCIALE N. 01/2019 PER L’ACQUISTO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DELLA COOPERATIVA ACCREDITATA ARCHE’ DI CASTEL GOFFREDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7340"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADAR SRL - SPAZI PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SUL PERIODICO 'IL GAZZETTINO NUOVO' E INTERVENTI RADIOFONICI SULL'EMITTENTE TEMPORADIO - FEBBRAIO/MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7341"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA ACCREDITATA FIORDALISO COOP. SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30/06/2019 PER PROGETTI TERRITORIALI DOMICILIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7342"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADAR SRL - SPAZI PUBBLICITARI SUL PERIODICO 'IL GAZZETTINO' E SPOT RADIOFONICI PER MANIFESTAZIONE 'GRAN CARNEVALE' - FEBBRAIO/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7343"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN PIETRA E CIOTTOLI E DI ALCUNI  E MANUFATTI. AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA EDIL BERTOLETTI S.R.L.   CIG: Z1628BDCCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7344"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE - DIRITTI AMM.VI PER MANIFESTAZIONE 'GRAN CARNEVALE' - 24/02/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7345"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTOVA SOCCORSO COOP. SOC. ONLUS - SERVIZIO DI AMBULANZA PER MANIFESTAZIONE 'GRAN CARNEVALE' - 24/02/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7346"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI VIABILITA’ – NUOVA ROTATORIA INCROCIO VIA PORTA LAGO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.  CUP J21B17000130004. CIG MASTER: 7767943559. CIG DERIVATO: 78025102F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7347"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO MINISTERIALE NR. 110 CIE RILASCIATE DAL 16 AL 30 APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7348"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA’. TERZA EROGAZIONE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7349"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NEXIVE MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7350"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE FESTA DI SAN LUIGI DAL 14 AL 21 GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7351"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE KYOCERA PERIODO GEN-APR 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7352"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA APKAPPA SERVIZIO CLOUD SECONDO TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7353"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA PIEGHEVOLI  – CIG Z4D28C24E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7354"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA'. DITTA OLIVETTI DI IVREA. CIG Z0C28C5898.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7355"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>CROCE ROSSA COMITATO REGIONALE LOMBARDO - LIQUIDAZIONE I RATA CONTRIBUTO GESTIONE MUSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7356"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.R. LIBRO DI MARCHESINI ROBERTO - FORNITURA BUONI LIBRO PER LA PREMIAZIONE DEI VINCITORI DEL CONCORSO 'VOLO TRA LE RIGHE' 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7357"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CENTRALIZZATA ACCESS POINT PER LA BIBLIOTECA. DITTA CSBNO DI PADERNO DUGNANO. CIG Z0428B2292.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7358"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHARTA SCRL SOC. COOP - SERVIZI INTEGRATIVI  C/O BIBLIOTECA COM.LE - MARZO/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7359"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO WORKSTATION PER UFFICIO URBANISTICA. DITTA C2 SRL DI CREMONA . CIG ZA32893421.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7360"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI E DEI PORTICATI DI PIAZZA DALLO'. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP J24H17000840004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7361"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIDIEMME SOC.COOP. - PUBBLICAZIONE DI BANNER SU TESTATE DI QUOTIDIANI ONLINE PER CONVEGNO 'SAN LUIGI GONZAGA ..' - 17/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7362"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7363"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO RINNOVO TACITO INTERO PERIODO - DAMADO H.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7364"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' SUCCESSIVE BECHEIKH AMINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7365"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DEL LUOGO DI PUBBLICO SPETTACOLO SITO IN “PARCO DESENZANI”. - A.T.S. VAL PADANA DI MANTOVA – C.C.V.L.P.S. – IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SANITARI PER ESAME PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7366"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA “COLLODI” SITA IN VIA MONTE SOLIVI – FRAZ. GROLE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO PAVIMENTI S.R.L DI REZZATO (BS) -  C.U.P. J22G19000110004   CIG:  ZED286FEBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7367"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO NUOVO CONTRATTO INTERO PERIODO OWOJORI OLAJIRE EMOS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7368"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' INDECAST SRL PER FORNITURA E GESIONE DEFIBRILLATORI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7369"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI. APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VESCOVI E LODA COSTRUZIONI S.R.L.. C.U.P.: J29E19000220004. C.I.G.: ZAF289CE5B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7370"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANC 2 TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7371"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE –  MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE. CIG: ZD4286D7A4. AFFIDAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7372"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE FIRMA AUTOGRAFA SU AVVISI DI ACCERTAMENTO 2017  E SOLLECITI 2018 PER OMESSI/PARZIALI PAGAMENTI TARI AI SENSI DELLA LEGGE 549/1995</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7373"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VELOCAR ASSISTENZA ANNO2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7374"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS MANTOVA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L’EVENTO “IN VIAGGIO CON IL CARROZZONE. ESPRIMI UN DESIDERIO” DEL 5 GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7375"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ARCHE', SERIST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7376"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI TRE AGENTI DI POLIZIA LOCALE.  APPROVAZIONE DEI VERBALI E DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7377"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BASSI TOURS TRASPORTO ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7378"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. ENRICO MELZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7379"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COISECO PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO. SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7380"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PER L’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI  DELL’ARCHIVIO DI PALAZZO GONZAGA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPOSTAMENTO FALDONI E SISTEMAZIONE DELLE SCAFFALATURE. CUP J21B17000010004. CIG: Z8428A24D0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7381"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7382"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE TASSE DI   PROPRIETA’  (BOLLI) DEI MEZZI  COMUNALI ANNO 2019. MESE GIUGNO  2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7383"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7384"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI VIABILITA’ – NUOVA ROTATORIA INCROCIO VIA PORTA LAGO E VIA ASTORE. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SEGNALAZIONE DI PREAVVISO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEA RETELUCE S.R.L. - CUP J21B17000130004. CIG. ZA228903D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7385"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO MINISTERIALE NR. 150 CIE RILASCIATE DAL 01/04/2019 AL 15/04/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7386"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI VIABILITA' - NUOVA ROTATORIA INCROCIO VIA PORTA LAGO. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA APPIA ANTICA S.R.L.. CUP: J21B17000130004. CIG MASTER: 7767943559. CIG DERIVATO: 78025102F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7387"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE  E ASSEGNAZIONE PREMI ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7388"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EMMELLE SCAVI PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE POZZETTI E CADITOIE VARIE VIE E STRADE COMUNALI - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7389"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA REDINI SRL PER SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7390"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SULL’INSERTO “A SPASSO PER IL LAGO DI GARDA”  DELLE MANIFESTAZIONI  ESTIVE 2019 DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – CIG ZF82894041</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7391"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. AL GEOM. BOSEGGIA MORENO PER INTEGRAZIONE RILIEVI PLANOALTOMETRICI VIA PORTA LAGO CON TRACCIAMENTO E QUOTATURA E RILIEVI DEI MANUFATTI E STRADA IN VIA PAIASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7392"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE: ORGANIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA “LE PAROLE CHE CURANO. LA CURA DELLE PAROLE”. CIG: Z9528729B0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7393"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CASA COLORE SRL - FORNITURA DI VERNICI ED AFFINI PER MAGAZZINO COMUNALE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7394"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESSUTO PER ALLESTIMENTO MOSTRA “CASTIGLIONE 2019 – 160° ANNIVERSARIO DELLA SECONDA GUERRA DI INDIPENDENZA” 1 – 30 GIUGNO 2019 PALAZZO MENGHINI.COD. CIG. ZAA289C42F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7395"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITI DA MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7396"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INDECAST S.R.L. - GESTIONE VERDE PUBBLICO - MARZO 2019 - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7397"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7398"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 402 DEL 03/05/2019 E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7399"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIP SRL ASSISTENZA BADGE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7400"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA FORMICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA GOZZOLINA, VIA DOTTORINA  103. CIG ZCD2890D72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7401"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDECAST SRL PER SERVIZIO VERBALIZZAZIONE E FRONT OFFICE POLIZIA LOCALE - GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7402"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E 3 ELETTRONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7403"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, ALLESTIMENTO MOSTRA “CASTIGLIONE 2019 - 160° ANNIVERSARIO DELLA SECONDA GUERRA DI INDIPENDENZA” ED ACQUISTO DELLA PUBBLICAZIONE “160° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO”. COD. CIG: Z9B28935E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7404"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE GENNAIO FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7405"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI UTILIZZO LOCALI COMUNALI PROROGATI SINO AL 30 GIUGNO 2019. ACCERTAMENTI D’ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7406"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AL SIG. SUARDI CARLO RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI CUSTODIA PALAZZO GONZAGA - MESI DI FEBBRAIO - MARZO 2019 - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7407"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA, DI UN SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LET. B  DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7408"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BOXXAPPS ASSISTENZA 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7409"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>FAMEDIO DEI CADUTI – LAVORI SUPPLEMENTARI .- LAVORI URGENTI DI COPERTURA – LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA COPERTURA – LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (ART. 3, D.P.R. N° 380/2001) – APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E. E ATTI ANNESSI – C.U.P: J26D18000050007 - C.I.G: ZCA262FFAE - G.I.G: ZB02630084.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7410"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “TELEFONIA MOBILE 7”. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SINO AL TERMINE DI DURATA CONTRATTUALE FISSATA AL 16/06/2020. CODICE CIG  7917965F68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7411"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI ASSISTENZA SW CONCILIA 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7412"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>FAMEDIO DEI CADUTI – LAVORI URGENTI DI COPERTURA – LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA COPERTURA – LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (ART. 3, D.P.R. N° 380/2001) – APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E. E ATTI ANNESSI – C.U.P: J26D18000050007 - C.I.G.: 758880934C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7413"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7414"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. VARIAZIONE NELLA RIPARTIZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7415"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA FATTURA ELETTRONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7416"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CLIMATIZZATORE LOCALE CED. DITTA ELETTROCASA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG  ZE3288D88C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7417"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  IL DONO NUOVO SOC. COOP  MESE DI MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7418"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARES/TARI – AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEGLI ANNI 2016, 2017 E 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7419"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' INDECAST SRL PER FORNITURA E GESTIONE DEFIBRILLATORI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7420"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ZL IMPIANTI ELETTRICI PER SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN ALCUNI IMMOBILI DI PROPIRETA' COMUNALE. SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7421"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7422"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CEDAT 85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7423"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PROT. 6040/2019 (CIG Z5B287EBE0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7424"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE S. VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7425"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA. FONDO NAZIONALE DELLE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2018. APPROVAZIONE REGOLAMENTO E AVVISO PUBBLICO MISURA B2 E  CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7426"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI PER EVENTI DEL 24 E 25 MAGGIO 2019 – CIG ZBF2880FA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7427"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE OLINDA, VIRIDIANA, CSA, FIORDALISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7428"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA. II° AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DOPO DI NOI AI SENSI DGR X/6674 DEL 7.6.2017. APPROVAZIONE PROGETTI PROT. 13271/2019 E PROT. 15009/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7429"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO K.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7430"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI SOCIALI RESTITUZIONE CAUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7431"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MOSTRA “160° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DE ‘GIORNO DI SAN GIOVANNI’ “ DAL 1° AL 30/06/2019. ATTIVAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA - CIG Z00288431F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7432"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI SOCIALI RESTITUZIONE CAUZIONE FARINA GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7433"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE DA EFFETTUARE TRAMITE SERVIZIO ECONOMALE NELL'ANNO 2019. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7434"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BUONATOURS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7435"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA. BANDO PER INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE ANNO 2018 EX DGR N. XI/606 DEL 1.10.2018. APPROVAZIONE QUARTA GRADUATORIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7436"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7437"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  14/5/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7438"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/00 SPAZZINI SERGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7439"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE - VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU PORTALE CONSIP. CIG: ZAC28792EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7440"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATT_PA 4_19 CLINICA DEL CANE SAN FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7441"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE ANTICIPATA DAL MEDESIMO ALL'UFFICIO TECNICO PER EFFETTUARE VERSAMENTI  ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MANTOVA PER LA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. RELATIVA ALL’ATTIVITA N. 65 1B – AUTORIZZAZIONE PERMANENTE LUOGO DI PUBBLICO SPETTACOLO SITO IN “PARCO DESENZANI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7442"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/19004054 INFOCAMERE - CANONE A CONGUAGLIO PER SUPERAMENTO SOGLIA SERVIZIO TELEMACO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7443"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/19004053 INFOCAMERE - RINNOVO SERVIZIO TELEMACO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7444"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MANIFESTI, LOCANDINE E PIEGHEVOLI PER IL PERIODO MAGGIO - SETTEMBRE 2019 ALLA DITTA SANTINI SRL. COD. CIG.: Z41287C86F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7445"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMBULANZA AL COMITATO CROCE ROSSA ITALIANA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE IN OCCASIONE DELL’EVENTO GIOCOSPORT IN DATA 24/05/2019. CIG: Z022878478</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7446"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7447"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7448"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CREAZIONE NUOVO SITO WEB VALORECASTIGLIONE.IT A CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. COD. CIG. Z2A2856D21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7449"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AQA - UTENZE COMUNALI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7450"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L’ACCREDITAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI PROFESSIONALMENTE IDONEI AD EROGARE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (ASSISTENZA AD PERSONAM), ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI, DISABILI E ADULTI IN DIFFICOLTÀ RESIDENTI NEI COMUNI DELL’AMBITO DI GUIDIZZOLO – PERIODO 1.7.2019/30.6.2024 ED AVVIO PROCEDURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO GESTIONE PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7451"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER - MARZO 2019 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7452"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO AQ1 - FUEL CARD 1 - AGGIUDICATO DA CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DALLA DATA DI ACCETTAZIONE DELL'ORDINATIVO AL 24/01/2022. CIG 7896881859 (CIG. CONSIP 7528383A2D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7453"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMO GAS GESTIONE EXTRA CALORE FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7454"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL CORSO, CHE SI TERRA' A  MANTOVA, PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATNTE DI SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 139 DEL D.LGS 30.04.1992. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:ZF12871D3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7455"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7456"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  ZB40BCEA18  - 2 BIM 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7457"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZE00A511CA - 2 BIM 2019 TELEFONIA FISSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7458"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI DI SEZIONE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7459"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z6A0B1B001 2 BIM 2019 TELEFONIA REGISTRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7460"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI VIABILITA' - NUOVA ROTATORIA INCROCIO VIA PORTA LAGO. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA ANTONUTTI SRL. CUP J21B17000130004. CIG. MASTER: 7767943559. CIG. DERIVATO: 78025102F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7461"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZION COMPENSO LOTTI 43-44-45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7462"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALLA FONDAZIONE IFEL DEL CONTRIBUTO SUL GETTITO ICI RISCOSSO CON MODELLO F24 NELL'ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI E ALTRE ENTRATE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7463"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7464"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTI CITOFONICI E DI ACCESSO PEDONALE A SERVIZIO DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI. CODICE CIG ZA1286D6A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7465"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI PLESSI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 -CIG ZCE2837059</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7466"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>I TRIMESTRE/2019 IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7467"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL LOCALE COMITATO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AI SEGGI ELETTORALI DELLE PERSONE DISABILI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - CIG ZC828370B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7468"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7469"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>FASTERPRINT - LIQUIDAZIONE FATTURA MATERIALE PUBBLICITARIO MADRE TERRA INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7470"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ESTIVA ADULTICIDA CONTRO LE ZANZARE PRESSO LE AREE VERDI PUBBLICHE E I GIARDINI SCOLASTICI - ANNO 2019 CIG Z24286C88F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7471"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NEXIVE FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7472"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "PADRE COSTANZO BESCHI". RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI. APPROVAZIONE PROGETTO  DEFINITIVO ESECUTIVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP: J29E19000160004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7473"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRARI DANIELA - PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DELLA RASSEGNA 'UNA STANZA TUTTA PER SE' ' C/O BIBLIOTECA COM.LE - 08/04/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7474"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOTA ET AFFETTUOSA - CONCERTO PER LA RASSEGNA MUSICALE 'SETTEMBRE BAROCCO' - 13/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7475"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO MENGHINI – TINTEGGIATURA INTERNA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA  CODICE CIG  ZD82861E6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7476"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>COISECO SOC. COOP A R.L. - SERVIZI LOGISTICI C/O TEATRO SOCIALE - GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7477"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI E DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE - PERIODO 2019-2022. AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA' INDECAST S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7478"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO ANTITAGLIO PER IL PERSONALE OPERAIO COMUNALE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARINI GARDEN SERVICE. CODICE CIG: Z1C2864DCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7479"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>COISECO SOC. COOP. A R.L. - RIMBORSO SPESE PER AFFISSIONE MANIFESTI STAGIONE DI PROSA - GENNAIO FEBBRAIO MARZO/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7480"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER GRIFFO DENISE - RATA DI APRILE 2019 - CONTRIBUTO EMERG. ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7481"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER GRIFFO DENISE - RATA DI MAGGIO 2019 - CONTRIBUTO EMERG. ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7482"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. PAOLO TOREGIANI – INCARICO PERIZIA STATICA SULLO STATO DI SICUREZZA DI STRUTTURE DANNEGGIATE DA UN INCENDIO - CONDOMINIO SPAGNA – C.I.G. ZAF285F015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7483"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER KHNIF ZAHRA - RATA DI APRILE 2019 - CONTRIBUTO EMERG. ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7484"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE (M44). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7485"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER KHNIF ZAHRA - RATA DI MAGGIO 2019 - CONTRIBUTO EMERG. ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7486"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO (OCDPC)  OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO COMANDO VV.F.  AFFIDAMENTO RIFACIMENTO LINEE ACQUA - GAS.  CUP: J21B15000320004 CIG: ZAE280FB16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7487"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE DI VIA PIETRO NENNI  REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI COMUNALE INCLUSIVO. CODICE CUP J27B18000120006. CIG: 767122819C. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE DELLE OPERE. LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA DITTA IDEA PLAST S.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7488"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER TOGNINI MARTA - RATA DI APRILE 2019 - CONTRIBUTO EMERG. ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7489"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER TOGNINI MARTA - RATA DI MAGGIO 2019 - CONTRIBUTO EMERG. ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7490"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNI 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7491"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE (M31). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7492"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER DELL'OLIO GIACOMO - RATA DI APRILE 2019 - CONTRIBUTO EMERG. ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7493"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER DELL'OLIO GIACOMO - RATA DI MAGGIO 2019 - CONTRIBUTO EMERG. ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7494"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE RESIDENTE (M43). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7495"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE (M39). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7496"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER VANNI LUCIANO - RATA DI MAGGIO 2019 - CONTRIBUTO EMERG. ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7497"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER ALUA PASCHAL NDUKA - RATA DI APRILE 2019 - CONTRIBUTO EMERG. ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7498"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  DOTI ECONOMICHE  NELL’AMBITO DEL PROGETTO OIKOS COLTIVIAMO COMUNITA’ FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIVERONA A FAVORE DI CITTADINI IN DIFFICOLTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7499"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7500"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER ALUA PASCHAL NDUKA - RATA DI MAGGIO 2019 - CONTRIBUTO EMERG. ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7501"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI PUBLIKA SRL PER PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE SU I FABBISOGNI, LE ASSUNZIONI, IL FONDO E LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7502"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO PER R.L.S. REPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA ORGANIZZATO DA CONSULT GROUP SRL AD ASOLA IN DATA 14 MAGGIO 2019. PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7503"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA PRIMARIA C. BATISTI  INCARICO PROFESSIONALE VERIFICA STATICA/SISMICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA. AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ALL’ING. EZIO PILAR GIURIANI. CIG: Z372848A39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7504"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 39_19 E 46_19 RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 07.03.2019 E DEL 25.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7505"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - RESIDENZA SAN PIETRO  IL CAMMINO SRL  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DELL’UTENTE RSA19. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE  2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7506"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSITECA SPA E/C 30/04/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7507"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER UN MINORE (M37). MESE DI DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7508"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FALCHI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7509"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA PRESSO L’HOTEL VILLA ROSA DEI CITTADINI EVACUATI A SEGUITO DELL’INCENDIO CONDOMINIO SPAGNA. CIG Z0C282E3D1 E CIG Z23282E422.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7510"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COOP. SINERGIE MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7511"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - AFFIDO FAMILIARE DI MINORE RESIDENTE (M4). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7512"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FIORDALISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7513"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER MINORE (M23). MESE DI DICEMBRE  2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7514"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VOUCHER SADE MINORE C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7515"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DI UN RESIDENTE (M25)  DICEMBRE  2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7516"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHARTA SCRL -ONERI PER LA SICUREZZA DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7517"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>NICOLAIDIS RITA - CONDUZIONE LABORATORI 'NATI PER LEGGERE' C/O BIBLIOTECA COM.LE - DAL 15 FEBBRAIO AL 21 APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7518"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE C.S. N. 31/17 DAL 6/5/2019 AL 6/6/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7519"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI DR. TULLIO PORTIOLI  FINO AL 30.6.2019 ALLA LOCALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CLUB ANNI D’ARGENTO  AUSER INSIEME  ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7520"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIACOMINI LAURA - PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA UNA STANZA TUTTA PER SE' C/O BIBLIOTECA COM.LE - 12/03/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7521"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE - DIRITTI AMM.VI DI PROCEDURA SPETTACOLI AL TEATRO SOCIALE 'WINSTON VS CHURCHILL' 11/03/2019 E 'FIGLIE DI EVA' 20/03/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7522"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE  N. 190/08 FINO AL 30/6/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7523"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CICLABILI - MARCIAPIEDI. AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP J27H18000660004. CIG MASTER 7867192437. CIG DERIVATO 78961583B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7524"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGERE SRL - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE - FEBBRAIO/MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7525"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RETTA ACCOGLIENZA CITTADINO RESIDENTE C.S. N. 141/11 DAL 13/5/2019 AL 31/10/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7526"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER VANNI LUCIANO - ARRETRATO RATE MARZO/APRILE - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7527"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ATTIVAZIONE PROCEDURA PER LA NOMINA DEL COMPONENTE ESPERTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO 2019-2022. CIG: Z612842F93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7528"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7529"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI TRE AGENTI DI POLIZIA LOCALE. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7530"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE RINNOVO TACITO INTERO PERIODO - KRONI ANDREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7531"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARZO/2019 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI, IVA SPLIT ISTITUZIONALE E IVA SPLIT COMMERCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7532"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE-APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SERVIZIO SCUOLABUS  ANNO SCOLASTICO  2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7533"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA INDECAST N. 15/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7534"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - AUTORIZZAZIONE RINNOVO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE E DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE, AL SIG./ALLA SIG.RA  (139/UC/2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7535"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO 2018 ULTIMO CONTRIBUTO SAN CRISTOFORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7536"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALI N.12/2019 E N. 13/2019 PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI RESIDENTI - IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA  ACCREDITATA  ARCHE' DI CASTEL GOFFREDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7537"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA CAV PER OSPITALITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7538"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>MADRE TERRA 2019. RINVIO MANIFESTAZIONE AL 14 E 15 SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7539"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COLOSINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7540"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI TRE AGENTI DI POLIZIA LOCALE. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7541"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI E PLOTTER. DITTA LYRECO ITALIA SRL DI MILANO. CIG ZE3283CE40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7542"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ENGINE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7543"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MORGAN ITALIA E VELOCAR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7544"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI, PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO. AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP J24G18000050004. CIG MASTER 786529351C. CIG DERIVATO 78887377B5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7545"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MCTC IV TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7546"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTACCAMENTO COMANDO VV.F.  CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO - ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRALE TERMICA E INSTALLAZIONE NUOVI CORPI SCALDANTI.  APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E. E ATTI ANNESSI - CIG: Z3A2519EB8 - C.I.G.: ZAB254D179.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7547"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI IMPIANTO PER MINIVOLLEY DA INSTALLARE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI SAN PIETRO  PALESTRA CAGLIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMPISPORT DI DAL MOLIN GIANCARLO. CODICE CIG: Z71283E769</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7548"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSISTENZA VELOCAR E TARATURA MORGAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7549"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TIRO A SEGNO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7550"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE FULL RISK IMPIANTI DI RILEVAZIONE INTRUSIONE, DI RILEVAZIONE INCENDI E DI EVACUAZIONE FUMI NEGLI STABILI  DI PROPRIETA’ COMUNALE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DELLA PIATTAFORMA SINTEL. CIG Z452842807</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7551"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO DI FATTIBILITA’, RICHIESTA PARERE VV.F., RICHIESTA PARERE C.C.V.L.P.S., VERIFICHE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DEL LUOGO DI PUBBLICO SPETTACOLO SITO IN PARCO DESENZANI. INCARICO ING. ROBERTO SPAZZINI. CIG Z00283A1BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7552"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VESTIARIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7553"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA  FONDO MINORI DECRETATI  IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI CODICE IDENTIFICATIVO 1-017/2012 RESIDENTI NEL COMUNE DI MEDOLE. PERIODO 6/20 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7554"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>FASTERPRINT - LIQUIDAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO MADRE TERRA 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7555"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO MINISTERIALE NR. 122 CIE RILASCIATE DAL 16 AL 31 MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7556"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO S.P.A. DI POGGIO TORRIANA (RN). AFFIDAMENTO DIRETTO A’ SENSI ART. 36 C.2 LETTERA A) PER LA FORNITURA DI BUSTE, CARTONCINI E MATERIALE VARIO PER CONCORSO PUBBLICO. CIG N Z2B2826DB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7557"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I.  - PERIODO 01/05/2019 - 30/04/2022. IMPEGNO DI SPESA ED ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP. CODICE CIG 7890623C14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7558"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTI TERRITORIALI DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7559"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI E SGOMBERO MATERIALI TRASPORTATI DAL VENTO. AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALLA EDIL GROUP S.R.L. E LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA GONZATO COPERTURE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7560"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PRIMO BIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7561"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI DUE NUOVI PIEZOMETRI PRESSO L’AREA SPORTIVA COMUNALE DENOMINATA CAMPO CARDONE. CIG Z5628258ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7562"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA NOLEGGIO LORINI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7563"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE AI DECRETI INGIUNTIVI RESI ESECUTORI DAL TRIBUNALE DI MANTOVA CON ORDINANZA DEL 05.03.2019, RELATIVO ALLA CAUSA COMUNE IPSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7564"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA I.P.S.A. - CANONI SERVIZI CIMITERIALI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7565"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHARTA SCRL SOC. COOP. - SERVIZI INTEGRATIVI C/O BIBLIOTECA COM.LE - FEBBRAIO/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7566"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI COMPRESSE DI INSETTICIDA ANTILARVALE CONTRO LE ZANZARE DA UTILIZZARE NELLE TOMBINATURE PUBBLICHE. CIG Z722831EAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7567"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSE DI PROPRIETA' VEICOLI DI PROOPRIETA' COMUNALE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7568"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE TEMPORANEA DENOMINATA FESTA DELLA BIRRA 2019 - A.T.S. VAL PADANA DI MANTOVA  C.C.V.L.P.S.  IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SANITARI PER SOPRALLUOGO DI VERIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7569"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI GOZZOLINA AFFIDATA ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NUOVA GOZZOLINA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (CIG: ZD1282781E). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7570"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPNESO LOTTI DA 41 A 43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7571"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA INSETTI STRISCIANTI PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA G. RODARI DI VIA EUROPA, 3. CIG Z5D28389C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7572"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DA LOTTO 36 A LOTTO 40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7573"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI, IDRANTI, PORTE REI E USCITE D’EMERGENZA INSTALLATI C/O GLI STABILI DI  PROPRIETA’ PERIODO AGOSTO 2017 -  FEBBRAIO 2020  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZE71FA4D8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7574"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE B.M.SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7575"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ON LINE  LA VOCE DI MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7576"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  NORME AMMINISTRATIVE  AGGIORNATO AL DECRETO LEGGE N. 32/2019 (DECRETO SBLOCCA CANTIERI). IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A BOSETTI GATTI &amp; PARTNERS S.R.L. CODICE CIG: ZF8282C066</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7577"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTA AQA PER IL SERVZIO IDRICO INTEGRATO - UTENZE COMUNALI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7578"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE EVENTO MADRE TERRA 4/5 MADRE TERRA 2019. APPROVAZIONE BOZZE CONTRATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7579"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SUI PERIODICI LOCALI DELLA COMUNICAZIONI D’INTERESSE PER LA  CITTADINANZA DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7580"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI F.C. CASTIGLIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7581"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SCADENZA SINO AL 30 GIUGNO 2019 CONVENZIONI UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7582"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BASSI TOURS SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA DI ESCLUSIVO INTERESSE LOCALE PER ANZIANI FEBBRAIO/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7583"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISIZIONE MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI - PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART.36 D.LGS.50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7584"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VOUCHER ARCHE' E ZANETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7585"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE E DOSSI ARTIFICIALI LUNGO ALCUNE VIE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PSR PRODUCT SERVICE ROAD S.R.L. CIG: Z29282598B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7586"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO (M12-M13). AFFITTO GENNAIO/APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7587"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE L'ALTERNATIVA SOC. COOP - MESE DI OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7588"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GINNASTICA CORRETTIVA  PERIODO OTTOBRE 2019 - MAGGIO 2022  DETERMINA A CONTRARRE. CIG. Z30281730F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7589"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO FACCIATE FABBRICATI IN PIAZZA UGO DALLO' - ANALISI CAMPIONI DI INTONACO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AN.T.A.RES SRL - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7590"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRUTTURE ACCREDITATE SERVIZI PER DISABILI AMBITO TERRITORIALE DI GUIDIZZOLO. IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2019  PER TRASPORTO UTENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7591"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTO MADRE TERRA  4/5 MAGGIO 2019. IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7592"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CALOR C/O PALAZZINA GIALLA IN LOCALITA' GHISIOLA - OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7593"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PORTALE CLOUD J-CITY E PAGOPA ANNO 2019. DITTA MAGGIOLI INFORMATICA SPA. CIG ZF0227B416D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7594"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA EFFETTUATO PRESSO I LOCALI DEL FAMEDIO. LIQUIDAZIONE FATTURA A SANTA LUCIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7595"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ARCHE', FALCHI, VIRIDIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7596"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER IL SINDACO E CONSIGLIERI COMUNALI. DITTA ARUBA PEC DI PONTE SAN PIETRO (BG). CIG. ZED2826531.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7597"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI HOSTING SITO INTERNET PER EVENTI E MANIFESTAZIONI. DITTA ARUBA SPA DI PONTE SAN PIETRO  (BG). CIG ZF02826505.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7598"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BUONATOURS, COOP. CSA, SERIST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7599"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARI  PER AVVIO AL RICICLO  ANNO 2018  LIQUIDAZIONE SECONDO E ULTIMO GRUPPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7600"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX CASERMA DEI CARABINIERI VIA BARZIZZA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'INTERO IMMOBILE - REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E MAGAZZINO COMUNALE. - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DONAERA GIULIANO - STUDIO GEO AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7601"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>FT. 7X00306191 DEL 14/02/19 + FT. 2B19000860 DEL 21/01/19 TRAFFICO CELLULARI E NUMERO VERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7602"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER LA DURATA DI 36 MESI, MEDIANTE PROCEDURA SINTEL. CIG Z5426F34FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7603"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE.  RICARICA SIM FINO AL 31/12/2019. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO  ALLA DITTA E3 ELETTRONICA DI EOLI SNC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CODICE CIG ZD828225AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7604"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DIU MANUTENZIONE ORDIANRIA IMPIANTI UPS PER PISCINA, STADI COMUNALI, TEATRO, ASILONIDO, SCUOLA SECONDARIA P.C. BESCHI, SCUOLA SECONDARIA DON MILANI E SEDE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7605"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. A SANTA LUCIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS- SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDE COMUNALE E SALA CONSIGLIARE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7606"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>PA 761/2018 PIANO ATTUATIVO PA 518 - INDIVIDUAZIONE MAPPALI OGGETTO DI CONVENZIONE E DA ACQUISIRE AL PATRIMONIO E CONTENUALE REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 283 DEL 05/04/2018 PER ERRORE MATERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7607"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - LIQUIDAZIONE INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA 2018 PER L’AMBITO DISTRETTUALE DI GUIDIZZOLO PREVISTI DALLA DGR N. XI/606 DEL 01/10/2018. TERZA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7608"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. BUCANEVE PER PROGETTO  DOPO DI NOI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7609"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, ALLA DITTA ICAR SRL DI REGGIO NELL’EMILIA DELLA FORNITURA DI MODULI AUTOIMBUSTANTI PER LA REDAZIONE DI VERBALI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7610"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MARZO DOTE ECONOMICA BENEFICIARIO 142/13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7611"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE APRILE DOTE ECONOMICA BENEFICIARIO 142/13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7612"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL PIANO VASCA ESTERNO DELLE PISCINE COMUNALI. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA EDIL GROUP COSTRUZIONI SRL.  CIG: Z42281E4BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7613"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SCADENZA SINO AL 30 GIUGNO 2019 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO RICREATIVO COMUNALE TULLIO PORTIOLI E ATTIVITA’ DI CUSTODIA COMPLESSO RESIDENZIALE DI VIA ORDANINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7614"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIO DOTE ECONOMICA BENEFICIARIO 142/13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7615"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO PASTORE - BIBIOTECA COMUNALE- COORDINATORE DELLA SICUREZZA - LAVORI DI COPERTURA ANTISISMICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ARCH. SANDRO PIACENTINI - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7616"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>MADRE TERRA 2019.  NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI E IMPIANTI PER CONCERTI  CIG Z7A2821DFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7617"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>MADRE TERRA 2019. NOLEGGIO DI GAZEBO, TAVOLI E SEDIE   CIG ZED282012F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7618"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E ASSISTENZA RELATIVAMENTE AI LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONEE PRIMO INTERVENTO STATICO/SISMICO PALAZZO PRINCIPE - SALDO - LIQUIDAZIONE FATT. ALL'ING. GIURIANI - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7619"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E REASTAURO FACCIATE INTERNE PALAZZO PASTORE - VARIANTE LAVORI COMPLEMENTARI - SPESA IN CONTO CAPITALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. GIURIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7620"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE GIOCHI IN STRADA 25 E 28 APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7621"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GRUPPI DI CONTINUITA' PER LA SEDE COMUNALE. DITTA MULTISERVICE DI PORTO MANTOVANO. CIG ZA1281FE59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7622"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRADA DEI VINI E DEI SAPORI - LIQUIDAZIONE CARNEVALE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7623"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI PER LE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - DITTA MYO SPA DI POGGIO TORRIANA. CIG Z0827F4141</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7624"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHARTA SCRL SOC. COOP. - SERVIZI INTEGRATIVI C/O BIBLIOTECA COM.LE - GENNAIO/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>MENTE COMICA SAS - SPETTACOLO C/O TEATRO SOCIALE 'LE FIGLIE DI EVA' - 20/03/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7626"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEPA - F.APOLLONIO &amp; C. SPA DI BRESCIA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ETICHETTE PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO. CIG N ZC1280945B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7627"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOFFICINA TEAM BESCHI - OPERE DA MECCANICO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7628"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONA DI ALLORO PER LA CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE. CIG. N. Z0D2815CE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7629"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA PRESSO IL DUNANT HOTEL DEI CITTADINI EVACUATI A SEGUITO DELL’INCENDIO CONDOMINIO SPAGNA. CIG Z72281131D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7630"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INDECAST S.R.L. A SOCIO UNICO - FEBBRAIO 2019 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7631"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO TEATRO - LIQUIDAZIONE CACHET WISTON VS CHURCHILL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI GOZZOLINA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI. CODICE CIG Z78281B587</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7633"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDECAST SRL PER SERVIZIO VERBALIZZAZIONE FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7634"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE CONDOTTE DI ADDUZIONE ACQA AGLI SPOGLIATOI ESTERNI DELLE PISCINE COMUNALI. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA TERMOIDRAULICA REMELLI GIULIANO  CIG: Z0E2813BD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7635"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I.-. PROROGA TECNICA DAL 01/04/2019  FINO AL 30/04/2019 - CODICE CIG: Z6618A5229</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7636"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CAMMI GROUP - FORNITURA MATERIALE EDILE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7637"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MEZZO OPERATIVO PER POSA NEW JERSEY SULLE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7638"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  IMPERMEABILIZZAZIONE CONDOTTA ADDUZIONE ACQUA DELLA FONTANA DI PIAZZA UGO DALLO’. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA ELENCA SRL CIG: ZF328174A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7639"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERSAP - SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI APPALTI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI STADIO UGO LUSETTI, CAMPI SPORTIVI MARIO CARDONE E VITTORIO BIGNOTTI PERIODO 01.08.2019  31.07.2024. - DETERMINA A CONTRARRE  APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO ED ALLEGATI ANNESSI. C.I.G.: 78838853B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7642"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7643"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 20 TELE IN PVC PER ROLL UP E SOSTITUZIONE  EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE . CIG Z762813391</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7645"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI. DITTA EDIL GROUP COSTRUZIONI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG Z7227FA370.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7646"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO MINISTERIALE NR. 137 CIE RILASCIATE DAL 1 AL 15 MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A SANTA LUCIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA C/O LOCALI SEDE COMUNALE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI AFFIDATE ALLA SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. BASKET AQUILE (CIG: ZA427F6A52) E ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO CASTIGLIONE (CIG: Z0C27F698D). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SANTA LUCIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO I LOCALI DI POLIZIA LOCALE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7650"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE  CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE CAV CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>MADRE TERRA 2019. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MANIFESTI AGLI UFFICI AFFISSIONI  DEI COMUNI LIMITROFI E RIMBORSO SPESE TASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COOP LA VELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7654"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>MADRE TERRA 2019. NOLEGGIO N. 5 BAGNI CHIMICI. CIG Z6C281A396</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7655"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LINDIVIDUAZIONE DI ORG. DI VOLONTARIATO E/O ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE, AI SENSI DEL D. LGS 117/2017, CODICE DEL TERZO SETTORE, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SCUOLABUS E DI PRESCUOLA. ANNO SCOL. 2019-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SINERGIE, CLESIUS E CSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7657"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI COMUNALI AD ENTI DEL TERZO SETTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7658"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER - FEBBRAIO 2019 CONSUMO EN. ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7659"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z280A6CEA  FT. 2019I00000241 ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO COMPARATIVO, AI SENSI  D.LGS. 117/2017  RISERVATO A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER GESTIONE DEL CENTRO RICREATIVO COMUNALE PORTIOLI E DEL SERVIZIO DI PORTIERATO ALLOGGI COMUNALI- PERIODO 2019-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7661"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 250 CONFEZIONI  DA 25 COMPRESSE DI INSETTICIDA ANTILARVALE CONTRO LE ZANZARE PER LA DISTRIBUZIONE AI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CIG ZBD280E69E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7662"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IBS LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MATERIALE MULTI MEDIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.C.B. SERVIZI PER ADESIONE SPORTELLO APPALTI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO PER ATTIVAZIONE RC PROFESSIONALE PROGETTISTI INTERNI PER REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVO IN VIA NENNI. IMPEGNO DI SPESA (CIG 68417506B4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI SCOLAASTICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI DI VIA EUROPA - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: GENNAIO/MARZO 2019. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7667"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TASSA SUI RIFIUTI  TARI  ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7668"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDIANRIA SERRAMENTI IN ALLUMINIO INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON MILANI DI VIA LONATO N. 3 - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7669"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI AI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7670"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO RISCOSSIONI ICP - TOSAP - DPA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7672"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ED EFFETTUAZIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE PER LA ANNUALE DI VERIFICA E PROVA DELL’ETILOMETRO OMOLOGATO MOD.   DRAEGER 7110MKIII IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE CIG. ZE72809D9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7673"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTICIPAZIONE TERMINE DELL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LOGISTICI DEL TEATRO SOCIALE AL 30 GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7674"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z280A6CEA - GENNAIO 2019 CONSUMO GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7675"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ SOCIO SANITARIA ANFFAS  DON DANILO VARESCHI  SACCA DI GOITO (MN). IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA CITTADINO RESIDENTE (RD18) .PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7676"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CAMMI GROUP - FORNITURA MATERIALE EDILE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7677"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA. BANDO PER INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE ANNO 2018 EX DGR N. XI/606 DEL 1.10.2018. APPROVAZIONE TERZA GRADUATORIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7678"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CORPO GUARDIE GIURATE -  SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - APPROVAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO UTENZA GAS N. 190480847101  VIA GROPPI 5  SECONDO SEMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7680"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA ZL SRL  - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA. II AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DOPO DI NOI AI SENSI DGR X/6674 DEL 7.6.2017. APPROVAZIONE PROGETTO PROT. 8769/2019 E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7682"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GLOBO ASSISTENZA SOFTWARE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7683"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS FIORDALISO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE- CASA FIORDALISO DI MEDOLE-  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO A FAVORE DI UN CITTADINO RESIDENTE (RD1). PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7684"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLE SERENO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7685"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLE SERENO PER IL SERVIZIO DI TRIVELLAZIONE CEPPAIE IN VIA NAPOLEONE TERZO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7686"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  9/4/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7687"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7688"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA, EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA DEL POSTO DI DIRIGENTE TECNICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7689"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLE SERENO PER IL SERVIZIO DI POTATURE E MANUTENZIONI URGENTI AD ALBERATURE DI PARCHI E VIALI DI PROPRIETA' COMUNALE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7690"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’  VOLONTARIA PER LA COPERTURA DEI POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA GIURIDICA C, COMPARTO FUNZIONI LOCALI, CHE DOVESSERO RENDERSI VACANTI SINO AL 31.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7691"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI CONCORSO PREMI ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7692"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLE SERENO PER LAVORI DI RECINZIONE AREA SGAMBATOIO CANI ALL'INTERNO DEL PARCO PASTORE E FORMAZIONE MANUFATTO IN LEGNO PER CONTENIMENTO TERRENO A MONTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7693"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI SOCIALI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E GRADUATORIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7694"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLE SERENO PER IL SERVIZIO DI POTATURA DELLE ALBERATURE DEL PARCO PASTORE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLE SERENO - DICEMBRE 2018 - MANUTENZIONE DEL VERDE ORDINARIO. SFALCIO E POTATURA SIEPA. SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. SECONDA  INTEGRAZIONE CONTRATTO IN ESSERE CON LA SOCIETA’ INDECAST S.R.L. FINO AL 31.12.2022 PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7697"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SACCHETTI TRASPARENTI RESISTENTI PER LO STOCCAGGIO DELLE NUTRIE SOPPRESSE. CIG Z1327FFB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7698"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARINI GARDEN SERVICE - FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO COMUNALE E FORNITURA NUOVA MOTOSEGA. SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7699"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA FERRAMENTA CIMA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 16/05/2019, DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA GIURIDICA C, MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIA CONCORSUALE DI UN ALTRO ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7701"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA CESARE BATTISTI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA DICATAM  LABORATORIO PROVE MATERIALI PIETRO PISA. CIG: Z03280245B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7702"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA SYNLAB - SORVEGLIANZA SANITARIA AL PERSONALE DIPENDETE ANNO 2018 - ESAMI AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7703"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACB PER PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL SEMINARIO SU LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE IL 27/02/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7704"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL. CODICE CIG:ZEC2800AEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7705"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO PER REGOLARIZZAZIONE REINVIO COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONE IVA I TRIM./2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7706"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI MATERIALE COMPOSTO DA SUGHERI E POLISTIRENE RINVENUTO IN LOCALITA’ VALLE - VIA ALBANA A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG Z1E28050E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7707"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA 2018 PER L’AMBITO DISTRETTUALE DI GUIDIZZOLO PREVISTI DALLA DGR N. XI/606 DEL 01/10/2018. SECONDA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7708"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUMINARIE DE FILIPPO: SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7709"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DEL SIG. 149/UC/2018 IN ALTRO ALLOGGIO ERP (ORA SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CAMBIO ALLOGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7710"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE EQUATORE PER PROGETTO M.L.C. E SPORTELLO SEGRETARIATO SOCIALE STRANIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7711"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DI VOLTURA DELL’UTENZA DI GAS REFEZIONE PER IL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7712"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO  DOPO DI NOI  (FIORDALISO E ANFFAS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7713"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER RECUPERO E LA DESTINAZIONE AD USO PUBBLICO DEL FONDO AGRICOLO CON ANNESSA CASCINA DI PROPRIETA’ COM.LE IN LOC.VALLE  E PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D’USO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. FLAVIO BONDI - SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS 81/08 - ANNO 2018 - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7715"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE A SOGGETTI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7716"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA OSIRIS SNC - CANONI SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7717"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO POLIZIA LOCALE FIAT SCUDO TARGATO YA979AJ  AFFIDAMENTO, DITTA AUTOFFICINA TEAM BESCHI DI BESCHI NICOLA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: ZC127F675A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7718"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PSR PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7719"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE OLINDA, FIORDALISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7720"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 100 PAIA DI GUANTI CON DORSO CROSTA E PALMO FIORE. CIG ZEA27ECEAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI NIDI DI PROCESSIONARIA PRESENTI SU ALBERATURE SITUATE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG. Z8327E17FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7722"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER KHNIF ZAHRA - RATA MARZO 2019 - CONTRIB. PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE COLOSINI, FIORDALISO, FALCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7724"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E ACQUA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7725"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/FESP-2 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7726"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO CON ANCITEL SPA PER LA CONSULTAZIONE DELL’ARCHIVIO VEICOLI RUBATI  IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z23274C620</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7727"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, TRAMIRE SINTEL, DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DEGLI ATTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. CIG: Z5527DC5FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7728"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/09 INDECAST SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7729"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/09 INDECAST SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO PER ERRATO VERSAMENTO EFFETTUATO DA UN CONTRIBUENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7731"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGERE SRL - FORNITURA LIBRI A BIBLIOTECA COM.LE - GENNAIO/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7732"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALI PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)  SECONDO IMPEGNO DI SPESA ENTI  ACCREDITATI ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7733"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA: AFFIDAMENTO AD ASPAM ASC  DELL’ATTUAZIONE DELLA PRIMA E TERZA PRIORITA’ DI IMPIEGO DELLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2018. IMPEGNO DI SPESA (CUP: J11H19000040001)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7734"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE GENNAIO/FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7735"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE - DIRITTI AMM.VI DI PROCEDURA PER SPETTACOLO  MISS MARPLE  DEL 20/02/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7736"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AD ASPAM A.S.C. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO  DELLA GESTIONE  DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI DIURNI (CRED),NONCHE’ DEI SERVIZI COMPLEMENTARI. ANNI 2019-2020-2021. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7737"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI VIABILITA’  NUOVA ROTATORIA INCROCIO VIA PORTA LAGO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOCIETA’ IMPIANTI METANO PER SPOSTAMENTO SFIATO. CUP J21B17000130004. CIG. Z5627E6BF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE HOTEL RISTORANTE LA GROTTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE COPERTURA EX CHIESA SAN GIUSEPPE IN VIA ZANARDELLI. IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEL RESTAURO DELLA FACCIATA ALLA DITTA ZÒE DI GOLA GIOVANNA DI MARENGO DI MARMIROLO (MN). CUP:J21B15000380004 CIG:Z8027E6F6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE CAT. C. PREVISIONE RISERVA IN FAVORE DEI VOLONTARI DELLE F.A. CONGEDATI SENZA DEMERITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FIORDALISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - RSD IL CAMMINO SAN PIETRO   CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RD4) .PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER DELL'OLIO GIACOMO - RATA SCAD. 15/3/2019 - CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER GRIFFO DENISE - RATA SCAD. 20/3/2019 - CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA RSA OPERA PIA ROSCIO ONLUS DI ALBAVILLA (CO) DELL'UTENTE RSA18. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE RESIDENTE (M45). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO APRILE/DICEMBRE  2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER TOGNINI MARTA - RATA SCAD. 20/3/2019 - CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER ALUA PASCHAL NDUKA - SCAD. 15/3/2019 - CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO FONDAZIONE CONTESSA RIZZINI  GUIDIZZOLO -  UTENTE  RSA27. PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - RESIDENZA SAN PIETRO-IL CAMMINO SRL LUOGO -.IMPEGNO DI SPESA PER L’INSERIMENTO DI UN CITTADINO RESIDENTE (RD8). PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER KODRA FAHRIJE - SCAD. 20/3/2019 - CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO NUOVO CONTRATTO INTERO PERIODO - CEOLONI GIORGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - ASSUNZIONE SPESA PER IL MANTENIMENTO DI UN DISABILE RESIDENTE (RD7) PRESSO ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR). PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO RINNOVO TACITO INTERO PERIODO - BASSI SELVINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERBALIZZAZIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E DI RELAZIONI CON IL PUBBLICO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ALLA SOCIETÀ INDECAST S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>FEBBRAIO/2019 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF, IRPEG, IRAP, IVA SPLIT COMMERCIALE E ISTITUZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER MANIFESTAZIONE MADRE TERRA 2019  4 E 5  MAGGIO 2019. INTEGRAZIONE - CIG Z2B27F44CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE PER BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE SCADENZA 18/03/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019 - PARTE STABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERO PERIODO NUOVO CONTRATTO - CEOLONI GIORGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE AMMESSE PER LA 1 ISCRIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI  UN DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO DI FORMAZIONE  SU I FABBISOGNI, LE ASSUNZIONI, IL FONDO E LA CONTRATTAZIONE. CIG Z1A27E4539</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO TACITO INTERO PERIODO - BASSI SELVINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE VOLTO AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA ED AZIONI RIVOLTE AL SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI CON SFRATTO IN RIF. ALLA D.G.R. XI/602 DEL 01/10/2018  SIG. (118/UC/2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7766"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA LA QUERCIA  PER INTERVENTI UTENTE INSERITO PROGETTO DOPO DI NOI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO CITTADINO 76/17 GIUSTA DETERMINA 46 DEL 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA. BANDO PER INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE ANNO 2018 EX DGR N. XI/606 DEL 1.10.2018. APPROVAZIONE SECONDA GRADUATORIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - AFFIDO FAMILIARE DI DUE MINORI (M28-M29). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO MINISTERIALE NR. 107 CIE RILASCIATE DAL 16 AL 28 FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO DEL 25% ALL'ASSOCIAZIONE GEMELLAGGI CITTA' DI SAN LUIGI E DELLA CROCE ROSSA ATTIVITÀ DEL 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTI (M15-M16-). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA: PROTOCOLLO D'INTESA PER INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE E SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE PER STRANIERI  PERIODO 1.7.2018/30.6.2021. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PRIMA ANNUALITA’ PER INTEGRAZIONE ORE DI MEDIAZIONE L.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 2019 RELATIVI AGLI ALLOGGI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (EX ERP) DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, CALCOLATI IN CONFORMITÀ AI DETTAMI DELLA L.R. 27/2009. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GONZATO COPERTURE SRL  - SCUOLA PRIMARIA SAN PIETRO - REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE CANALIZZAZIONI E PLINTI PER  FORNITURA E POSA DI NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA REALIZZARSI IN ALCUNE ZONE DEL CENTRO ABITATO DI QUESTO COMUNE.  CIG: ZA627E72CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIABILITÀ' E SICUREZZA STRADALE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CICLABILI - MARCIAPIEDI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP: J27H18000660004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DOTE ECONOMICA 208/08 MESE DI APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DOTE ECONOMICA A SOSTEGNO DEL BENEFICIARIO C.S. 93/09 NELL'AMBITO DEL PROGETTO TUTORING SOCIALE ADULTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7782"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DOTE ECONOMICA 208/08 MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTE (M7-E M7A) EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DOTE ECONOMICA 208/08 MESE DI GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DOTE ECONOMICA 208/08 MESE DI LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - FONDAZIONE CONTESSA RIZZINI ONLUS - GUIDIZZOLO - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELL’UTENTE RSA24 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO MENNUTI &amp; CO.  -COMPETENZE TECNICHE PER: PALAZZO PASTORE - LAVORI DI COPERTURA ANTISIMICA ALA EST - COLLAUDO STATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE  - AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTI (M12-M13). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE (M9). IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZINE CONTRIBUTO PER AFFIDO. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A SANTA LUCIA COOPERATIVA SOCIALE ONLULS - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E VERIFICA DEL DOCUMENTATORE D'INFRAZIONI SEMAFORICHE 'VRS EVO' INSTALLATO A CASTIGLIONE D/STIVIERE. CIG Z8C27D6507</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE PARCO DEL MINCIO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPEGNI PREMI IN SCADENZA PER POLIZZA R.C. AUTO E KASKO. LIQUIDAZIONE AD ASSITECA SPA (CIG  6841778DCD E ZAA1D577A3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 166/E MANTOVA SERVICE IGIENE AMBIENTALE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA KAUKI.COM FT. FATTPA 18_18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA FABBRO SU IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BFM SERVICE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CODICE CIG  Z3A27E401F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE ASCENSORE PALAZZINA DI PROPRIETA’ COMUNALE POSTO IN VIA ASCOLI N. 15. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL. CODICE CIG ZE127DBCA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA VIRIDIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOP BUCANEVE PER PROGETTO  DOPO DI NOI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE 761/2018 PIANO ATTUATIVO PA 518  - INDIVIDUAZIONE MAPPALI OGGETTO DI CONVENZIONE E DA ACQUISIRE IN DIRITTO DI PROPRIETA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN OCCASIONE DEL BURIEL DI SANTA MARIA IN PROGRAMMA IN DATA 06.01.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA VIGNOLA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE DIRITTI AMM.VI DI PROCEDURA CONCERTO DEL MAESTRO GRIGORY SOKOLOV DEL 08/02/2019 E SPETTACOLO 'NON MI HAI PIU' DETTO TI AMO' DEL 21/01/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER MINORE (M23). PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DA ISTITUIRE IN PIAZZA DALLO' IN DATA 06.01.2020 PER MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUMOREROSA DI ISAAC PATERLINI &amp; C. SNC - SERVIZIO DI NOLEGGIO AUDIO E LUCI PER 2 CONCERTI DELLA STAGIONE TEATRALE 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE 736/2015  DITTA SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL  - INDIVIDUAZIONE MAPPALI DA ASSERVIRE AD USO PUBBLICO E DA ACQUISIRE IN DIRITTO DI PROPRIETA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE- RESIDENZA SAN PIETRO  IL CAMMINO SRL  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DELL’UTENTE RSA22. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE  2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLI IPOCRITI SOC. COOP - SPETTACOLO 'MISS MARPLE' AL TEATRO SOCIALE - 20/02/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7810"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINAZNA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA PROROGA DELLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA ZANARDELLI PER SOSTA GRU DI CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7811"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA LCIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA DELLE CAVE PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DI UN RESIDENTE (M25)  PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI PER RICOVERO D'URGENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DA ISTITUIRE IN VIA DESENZANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AMA ONLUS ATTIVITA' 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - RESIDENZA SANITARIA SAN PIETRO IL CAMMINO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO DELL’UTENTE RSA25 . PERIODO OTTOBRE /DICEMBRE  2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA LEONCAVALLO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - RSA CASA FAMIGLIA MADRE COLOMBA GABRIEL - SOLFERINO . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELL’UTENTE RSA9. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FIORDALISO SERVIZI RESI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2018 CONVENZIONE TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7821"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - IMPEGNO DI SPESA PER RETTA ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE  50/2018. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7822"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA CAMPASSO PER SOSTA AUTOCARRO E LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019: COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA NUCLEO FAM 190/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRDALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALETRNATO DA ISTITUIRE IN VIA MANTOVANA VECCHIA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DA ISTITUIRE IN VIA RACCHETTA IN DATA 15 E 16 DICEMBRE 2019 PER TEATRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE  DEI CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI INTERNI E DAI CONCESSIONARI PER L’ESERCIZIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DOTE ECONOMICA 208/08 MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE  INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE  CICLABILI  MARCIAPIEDI. II STRALCIO. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL. CUP J29J17000250004. CIG 75721228BE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DOTE ECONOMICA 208/08 MESE DI MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELAL CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA LEONCAVALLO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA LEONCAVALLO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA PRESSO IL CAV DI NUCLEO FAMILIARE 4/19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER UN MINORE (M37). PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PRESSO COMUNITA’ PER MINORI  (M33). PERIODO SETTEMBRE /NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SERVIZI DOMICILIARI ARCHE',C.S.A E FONDAZIONE ZANETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NELLE VIE LIMITROFE AL CASTELLO IN OCCASIONE DEL PRESEPE VIVENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DICIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI, VIA PRETORIO, PIAZZA DALLO' E VIA CHIASSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA DI BESSIMO ONLUS  CONCESIO (BS). IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER MINORE  (M42). PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI CONNETTIVITÀ MESE GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NEXIVE MESE GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA ACCREDITATA FIORDALISO COOP. SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  SECONDO IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30/06/2019 PER PROGETTI TERRITORIALI DOMICILIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA MARTIRI DI BELFIORE PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA GALVANI PER LAVORI DI FRESATURA ED ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TAMBURELLO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI TAMBURELLO. PERIODO 01/04/2019  31/12/2019. CIG Z3827D03DF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RGB COMPUTERS MATERIALE DI CONSUMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI, PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP. J24G18000050004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PEL MESE GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DICIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN OCCASIONE DELL'ALLESTIMENTO PRESSO IL TEATRO SOCIALE PER LO SPETTACOLO DEL 05.12.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA PAIASSI PER MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NISCENT ASSISTENZA 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER MANIFESTAZIONE MADRE TERRA 2019  4 E 5  MAGGIO 2019. COD. CIG. Z2E27CEF87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE TEMPORANEA DENOMINATA ''FESTA DELLA BIRRA 2019'' - A.T.S. VAL PADANA DI MANTOVA  C.C.V.L.P.S.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI SANITARI PER ESAME PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA ASSISTENZA 1 TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7855"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISITCO DA ISTITUIRE NEL CENTRO STORICO IN DATA 08.12.2019 PER IN OCCASIONE DEI MERCATINI DI NATALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA DITTA ICA SRL PER ERRATO VERSAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA 888 SOFTWARE ASSISTENZA APPLICATIVI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA VALLE SCURA PER LAVORI ALLA RETE ELETTRICA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A TERMOIDRAULICA REMELLI GIULIANO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRALE TERMICA ED INSTALLAZIONE NUOVI CORPI SCALDANTI C/O DISTACCAMENTO COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA PALAZZINA 92 PER REALIZZAZIONE AREA DI CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE 736/2015  DITTA SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL  - INDIVIDUAZIONE MAPPALI DA ASSERVIRE AD USO PUBBLICO E DA ACQUISIRE IN DIRITTO DI PROPRIETA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARCHETTI &amp; C. SRL PER: PALAZZO PASTORE - BIBLIOTECA COMUNALE LAVORI DI COPERTURA ANTISISMICA CORPO CENTRALE. RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO- SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ASTORE IN DATA 28.11.2019 PER LAVORI PRESSO LA ROTATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANALISI DI MERCATO INDAGINI SOCIO-ECONOMICHE QUANTITATIVE, NEL TRIENNIO 2019/2020/2021. COD. CIG. Z6927A765C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AUDIO  VIDEO PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE  ANNO 2019.  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA E3 ELETTRONICA DI EOLI &amp; C. S.N.C.  DI CASTIGLIONE DELLLE STIVIERE (MN). CODICE CIG:  Z5F27A9019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7866"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. A SANTA LUCIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA ZANARDELLI PER REALIZZAZIONE AREA DI CANTIERE E SOSTA GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA DA ISTITUIRE IN VIA EUROPA, TRATTO DI PARCHEGGIO STERRATO, PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PANIZZA 1914 - PALAZZO PASTORE - BIBLIOTECA COMUNALE - VARIANTE DIAFRAMMA ANTISISMICO DI COPERTURA EST - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DELLE OPERE - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO (OCDPC)  OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO COMANDO VV.F.  AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE AI PORTONI SEZIONALI.  CUP: J21B15000320004 CIG: Z9A27A0CEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA CARPENEDOLO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PNEUMATICI E MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER VEICOLI DI PROPRIETA’ COMUNALE,  COMPRESA EQUILIBRATURA ED EVENTUALI RIPARAZIONI RUOTE  ANNO 2019. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA  CAIOLA SERGIO -   CODICE CIG: ZA727AA090 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA PANIZZA 1914  - PALAZZO PASTORE - BIBLIOTECA COMUNALE - LAVORI DI COPERTURA ANTISISMICA ALA EST - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA  - AFFIDAMENTO DIRETTO ATTIVITA’ FORMATIVA PER ASSISTENTI SOCIALI E RELATIVO ACCREDITAMENTO ORDINE PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO PASTORE - BIBLIOTECA COMUNALE VIA ASCOLI N. 31 - LAVORI DI COPERTURA ANTISISMICA CORPO CENTRALE - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA GALVANI PER INTERVENTO SU IMPIANTO DI TRASMISSIONE RETE WIND.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. EZIO PILAR GIURIANI - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RESTAURO FACCIATE INTERNE PALAZZO PASTORE - BIBLIOTECA COMUNALE - ALA EST - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RETTA ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE C.S. N. 04/19 FINO AL 28/4/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA SANTA MARIA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - NUCLEO FAMIGLIARE (UTENTE M22) -  IMPEGNO DI SPESA PER RETTE MANTENIMENTO IN STRUTTURA . PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAIZONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISITUIRE IN VIA MANTOVANA VECCHIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL CANALE DEMANIALE GOZZOLINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SANTA LUCIA  COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE VARIE VIE E STRADE COMUNALI ANNO 2019. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA ECOTRAFFIC S.R.L.  CIG: Z7427AB61D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE NELLE VIE INTERESSATE DA LAVORI DI ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ARCHE', CITTA' DI DESENZANO D/GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI TEMPORANEE  ANNO 2019  CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPONENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA DELLA C.C.V.L.P.S. AL P.I. CARLO SORAGNA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)  C.I.G.: ZCC27AB64D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA INGRESSO VEICOLARE DA V.LE MAIFRENI IN DIREZIONE DEL PARCHEGGIO DIETRO IL MUNICIPIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERIST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N. 11/2019 P.K. BAR DI TANDOURY PIZZERIA RISTORANTE KEBAB SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LAPIDI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE  ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 D. LGS. N. 50/2016 E TRAMITE SINTEL, ALLA DITTA BTM MARMI S.R.L. (MN). CIG: Z6B2762AD0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA  CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA BOTTEGHINO DURANTE I LAVORI DI POTATURE DI PIANTE ED ARBUSTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE  182/2018 DITTA PATA SPA - INDIVIDUAZIONE ESATTA MAPPALI  ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PULIZIA E LAVAGGIO DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA CEDIMENTO PORZIONE DI TERRENO AREA VERDE EUROSPIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA APKAPPA BIENNIO 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA CAMPASSO PER LAVORI DI ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE DA GENNAIO AD APRILE 2019 DEL CENTRO RICREATIVO DR. TULLIO PORTIOLI ALLA LOCALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CLUB ANNI D’ARGENTO - AUSER INSIEME ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE III QUADRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PER FORNITURA CARBURANTE - MESE DI GENNAIO 2019 - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA CERATELLI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  5/3/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENTE  RSA21. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE PRESSO IL SORRISO-RSA BEATA PAOLA  VOLTA MANTOVANA. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NEL CENTRO STORICO PER MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA IN DATA 24.1.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BEOZZO -  LAVORI DI VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI SOCIALI A VALERE FINO AL 30 MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA DELLE TEODORE E PIAZZALE TOZZA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - UTENZE COMUNALI - DITTA AQA -SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - UTENZE COMUNALI - DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA CURIEL PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA KAUKY.COM SNC N. FATTPA 18_18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA GIOVANNI XXIII PER RIMOZIONE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA ANNO 2019. DITTA MAGGIOLI INFORMATICA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA. CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NELLE VIE IN CUI AVVERRA' INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, PULITURA APPARTAMENTO COMUNALE SITO IN VIA ASCOLI N. 15. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ECOPROJECT. CIG:  Z7B279D197.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2019. AFFIDAMENTOAL DOTT. FLAVIO BONDI DI CASTIGLIONE D/S (MN). CIG:  Z862792BEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAGIBILITA' MANSARADA A SEGUITO D'INCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA PALAZZINA N. 92 PER LAVORI DI RIMOZIONE PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO  FABBISOGNO 2014 I ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER*  GENNAIO 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGERE SRL - FORNITURA RIVISTE E PERIODICI A BIBLIOTECA COM.LE - GENNAIO/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI PER REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO TELEMACO DI 'INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI' - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI PER OPERE DI R EALIZZAZIONE SEGNALAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGERE SRL -FORNITURA LIBRI E AUDIOVISIVI PER BIBLIOTECA COM.LE - GENNAIO/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON IL COMUNE DI MONIGA DEL GARDA (BS) PER L’UTILIZZO DI UNA GRADUATORIA CONCORSUALE PER L’ASSUNZIONE  DI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA PALAZZINA N. 92 PER LAVORI DI RIMOZIONE PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>FALCHI SRLS - SERVIZI LOGISTICI DI PALAZZO MENGHINI - GENNAIO/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE  INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE  CICLABILI  MARCIAPIEDI. 2 STRALCIO. AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DIRETTO AI FORNITORI. CUP J29J17000250004. CIG 75721228BE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA IASTITUIRE IN VIA GIOVANNI XXIII PER LAVORI C/O ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA ACCOGLIENZA CITTADINO RESIDENTE C.S. N. 141/11 DAL 12/3/2019 AL 12/5/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>FALCHI SRLS - SERVIZI LOGISTICI C/OPALAZZO MENGHINI - DICEMBRE/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISITCO DA ISTITUIRE PRESSO L'INTERSEZIONE SEMAFORICA - INCROCIO LAGHI - PER MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLIMA GABRIELE - INCONTRO CON L'AUTORE C/O BIBLIOTECA COM.LE PER CONCORSO 'VOLO TRA LE RIGHE' - 19/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DOTE ECONOMICA A SOSTEGNO DEL BENEFICIARIO C.S. 142/13 NELL'AMBITO DEL PROGETTO TUTORING SOCIALE ADULTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG. 115/UC/2019, ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMAL SRL - FORNITURA SEGNALETICA PER BIBLIOTECA COM.LE - DICEMBRE/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE NELLE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE IN CUI VERRANNO ESEGUITE OPERE DI FRESATURA ED ASFALTATURA A RIPRISTINO DI TAGLI STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 03.11.2019 - FESTIVITA' DEL IV NOVEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA ARACNOS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELIMINAZIONE DI NIDI DI PROCESSIONARIA DEL PINO E ABBATTIMENTO DI PIANTE PERICOLANTI ALL’INTERNO DEL QUARTIERE CINQUE CONTINENTI. CIG: ZBF278D93B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI (P.E.O.) CON DECORRENZA DALL’1.1.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACTS DI CELLUZZI ANNALISA. LIQUIDAZIONE PER TRASCRIZIONE SEDUTA DI C.C. DEL 21.12.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA LEONCAVALLO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE TASSE DI   PROPRIETA’  (BOLLI) DEI MEZZI  COMUNALI ANNO 2019 MESI MARZO E APRILE  2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE F. NICOLAI DI VOLTA MANTOVANA - REDDITO DI AUTONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA CAMPASSO PER LAVORI DI FRESATURA ED ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE NON DOVUTI PER LA PRATICA EDILIZIA N. 823/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTAIO JACOPO BALOTTIN DI GOITO - AFFIDAMENTO SERVZIO DI TRASCRIZIONE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI ORDINANZA DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE OPERE ABUSIVE - CIG Z36277A1C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DA ISTITUIRE IN VIA BOTTEGHINO IN CONCOMITANZA DELLE FESTIVITA' DEI SANTI E DEI MORTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO OPERE ABUSIVE N. 113/2018 - INDIVIDUAZIONE MAPPALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA DA ISTITUIRE IN UNA PORZIONE DI PIAZZALE TOZZA PER LAVOR IE SOSTA MEZZI D'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA' 2018 CSV LOMBARDIA SUD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7961"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA DA ISTIUTIRE IN UNA PARTE DI PIAZZALE TOZZA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI DELLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ALL’AMBULATORIO VETERINARIO DEL DR. MASSIMILIANO CORNOLDI DI MONTICHIARI. CIG. ZCC274151C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>GENNAIO-FEBBRAIO/2019 CONTRIBUTO AFFIDO (M43)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NEL CORSO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE ALLE AREE VERDI POSTE NEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLE DITTE INCARICATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BASSI TOURS TRASPORTO ANZIANI GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASFALTO FREDDO ED INERTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA VIE E STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA VEZZOLA S.P.A. DI LONATO DEL GARDA (BS). C.I.G.: Z43276C7B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO MINISTERIALE NR. 127 CIE RILASCIATE DALL'1 AL 15 FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA 2018 PER L’AMBITO DISTRETTUALE DI GUIDIZZOLO PREVISTI DALLA DGR N. XI/606 DEL 01/10/2018. PRIMA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZALE REPUBBLICA IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "HALLOWEEN ALL'OLIMPO" IN PROGRAMMA IN DATA 31.10.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE LYRECO MATERIALE DI CONSUMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NEL CORSO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE ALLE EREE VERDI COMUNALI ESEGUTE DA DITTE INCARICATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN OCCASIONE DI GIOCOSPORT ANNO 2019. CIG Z842769399.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELAL CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA DA ISTITURE IN VIA ZANARDELLO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA XEROX PERIODO NOV-DIC 2018 E GEN 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER LA DURATA DI 36 MESI, MEDIANTE PROCEDURA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CIG Z5426F34FC. NOMINA SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA ZANARDELLI PER POSA GRU DU CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI PER IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG: Z87225BDA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ZL SRL MATERIALE CABLAGGIO SEDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA CAMPASSO 45 PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7980"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RGB COMPUTERS MATERIALE HW STAMPANTE, PLOTTER E RETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 23/3/2019 PER RETTA ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE C.S. N. 04/19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30/6/2019 PER RETTA ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE C.S. N. 186/14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANC SERVIZI DAL 12/9 AL 30/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DICIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA BOTTURI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA OSPEDALE VALLE OSCURA PER EVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PEL 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI CIMITERIALI E FORNITURA GHIAIETTO E SABBIA- ANNO 2019.  AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA REDINI S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z8C2761F1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CORPO GUARDIE GIURATE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI N. 139.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - COOPERATIVA DI BESSIMO ONLUS  CONCESIO (BS). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER MINORE  (M42). ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, AL SIG./ALLA SIG.RA  (120/UC/2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7992"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA CATALANI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA  SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA PER ACCERTAMENTI REQUISITI DI IDONEITA' PSICO - FISICA ALL'ASSEGNAZIONE DELL'ARMA DI ORDINANZA -SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'AUTOFFICINA TEAM BESCHI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DA ISTITUIRE IN PIAZZA S. LUIGI PER MANIFESTAZIONE DEL 20.10.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7996"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA’. SECONDA EROGAZIONE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA  AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISIZIONE SERVIZIO WEB AGGREGATORE FLUSSI SOCIALI (CIG: Z67277441C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOFFICINA TEAM BESCHI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA PAIASSI PER POSA PONTEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE TERZA EDIZIONE DELLA RASSEGNA UNA STANZA TUTTA PER SÉ. INCONTRI DI DONNE CHE PARLANO ALLE DONNE MARZO APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8001"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EDENRED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8002"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA LEONCAVALLO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8003"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FALCHI. APPLICAZIONE PENALE CONTRATTUALE SU FATTURA N. 9 DEL 31/01/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8004"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA CURIEL PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8005"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DICIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA P.C. BESCHI, FRONTE CIVICO N. 39, PER SOSTA AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8008"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8009"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NEL CENTRO STORICO PER MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA IL GIORNO 13.10.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA VITTO PIZZERIA SORRENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8011"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TRIBUNA COMPATTA A 5 GRADONI PER IL CAMPO SPORTIVO V. BIGNOTTI DI VIA DELLE TEODORE IN FRAZ. GROLE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SUL PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG Z36276C044</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VOUCHER SADE AZIENDA SPECIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8013"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN OCCASIONE DI UNA GARA CICLISTICA IN PROGRAMMA IL 27.10.2019 A GROLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8014"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE TEMPORANEA DENOMINATA ''LUNA PARK ANNUALE 2019 - SAN LUIGI 2019’’ - ATS VAL PADANA DI MN - C.C.V.L.P.S. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI SANITARI PER ESAME PROGETTO E SOPRALLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI QUOTA DEL CANONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE AI SENSI DELL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8016"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA C. BATTISTI (ALTEZZA CIVICO N. 44/46) PER SOSTA AUTOCARRO CON CESTELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VOUCHER SADE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  RELATIVA ALLA CHIUSRA DI UN TRATTO DI VIA VALLE PER OPERAZIONI DI TAGLIO ALBERI DA PARTE DEL CONSORZIO FORESTALE PADANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018: SETTORE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' INDECAST - SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - GENNAIO 2019 - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8021"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SUARDI CARLO - SERVIZIO DI CUSTODIA PALAZZO GONZAGA - SEDE COMUNALE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8022"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DA ISTITUIRE IN VIA MARCONI, FRONTE CIVICO 23, PER SOSTA PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8023"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018: SERVIZI AMMINISTRATIVI ED INFORMATICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018: SERVIZIO CULTURA E TEAMPO LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8025"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SUARDI CARLO  - SEVIZIO CUSTODIA PALAZZO GONZAGA - DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8026"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA BERTAS PER ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018: SERVIZIO PIANO DI ZONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8028"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA GERRA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' INDECAST SRL RELATIVA AL QUINTO ACCONTO DEL SERVIZI DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDECAST SRL PER SERVIZIO GESTIONE VERBALIZZAZIONE E FRONT OFFICE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8031"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA FIORDALISO SOCIAL RUN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8032"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018: SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E GIOVANILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8033"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA ROVERSINO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8034"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018: SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8035"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8036"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GARZON E ZANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8038"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DA ISTTIUIRE IN UNA PORZIONE DI PIAZZALE REPUBBLICA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "DOG DAY".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8039"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE  STRADAL ERELATIVA ALLA PROROGA DEL SENSO UNICO ALTERNATO ISTITUITO IN VIA NAPOLEONE B. PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI CURATORE ARTISTICO DEL TEATRO SOCIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E DELLE MANIFESTAZIONI MUSICALI NELLE PIAZZE E NEI LUOGHI STORICI DEL COMUNE PER IL PERIODO SINO AL  30 GIUGNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z172758</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8041"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. SANDRO PIACENTINI: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI COPERTURA ANTISISMICA PALZZO PASTORE - SPESA CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8042"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. SANDRO PIACENTINI: FAMEDIO DEI CADUTI - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO COPERTURA - LAVORI DI RESTAURO  E RISANAMENTO CONSERVATIVO - OPERE INTERNE ED ESTERNE. PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8043"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA LEONCAVALLO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8044"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORNITURA CALORE PRESSO LA PALAZZINA GIALLA IN LOC. GHISIOLA  ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 D. LGS. N. 50/2016 E TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA MIECI S.P.A. CIG: . Z0C275FAA8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8045"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA MARCONI PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CIVICO 25 E SEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8046"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018: SERVIZIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8047"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. SANDRO PIACENTINI - PRIMO ACCONTO SAL D.L., ASSISTENZA COLLAUDO E COORD. IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE LAVORI COPERTURA FAMEDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8048"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE - DIRITTI AMM.VI DI PROCEDURA PER CONCERTO SINFONICO 'PER UN NUOVO MONDO' - 08/01/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8049"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL PERSONALE INTERESSATO DELLE INDENNITA’ PER SPECIFICHE RESPONSABILITA’ DI CUI ALL'ART. 70-QUINQUIES DEL CCNL 21/05/2018 (ART. 9 E 10 DEL CCDI 2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8050"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NELLE VIE RAFFAELLO, CAVOUR, PETRECINO, FOSSADONE E TOSCANINI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8051"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE INPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLO SPORTELLO APPALTI DI A.C.B. SERVIZI S.R.L.. ANNO 2019. CIG: Z4E270091C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8052"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA CASINO PERNESTANO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8053"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>COISECO SOC.COOP. A.R.L. - ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE PRESENTE AL TEATRO SOCIALE - DICEMBRE/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8054"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>BARBIERI GIAN LUCA - INCONTRO CON L'AUTORE IN BIBLIOTECA PER LA RASSEGNA 'LE PAROLE CHE CURANO' - 21/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8055"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA STAFFOLO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8056"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018: SERVIZIO GIURIDICO DEL PERSONALE, SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PRATICHE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8057"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE E MESSA A NORMA AUTOMAZIONE CANCELLO CARRAIO DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA SOLFERINO N. 16. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI. CODICE CIG Z87275DC14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8058"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DA ISTITUIRE IN VIA SAN PIETRO PER SOSTITUZIONE LINEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8059"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO GIOCO VITA - REPLICA DELLO SPETTACOLO 'IL PIU' FURBO' C/O TEATRO SOCIALE - 18/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8060"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE SISMICA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8061"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA NAPOLEONE B. PER LAVORI DI FRESATURA ED ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8062"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018: SERVIZI FINANZIARI, ECONOMATO E GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8063"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UNA ROTATORIA IN P.LE PIO X° INTERSEZIONE V.LE MAIFRENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8064"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RELATIVA SPEDIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TARI - ANNI 2019 E 2020 A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO -  CIG. Z7126B3F27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8065"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2019 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8066"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA DITTA SORIT SPA PER ERRATO VERSAMENTO EFFETTUATO DA UN CONTRIBUENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8067"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. FIORNI ISAAC - PROGETTO PRELIMINARE INTERVENTO STRUTTURALE ANTISISMICO SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI. SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8068"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELAL CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA ASCOLI IN DATA 30.08.2019 PER LAVORI DI ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8069"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RLATIVA AL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E CONTESTUALE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DA ISTITUIRE IN VIALE MAIFRENI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8070"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO 2018 MINORE M8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8071"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI  UN DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO DI FORMAZIONE  SU 'LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E IL FONDO PERSEO SIRIO NELLA LEGGE DI BILANCIO 2018 E NEL CONTRATTO COLLETTIVO'. CIG ZC92741934</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8072"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RPS SERRAMENTI PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN ALLUMINIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GOZZOLINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8073"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA. II AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DOPO DI NOI AI SENSI DGR X/6674 DEL 7.6.2017. APPROVAZIONE PROGETTO PROT. 44112/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8074"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA CAVOUR PER ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8075"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COLOSINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8076"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA S.MARIA DELLE ROSE PER LAVORI DI ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8077"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE (RSA20). ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8078"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA LEONCAVALLO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8079"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SINTESI - CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8080"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018: AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA ECOLOGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8081"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELL’ALBO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE AI SENSI DELL’ART. 1 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DI ISCRIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8082"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SINTESI - RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - VALUTAZIONE DEI RISCHI - LUGLIO/DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8083"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELAL CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA DELLE CAVE PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8084"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  - UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8085"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DA ISTITUIRE NEGLI STALLI PRESENTI PRESSO IN VIA G. GONZAGA ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO ADIACENTE AL MUNICIPIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8086"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO REDDITI E VALORI MONETARI RIFERITI ALL’ANNO 2017, PREVISTI DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8087"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA AQA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZE COMUNALI-  LIQUIDAZIONE FATTURE  - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8088"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER MESSA A NORMA IMPIANTO CODICE CURIT 398038 DITTA CASSIANO SERENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8089"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI NUOVA MOTOSEGA E VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARINI GARDEN SERVICE. CODICE CIG: ZCF274FA5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8090"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO  OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO COMANDO VV.F. - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CASSONETTO REI PRESSO CENTRALE TERMICA.  CUP: J21B15000320004 -  CIG: ZC12744521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8091"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CAMMI GROUP - FORNITURA MATERIALE EDILE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8092"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATRIVA ALLA CHIUSURA DI VIA STAFFOLO PER LAVORI DI FRESATURA ED ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8093"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NEL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GIOCHI IN STRADA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8094"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADAR S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA SPAZI PER COMUNICAZIONE  ISTITUZIONALI DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8095"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE TEMPORANEA DENOMINATA ’LUNA PARK ANNUALE 2019  SAN LUIGI 2019’’  CONFERIMENTO INCARICO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPONENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA DELLA C.C.V.L.P.S. AL P.I. BRUNO LORENZINI DI DESENZANO D/G. CIG:Z6D27517D7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8096"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>GENNAIO/2019 VERSAMENTO RITENUTE PROFESSIONISTI, IVA SPLIT COMMERCIALE, ISTITUZIONALE E DA REVERSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8097"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DA ISTITUIRE NEGLI STALLI  PRESENTI IN PIAZZALE REPUBBLICA, AREA ADIACENTE ALL'INGRESSO PEDONALE, PER MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8098"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA LOCALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CLUB ANNI D’ARGENTO ONLUS PER LA GESTIONE NEL 2019 DEL CENTRO RICREATIVO COMUNALE DR. TULLIO PORTIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8099"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTE DI ESTENSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLTURA IN TOMBA DI FAMIGLIA AI SENSI DELL'ART. 21 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8100"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA INDECAST N. 2/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8101"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA  DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA PROROGA DELLA CHIUSURA DI VIALE MAIFRENI PER REALIZZAZIONE ROTATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8102"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER MESSA A NORMA IMPIANTO CODICE CURIT 387826</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8103"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO ATTREZZATURE GIOCO PRESSO L’AREA VERDE DELLA FRAZIONE S. VIGILIO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ARREDI URBANI E GIOCHI SRL DI VOLANO (TN). CODICE CIG: Z68273E882</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8104"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PIANO DI ZONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8105"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROMAGNA MUSICA LIQUIDAZIONE CONCERTO GRIGORY SOKOLOV DEL 8/02/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8106"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MESSA A NORMA IMPIANTO CODICE CURIT 337460</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8107"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  FORMAZIONE DI CANALIZZAZIONI, POZZETTI E CADITOIE DI QUESTO COMUNE. AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL ALLA DITTA EMMELLE SCAVI S.R.L. CIG: ZC72739A2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8108"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MESSA A NORMA IMPIANTO CODICE CURIT 482668 - DITTA CASTIONI EVELINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8109"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI VIABILITA’  NUOVA ROTATORIA INCROCIO VIA PORTA LAGO. AGGIUDICAZIONE LAVORI. C.U.P. J21B17000130004. C.I.G. MASTER: 7767943559. C.I.G. DERIVATO: 78025102F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8110"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TEA RETRELUCE - VARIANTI AL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA ALLA RETE PUBBLICA DI ILLUMINAZIONE. SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8111"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER MESSA A NORMA IMPIANTO CODICE CURIT 219577</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8112"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA CASA FAMIGLIA SAN GIORGIO DI SAN GIORGIO (MN)  UTENTE  RSA21. MESE DI GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8113"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA NOLEGGIO LORINI - NOLEGGIO PALA GOMMATA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8114"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VERNICI ED AFFINI   ANNO 2019. AFFIDAMENTO, DEL D. LGS. N. 50/2016 E TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA CASA COLORE S.R.L. DI CASTIGLIONE D/S (MN). CIG: ZC02744FA5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8115"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8116"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA TOSCANINI PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8117"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA TIZIANO - ECCETTO RESIDENTI - PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALAL RETE DEL GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8118"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I.- PROROGA TECNICA AL 31/03/2019 - SOCIETA' SINTESI S.P.A. - CODICE CIG: Z6618A5229</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8119"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI DELFINO &amp; PARTNERS PER PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI A GIORNATA DI FORMAZIONE SU  LA LEGGE DI BALANCIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8120"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA NERUDA PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALAL RETE DEL GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8121"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPAZI PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. RADAR SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8122"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’AMPLIAMENTO STABILE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA (116/UC/2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8123"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8124"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANIMAZIONI ARTISTICHE NATALIZIE. TEATRO MAGRO. LIQUIDAZIONE FATYTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8125"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA DELLE CAVE PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8126"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA B. CROCE PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALAL RETE DEL GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8127"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANIMAZIONI ARTISTICHE FESTIVITA' NATALIZIE. TEATRO MAGRO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8128"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER UN MINORE (M37). PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8129"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8130"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA CURIEL PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8131"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALE N.11/2019 PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORE RESIDENTE - IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA  ACCREDITATA  LA SORGENTE DI MONTICHIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8132"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA AL CDD- ANFFAS DI RIVOLTELLA DEL GARDA DI N. 1 RESIDENTI (RD21).  ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8133"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INAGIBILITA' PARZIALE A SEGUITO DI INCENDIO ALLEVAMENTO AVICOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8134"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER INIZIATIVE NATALIZIE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8135"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MOSTRA PRESEPI ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E SAPORI MANTOVANI LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8136"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA ASCOLI E VIA ZANARDELLI PER LAVORI DI FRESATURA ED ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8137"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA’. PRIMA EROGAZIONE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8138"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DOTE ECONOMICA A SOSTEGNO DEL BENEFICIARIO C.S. 208/08 NELL'AMBITO DEL PROGETTO TUTORING SOCIALE ADULTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8139"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8140"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA PROROGA DEL SENSO UNICO ALTERNATO ISTITUITO IN VIA BERTAS PER PREDISPOSIZIONE AREA DI CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8141"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO  COMUNITA’ ALLOGGIO DI VIALE GORIZIA DI MANTOVA DELL’UTENTE RD9. ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8142"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZE00A511CA - 1 BIM 2019 TELEFONIA FISSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8143"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFISCA IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI LEGGE REGIOANLE 6/2010 - VERBALE GDF 2019/MN107/000000028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8144"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINAZA DI CONFISCA IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTI PRIVATO - VERBALE 2019/MN107/000000019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA DIRIGENZIALE URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8145"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA. BANDO PER INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE ANNO 2018 EX DGR N. XI/606 DEL 1.10.2018. APPROVAZIONE PRIMA GRADUATORIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8146"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z6A06B1B001 1 BIM 2019 REGISTRI SCUOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8147"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFISCA IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTI LR 6/2010 - VERBALE 2019/MN107/000000026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8148"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA DIVALORIZZAZIONE DELLAREA DEL CASTELLO DI CASTIGLIONEDELLE STIVIERE IN RELAZIONE ANCHE AL VIGENTE PGT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8149"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO INTEGRALE DI VENDITA IMMOBILIARE LOTTO RESIDENZIALE DENOMINATO LOTTO 14 SITO IN VIA DOTTORINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8150"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO  DI CURATORE ARTISTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8151"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA CAMPASSO, TRATTO COMPRESO TRA LE INTERSEZIONI CON LE VIE PALAZZINA E DON RUGGERI, PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8152"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA OLINDA E BUONATOURS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8153"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CITTA' DI MONTICHIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8154"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE  INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE  CICLABILI  MARCIAPIEDI. 1 STRALCIO. APPROVAZIONE CONTABILITÀ’ FINALE DELLE OPERE. C.U.P J29J17000250004. CIG: 7438715DCC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8155"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA CAMPASSO, INTERSEZIONE CON VIA IV NOVEMBRE PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8156"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. - PUBBLICAZIONE ESITO GURI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8157"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA PROROGA DI ORD. N. 147 DEL 12.07.2019 PER LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA VALLE SCURA E GIOVANNI XXIII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8158"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMBULANZA IN OCCASIONE DEL GRAN CARNEVALE CASTIGLIONESE  DEL 24.02.2019 (IN CASO DI MALTEMPO 03.03.2019). CIG Z15270CC8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8159"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSRA DI VIA GALILEO GALILEI E VIA CENTI PER LAVORI DI FRESATURA ED ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8160"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO DIRITTO MINISTERIALE NR. 123 CIE RILASCIATE NEL PERIODO 1-15 GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8161"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUTO  COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES  ACCERTAMENTI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO ANNO 2013 - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO  SECONDO ELENCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8162"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARI  PER AVVIO AL RICICLO  ANNO 2018  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8163"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTORINA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8164"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO DIRITTO MINISTERIALE NR. 156 CIE RILASCIATE NEL PERIODO 16-31 GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8165"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TECNO PROGETTI PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE SISMICA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8166"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA MAZZINI PER SFLACIO VEGETAZIONE DEL CANALE IRRIGUO "DISPENSATORE A".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8167"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE COMUNALI DI TELEFONIA MOBILE  ANNO 2019  IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB40BCEA18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8168"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CABINA ELETTRICA DI MT/BT  DI VIA I MAGGIO  STADIO U. LUSETTI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IEI S.R.L. DI CARPENEDOLO (BS).CODICE CIG:  ZA62734AB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8169"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA PROROGA DELLA CHIUSURA DI VIALE MAIFRENI PER REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8170"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 90_18 CLINICA DEL CANE SAN FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8171"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIALE MAIFRENI E VIA C. BATTISTI PER RILIEVI FOTOGRAMMETRICI ALLA BASILICA DI SAN LUIGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8172"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSE DI PROPRIETA' VEICOLI COMUNALI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8173"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE COMUNALI DI GAS METANO  ANNO 2019  IMPEGNO DI SPESA  DITTA SIME S.P.A. CODICE CIG Z280A6CE5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8174"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PER L’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI  DELL’ARCHIVIO DI PALAZZO GONZAGA. AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP J21B17000010004. CIG: 775095633C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8175"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DA ISTITUIRE IN PIAZZALE TOZZA PER RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8176"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALL'ING. NEGRI GIOVANNA PER PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE SERV. PROGET. DEF. ED ESEC. E COORD. SICUREZZA LAVORI DI ADEG. STRUTTURALE SC. PRIMARIA C. BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8177"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NUOVE PLAFONIERE A LED PER GLI AMBULATORI MEDICI DI PIAZZA SAN LUIGI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZL S.R.L. . CODICE CIG: ZE92727A44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8178"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA INDECAST S.R.L. - SALDO SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8179"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA DELLE TEODORE PER GARA PODISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8180"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PATRIMONIO E CONTRATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8181"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA SOPSENSIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE NELLE VIE MAESTRI DEL LAVORO, DELL'INDUSTRIA, GALVANI, MEUCCI E FOSSADONE PER GARA CICLISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8182"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA ZL SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8183"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINZNA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELAL CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA PROROGA DI ORDINZNA N. 131 DEL 02.07.2019 - LAVORI DI ASFALTATURA NELLE VIE TOSCANINI, DEI MANDORLI, BALESTRA, DE GASPERI, MANTOVANA VECCHIA, FONTANELLE E LEVADELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8184"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE SCALA ESETERNA E REALIZZO NUOVO TRATTO FOGNATURA SCUOLA PRIMARIA CESARE BATTISTI - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8185"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE C.S. N. 04/19 FINO AL 22/2/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8186"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA PROROGA DEL REGIME VIABILISTICO ISTITUITO IN VIALE MAIFRENI PER REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8187"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT.SSA ZERBATO STEFANIA PER ATTIVITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE. SALDO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8188"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CHIESA SAN GIUSEPPE IN VIA ZANARDELLI  SOPRALLUOGO PER SPOSTAMENTO LINEE ELETTRICHE ENEL  CIG: ZA72725DB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8189"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI PUBLIKA SRL PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE SULLA COMUNICAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8190"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE ORGANIZZAZIONE DEL LABORATORIO  NATI PER SCRIVERE FEBBRAIO- MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8191"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA DI DISSUASORE DI VELOCITÀ DI ALTEZZA DI CM. 7 I NVIA MONSIGNOR ALDO VIGNOLA, IN PROSSIMITÀ DEL CIV. 40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8192"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO PASTORE  BIBLIOTECA COMUNALE.2A VARIANTE  DIAFRAMMA ANTISISMICO DI COPERTURA CORPO EST (PORTICO). APPROVAZIONE CONTABILITÀ’ FINALE DELLE OPERE. LIQUIDAZIONE CREDITO ALL'IMPRESA ESECUTRICE PANIZZA 1914 SRL. C.U.P J22G14000000006. CIG: 759539918A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8193"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA ORTLES PER LAVORI DI FRESATURA ED ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8194"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:Z280A6CE5A - CONSUMI GAS DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8195"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE (M9). IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER AFFIDO. PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8196"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DA ISTITUIRE IN VIA MARCONI 16 PER SOSTA PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8197"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA FERRAMENTA CIMA S.R.L. - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA- SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8198"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI TENUTA CONTO E COMMISSSIONI C/C 375 - PERIODO 02/01/2019 - 18/01/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8199"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANI DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATI ATR 32 LOTTO 01 E ATR 32 LOTTO 02  APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO PER ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO AREE SEDI STRADALI E PARCHEGGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8200"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA DI DISSUASORI DI SOSTA IN VIA GARIBALDI, 17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8201"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI CONNETTIVITÀ MESE DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8202"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANI DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATI ATR 32 LOTTO 01 E ATR 32 LOTTO 02  APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO PER ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO AREE SEDI STRADALI E PARCHEGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8203"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVEITO DI TRANSITO AGLI AUTOCARRI SUPERIORI A 3,5 T IN VIA MEDOLE, NEL TRATTO COMPRESO TRA LA ROTATORIA DI VIA CAVOUR A QUELLA CON VIA TASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8204"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI TRANSITO AGLI AUTOCARRI SUPERIORI AI 6,5 T IN VIA LEONCAVALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8205"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA IN VIA DELLE CAVE EFFETTUATO DAL SIG. MAURO MAGHELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8206"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8207"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE II SEMESTRE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8208"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NELLE VIE: GIOVANNI XXIII, CASINO PERNESTANO, CAGNOLA, CAVOUR, TASSO, PIRANDELLO E VALLE SCURA PER LAVORI DI ASFALTATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8209"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE COMUNALI DI TELEFONIA FISSA  ANNO 2019  IMPEGNO DI SPESA  DITTA TIM S.P.A. (CODICE CIG ZE00A511CA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8210"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ASCOLI PER NUOVA PRESA ACQUEDOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8211"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA REDINI S.R.L. - FORNITURA GHIAIETTO, SABBIA, STABILIZZATO E NOLEGGI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8212"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVI TESSUTI PER LE TENDE A RULLO DELL’AULA CONSIGLIARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA B&amp;C DI BELLOMI GIUSEPPE. CODICE CIG: Z0D2712789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8213"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA REMUNERAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE. ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8214"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ADOTTARE IN VIA PORTA LAGO E VIA ASTORE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ROTATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8215"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CAUZIONE MACULAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8216"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI). IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8217"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER DELL`OLIO GIACOMO - CONTRIB. EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO - FEB 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8218"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA L. DA VINCI PER NUOVA PRESA ACQUEDOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8219"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE GRAN CARNEVALE CASTIGLIONESE. EDIZIONI 2019 E 2020. AFFIDAMENTO ALLA STRADA DEI VINI E DEI SAPORI. CIG ZDE26D8584</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8220"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER DELL`OLIO GIACOMO - CONTRIB. EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO - GEN 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8221"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CALLISTO PIAZZA PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA FOGNATURA PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8222"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA F.LLI LODRINI PER LAVORI DI ASFALTATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8223"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO D’ESECUZIONE INDAGINE AMBIENTALE PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI EVENTUALI STATI DI CONTAMINAZIONE DEL TERRENO SU AREA PUBBLICA COMUNALE IN PIAZZA DELLA RESISTENZA COMPRESA TRA VIALE DUNANT E VIA EUROPA AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. CIG ZCA24FECF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8224"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO CLUB ANNI D`ARGENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8225"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINO IN DIFFICOLTÀ. DOMANDA ESAMINATA NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 5/2/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8226"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FIORDALISO VOUCHER SADE E TUTORING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8227"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANAZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA BERTAS PER CANTIERE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8228"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE NUOVO CONTRATTO INTERO PERIODO - BARONI LILIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8229"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA UTENZE COMUNALI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019. DITTA GLOBAL POWER S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8230"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI ICI E IMU - AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEGLI ANNI 2016 E 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8231"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA ORIZZONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8232"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA VERDI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA "MADONNA DEL CARMELO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8233"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA HOTEL VILLA ROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8234"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA DI DISSUASORI DI SOSTA IN VIA SAN PIETRO IN PROSSIMITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8235"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2018. RIVERSAMENTO AL COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA (BS) PER ERRATO VERSAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8236"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VOUCHER SAD SINERGIE E SADE ARCHE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8237"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE AL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO CON STRUTTURE ESTERNE PER IL RISTORO (DEHORS) - CIG ZE62701896</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8238"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA DI DISSUASORI DI SOSTA IN VIA P. C. BESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8239"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.  IMPEGNO DI SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2019 - DITTA AQA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8240"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA DI DISSUAOSRI DI SOSTA IN VIA P. C. BESCHI INTERSEZIONE VIA MARTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8241"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO, LONATO, DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8242"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA QUASIMODO PER ALLACCIO ALLA FOGNATURA PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8243"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA CAV CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8244"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI PORTICATI DI PIAZZA UGO DALLÒ  SOPRALLUOGO PER SPOSTAMENTO LINEE ELETTRICHE ENEL  CUP: J24H17000840004 C.I.G: ZDB26F8097</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8245"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA QUASIMODO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8246"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - UTENTE  RSA21. CAMBIO STRUTTURA OSPITANTE E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8247"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TRUST TECHNOLOGIES 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8248"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE (M44). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8249"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ANDRESI SEGNALETICA STRADALE - FORMAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8250"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA MARCONI PER LAVORI, CON CONTESTUALE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8251"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO  DI CURATORE ARTISTICO DEL TEATRO SOCIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E DELLE MANIFESTAZIONI MUSICALI NELLE PIAZZE E NEI LUOGHI STORICI DEL COMUNE PER IL PERIODO SINO AL  30 GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8252"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDEN BAR DI AVIGO STEFANIA - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8253"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE DURANTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI SOTTOFONDI IN VIA BOTTURI NR.29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8254"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO OIKOS COLTIVIAMO COMUNITÀ. INTERVENTI GENER-ATTIVI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ UMANA  ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ASSEGNATO DA FONDAZIONE CARIVERONA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI PARTENERS PER REALIZZAZIONE AZIONI DI PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8255"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KYOCERA MULTIFUNZIONE COLORI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8256"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA DISCIPLINA DEL REGIME VIABILISTICO NELLE VIE: TOSCANINI , DEI MANDORLI; BALESTRA; DE GASPERI; MANTOVANA VECCHIA; FONTANELLE E LEVADELLO PER LAVORI DI ASFALTATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8257"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 860 DEL 18/10/2018 AVENTE PER OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2018/2019. IMPEGNI DI SPESA. RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL M GRIGORY SOKOLOV DELL’8/02/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8258"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA CENTRO GAMMA - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8259"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA CERATELLI PER RIPARAZIONE GUASTO CABINA ELETRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8260"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA DELLE TEODORE PER LAVORI DI FRESATURA ED ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFTWARE GESTIONALE E SERVIZI CORRELATI, ANNO 2019. DITTA MAGGIOLI DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG Z7326E9B90.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8262"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA CAMMI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8263"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA GIULI SR - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8264"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTORINA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8265"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI  DUE  DIPENDENTI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SU `I FABBISOGNI, LE ASSUNZIONI, IL FONDO E LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA`. CIG Z7826D5474</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8266"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE NELEL VIE OSPEDALE VALLE OSCURA, VALLE SCURA, LOGHI E COLA PER LAVORI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8267"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SECURITY BUILDING - SERVIZIO MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTICADUTA LINEE VITA INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8268"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE 109 DEL 30/01/2019 AGGIORNAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE AFFERENTI AI PERMESSI DI COSTRUIRE - LEGGE REGIONALE 12/2005 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8269"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA VERDI PER SOSOTITUZIONE PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8270"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS  MULTIFUNZIONE NOLEGGIO PER SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8271"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA COMMISSIONE CONSILIARE URBANISTICA. PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8272"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NEXIVE MESE DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8273"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA MARCONI PER LAVORI, CON CONTESTUALE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8274"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE MASTRO 4K EPOLICANTIERI 4K, ANNO 2019. DITTA 888 SOFTWARE DI ROVIGO. CIG Z6526FC9B2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8275"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI NOTIFICA ATTI C/O ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8276"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8277"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO IN AMBITO PRIVATO – DELMENICO GRAZIANO E DELMENICO ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8278"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8279"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN DATA 13.07.2019 IN OICCASIONE DELA MANIFESTAZIONE DENOMINATA SOLIDAL STREET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8280"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE 2019 ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI ANUTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8281"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN PIAZZALE ARTISTI CASTIGLIONESI PER EVENTO/SPETTACOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8282"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE TE SE DE CASTIU’  PER LA MANIFESTAZIONE BIRRA IN FESTA 18-19-20 MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8283"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER LA DURATA DI 36 MESI, MEDIANTE PROCEDURA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CIG Z5426F34FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8284"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELL`IMPUTAZIONE DEI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA RELATIVI AL RIVERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO ALLO STATO PER L`EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITA` ELETTRONICHE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 58 DEL 25/01/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8285"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE - REPROGRAFIA E DIRITTI AMM.VI DI PROCEDURA BIBLIOTECA COM.LE - 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8286"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTORINA (PARCHEGGIO SALA POLIVALENTE) PER MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8287"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRUTTURE ACCREDITATE SERVIZI PER DISABILI AMBITO TERRITORIALE DI GUIDIZZOLO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2019  PER TRASPORTO UTENTI RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8288"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN OCCASIONE DEGLI EVENTI ORGANIZZATI IN PIAZZA U. DALLO'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8289"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPSERVICE SOC.COOP. P.A. - TRASLOCO DI ALCUNE SEZIONI DELLA BIBLIOTECA COM.LE - 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8290"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI D’AUTORE E DIRITTI SANITARI SCIA PER SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI PER MANIFESTAZIONI  ED EVENTI DI PROMOZIONE  TURISTICA E SPORTIVI ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8291"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA ZANARDELLI PER SOSTA AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8292"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>FEOLE LUCIO - FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COM.LE - SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8293"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHARTA SCRL SOC.COOP. - SERVIZI INTEGRATIVI C/O BIBLIOTECA COM.LE - DICEMBRE/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8294"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA FONTANA CIRCOSTANTE AL MONUMENTO DEDICATO A DOMENICA CALUBINI SITO IN PIAZZA UGO DALLO’. AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL, ALL’ARCH. FABIOLA BOTTOLI CONSERVAZIONE E RESTAURO. CIG: ZE726E51EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8295"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA DA ISTIUIRE IN UN TRATTO DI VIA PERGOLESI PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8296"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE DURANTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA IN VIALE MAIFRENI/PIAZZALE PIO X</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8297"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE TAGLIANI STAMPA E COMUNICAZIONE SRL - STAMPA PANNELLI DI SEGNALETICA C/O BIBLIOTECA COM.LE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8298"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ANOMALIE E ADEGUAMENTO PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG Z4326E6D4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8299"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE FATTURA ELETTRONICA VERSO I SOGGETTI PRIVATI. DITTA APKAPPA DI MILANO. CIG Z0826EDFCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8300"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA DA ISTITUIRE IN VIA CARAFFE E PIAZZALE REPUBBLICA IN CONCOMITANZA DI GARA CICLISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8301"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VEZZOLA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8302"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PICCOLE FIGLIE DELLA CROCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8303"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ENERGETICA - INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI STABILI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CODICE CUP J28H18000260005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8304"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA MODIFICA PARZIALE DELL'ORDINANZA N. 110 DEL 18.06.2019 - SENSO UNICO DA ISTITUIRE IN VIA SANTA MARIA DELLE ROSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8305"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ARCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8306"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FIACCOLATA CRI 2019" - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8307"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. INTEGRAZIONE CONTRTATTO IN ESSERE CON LA SOCIETA’ COMUNALE INDECAST S.R.L. FINO AL 31.12.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8308"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA A VIA DELLE CAVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8309"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PSR PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8310"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA LASTRE IN VETRO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CODICE CIG Z4726DD760.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8311"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PIANO DI ZONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8312"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE IN OCCASIONE DELLA SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8313"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO E MODULI PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI REGIONALI VOLTI AL CONTENIMENTO DEGLI SFRATTI E DELLA MOROSITA’ INCOLPEVOLE (DGR XI/602/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8314"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8315"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFOPOINT E DELLA GESTIONE DI PALAZZO MENGHINI QUALE SEDE ESPOSITIVA. FEBBRAIO 2019  31 DICEMBRE 2020  CIG ZA326E6EA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8316"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA DISCIPLINA DEL REGIME VIABILISTICO IN VIA PORTA LAGO E VIA ASTORE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ROTATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8317"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FIORDALISO INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8318"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMNATA "FIACCOLATA CRI 2019".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8319"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO PER L’ANNO  2019. CONSISTENZA 1PF 1PR 3PM 8PT KM.15  PRATICA N. 97335/TAR  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8320"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILSTICO DA ISTITUIRE NELLE VIE FEZZARDI, ALBERTI E CARPENEDOLO PER LAVORI DI ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8321"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE AFFERENTI AI PERMESSI DI COSTRUIRE - LEGGE REGIONALE 12/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8322"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA E3 ELETTRONICA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AUDIO VIDEO PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA` COMUNALE. SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8323"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON CAF TERRITORIALI PER RILASCIO BONUS ENEL, GAS E IDRICO - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2019/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8324"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA SANTA MARIA DELLE ROSE PER LAVORI DI ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8325"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL`AMM.NE PROVINCIALE MANTOVA COMANDO PARZIALE 30 ORE/SETTIMANALI MATR. 537 DALL`01/07/2018 AL 30/09/2018 (ESCLUSA QUOTA CONTRATT. DECENTRATA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8326"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN OCCASIONE DEL PALIO DI SAN LUIGI IN PROGRAMMA IL GIORNO 16.06.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8327"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8328"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BOSCO STRADE PER LAVORI DI RIPRISTINI STRADALI VARIE VIE E STRADE CON PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO 2018. - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8329"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI ANIMALI RINVENUTI MORTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019. CIG  ZDA26D8C48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8330"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COEMAR PER FORNITURA FILTRI PER PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE FACCIATE DI EDIFICI PUBBLICI DURANTE IL PERIODO NATALIZIO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8331"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA DA ISTITUIRE IN VIA BATTISTI 55 PER SOSTA PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8332"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SERVIZI INFORMATICI ASSISTENZA 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8333"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI CONTENUTI IN COLLI  PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE. REIMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA SULL’ESERCIZIO 2019. CIG Z0225E5C5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8334"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE PARCHEGGIO PER PORTATORI DI HANDICAP IN VIA P. C. BESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CORPO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8335"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITA, A MEZZO MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8336"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AQA -  UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8337"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI BOX RISERVATO AI PORTATORI DI HANDICAP IN VIA P.C. BESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8338"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO, PER L`ANNO 2019, DEL CONTRATTO PER ADESIONE PER L’AMMISSIONE ALL’UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DPR 28.09.1994, N. 634). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8339"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TEA RETE LUCE SRL RELATIVA ALLA QUARTA RATA DEL CANONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8340"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI DISSUASORI DI VELOCITA' NELLE VIE FONTANONE E FENILAZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8341"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA STAFFOLO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8342"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO (OCDPC)  OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO COMANDO VV.F.  AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA DI MATERIALE IDRAULICO.  CUP: J21B15000320004 CIG: ZD926DFCC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8343"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FIORDALISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8344"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CSA, SERIST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8345"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA DEL FALCONE PER SOSTA AUTOCARRO E LAVORI AL CIVICO N.8..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8346"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILE DI PIAZZA SAN LUIGI ADIBITO AD AMBULATORIO MEDICO DOTT. BONDI CON SCADENZA 31/12/2019. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8347"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN UN TRATTO DI VIA TOSCANINI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8348"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO NUOVO CONTRATTO INTERO PERIODO - KOUA A. S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8349"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE AFFERENTI AI PERMESSI DI COSTRUIRE - LEGGE REGIONALE 12/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8350"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER RECUPERO SPESE RIFUSE CON SENTENZA N. 1610/2016 NON PERCEPITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8351"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE DEL DISSUASORE DI VELOCITA' IN VIA MOSCATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8352"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO NUOVO CONTRATTO INTERO PERIODO - SINGH NIRMAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8353"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TACITO INTERO PERIODO - VENERI GRAZIELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8354"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ DI C.S. N. 119/2018 .PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8355"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA NOBILI PASTORIO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8356"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TACITO INTERO PERIODO - MASSELLA EDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8357"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA ASTORE PER ESECUZIONE SECONDA FASE LAVORI ROTATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8358"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI, PERIODO 1/2/2019-31/12/2021 DITTA NEXIVE SCARL DI MILANO. CIG Z15260B88A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8359"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO E CONTESTUALE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DA ISTITUIRE IN VIA M.L. KING, PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8360"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO NUOVO CONTRATTO INTERO PERIODO - BALLARINI CARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8361"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE A MUSICALE ASSOCIAZIONE CULTURALE DI LOCALI PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE CAV. ENZO BOLETTI - LOC GHISIOLA. PERIODO GENNAIO 2019 - 31/12/2021 E STIPULA COMODATO GRATUITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8362"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA DON RUGGERI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8363"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CO PROGETTAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8364"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA 112/UC/2019, ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8365"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA GIOVANNI XXIII PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8366"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO RSA SERINI DI SABBIONETA GESTITA DA CSA COOP DI MANTOVA-  UTENTE  RSA22. PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8367"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8368"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE (M39). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8369"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ENTI ACCREDITATI VOUCHER SAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8370"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA MAESTRI DEL LAVORO PER LAVORI C/O ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8371"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIULI PER SOSTITUZIONE COMBINATORE TELEFONICO IMPIANTO ELEVATORE PRESSO CIMITERO COMUNALE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8372"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCVOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE IN ZONA INDUSTRIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8373"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE RESIDENTE (M43). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8374"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE  N. 190/08 FINO AL 30/4/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8375"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA DA ISTITUIRE IN VIA PISACANE (PARCHEGGIO ADIBITO AD AUTOSTAZIONE BUS) PER SOSTA PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8376"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ZILIO MOTOTREBBIATURA SRL PER IL SERVIZIO DI SPURGHI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8377"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DICIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA PORTA LAGO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8378"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, AL SIG./ALLA SIG.RA  (112/UC/2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8379"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BTM MARMI PER FORNITURA LAPIDI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - SPESA IN CONTO CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8380"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA DOTTORINA PER MANIFESTAZIONE - FESTA D'ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8381"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EMMELLE SCAVI PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI E BASAMENTI CLS - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8382"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINO IN DIFFICOLTÀ. DOMANDA ESAMINATA  NELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  18/01/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8383"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE (M31). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8384"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA DA ISTITUIRE IN VIA PISACANE (PARCHEGGIO ADIBITO AD AUTOSTAZIONE BUS) PER SOSTA PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8385"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EMMELLE SCAVI PER LAVORI DI FORMAZIONE NUOVE CANALIZZAZIONI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA` BERTASETTI. SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8386"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA ZANARDELLI PER RIPARAZIONE RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8387"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI MANTOVA DEL COMANDO PARZIALE 30 H SETT.  BELLELLI DAL 1/7/18 AL 30/9/18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8388"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - AFFIDO FAMILIARE DI DUE MINORI (M28-M29). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2019..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8389"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE VOLTO AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA ED AZIONI RIVOLTE AL SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI CON SFRATTO IN RIF. ALLA D.G.R. X/7464 DEL 4/12/2017  SIG. (164/UC/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8390"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROGETTI DI IMPRESA FORNITURA APP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8391"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA A RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA ZANARDELLI, CIVICO N. 68 PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8392"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO 2018 COMPENSO AI COMPONENTI DELL`ORGANO DI REVISIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8393"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE  -AFFIDO FAMILIARE DI MINORE RESIDENTE (M4). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8394"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO 2018 COMPENSO AI COMPONENTI DELL`ORGANO DI REVISIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8395"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTE (M7-E M7A) EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8396"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM - FORNITURA CARBURANTE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8397"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTI (M15-M16-). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8398"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA VIRIDIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8399"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTI (M12-M13). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8400"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A. - FORNITURA CARBURANTI MESE DI DICEMBRE 2018 - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8401"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER STAMPANTI LASER LEXMARK. DITTA RGB COMPUTERS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG Z4026CBB1D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8402"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA DA ISTITUIRE  IN PIAZZA DALLÒ PER RADUNO AUTO STORICHE IN PROGRAMMA IL 30.06.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8403"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PER SISTEMA ELIMINA CODE. DITTA TEOM DI AVIGNANO (TO). CIG Z2D26D3283 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8404"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA PROROGA DELLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA CICALAIO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8405"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ZL S.R.L. PER LAVORI DI FORMAZIONE NUOVI QUADRI ELETTRICI E PUNTI LUCE IN LOCALITA` BERTASETTI - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8406"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CAIOLA GOMME: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PENAUMATICI E MONTAGGIO PNEUMATICI. SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8407"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA BOTTURI PER SOSTA AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8408"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL`ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE (ANUSCA) PER L`ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8409"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA OSIRIS: LIQUIDAZIONE CANONE DICEMBRE 2018 - SERVIZI CIMITERIALI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8410"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DA ISTITUIRE IN PIAZZA DALLÒ PER MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA IL GIORNO 05.06.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8411"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO INVERTER IL MICRONIDO DI VIA STAFFOLO E SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CODICE CIG Z0A26CDC9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8412"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA SRL PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8413"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO  COMUNITA’ ALLOGGIO DI VIALE GORIZIA DI MANTOVA DELL’UTENTE RD9. ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8414"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA CARPIONI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8415"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA BARCHE DI SOLFERINO PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA LINEA ELETTRICA PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8416"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE  MANTOVA. IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL CDD CENTRO ACCOGLIENZA DI MANTOVA DI UN DISABILI RESIDENTI.(RD9) ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8417"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>MILLELUCI ENTERTAINMENT SRL - PAGAMENTO SPETTACOLO  NON MI HAI PIU` DETTO TI AMO  TEARO SOCIALE 21/01/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8418"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO ARTISTS - LIQUIDAZIONE CONCERTO PER UN NUOVO MONDO DELL`8/01/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8419"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE ANFFAS ONLUS DI MANTOVA- IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI. ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8420"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA CAMPASSO  PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8421"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA CAMPAGNOLA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8422"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI CONSERVAZIONE A NORMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8423"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ SOCIO SANITARIA ANFFAS  DON DANILO VARESCHI  SACCA DI GOITO (MN) - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DI UN CITTADINO RESIDENTE (RD16). ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8424"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA NUOVI TENDAGGI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8425"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI MANTENIMENTO DI UTENTI RESIDENTI PRESSO CDD IL MOSAICO  COOP. BUCANEVE DI CASTEL GOFFREDO. ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8426"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA PORTA LAGO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8427"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS FIORDALISO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-   IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI. ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8428"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ANUSCA PER PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE AL CORSO SU ATTI DI NASCITA DALL`ESTERO E COGNOME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8429"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA SAN VIGILIO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8430"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PRESSO COMUNITA’ PER MINORI  (M33). PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8431"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PROGETTI DI IMPRESA, MANUTENZIONE 2019 E SITO AGID</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8432"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA  CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA CICALAIO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8433"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DI UN RESIDENTE (M25)  PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8434"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACTS DI CELLUZZI ANNALISA PER SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI DEL 26.11 E 10.12.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8435"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DISATTIVAZIONE CALDAIA IMMOBILE IDENTIFICATO CATASTALMENTE FG. 54 MAPPALE 138 SUB. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8436"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE - PALAZZO PASTORE. LAVORI SUGLI STABILI COMUNALI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E RECUPERO FUNZIONALE. MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO EST VARIANTE 2. 1 RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8437"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DA ISTITUIRE IN PIAZZA SAN LUIGI PER MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8438"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA SAN PIETRO IL CAMMINO DI CASTIGLIONEDELLE STIVIERE .IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO DELL’UTENTE RSA25 . PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8439"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIZETA STUDIO ZACCHE` GIUSEPPE 6 C. SNC - SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI PER EVENTI NATALIZI - 9/12/2018 E 14/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8440"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8441"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA  DI VIA DEL CERVO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8442"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>FALCHI SRLS - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO C/O ESERCIZI COMMERCIALI - DICEMBRE/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8443"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO-IL CAMMINO SRL LUOGO -.IMPEGNO DI SPESA PER L’INSERIMENTO DI UN CITTADINO RESIDENTE (RD8). PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8444"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA CARPIONI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8445"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIOVANNI BIGNOTTI &amp; FIGLI SNC - SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE  DICEMBRE/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8446"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA AL CSE - CDD- ANFFAS DI RIVOLTELLA DEL GARDA DI N. 2 RESIDENTI (RD21  RD22).  ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8447"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA  CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN DATA 25.04.2019 PER MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8448"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA  PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN DATA 28.04.2019 PER MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8449"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANZINI SRL - SERVIZIO NOLEGGIO DI GAZEBO E TAVOLI PER MERCATINI NATALIZI -  09/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8450"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSA CASA FAMIGLIA MADRE COLOMBA GABRIEL - SOLFERINO . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA  DELL’UTENTE RSA9 . ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8451"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>COISECO SOC. COOP. ARL. - SERVIZI LOGISTICI C/O TEATRO SOCIALE - OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8452"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (RD6) PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI CASTEL GOFFREDO. ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8453"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA GAIA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8454"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO  IL CAMMINO SRL  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DELL’UTENTE RSA19. PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8455"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>COISECO SOC. COOP. ARL - ANTICIPO SPESE PER AFFISSIONE MANIFESTI SPETTACOLO `PER UN NUOVO MONDO` - DICEMBRE/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8456"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA  DI UN TRATTO DI VIA BOTTURI PER SOSTA AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8457"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPOLITOGRAFIA PAGANI SRL - STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER STAGIONE DI PROSA 2018/19 SPETTACOLO `LE FIGLIE DI EVA`</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8458"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI E VIA MARTINI PER MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8459"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA CASA FAMIGLIA SAN GIORGIO DI SAN GIORGIO (MN)  UTENTE  RSA21. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8460"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER MINORE (M23). PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8461"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E SAPORI MANTOVANI - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZIO INFOPOINT FINO AL 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8462"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA BOTTURI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8463"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ANSELMI E PALAZZINA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8464"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE - DIRITTI AMM.VI PER CONCERTO C/O BASILICA DI S.LUIGI E FILODIFFUSIONE IN P.ZZA S.LUIGI - 09/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8465"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER UN MINORE (M37). PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8466"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE  50/2018. PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8467"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - AMBULANZA PER MERCATINO NATALIZIO - 09/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8468"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA MARTINI PER SVOLGIMENTO GARA PODISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8469"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE NELLE VIE FONTANONE, PREDE E FENILAZZO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8470"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L`EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITA` ELETTRONICHE, AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL`ECONOMIA E DELLE FINANZE IN DATA 25 MAGGIO 2016 - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8471"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERIPRINT CASTIGLIONESE DI AVANZI PRIMO &amp; C. SNC - STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO PER PRESEPE VIVENTE - DICEMBRE/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8472"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS FIORDALISO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE- CASA FIORDALISO DI MEDOLE-  IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO A FAVORE DI UN CITTADINO RESIDENTE (RD1) . PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8473"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL - IBS.IT FORNITURA MATERIALE AUDIOVISIVO PER BIBLIOTECA 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8474"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI DISSUASORE DI VELOCITÀ IN VIA GRAMSCI, IN PROSSIMITÀ DEL CIV. 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8475"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - RSD IL CAMMINO SAN PIETRO   CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RD4) .PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8476"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL - FORNITURA MATERIALE AUDIOVISIVO PER BIBLIOTECA COM.LE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8477"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NELLE VIE ANSELMI E PALAZZINA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8478"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI VELOCITÀ IN VIA GRAMSCI, IN PROSSIMITÀ DEL CIV. 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8479"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - RESIDENZA SAN PIETRO  IL CAMMINO SRL  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DELL’UTENTE RSA22. ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8480"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANTERA SRL - FORNITURA ROTOLI DI CARTA PER PLOTTER HP DESIGNJET 110 PLUS - 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8481"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRARA ANTONIO - INCONTRO CON L`AUTORE PER CONCORSO `VOLO TRA LE RIGHE` 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8482"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA PER IL MANTENIMENTO DI UN DISABILE RESIDENTE (RD7) PRESSO ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR). PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8483"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DA ESEGUIRE IN VIA S. PIETRO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8484"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNI 2019-2020. CIG: Z302677B7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8485"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA  CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA MULINI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8486"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOBILE COLLEGIO DELLE VERGINI DI GESU` - UTILIZZO SPAZI PER CONFERENZA - 07/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8487"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE - DIRITTI AMM.VI PER SPETTACOLO  TOSCA   C/O TEATRO SOCIALE DEL 06/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8488"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO CADAVERI SU DISPOSIZIONE DELLA PUBBLICA AUTORITA` - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8489"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN QUOTA/DISSUASORE DI VELOCITÀ IN VIA LEONCAVALLO, 32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8490"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA BOTTURI PER SOSTA AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8491"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CASTIGLIONE D/STIVIERE - LEZIONE AL MUSEO - 14/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8492"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNO DELLA MEMORIA 2019 - LABORATORIO LA MEMORIA DISEGNATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8493"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA PROROGA DEL SENSO UNICO ALTERNATO ISTITUITO NELLE VIE SOLFERINO, DANTE ALIGHIERI E LEONCAVALLO PER OPERE DI FRESATURA ED ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8494"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DPI PER PERSONALE OPERAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8495"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L`ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO - FABBISOGNO 2013 - III ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8496"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA VIVALDI PER LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8497"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE IL PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG: Z1226C8C66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8498"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA CSB: SERVIZIO MANUTENZIONE FULL SERVICE IMPIANTI DI RILEVAZIONE INTRUSIONE, RILEVAZIONE INCENDI E DI EVACUAZIONE FUMI STABILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8499"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA IN DATA 14.04.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8500"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI APPALTI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 D.LGS. N.50/2016 AL CERSAP SRL. CIG ZD126C6D85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8501"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI 17 GENNAIO19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8502"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN UN TRATTO DI VIA CHIASSI PER RIPARAZIONE RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8503"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2019. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8504"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CORPO GUARDIE GIURATE - SERVIZIO TELEALLARME - LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESA IN CONTO CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8505"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  15/01/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8506"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARCHETTI &amp; C. SRL RELATIVA AI LAVORI DI: PALAZZO PASTORE BIBLIOTECA COMUNALE. RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO 1 SAL - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8507"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NELLE VIE TINTORETTO E CEPARI PER LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8508"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICEMBRE 2018 - GLOBAL POWER  CONSUMO ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8509"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - NUCLEO FAMIGLIARE (UTENTE M22) -  IMPEGNO DI SPESA PER RETTE MANTENIMENTO IN STRUTTURA . PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8510"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA VALLE E IN VIA ROVERSINO PER LAVORI DI FRESATURA E  ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8511"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA C.S.B. PER SERVIZIO  FULL SERVICE IMPIANTI DI RILEVAZIONE INTRUSIONE, DI RILEVAZIONE INCENDI E DI EVACUAZIONE FUMI STABILI COMUNALI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8512"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - FONDAZIONE CONTESSA RIZZINI ONLUS - GUIDIZZOLO - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELL’UTENTE RSA24 PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8513"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA VALLE SCURA E VIA MONTI SOLIVI PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA  LA PASSIONE DI CRISTO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8514"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NELLE VIE PRINCIPE F. GONZAGA, BORROMEO, TEATRO E RACCHETTA PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO PRESSO IL TEATRO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8515"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CEDAT CANONE OTT-DIC 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8516"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA RSA OPERA PIA ROSCIO ONLUS DI ALBAVILLA (CO) DELL`UTENTE RSA18. PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8517"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE RELATIVE A SINISTRI RISARCITI SU POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT/O) NR. 2134_001633 A FAVORE DI UNIQA O.V. AG DI VIENNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8518"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LYRECO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8519"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA DEL FALCONE PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8520"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEL  SERVIZIO  LEGALE  DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO  IN CAPO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO 21.01.2019  20.1.2024. (CIG Z15264C2EF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8521"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE NELLE VIE DOTTORINA, LEONCAVALLO E SOLFERINO PER LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8522"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA DI PROPRIETA` VEICOLO COMUNALE TARGATO BK007AV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8523"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2018 SERVIZIO ASSOCIATO SUAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8524"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI PORTICATI DI PIAZZA UGO DALLÒ  AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ANALISI DI LABORATORIO DI CAMPIONI DI INTONACO  CUP: J24H17000840004 C.I.G: Z8226BDBB5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8525"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8526"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA MORENICA COPERTURE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8527"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI. LAVORI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DI DUE PORZIONI DI SOLAI E DELLA SCALA DI SICUREZZA  TINTEGGIATURA SCALA DI SICUREZZA. AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL. CODICE CUP J24D17000090004 - CODICE CIG: Z6E26BBDCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8528"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE NELLE VIE DOTTORINA, GNUTTI E NAPOLEONE BONAPARTE PER TAGLIO PIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8529"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA DANILO GUIDETTI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8530"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA UPS INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE  ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MULTISERVICE SNC DI PORTO MANTOVANO (MN).CODICE CIG: ZF526BAF35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8531"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PELLIFAL N. 5/FATPAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8532"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI RESPONSABILITA’ GESTIONALI AL SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA ADRIANA SALINI, PER L’ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8533"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA INDECAST N. 33/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8534"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILE SITO IN P.ZA S.LUIGI ADIBITO A FARMACIA COM.LE. PERIODO 01/01/16-31/12/24. SOCIETÀ INDECAST SRL. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITÀ SUCCESSIVE-ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8535"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI DISSUASORI DI SOSTA IN VIA DON RUGGERI, PROSSIMITÀ DEL CIV. 17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8536"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DELLE VIE FRANCESCO GONZAGA, RACCHETTA E TEATRO PER ALLESTIMENTO PRESSO IL TEATRO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8537"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ALLA DIPENDENTE ARCH. MARIA VITTORIA TISI DELL'INCARICO DI DIRIGENZA DELL'AREA TECNICA PER L'ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8538"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO AL DETTAGLIO  ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG: Z2A26BA598</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8539"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENGEO - LIQUIDAZIONE STUDIO MICROZONOZZAZIONE SISMICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8540"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI FREQUENZA PRESSO CSE IL DONO GESTITO DALLA COOP. SOC. ONLUS UN DONO NUOVO DI PIUBEGA DELL’UTENTE RD23 . PERIODO 21/01-31/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8541"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ZL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, EMERGENZA E CLIMATIZZAZIONE SALA CONFERENZE PALAZZO PAASTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8542"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO AL DIPENDENTE SIG. ANTONIO CARRASSI DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2020 E INDIVIDUAZIONE DEL VICE RESPONSABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8543"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA SINIGAGLIA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8544"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO AL DIPENDENTE ING. LEO GALLI DELL'INCARICO DI DIRIGENZA DELL'AREA ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA PER L'ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8545"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CHIASSI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8546"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSD IL POSTO DELLE FRAGOLE   MANTOVA - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RD12 ) .PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8547"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BASSI TOURS SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8548"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA F.C. CASTIGLIONE - TERZA RATA ANNO 2018 PER CONTRIBUTO CONVENZIONE CON L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8549"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ SOCIO SANITARIA ANFFAS  DON DANILO VARESCHI  SACCA DI GOITO (MN) - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA CITTADINO RESIDENTE (RD18) .PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8550"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE NELLE VIE PETRARCA, RAFFAELLO E DELL'INDUSTRIA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8551"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA BARBARA MARANGOTTO DELL'INCARICO DI DIRIGENZA DELL'AREA ORGANIZZATIVA SERVIZI ALLA PERSONA PER L'ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8552"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA GARCIA LORCA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8553"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AL QUALE CONFERIRE L'INCARICO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO, A TEMPO E DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS N. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8554"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE SOFTWARE E TELE ASSISTENZA PROGRAMMI GESTIONALI ANNO 2019. DITTA APKAPPA DI MILANO. CIG ZF826B0E3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8555"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO DIRITTO MINISTERIALE NR. 74 CIE RILASCIATE DAL 16 AL 31 DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8556"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE  SISTEMISTICA  PER LA RETE INFORMATICA, ANNO 2019. DITTA NISCENT DI VIADANA. CIG Z0A26B837A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8557"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 2010, N. 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8558"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIMECOM SRL CONSUMI NOVEMBRE 2018 GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8559"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA MARTIRI DELLE FOIBE E IN VIA LEONCAVALLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8560"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NEL PIAZZALE ANTISTANTE LA SCUOLA ELEMENTARE S. PIETRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8561"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTA SPORTIVA COMUNALE 2017-2022. AGGIORNAMENTO COMPONENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8562"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZB40BCEA18 - 1 BIM 2019 CELLULARI VARI SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8563"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALL`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RELATIVA SPEDIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TARI - ANNI 2019-2020 - DETRMINA A CONTRARRE - CIG.Z7126B3F27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8564"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE AL CONSIGLIERE COMUNALE LUCIA ZANOTTI DELL'INCARICO DI SVOLGERE ATTIVITA' DI ISTRUZIONE E STUDIO DI DETERMINATI PROBLEMI E PROGETTI, OVVERO DI CURARE DETERMINATE QUESTIONI NELL'INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE, NELL'AMBITO DEL TURISMO E DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8565"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ALLO STUDIO ELLEPI SERVICE S.T.P. S.R.L. DI BRESCIA PER IL QUINQUENNIO 2019-2023. CIG ZF5266A7DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8566"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA DA ISTITUIRE IN VIA PRETORIO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8567"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE RATA PRESTITI INPS QUOTA DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8568"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE C.S. N. 04/19 FINO AL 13/2/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8569"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA FONANE PER LAVORI TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8570"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8571"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICEMBRE/2018 VERSAMENTO SALDO IVA DA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8572"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI C/C 375 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8573"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO AL SEGRETARIO GENERALE DELL'INCARICO DI DIREZIONE DELL'AREA ORGANIZZATIVA ECONOMICO - FINANZIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8574"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DA ISTITUIRE IN VIA PRETORIO PER SOSTA AUTOCARRO ADIBITO A TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8575"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO URGENTE DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA  NUCLEO FAMILIARE C.S. 190/08. IMPEGNO  DI  SPESA FINO AL 25 GENNAIO PER PERNOTTI CIG Z4B26AAD9B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8576"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COLOSINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8577"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA DEL FALCONE PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8578"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA NUOVO RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8579"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2018/2019.  DETERMINAZIONE CONTRIBUTO DA EROGARE ALLE LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PRIMA RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8580"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E VARIAZIONE PER L’ANNO 2019 DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP E PROTETTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8581"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER PTYCHENKO OLENA - RATA GEN. 2019 - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8582"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSULTIVA CENTRO CULTURALE ISLAMICO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AGGIORNAMENTO COMPONENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8583"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA FACCIOTTO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8584"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA TIEPOLO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8585"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL SIG. (175/UC/2018) DELL’ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, SITO IN VIA GARIBALDI  N. 12, INT. 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8586"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER PTYCHENKO OLENA - RATA FEB. 2019 - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8587"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO AL DIPENDENTE DANIELE NERONI DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO IN RELAZIONE AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI PER IL TRIENNIO 2019-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8588"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL 1 SEMESTRE 2019 DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8589"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL COMPONENTE ESPERTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’ENTE SINO ALLA SCADENZA DELL’ATTUALE MANDATO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8590"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER KODRA BASHKIM - RATA GEN. 2019 - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8591"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE SANZIONE PER TAGLIO PIANTE NON AUTORIZZATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8592"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NELLE VIE PRINCIPE F. GONZAGA, RACCHETTA, TEATRO E BORROMEO IN OCCASIONE DELL'ALLESTIMENTO DEL TEATRO SOCIALE PER SPETTACOLO DEL 20.02.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8593"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER KODRA BASHKIM - RATA FEB. 2019 - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8594"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA MESSO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8595"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO I PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL’OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8596"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AMMINISTRATORE DI SISTEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>C.E.D.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8597"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL’OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8598"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER ALUA PASCHAL NDUKA - RATA GEN. 2019 - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8599"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA CHIASSI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8600"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER ALUA PASCHAL NDUKA - RATA FEB. 2019 - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8601"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA IN VIA MORANDI, NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIV. 13 E L'INTERSEZIONE CON VIA P.C. BESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8602"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE F. GONZAGA PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL’OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8603"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO CIVICA BENEMERENZA LUIGI D'ORO - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8604"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER AFFISSIONE MANIFESTI E LOCANDINE NEI COMUNI LIMITROFI SOSTENUTE PER CONTO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA PUBBLICITÀ DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEGLI EVENTI IN GENERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8605"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER KHNIF ZAHRA - RATA GEN. 2019 - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8606"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA BOTTURI PER LAVORI PRESSO IL CIVICO N. 86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8607"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA DA ISTITUIRE IN PIAZZALE TOZZA PER LUNA PARK.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8608"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER KHNIF ZAHRA - RATA FEB. 2019 - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8609"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE PAGAMENTO DIRITTI D’AUTORE PER SPETTACOLI ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8610"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FALCHI. APPLICAZIONE PENALE CONTRATTUALE SU FATTURA N. 140.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8611"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA DI BESSIMO ONLUS  CONCESIO (BS). IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER MINORE  (M42). PERIODO 09/01-30/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8612"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE  GRAN CARNEVALE CASTIGLIONESE 2019 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8613"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER OPERE DI AMPLIAMENTE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8614"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SCADENZA SINO AL 30 APRILE 2019  CONVEZIONI UTILIZZO LOCALI GRUPPO VOLONTARI ALPINI, CAI, CIRCOLO FILATELICO E NUMISMATICO E ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PODISTI CASTIGLIONESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8615"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARCHE` SOC. COOP. PROGETTO AFFIDI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8616"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO GURI. CIG Z8C2687E9C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8617"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICHIESTA PAGAMENTO AIPD MANTOVA PER PROGETTO  DOPO DI NOI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8618"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA CANONICA PER ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8619"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DISCO ORARIO DI 60 MINUTI IN VIA EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8620"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111/PA/2018 ARACNOS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8621"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI  OPERE DA MECCANICO ANNO 2019.  AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016 E TRAMITE SINTEL, ALLA DITTA AUTOFFICINA TEAM BESCHI DI BESCHI NICOLA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z6B26AFDCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8622"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZB40BCEA18 - 1 BIM 2019 CELLULARI VARI SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8623"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE ACCONTI QUOTA CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (EX ERP) DI PROPRIETÀ DEL COMUNE RELATIVI AL 1 TRIMESTRE 2019 E CORRISPETTIVO PER GARAGE-POSTO MACCHINA DI PERTINENZA. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8624"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA DI DISSUASORI DI SOSTA IN VIA MAZZINI, PROSSIMITÀ DEL CIV. 95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN VIA LEONCAVALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8626"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA ANNO 2019 E GRADUATORIE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONE, VALIDE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8627"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER GRIFFO DENISE - RATA GEN. 2019 - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8628"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER GRIFFO DENISE - RATA FEB. 2019 - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8629"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’AMPLIAMENTO STABILE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA (113/UC/2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8630"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER L`ISTITUZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA P. C. BESCHI INTERSEZIONE VIA MARTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8631"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER L`ISTITUZIONE DI UN POSTEGGIO RISERVATO AL CARICO E SCARICO IN VIA SAN PIETRO, 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER TOGNINI MARTA - RATA FEB. 2019 - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8633"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE AUTOCARRATA 24MT. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOLEGGIO LORINI S.R.L. CON SEDE A MONTICHIARI (BS). CODICE CIG: Z1B26A9FB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8634"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER TOGNINI MARTA - RATA GEN. 2019 - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8635"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE TASSE DI   PROPRIETA’  (BOLLI) DEI MEZZI  COMUNALI ANNO 2019: MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8636"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA BOTTURI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8637"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA GIOVANNI GENTILE PER LAVORI C/O TELECOM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8638"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE AL DETTAGLIO  ANNO 2019.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG  ZC926ABAFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8639"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA UNIFORMERIA VESTIARIO PER MESSO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLUZIONI UFFICIO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA AL DETTAGLIO  ANNO 2019.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG: ZA926B38AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8642"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA CARAFFE PER RIPARAZIONE GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8643"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NELLE  VIE TEATRO, RACCHETTA, BORROMEO E PRINCIPE FRANCESCO GONZAGA PER OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO PRESSO IL TEATRO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI  DUE  DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI FORMAZIONE `LA LEGGE DI BILANCIO 2019`. CIG ZF726A2B7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8645"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPENDICE ALLA CONVENZIONE FRA F.C. CASTIGLIONE E COMUNE DI CASTIGLIONE PER GESTIONE E MANUTENZIONE CAMPO RODELLA. F.C. CASTIGLIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8646"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISIZIONE MATERIALE DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER PROGRAMMARE LE MISURE ORGANIZZATIVE PER EMERGENZA METEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE PER L`USO DEI DEFIBRILLATORI. DITTA SIMULAID. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA ASCOLI PER PROROGA INSTALLAZIONE PONTEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8650"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA PRINCIPE FRANCESCO GONZAGA PER LAVORI DI POTATURA PIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INAGIBILITA' CONDOMINIO SPAGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2018/2019. ADEGUAMENTO INDICE ISTAT PARI AL 1,20% DEL CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO REP. N. 9743 RELATIVO AL SERVIZIO SCUOLABUS.  CIG. 663851972D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8654"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BUONATOURS, FIORDALISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8655"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO URGENTE DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA  NUCLEO FAMILIARE C.S. 4/19. IMPEGNO  DI SPESA PER PERNOTTI CIG Z82269568F E VITTO CIG Z7C26956E7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NELLE VIE TEATRO E RACCHETTA PER SPETTACOLO PRESSO IL TEATRO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8657"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INAGIBILITA' EDIFICIO A CAUSA INCENDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8658"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA DEL PINO E ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLANTI ALL'INTERNO DEL QUARTIERE CINQUE CONTINENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8659"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA MANTOVANA VECCHIA E VIA FONTANELLE PER LAVORI CONTO ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLERIA COLORI E FANTASIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8661"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ANNO 2019. AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI  CIG: Z312678689</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8662"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SCADENZA SINO AL 30 GIUGNO 2019 CONVENZIONI UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO, NOTIFICHE, E GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO E SPESE SOSTENUTE NELL`ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, DEI SERVIZI DI NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI PER  I 2 CONCERTI DELLA STAGIONE TEATRALE 2018/2019  CIG Z9A2695A16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DELLA CILA 578/2017 E ODINANZA DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8667"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8668"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BASSI - CGIL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8669"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERIST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8670"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IRIDEOS SERVIZIO STORAGE NOV-DIC 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8671"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NEXIVE NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8672"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI PAGAMENTO TELESOCCORSO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8673"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ASSOCIAZIONE GRATITUDINE CONTRIBUTO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8674"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICEMBRE/2018 VERSAMENTO ACCONTO IVA DA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8675"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8676"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CITTA` DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8677"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEW CENTRAL GROPU AGENCY SRL - SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO E MONITORAGGIO AREA IN OCCASIONE DEI MERCATINI NATALIZI - 09/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8678"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANTERA SRL - FORNITURA N.20 ROTOLI DI CARTA PER PLOTTER HP DESIGNJET 110 PLUS - DICEMBRE/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8679"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. FABIOLA BOTTOLI - INTERVENTI DI RSTAURO SUL MONUMENTO DEDICATO A DONNA CALUBINI IN PIAZZA UGO DALLO`. SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8680"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICEMBRE/2018 VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE, ISTITUZIONALE, IRPEF OCCASIONALI E PROFESSIONISTI, IRAP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8681"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDECAST SRL A SOCIO UNICO: SERVIZIO DI GESTIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE: QUINTO ACCONTO AL 30.11.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8682"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ZL: FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO AL DETTAGLIO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8683"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA LEALI VETRI: IMMOBILE FAMEDIO: SOSTITUZIONE VETRI CUPOLA E FINESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8684"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CAMMI: FORNITURA DI MATERIALE EDILE AL DETTAGLIO - SPESA CORRRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8685"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA NOLEGGIO LORINI: NOLEGGIO PALA GOMMATA MESE DI NOVEMBRE 2018 - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8686"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AVV. STEFANO MAZZUCCHELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8687"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PIANO DI ZONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8688"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ASPAM PROGETTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8689"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO TAMBURELLO. A.T. TAMBURELLO PERIODO 01/04/2014 - 31/03/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8690"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA REDINI SRL - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8691"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TERMOIDRAULICA REMELLI GIULIANO - NUOVO COLLETTORE ADDUZIONE ACQUA CONDOMINIO DI PROPRIETA` COMUNALE IN VIA P. NENNI, 55- SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8692"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO GONZAGA - SEDE COMUNALE E DEL DISTACCAMENTO DEL PALAZZO PRINCIPE - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATT. AL SIG. CARLO SUARDI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8693"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA OSIRIS-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 DEL SERVIZIO DI: SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8694"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AL P.I. SORAGNA CARLO  - FATT. N. 2/PA RELATIVA AL COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI PUBBLICO SPETTACOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8695"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL`ARCH. ROSANNA SPELTA PER COMPENSO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL RESTAURO DEL MONUMENTO DEDICATO A DOMENICA CALUBINI IN PIAZZA UGO DALLO`.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8696"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA V SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MANTOVA RELATIVE AL SECONDO SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8697"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA V SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MANTOVA RELATIVE AL PRIMO SEMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8698"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO MINISTERIALE N. 104 CIE RILASCIATE DALL`1 AL 15 DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8699"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADAR SRL - SPAZI PUBBLICITARI PER EVENTI NATALIZI SU PERIODICO `IL GAZZETTINO NUOVO` - DICEMBRE/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8700"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADAR SRL - SPOT PUBBLICITARI SU EMITTENTE TEMPORADIO PER SPETTACOLO `CHE DISASTRO DI COMMEDIA` 21/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8701"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE PALESTRE COMUNALI P.C. BESCHI E BELVEDERE. PALLAVOLO CASTIGLIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8702"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCADEMIA PERDUTA ROMAGNA TEATRI SOC. COOP ARL. - RAPPRESENTAZIONE `IL SOGNO DI TARTARUGA` DEL 04/11/2018 E `IL GATTO CON GLI STIVALI` DEL 02/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8703"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHARTA SCRL SOC. COOP. - SERVIZI INTEGRATIVI C/O BIBLIOTECA COM.LE - NOVEMBRE/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8704"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>FALCHI SRLS - DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO A ESERCIZI COMMERCIALI DI CASTIGLIONE DELLE STIV. - DICEMBRE/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8705"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE - DIRITTI AMM.VI DI PROCEDURA PER `FLAUTO MAGICO` DEL 22/10/2018 - `CHE DISASTRO DI COMMEDIA` DEL 21/11/2018 - `IL GATTO CON GLI STIVALI` DEL 02/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8706"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>FALCHI SRLS - SERVIZI LOGISTICI C/O PALAZZO MENGHINI - NOVEMBRE/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8707"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>COISECO SOC.COOP. ARL. - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER AFFISSIONE MANIFESTI STAGIONE TEATRALE - OTTOBRE-NOVEMBRE/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8708"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGERE SRL - FORNITURA LIBRI A BIBLIOTECA COM.LE - NOVEMBRE/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8709"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>GILBERTI FAUSTO - FORMAZIONE PER EDUCATORI C/O BIBLIOTECA COM.LE - 21/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8710"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALENTE ANDREA - FORMAZIONE PER EDUCATORI E LABORATORI PER BAMBINI C/O BIBLIOTECA COM.LE - OTTOBRE NOVEMBRE/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8711"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE FANTASIA IN RE - RAPPRESENTAZIONE OPERA `TOSCA` C/O TEATRO SOCIALE - 06/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8712"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ARCHE`. DURC SCADENTE IL 23 GEN 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8713"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI TERRITORIALI DOMICILIARI NOVEMBRE ED INTEGRAZIONE DI NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8714"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CAUTO, SINERGIE E CSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8715"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASPAM SERV SOC PROF E TUTELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8716"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO SPESE MANUTENZIONE VETTURE I SEMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8717"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97/PA/2018 ARACNOS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8718"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 9/02 DONAERA GIULIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8719"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PEL NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8720"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA VIRIDIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8721"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BUONATOURS, OLINDA, CSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8722"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VIRIDIANA, ARCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8723"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDECAST NOVEMBRE2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8724"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE B.M. SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8725"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8726"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDAZIONE CED MCTC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8727"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EDENRED * PASTI MENSA AZIENDALE OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8728"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ULTIMA RATA CONTRIBUTO ECONOMICO L.L.A. GIUSTA DETERMINAZIONE DEL 931 DEL 13 NOV 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8729"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8730"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8731"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BASSI TOURS TRASPORTO ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8732"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER - NOVEMBRE 2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8733"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ELLEPI SERVICE SOCIETA` TRA PROFESSIONISTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8734"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE PALESTRE CAGLIO, GOZZOLINA E PARETE DI ROCCIA BASKET AQUILE LONATO SSD ARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8735"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE II RATA ANNO 2018 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL MUSEO INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA PERIODO 2018-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8736"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA INDECAST NR.30/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8737"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LA VOCE DI MANTOVA DI AVVISO DI ADOZIONEVARIANTE 1/2018 AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI - CIG. ZA32544AF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8738"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA DI PROPRIETA` VEICOLO TARGATO YA387AM ED INTEGRAZIONE  8,87 PER TASSA DI PROPRIETA` VEICOLO TARGATO FG688RY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8739"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZE00A511CA - 6 BIMESTRE 2018 TELEFONIA FISSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8740"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z6A0B1001 -6 BIM 2018 REGISTRI ELETTRINI SCUOLA TELEFONIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8741"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL`ING. GIANCARLO BELLUZZI - ACCONTO D.L., CONTABILITA` LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO- COMANDO VIGILI DEL FUOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8742"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZB40BCEA18 - FT. 7X04487817 CELLULARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8743"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z280A6CE5A - CONSUMI  GAS LUGLIO SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8744"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z280A6CE5A SIMECOM SRL  CONSUMO GAS SCAD. 21/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8745"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOVEMBRE/2018 VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE, COMMERCIALE, DA LIQUIDAZIONE, RITENUTE PROFESSIONISTI E OCCASIONALI, IRAP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8746"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ERRATO BONIFICO PROVV/E 9502</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8747"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA` GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE PARCO DEL MINCIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8748"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO PER ACCATASTAMENTO EDIFICIO ABUSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8749"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDA DEPOSITI CAUZIONALI ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8750"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COLOSINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8751"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROSSI PIERVITTORIO - PARTECIPAZIONE IN QUALITA` DI RELATORE A CONVEGNO  SAN LUIGI GONZAGA, LA COMPAGNIA DI GESU`   - 17/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8752"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FALCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8753"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FIORDALISO PER TRASPORTO DISABILI NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8754"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE ATTI TRIBUTARI E RITIRO ATTI OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8755"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AVV. ARRIGO ALBERTO GIANOLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8756"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE COMUNALI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8757"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIUIDAZINE COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8758"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PIZZERA SORRENTO, IL REGNO DEL PANE E LA SORGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8759"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA OSPITALITA` CAV CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8760"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 75% CONTRIBUTO ANNO 2018 GIUSTA CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8761"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE RELATIVE A SERVIZI/PROGETTI PIANO DI ZONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8762"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL , MATERIALE DI CONSUMO HP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8763"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SERVIZI INFORMATICI ASSISTENZA ON LINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8764"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8765"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ICAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8766"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO DIRITTO MINISTERIALE NR. 123 CIE RILASCIATE DAL 16 AL 30 NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8767"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8768"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ZL SRL FORNITURA APPARECCHIATURE ILLUMINANTI A LED COMANDO VIGILI DEL FUOCO - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8769"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA CORPO GUARDIE GIURATE  - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8770"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RGB COMPUTERS MATERIALE HARDWARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8771"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8772"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI A.S. MARTINELLI IN ESECUZIONE ALLA DET. 931 DEL 13/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8773"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ULTIMA RATA CONTRIBUTO COMMISSIONE OTTOBRE 2018 AL BENEFICIARIO B.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8774"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE 2018 - SOFTWARE ON LINE GEAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8775"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PROMAL  - FORNITURA ARREDI BIBLIOTECA- SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8776"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VELOCAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8777"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTRATTO CONTO RC PROFESSIONALE PER PROGETTISTI INTERNI GALLI E ZAMBON - DECORRENZA:12/11/2018 FINE COPERTURA: 10/01/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8778"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONORANZE FUNEBRI MARCHETTI. RECUPERO SALMA EFFETTUATO IN DATA 15/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8779"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONORANZE FUNEBRI MARCHETTI. RECUPERO SALMA 17/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8780"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERIST, OLINDA, ARCHE`</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8781"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TACITO INTERO PERIODO CASTELLI MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8782"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TACITO INTERO PERIODO ASPRINO RITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8783"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AB MANAGEMENT SRL - CACHET PER N.1 REPLICA DELLO SPETTACOLO  CHE DISASTRO DI COMMEDIA  AL TEATRO SOCIALE - 21/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8784"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ESTRATTO CONTO DA ASSITECA RELATIVA AD APPENDICE REGOLAZIONE PREMIO E AGGIORNAMENTO RATA POLIZZA INCENDIO (PROT. N. 40159 DEL 15/11/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8785"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE - DIRITTI AMM.VI DI PROCEDURA SPETTACOLO  IL PIU` FURBO  AL TEATRO SOCIALE - 18/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8786"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA CONTRADA TEATRO STABILE DI TRIESTE SAS DI LIVIA AMABILINO BOBBIO &amp; C. IMPRESA SOCIALE - CORRISPETTIVO PER N.1 REPLICA DELLO SPETTACOLO  IL FU MATTIA PASCAL  AL TEATRO SOCIALE - 03/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8787"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - CAMPI DA CALCIO - F.C. CASTIGLIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8788"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AVV. ALBERTO ARRIGO GIANOLIO PER CAUSE DIVERSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8789"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA VEZZOLA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8790"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA MIECI - FORNITURA CALORE PALAZZINA LOC. GHISIOLA  - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8791"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL`ISTITITUTO POLIGRAFICO ZECCA DI STATO  -SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8792"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA SANTA LUCIA COOPERATIVFA SOCIAOLE DI SOLIDARIETA` - SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA E MENGHINI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8793"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA S. LUCIA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA` - PULIZIE PLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8794"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ESTRATTO CONTO DA ASSITECA RELATIVA AD APPENDICE REGOLAZIONE PREMIO E AGGIORNAMENTO RATA POLIZZA INCENDIO (PROT. N.40159 DEL 15/11/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8795"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SW FIRMA DIGITALE E SERVIZIO INI-PEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8796"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIER1 ATTIVITÀ SISTEMISTICA INFORMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8797"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8798"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO INTERO PERIODO DAMIRO - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8799"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VOUCHER SAD ZANETTI E SADE ARCHE`</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8800"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NEXIVE OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8801"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>1 SEMESTRE 2018 - CONVENZIONE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8802"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2144 - ARMERIA PIOVANELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8803"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SORIT PRIMO ANNO CONTRATTUALE 1/10/2017-30/9/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8804"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA GIULI - SISTEMAZIONE ANOMALIE IMPIANTI ELEVATORI STABILI COMUNALI  -SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8805"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO A FAVORE DI EQUATORE ATTIVITA` SPORTELLO SEGR SOCIALE STRANIERI E MEDIAZIONE L.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8806"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FIOR DI LOTO SOC. COOPERATIVA PER PROGETTI  DOPO DI NOI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8807"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CAUZIONI ASILO NIDO 23/11/18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8808"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ZL-  FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8809"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATTURE ALLA DITTA ZL PER FORNITURA E POSA DI MATERIALE ELETTRICO SISTEMAZIONE ANTINCENDIO PISCINA COMUNALE - SPESA CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8810"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>STATO FINALE SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI. LAVORI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DI DUE PORZIONI DI SOLAI E DELLA SCALA DI SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8811"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA INCROCIO TRA VIA P.C.BESCHI E VIA C.PIAZZA PER  ALLACCIO FOGNATURA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8812"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIOVANNI BIGLOTTI &amp; FIGLI SNC - STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER RASSEGNA #ESTATE2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8813"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE - DIRITTI AMM.VI DI PROCEDURA PER SPETTACOLI `ALICE NEL PENTAGRAMMA..` 21/10/2018, `IL FU MATTIA PASCAL`03/11/2018, `IL SOGNO DI TARTARUGA` 04/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8814"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FIORDALISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8815"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI IMPORTI CAUZIONALI AD ASPAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8816"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA VIRIDIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8817"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZONE FATTURA ALLA DITTA EMMELLE SCAVI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8818"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BOXXAPPS SERVIZIO PER ADEGUAMENTO REGOLAMENTO PRIVACY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8819"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELMEC INFORMATICA LICENZE ANTIVIRUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8820"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DESENZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8821"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8822"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BASSI TOURS TRASPORTO ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8823"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE E RICHIESTE PAGAMENTO PER PROGETTI DOPO DI NOI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8824"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACTS PER SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITO CONSILIARE DEL 29 OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8825"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ONORANZE FUNEBRI MARCHETTI DI SCALARI ANDREA E C. PER FORNITURA CORONE DI ALLORO IN OCCASIONE  DELLA CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8826"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA SRL PER LA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL CORSO SU STRUMENTI OPERATIVI PER APPLICARE IL CCNL FUNZIONI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8827"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO SIGUADO SRL PER LA PARTECIPAZIONE DI TRE DIPENDENTI AL CORSO SU DUP, EQUILIBRI, ASSESTAMENTO E CONSOLIDATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8828"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TEA RETELUCE - FORNITURA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COLLEGATO ALLA RETE PUBBLICA - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8829"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUFFA MAURO - PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA LETTERARIA `VOCI E LUCI DEL TERRITORRIO..` 19/10/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8830"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNICAZIONE RIVERSAMENTO DIRITTO MINISTERIALE NR. 125 CIE RILASCIATE NEL PERIODO 1-15 NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8831"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. INDECAST - QUARTO ACCONTO SERVIZIO VERDE PUBBLICO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8832"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA OSIRIS - GESTIONE CIMITERO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8833"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA` SAN MARCO - PULIZIA CONDOMINI COMUNALI- SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8834"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA REDINI SRL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8835"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE FANFARA DEI BERSAGLIERI - ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO FESTIVAL DELLE FANFARE DEL 16/06/2018 E CONCERTO IN OCCASIONE DELLE COMMEMORAZIONI DEL 04/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8836"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA 4 TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8837"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI, SERVIZIO J-CITY E PAGOPA PER POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8838"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA XEROX AGO-OTT 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8839"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA EDIL GROUP PER LAVORI PRESSO FAMEDIO - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8840"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM PEL OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8841"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ZILIO NUOVA MOTOTREBBIATURA SRL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8842"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NOLEGGIO LORINI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8843"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA CAMMI GROUP - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8844"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHARTA  SCRL - SERVIZI INTEGRATIVI C/O BIBLIOTECA COM.LE - OTTOBRE/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8845"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIZETA STUDIO DI ZACCHE' &amp; C. SNC - NOLEGGIO IMPIANTI DI AMPLIFICAZIONE PER COMMEMORAZIONI DEL 04/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8846"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGERE SRL - FORNITURA LIRBI PER BIBLIOTECA COM.LE - OTTOBRE/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8847"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPOLITOGRAFIA PAGANI SRL - STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER STAGIONE DI PROSA 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8848"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALTO MUSIC SRL - RAPPRESENTAZIONE 'ALICE NEL PENTAGRAMMA DELLE MERAVIGLIE' PER RASSEGNA 'DOMENICA A TEATRO' 21/10/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8849"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>FALCHI SRLS SERVIZI LOGISTICI DI PALAZZO MENGHNI LUGLIO-SETTEMBRE/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8850"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO DI GOZZOLINA. ASD NUOVA GOZZOLINA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8851"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8852"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8853"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRIMA TARNCE MISURA B2 S.K.Y. REFERENTE LOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8854"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI REFERENTE STUANI PER I.E.S. CON DUE DIVERSI INTESTATARI DEL PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8855"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.D.H. COMMISSIONE CONTRIBUTI MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8856"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICHIESTA PAGAMENTO EQUATORE ONLUS PRIMA TRANCHE PROGETTO MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE E SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE STRANIERI 1.7.2018-30.6.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8857"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ULTIMA RATA CONTRIBUTO R.Y.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="8859"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA CASTELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8860"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COLOSINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8861"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8862"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TRASPORTO DISABILI OTTOBRE 2018 - ANFFAS E FIORDALISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8863"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N.7 FATTURE FIORDALISO CON EQUITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8864"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CO PROGETTAZIONE SETTEMBRE OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8865"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CSA, CLESIUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8866"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSE DI PROPRIETA' MEZZI COMUNALI  -SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8867"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8868"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SETTEMBRE 2018 - POSTA ORDINARIA E TRIBUTARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8869"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8870"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA APKAPPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8871"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDECAST PER SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8872"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8873"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FALCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8874"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8875"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASPAM FATTURA SECONDO ACCONTO SECONDA ANNUALITA' PROGETTO PON INCLUSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8876"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>OTTOBRE 2018 VERSAMENTO IVA COD. 610E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8877"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZB40BCEA18 - FATT. 7X0402605 UTENZE CELLULARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8878"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ING. BELLUZZI COMMISSIONE SISMICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8879"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA INDECAST N. 27/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8880"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29_18 - CLINICA DEL CANE S. FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8881"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE RESPONSABILI FINANZIARI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE A CORSO SU CCNL FUNZIONI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8882"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8883"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLO STUDIO BERLUCCHI - PALAZZO GONZAGA - LOTTO 2 - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8884"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TACITO INTERO PERIODO DAMIRO MOHAMED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8885"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TACITO INTERO PERIODO GARAGE DAMIRO MOHAMED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8886"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TACITO INTERO PERIODO TIRAPELLE ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8887"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE EROGATO DA C.S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8888"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SADE E CAUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8889"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SINERGIE AGOSTO E SETTEMBRE CON EQUITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8890"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO I.E.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8891"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDFAZIONE FATT. ALLA DITTA AQA  - UTENZE COMUNALI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8892"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA AQA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - UTENZE COMUNALI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8893"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIOJE FATT. ALLA DITTA AQA - UTENZE COMUNALI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="8897"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>OTTOBRE/2018 VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONIST E OCCASIONALI, IRAP OCCASIONALI, IVA SPLIT ISTITUZIONALE E COMMERCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="8899"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ANFFAS E FIORDALISO PER TRASPORTO DISABILI SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="8903"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA B&amp;C DI BELLOMI GIUSEPPE  - SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO- SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8904"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA SPARK ENGINEERING - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8905"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA LEALI VETRI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8906"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA CAMMI GOUP - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8907"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA CASA COLORE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8908"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADAR SRL - SPAZI PUBBLICITARI SUL PERIODICO IL GAZZETTINO NUOVO E SPOT RADIOFONICI A TEMPORADIO SETTEMBRE-OTTOBRE/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8909"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E DEI SAPORI MANTOVANI - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INFOPOINT  LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8910"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIZETA STUDIO DI ZACCHE' GIUSEPPE &amp; C. SNC - NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI PER RASSEGNA 'SETTEMBRE BAROCCO 2018'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8911"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>HOLDEN SRL - ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA VOCI E LUCI DEL TERRITORIO - VENERDI' LETTERARI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8912"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO MINISTERIALE N. 129 CIE RILASCIATE DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8913"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASPAM ASC PER INFORMAGIOVANI ITINERANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8914"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CEDAT MATERIALE HW E SW</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8915"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERIST E COOP. OLINDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8916"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8917"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA AMONTI LAURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8918"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA ELLEPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8919"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8920"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CEDAT SETTEMBRE 2018 E SOFTWARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8921"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGGIO INIZIATIVE CULTURALI SRL - SPETTACOLO 'IL FLAUTO MAGICO' - 22/10/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8922"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMITATO REGIONALE LOMBARDO CROCE ROSSA - LIQUIDAZIONE 2 RATA CONVENZIONE MUSEO INTERNAZIONALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8923"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHARTA SCRL SOCIETA' SOC. COOP. - SERVIZI INTEGRATIVI C/O BIBLIOTECA COM.LE - SETTEMBRE/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8924"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ANUTEL PER PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE A MASTER BREVE SUI TRIBUTI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8925"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.C.B. SRL PER PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE A CORSO SU8IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8926"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACTS PER SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITO CONSILIARE DEL 3 OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8927"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>TREND SERVIZI SRL - CONTRATTO HSEI ASSISTENZA SPETTACOLO VERSIONE TEATRO 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8928"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLE FATT. N. 1158-1159/2018 PER LA SOMMA PIGNORATA DI  10.561,43 - ATTO DI PIGNORAMENTO N. 068 20183220001398009 DEL 25/10/2018, FASCICOLO 68/2018/288954</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8929"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI ADSL MESE SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8930"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA SIMECOM - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8931"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE KYOCERA, LUGLIO OTTOBRE 2018, ANAGRAFE E COLORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8932"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IRIDEOS PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8933"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FQATT. ALLA DITTA AQA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - LIQUIDAZIONE FATTURA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8934"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DITTA AQA - LIQUIDAZIONE FATTURE -SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8935"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA TERMO IDRAULICA CASTIGLIONESE DI BATTAGLIA SRL - FORNITURA E POSA NUOVI TERMOSIFONI PALAZZO GONZAGA - SPESA CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8936"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA CAMMI GROUP  - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8937"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE C.S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8938"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BENFICIO MISURA B2 A CITTADINO P.M. GIUSTA DETERMIANZIONE N. 807 DEL 01/10/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8939"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LA DIMORA 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8940"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8941"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IRS PER ABBONAMENTO 2018 PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8942"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GALOPPO MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="8944"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIOEN SECONDA RATA CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI B.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8945"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIE LA SKOLA DI ALICE E GIOVANNI BIGNOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8946"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72/PA/2018 - ARACNOS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8947"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE II QUADRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8948"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO MINISTERIALE N. 134 CIE RILASCIATE DAL 01/10/2018 AL 15/10/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8949"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDZIONE FATT. ALLA DITTA CONSULGROUP - CORSO AGGIONRAMENTO PER R.L.S. - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8950"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALL'ING. ROBERTO SPAZZINI - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8951"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KYOCERA NOLEGGIO LUGLIO-OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8952"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8953"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NEXIVE SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8954"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SERVIZI INFORMATICI, ASSISTENZA ON SITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8955"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8956"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA CORPO GUARDIE GIURATE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8957"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO LOTTO 33 E 34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8958"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVOCATO FABBRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8959"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EDENRED E DELFINO &amp; PARTNERS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8960"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA SUARDI CARLO AGOSTO - SETTEMBRE 2018 - SERVIZIO CUSTODIA PALAZZO GONAZAGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8961"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA METALCO PER FORNITURA E POSA ARREDO URBANO - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8962"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIRI, ANCITEL, GA AZZARONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8963"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDECAST SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8964"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM PEL SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8965"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SIAC INFORMATICA, FORNITURA APPARATI DI RETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8966"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LYRECO, MATERIALE DI CONSUMO HP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8967"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61/4 ASTORI SPA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8968"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>FEZZARDI FRANCESCO ORGANIZZAZIONE CONCERTO PER RASSEGNA  'SETTEMBRE BAROCCO' 06/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8969"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>COISECO SOC.COOP. A.R.L. - ORGANIZZAZIONE CONCERTO PER RASSEGNA 'SETTEMBRE BAROCCO' - 03/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8970"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGERE SRL - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE  AGOSTO-SETTEMBRE/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8971"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO MAGRO COOP. SOC. ONLUS - RASSEGNA 'RACCONTAMI UNA STORIA' AGOSTO/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8972"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAZZA MARIO - CONCERTO PER LA RASSEGNA MUSICALE 'SETTEMBRE BAROCCO' - 17/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8973"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANFRANCHI GIANMARIA MARCO - CONCERTO RASSEGNA MUSICALE 'SETTEMBRE BAROCCO' - 17/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8974"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANZOTTI ANGELO - CONCERTO PER LA RASSEGNA MUSICALE 'SETTEMBRE BAROCCO' - 17/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8975"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>MASSIMO MAROCCHI - ORGANIZZAZIONE LEZIONI PER IL CORSO 'CASTIGLIONE DELLE STIVIERE: UN GIOIELLO INCASTONATO..' - 03/10/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8976"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO O.E.O.A. COMMISSIONE APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8977"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CASA DEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8978"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA BASSI TOURS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8979"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA BASSI TOURS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8980"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 75% CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE GRATITUDINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8981"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA MARINI GARDEN SERVICE- SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8982"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA NOLEGGIO LORINI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8983"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA CASA COLORE - FORNITURA VERNICE IGNIFUGA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8984"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA FERRAMENTA CIMA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8985"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CORPO GUARDIE GIURATE -  SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8986"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FAT. ALLA DITTA AESYS SPA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8987"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA TEA RETE LUCE CANONE ANNO 2018 - TERZA RATA -SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8988"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZONE FATT. ALLA DITTA FERRAMENTA CIMA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8989"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5301800134 - N. 5301800135 - N. 5301800133 - N. 5301800132 ALLA DITTA TEA RETELUCE - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8990"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRIBUZIONE VOLANTINI OPEN DAY DITTA IL VOLANTINAGGIO. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8991"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI RESTITUZIONE CAUZIONI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="8993"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8994"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8995"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALL'ING. GRINGIANI - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8996"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE PER LIQUIAZIONE FATT. ALL'ING. GIURIANI - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8997"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA ANTONUTTI - RIPRISTINO AVVALLAMENTO VIA MONTEROSSO - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8998"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA ZL FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8999"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA EDL GROUP  - LAVORI PRESSO LA SCUOLA C. BATTISTI - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9000"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA CAMMI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9001"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9002"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO RELATIVO AL 3 TRIMESTRE 2018 AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9003"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA SOLE SERENO  SISTEMAZIONE AREA VERDE SCUOLA INFANZIA RODARI- SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9004"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA FERRAMENTA CIMA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9005"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA RDINI SRL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9006"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ING. MAZZOCCHI - COLLAUDO STATICO - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9007"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER - SETTEMBRE 2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9008"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZB40BCEA18 5 BIM 2018 - TELEFONIA MOBILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9009"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZE00A511CA - 5 BIMESTRE 2018 TELEFONIA FISSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9010"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z6A0B1B001 5 BIM. 2018 REGISTRI ELETTRONICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9011"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZINE FATT. ALLA DITTA ING. MENNUTI PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE SISMICA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9012"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALL'ING. MILANI - INCARICO PROFESSIONALE PER IMMOBILE IN VIA PRETORIO - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9013"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA CENTRO GAMMA  -SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9014"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA EDEN BAR - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9015"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA GUBELA - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9016"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA B.F.M. SERVICE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9017"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA OSIRIS - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9018"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO 22/12/2018-21/12/2021. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9019"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE (COMP. E CASSA) DI BILANCIO 2018/2020 FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E GLI STANZIAMENTI CORRELATI DI CONTO CAPITALE E CORRELATA VARIAZIONE AL BILANCIO 2019/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9020"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA SOC. INDECAST - SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9021"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZE00A511CA - FATT. 2B18007428 TIM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9022"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI APPROVAZIONE GRADUATORIE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE  PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E ATTIVITA’ ORDINARIA 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9023"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DPR 28.09.1994, N. 634) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9024"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9025"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ACH. SERGIO SPAZZINI - COMPETENZE PROFESSIONALI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9026"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FRANCATURA E SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER  L’ANNO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9027"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA PSR - FORNITURA SEGNALETICA   VERTICALE - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9028"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DI UN SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA  AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA B. M. SERVIZI SRL A SUBAPPALTARE LE OPERE ELETTRICHE NECESSARIE ALLA MESSA IN FUNZIONE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA  ALLA DITTA  OBS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9029"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA SPARK ENGINEERING SRL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9030"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE NON DOVUTI PER LA PRATICA EDILIZIA N. 753/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9031"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI TELECAMERE MOBILI, RADIO RICETRASMITTENTI PORTATILI, ADEGUAMENTO STAZIONE RADIO BASE,PONTE RADIO E DFINIZIONE RELATIVA PRATICA MINISTERIALE. CIG Z0425C8258</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9032"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA ZL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9033"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO E.P. E I.E.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9034"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA PREFETTURA DI MANTOVA  UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DELLE SPESE DI CUSTODIA ANTICIPATE PER VEICOLI SEQUESTRATI/FERMATI DALLA POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9035"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO R.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9036"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PER L’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI  DELL’ARCHIVIO DI PALAZZO GONZAGA  SEDE MUNICIPALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DETERMINA A CONTRARRE. CUP J21B17000010004. CIG: 775095633C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9037"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE ADDOBBI NATALIZI PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE 2018/2019 ED APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9038"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. ARRIGO GIANOLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9039"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE CTP CAUSA CIVILE RG 4377/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9040"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>CU-RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DELL’AFFIDAMENTO IN ESSERE CON STRADA DEI VINI E DEI SAPORI MANTOVANI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INFOPOINT SINO AL 31.12.2018  - COD. CIG. ZF122F9D70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9041"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA TIM PER LAVORO DI SPOSTAMENTO IMPIANTI PER CTL PRESSO PALAZZO GONZAGA - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9042"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE GIÀ PRESENTE AL TEATRO SOCIALE, DA COISECO SOCIETÀ COOPERATIVA COD. CIG Z09267B59A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9043"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA AQA UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9044"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE (COMP. E CASSA) DI BILANCIO 2018/2020 FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E GLI STANZIAMENTI CORRELATI DI PARTE CORRENTE E CORRELATA VARIAZIONE AL BILANCIO 2019/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9045"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 24 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9046"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA C.S.B. - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9047"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ING. GIACCARI- ACQUISTO COPIA CEMENTI ARMATI CENTRO PRODUZIONE PASTI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9048"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2019  31.12.2019. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA  BOZZOLA MARCELLO E C. DI BOZZOLA GIOVANNI E BRUNO S.N.C.  -   CODICE CIG: Z7126796CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9049"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z280A6CE5A - FORNITURA GAS PERIODO 01/07/2018 - 21/09/2018 (EXTRA GESTIONE CALORE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9050"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DELL’AFFIDAMENTO IN ESSERE DEI SERVIZI LOGISTICI DI  PALAZZO MENGHINI PERIODO OTTOBRE 2017  31 DICEMBRE 2018 E DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO PRESSO GLI ESERCIZI COMMERCIALI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9051"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LE AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSE IN USO ALL’ASSOCIAZIONE S.CRISTOFORO ONLUS. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9052"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9053"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CED MCTC 2 TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9054"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA SCUOLABUS PER L`ANNO SCOLASTICO 2018/2019 A CITTADINI RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9055"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA. II AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DOPO DI NOI AI SENSI DGR X/6674 DEL 7.6.2017. APPROVAZIONE FINANZIAMENTO  BANDO A SPORTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9056"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER VALUTAZONE RETE GAS - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9057"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA DI PROPRIETA' VEICOLO TARGATO AJ655EM - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9058"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2018. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9059"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG./LA SIG.RA (222/UC/2018), ASSEGNATARIO/A DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9060"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA ELENCA PER VERIFICA STATO DELLE CONDIZIONI DI ADDUZIONE ACQAU PIAZZA UGO DALLO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9061"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO RIDUZIONE AGES A FRONTE MINOR RIVERSAEMNTO FONDO SOLIDARIETA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9062"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, AL SIG./ALLA SIG.RA  (222/UC/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9063"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VELOCAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9064"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DI FUSIONE SOCIETARIA PER INCORPORAZIONE DI INFRACOM ITALIA SPA IN IRIDEOS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9065"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI 9 SIM  PER IL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG: Z32267967E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9066"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA INDECAST N. 22/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9067"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE MESE APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9068"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX-CASERMA DEI CARABINIERI  VIA BARZIZZA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL’INTERO IMMOBILE - INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E SISMICA AL DOTT. GEOL. GIULIANO DONAERA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - C.I.G.:ZE8267056A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9069"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOLUZIONE UFFICIO MATERIALE DI CONSUMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9070"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE TEMPORANEA DENOMINATA FESTA D’INVERNO 2018  CAPODANNO ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE TE SE DE CASTIU’ - A.T.S. VAL PADANA DI MANTOVA  C.C.V.L.P.S.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI SANITARI PER ESAME PROGETTO E SOPRALLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9071"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GHIAIETTO, SABBIA, STABILIZZATO E NOLEGGI.  AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 D. LGS. N. 50/2016 E TRAMITE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA REDINI S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z1A266263B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9072"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 13-18 ALLA DITTA IMPRESA EDILE CANTISANI - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERO - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9073"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI HOSTING, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA RETE CIVICA COMUNALE, ANNO 2019. DITTA PROGETTI DI IMPRESA DI MODENA. CIG ZE92654A83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9074"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA AUTOFFICINA TEAM BESCHI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9075"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTEMBRE/2018 VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE, COMMERCIALE E IVA DA LIQUIDAZIONE MENSILE, RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9076"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA G. RODARI DI VIA EUROPA.. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE ME.PA. CODICE CIG: ZBA243A431</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9077"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIOASSOCIATO POLARIS - INCARICO PER SERVIZI TECNICI INERENTI LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA` DI VALORIZZAZIONE DELL`AREA DEL CASTELLO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE IN RELAZIONE ANCHE AL VIGENTE PGT - CIG ZEF2676181</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9078"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA DUEMME - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9079"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA DE BIASI AUTOMATISMI SRL - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9080"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALI PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVE  ACCREDITATE  ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9081"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALI PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ENTI  ACCREDITATI ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9082"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA MOBILFERRO - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9083"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA BEOZZO - LAVORI VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CICLABILI - MARCIAPIEDI - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9084"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA. STRUTTURE ACCREDITATE SERVIZI PER DISABILI AMBITO TERRITORIALE DI GUIDIZZOLO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO  2018  PER TRASPORTO UTENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9085"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA LA GOCCIA - TINTEGGIATURE SCUOLA DELL'INFANZIA - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9086"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI UN MISURATORE DI VELOCITÀ COMPLETO DI ACCESSORI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. CIG: Z98265DF48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9087"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA ACCREDITATA FIORDALISO COOP. SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  PRIMO IMPEGNO DI SPESA 2019 PER PROGETTI TERRITORIALI DOMICILIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9088"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA KUWAIT PETROLEUM  -MESE DI AGOSTO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9089"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA ACCOGLIENZA PRESSO IL CENTRO AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DEL NUCLEO FAMILIARE C.S. N. 186/14 FINO AL 28/02/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9090"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. AL GEOM. MORENO BOSEGGIA PER VARIAZIONE CATASTALE ASCENSORE PRESSO PALAZZO PRINCIPE - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9091"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO R.G. 433/2018 AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE (CIG Z0B2555DB2). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9092"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA CASA COLORE - LAVORI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9093"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALA DELLA COMUNITA' ORATORIO SAN LUIGI SUPERCINEMA - ORGANIZZAZIONE RASSEGNA 'CINEMA PER VOI' - ESTATE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9094"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO - DISTACCAMENTO COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE CON ESTENSIONE INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9095"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAM. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAM. SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO. CUP J29F18000040001. CIG 7665951EE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9096"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DELLA SIG.RA BERNI DANIELA CON DECORRENZA DAL 31.12.2018 MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIA CONCORSUALE DI UN ALTRO ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9097"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VELOCAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9098"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BM SERVIZI PER FORNITURA ETILOMETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9099"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO (OCDPC)  OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DISTACCAMENTO DEL COMANDO VV.F. RIPRISTINO COLLEGAMENTO NUOVA CALDAIA. AFFIDAMENTO DITTA ABC ELECTRIC. CIG: Z90265D839</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9100"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX-CASERMA DEI CARABINIERI  VIA L. BARZIZZA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL’INTERO IMMOBILE - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ ALL’ARCH. ANTONELLA BOLDI COTTI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - C.I.G.: ZBE2662555.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9101"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO MINISTERIALE N. 110 CIE RILASCIATE DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9102"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER KODRA FAHRIJE - RATA SCAD. 10.10.2018 - CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9103"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI VIABILITA’  NUOVA ROTATORIA INCROCIO VIA PORTA LAGO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP J21B17000130004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9104"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI IN ALLUMINIO INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON MILANI DI VIA LONATO N. 3. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL. CODICE CIG  Z032668AE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9105"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER KODRA FAHRIJE - RATA SCAD. 10.11.2018 - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9106"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER KODRA FAHRIJE - RATA SCAD. 10.12.2018 - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9107"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI PRIVATI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI DAGLI STESSI SOSTENUTI PER I PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAGLI AMMINISTRATORI DELL`ENTE AL FINE DELL`ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE. ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9108"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO GONZAGA  SEDE COMUNALE PERIODO 01.01.2019  30.06.2020 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SUARDI CARLO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). C.I.G.: Z0D266AFEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9109"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER ALUA PASCHAL N. - RATA SCAD. 15.10.2018 - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9110"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER ALUA PASCHAL N. - RATA SCAD. 15.11.2018 - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9111"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE VOLTO AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA ED AZIONI RIVOLTE AL SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI CON SFRATTO IN RIF. ALLA D.G.R. X/7464 DEL 4/12/2017  SIG.RA (152/UC/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9112"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER ALUA PASCHAL N. - RATA SCAD. 15.12.2018 - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9113"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA. II AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DOPO DI NOI AI SENSI DGR X/6674 DEL 7.6.2017. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI E IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9114"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER GRIFFO DENISE - RATA SCAD. 20.10.2018 - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9115"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE TEMPORANEA FESTA D’INVERNO 2018  CAPODANNO CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPONENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA DELLA C.C.V.L.P.S. AL P.I. BRUNO LORENZINI DI DESENZANO D/G. (BS). CIG ZEE26610EF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9116"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>FFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA PER I NUOVI ARREDI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PALAZZO PASTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9117"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER GRIFFO DENISE - RATA SCAD. 20.11.2018 - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9118"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER GRIFFO DENISE - RATA SCAD. 20.12.2018 - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9119"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE DA EFFETTUARE TRAMITE SERVIZIO ECONOMALE E DETERMINAZIONE DELL`ANTICIPAZIONE ECONOMALE NELL`ANNO 2019. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9120"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER TOGNINI MARTA - RATA SCAD. 20.10.2018 - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9121"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2018 PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9122"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE DI VIA PIETRO NENNI  REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI COMUNALE INCLUSIVO. AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP J27B18000120006. CIG: 767122819C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9123"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER TOGNINI MARTA - RATA SCAD. 20.11.2018 - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9124"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9125"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE.  DITTA NEXIVE SCARL DI MILANO. CIG ZF926680BB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9126"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI VIABILITA’  NUOVA ROTATORIA INCROCIO PORTA LAGO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA FORMAZIONE DI UN  NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA TEA RETELUCE S.R.L..  C.I.G: ZA4265C615. C.U.P.: J21B17000130004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9127"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER TOGNINI MARTA - RATA SCAD. 20.12.2018 - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9128"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9129"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER PTYCHENKO OLENA - RATA SCAD. 5.10.2018 - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9130"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER PTYCHENKO OLENA - RATA SCAD. 5.11.2018 - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9131"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SERVIZIO CON ASC ASPAM PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALL’UDP DELL’AMBITO DI GUIDIZZOLO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9132"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO AD ASPAM ASC DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI ITINERANTE ALTO MANTOVANO PER IL PERIODO 1.1.2019/31.12.2021. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9133"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER PTYCHENKO OLENA - RATA SCAD. 5.12.2018 - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9134"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: PROTOCOLLO D`INTESA PER INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE E SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE PER STRANIERI  PERIODO 1.7.2018/30.6.2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMA ANNUALITA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9135"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SADEH AGOSTO E COPROGETTAZIONE LUGLIO_AGOSTO CON EQUITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9136"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI SOSTEGNO PER L`ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. TERZA  EROGAZIONE  ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9137"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VOUCHER SAD, SADE E PASTI ANZIANI AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9138"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE  50/2018. ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9139"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA I.P.Z.S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9140"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI AI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9141"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ARCH. SERGIO SPAZZINI - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RESTAURO FACCIATE INTERNO PALAZZO PASTORE. COMPETENZE PROFESSIONALI PER COORDINAMENTO SICUREZZA E COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9142"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI PERIODO AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9143"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E PLOTTER. DITTA LYRECO DI MILANO. CIG ZAD265C787.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9144"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE. RIFERIMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 893 DEL 29/10/2018  DA COEMAR S.P.A. A COEMAR LIGHTING SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9145"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9146"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NEXIVE AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9147"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL  SERVIZIO  LEGALE  DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO IN CAPO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO 21.01.2019  20.1.2024. DETERMINAZIONE A CONTRARRE (CIG Z15264C2EF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9148"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - PROGETTO EUGENIO COMMUNITY CAMPUS.  RESTITTUZIONE QUOTA CONTRIBUTO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9149"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM TRUST TECHNOLOGIES MAG-AGO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9150"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARUBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9151"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELESOCCORSO.  PERIODO 1.1.2019  31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9152"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA RESTITUZIONE SOMME AL PDZ RELATIVE AL BANDO PER INTERVENTI DGR X/7856 DEL 12/02/2018, MISURA B2 ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9153"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PUNTO CART MATERIALE DI CONSUMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9154"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA COMES STUDIO ASSOCIATO - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9155"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE ESTINZIONE ANTICIPATA BOC-PRESTITO OBBLIGAZIONARIO  ISIN IT0003990295 BNP-PARIBAS E CONTESTUALE MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL PRESTITO BOC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9156"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDECAST PER SERVIZIO AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9157"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO NOMINA COMPONENTI DI CONSULTA GIOVANI DELLA CITTA’ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). APPROVAZIONE NUOVA COMPOSIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9158"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON IL COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) PER L’UTILIZZO DI UNA GRADUATORIA CONCORSUALE PER L’ASSUNZIONE  DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9159"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO INTERO PERIODO BESCHI TRANQUILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9160"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9161"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE (DPR 380/2001, ART. 16, COMMA 9 - LR 12/2005 ART. 48 COMMI 1 E 2) - PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE EDEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PER L`ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9162"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA E D.L. DEI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA FONTANA CON STATUA DI DOMENICA CALUBINI IN PIAZZA UGO DALLO’. AFFIDAMENTO INCARICO  TRAMITE  SINTEL ALL’ARCH. ROSANNA SPELTA. CIG: ZF7264458F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9163"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE C.E. M.L./I.E.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9164"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BASSI TOURS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9165"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE ASCENSORI DEGLI AMBULATORI UBICATI IN PIAZZA SAN LUIGI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIULI S.R.L. DI MANTOVA. CIG: Z3F2650529</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9166"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO DELL’ANNO FINANZIARIO 2017 ALLA RETE BIBLIOTECARIA MANTOVANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9167"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9168"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER COLLEGAMENTO DATI FRA LA SEDE COMUNALE E LE SEDI DISTACCATE. DITTA  ZL SRL DI COLOMBARE DI SIRMIONE. CIG ZA62624E51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9169"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO BENEFICIARIO K.Z. COMMISSIONE MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9170"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI BANDO AGEVOLAZIONE UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9171"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ERRATA FATTURA E NOTA D'ACCREDITO VOUCHER SADE FIORDALISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9172"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - IMPEGNO DI SPESA PER RETTE MINORE C.S. N. 119/2018. MESE DI DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9173"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RADAR PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SPAZI INFORMATIVI SUL SETTIMANALE IL GAZZETTINO NUOVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9174"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA. FONDO DELLE NON AUTOSUFFICIENZE 2017 EX DGR N. 7856 DEL 12.2.2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI AL COMUNE DI GOITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9175"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E DEI SAPORI - GESTIONE SERVIZIO INFOPOINT APRILE-MAGGIO-GIUGNO/2018 E DEGUSTAZIONE APRILE/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9176"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLISCOOP PIU' SRL - SPAZIO PUBBLICITARIO SU PERIODICO ITALIA PIU' - GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9177"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI LIBRO PER LA PREMIAZIONE DEI VINCITORI PARTECIPANTI AL CONCORSO  VOLO TRA LE RIGHE: IL CONCORSO CHE PREMIA I GIOVANI LETTORI VI EDIZIONE 2018-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9178"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE DIRITTI AMM.VI DI PROCEDURA PER CONCERTI DEL 13/09/2018 E DEL 17/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9179"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE  ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9180"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>FAMEDIO DEI CADUTI  LAVORI DI COPERTURA  SOMMA URGENZA  LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA COPERTURA  LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - APPROVAZIONE LAVORI SUPPLEMENTARI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL GROUP SRL - ESTENSIONE INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9181"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.59/PA/2018 INTERVENTO DISINFESTAZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9182"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 23 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9183"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA INDECAST N. 19/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9184"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). RICHIESTE DI RIMBORSO ANNI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9185"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURE AVV. SIVIERI E AVV. PETRETTI PER CAUSE CONCLUSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9186"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACTS PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 SETTEMVBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9187"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITA, A MEZZO MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9188"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FRANCATURA E SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER  L’ANNO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9189"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA OSIRIS - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9190"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RGB FORNITURA MATERIALE HARDWARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9191"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE  OLTRE L’IMPORTO DOVUTO PER PAGAMENTO DI VERBALE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9192"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2018. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DEL SISTEMA INFORMATICO DELLA REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA ANDREIS  SEGNALETICA STRADALE S.R.L. DI PADENGHE SUL GARDA (BS). CIG: Z832639725</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9193"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA NOLEGGIO LORINI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9194"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. AL CONSORZIO ENERGIA VENETO - QUOTA ASSOCIATIVA UNICA - ANNO 2018 - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9195"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPAZI PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SUL PERIODICO IL GAZZETTINO NUOVO E INTERVENTI RADIOFONICI SULL’EMITTENTE TEMPO RADIO  CIG  ZE4263BD0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9196"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA ITALACTIVE SRL - SAL FINALE LAVORI DI COMPLETAMENTO CORPO NORD ED OVEST RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMNETO SISMICO OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9197"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE  INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE  CICLABILI  MARCIAPIEDI. 2 STRALCIO. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA ANTONUTTI SRL.  CUP J29J17000250004. CIG 75721228BE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9198"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO LOTTO 32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9199"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO PASTORE  BIBLIOTECA COMUNALE - LAVORI DI COPERTURA ANTISISMICA CORPO OVEST. CONFERIMENTO INCARICO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. ALL’ING. EZIO PILAR GIURIANI. CIG: Z32262CDE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9200"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A E-DISTRIBUZIONE SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9201"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA IMPIANTI COM.LI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO ED IDRICO SANITARI PER LA DURATA DI ANNI NOVE DAL VERBALE DI CONSEGNA. ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO ANNUO ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9202"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASS. DIABOLUS IN MUSICA - ORGANIZZAZIONE CONCERTO PER RASSEGNA 'LE STRADE DELLA MUSICA' - 10/08/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9203"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, HOSTING  ED ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMA SOLO1 PER SUE, ANNO 2019. DITTA GLOBO  SRL DI TREVIOLO (BG). CIG Z7C263E2B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9204"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DEL RICERCARE - ORGANIZZAZIONE CONCERTI DELLA RASSEGNA 'SETTEMBRE BAROCCO' - 10 E 13 SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9205"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER L`ANNO 2018 ALL`ASSOCIAZIONE TURISTICA COLLINE MORENICHE DEL GARDA. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9206"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA V SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MANTOVA RELATIVE AL PRIMO SEMESTRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9207"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE, COME DA CONVENZIONE, AL DOTT. AMEDEO NODARI PER RIFACIMENTO FACCIATA EDIFICIO STORICO MUNUMENTALE DI VIA MARTA TANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9208"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LETTORI BADGE E SOFTWARE DI ACQUISIZIONE TIMBRATURE, ANNO 2019. DITTA  DIP SRL DI CASTEGNATO (BS). CIG Z61263B147.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9209"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA CENTRO GAMMA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9210"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSICALE ASSOCIAZIONE CULTURALE - ORGANIZZAZIONE CONCERTO - 03/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9211"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE, IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON IL PUBBLICO. AFFIDAMENTO A PUBLIKA S.R.L. (CIG: Z7225CFB2D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9212"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA RADAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURA PER STAMPA PIEGHEVOLI OPEN DAY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9213"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018: ESAMI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE. CIG: Z262636F5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9214"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DPI PER IL PERSONALE OPERAIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA A TUTTA RAFFICA S.A.S. DI MONTICHIARI (BS) - CODICE CIG:  Z38262ECEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9215"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE - DIRITTI AMM.VI DI PROCEDURA PER CONCERTI DEL 03/09/2018 E 06/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9216"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ASSEGNAZIONE DI SPAZI COMUNALI A ENTI DEL TERZO SETTORE OPERANTI NELL’AMBITO DELLA PROMOZIONE E FORMAZIONE MUSICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9217"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHARTA SCRL SOC. COOP. - SERVIZI INTEGRATIVI C/O BIBLIOTECA COM.LE - AGOSTO/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9218"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO PASTORE  BIBLIOTECA COMUNALE LAVORI DI COPERTURA ANTISMICA ALA EST. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE LINEE VITA SULLA COPERTURA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANIZZA 1914 S.R.L. CIG: Z27261DF9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9219"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>FEOLE LUCIO - FORNITURA QUOTIDIANI A BIBLIOTECA COM.LE - MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9220"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>FAMEDIO DEI CADUTI - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA COPERTURA - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - OPERE INTERNE ED ESTERNE. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ALL`ARCH. SANDRO PIACENTINI. CIG: Z87260C4A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9221"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>COISECO SOC. COOP.ARL. - SERVIZIO MASCHERA MANIFESTAZIONI ESTATE 2018 E CONCERTO DEL 10/08/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9222"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI SISTEMISTICI E MANUTENZIONE HARDWARE ANNO 2019. DITTA  SERVIZI INFORMATICI SRL DI CERLONGO DI GOITO (MN). CIG ZEA26162B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9223"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGERE SRL - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE - LUGLIO/AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9224"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI QUOTA DEL CANONE DI CONCESSIONE DI LOCULO CIMITERIALE AI SENSI DELL`ART. 16 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9225"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAMASOUND SNC DI MELLI FULVIO &amp; C. - ORGANIZZAZIONE CONCERTO PER RASSEGNA 'LE STRADE DELLA MUSICA' - 10/08/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9226"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA SIA 84 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZO PASTOREBIBLIOTECA COMUNALE MIGLIORAMENTO STATICO-SISMICOSOLAIO PRIMO PIANO CORPO OVEST. APPROVAZIONE STATOFINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SPESA CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9227"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  04/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9228"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCE BUONI SOCIALI PREVISTI DALL’AVVISO PUBBLICO DEL PDZ PER INTERVENTI DGR X/7856 DEL 12/02/2018, MISURA B2 ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9229"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9230"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA. FONDO DELLE NON AUTOSUFFICIENZE 2017 EX DGR N. 7856 DEL 12.2.2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI AI COMUNI DELL’AMBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9231"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 75% CONTRIBUTO CRI PER CONVENZIONE TRASPORTO DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9232"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AL PERITO INDUSTUSTRIALE SORAGNA CARLO PER PROGETTAZ. E D.L. REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDE MUNICIPALE - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9233"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - INTEGRAZIONEIMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9234"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE -   PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEI BENEFICI INDEBITAMENTE PERCEPITI RELATIVI AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE NUMEROSO  SITUAZIONE COD. 175/09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9235"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO MINISTERIALE NR. 136 CIE RILASCIATE DAL 01.09.2018 AL 15.09.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9236"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SERVIZIO ON LINE E PAGO PA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9237"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARI 2018 PER AVVIO AL RICICLO ED ECCEDENZA ALIMENTARE  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9238"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PEL AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9239"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA DITTA SORIT SPA PER ERRATO VERSAMENTO EFFETTUATO DA DUE CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9240"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART.32, COMMA 2 DEL DLGS N.50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SULLE PIATTAFORME E-PROCURAMENT PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE. CIG Z15260B88A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9241"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TEOM ROTOLI CARTA TERMICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9242"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA SARBA - FORNITURA ATREZZATURE LUDICHE PER SCUOLA INFANZIA RODARI  -SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9243"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE NEL RICORSO STRAORDINARIO AVANTI IL CAPO DELLO STATO NUMERO RS 4053P (CIGZ492601FE0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9244"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017- APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE. COMPETENZA 2018. IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9245"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE R.P.S. SERRAMENTI -LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PERSIANE PALAZZO PASTORE - BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9246"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9247"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONE DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9248"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. SOC. F.C. CASTIGLIONE - SECONDA RATA ANNO 2018 - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9249"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA DEI PRESEPI E DI ANIMAZIONI ARTISTICHE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9250"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER - AGOSTO 2018  CONSUMO ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ. DITTA OLIVETTI  DI IVREA. CIG Z0A2618A56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9252"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA E UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, DITTA AQA MANTOVA S.R.L. - ANNO  2018 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9253"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE UFFICIO ASSISTENTI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9254"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA LOCALE ASSOCIAZIONE SAN CRISTOFORO ONLUS  GRUPPO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO INDIVIDUALE DI PERSONE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9255"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FIORDALISO SADE E SADEH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9256"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO TELEMACO DI `INFOCAMERE - SOCIETA` CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI` - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9257"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO C.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9258"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO E MONITORAGGIO AREA PER IL GIORNO 9 DICEMBRE 2018  CIG Z7F2618E6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9259"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAPISARDA ROSA NUOVO CONTRATTO INTERO PERIODO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9260"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBAYUWANA NOSA RINNOVO CONTRATTO INTERO PERIODO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI PER EVENTI NATALIZI  CIG ZA72617CC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9262"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DELLA STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO PER IL PRESEPE VIVENTE 2018   CIG Z2B261C441</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9263"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBAYUWANA NOSA RINNOVO CONTRATTO GARAGE INTERO PERIODO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9264"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA V SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MANTOVA RELATIVE AL SECONDO SEMESTRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9265"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9266"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9267"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DELL’UFFICIO TRIBUTI. RISCOSSIONI PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9268"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE ANUO 2018 - SECONDA RATA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9269"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. DITTA TELECOM TRUST TECHNOLOGIES DI POMEZIA. CIG ZEC260A11C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9270"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ EX ART. 30, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO. ESCLUSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9271"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA SCADENZA 14/9/18 APPLICAZIONE BENEFICI CCNL IN SEDE DI PENSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9272"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ANNO 2018 ART. 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - ART. 13 LEGGE N. 97/2013 - ART. 14 D.P.C.M. N.159/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9273"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GRAFICHE GASPARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9274"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZB40BCEA18 FATT. 7X03091409 DEL 14/08/18 CELLULARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9275"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 22 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9276"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA IMPIANTI COM.LI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO ED IDRICO SANITARI  PERIODO 01/10/2018  30/09/2019.  AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA  ARTECALOR S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9277"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZ. RATA SCAD 14/9/18 BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9278"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMNTO TASSA DI PROPRIETA' DELL'AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI TARGATO CL937PK - SCADENZA 30/09/2018 - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9279"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONE NUOVI QUADRI ELETTRICI E PUNTI LUCE IN LOCALITA’ BERTASETTI DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZL IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. -  CODICE CIG Z1825F952B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9280"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA XEROX PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9281"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA CONTRIBUTO EROGATO A BENEFICIO DEL CITTADINO COD. 84/16, CONCESSO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 499/SS DEL 15/06/2018. RIMESSA IN DISPONOBILITA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9282"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ADEGUAMENTO IMPEGNO ANNO 2018 E CONGUAGLIO 2017. CIG. 5281490076B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9283"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO BANDI ESITI: TRASPORTO DISABILI, BROKER E SISTEMI DIGITALI. BANDO DI GARA SERVIZI LOGISTICI TEATRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9284"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA (PEL). DITTA TIM SPA DI MILANO. CIG Z4625FFACA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9285"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA ZL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9286"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA DUEMME SRL - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL DISTACCAMENTO DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA SITO IN VIA SOLFERINO - SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9287"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MORENICA COPERTURE S.R.L. CIG Z6725E5D1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9288"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI CONTENUTI IN COLLI  PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE. CIG Z0225E5C5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9289"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA INDECAST SRL A SOCIO UNICO - SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9290"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A ONORANZE FUNEBRI MARCHETTI PER FORNITURA CORONA DI ALLORO CELEBRAZIONE DEL 26 AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9291"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO DELLE INIZIATIVE NATALIZIE  CIG ZE725ED7D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9292"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA SQUADRA DI SOCCORRITORI A PIEDI E DI UN MEZZO DI SOCCORSO DI BASE IN OCCASIONE DEL MERCATINO NATALIZIO DEL 9/12/2018  - CIG.  Z6425EF735</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9293"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA G.R. SISTEMI AUTOMATICI DI APERTURA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9294"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAMASOUND SNC DI MELLI FLUVIO - NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI PER EVENTI DEL 27/07/2018 E 02/08/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9295"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI GAZEBO E TAVOLI PER IL 9 DICEMBRE 2018. CIG Z292600C787</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9296"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE - DIRITTI AMM.VI DI PROCEDURA PER CONCERTI DEL 27/07/2018 E 10/08/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9297"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA TERZA EDIZIONE DELLA RASSEGNA LE PAROLE CHE CURANO. LA CURA DELLE PAROLE- DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9298"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE  ASSEGNO DI MATERNITA` DI BASE PREVISTO  DALL`ART. 66 DELLA  LEGGE  N  448/98  E  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI . ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9299"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE - DIRITTI AMM.VI DI PROCEDURA PER MUSICHE DI SCENA SPETTACOLO 'OH CHE BEL CASTELLO' - 02/08/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9300"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANZINI S.R.L. - NOLEGGIO PALCO PER CONCERTO DELLA RASSEGNA 'COLLINE IN MUSICA' - 15/07/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9301"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 252 DEL 13/03/2018  DI  APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9302"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO PER ATTIVAZIONE RC PROFESSIONALE PROGETTISTI INTERNI  IMPEGNO DI SPESA (CIG 68417506B4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9303"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANZINI S.R.L. - NOLEGGIO SEDIE SCOCCA BLU PER CINEMA ALL'APERTO - DAL 01/07/2018 AL 01/08/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9304"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE DIABOLUS IN MUSICA - ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI JAMAL OUASSINI PER RASSEGNA 'LE STRADE DELLA MUSICA' - 20/07/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9305"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA 2017 PER L’AMBITO DISTRETTUALE DI GUIDIZZOLO PREVISTI DALLA DGR N. X/6465 DEL 10/04/2017. DOMANDE PRESENTATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9306"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA DI UNA QUOTA PARI AL 35% DEL COSTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PRESSO L’ASILO NIDO POLLICINOA FAVORE DI UN MINORE (2PI). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9307"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGOSTO/2018 VERSAMENTO IRAP, RITENUTE IRPEF E IRPEG, IVA SPLIT ISTITUZIONALE E COMMERCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9308"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CAUZIONE ASILO NIDO BRESCIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9309"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE NOTIFICHE TRIBUTARIE, RITIRO ATTI E CORRISPONDENZA. DITTA POSTE ITALIANE DI ROMA. CIG. Z0A25F7DC9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9310"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS FIORDALISO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  INSERIMENTO NUOVO UTENTE (RD22) PRESSO SFA FIORDALISO. MESE DI DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9311"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9312"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA AL SIG. (166/UC/2018) DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  NENNI PIETRO N. 55, INT. 2. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9313"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EDENRED PASTI DIPENDENTI LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9314"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE COMMISSIONE SISMICA ING. MACCABIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9315"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI BANDI PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE  E PER L’ATTIVITA’ ORDINARIA 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9316"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z280A6CE5A SIME COM CONSUMO GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9317"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI RICHIEDENTI AMMESSI E NON AMMESSI E GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA  ANNO 2019 PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9318"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI (M11829029-M11828960).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9319"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO DIRITTO MINISTERIALE NR. 158 CIE PERIODO 16-31 AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9320"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE EQUATORE ONLUS PER MEDIAZIONE CULTURALE E SEGRETARIATO SOCIALE PER STRANIERI PERIODO 1.7.2017/30.6.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9321"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE  D’INDIZIONE DELLA PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE CHE SVOLGA IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO PERIODO 1.1.2019  31.12.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9322"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA MYO SPA - FORNITURA CORDONCINI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9323"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA. FONDO DELLE NON AUTOSUFFICIENZE 2017 EX DGR N. 7856 DEL 12.2.2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI AI COMUNI DELL’AMBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9324"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI HP. DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL DI SANDRIGO (VI) CIG Z2025EE7D2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9325"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA CORPO GUARDIE GIURATE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9326"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 9107/03-IMPIANTO CODICE 6873-CON TELECOM SPA ORA INWIT SPA PER LOCAZIONE AREA CENTRO SPORTIVO S.PIETRO (AREA N.4) PER RADIO BASE IMPIANTI TELEFONIA MOBILE RINNOVATO SINO AL 9/11/21. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQ.IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9327"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO: MYO, SANISYSTEM E GEM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9328"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVVOCATO FABBRI PER RISARCIMENTO DANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9329"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA PRIMARIA S. PIETRO - REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA ZONA MENSA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE IL PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CUP J22D18000110004  CIG: 7704884F67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9330"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOTTORESSA DANIELA CORTESI PER LE PRESTAZIONI RESE IN QUALITÀ' DI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NOMINATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.669 DEL 07/08/18 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9331"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTACCAMENTO COMANDO VV.F.  LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E LAVORI SUPPLEMENTARI - ESTENSIONE INCARICO COLLAUDO STATICO ALL’ ING. DAVIDE ZUBBI - C.I.G:ZC225EB752.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9332"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROMANO CARMELA - SPESE ALLOGGIO FINO AL 31/12/18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9333"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E DELL’INSTALLAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DI UN SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA. AGGIUDICAZIONE. CIG Z0425C8258.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9334"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ASPAM (ACCONTO GESTIONE PDZ) E ASSOCIAZIONE LIBRA ONLUS (SALDO PROGETTO GAME OVER-YOU WIN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9335"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA  ACCREDITATA FIORDALISO PER ATTIVAZIONE VOUCHER SOCIALE PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA N. 17/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9336"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA ACCOGLIENZA PRESSO IL CENTRO AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DEL NUCLEO FAMILIARE C.S. N. 186/14 FINO AL 31/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9337"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA CASA COLORE - FORNITURA VERNICI ED AFFINI  -SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9338"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS FIORDALISO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  INSERIMENTO NUOVO UTENTE (RD21) PRESSO SFA FIORDALISO. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9339"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA ECOTRAFFIC - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9340"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE, IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.  FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2018. AFFIDAMENTO A PUBLIKA S.R.L. (CIG: Z20257D3EA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9341"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA VEZZOLA  - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9342"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - IMPEGNO DI SPESA PER RETTE MINORE C.S. N. 119/2018. MESE DI NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9343"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA PSR - FORNITURA SEGNALETICA - SPESA CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9344"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO DI ZONA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PER L’ANNO 2018 A FAVORE UNIONE COLLI MANTOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9345"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA MANERBA - FORNITURA POLTRONE - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9347"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9348"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI MESE LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9349"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE CONTROLLO MENSA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONE NUOVE CANALIZZAZIONI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA’ BERTASETTI DI QUESTO COMUNE. AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL ALLA DITTA EMMELLE SCAVI S.R.L. CIG: ZC425DF2C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9351"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NEXIVE LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DITTA ACTS PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9353"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI. LAVORI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DI DUE PORZIONI DI SOLAI E DELLA SCALA DI SICUREZZA. APPROVAZIONE CONTABILITÀ’ FINALE. LIQUIDAZIONE CREDITO ALL`IMPRESA VESCOVI E LODA COSTRUZIONI SRL. CUP: J24D17000090004. CIG 72595290D9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASTI DOMICILIARI LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9355"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO PRESSO GLI ESERCIZI COMMERCIALI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  CIG ZA025C107F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9356"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHARTA SCRL SOC. COOP. - SERVIZI INTEGRATIVI C/O BIBLIOTECA COM.LE - LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9357"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO VOLO TRA LE RIGHE 2018-2019. ORGANIZZAZIONE INCONTRI CON GLI SCRITTORI GABRIELE CLIMA E ANTONIO FERRARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA LE MAGGIC DI ALESSANDRO ARRIGHINI - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9359"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ROTOLI DI CARTA PER PLOTTER HP DESIGNJET 110 PLUS. DITTA LANTERA S.R.L. DI PISTICCI (MT) CIG: ZF425D7384.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9360"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA BTM MARMI  - FORNITURA DI LAPIDI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER IL MESSO COMUNALE. DITTA UNIFORMERIA SRL DI BRESCIA. CIG Z5825D5D14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9362"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO  FABBISOGNO 2013 III ELENCO. RESTITUZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA DELLE SOMME NON UTILIZZATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9363"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITT EDIL GROUP, LAVORI DI RIPRISTINO MURO RECINZIONE PARCO PASTORE - SPESA CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ANFFAS E FIORDALISO PER TRASPORTO DISABILI LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9365"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA EDUCATIVA PALAZZO PASTORE ANNI 2018-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9366"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2015. RIMBORSO AL COMUNE DI LONATO DEL GARDA (BS) PER ERRATO VERSAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA COOP. SOC. DI SOLID. SAN MARCO ONLUS SERVIZIO DI PULIZIA SCALE E PARTI COMUNI CONDOMINI COMUNALI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9368"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA COOP. SOC. DI SOLID. SAN MARCO O.N.L.U.S - SERVIZIO DI PULIZIA SCALE E PARTI COMUNI CONDOMINI COMUNAL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE  ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL. CODICE CIG:  7700574AAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9370"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRURU AFFITTI-SABAHAT-DU-AHENICH ULTIMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9371"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>FAMEDIO DEI CADUTI -LAVORI URGENTI DI COPERTURA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA COPERTURA - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVI VETRI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEALI SERVICE SRL DI CASTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9372"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVE TENDE PER INTERNO UFFICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CIG: ZC225D4D87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9373"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VOUCHER SAD SINERGIE E VOUCHER SADE ARCHE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ EX ART. 30, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI GEOMETRA. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9375"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER GRIFFO DENISE - RATA AGOSTO 2018 - CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER GRIFFO DENISE - RATA SCAD. 20 SETTEMBRE 2018 - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9377"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 1072 DEL 07/12/2017 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PRELIEVO E ANALISI DI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE REPERITI DA PIEZOMETRI SITUATI PRESSO IL CAMPO CARDONE. CIG Z9A20FC1FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9378"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER TOGNINI MARTA - RATA AGOSTO 2018 - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9379"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE  50/2018. ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9380"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER TOGNINI MARTA - RATA SCAD. 20 SETTEMBRE 2018 - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9381"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL’OFFERTA FORMATIVA ALLA SCUOLA PRIMARIA PARITARIA DEL COLLEGIO VERGINI DI GESÙ. ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9382"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9383"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER PTYCHENKO OLENA - RATA AGOSTO 2018 - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9384"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER PTYCHENKO OLENA - RATA SCAD. 5 SETTEMBRE 2018 - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9385"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA AL PDZ RELATIVA AL BANDO PER INTERVENTI DGR X/7856 DEL 12/02/2018, MISURA B2 ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9386"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA BUONATOURS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9387"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE VOLTO AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA ED AZIONI RIVOLTE AL SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI CON SFRATTO IN RIF. ALLA D.G.R. X/7464 DEL 4/12/2017  DOMANDA SIG.RA (162/UC/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9388"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA REDINI SRL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9389"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE SERRAMENTI IN ALLUMINIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DON PEGORARI DI VIA PAIASSI  FRAZIONE GOZZOLINA DI QUESTO COMUNE. CIG: Z3225C1720</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9390"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RILIEVI PLANOALTIMETRICI: VIA PORTA LAGO CON TRACCIAMENTO E QUOTATURA E RILIEVO DEI MANUFATTI E STRADA IN VIA PAIASSI. AFFIDAMENTO AL GEOM. MORENO BOSEGGIA   CIG: ZCC25B826C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9391"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. AUTOFFICINA TEAM BESCHI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9392"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA PSR - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9393"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE TASSE DI PROPRIETA’ DEL PARCO MEZZI COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9394"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9395"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO  OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO (ART. N. 3 DPR N. 380/2001) DEL DISTACCAMENTO COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA -  ASFALTATURA PIAZZALE .  C.I.G. Z7525B72D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9396"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DELLA  FORNITURA, E POSA IN OPERA, DI UN SITEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA. CIG: Z0425C8258</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9397"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGERE SRL - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE GIUGNO-LUGLIO/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9398"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORCHESTRA FILARMONICA DEL TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI - RASSEGNA 'LE STRADE DELLA MUSICA' CONCERTO  NELLA PIAZZA DI GOZZOLINA IL 27/07/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9399"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEF.VA ESEC.VA E COORD.SICUREZZA FASE DI PROG. LAVORI DI ADEG.TO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI. APPROVAZIONE CRITERI DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9400"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE JAZZSET ORCHESTRA - ORGANIZZAZIONE CONCERTO P.ZZA DEGLI ARTISTI IL 13/07/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9401"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017. APPROVAZIONE BANDO PER INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2018 EX DGR N. XI/606 DEL 1.10.2018 E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9402"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AVV. ANGELO CONVERTINI E STUDIO ASSOCIATO LUI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9403"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE DI VIA PIETRO NENNI - REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI COMUNALE INCLUSIVO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DETERMINA A CONTRARRE. CUP J27B18000120006. CIG: 767122819C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9404"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURE E MANUTENZIONI URGENTI ALLE ALBERATURE DEI PARCHI E VIALI DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016 E TRAMITE SINTEL ALLA DITTA SOLE SERENO SOC. COOP. SOCIALE DI CASTIGLIONE D/S (MN). CIG: ZB725A6940.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9405"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA SIOPE+</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9406"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.E.- PRESA D’ATTO DEI COMPONENTI DI CONSULTA GIOVANI DELLA CITTA’ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9407"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZONE FATTURA PICCOLE FIGLIE DELLA CROCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9408"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DEL 18/11/2018 PER LA RASSEGNA TEATRALE MUSICA E PROSA PER FAMIGLIE. CIG. Z9525AC804</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9409"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CAUZIONE ALBIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ANFFAS MANTOVA, FIORDALISO, FONDAZIONE NICOLAI DI VOLTA MANTOVANA E AZIENDA SPECIALE FOR.MA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9411"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SOGGETTI INTERESSATI NELLA REALIZZAZIONE DI ADDOBBI NATALIZI NELL’AMBITO DELLE FESTIVITA’  2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9412"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PEL LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9413"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALI PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA ULTIMO BIMESTRE ANNO 2018 A FAVORE DEGLI ENTI ACCREDITATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9414"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT.MINUTI ERMINIO IN QUALITA' DI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9415"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA DEL 14 NOVEMBRE 2018 DEL CICLO DI LEZIONI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE: UN GIOIELLO INCASTONATO TRA TERRITORIO E  STORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 21 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9417"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE IDRICO INTEGRATO - DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9418"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  06/11/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE PORTALE SINTEL  CODICE CIG: ZF125A5F64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9421"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9422"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9423"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO COLLINE MORENICHE DEL GARDA- ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9424"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO 2018 PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA EDEN BAR - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9426"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO RIPARTIZIONE DEL FONDO 2018 PER LA REMUNERAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9427"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA SUARDI CARLO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE DA IMPIEGARE NEL NOSTRO ENTE NEL PROGETTO ESPERIENZE A CASTIGLIONE 2017 NONCHÈ APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9429"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO MINISTERIALE N. 124 CIE RILASCIATE DALL'1 AL 15 AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BERGAMOTONER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9431"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, IN VIA F.LLI LODRINI E PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA ASCOLI N. 15 E DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI STRISCIANTI PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG Z4D25A247B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9432"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDECAST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9433"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RINNOVO DEL DOMINIO, CANONE HOSTING, BACKUP SETTIMANALI, EMAIL E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIATTAFORMA WORDPRESS, NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SITO DEL PARCO DELLE COLLINE MORENICHE.  CIG ZAE25A2427</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9434"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA IN DIRITTO DI PROPRIETA’ DI UN LOTTO DI TERRENO EDIFICABILE CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE DENOMINATO LOTTO 13 SITO ALL’INTERNO DELL’EX LOTTIZZAZIONE DENOMINATA ATR 11 LOTTO 01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9435"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9436"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER - LUGLIO 2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9437"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI CIMITERIALI E FORNITURA GHIAIETTO E SABBIA. DETERMINAZIONE N. 162 DEL 20/02/2018. RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9438"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PRORPIETA' APE PIAGGIO TARGATO BV33610. SCAD. 30/08/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9439"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCALE E DEGLI SPAZI COMUNI DI CINQUE CONDOMINI DI PROPRIETA’ COM.LE. AFFIDAMENTO DIRETTO PERIODO 01/04/2018  30/06/2018. CIG:  ZEA22F7164 - PROROGA TECNICA DAL 01/07/20187 AL 31/08/2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9440"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO EX D.LGS.81/2008 E CONFERENZA STATO REGIONI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CODICE CIG ZBB259DD24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9441"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER REVISIONE LINEE VITA (DITTA ALFA LIVE) E ACQUISTO SCARPE (DITTA A TUTTA RAFFICA) - PIANI DI EMERGENZA (DITTA SITESI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9442"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA INDECAST N. 16/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9443"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " F. GONZAGA" PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL’OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9444"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FIORDALISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9445"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL’OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9446"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO I PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL’OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9447"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9448"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA 860 DEL 18/10/2018 AVENTE AD OGGETTO ORGANIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2018/2019. IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9449"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ORIZZONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9450"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LA SORGENTE NOTA ACCREDITO E FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9451"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017  POR PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE -DOPO DI NOI AI SENSI DGR X/6674 DEL 7.6.2017. MODIFICHE DETERMINAZIONE N. 112/2017 ED  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9452"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE ACCOGLIENZA CAV MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9453"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ (ICP) : RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA DA UN CONTRIBUENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9454"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9455"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE LEZIONE DEL 7 NOVEMBRE 2018 DEL CICLO DI LEZIONI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE: UN GIOIELLO INCASTONATO TRA TERRITORIO E  STORIA CIG ZA12599E3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9456"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9457"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE LEZIONE DEL 7 NOVEMBRE 2018 DEL CICLO DI LEZIONI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE: UN GIOIELLO INCASTONATO TRA TERRITORIO E  STORIA CIG ZA12599E3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9458"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA MANUTENZIONE PAGOPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9459"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 20 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9460"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA INFRACOM MESE GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9461"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE NON DOVUTI PER LA PRATICA EDILIZIA N. 621/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9462"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA EDUCATIVA-PROMOZIONE ALLA LETTURA: FORMAZIONE PER EDUCATORI E LABORATORI PER BAMBINI A CURA DI ANDREA VALENTE COD.CIG Z8F257CF84-E FAUSTO GILBERTI COD. CIG ZAA257CFEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9463"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO MINSTERIALE N. 145 CIE RILASCIATE DAL 16 AL 31 LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9464"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AL TAGLIO STRADA IN VICOLO BERTONFI N. 4 PER POSA VALVOLA ANTIRIFLUSSO SU ALLACCIO FOGNATURA ESISTENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9465"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, INSERITI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO. PERIODO DICEMBRE 2018 GIUGNO 209. INTEGRAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9466"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE  NUCLEO FAMIGLIARE (UTENTE M22) -  CAMBIO STRUTTURA DAL 22/10/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9467"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - I SEMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9468"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA KYOCERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9469"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG. Z412439B1C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9470"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AD EQUITALIA SPA (ORA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE) DI SOMME INCASSATE IN SERVIZI PER CONTO TERZI DA CONTRIBUENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9471"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUGLIO/2018 VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI E OCCASIONALI, IRAP OCCASIONALI, IVA SPLIT ISTITUZIONALE E IVA SPLIT COMM.LE E REVERSE CHARGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9472"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DELLA DOTT.SSA GUERRINI NICOLETTA CON DECORRENZA 15.11.2017 MEDIANTE UTILIZZO GRADUATORIA ALTRO ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9473"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE LA SORGENTE E RETTA VITTORIA RAZZETTI MESE DI LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9474"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI COLOGNO MONZESE PER SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9475"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO SADEH FIORDALISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9476"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9477"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE. CIG. N. Z90258AC64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9478"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>FAMEDIO DEI CADUTI  LAVORI URGENTI DI COPERTURA  LAVORI DI SOMMA URGENZA. PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ ONLUS DI ASOLA (MN). CODICE C.I.G.: Z3D2590E9E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9479"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9480"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EDENRED ITALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9481"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE -  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPERVISIONE E DI FORMAZIONE DELLA RETE ASSOCIATIVA CHE COMPONE L’ASSOCIAZIONE  BANCO DI COMUNITA’  ALLA COOPERATIVA CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE. PERIODO 2018-2021. CIG: Z41254337B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9482"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SPESA CORRENTE - RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9483"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI DEL 04/11/2018 E 02/12/2018 PER LA RASSEGNA TEATRALE MUSICA E PROSA PER FAMIGLIE. CIG. Z9A2587F0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9484"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA SEGNALETICA E MATERIALE PROMOZIONALE PER LA BIBLIOTECA EDUCATIVA PALAZZO PASTORE (CIG Z0C2561B32)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9485"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA ELETTRONICO MULTIMEDIALE PER LA GESTIONE AUTOMATICA DELLE ATTESE PRESSO PALAZZO GONZAGA - SEDE MUNICIPALE. CODICE CIG Z0523ED4F6 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9486"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASS. SAN CRISTOFORO ONLUS - SALDO 25% CONTRIBUTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9487"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE PER CELEBRAZIONI 4 NOVEMBRE 2018. CIG.Z9125906DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9488"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>RNNOVO TACITO INTERO PERIODO MIHAYLOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9489"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTACCAMENTO COMANDO VV.F.  LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO - ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRALE TERMICA E INSTALLAZIONE NUOVI CORPI SCALDANTI.  C.I.G.: ZAB254D179</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9490"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>RNNOVO TACITO INTERO PERIODO MIHAYLOVA - GARAGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9491"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE LEZIONE DEL 31 OTTOBRE 2018 DEL CICLO DI LEZIONI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE: UN GIOIELLO INCASTONATO TRA TERRITORIO E  STORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9492"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E COORDINAMENTO DEL PROGETTO BANCO DI COMUNITA’ ALLA FIORDALISO COOP SOCIALE ONLUS. PERIODO 2018-2021. CIG: ZD5254332C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9493"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>RNNOVO TACITO INTERO PERIODO ANSAH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9494"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FILTRI PER PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE FACCIATE DI EDIFICI PUBBLICI DURANTE IL PERIODO NATALIZIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COEMAR S.P.A.  DI CASTEL GOFFREDO (MN). CIG.: Z5125729C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9495"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2018 SERVIZIO ASSOCIATO SUAP E SALDO SPESE PER ACQUISIZIONE PLANIMETRIE CATASTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9496"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO: FORNITURA E POSA NUOVO CIRCOLATORE CT - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9497"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" PER L'ATTUAZIONE DEL S.I.A. DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO N. 3/2016 A VALERE SUL FSE 2014-2020. IMPEGNO DI SPESA TERZA ANNUALITA’ PER REALIZZAZIONE PROGETTO (CUP J39J17000040007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9498"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA FIORDALISO COOP SOCIALE ONLUS, DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI TUTORING SOCIALE ADULTI  ANNI 2018/2020. CIG: Z4B254071D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9499"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 3 RATA STAGIONE TERMICA 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9500"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO DELLA DIPENDENTE SIG.RA RIGHETTI EMANUELA DALL’1.11.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9501"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9502"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E SECONDA LIQUIDAZIONE  DEL RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MARTA TANA ONLUS RELATIVO ALLE SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE NELL’ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9503"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE -DIRITTI AMM.VI DI PROCEDURA CONCERTO DEL 20/07/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9504"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE - DIRITTI AMM.VI DI PROCEDURA PER SPETTACOLO 'CAPPUCCETTI MATTI' DEL 12/07/2018, 'OH CHE BEL CASTELLO!' DEL 05/07/2018, 'KAMILLO KROMO' DEL 19/07/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9505"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI (CPIA) PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9506"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>PANDEMONIUM TEATRO PICCOLA SOC. COOP. ARL - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO 'CAPPUCCETTI MATTI' DEL 12/07/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9507"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CARPENEDOLO PER SPESE ASSISTENZIALI A FAVORE DEL MINORE NUCLEO FAMILIARE N. 151/18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9508"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG DA BANDO 7238585D4C. CIG DERIVATO Z04257E4E1 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. DI MILANO. AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA IN RISME PER FOTOCOPIE. PERIODO: OTTOBRE 2018/APRILE 2020. ADESIONE A CONVENZIONE REGIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9509"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAMASOUND SNC DI MELLI FULVIO &amp; C. - NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI PER SPETTACOLO DEL 19/07/2018 E CONCERTO DEL 20/07/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9510"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE - DIRITTI AMM.VI DI PROCEDURA PER RASSEGNA ESTIVA 'LE STRADE DELLA MUSICA' CONCERTO 'MY WAY' - 13/07/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9511"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI. DITTA RGB COMPUTERS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG Z28257DCEF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9512"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI ADEG.TO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.CUP J29F18000040001. CIG 7665951EE0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9513"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.R. LIBRO DI MARCHESINI ROBERTO - FORNITURA BUONI LIBRO PER LA PREMIAZIONE DEI VINCITORI CONCORSO 'VOLO TRA LE RIGHE' - MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9514"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACTS DI CELLUZZI PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITO CONSILIARE DEL 25/06/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9515"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’  VOLONTARIA PER LA COPERTURA DEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA GIURIDICA C, COMPARTO FUNZIONI LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9516"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 9322/06 CON TELECOM SPA ORA INWIT SPA  LOCAZIONE AREA VIA GALVANI PER RADIO BASE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE DAL 26.09.15-25.09.24. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITÀ’ 26/9/1825/9/19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9517"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIUIDAZIONE FATTURA RADAR SRL PER COMUNICAZIONI RADIOFONICHE SU EMITTENTE TEMPORADIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9518"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT.SSA ZERBATO STEFANIA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9519"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 19 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9520"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA DELLE ALBERATURE DEL PARCO PASTORE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLE SERENOCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CIG. Z2D257049E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9521"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VOUCHER SADE GIUGNO CSA ED ARCHE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9522"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9523"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECINZIONE AREA SGMBATOIO CANI ALL’INTERNO DEL PARCO PASTORE E FORMAZIONE MANUFATTO IN LEGNO PER CONTENIMENTO TERRENO A MONTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLE SERENO COOPERATIVA SOCIALE ONLUSCIG: Z3625700224</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9524"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI  SISTEMAZIONE SCALA ESTERNA E REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI FOGNATURA INTERNA - AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016 E TRAMITE SINTEL, ALLA DITTA VESCOVI E LODA COSTRUZIONI SRL DI CAPRIOLO (BS). CIG:  ZB724DA559.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9525"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9526"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASTI A DOMICILIO GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9527"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI CONSUMI DI GAS NATURALE PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE IN VIA MAESTRI DEL LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9528"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9529"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE SULLA GURI ESITO DI GARA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LOGISTICI DEL TEATRO SOCIALE PER IL PERIODO 01/10/2018-30/06/2021  (CIG ZC725735F8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9530"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO STABILE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIGNORA (UC 154).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9531"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARCHE', FALCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9532"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERIST, OLINDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9533"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FRANCATURA E SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER  L’ANNO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9534"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI ASOLA - LQIUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9535"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE PER L’USO DEI DEFIBRILLATORI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SIMULAID SRL DI TORINO. CIG: Z352550116.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9536"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO  OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL DISTACCAMENTO COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA. FORNITURA NUOVE APP. ILLUMINANTI A LED. CODICE CIG Z802562DB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9537"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA CLOUD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9538"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARUBA PEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9539"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO. OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL DISTACCAMENTO COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA. CODICE  CIG. ZF62562552</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9540"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE PLINTO PER STATUA E PIATTAFORMA PER POSA TRIBUNA PREFABBRICATA PRESSO IL CAMPO CALCIO GOZZOLINA.   CIG: ZA22557E8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9541"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHARTA SCRL SOC. COOP. - SERVIZI INTEGRATIVI C/O BIBLIOTECA COM.LE - GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9542"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE TRAMITE FUEL CARD. PROROGA TECNICA AL 02/05/2019. CIG ZD917A8072</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9543"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARROCCHIA SS. NAZARIO E CELSO - ORGANIZZAZIONE RASSEGNA 'CINEMA PER VOI 2018' - LUGLIO-AGOSTO/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9544"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAMASOUND SNC DI MELLI FULVIO &amp; C. - SERVICE AUDIO PER SPETTACOLO 'CAPPUCCETTI MATTI' 12/07/2018 E CONCERTO DEL 13/07/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9545"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE  2018. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9546"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIOVANNI BIGNOTTI &amp; FIGLI SNC - FORNITURA PIEGHEVOLI 8 FACCIATE PER RASSEGNA ESTIVA - GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9547"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER ANALISI DI STABILITA’ DI ALCUNI ALBERI RADICATI SUL TERRITORIO COMUNALE AL DOTT. GABRILE PANENA DELLO STUDIO CLOROFILLA DI CREMONA.   CIG: Z42255BEE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9548"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE PER EFFETTUARE VERSAMENTI ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MANTOVA. PER PRESENTAZIONE SCIA ATTIVITA’ 65.1.B  PALESTRA POLIFUNZIONALE F. CAGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9549"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCO DELLO STATO PER PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO PER LA FORNITURA DI DUE SISTEMI DIGITALI DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9550"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA RIMBORSO II SEMESTRE 2017 SISTEMA ARCHIVISTICO ALTO MANTOVANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9551"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI PORTICATI DI PIAZZA UGO DALLÒ  AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI ALLE INDAGINI STRATIGRAFICHE E AL PROGETTO DI RESTAURO DEGLI INTONACI  C.I.G: ZCC255D659</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9552"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>II TRIMESTRE/2018 COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9553"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE ZTR 10C LOTTO 01 - ING. ANDREA SPROCCATI - (CIG. Z93255CAE8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9554"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE SISMICA COMUNALE - RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9555"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROMANO CARMELA INTEGRAZIONE SANZIONE BOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9556"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE PER EFFETTUARE VERSAMENTI ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MANTOVA. PER PRESENTAZIONE SCIA ATTIVITA’ 74.1.A  CENTRALE TERMICA DISTACCAMENTO COMANDO VVF DI MANTOVA SITO IN VIA SOLFERINO N. 16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9557"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9558"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE SISMICA COMUNALE - ESPERTI IN MATERIA DI ANTISISMICA CANDIDATURE ANNO 2017-2022  - REVOCA DELLA NOMINA A COMPONENTE COMMISSIONE SISMICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9559"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NEXIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9560"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2018/2019. IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9561"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONWE FATT. KUWAIT  - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9562"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO LEGALE GRASSI E AVV. ANDREA MORSILLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9563"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  DELLA RASSEGNA TEATRALE MUSICA E PROSA PER FAMIGLIE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9564"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. MELZANI A SALDO RICORSO RG 8711/12 IN CONSIGLIO DI STATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9565"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALI PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI  ADEGUAMENTO ISTAT COOPERATIVE  ACCREDITATE ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ULTIMO TRIMESTRE  2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9566"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO WEB SERVICE PER L’ACCESSO ALLA BANCA DATI INI-PEC PER LA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB12554EA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9567"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE RESPONSABILI FINANZIARI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI A CORSO SU CCNL FUNZIONI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9568"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  11/10/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9569"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO AI SIGG.RI CAPUZZI E CREMA GIUSTA SENTENZA TAR BRESCIA N. 697/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9570"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>FAMEDIO DEI CADUTI  LAVORI URGENTI DI COPERTURA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA COPERTURA. LAVORI DI RESTAURO E RISANAM. CONSERVATIVOSOMMA URGENZA. CONCESSIONE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI ALLA DITTA APPALTATRICE. CUP: J26D18000050007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9571"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LA VELA PER BIMESTRE MAGGIO_GIUGNO E PULIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9572"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.E. ZID/CHERKAOUI/COLOMBO - AFFIDO ROMANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9573"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO PASTORE - LAVORI DI COPERTURA ANTISMICA ALA EST. INCARICO  PROFESSIONALE COLLAUDO PER DIREZIONE LAVORI ALL’ING. EZIO PILAR GIURIANI CIG. ZB22554CF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9574"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE BIMESTRE GIUGNO LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9575"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO PASTORE - LAVORI DI COPERTURA ANTISMICA ALA EST. INCARICO  PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO ALL’ING. MENNUTI DELLO  STUDIO MENNUTI &amp; CO. INGENGNERI SOC. DI INGEGNERIA S.R.L.  CIG: ZD72554C20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9576"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FE-140 A.R.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9577"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DELL’ IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA PISCINA COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG  ZC323480DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9578"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO R.G. 433/2018 AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE (CIG Z0B2555DB2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9579"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DANIELA CORTESI PRESIDENTE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE GARE SERVIZIO DI BROKERAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9580"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA GIULI PER SISTEMAZIONE ELEVATORE DANNEGGIATO DA ATTO VANDALICO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9581"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI  UN  DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO DI FORMAZIONE  SU IPOTESI DI CONTATTO DECENTRATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9582"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GIULI SRL - SERV. MANUT. IMP. ELEVATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9583"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEI GIUDIZI DI OPPOSIZIONE AI DECRETI INGIUNTIVI N. 1399/2018 E N. 1456/2018 (CIG Z312555C2C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9584"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA BASSI TOURS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9585"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO  SISMICO DISTACCAMENTO COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA. ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRALE TERMICA. APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA. CODICE CUP J21B15000320004 C.I.G.: ZAB254D179</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9586"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PRESSO PLESSO SCOLASTICO S. PIETRO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG  ZC22545545</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9587"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SANISYSTEM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9588"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 18 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9589"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER - GIUGNO 2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9590"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVZIO IDRICO INTEGRATO ACQUA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9591"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA C.S.B. - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9592"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA DI FUNZIONALITA’ E TARATURA DEGLI AUTOVELOX 104/C2 E 104/E IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE CIG: Z05253FE0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9593"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA GIORNATE ON SITE E TELEASSISTENZA DA REMOTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9594"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIM APRILE MAGGIO 2018 - TELEFONIA FISSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9595"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER L’ANNO 2018  CIG Z732483B44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9596"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIM  APRILE MAGGIO 2018 - FT. N. 7X02629010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9597"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE -RILASCIO BONUS ENERGIA E GAS  CAAF TERRITORIALI  LORO SEDI- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO BONUS ENERGIA E GAS 2018. CIG: Z1D21BA405</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9598"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONE NUOVO MARCIAPIEDI IN VIA VIVALDI E FORMAZIONE DOSSI E BASAMENTO NEW JERSEY - LIQ. FATT. ALLA DITTA EMMELLE SCAVI - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9599"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017  RICOVERO D’URGENZA IN RSA DELL’UTENTE 136/08  IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA FONDAZIONE ZANETTI COMINELLI ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9600"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DELLE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL  CONDOMINIO COCEL DI VIA I MAGGIO N. 3/7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9601"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA SANTA LUCIA COP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' - SERVIZIO DI PULIZIA-  SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9602"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALL'ARCH. SANDRO PIACENTINI - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELA COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO FAMEDIO - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9603"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI  UN  DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO DI FORMAZIONE CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9604"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO PASTORE  BIBLIOTECA COMUNALE - LAVORI DI COPERTURA ANTISISMICA CORPO CENTRALE. CONFERIMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO ALLO STUDIO MENNUTI &amp; CO. INGEGNERI SOCIATÀ DI INGEGNERIA S.R.L. . CIG: Z1F253BE77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9605"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9606"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LA VOCE DI MANTOVA DI AVVISO DI ADOZIONE VARIANTE 1/2018 AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI - CIG. ZA32544AF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9607"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA FRANZINI NOLEGGIO TRANSENNE PER EVENTO SPORTIVO DEL 10 GIUGNO 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9608"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE DIRITTI D'AUTORE MANIFESTAZIONI 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9609"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI N. 1 STUDENTE CON DISABILIÀ FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO. ANNO SCOLASTICO 2018/2019  SIG. (1PI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9610"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADAR SRL DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO DELLA RASSEGNA #ESTATE2018 LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9611"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO UNA FAMIGLIA IN PIU’ A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE GRATITUDINE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9612"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA  NUCLEO FAMILIARE C.S. 09/08 PRESSO HOTEL VILLA ROSA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO  DI SPESA PER PERNOTTI CIG N ZE3253A0EF E VITTO CIG N Z48253A151</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9613"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA GENERALE PUBBLICITA' SRL ORGANIZZAZIONE FESTA DI SAN LUIGI 14-21 GIUGNO 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9614"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERTIVA COISECO SOC.COOP. A R.L. DEI SERVIZI LOGISTICI DEL TEATRO SOCIALE PER IL PERIODO  OTTOBRE 2018  - 30 MARZO 2019  CIG: Z0C2513D05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9615"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERIPRINT SNC ORGANIZZAZIONE FESTA DI SAN LUIGI 14-21 GIUGNO 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9616"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIESSEGRAFICA SNC ACQUISTO TELE PER ROLLUP LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9617"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA ACCREDITATA FIORDALISO COOP. SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMNETO ISTAT E ULTIMO TRIMESTRE 2018 PROGETTI TERRITORIALI DOMICILIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9618"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.C. CASTIGLIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI SECONDA TRANCHE 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9619"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER STAGIONE DI PROSA 2018-2019  - REVOCA AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIESSEGRAFICA DI CONFORTI S.N.C. E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOLITOGRAFIA PAGANI SRL - CIG. Z1524FFFD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9620"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ZANETTI, CAUTO CANTIERE, LA NUVOLA NEL SACCO E CONSORZIO TENDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9621"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2018 - PARTE STABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9622"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE  INTERVENTI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - 2 STRALCIO. REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI CUP J29J17000250004. CIG Z10252C54E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9623"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>COISECO SOC. COOP. ARL . - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DI AFFISSIONE PER MANIFESTI DELLE FESTE ALOISIANE - GIUGNO/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9624"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERREBIAN S.P.A. DI POMEZIA (RM). ORDINATIVO DI FORNITURA DI CANCELLERIA. PERIODO: OTTOBRE 2018/APRILE 2020. PROCEDURA A MEZZO NECA DI ARCA REGIONE LOMBARDIA. CIG DA BANDO 7238665F50. CIG DERIVATO Z9D252D3C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9625"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>COISECO SOC. COOP. ARL. - SERVIZI LOGISTICI C/O TEATRO SOCIALE - MAGGIO/GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9626"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>FALCHI SRLS - SERVIZI LOGISTICI C/O PALAZZO MENGHINI - GIUGNO/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9627"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESTINAZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2018 PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE PER SERVIZI RELIGIOSI AI SENSI DELL'ART. 73, COMMA 3, LR. 12/2005 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DEI SS. NAZZARIO E CELSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9628"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RESTAURO FACCIATE INTERNE PALAZZO PASTORE- BIBLIOTECA COMUNALE. ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE EMERGENZA E CLIMATIZZAZIONE SALA CONFERENZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZL S.R.L. CIG: Z9E2523631</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9629"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGERE SRL - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE - GIUGNO/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9630"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIZETA STUDIO DI ZACCHE' &amp; C. SNC - NOLEGGIO SERVICE C/O TEATRO SOCIALE PER CERIMONIA PREMI ALLO STUDIO - 23/06/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9631"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO PASTORE  BIBLIOTECA COMUNALE - LAVORI DI COPERTURA ANTISISMICA DIAFRAMMA ANTISISMICO DI COPERTURA EST. CONFERIMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL’ARCH. SERGIO PIACENTINI. CIG: Z54251DD9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9632"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUTO  COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES - ACCERTAMENTI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO ANNO 2013 - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9633"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9634"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA GARA SERVIZI BIBLIOTECARI COSTITUITA CON BONIFICO UNIPOL BANCA SPA - IBAN IT94L0312711500000000001676</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9635"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CHIUSURA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SINTEL ID 101683740 PER ERRORE MATERIALE NELLA DOCUMENTAZIONE  E REVOCA DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI LOGISTICI DEL TEATRO SOCILAE PERIODO 8/10/2018 - 30/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9636"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARACNOS SRL PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE ZECCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9637"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ANNO 2018 ART. 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - ART. 13 LEGGE N. 97/2013 - ART. 14 D.P.C.M. N.159/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9638"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA ITALACTIVE - III S.A.L. - LAVORI DI COMPLETAMENTO CORPO NORD E OVEST RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. SPESA IN CONTO CAPITALECORPO NORD E OVESTRISTR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9639"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELLA BIGLIETTERIA DEL TEATRO SOCIALE  CIG Z882513C20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9640"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI, IDRANTI, PORTE REI E USCITE DI EMERGENZA INSTALLATI C/O GLI STABILI  DI PROPRIETA’- PERIODO AGOSTO 2017-FEBBRAIO 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE71FA4D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9641"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA SPAZIO VERDE SAS - SISTEMAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE CAMPO DEL CALCIO DOTT. LUSETTTI - SPESA CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9642"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE  ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE PREVISTO  DALL'ART. 66 DELLA  LEGGE  N  448/98  E  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI . ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9643"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9644"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASERMA DISTACCAMENTO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA. INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA. CIG..: Z3A2519EB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9645"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9646"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO GONZAGA  SEDE MUNICIPALE  INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ARCHIVIO PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI. CIG Z1B2520528</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9647"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO DIRITTI MINISTERIALE NR. 101 CIE RILASCIATE DALL'1 AL 15 LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9648"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA INFRACOM LUGLIO AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9649"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>RGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA VOCI E LUCI DEL TERRITORIO... E OLTRE. I VENERDÌ LETTERARIANNO 2018  INCONTRO A CURA DELLA SCUOLA HOLDEN  DI TORINO   CIG: Z0C251381E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9650"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITA, A MEZZO MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9651"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PEL GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9652"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MARCA DA BOLLO ROMANO CARMELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9653"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE ALLO STUDIO LEGALE AVVOCATO NICOLA FABBRI A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNO DA ASSICURAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9654"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LAVORI DI FORMAZIONE RIPRISTINI STRADALI SU VIE E STRADE COMUNALI VARIE  ANNO 2018. AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA BOSCO STRADE S.R.L. DI GOTTOLENGO (BS). CIG: ZD825186A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9655"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9656"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER TOGNINI MARTA - RATA SCAD. 30/7/2018 - CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9657"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA IMPIANTI COM.LI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO ED IDRICO SANITARI PER LA DURATA DI ANNI NOVE DAL VERBALE DI CONSEGNA. PROROGA TECNICA AL 30/09/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9658"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9659"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOM. ENZO ETTORI - INCARICO PER SERVIZI INERENTI L'ACCATASTAMENTO DI UN IMMOBILE ABUSIVO DA ACQUISIRE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - CIG Z95251BD21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9660"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VELOCAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9661"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI FORMAZIONE SU ATTI DI NASCITA DALL’ESTERO E COGNOME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9662"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI COLOGNO MONZESE ED IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9663"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA INDECAST N. 13/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9664"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CICLO DI LEZIONI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE: UN GIOIELLO INCASTONATO TRA TERRITORIO E  STORIA 3 OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9665"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.E. ROSINI ULTIMA TRANCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9666"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE ANFFAS, COOP. ARCHE' E COOP. SINERGIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9667"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCE BUONI SOCIALI PREVISTI DALL’AVVISO PUBBLICO DEL PDZ PER INTERVENTI DGR X/7856 DEL 12/02/2018, MISURA B2 ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9668"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GINNASTICA CORRETTIVA PER IL TRATTAMENTO, IN PARTICOLARE, DI SCOLIOSI E CIFOSI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019  AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL’ART. 36 D.LGS. 50/2016, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL. CIG: Z0924C93F6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9669"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER TOGNINI MARTA - SCAD. 20/7/2018 - CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9670"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER GRIFFO DENISE - SCAD. 20/7/2018 - CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9671"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA IMPIANTI COM.LI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO ED IDRICO SANITARI PER LA DURATA DI ANNI NOVE DAL VERBALE DI CONSEGNA. PROROGA TECNICA AL 30/09/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9672"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER PTYCHENKO OLENA - SCAD. 20/7/2018 - CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9673"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LOGISTICI DEL TEATRO SOCIALE PER IL PERIODO 1.10.18-30.6.21 MEDIANTE PROCEDURA APERTA ART. 60 D.LGS. 50/2016 (CIG 7596909F9D). PRESA ATTO GARA DESERTA E DETERMINA A CONTRATTARE PER INDIZIONE NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9674"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA (151UC), EX ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9675"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NEXIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9676"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA APSERCLOUD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9677"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DEL SIG. 149/UC/2018 IN ALTRO ALLOGGIO ERP (ORA SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9678"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPARATI DI RETE. DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL DI SILEA (TV). CIG Z7C250E783.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9679"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARUBA PEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9680"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9681"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVO COLLETTORE DI ADDUZIONE ACQUA CONDOMINIO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA P. NENNI 55. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL. CODICE CIG:  Z3B250F26D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9682"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SYSTEMCOPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9683"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>FAMEDIO DEI CADUTI  LAVORI URGENTI DI COPERTURA  LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA COPERTURA  LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO  AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA DITTA EDIL GROUP COSTRUZIONI S.R.L. - C.I.G.: 758880934C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9684"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MARCA DA BOLLO NUOVO CONTRATTO ROMANO CARMELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9685"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ALBO AVVOCATI ESTERNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9686"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VOUCHER SAD MAGGIO DI FONDAZIONE E SINERGIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9687"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER STAGIONE DI PROSA 2018-2019  - CIG. Z1524FFFD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9688"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPAZI PUBBLICITARI SUL PERIODICO IL GAZZETTINO NUOVO E SPOT RADIOFONICI  A TEMPORADIO  CIG ZD924FFCC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9689"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO MINISTERIALE N. 117 CIE RILASCIATE DAL 16 AL 30 GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9690"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUGNO/2018 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI E OCCASIONALI, IRAP OCCASIONALI E BORSE DI STUDIO, IVA COMMERCIALE, IVA SPLIT ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9691"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIMITERO NEOCLASSICO-CORPO EST. LAVORI URGENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI SUPPLEMENTARI. CUP J22F16000120004. CIG. 722832065C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9692"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CODICE CIG Z912504488</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9693"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACTS DI ANNALISA CELLUZZI PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITO CONSILIARE DEL 28 MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9694"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE INDAGINE AMBIENTALE PRELIMINARE PER VERIFICA DI STATI DI CONTAMINAZIONE DEL TERRENO SU AREA PUBBLICA COMUNALE IN PIAZZA DELLA RESISTENZA TRA VIALE DUNANT E VIA EUROPA. APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI E LETTERA INVITO. CIG: ZCA24FECF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9695"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIM SPA FATT. 7X02164980 DEL 14/06/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9696"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9697"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI FORMAZIONE STRUMENTI OPERATIVI PER APPLICARE IL CCNL FUNZIONI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9698"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA IN VIA BARZIZZA 58 PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9699"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO PASTORE  BIBLIOTECA COMUNALE - LAVORI DI COPERTURA ANTISISMICA CORPO CENTRALE. CONFERIMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IUN FASE DI ESECUZIONE ALL’ARCH. SERGIO PIACENTINI. CIG: Z6D24FC140</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9700"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA DELL’INFANZIA ARCOBALENO  FORNITURA E POSA DI NUOVE TENDE PER ESTERNO . IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG Z4B24FB911</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9701"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ELLEPI SERVICE PER GESTIONE PREVIDENZIALE I SEMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9702"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE  SALO’ (BS)- IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ MINORE  M41. PERIODO 12/09-30/09/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9703"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA BASSI TOURS N. 176</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9704"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE TAGLIANI STAMPA E COMUNICAZIONE SRL - STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER FESTE ALOISIANE - GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9705"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - IMPEGNO DI SPESA RETTA ACCOGLIENZA MINORE STRANIERONON ACCOMPAGNATO C.S. N. 119/2018 PRESSO L’ALTERNATIVA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI QUINZANO D’OGLIO. PERIODO 24/09-31/10/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9706"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TACITO INTERO PERIODO UGOLINI LORENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9707"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013. RIMBORSO AL COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) PER ERRATO VERSAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9708"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO GONZAGA SEDE MUNICIPALE. LAVORI DI COMPLETAM.CORPO NORD E OVEST. RISTRUTTURAZ. E CONSOLIDAM.STRUTTURALE PER MIGLIORAM.SISMICO. APPROVAZ. STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP J21B17000010004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9709"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.E. ABID-CHERKAOUI-KABO ULTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9710"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE NUOVO CONTRATTO INTERO PERIODO ROMANO CARMELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9711"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ EX ART. 30, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9712"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALLA RETE BIBLIOTECARIA MANTOVANA- ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9713"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO POLIGRAFICO PER PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9714"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EDENRED  MESE DI MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9715"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DEL 22 OTTOBRE 2017. RESTITUZIONE DELLA SOMMA ECCEDENTE L'ACCONTO VERSATO DA REGIONE LOMBARDIA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9716"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ARCHE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9717"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RESTAURO FACCIATE INTERNE PALAZZO PASTORE  BIBLIOTECA COMUNALE-OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI PARTE DELL’EDIFICIO-2A VARIANTE DIAFRAMMA ANTISISMICO COPERTURA CORPO EST-AGGIUDICAZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9718"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9719"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDA ESAMINATA NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  05/09/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9720"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA I MAGGIO N. 3/7, RIFERITO AL CONSUNTIVO 2017 ED ALL’ACCONTO 2 SEMESTRE 2018 E 1 SEMESTRE 2019. RETTIFICA E CONGUAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9721"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MARTA TANA PER CASA SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9722"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PERSIANE PALAZZO PASTORE - BIBLIOTECA COMUNALE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP J22I18000000006. CIG ZB5234F1C4 - Z41246C9E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9723"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FIORDALISO, LA VELA E ARCHE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9724"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO LOTTO 31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9725"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LICENZE SOFTWARE PER PROGRAMMA ANTIVIRUS. DITTA ELMEC INFORMATICA SPA DI BRUNELLO (VA). CIG Z5924F191A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9726"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. OLINDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9727"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO PASTORE  BIBLIOTECA COMUNALE - LAVORI DI COPERTURA ANTISISMICA CORPO CENTRALE. CONFERIMENTO INCARICO ALL’ING. EZIO PILAR GIURIANI PER LA DIREZIONE DEI LAVORI CIG: Z8924E6DB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9728"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ EX ART. 30, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DEL POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9729"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA CAMMI GROUP - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9730"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO KHANNOUSSI NUOVO CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9731"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>FAMEDIO DEI CADUTI  LAVORI URGENTI DI COPERTURA  LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA COPERTURA  LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO ALL’ING. STEFANO MAZZOCCHI .  C.I.G.: ZC624EB50F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9732"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO ROMANO CARMELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9733"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE NUOVA LINEA ADSL PRESSO PARCO PASTORE PER NUOVO TOTEM INFORMATIVO. IMPEGNO DI SPESA E ATTIVAZIONE LINEA TRAMITE TELECOM ITALIA S.P.A.  -  CODICE CIG  ZE00A511CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9734"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA PRETORIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - CODICE CIG ZE524BDB1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9735"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA IEI MANUTENZIONE ORDINARIA CABINA ELETTRICA VIA I MAGGIO STADIO U. LUSETTI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9736"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA NOLEGGIO LORINI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9737"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ EX ART. 30, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DEL POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9738"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FERRAMENTA CIMA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9739"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE PER EFFETTUARE VERSAMENTI ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MANTOVA. PER RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DELL’ASILO NIDO COMUNALE  IL CUCCIOLO ATTIVITA’ 67.3.B-74.1.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9740"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE PER EFFETTUARE VERSAMENTI ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MANTOVA. PER RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GOZZOLINA  ATTIVITA’ 67.1.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9741"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA TERMOIDRAULICA REMELLI GIULIANO - FORNITURA IN OPERA DI CALDAIA PRESSO L'APPARTAMENTO DE CUSTODE DELLA PISCINA COMUNALE - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9742"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEI  CONCERTO DEL 17 SETTEMBRE 2018 DELLA RASSEGNA MUSICALE SETTEMBRE BAROCCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9743"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA CORPO GUARDIE GIURATE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9744"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BOSEGGIA MORENO - INCARICO ADEG. CASCINA VALLE, TRACCIAMENTO ROTATORIA ZONA PORTA LAGO E ADEG. PLANIMETRIE IMMOBILI VIA PRETORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9745"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPAZIO PUBBLICITARIO SU PERIODICO ITALIAPIÙ  CIG Z4324DF7D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9746"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA EDIL GROUP LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI ESTERNE PISCINA COMUNALE - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9747"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE COMUNALE - ANNO  2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9748"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSE DI PROPRIETA' MEZZI COMUNALI BOLLI MAGGIO 2018 DA PAGARE A GIUGNO 2018- SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9749"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA  VERBALI DI CONTRAVVENZIONE SOFTWARE CONCILIA. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG ZB824C9DDF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9750"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.E. CHERKAOUI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9751"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - SOCIETA’ PRO SENECTUTE S.R.L. DI CURTATONE (MN)- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2018   CIG : Z9F20C628E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9752"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE  50/2018. PERIODO 17/09-31/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9753"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VESTIARIO MESSO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9754"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9755"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE INDAGINE AMBIENTALE PRELIMINARE PER VERIFICA DI EVENTUALI STATI DI CONTAMINAZIONE DEL TERRENO SU AREA PUBBLICA COMUNALE IN PIAZZA DELLA RESISTENZA TRA VIALE DUNANT E VIA EUROPA. APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9756"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PARTI COMUNI AMBULATORI MEDICI UBICATI IN PIAZZA SAN LUIGI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2018  DICEMBRE 2019. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA  S.LUCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ ONLUS. CIG 756162525A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9757"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI GOZZOLINA ASD NUOVA GOZZOLINA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9758"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER PLOTTER HP DESIGNJET 110 PLUS PER UFFICIO CULTURA E MANIFESTAZIONI. DITTA LYRECO ITALIA SRL DI MILANO. CIG Z2C24DF976.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9759"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE FANFARA DEI BERSAGLIERI DI ORZINUOVI - FESTIVAL DELLE FANFARE - 16/06/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9760"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE TAGLIANI STAMPA E COMUNICAZIONE SRL - REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO PER FESTE ALOISIANE - GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9761"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI:  SISTEMAZIONE SCALA ESTERNA E REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI FOGNATURA INTERNA - AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016 E TRAMITE SINTEL, ALLA DITTA VESCOVI E LODA COSTRUZIONI SRL DI CAPRIOLO (BS). CIG:  ZB724DA559</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9762"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9763"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE PER IL SERVIZIO CED. DITTA RGB COMPUTERS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG ZC924D5EB4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9764"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZO PASTORE  BIBLIOTECA COMUNALE  MIGLIORAMENTO STATICO-SISMICO SOLAIO PRIMO PIANO CORPO OVEST. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP J22G14000000006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9765"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA SANTA LUCIA COOP. SOCIALE - FATT. 448 E PARZIALE N.A. - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9766"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATT. SIMECOM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9767"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI  SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE MENSA E SISTEMAZIONI VARIE NEL BAGNO POSTO AL PRIMO P.1 - AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016 E TRAMITE SINTEL, ALLA DITTA EDIL GROUP SRL DI CASTIGLIONE D/S (MN). CIG:  ZCA24D92F0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9768"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NELLE FASI D’ENTRATA/USCITA DALLE SCUOLE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG ZEAZ4C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9769"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANC 1 TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9770"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERZIONE SULLA G.U.R.I. DELLA PARZIALE ESTINZIONE ANTICIPATA BOC-PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ISIN IT0003990295 BNP-PARIBAS. CIG ZC824DCB44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9771"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>2 SAL LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZO PASTORE - BIBLIOTECA COM.LE - VARIANTE - OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MIGLIORAMENTO SISMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9772"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ EX ART. 30, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9773"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO INDECAST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9774"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ESECUZIONE SERVIZIO DI RITIRO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI 2018 FATTURA N. FATTPA 9_18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9775"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI AI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9776"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE SERVIZIO DISINFESTAZIONE DA FORMICHE E SCARAFAGGI PRESSO ASILO NIDO "IL CUCCIOLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9777"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA DITTA SORIT SPA PER ERRATO VERSAMENTO EFFETTUATO DA UN CONTRIBUENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9778"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZI 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9779"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE BUONATOURS E FIORDALISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9780"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE  INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE  CICLABILI  MARCIAPIEDI. 2 STRALCIO. AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP J29J17000250004. CIG 75721228BE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9781"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASTI DOMICILIARI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9782"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOPRALLUOGO CON DITTA SPECIALIZATA PER VERIFICA STATO DELLE CONDIZIONI DI ADDUZIONE ACQUA DELLA FONTANA DI PIAZZA UGO DALLO’. CIG: Z1B24D2AE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9783"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COISECO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9784"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI PER IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI. DITTA SOLUZIONI UFFICIO DI SANDRIGO (VI). CIG Z6A24D4EE7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9785"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZANOTTI EDITORE DI ZANOTTI PATRIZIA - PUBBLICAZIONE SU PERIODICO LA COSTA DELLA BALENA DI COMUNICAZIONI DELL'AMM.NE COM.LE - GIUGNO/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9786"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE FANFARA DEI BERSAGLIERI - ANTICIPO RELATIVO AD ORGANIZZAZIONE DEL 1 FESTIVAL DELLE FANFARE LOMBARDIA IN DATA 16/06/2018 E CONCERTO DEL 04/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9787"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEI  CONCERTI DEL 10 E 13 SETTEMBRE 2018 DELLA RASSEGNA MUSICALE SETTEMBRE BAROCCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9788"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEV  CONSORZIO ENERGIA VENETO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  QUOTA ASSOCIATIVA UNICA PER L’ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9789"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE - FESTA DELLO SPORT 2018 SIAE. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9790"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADAR SRL - SERVIZIO SPAZI PUBBLICITARI IL GAZZETTINO NUOVO E TEMPORADIO PER EVENTI/MANIFESTAZIONI APRILE-MAGGIO/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9791"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GINNASTICA CORRETTIVA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019  DETERMINA A CONTRARRE. CIG. Z0924C93F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9792"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT 2018 DITTA FRANZINI. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9793"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEI  CONCERTO DEL 6 SETTEMBRE 2018 DELLA RASSEGNA MUSICALE SETTEMBRE BAROCCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9794"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHARTA COOP. SOC. - SERVIZI INTEGRATIVI C/O BIBLIOTECA COM.LE - MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9795"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9796"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA,  DELLA FORNITURA DI UNA FOTOCAMERA-TELECAMERA MOBILE PER LA POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG: Z7F24C50BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9797"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIOCOSPORT 2018 DITTA BUONATOURS. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9798"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE BIENNALE, DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI SUL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG:Z1924C3B21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9799"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO SANISYSTEM E ICAR SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9800"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PARTE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA PRETORIO N. 13 ED ADIBITO A BAR PANINOTECA - DECORRENZA 01/08/2018-31/07/2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9801"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI. I TRIM./2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9802"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEDI DIGITAL SRL PER GAZZETTA DI MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9803"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN PIETRA NELLE VIE E STRADE DEL CENTRO  CIOTTOLI E BASAMENTO IN CLS PER SEGNALETICA. AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA EMMELLE SCAVI S.R.L. DI CASTIGLIONE D/S . CIG: Z4224C54E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9804"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FIORDALISO PER TRASPORTO DISABILI MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9805"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VERNICE IGNIFUGA PER VERNICIATURA CAMMINAMENTO PALCO MODULARE UTILIZZATO PER MANIFESTAZIONI VARIE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASA COLORE SRL DI CASTIGLIONE D/S (MN). CIG: Z7F24C0443</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9806"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FALCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9807"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRIVELLAZIONE CEPPAIE IN VIA NAPOLEONE III. AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA SOLE SERENO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE D/S (MN). CIG: ZC324BFE14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9808"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERIST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9809"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VERNICI ANNO 2018. AFFIDAMENTO, DEL D. LGS. N. 50/2016 E TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA CASA COLORE S.R.L. DI CASTIGLIONE D/S (MN). CIG:  Z1824BF153.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9810"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2018.  AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016 E TRAMITE SINTEL, ALLA DITTA FERRAMENTA CIMA SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z4624C86FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9811"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9812"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.E. MIHAILOVIC - KABO - AHENICH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9813"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA INSETTI STRISCIANTI PRESSO AULE DIDATTICHE DELL’IMMOBILE SITUATO IN VIA ZANARDELLI 9 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARACNOS S.R.L. CIG ZE724C7B7A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9814"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO 'OPEN DAY' SOCIETA' SPORTIVE 15 SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9815"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9816"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>25% S. CRISTOFORO MANUTENZIONE II SEM. 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9817"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9818"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9819"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI PROGRAMMI APPLICATIVI FIRMA DIGITALE E INI PEC PER IL SOFTWARE CONCILIA IN USO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG Z6024B6DBD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9820"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, ALLA DITTA ICAR SRL DI REGGIO NELL’EMILIA DELLA FORNITURA DI MODULI AUTOIMBUSTANTI PER LA REDAZIONE DI VERBALI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. CIG. ZE324AF818</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9821"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA LEGA AUTONOMIE LOCALI PER PARTECIPAZIONE A CORSO  SU REI, REDDITO DI INCLUSIONE, IL RUOLO DEI COMUNI E DEGLI AMBITI TERRITORIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9822"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL 3 SETTEMBRE 2018 DELLA RASSEGNA MUSICALE SETTEMBRE BAROCCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9823"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO INFOCAMERE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9824"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>AI: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LOGISTICI DEL TEATRO SOCIALE PER IL PERIODO 01/10/2018-30/06/2021. APPROVAZIONE CRITERI DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9825"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 1218004063 ISTITUTO POLIGRAFICO PER PUBBLICAZIONE GURI ESITO AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9826"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE CIRCOLO CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  COLLINE MORENICHE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO PULIAMO IL MONDO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE DI ISCRIZIONE E MATERIALE DIDATTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9827"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO MINISTERIALE N. 121 CIE RILASCIATE DALL'1 AL 15 GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9828"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIOCOSPORT 2018 STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATI LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9829"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO DI ALCUNE SEZIONI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI COD. CIG Z5324B9C3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9830"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO CSV LOMBARDIA SUD - CIG: ZBD24B84D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9831"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>FALCHI SRLS - SERVIZI LOGISTICI C/O PALAZZO MENGHINI - MAGGIO/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9832"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGERE SRL - FORNITURA LIBRI A BIBLIOTECA COM.LE - MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9833"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA ACCOGLIENZA MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO C.S. N. 119/2018 PRESSO L’ALTERNATIVA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI QUINZANO D’OGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9834"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIOCHI IN STRADA CENTRO SPORTIVO ITALIANO LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9835"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE DITTA RISTORAZIONE SERIST SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DOMICILIO PER ANZIANI ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9836"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA. FONDO DELLE NON AUTOSUFFICIENZE 2017 EX DGR N. 7856 DEL 12.2.2018. LIQUIDAZIONE BENEFICI AI COMUNI DELL’AMBITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9837"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE GASPARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9838"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ANNO 2018 ART. 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - ART. 13 LEGGE N. 97/2013 - ART. 14 D.P.C.M. N.159/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9839"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ELEMEDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9840"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE  ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE PREVISTO  DALL'ART. 66 DELLA  LEGGE  N  448/98  E  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI . ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9841"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO VELOCAR MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9842"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SERVICE AUDIO/LUCI PER 6 EVENTI NEI GIORNI 3, 6, 10, 13, 17/09 E 22/10/2018  CIG Z9624B58FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9843"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9844"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOTT.SSA PASQUALI PAOLA QUALE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLA GARA D'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9845"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER L’ANNO 2018 ALL’ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E SAPORI MANTOVANI. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9846"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIZETA STUDIO DI ZACCHE' LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO SERVICE FESTA DELLO SPORT 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9847"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EUGENIO COMMUNITY CAMPUS. ANNUALITA’ 2017 -2018 (FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA-COFINANZIATO CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO) . TRASFERIMENTO SOMMA A COOP. OLINDA DI CASTEL GOFFREDO (MN) PER SUMMER CAMP 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9848"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE LIQUIDAZIONE FATTURA PER AMBULANZA FESTA DELLO SPORT 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9849"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA 2017 PER L’AMBITO DISTRETTUALE DI GUIDIZZOLO PREVISTI DALLA DGR N. X/6465 DEL 10/04/2017. DOMANDE PRESENTATE NEL MESE DI GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9850"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>BASKET AQUILE LONATO LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE PALESTRE COMUNALI GOZZOLINA - ROCCIA E CAGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9851"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LASCITO TESTAMENTARIO A FAVORE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  IMPEGNO DI SPESA NOTAIO PER REDAZIONE ATTO DI SUCCESSIONE. CIG ZEF24B2969</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9852"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>COISECO SOC.COOP. ARL SPETTANZE PER ANTICIPO SPESE AFFISSIONE MANIFESTI SPETTACOLO 'AMORE E FLAMENCO' MARZO/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9853"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COM.LI VARI E CUSTODIA BIBLIOTECA COM.LE PRESSO IL PALAZZO PASTORE PER IL PERIODO 1/09/2018 - 31/12/2019. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO. CIG 756162525A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9854"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA A.D. PALLAVOLO PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLE PALESTRE COMUNALI BELVEDERE E P.C. BESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9855"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ROTOLI CARTA TERMICA PER SISTEMA ELETTRONICO MULTIMEDIALE PER LA GESTIONE AUTOMATICA DELLE ATTESE. DITTA TEOM DI AVIGLIANA (TO). CIG Z0B24AF0DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9856"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMBINATORE TELEFONICO SU IMPIANTO ELEVATORE UBICATO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE  IMPIANTO GM00084. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIULI S.R.L. DI MANTOVA. CIG: ZA024AEAF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9857"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>COISECO SOC.COOP ARL PER ANTICIPO SPESE DI AFFSSIONE MANIFESTI DI CONVEGNO E MOSTRA SU SAN LUIGI GONZAGA MARZO/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9858"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELO' GIOVANNI PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNO SU SAN LUIGI GONZAGA IL 17/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9859"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MARTA TANA ONLUS. ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9860"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA. II AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE  DOPO DI NOI AI SENSI DGR X/6674 DEL 7.6.2017. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9861"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOSSILLA FRANCESCO PER PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI RELATORE AL CONVEGNO SAN LUIGI GONZAGA DEL 17/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9862"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>FEOLE LUCIO PER FORNITURA QUOTIDIANI MARZO-APRILE/2018 A BIBLIOTECA COM.LE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9863"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9864"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER KODRA FARHRIJE - RATA LUGLIO 2018 - CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9865"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE A P. M. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9866"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, INSERITI NELEL SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO. ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9867"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER KODRA FARHRIJE - RATA AGOSTO 2018 - CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9868"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 597 DEL 09.07.2018  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, CON NOLEGGIO TRIMESTRALE, DI DUE SISTEMI DIGITALI IN POSTAZIONE FISSA PER LA RILEVAZIONE DELL’ATTRAVERSAMENTO DI INTERSEZIONE CON SEMAFORO PROI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9869"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER KODRA FARHRIJE - RATA SETTEMBRE 2018 - CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9870"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER WADIH A. - RATA LUGLIO 2018 - CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9871"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMI POLIZZE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9872"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONA DI ALLORO PER CELEBRAZIONE AD ASIAGO DEL 26 AGOSTO 2018. CIG. N. Z7A24A9533.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9873"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER WADIH A. - RATA AGOSTO 2018 - CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9874"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER WADIH A. - RATA SETTEMBRE 2018 - CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9875"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI COMUNALI AL MASTER BREVE SUI TRIBUTI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9876"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA RG 3334/2016 AVANTI TRIBUNALE DI MANTOVA  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA’ CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO NOMINATO DAL TRIBUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9877"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER ALUA PASCHAL NDUKA - RATA LUGLIO 2018 - CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9878"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER ALUA PASCHAL NDUKA - RATA AGOSTO 2018 - CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9879"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’INCARICO DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2018 (CIG ZA82174D5B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9880"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO  AVVERSO IL PRIMO E SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO PRINCIPALE RG N. 1111/2017 AVANTI IL TAR DI BRESCIA (CIG ZF6223341B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9881"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER ALUA PASCHAL NDUKA - RATA SETTEMBRE 2018 - CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9882"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, INSERITI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO. PERIODO SETTEMBRE 2018 - NOVEMBRE  2018. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9883"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA ZL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9884"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9885"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA CENTRO GAMMA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9886"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. KUWAIT PETROLEUM -MESE MAGGIO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9887"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA AL CSE.- ANFFAS DI RIVOLTELLA DEL GARDA DI N.1 RESIDENTE(RD21).  ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9888"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA FALEGNAMERIA MARAI FEDERICO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9889"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - LASCITO TESTAMENTARIO DELLA SIG.RA REGGIANI MARIA A FAVORE DEL COMUNEDI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. RIMBORSO SPESE AGLI EREDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9890"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO FORESTALE PADANO SOCIETA’ AGRICOLA COOPERTIVA DI CASALMAGGIORE (CR) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 E 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9891"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA FIS -  CONTROLLO IMP. SEMAFORICI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9892"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>: INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE UTENZE ACQUA 2018  ACQUA SCUOLA PRIMARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9893"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALL'ING. ROBERTO SPAZZINI PER INCARICO ADEGUAMNETO NORMATIVO PER OTTENIMENTO C.P.I. PALESTRA CAGLIO - SPESA CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9894"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE E SCARAFAGGI PRESSO SEDE PROVVISORIA DEI VIGILI DEL FUOCO IN VIA MAESTRI DEL LAVORO A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARACNOS S.R.L CIG ZF424A699B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9895"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA APKAPPA PAGOPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9896"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO UTENZA GAS N. 190480847101  VIA GROPPI 5  PRIMO SEMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9897"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PEL MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9898"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9899"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI RILEVATORI A COMPLETAMENTO DELLA RETE COMUNALE DI RILEVAZIONE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9900"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO INTEGRALE DI VENDITA IMMOBILIARE LOTTO RESIDENZIALE DENOMINATO LOTTO 14 SITO IN VIA DOTTORINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9901"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.E. ROSINI - AFFIDO IRURU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9902"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO INTEGRALE DI VENDITA IMMOBILIARE LOTTO RESIDENZIALE DENOMINATO LOTTO 13 SITO ALL’INTERNO DELL’EX PIANO DI LOTTIZZAZIONE ATR 11 LOTTO 01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9903"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.E. MBODJI GNILANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9904"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE COLOSINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9905"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAM.NORMATIVO E RESTAURO FACCIATE INTERNE PALAZZO PASTORE.OPERE DI CONSOLIDAM. STRUTTURALE E MIGLIORAM.SISMICO. OPERE DI RESTAURO E RISANAM.CONSERVATIVO. 2 VARIANTE. DIAFRAMMA ANTISISMICO DI COPERTURA CORPO EST. INDIZIONE GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9906"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ANFFAS PER TRASPORTO E CONTRIBUTO EQUATORE PER MEDIAZIONE LC E SPORTELLO STRANIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9907"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILE  ADIBITO A FARMACIA COM.LE IN P.ZZA S.LUIGI PERIODO 1/1/16 - 31/12/24 - SOCIETA' INDECAST SRLIMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER LA REGISTRAZIONE ATTO MODIFICATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9908"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9909"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE  PARTE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA PRETORIO N. 13 DI QUESTO COMUNE ADIBITO A BAR PANINOTECA- DECORRENZA 01/08/2018-31/07/2024. ACCERTAMENTO ENTRATA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9910"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SULLA GURI DI N. 3 ESITI DI GARA. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER MODIFICHE TIPOGRAFICHE  (CIG Z0B2499CA3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9911"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.E. LONGHITANO - AFFITTI ROMANO C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9912"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, MODULO E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE NELL’ANNO 2018 DELLA DOMANDA PER ESSERE INCLUSI NELLE GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE  DEGLI ALLOGGI NON ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9913"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIOI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9914"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LOGISTICI DEL TEATRO SOCIALE PER IL PERIODO 1.10.2018-30.6.2021 MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI (CIG 7596909F9D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9915"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9916"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LA SORGENTE, SINERGIE E RAZZETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9917"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO A LUNGO TERMINE MACCHINA OPERATRICE PALA GOMMATA  PERIODO 01.09.2018  31.08.2019. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOLEGGIO LORINI S.R.L. CON SEDE A MONTICHIARI (BS). CODICE CIG Z4324A198B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9918"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE COMPENSATIVA N 12 AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9919"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEO AMBIENTE - LIQUIDAZIONE SPESE PER ANALISI AMBIENTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9920"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDECAST DOCUMENTO CONTABILE 11/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9921"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO  DI AGGIORNAMENTO PER R.L.S.  RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA  ORGANIZZATO DA CONSULTGROUP S.R.L. AD ASOLA (MN) IN DATA 11 SETTEMBRE 2018. PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9922"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL 10 AGOSTO 2018 DELLA RASSEGNA MUSICALE ESTIVA LE STRADE DELLA MUSICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9923"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA SUARDI CARLO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9924"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA BOZZOLA MARCELLO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9925"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>UBBLICAZIONE SULLA GURI ESTRATTO BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LOGISTICI DEL TEATRO SOCIALE PERIODO 1.10.18/30.6.21 (CIG ZBE24A1B52)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9926"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9927"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EDENRED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9928"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DUE SISTEMI DIGITALI PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AI TRANSITI VEICOLARI CON LANTERNA ROSSA AZIONATA (ART. 146 COMMA 2 E 3 C.D.S). CIG 7559732831. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9929"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRIBUTO AMBIENTALE  DA VERSARE ALLA PROVINCIA DI MANTOVA - I QUADRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9930"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO REDDITI E VALORI MONETARI RIFERITI ALL’ANNO 2016, PREVISTI DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9931"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUTOFFICINA TEAM BESCHI - SPESA CORRETNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9932"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.880: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 STAMPANTI A COLORI PER UFFICIO URBANISTICA E POLIZIA LOCALE E MATERIALE DI CONSUMO. DITTA RGB COMPUTERS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG ZEC249DA43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9933"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER - MAGGIO 2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9934"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL’ISTITUTO CASA DEL SOLE DI CURTATONE (MN). PERIODO 03/09/2018-31/07/2021 CIG 7526357247. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9935"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z280A6CE5A- CONSUMO GAS SCAD. 22/06/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9936"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIM SPA - 3 BIM 2018 TELEFONIA CIG: ZE00A511CA CIG: Z6A0B1B001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9937"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - EROGAZIONE 2 RATA DEL CONTRIBUTO ALLE  LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9938"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZB40BCEA18 - FT. 7X01718819 DEL 16/4/18 SCAD. 25/06/18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9939"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE SULLA GURI DI N. 3 ESITI DI GARA  MEDIANTE  PROCEDURE APERTE (CIG Z0B2499CA3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9940"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROF APRILE_MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9941"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOFTWARE ON-LINE GEAT (SOFTWARE GESTIONE ECONOMICO AMBIENTALE TARIFFARIA)  DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELL’UTILIZZO PER GLI ANNI 2018-2019-2020 ALLA DITTA F. APOLLONIO E C.  CIG:Z50248E05B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9942"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAUTO CON NOTA ACCREDITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9943"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COM.LI VARI E CUSTODIA BIBLIOTECA COM.LE PRESSO IL PALAZZO PASTORE PER IL PERIODO 1/09/2018 - 31/12/2019. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E SEGGIO DI GARA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9944"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILI SITI IN PIAZZA SAN LUIGI ADIBITI A FARMACIA COMUNALE E AD AMBULATORI -  PERIODO 1/1/2016 - 31/12/2024 - SOCIETA' INDECAST SRLIMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALI LIQUIDAZIONI PER MODIFICHE CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9945"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ARCHE' E CSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9946"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AQA MANTOVA S.R.L. CAPITOLO 12686 "UTENZA ACQUA FONTANE E BAGNI PUBBLICI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9947"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AL TAGLIO STRADA IN VIA FOSSADONE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9948"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA I MAGGIO N. 3/7, RIFERITO AL CONSUNTIVO 2017 ED ALL’ACCONTO 2 SEMESTRE 2018 E 1 SEMESTRE 2019. ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9949"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSE DI PROPRIETA' MEZZI COMUNALI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9950"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA BATTISTI N. 29/G, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2017 E ACCONTO 2 SEMESTRE 2018 E 1 SEMESTRE 2019.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9951"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA SPARK ENGINEERING - SISTEMAZIONE ANOMALIA PRESIDI ANTINCENDIO  -VERIFICA SEMESTRALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9952"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA LEALI VETRI PER SOSTITUZIONE VETRI ROTTI PLESSO SCOLASTICO SAN PIETRO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9953"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA ASCOLI N. 15, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2017 E ACCONTO 2 SEMESTRE 2018 E 1 SEMESTRE 2019.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9954"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACB PER CORSO DI FORMAZIONE PER MESSI COMUNALI E NOTIFICATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9955"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L’USO DELL’IMMOBILE DI VIA GROPPI N.  5 DA PARTE DELLA FIORDALISO  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS . PERIODO: LUGLIO 2018  GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9956"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COM.LI VARI E CUSTODIA BIBLIOTECA COM.LE PRESSO IL PALAZZO PASTORE PER IL PERIODO 1/09/2018 - 31/12/2019. APPROVAZIONE CRITERI DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9957"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIO/2018 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF OCCASIONALI E PROFESSIONISTI, IRPEG ASSOCIAZIONI, IRAP OCCASIONALI, IVA SPLITI ISTITUZIONALE E IVA COMMERCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9958"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.E. ERSIMPERGER - AFFIDO IRURU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9959"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER IL PERIODO 1/10/2018  30/09/2023 CIG: 7504983BE2. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9960"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE BAGNI DELLA SEDE MUNICIPALE, DELLA POLIZIA LOCALE E ASILO NIDO IL CUCCIOLO BIENNIO 2017/2018.REIMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA SULL’ESERCIZIO 2018 - CODICE CIG  Z36188D87D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9961"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER MOSTRA ICONOGRAFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9962"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE SISMICA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9963"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO UFFICIO COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9964"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING SITO INTERNET PER EVENTI E MANIFESTAZIONI. DITTA ARUBA SPA DI BERGAMO. CIG ZB724877C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9965"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "A TUTTA RAFFICA SAS"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9966"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, ARCHIVIAZIONE ON DEMAND, STREAMING E TRASCRIZIONE AUTOMATICA TRAMITE SOFTWARE MAGNETOFONO 2.0 PER SALA CONSIGLIO. DITTA CEDAT 85 DI BRINDISI CIG Z32246EFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9967"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO MINISTERIALE N. 120 CIE RILASCIATE DAL 16 AL 31 MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9968"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLABUS E PRESCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019  AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL’ART. 36 D.LGS. 50/2016, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ALLA DITTA FALCHI SRLS .CIG.  Z512521C23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9969"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NEXIVE  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9970"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO RSA SERINI DI SABBIONETA GESTITA DA CSA COOP DI MANTOVA-  UTENTE  RSA22. PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2018. CAMBIO DI STRUTTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9971"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.E. ABID-KHNIF-CORPODEAN-JELICIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9972"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA INDECAST APRILE/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9973"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO PASTORE - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RESTAURO FACCIATE INTERNE  FORNITURA E POSA NUOVI ARREDI AFFIDAMENTO - CUP J22G14000000006  CODICE CIG Z8D248763D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9974"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9975"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO ADEGUAMENTO SUDDIVISIONE IMPEGNI DEL FONDO PER LA REMUNERAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9976"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ING. GIACCARI (SPESE IN CONTO CAPITALE) VERIFICHE STATICHE E VULNERABILITA' SISMICA CENTRO COTTURA E SALE POLIVALENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9977"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARDA CHIESE CONSORZIO DI BONIFICA. IMPEGNO DI SPESA PER  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI BONIFICA E CONTRIBUTO DI IRRIGAZIONE FONDI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER L’ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9978"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE ALLO STUDIO LEGALE AVVOCATO NICOLA FABBRI A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNO DA ASSICURAZIONE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9979"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SADEH APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9980"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASTI DOMICILIARI APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9981"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>FAMEDIO DEI CADUTI  LAVORI URGENTI DI COPERTURA  LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA COPERTURA  LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - INCARICO PER D.L., ASSISTENZA COLLAUDO E COORDINAMENTO SICUREZZA ALL'ARCH. PIACENTINI - CIG: Z612481BF1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9982"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI  LAVORI DI RIPRISTINO E TINTEGGIATURA CORRIDOI INTERNI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CUP J25B18000420004 - CODICE CIG  Z782484E43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9983"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.E.COLOMBO_DEMARCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9984"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER L’USO DELLA PALESTRA COMUNALE PARETE DI ROCCIA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9985"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9986"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA, EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA DEL POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9987"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INTERO PERIODO PEZZINI MARILENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9988"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INTERO PERIODO YEBOAH EDWARD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9989"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA DELL’INFANZIA G. RODARI  LAVORI DI RIPRISTINO E TINTEGGIATURA INTERNA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CUP J25B18000410004 - CODICE CIG  ZDF2482B46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9990"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOSTITUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DEI FONDI DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEGLI ANNI 2016 E 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9991"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INTERO PERIODO ADJISSE GERMAIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9992"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AD ASPAM  AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO  DELLA GESTIONE  DELL’ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO. PERIODO 01/09/2018-31/08/2023. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9993"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INTERO PERIODO PEZZINI ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9994"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL’ISTITUTO CASA DEL SOLE DI CURTATONE (MN)  PERIODO 03/09/2018-31/07/2021. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9995"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INTERO PERIODO ALCARAZ NELIDA R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9996"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA LOCAZIONE INTERO PERIODO MIHAILOVIC LIDIJA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9997"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA N 11 AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9998"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALL'ING. GIACCARI - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9999"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’ PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA GIURIDICA C, COMPARTO FUNZIONI LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10000"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE: ACCERTAMENTO REQUISITO DI IDONEITÀ PSICO FISICA ALL’ASSEGNAZIONE DELL’ARMA D’ORDINANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10001"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA INFRACOM MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10002"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI PER OPERE DEMOLITE NON CONDONATE AL SIG. BATTAGLIA ANGELO - CONDONO EDILIZIO ANNO 2003 N. 35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10003"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NEXIVE APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10004"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI MESE APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10005"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ COMUNALE - VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU PORTALE CONSIP . CIG: . Z8D24759E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10006"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO LOTTO 30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10007"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE  INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE  CICLABILI  MARCIAPIEDI. II STRALCIO. DETERMINA A CONTRARRE. CUP J29J17000250004. CIG: 75721228BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10008"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE- FONDAZIONE CONTESSA RIZZINI ONLUS - GUIDIZZOLO - .INTEGRAZIOE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELL’UTENTE RSA24 .PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10009"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALL'ING. GIACCARI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10010"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA (136/UC/2018), TRAMITE GRADUATORIA, DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, SITO IN VIA ASCOLI N. 15, INT. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10011"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIZETA STUDIO - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SERVICE PER CONCERTO XXV APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10012"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIESSEGRAFICA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA TELI PVC DEI ROLL UP CONCERTO XXV APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10013"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE  ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE PREVISTO  DALL'ART. 66 DELLA  LEGGE  N  448/98  E  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI . ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10014"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ARCHE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10015"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI NOTIFICA ATTI C/O ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10016"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE  CICLABILI  MARCIAPIEDI. 1 STRALCIO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E LAVORI SUPPLEMENTARI. CUP J29J17000250004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10017"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  COOP. OLINDA E BUONATOURS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10018"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PERSIANE PALAZZO PASTORE BIBLIOTECA COMUNALE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA R.P.S. SERRAMENTI SRL.CUP J22I18000000006. CIG Z41246C9E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10019"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER PTYCHENKO OLENA - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO - RATE DI MAGGIO E GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10020"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNIZZO SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LEAUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSE IN USOALL’ASSOCIAZIONE SAN CRISTOFORO ONLUS. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10021"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PIANO DI ZONA (FIORDALISO E COMUNITA' FRATERNITA' IMPRONTA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10022"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ADEGUAMENTO ISTAT DEL COSTO DELLE PRESTAZIONI PER I SERVIZI ACCREDITATI RIVOLTI AI MINORI E AI MINORI DIVERSAMENTE ABILI (SADE, AD PERSONAM E SADE H).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10023"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERIST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10024"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL’ISTITUTO CASA DEL SOLE DI CURTATONE (MN)  PERIODO 03/09/2018-31/07/2021. APPROVAZIONE CRITERI DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10025"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE OLINDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10026"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TABELLONE A MESSAGGIO VARIABILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AESYS SPA, SEDE LEGALE VIA ARTIGIANI 41 24060 BRUSAPORTO (BG) DAL 25.08.2018 AL 24.08.2021.  CIG: Z662453CF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10027"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FALCHI, ARCHE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10028"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES PEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10029"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE COSTO DI COSTRUZIONE PER OPERE NON ESEGUITE AL SIG. BERTASI ROBERTO PER LE PRATICHE EDILIZIE N. 38/2007 E 22/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10030"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER PLOTTER HP UFFICIO URBANISTICA. DITTA BERGAMOTONER DI BERGAMO. CIG ZBF2466970.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10031"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDIAZIONE FATT. ALLA DITTA ANTONUTTI - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10032"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA BOZZOLA MARCELLO -  SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10033"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO PASTORE  BIBLIOTECA COM.LE - LAVORI DI COPERTURA ANTISISMICA CORPO CENTRALE. RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO. OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (ART. 3, DPR 380/2001). AGGIUDICAZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10034"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA MUSICALE ESTIVA LE STRADE DELLA MUSICA. CONCERTI DEL 20 E 27  LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10035"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SOLIDARIETA' PARZIALE COMPENSAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10036"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA MANUTENCOOP - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10037"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE MEPA, DEL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E VERIFICA DEL DOCUMENTATORE D'INFRAZIONI SEMAFORICHE 'VRS EVO' INSTALLATO A CASTIGLIONE D/STIVIERE. CIG Z95245D5D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10038"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIMITERO NEOCLASSICO-CORPO EST. LAVORI URGENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. CONCESSIONE PROROGA TERMINE FINE LAVORI DITTA CANTISANI SRL. CUP J22F16000120004. CIG. 722832065C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10039"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENA PONTIGGIA PER PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI RELATORE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNO DEL 17/03/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10040"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>GHISINI CLAUDIO PER SCHEDATURA OGGETTI PER MOSTRA ICONOGRAFICA SU SAN LUIGI GONZAGA MARZO-APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10041"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE -CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN LOCALITA’ STAFFOLO 24 CON DESTINAZIONE D’USO VINCOLATA  A MICRONIDO PER IL PERIODO 1.9.2018 -31.5.2023 - APPROVAZIONE VERBALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10042"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHARTA SCRL SOC.COOP. PER SERVIZI INTEGRATIVI C/O BIBLIOTECA COM.LE APRILE/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10043"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: APRILE/GIUGNO 2018. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10044"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>HOUSTON JASON MATTHEW PER PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI RELATORE A CONVEGNO DEL 17/03/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10045"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTACCAMENTO COMANDO VV.F.-LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTRALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E LAVORI SUPPLEMENTARI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DUEMME SRL. ESTENSIONE INCARICHI. CUP J21B15000320004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10046"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA CITTA' DI VOGHERA PER CONCERTO LIRICO IL 25/04/2018 P.ZZA DALLO'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10047"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DPR 28.09.1994, N. 634) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10048"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACTS PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITO DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTOSI IN DATA 14 MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10049"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STORAGE PER L'ANNO 2018. DITTA INFRACOM SPA DI VERONA. CIG Z89244C7E9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10050"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PIASTRA PER LUCERNAI AUTORIMESSE IN LOCALITA0 CINQUE CONTINENTI, PERICOLOSE PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA B.F.M. SERVICE S.N.C. DI CASTIGLIONE D/S (MN). CIG: Z70244F719</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10051"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER  APRILE 2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10052"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10053"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, A SEGUITO DI MOBILITÀ VOLONTARIA DAL COMUNE DI CERESARA, DEL GEOM. AVONA PAOLA, CON DECORRENZA 01.09.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10054"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA BTM MARMI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10055"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10056"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA PER IL PROGETTO DI COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA DELLE SEDI STACCATE  CON LA SEDE COMUNALE. DITTA TIER1 DI BRESCIA. CIG Z3D245A2A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10057"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA EDIL GROUP - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10058"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE  INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE  CICLABILI  MARCIAPIEDI. 1 STRALCIO. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA ANTONUTTI SRL.  CUP J29J17000250004. CIG 7438715DCC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10059"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA TEAM BESCHI - LIQ. FATTURE SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10060"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA DEL FALCONE N. 8, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2017 E ACCONTO 2 SEMESTRE 2018 E 1 SEMESTRE 2019.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10061"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA FERRAMENTA CIMA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10062"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA CENTRO GAMMA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10063"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA PIETRO NENNI N. 55, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2017 ED ALL’ACCONTO 2 SEMESTRE 2018 E 1 SEMESTRE 2019.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10064"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA PIETRO NENNI N. 35, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2017 ED ALL’ACCONTO 2 SEMESTRE 2018 E 1 SEMESTRE 2019.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10065"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA CASA COLORE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10066"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO RSA SERINI DI SABBIONETA GESTITA DA CSA COOP DI MANTOVA-  UTENTE  RSA22. PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10067"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA E 1 TRIMESTRE MCTC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10068"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA CAMMI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10069"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA ACCREDITATA FIORDALISO COOP. SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  TERZO IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI TERRITORIALI DOMICILIARI ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10070"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10071"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA VEZZOLA SPA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10072"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ESTIVA ADULTICIDA CONTRO LE ZANZARE PRESSO LE AREE VERDI PUBBLICHE E I GIARDINI SCOLASTICI - ANNO 2018. CIG ZE223FC4EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10073"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>COISECO SOC.COOP.ARL PER SERVIZI LOGISTICI C/O TEATRO MARZO-APRILE/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10074"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST PER SISTEMA GESTIONALE CENTRALIZZATO CAFE'LIB PER NAVIGAZIONE INTERNET NELLE BIBLIOTECHE ASSOCIATE ALLO SBOM ANNO/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10075"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SULLA GURI ESTRATTO BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI DUE SISTEMI PER RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AI TRANSITI VEICOLARI CON LANTERNA SEMAFORICA ROSSA AZIONATA (ART.146 COMMA 2 E 3 C.D.S). CIG ZC2244A44A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10076"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOBILE COLLEGIO VERGINI DI GESU' PER USO TEMPORANEO DELLLA SALA DEL REFETTORIO E PULIZIE IN OCCASIONE DELLA MOSTRA SU ICONOGRAFIA ALOISIANA MARZO-APRILE/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10077"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI VARI E CUSTODIA BIBLIOTECA COM.LE PRESSO PALAZZO PASTORE PER IL PERIODO DI SEDICI MESI DALLA DATA DI EFFETTIVO INIZIO DEL SERVIZIO-01/09/18-31/12/19. APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO E LETTERA INVITO. CIG 756162525A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10078"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLO STUDIO DOTT. MARCO NOCIVELLI  DI BRESCIA, DELL’ATTIVITA’ DI ASSISTENZA E FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE 2018-2019-2020 E BILANCIO CONSOLIDATO 2017 2018 2019 2020. CIG: Z252425DBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10079"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE DIRITTTI AMM.VI DI PROCEDURA PER CONCERTO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 25/04/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10080"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PALCO PER CONCERTO DEL 15 LUGLIO 2018 NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA COLLINE IN MUSICA  CIG ZB6244A6F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10081"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>FALCHI SRLS PER SERVIZI LOGISTICI C/O PALAZZO MENGHINI APRILE/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10082"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A ELLEPI SERVICE S.T.P. S.R.L. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 875/2015 E N. 897/2015 PER PAGAMENTO OBBLIGATORIO CONTRIBUTO ENPACL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10083"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRISONI FRANCA PER PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA LETTERARIA UNA STANZA TUTTA PER SE' C/O BIBLIOTECA COM.LE DEL 23/04/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10084"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGERE SRL PER FORNITURA LIBRI A BIBLIOTECA COM.LE APRILE/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10085"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROROGA FINO AL 30.6.2019 DELL’ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI RIVOLTI AI MINORI E AI MINORI DIVERSAMENTE ABILI (AD PERSONAM, SADE E SADE H).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10086"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, CON NOLEGGIO TRIMESTRALE, DI DUE SISTEMI DIGITALI IN POSTAZIONE FISSA PER LA RILEVAZIONE DELL’ATTRAVERSAMENTO DI INTERSEZIONE CON SEMAFORO PROIETTANTE LUCE ROSSA. CIG: Z2924422CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10087"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSMANN PETER PER PARTECIPAZIONE N QUALITA' DI RELATORE A CONVEGNO DEL 17/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10088"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANCHO DA SILVA GONCALVES NUNO HENRIQUE PER PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI RELATORE AL CONVEGNO DEL 17/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10089"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017  STRUTTURE ACCREDITATE SERVIZI PER DISABILI AMBITO TERRITORIALE DI GUIDIZZOLO. IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2018  PER TRASPORTO UTENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10090"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA (144UC), EX ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10091"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAFFEI ANGELO PER PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI RELATORE A CONVEGNO DEL 17/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10092"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA GARIBALDI N. 12, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2017 E ACCONTO 2 SEMESTRE 2018 E 1 SEMESTRE 2019.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10093"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAVIO VITALE PER PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI RELATORE AL CONVEGNO DEL 17/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10094"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>FAVRO MICHELE PER ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE DURANTE CONVEGNO DEL 17/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10095"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 100 CORDONCINI IN TESSUTO CON SGANCIO DI SICUREZZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO S.P.A. DI POGGIO TORRIANA (RN). CIG. ZBB244172D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10096"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10097"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE AUTOCARRATA 24MT  PERIODO 09/07/2018-13/07/2018.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOLEGGIO LORINI S.R.L. CON SEDE A MONTICHIARI (BS). CODICE CIG: ZC32440D91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10098"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DELLA  FORNITURA, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE ORDINARIA DI DUE SISTEMI DIGITALI PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AI TRANSITI VEICOLARI CON LANTERNA SEMAFORICA ROSSA AZIONATA (ART.146 COMMA 2 E 3 C.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10099"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.E. CIPRIANI - LONGHITANO - ROSINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10100"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  03/07/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10101"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA NOLEGGIO LORINI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10102"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA RETE CITTA’ SANE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10103"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA SPARK ENGINEERING - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10104"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 9441 REGISTRATO IL 20/12/2008 AL N. 192 SERIE 1 E SUCCESSIVA PROROGA TECNICA FINO AL 30/09/2018. PRESA D’ATTO PER VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE: DA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA A REKEEP SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10105"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA C.B.S. GROUP - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10106"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA COOPERATIVA SOC. SAN MARCO ONLUS - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10107"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE E SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE PER STRANIERI  PERIODO 1.7.2018/30.6.2021 E IMPEGNO DI SPESA PRIMA ANNUALITA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10108"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z412439B1C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10109"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. A SANTA LUCIA COOPERATIVA SOCIALE  - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10110"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA SOC. INDECAST - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10111"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). RICHIESTA DI RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10112"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA SOLE SERENO  S.C.S. - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10113"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE ME.PA. CODICE CIG: ZBA243A431</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10114"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE LOMBARDIA. PAGAMENTO CANONE DEMANIALE PER L’USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) 2018. CONCESSIONE N. 4338.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10115"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA RAINERI SERVICE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10116"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA R.P.S. SERRAMENTI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10117"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONITORAGGIO STRUTTURALE DEL CAPANNONE ADIBITO A CENTRO PRODUZIONE PASTI IN VIA MAESTRI DEL LAVORO. REIMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA SULL’ESERCIZIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10118"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE LOMBARDIA. PAGAMENTO CANONE DEMANIALE PER L’UTILIZZO DELL’ACQUA PUBBLICA RELATIVA ALL’ANNO IN CORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10119"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10120"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NEXIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10121"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE. 1 STRALCIO. CONFERIMENTO INCARICO ARCH. ZANI- CIG: Z2C2435E8B - CUP: 29J17000250004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10122"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIM POSTA ELETTRONICA ORDINARIA  MESE DI APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10123"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE DA MAGGIO A DICEMBRE 2018 DEL CENTRO RICREATIVO DR. TULLIO PORTIOLI ALLA LOCALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CLUB ANNI D’ARGENTO - AUSER INSIEME ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10124"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO MINISTERIALE N. 94 CIE RILASCIATE DALL'1 AL 15 MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10125"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE VOLTO AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA ED AZIONI RIVOLTE AL SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI CON SFRATTO IN RIF. ALLA D.G.R. X/7464 DEL 4/12/2017  SIG.RA (128/UC/2018) NUOVO CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10126"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA MUSICALE ESTIVA LE STRADE DELLA MUSICA. SPETTACOLO DEL 13 LUGLIO 2018  CIG ZE424374AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10127"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SYSTEMCOPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10128"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACB SRL PER PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE A CORSO SUL NUOVO CCNL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10129"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI PER 6 EVENTI DELLA RASSEGNA #ESTATE2018 NEI GIORNI  5  12 -  13 -  19  20 - 27.07.2018  CIG ZCB2433AF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10130"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE ESTIVA RACCONTAMI UNA STORIA.  SPETTACOLO 12 LUGLIO 2018  CIG Z85242C416</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10131"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA XEROX FEBBRAIO MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10132"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - CONTRIBUTO REGIONALE VOLTO AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA ED AZIONI RIVOLTE AL SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI CON SFRATTO IN RIF. ALLA D.G.R. X/7464 DEL 4/12/2017  SIG.RA (130UC/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10133"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TIRO A SEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10134"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10135"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE VOLTO AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA ED AZIONI RIVOLTE AL SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI CON SFRATTO IN RIF. ALLA D.G.R. X/7464 DEL 4/12/2017  SIG.RA (139/UC/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10136"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE TOMASI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10137"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA ACCOGLIENZA PRESSO IL CENTRO AIUTO ALLA VITA DI MANTOVA DEL NUCLEO FAMILIARE C.S. N. 29/08 FINO AL 15/07/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10138"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA  ACCREDITATA FIORDALISO PER VOUCHER SOCIALE PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI. VOUCHER SADE N. 14 PER PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10139"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA TEA RETELUCE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10140"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ANNO 2018 ART. 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - ART. 13 LEGGE N. 97/2013 - ART. 14 D.P.C.M. N.  159/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10141"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA C.S.B. - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10142"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI  ANNO 2017  TRASMISSIONE SOLLECITI PER OMESSO O PARZIALE PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10143"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA AUTOFFICINA TEAM BESCHI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10144"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA CORPO GUARDIE GIURATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10145"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL CONTRATTO N. 9759/2017 CON LA DITTA IPSA SRL E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALE DALL'1/07/2018 AL 28/05/2019 AL CONCORRENTE RISULTANTE SECONDO IN GRADUATORIA. CIG. 70361953CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10146"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT ALLA DITTA KUWAIT - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10147"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DPI PER IL PERSONALE OPERAIO E PERSONALE TECNICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA A TUTTA RAFFICA S.A.S. DI MONTICHIARI (BS) - CODICE CIG:  ZE7242FBEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10148"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA SINTESI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10149"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PUBBLICITARIO DELLA RASSEGNA#ESTATE2018  CIG ZE0241CE01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10150"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA SOLE SERENO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10151"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE - SOC. INDECAST SRL. RISOLUZIONE CONTRATTO IMM. SITO IN P.ZZA S. LUIGI DESTINATO A STUDI MEDICI. RISOLUZIONE CONTRATTO IMM. SITO IN P.ZZA S. LUIGI DESTINATO A FARMACIA COM.LE SOLO PER BAGNI PUBBLICI. STIPULA NUOVI CONTRATTI MEDICI E COMODATO ASST.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10152"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE IN VIA VIVALDI, FORMAZIONE DOSSI E BASAMENTO NEW JERSEY. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMELLE SCAVI SRL. REIMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA SULL’ESERCIZIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10153"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ZL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10154"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SECONDO ACCONTO ASSOCIAZIONE LIBRA ONLUS - PROGETTO GAME OVER - YOU WIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10155"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDI DI FATTIBILITA’, VERIFICHE CONDIZIONI DI SICUREZZA, PREDISPOSIZIONE RICHIESTA PARERE C.C.V.L.P.S. PER MANIFESTAZIONI ANNO 2018 PUBBLICO SPETTACOLO - SOPRALLUOGHI DI IDONEITA’ AMBIENTALE. CONF. INCAR. ALL’ING. ROBERTO SPAZZINI - CIG: Z3E24258B5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10156"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10157"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10158"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE IN VIA MAESTRI DEL LAVORO  DITTA GLOBAL POWER SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10159"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONORANZE FUNEBRI MARCHETTI. RECUPERO SALMA DEFUNTO A.B. IN DATA 27.04.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10160"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PIANO DI ZONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10161"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARDA CHIESE CONSORZIO DI BONIFICA. COPERTURA DI DUE TRONCHI DEL CANALE PRINCIPALE ARNO’ IN LOC. BERSAGLIO IN CORRISPONDENZA INCROCIO TRA VIA DUNANT, VIA ROMA E LA SS 567 DEL BENACO. IMPEGNO DI SPESA PER  LIQUIDAZIONE CANONE DELLA CONCESSIONE N. 178.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10162"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARDA CHIESE CONSORZIO DI BONIFICA. OCCUPAZIONE DI PARTE DEI MAPPALI N. 14 E 25  FG. 7 DI QUESTO COMUNE PER TOTALI MQ. 1784 IN ZONA QUARTIERE PRIMO MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA PER  LIQUIDAZIONE CANONE DELLA CONCESSIONE N. 123.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10163"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFITTI IRURU GENNAIO/MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10164"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARDA CHIESE CONSORZIO DI BONIFICA. TOMBINATURA DI CANALETTE CONSORTILI  COMIZIO FOSSADONE IN AREA P.I.P. DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER  LIQUIDAZIONE CANONE DELLA CONCESSIONE N. 138.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10165"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI  SADE E SADEH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10166"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ONORANZE FUNEBRI MARCHETTI PER FORNITURA CORONA DI ALLORO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CIVILE DEL 25 APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10167"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARDA CHIESE CONSORZIO DI BONIFICA. REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SUL CANALE ARNO’ (IN ADIACENZA AL PONTE FONTANE DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER  LIQUIDAZIONE CANONE DELLA CONCESSIONE N. 625.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10168"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARDA CHIESE CONSORZIO DI BONIFICA. ALLARGAMENTO PONTE DI ACCESSO SULLA STRADA COMUNALE COLA, SUL CORSO D’ACQUA SERIOLETTA DI MEDOLE DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER  LIQUIDAZIONE CANONE DELLA CONCESSIONE N. 98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10169"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10170"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RESE NEL 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10171"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARDA CHIESE CONSORZIO DI BONIFICA. ATTRAVERSAMENTO AEREO DEL CANALE ARNO’ CON TUBAZIONE ACQUEDOTTO IN FERRO COIBENTATO DIAM. 150 MM. A GF. 7 MAPP.LI 14 E 113 A MONTE DEL PONTE DANTE IMPEGNO DI SPESA PER  LIQUIDAZIONE CANONE DELLA CONCESSIONE N. 254 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10172"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>: GARDA CHIESE CONSORZIO DI BONIFICA. SIFONATURA DI UN TRATTO DI CANALETTA DISPENSATORE B IN PROSSIMITA’ DEL CENTRO BENACO. IMPEGNO DI SPESA PER  LIQUIDAZIONE CANONE DELLA CONCESSIONE N. 253 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10173"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE-SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10174"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE UNIFORMERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10175"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARDA CHIESE CONSORZIO DI BONIFICA. COPERTURA  TRATTO CANALE ARNO’ COMPRESO FRA I MAPP. 9 E 10 FG. 34 PER  REALIZZAZIONE SVINCOLO TRA LA S.P. CASTIGLIONE-SOLFERINO E LA STRADA DI COLLEGAMENTO AL CENTRO BENACO IN LOC. FONTANE. LIQ. CANONE DI  CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10176"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TOMASI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10177"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA P.C. BESCHI  FORNITURA E POSA DI NUOVE APPARECCHIATURE ILLUMINANTI A TECNOLOGIA LED. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG  Z7F241A622</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10178"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ARREDO URBANO. AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA METALCO CON SEDE A CASTELMINIO DI RESANA (TV). CIG: Z18241FA25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10179"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10180"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E PRIMO SOCCORSO PER  EVENTI ORGANIZZATI NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA #ESTATE2018 CIG ZA12422CCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10181"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VELOCAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10182"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA BASSI TOURS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10183"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO NOLEGGIO DI N. 200 SEDIE PER LA RASSEGNA DI CINEMA ALL’APERTO 2018 PRESSO IL CORTILE  DI PALAZZO PASTORE   CIG Z4C242014C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10184"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMA PER VOI ESTATE 2018 - CIG. Z5D241DDAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10185"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10186"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE ESTIVA RACCONTAMI UNA STORIA REALIZAZZIONE SPETTACOLI DEL 5 E DEL 19 LUGLIO  DEL TEATRO MAGRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10187"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FALCHI E COLOSINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10188"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE PAGAMENTO DEI DIRITTI D’AUTORE PER CONCERTI DELL’ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10189"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FIORDALISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10190"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI FUNZIONAMENTO A CARICO DEL COMUNE A FAVORE DI GAL GARDA E COLLI MANTOVANI S.C.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10191"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPERVISIONE ITER PROGETTUALE, MONITORAGGIO E FORMAZIONE ALL’ESPERTO IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE DOTT. MASSIMO BECCHI.  BANDO ANNO 2018. CIG  ZF024123CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10192"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZB40BCEA18 FT. 7X01243100 CELLULARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10193"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE  50/2018. PERIODO 26/07-16/09/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10194"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA 2017 PER L’AMBITO DISTRETTUALE DI GUIDIZZOLO PREVISTI DALLA DGR N. X/6465 DEL 10/04/2017. SESTA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10195"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. TASSE DI PROPRIETA' MEZZI COMUNALI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10196"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI  N. 35, INT. 3 AL SIG./SIG.RA  (56/UC/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10197"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA ZILIO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10198"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE ANNO 2017 STUDIO GARZON.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10199"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARDA CHIESE CONSORZIO DI BONIFICA. COPERTURA DI UN TRATTO DEL CANALE ARNO’ POSTO IN FREGIO ALLA VIA CAMPASSO DI QUESTO COMUNE FRA I MAPPALI N. 56 E 57 DEL FG. 53. LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE N. 251.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10200"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI VIABILITA’  NUOVA ROTATORIA INCROCIO PORTA LAGO. CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ALL’ING. DAVIDE ZUBBI DI CARPENEDOLO (BS)  C.I.G: Z0724180E3. C.U.P.: J21B17000130004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10201"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10202"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA E3 ELETTRONICA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10203"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO CONVENZIONALE PER L’UTILIZZO A TEMPO PARZIALE E TEMPORANEO DI PERSONALE  DELLA PROVINCIA DI MANTOVA PRESSO IL   COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10204"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO RASSEGNA #ESTATE2018. CIG.ZA0241919D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10205"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA INDECAST - PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10206"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA SCUOLABUS E PRESCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019  DETERMINA A CONTRARRE. CIG. Z512521C23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10207"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMP.REGISTRO EL MAATAOUI ZHOURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10208"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SINERGIE E CAUTO MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10209"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE AL PORTALE "FORMULA PIU' FULL" DELLA SOCIETA' MYO SPA DI POGGIO TORRIANA (RN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z4E2422231.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10210"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10211"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - PIANO DI ZONA 2015/2017  FONDO MINORI DECRETATI  IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE CODICE IDENTIFICATIVO 1-015/2018 RESIDENTE NEL COMUNE DI MEDOLE. PERIODO 27/06-11/07/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10212"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RPS SERRAMENTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10213"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI LOCALI  DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN LOCALITA’ STAFFOLO CON DESTINAZIONE D’USO VINCOLATA A MICRONIDO. DURATA DELLA CONCESSIONE: 01/09/2018 -31/08/2023.  ACCERTAMENTO PRESUNTO DI  ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10214"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NEL TERRITORIO COMUNALE  INCARICO PROFESSIONALE ASSISTENZA TECNICA VALUTAZIONE RETE COMUNALE GAS METANO - NUOVO AFFIDAMENTO ATEM MANTOVA- 1 ALLA SOC. VARNA S.R.L. DI BRESCIA  C.I.G.:Z7D23FE199.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10215"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA MIECI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10216"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10217"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SERVIZIO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO DAL 01/07/2018 AL 30/06/2023. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E SEGGIO DI GARA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10218"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ZL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10219"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>AI: PUBBLICAZIONE SULLA GURI ESTRATTO BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PERIODO 03.09.2018/31.7.2021 (CIG ZEE240875C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10220"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI TRANSAZIONE RICORSO A SANZIONE AMMINISTRATIVA ORDINANZA 38/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10221"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INFRACOM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10222"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO NOLEGGIO SERVICE PER CERIMONIA CONSEGNA PREMI ALLO STUDIO DEL 23 GIUGNO 2018 PRESSO IL TEATRO SOCIALE. CIG. Z2A241526F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10223"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI SEZ. GINO GIUDICI PER CONCERTO IN MEMORIA DEL BERS. TEN. GUIDO MAIFRENI AL TEATRO SOCIALE IL 02/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10224"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO  A3 COLORI MEDIANTE ADESIONE A  CONVENZIONE CONSIP DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 4. DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. DI MILANO CIG CONSIP 690710535C CIG Z3522BA01A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10225"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZENTILINI ELISA PER ORGANIZZAZIONE SECONDA EDIZIONE DI RASSEGNA LETTERARIA C/O BIBLIOTECA COM.LE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10226"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI CONSUMI DI GAS NATURALE PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE IN VIA MAESTRI DEL LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10227"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>COISECO SOC.COOP ARL SPETTANZE AFFISSIONE E DISTRIBUZIONE MANIFESTI DEL CONVEGNO E MOSTRA DEL 450 ANNIVERSARIO ALOISIANO MARZO/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10228"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI PORTICATI DI PIAZZA UGO DALLÒ  SOPRALLUOGO PER VALUTAZIONE FATTIBILITA’ SPOSTAMENTO LINEE ELETRICHE ENEL. CIG: ZC123FF5E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10229"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10230"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10231"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO X-GDPR, ALLA DITTA BOXXAPPS SRL DI MESTRE AI FINI DELLA GESTIONE DELLA PRIVACY E DELLE MISURE DI SICUREZZA INFORMATICHE IN OTTEMPERANZA AL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679. CIG Z4223E74A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10232"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA 56/UC/2018, ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10233"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10234"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA VEZZOLA SPA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10235"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCALE E DEGLI SPAZI COMUNI DI CINQUE CONDOMINI DI PROPRIETA’ COM.LE. AFFIDAMENTO DIRETTO PERIODO 01/04/2018  30/06/2018. CIG:  ZEA22F7164. PROROGA TECNICA DAL 01/07/20187 AL 31/08/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10236"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/04/2018  30/06/2018. AFFIDAMENTO DIRETTO PERIODO 01/04/2018  30/06/2018. CIG:  Z2222F192B. PROROGA TECNICA DAL 01/07/20187 AL 31/08/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10237"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA FERRAMENTA CIMA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10238"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DELLE DUE SEDI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE: PALAZZO PASTORE  ASILO MENGHINI. AFFIDAMENTO DIRETTO PERIODO 01/04/2018  30/06/2018. CIG:  ZA522F54FD. PROROGA TECNICA DAL 01/07/20187 AL 31/08/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10239"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 2/2018 E FATTURA N. PA 3/2018 AD EDIL GROUP SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10240"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALL'ING. MASSIMO MILANI  - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10241"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>AI:PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO DAL 01/07/2018 AL 30/06/2023. APPROVAZIONE CRITERI DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10242"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE N. 9 COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10243"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLO STUDIO BERLUCCHI - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10244"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>APRILE/2018 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF OCCASIONALI E PROFESSIONISTI, IRAP, IVA SPLIT ISTITUZIONALE E IVA COMMERCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10245"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI SISTEMA ELETTRONICO MULTIMEDIALE PER LA GESTIONE AUTOMATICA DELLE ATTESE PRESSO PALAZZO GONZAGA - SEDE MUNICIPALE  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: . Z0523ED4F6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10246"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CARICA REVISORE DEI CONTI A GOTTI SILVANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10247"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - COOPERATIVA  SOCIALE OLINDA DI CASTELGOFFREDO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM/EDUCATORE PROFESSIONALE A PORTATORI DI HANDICAP DURANTE I CRES ORGANIZZATI DAL COMUNE . ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10248"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - SOCIETA’ PRO SENECTUTE S.R.L. DI CURTATONE (MN)- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2018   CIG : Z9F20C628E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10249"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI MESE MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10250"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. RELATIVA AL SECONDO SAL ALLA DITTA ITALACTIVE - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DEL CONTRATTO SERVIZIO ISEENET EX ART. 106 - COMMA 12 -D.LGS. 50/2016 -  TRIENNIO 2017/2019  CIG Z651D0B9D9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10252"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO CENTRI RICREATIVI ESTIVI (CRES)  ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10253"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA MANERBA SPA - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10254"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALL'ING. ROBERTO SPAZZINI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10255"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VALIDITA’ TEMPORALE DELL’IMPEGNO DI SPESA PER RETTA ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE  50/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10256"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE  ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE PREVISTO  DALL'ART. 66 DELLA  LEGGE  N  448/98  E  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI . ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10257"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIMECOM SRL FATTURE CONSUMI 23/02/2018 - 21/03/2018 SCAD- 18/05/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10258"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KYOCERA SPA - DISPOSITIVO MULTIFUNZIONE ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10259"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL’ISTITUTO CASA DEL SOLE DI CURTATONE (MN). PERIODO 03/09/2018-31/07/2021. MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016.CIG 7526357247</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10260"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA,  DELLA FORNITURA DI UN ETILOMETRO, COMPLETO DI STAMPANTE, E DI UN PRETEST PER LA POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG: Z82240005C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA I.P.S.A. S.R.L. - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10262"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERIST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10263"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONITORAGGIO ACQUE PIEZOMETRI CAMPO CARDONE PER LA VERIFICA DELL’EFFICACIA DELLA MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA DEL SITO CONTAMINATO EX RAPETTI: AFFIDAMENTO AD ARPA DEL SERVIZIO DI CONTROANALISI DELLE ACQUE SOTTERRANEE . CIG Z092401A93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10264"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.E. OWOEYE IA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10265"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA,  ALLA DITTA SIRI SPA DI CARTA TERMICA PER AUTOVELOX. CIG:ZB92400270</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10266"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL PORTALE DEI SERVIZI ONLINE PER LA VISUALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PAGAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA PAGOPA. DITTA MAGGIOLI DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG Z4A23FFE03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10267"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10268"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE MAGGIO C.E. ABID JELICIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10269"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARIFFA TUMULAZIONE NON ESEGUITA PER REVOCA DESTINAZIONE RESTI MORTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10270"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.E. AIT BAKRIM - BOTTURI - SERPENTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10271"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 8 AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10272"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10273"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI MULTIFUNZIONE KYOCERA PER ASILO NIDO E BIBLIOTECA. DITTA SYSTEMCOPY DI MANTOVA. CIG ZC523FC4F6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10274"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>II RATA STAG. TERMICA 2017/2018 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10275"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ASPAM  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10276"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: AGGIUDICAZIONE REALIZZAZIONE PROGETTO SULL’AFFIDO FAMILIARE 2018 (CIG ZAF23D931B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10277"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA GLOBAL POWER - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10278"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ PER L’ANNO 2017 AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI AI SENSI DELL’ART. 25 COMMA 3 DELLA L.R. 8/7/2016 N. 16  APPROVAZIONE ELENCO FINALE E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10279"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. N. 1/99 E COMPENSAZIONE PARZIALE ALLA DITTA EDEN BAR - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10280"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE EX ART. 106 - COMMA 12 -D.LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI NEL SETTORE DELLA COESIONE SOCIALE PRESSO IL QUARTIERE CINQUE CONTINENTI  CIG 70265360F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10281"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA CENTRO PAVIMENTI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10282"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA TRADELEK - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10283"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  05/06/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10284"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA SOLE SERENO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10285"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017. BANDO PER INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE- ANNO 2017 EX DGR N. X/6465/2017. APPROVAZIONE SESTA GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI DELL’AMBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10286"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA BTM - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10287"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 536 DEL 13/06/2017 INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE PER LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA SUL TERRITORIO COMUNALE, DEGLI OPERATORI AUTORIZZATI E DEI CAPI SQUADRA PER INTERVENTI CON L’USO DEL FUCILE INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10288"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI TRE DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI FORMAZIONE DUP, EQUILIBRI, ASSESTAMENTO E CONSOLIDATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10289"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASTI DOMICILIARI MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10290"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COOP. SADE, SAD E SADEH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10291"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE GEMELLAGGI CITTA’ DI SAN LUIGI GONZAGA E DELLA CROCE ROSSA. CONTRIBUTO PER  L’ORGANIZZAZIONE  DELL’OSPITALITA’ TRA CITTADINI DELLE CITTA’ GEMELLATE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10292"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE TE SE DE CASTIU’. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE 'BIRRA IN FESTA' 18-19-20 MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10293"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA REGISTRO ANNUALE BECHEIKH AMINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10294"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI SEDUTE PER LA SALA GIUNTA E SEDUTE OPERATIVE PER GLI UFFICI DELLA SEDE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA . CIG: . ZD323F3C87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10295"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AVV. GIANOLIO E AVV. SIVIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10296"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO MINISTERIALE N. 112 CIE RILASCIATE DAL 16 AL 30 APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10297"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA G.R. SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - CIG Z7B23E85F9. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CHIAVETTE MAGNETICHE PER APERTURA SBARRA PER ACCESSO CARRAIO CIMITERO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10298"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DAL 01.07.2018 AL 30.09.2018 DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO: DAL 1.7.2013AL 30.6.2018 - CIG N. 5034196DF2. AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10299"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA SPARK ENGINEERING - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10300"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL TRAMITE PORTALE CONSIP - MEPA DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG  Z5823ECEE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10301"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE DIRITTI AMM.VI DI PROCEDURA PER SPETTACOLO AL TEATRO SOCIALE 'L'AMORE E IL FLAMENCO' DEL 09/03/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10302"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOTRAFFIC SRL TRAMITE PORTALE CONSIP - MEPA DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG  Z5E23EE616</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10303"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO LEGALE MORESCHI-DE STEFANI PER PARTECIPAZIONE A RASSEGNA LETTERARIA C/O BIBLIOTECA COM.LE INCONTRO DEL 19/03/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10304"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.MANZONI &amp; C. SPA PUBBLICAZIONE BANNER SU TESTATE QUOTIDIANI ON LINE PER CONVEGNO 17 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10305"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUBELA S.P.A. TRAMITE PORTALE CONSIP - MEPA DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG  Z3023EDD9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10306"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIAROSCURO SRL  AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO FOTOGRAFICO PER MOSTRA ICONOGRAFICA SU S. LUIGI GONZAGA. MARZO/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10307"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA FOR.MA MANTOVA PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO RETE  PROVINCIALE INFORMAGIOVANI ANNI 2018 E 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10308"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI SISTEMA ELETTRONICO MULTIMEDIALE PER LA GESTIONE AUTOMATICA DELLE ATTESE PRESSO PALAZZO GONZAGA - SEDE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA . CIG: . Z0523ED4F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10309"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10310"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA CORPO GUARDIE GIURATE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10311"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE PROFESSIONALE HP 110 PLUS. DITTA PUNTO CART DI BOLOGNA. CIG Z2023F2AAD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10312"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL TERRITORIO COMUNALE - LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE COMUNALE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO IN VIA DESENZANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10313"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10314"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACTS PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10315"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EUGENIO COMMUNITY CAMPUS -DEFINIZIONE CRITERI AGGIUNTIVI  PER ACCESSO AL SUMMER CAMP RIVOLTO AI CITTADINI LAVORATORI ORGANIZZATO PER IL PERIODO 20/08-31/08/2018 PRESSO SCUOLA PRIMARIA SAN PIETRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10316"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI VARI E CUSTODIA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO PALAZZO PASTORE PER IL PERIODO 01/09/2018 - 31/12/2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10317"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTE CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA E NOLEGGIO LORINI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10318"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI PORTICATI DI PIAZZA UGO DALLÒ - CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ALL’ARCH. SERGIO SPAZZINI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)  C.I.G: Z6023E897B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10319"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA KUWAIT - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10320"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE TECNICHE E STATICHE E DI VULNERABILITA’ SISMICA DEL CENTRO DI COTTURA E SALE POLIVALENTI. DETERMINAZIONE N. 136/U.T. DEL 14/07/2016. REIMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA SULL’ESERCIZIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10321"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ESTRATTO CONTO APRILE 2018 PROT. 9866 DEL 28/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10322"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10323"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ICAR S.R.L. DI REGGIO EMILIA. CIG ZC223E8871. AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA PER PLOTTER INK JET PER UFFICIO TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10324"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SUI RIFIUTI - TARI - ACCERTAMENTI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO ANNO 2016 - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA POSTALIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10325"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIOVANNI BIGNOTTI &amp; FIGLI SNC FORNITURA LOCANDINE E MANIFESTI STAGIONE TEATRALE 2017/18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10326"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI AFFERENTI EDIFICI SCOLASTICI VARI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CODICE Z7C23E68D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10327"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHARTA SCRLS SOC. COOP SERVIZI INTEGRATIVI C/O BIBLIOTECA COM.LE MARZO/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10328"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI  DUE  DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI FORMAZIONE CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10329"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRARI STEFANO PARTECIPAZIONE A RASSEGNA 'LE PAROLE CHE CURANO' 11/04/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10330"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUTTI MAURIZIO GESTIONE APERTURA/CHIUSURA MOSTRA ICONOGRAFICA S.LUIGI C/O NOBILE REFETTORIO MUSEO ALOISIANO MARZO-APRILE/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10331"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SUDDIVISIONE IMPEGNI DEL FONDO PER LA REMUNERAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10332"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE ATR 10A APPROVAZIONE COSTITUZIONE SERVITU’ DI ELETTRODOTTO PER CABINA ELETTRICA N. 54630 E CAVI INTERRATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10333"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAMPELLO LILIANA PARTECIPAZIONE A RASSEGNA C/O BIBLIOTECA COM.LE 'LA LETTERATURA, QUANDO A LEGGERE E' UNA DONNA' 09/04/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10334"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA 2017 PER L’AMBITO DISTRETTUALE DI GUIDIZZOLO PREVISTI DALLA DGR N. X/6465 DEL 10/04/2017. QUINTA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10335"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLIADIGE SRL UNIPERSONALE PUBBLICAZIONE BANNER SU QUOTIDIANI ON LINE IN OCCASIONE DEL CONVEGNO DEL 17/03/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10336"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>FALCHI SRLS SERVIZI LOGISTICI C/O PALAZZO MENGHINI MARZO/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10337"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ANNO 2018 ART. 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - ART. 13 LEGGE N. 97/2013 - ART. 14 D.P.C.M. N.  159/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10338"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10339"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGERE SRL PER FORNITURA LIBRI A BIBLIOTECA COM.LE MARZO/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10340"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER LO SMONTAGGIO DEI TABELLONI ELETTORALI. DITTA COISECO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.CIG Z7123C8C4C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10341"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LELAI VETRI SERVICE SRL PER FORNITURA BACHECHE IN LEGNO COMPLETE DI VETRI C/O REFETTORIO NOBILE COLLEGIO VERGINI DI GESU'. MOSTRA L'IMMAGINE DELLA SPIRITUALITA' MARZO/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10342"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO TRANSENNE IN OCCASIONE DELL'EVENTO 'TROFEO CITTÀ DI CASTIGLIONE' DEL 10/06/2018. CIG: ZA623D2CAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10343"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE PIANO DI ZONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10344"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BASSI TOUR FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10345"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI E GATTI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE NEL PERIODO 01/06/2018-31/12/2020. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CLINICA DEL CANE SAN FRANCESCO. CIG Z9123D3E8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE  N. 462 DEL 5.6.2018 DI  APPROVAZIONE VERBALE  E ASSEGNAZIONE PREMI ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10347"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PIANO DI ZONA (ARDESI, FIORDALISO, ORIZZONTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10348"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.E. GRIFFO - OMAGBAIIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10349"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL MONUMENTO DEDICATO A DONNA DOMENICA CALUBINI. AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALL’ARCH. FABIOLA BOTTOLI CONSERVAZIONE E RESTAURO. CIG: ZC923D7ABD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI MESSO NOTIFICATORE DI ATTI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI COMUNALI ALLA DOTT.SSA PATRIZIA FRASSI  DIPENDENTE DELL’UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10351"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZONE FATTURA COOP. ORIZZONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10353"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI MESSO NOTIFICATORE DI ATTI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI COMUNALI ALLA SIG.RA ELISA GUARDINI  DIPENDENTE DELL’UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BUONATOURS, OLINDA, CSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10355"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI MESSO NOTIFICATORE DI ATTI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI COMUNALI ALLA DOTT.SSA CRISTINA TEBALDINI   DIPENDENTE DELL’UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10356"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE  E ASSEGNAZIONE PREMI ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10357"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA PEL MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE FESTA DI SAN LUIGI  14  21 GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10359"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA AUTOFFICINA TEAM BESCHI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10360"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SU PERIODICO DI COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ZANOTTI EDITORE . ANNO 2018  CIG Z2A23CE408</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZE00A511CA - 2 BIM 2018 TELEFONIA FISSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10362"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA SUARDI CARLO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10363"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DANNI PER CHIUSURA FORZATA ATTIVITA’ COMMERCIALE. SIG.RA AMBROSI ERNESTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZB40BCEA18 2 BIM 2018 CELLULARI IN USO POLIZIA LOCALE CED E TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10365"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017  PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE -DOPO DI NOI AI SENSI DGR X/6674 DEL 7.6.2017. APPROVAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10366"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL 1 FESTIVAL FANFARE DEI BERSAGLIERI DELLA LOMBARDIA - 16 GIUGNO 2018 E DEL CONCERTO IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DEL IV NOVEMBRE 2018. COD. CIG Z4423AAF6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z6A0B1B001 - 2 BIMESTRE 2018 ACCESSI REGISTRI ELETTRONICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10368"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE SULLA GURI ESITO DI GARA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI PER IL POTENZIAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PERIODO 1.6.2018/31.1.2021 (CIG ZD323D1872).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER - MARZO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10370"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLLA DITTA REDINI SRL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10371"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10372"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA SOLE SERENO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10373"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALI PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI - QUARTO IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVE  ACCREDITATE  ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.E. ABID - ARGENTINI CONSUELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10375"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE ALLA SOCIETA’ COMUNALE INDECAST S.R.L. FINO AL 31.12.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VOUCHER SADE LA SORGENTE E ARCHE', E CAV MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10377"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTI (M15-M16-). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. NOVEMBRE/DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10378"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - COOPERATIVA  SOCIALE OLINDA DI CASTELGOFFREDO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM/EDUCATORE PROFESSIONALE A PORTATORI DI HANDICAP DURANTE I CRES ORGANIZZATI DAL COMUNE . ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10379"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COPROGETTAZIONE PRIMO BIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10380"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA AL SIG. (135/UC/2018) DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  NENNI PIETRO N. 55, INT. 5. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10381"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10382"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASTI ESENTI DOMICILIARI FEBBRAIO 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10383"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE  50/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10384"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTE (M7-E M7A) EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. NOVEMBRE/DICEMBRE 2018.  PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10385"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNE DI MONTICHIARI, COMUNE DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10386"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ESTIVE 2018  CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPONENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA DELLA C.C.V.L.P.S. AL P.I. CARLO SORAGNA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)  C.I.G.: Z2323C4D1D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10387"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10388"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PER IL POTENZIAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE- PERIODO 1/6/2018- 31/01/2021 APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE DI GARA-  CPV 92511000-6   COD. CIG.: 7443162397</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10389"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FALCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10390"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10391"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE -  COOP. S. MADDALENA DI CANOSSA - CASA NUOVA PRIMAVERA ONLUS  PARONA (VR) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER MINORI CON LA MADRE  (M33). ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10392"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10393"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. FIORDALISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10394"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COLOSINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10395"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI  DUE DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI FORMAZIONE REI, REDDITO D’INCLUSIONE. IL RUOLO DEI COMUNI E DEGLI AMBITI TERRITORIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10396"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA RG 3334/2016 AVANTI TRIBUNALE DI MANTOVA  IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA’ CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO NOMINATO DAL TRIBUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10397"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA BASSI TOURS DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10398"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE FIRMA AUTOGRAFA SU AVVISI DI ACCERTAMENTO E SOLLECITI PER OMESSI/PARZIALI PAGAMENTI TARI AI SENSI DELLA LEGGE 549/1995</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10399"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 72 CIE - PERIODO 1 - 15 APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10400"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10401"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10402"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI - ZANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10403"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SULLA GURI ESTRATTO BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 1.7.2018/30.6.2023 (CIG Z8E23C4C8A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10404"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE AVV. FABBRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10405"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA SANITARIA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10406"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVV.FELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10407"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017. BANDO PER INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ABITAZIONE IN LOCAZIONE- ANNO 2017 EX DGR N. X/6465/2017. APPROVAZIONE QUINTA GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI DELL’AMBITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10408"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA APKAPPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10409"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE-ORTI SOCIALI. AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE GRADUATORIE A MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO  - PERIODO DAL 01/072018 AL 30/06/2023. MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI (CIG  7504983BE2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10411"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z280A6CE5A - CONSUMI GAS PERIODIO 23/11/2017 - 22/02/2018 - SCAD. 23/04/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10412"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PERSIANE PALAZZO PASTORE BIBLIOTECA COMUNALE. AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP J22I18000000006. CIG ZB5234F1C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10413"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10414"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO LOTTI 27-28-29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10415"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELL'APP E DEL PORTALE INTERNET COMPRENSIVI DI TUTTI I LORO MODULI AL GDPR REGOLAMENTO 2016/679. DITTA PROGETTI DI IMPRESA DI MODENA. CIG Z4C23BB372.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE IN VIA MAESTRI DEL LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10417"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTABILIZZAZIONE CONCESSIONE FINANZIAMENTO REGIONALE (DECRETO REGIONALE N. 2790 DEL 15/03/2017) EROGATO DA FINLOMBARDA - CONTRATTO REP. N 9761 DEL 02/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10418"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE LUDICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA G. RODARI. AFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 E TRAMITE MEPA ALLA DITTA SARBA S.P.A. . CIG: . Z2423B7C8B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>COISECO SOC. COOP. - SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ARCHE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10421"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIE SINISTRI RISARCITI SU POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT/O) NR. M11829127 A FAVORE DI ITAS MUTUA DI TRENTO  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10422"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10423"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO ABBANDONATO SU SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA BATTAGLIA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MORENICA COPERTURE S.R.L. CIG ZA823BADD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10424"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDA RIMBORSO CAUZIONI SQALLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA ZECCHE PRESSO IL MUNICIPO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARACNOS S.R.L. - CIG. ZE923BA9CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10426"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DEL MONUMENTO DEDICATO A DOMENICA CALUBINI. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI ALL’ARCH. ROSANNA SPELTA. CIG: Z6923B224F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10427"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TACITO CONTRATTO INTERO PERIODO - LUSOLI BRENNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TACITO CONTRATTO INTERO PERIODO - VITUG LOIDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10429"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AMBULANZA AL COMITATO LOCALE CROCE ROSSA ITALIANA PER LA FESTA DELLO SPORT 2018. CIG: ZE223AA60C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TACITO CONTRATTO INTERO PERIODO - BORGINI EMILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10431"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER IL SINDACO E CONSIGLIERI COMUNALI DITTA ARUBA PEC SPA DI PONTE SAN PIETRO (BG). CIG ZDA23A8193.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10432"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI C.C.V.L.P.S. PER SOPRALLUOGO MANIFESTAZIONE DENOMINATA "19 FESTA GRU-GRO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10433"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER IL NOLEGGIO SERVICE ALLA DITTA GIZETA STUDIO DI ZACCHÈ GIUSEPPE &amp; C. SNC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLO SPORT 2018. CIG: Z1E23A85CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10434"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PNP DI BOTTICINO PER L'ALLESTIMENTO SERVICE DURANTE LA DESTA DELLO SPORT ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10435"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM PER CONTRATTO DI SERVIZIO SERVIZIO DI INFORMAGIOVANI ITINERANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10436"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI - A.C.B. - SERVIZI SRL PER ADESIONE SPORTELLO APPALTI ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10437"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ FRATERNITA’ IMPRONTA IMPRESA SOC. SOC. COOP. SOC. ONLUS  OSPITALETTO (BS). IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ UTENTE (M40). PERIODO 01/07-31/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10438"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO  COMUNITA’ ALLOGGIO DI VIALE GORIZIA DI MANTOVA DELL’UTENTE RD9. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10439"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA CAMMI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10440"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADAR SRL - LIQUIDAZIONE SERVIZI DI SPAZI PUBBLICITARI SUL GAZZETTINO NUOVO E TEMPORADIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10441"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ANOMALIE PRESIDI ANTINCENDIO A SEGUITO DI VERIFICA SEMESTRALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPARK ENGINEERING SRL DI MILANO. CODICE CIG Z5223A6F8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10442"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRARI DANIELA PER PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DEL 26/03/2018 NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA 'UNA STANZA TUTTA PER SE' - LA STORIA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10443"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO E RIPROGRAMMAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.I.S. SRL DI MELZO (MI). CODICE CIG Z5E23A36F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10444"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>MORENI LORENZO PER PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DEL 24/03/2018 NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA 'NATI PER LEGGERE'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10445"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA (127/UC/2018), TRAMITE GRADUATORIA, DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, SITO IN VIA BATTISTI N. 29/G, INT. 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10446"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO VARIANTI AL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATO ALLA RETE PUBBLICA DI ILLUMINAZIONE. CIG: Z3A239DED5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10447"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>NICOLAIDIS RITA PER PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA 'PAROLE CHE CURANO. LA CURA DELLE PAROLE'. LABORATORIO DI SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10448"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADAR SRL PUBBLICAZIONE PER CONVEGNO DEL 17/03/2018 E MOSTRA SULL'ICONOGRAFIA ALOISIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10449"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE VOLTO AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA ED AZIONI RIVOLTE AL SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI CON SFRATTO IN RIF. ALLA D.G.R. X/7464 DEL 4/12/2017  SIG.RA (128UC/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10450"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER IL NOLEGGIO E IL MONTAGGIO DI N. 1 PEDANA ALLA DITTA FRANZINI SRL DI MEDOLE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLO SPORT 2018. CIG: Z1A23853E7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10451"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIESSEGRAFICA DI CONFORTI &amp; C. SNC PER FORNITURA BANNER ROLL UP E VELA IMMAGINE DI S.LUIGI PER CONVEGNO 17/03/2018 E MOSTRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10452"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHARTA SCRL SOC. COOP. SERVIZI INTEGRATIVI C/O BIBLIOTECA COM.LE FEBBRAIO/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10453"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASILO NIDO IL CUCCIOLO BANDO ORDINARIO ANNO EDUCATIVO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10454"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CASTIGLIONE D/S. DELLA TENUTA DI UN CORSO DI TIRO PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE D/S. - CIG: ZCB2395C4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10455"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI SPEDIZIONE RUOLO TARI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10456"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA HARDWARE PER POSTAZIONE FISSA PER LA RILEVAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO DI INTERSEZIONE CON SEMAFORO. DITTA VELOCAR DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG. Z2D238D04A4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10457"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONORANZE FUNEBRI FEZZARDI E FOGLIATA SNC - CONFEZIONAMENTO FERETRO SALMA DEPOSITATA PRESSO SALA MORTUARIA - 15 FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10458"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA COPERTURA. LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, RELATIVI ALL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO FAMEDIO". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AI FINI DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10459"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARZO/2018 LIQUIDAZIONE IRPEF, IRAP, IVA SPLIT ISTITUZIONALE E IVA COMMERCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10460"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA NOLEGGIO LORINI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10461"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE TURBO COMPLETO DI GUARNIZIONI E TUBI E MANODOPERA MEZZO ALFA ROMEO 159 TARGATO YA275AD IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA TEAM BESCHI DI BESCHI NICOLA DI CASTIGLIONE D/S (MN). CIG: Z99238FB7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10462"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. N. 20 DITTA ZL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10463"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 PORTONI SEZIONALI PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA SOLFERINO N.18. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG  Z2C238E00F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10464"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA ZL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10465"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO E DI  DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO SUL NUOVO CCNL DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10466"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RECUPERO E SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10467"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA RG 3334/2016 AVANTI TRIBUNALE DI MANTOVA. AFFIDAMENTO DIRETTO PRESTAZIONE IN QUALITA’ DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CIG Z3D2386EFC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10468"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI LIBRO PER LA PREMIAZIONE DEI VINCITORI PARTECIPANTI AL CONCORSO  VOLO TRA LE RIGHE: IL CONCORSO CHE PREMIA I GIOVANI LETTORI V EDIZIONE 2017-2018 IMPEGNO DI SPESA  COD. CIG ZA923642C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10469"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. N. 29 ALLA DITTA ZL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10470"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO L’AREA VERDE DEL QUARTIERE 5 CONTINENTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEA RETELUCE SRL DI MANTOVA.   CIG: Z4B232B40E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10471"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CORPO GUARDIE GIURATE- SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10472"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIER 1 ASSISTENZA SISTEMISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10473"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE RESIDENZA SAN PIETRO  IL CAMMINO SRL  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DELL’UTENTE RSA8. ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10474"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RECUPERO CARCASSA ANIMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10475"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE_EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  08/05/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10476"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE C.S. N. 50/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10477"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO SPA - FORNITURA STAMPATI, MANIFESTI E SOFTWARE PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10478"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10479"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MEZZO OPERATIVO PER POSA NEW JERSEY SULLE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO ALLA DITTA EDIL GROUP DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CODICE CIG ZB72383A91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10480"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI SANITARI ALLO STUDIO ASSOCIATO PROFESSIONALE INFERMIERISTICO BRESCIANO PER L’EVENTO GIOCOSPORT 14/05/2018. CIG: Z542383E47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10481"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO MINISTERIALE N. 97 CIE RILASCIATE DAL 16 AL 31 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10482"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE  INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE  CICLABILI  MARCIAPIEDI. 1 STRALCIO. AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP J29J17000250004. CIG 7438715DCC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10483"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ESTRATTO CONTO DI MARZO PROT.9866 DEL 28/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10484"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COLOSINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10485"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRI ROTTI PRESSO PLESSO SCOLASTICO S. PIETRO A SEGUITO DI ATTO VANDALICO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG  Z3E237FC8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10486"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DELL’ IMPIANTO ELEVATORE DEL CIMITERO COMUNALE A SEGUITO DI ATTO VANDALICO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG  ZAA237E3B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10487"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERIST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10488"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10489"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PERSIANE PALAZZO PASTORE BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP J22I18000000006. CIG ZB5234F1C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10490"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 565/2916.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10491"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ASPAM ASILO NIDO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10492"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA DITTA SORIT SPA PER ERRATO VERSAMENTO EFFETTUATO DA UN CONTRIBUENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10493"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STUDIO SIGAUDO PER PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI A CORSO DI FORMAZIONE SU "RENDICONTO, CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE E GAP" TENUTO IL 23/02/2018 A MONTICHIARI (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10494"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - VOUCHER SOCIALI PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI - TERZO IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVE  ACCREDITATE  ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10495"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA BARUSSO FORMAZIONE PER PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI A CORSO DI ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TENUTO A BRESCIA IL 13/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10496"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.C.B. SRL PER PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI A CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA NUOVA DISCIPLINA DEI SERVIZI ABITATIVI, TENUTO A ORZINUOVI IL 20/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10497"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI AREA SERVIZI SOCIALI PALAZZO GONZAGA  SEDE MUNICIPALE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. CUP J23I17000000004. CIG Z4820A33C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10498"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTO GIOCHI IN STRADA 13 MAGGIO 2018. CENTRO SPORTIVO ITALIANO COMITATO DI MANTOVA, IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA92337FD6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10499"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE PERIODO FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10500"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI MESE FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10501"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NUOVO GIOCO A MOLLA E PEZZI DI RICAMBIO PER GIOCHI INSTALLATI PRESSO PARCO PASTORE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA STEBO AMBIENTE S.R.L. DI GARGAZZONE (BZ) - CODICE CIG ZE523620EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10502"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA . DITTA INFRACOM DI VERONA. CIG Z4146ABFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10503"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI ASSISTENZA 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10504"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INFRACOM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10505"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE.  IMPEGNO DI SPESA. DITTA SYSTEMCOPY DI MANTOVA. CIG ZD421A8AED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10506"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). RICHIESTE DI RIMBORSO ANNI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10507"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA 888 SOFTWARE ASSISTENZA 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10508"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA CERSAP SRL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10509"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA 2017 PER L’AMBITO DISTRETTUALE DI GUIDIZZOLO PREVISTI DALLA DGR N. X/6465 DEL 10/04/2017. DOMANDE PRESENTATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10510"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE STRAORDINARIO DEL  24/04/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10511"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10512"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE  ITALIANE DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10513"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017. ATTIVITA’ 2017 DEL CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO MANTOVA. MODIFICA BENEFICIARIO A SEGUITO DI FUSIONE E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10514"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE ATTRIBUZIONE  ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE PREVISTO  DALL'ART. 66 DELLA  LEGGE  N  448/98  E  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI . ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10515"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA VEZZOLA SPA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10516"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE ATTRIBUZIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ANNO 2018 ART. 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - ART. 13 LEGGE N. 97/2013 - ART. 14 D.P.C.M. N.  159/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10517"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA SOLE SERENO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10518"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>BRUNO SIMONE ULTIMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10519"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI COMUNALI EDIFICIO DI VIA ASCOLI N. 15 PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E IGIENICO SANITARI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. CUP J23E17000050004. CIG Z0F20DB539</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10520"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 308 DEL 29/03/18 SERVIZIO DI PULIZIA ORD.PALESTRA  GINNASTICA CORRETTIVA PER IL PERIODO 01/04/1830/06/18. IMP. DI SPESA ED AFFID.TO, EX ART. 36 D.LGS. N. 50/16 E TRAMITE SINTEL, ALLA S. LUCIA SOC.COOP.SOC. CIG: ZD722F6277.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10521"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TACITO INTERO PERIODO TAGLIATTI LOREDANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10522"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TACITO INTERO PERIODO DA SILVEIRA M.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10523"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10524"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELL’AVVALLAMENTO NELLA VIA MOTEROSSO DI QUESTO COMUNE. AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA ANTONUTTI SRL DI LONATO DEL GARDA. CIG: Z06235FF4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10525"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10526"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TACITO INTERO PERIODO EL JEMLI HAMID</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10527"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PNEUMATICI E MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER VEICOLI DI PROPRIETA’ COMUNALI,  COMPRESA EQUILIBRATURA ED EVENTUALI RIPARAZIONI RUOTE. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA  CAIOLA SERGIO -   CODICE CIG: ZD1235E0B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10528"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO  DEL MURO DI RECINZIONE DEL PARCO PASTORE  - VIA CARAFFA AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016 E TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA EDIL GROUP SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG:  ZB12355A94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10529"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TACITO INTERO PERIODO ROMAGNOLI LORENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10530"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RC PROFESSIONALE PROGETTISTA INTERNO (DICEMBRE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10531"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ. DITTA OLIVETTI SPA DI IVREA. CIG Z222359615.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10532"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PER IL POTENZIAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 1.5.2018/31.12.2020. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E SEGGIO DI GARA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10533"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDA RESTITUZIONE CAUZIONI 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10534"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10535"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI PER IL POTENZIAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO 1.5.2018/31.12.2020. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E SEGGIO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10536"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI BIBLIOTECARI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' E DEI PROGETTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDAMENTO DIRETTO PERIODO 02/01/2018 AL 30/04/2018. CIG ZC42182D96. PROROGA TECNICA  DAL 02/05/2018 AL 31/05/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10537"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - SERVIZIO TRASPORTO ELETTORI DISABILI ELEZIONI REGIONALI E POLITICHE DEL 4 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10538"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA A TUTTA RAFFICA SAS - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10539"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AI:PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PER IL POTENZIAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER IL PERIODO 1.5.2018/31.12.2020. APPROVAZIONE CRITERI DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10540"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO GONZAGA  SEDE MUNICIPALE - LAVORI DI COMPLETAMENTO CORPO NORD E OVEST. RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO - OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - CONCESSIONE PROROGA ALLA DITTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10541"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA BOZZOLA MARCELLO E C. - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10542"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATTURA A STUDIO IMPIANTI TECNOLOGICI - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10543"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO GONZAGA SEDE MUNICIPALE - LAVORI DI COMPLETAMENTO CORPO NORD E OVEST. RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO - OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI ALLA DITTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10544"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA SISTEMAZIONE DELL’ IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA PISCINA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG  ZC323480DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10545"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE - LIQUIDAZIONE DIRITTI D'AUTORE CARNEVALE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10546"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHARTA SCRL SOC. COOP. PER SERVIZI INTEGRATIVI C/O BIBLIOTECA COM.LE GENNAIO/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10547"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 351 DEL 18/04/2018 DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA FORMICHE E SCARAFAGGI PRESSO L’ASILO IL CUCCIOLO. CIG Z85234B5C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10548"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI CONCORSO PREMI ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10549"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE DIRITTTI AMM.VI DI PROCEDURA MUSICHE DI SCENA PER SPETTACOLO DEL 21/02/2018 'SOGNO DI UNA NOTTE' E SPETTACOLO DEL 28/02/2018 'CALENDAR GIRLS'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10550"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA  COMITATO REGIONALE LOMBARDIA PER LA GESTIONE DEL MUSEO INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA DI CASTIGLIONE D/STIVIERE SINO AL 31 DICEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10551"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>COISECO SOC. COOP. A.R.L. PER SERVIZI LOGISTICI C/O TEATRO SOCIALE GENNAIO-FEBBRAIO/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10552"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SPORTELLO UNICO ASSOCIATO - SALDO ANNO 2017 (CON COMPENSAZIONE CONTABILE DIRITTI DI SEGRETERIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10553"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE RELATIVA A CREDITI GIUDIZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10554"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONORANZE FUNEBRI MARCHETTI - RECUPERO SALMA CITTADINO BULGARO G.S. DA VIA GALVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10555"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10556"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE MANDATI E REVERSALI ELETTRONICI OPI E COLLEGAMENTO SIOPE+. DITTA APKAPPA DI MILANO. CIG ZD92334A1A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10557"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI FORESTALI E DI RECUPERO AMBIENTALE PREVISTI SUL FONDO VALLE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE- LIQUIDAZIONE A EQUITALIA NORD SPA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10558"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA COOP SOCIALE  DI SOLIDARUIETA' S. MARCO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10559"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI ESTERNE DELLA PISCINA COMUNALE, PIANO VASCA. AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA EDIL GROUP SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: ZDD2347B20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10560"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI E COOP. FIORDALISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10561"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASFALTO FREDDO ED INERTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA VIE E STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEZZOLA S.P.A. DI LONATO DEL GARDA (BS). C.I.G.: Z8821CFE88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10562"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DELLE NON AUTOSUFFICIENZE 2017 EX DGR N. 7856 DEL 12.2.2018. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL PERIODO 2.5/30.6.2018 E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10563"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA LA SORGENTE - CONGUAGLIO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10564"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CSA, FIORDALISO, BUONATOURS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10565"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO A FINI SOCIALI GESTITO DALL’UFFICIO CASA IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA REGIONALE DEI SERVIZI ABITATIVI DI CUI ALLA L.R. 8 LUGLIO 2016 N. 16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10566"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ANFFAS TRASPORTO DISABILI GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10567"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO N. 16 TELE IN PVC PER ROLL UP E SOSTITUZIONE  EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE.  COD. CIG Z4A2346DFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10568"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL 25 APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10569"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRURU AFFIDO/MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10570"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZIO INFOPOINT SINO AL 31.12.2108 AFFIDAMENTO ALLA STRADA DEI VINI E DEI SAPORI MANTOVANI.  COD. CIG ZF122F9D70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10571"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE EQUATORE PER PROGETTO MEDIAZIONE L.C. E SPORTELLO SEGRETARIATO SOCIALE STRANIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10572"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATOOYA275AD IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.  AFFIDAMENTO, DITTA AUTOFFICINA TEAM BESCHI DI BESCHI NICOLA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: ZBB23379E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10573"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. S.LUCIA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10574"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRASA DEI VINI E DEI SAPORI MANTOVANI - LIQUIDAZIONE FORNITURA 3 CESTI DI PRODOTTI TIPICI PER GEMELLAGGIO BARENTIN 30/04/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10575"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017. BANDO PER INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE- ANNO 2017 EX DGR N. X/6465/2017. APPROVAZIONE QUARTA GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI DELL’AMBITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10576"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE INIZIATIVA GIORNATA ECOLOGICA DEL 22/04/2018, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA TERRA 2018  COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI CON AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC DI MILANO (CIG Z0F1D70BF9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10577"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>CROCE ROSSA ITALIANA - AMBULANZA CARNEVALE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10578"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANZINI S.R.L. - LIQUIDAZIONE NOLEGGIO TAVOLI E GAZEBI MERCATINO NATALIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10579"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA FORMICHE E SCARAFAGGI PRESSO L’ASILO IL CUCCIOLO. CIG ZCF2338723</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10580"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z280A6CE5A - 01/01/2018 - 31/01/2018 CONSUMI STIMATI GAS UTENZE COMUNALI EXTRA GLOBAL SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10581"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: GENNAIO/MARZO 2018. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10582"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ FRATERNITA’ IMPRONTA IMPRESA SOC. SOC. COOP. SOC. ONLUS  OSPITALETTO (BS). IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ UTENTE (M40). PERIODO 10/04 -30/06/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10583"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER * FEBBRAIO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10584"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLO STUDIO BERLUCCHI - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10585"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DI DOMENICA 4 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10586"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIM MESE FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10587"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIANRIA SERRAMENTI PALAZZO GONZAGA  SEDE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI. CODICE CIG Z4C2324974</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10588"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL SIG. PICCOLO FABIO CON DECORRENZA 2.05.2018 IN QUALITA’ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE,  CATEGORIA GIURIDICA ED ECONOMICA D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10589"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA ASSISTENZA ELEZIONI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10590"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALLA FONDAZIONE IFEL DEL CONTRIBUTO SUL GETTITO ICI RISCOSSO CON MODELLO F24 NELL'ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10591"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GALIANO ENRICO PER INCONTRO CON LO SCRITTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10592"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  10/04/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10593"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LEGGERE SRL PER FORNITURA AUDIOVISIVI E LIBRI A BIBLIOTECA COM.LE GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10594"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ZULATO ANTONIO PER INCONTRO DEL 14/02/2018 PER LA RASSEGNA 'LE PAROLE CHE CURANO' C/O BIBLIOTECA COM.LE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10595"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONA DI ALLORO PER CELEBRAZIONI IN OCCASIONE DEL 25 APRILE 2018. CIG. N. ZD22320990.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10596"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FALCHI SRLS PER SERVIZI LOGISTICI C/O PALAZZO MENGHINI GENNAIO-FEBBRAIO/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10597"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE NOTIFICHE TRIBUTARIE, RITIRO ATTI E CORRISPONDENZA. DITTA POSTE ITALIANE DI ROMA. CIG. Z8523282FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10598"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO RICIRCOLI FONTANE IN PIAZZA DALLO’ E SAN LUIGI E SOSTITUZIONE RUBINETTI  DI FONTANE E LAVATOI DI PROPRIETA’ COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA  TERMOIDRAULICA REMELLI GIULIANO -   CODICE CIG: ZB82321725</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10599"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FALCHI SRLS PER SERVIZI LOGISTICI C/O PALAZZO MENGHINI NOVEMBRE-DICEMBRE/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10600"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COISECO SOC. COOP. PER ANTICIPO SPESE DI AFFISSIONE STAGIONE TEATRALE 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10601"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10602"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BERTANI &amp; C SRL PER FORNITURA LOCANDINE, MANIFESTI, PIEGHEVOLI E LIBRETTI PER STAGIONE TEATRALE 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10603"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA ACCREDITATA FIORDALISO COOP. SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  SECONDO IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30/06/2018 PER PROGETTI TERRITORIALI DOMICILIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10604"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALI PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)  SECONDO IMPEGNO DI SPESA ENTI  ACCREDITATI ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10605"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE LABORATORIO MUSICALE DEL FRIGNANO PER SPETTACOLO 'UGO PAGLIAI: L'AMORE E IL FLAMENCO' AL TEATRO SOCIALE IL 09/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10606"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAE DIRITTI AMM.VI DI PROCEDURA PER CONCERTO AL TEATRO SOCIALE DEL 18/02/2018 'LE QUATTRO STAGIONI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10607"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEI CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI INTERNI E DAI CONCESSIONARI PER L'ESERCIZIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10608"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10609"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E DEI SAPORI MANTOVANI. LIQUIDAZIONE CARNEVALE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10610"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI IL CAMMINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10611"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE-MISURE DI SOSTEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. SECONDA  EROGAZIONE  ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10612"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ALBO AVVOCATI ESTERNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10613"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>KAMROUDI REIMPUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10614"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FALCHI SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10615"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AD UN SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ABILITANTE PER MESSI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10616"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 241/2018 LOCAZIONE AREA VERDE UBICATA ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO IN VIA GALVANI. DITTA PATA SPA. ACCERT.ENTRATA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.IMPOSTA DI REGISTRO. APPROVAZ.SCHEMA DI CONTRATTO. INTEGRAZIONE IMPOSTA DI BOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10617"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10618"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASS.NE NAZIONALE CARABINIERI PER ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10619"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO FAMEDIO - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO ALL’ARCH. SANDRO PIACENTINI DI CASTIGLIONE D/STIV. (MN) - C.I.G.: ZA8231BF7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10620"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PARCO DEL MINCIO PER ATTIVITA' DI VIGILANZA - CONTRIBUTOANNUO FORFETTARIO ANNI 2014, 2015 E 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10621"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA IN DIRITTO DI PROPRIETA' DI UN LOTTO DI TERRENO EDIFICABILE CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA DENOMINATO LOTTO 8-17 ALLA DITTA S.I.L. SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10622"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO GONZAGA  SEDE MUNICIPALE - LAVORI DI COMPLETAMENTO CORPO NORD E OVEST. RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO - OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.CUP J21B17000010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10623"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA - FEBBRAIO 2018 E CONGUAGLIO GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10624"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VALUTAZIONE STABILITA' PIANTE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10625"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE  INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE  CICLABILI  MARCIAPIEDI. 1 STRALCIO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP J29J17000250004. CIG 7438715DCC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10626"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI TAGLIO STRADA IN VIA SORATINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10627"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE FULL SERVICE IMPIANTI DI RILEVAZIONE INTRUSIONE, DI RILEVAZIONE INCENDI E DI EVACUAZIONE FUMI NEGLI STABILI  DI PROPRIETA’ COMUNALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL. CODICE CIG Z342317BF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10628"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERBALIZZAZIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E DI RELAZIONI CON IL PUBBLICO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ALLA SOCIETÀ INDECAST S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10629"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GILET ALTA VISIBILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10630"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PARCO DEL MINCIO PER ATTIVITA' DI VIGILANZA - CONTRIBUTO ANNUO FORFETTARIO ANNI 2014, 2015 E 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10631"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE  - PERIODO DAL 01/05/2018 AL 31/12/2020. MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI (CIG7443162397).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10632"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 4 TRIMESTRE 2017 MCTC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10633"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SULLA GURI ESTRATTO BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI. AFFIDAMENTO INCARICO  (CIG Z1C2311F33)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10634"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AI ESTENSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLTURA NELLA TOMBA MONUMENTALE N. 15 DEL CIMITERO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, AI SENSI DELL'ART. 21 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10635"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10636"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA GLOBO SOFTWARE INTEGRAZIONE CON PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10637"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIOCOSPORT 2018. AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA BUONATOURS DI BUONADONNA ANGELO S.N.C.  LAVELLO (PZ) CIG: Z812300F61.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10638"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017  FONDO MINORI DECRETATI  IMPEGNO DI SPESA  PER INSERIMENTO UTENTE M40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10639"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO MINISTERIALE N. 68 CIE RILASCIATE DAL 01 AL 15 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10640"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE-ATTRIBUZIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ANNO 2018 ART. 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - ART. 13 LEGGE N. 97/2013 - ART. 14 D.P.C.M. N.159/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10641"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA C.C.V.L.P.S. DEL 28.09.2017 DEDICATA ALL'ESPRESSIONE DEL PARERE E COLLAUDO DELLE STRUTTURE RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE BIRRA IN MUSICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10642"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE-ATTRIBUZIONE  ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE PREVISTO  DALL'ART. 66 DELLA  LEGGE  N  448/98  E  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI . ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10643"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA C.C.V.L.P.S. DEL 06.07.2017 DEDICATA AL COLLAUDO DELLE STRUTTURE PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 IN PIAZZA U. DALLO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10644"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA C.C.V.L.P.S. DEL 28.08.2017 RELATIVA AL PARERE PER GLI ALLESTIMENTI PER LA MANIFESTAZIONE 19 FESTA GRU-GRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10645"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLTURA NELLA CAPPELLA DI FAMIGLIA N. 64 DEL CIMITERO NUOVO, AI SENSI DELL'ART. 21 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10646"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 200 GILET ALTA VISIBILITÀ E 200 PAIA DI GUANTI CON DORSO CROSTA E PALMO FIORE.CIG Z7A23097BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10647"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA C.C.V.L.P.S. DEL 06.06.2017 RELATIVA AL PARERE DI CONFORMITA' PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 - PIAZZA U. DALLO'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10648"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI NELL'ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10649"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017. BANDO PER INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE- ANNO 2017 EX DGR N. X/6465/2017. APPROVAZIONE TERZA GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI DELL’AMBITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10650"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZB40BCEA18 FT. 7X00474577 DEL 14/02/2018 -2BIM 2018 CELLULARI IN USO AI DIPENDENTI VARI SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10651"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER SANZIONE PECUNIARIA (EX ART. 38 COMMA 2-BIS D. LGS. 163/2006) NON PERCEPITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10652"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE CATASTALE VIA PRETORIO PER ACCATASTAMENTO ASCENSORE DEL SUB 301 (EX PRETURA) PALAZZO PRINCIPE - ESTENSIONE INCARICO DI CUI ALLA DET. DIR.N 923/2017 AL GEOM. MORENO BOSEGGIA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).C.I.G.: Z4022E205F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10653"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA PER FORMAZIONE A DISTANZA SU CONTRATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10654"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA SOLE SERENO SCS - SPESA CONTO CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10655"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORNITURA CALORE PRESSO LA PALAZZINA GIALLA IN LOC. GHISIOLA  ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 D. LGS. N. 50/2016 E TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA MIECI S.P.A. CIG: ZA322FEF5D .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10656"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10657"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE ATR  LOTTO 02  APPROVAZIONE FRAZIONAMENTI TERRENI E INDIVIDUAZIONE AREE DI CESSIONE AL PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10658"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A F.C. CASTIGLIONE AS PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI PRIMA RATA 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10659"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SCALE E SPAZI COMUNI DI N.05 CONDOMINI DI PROPR.COM.LE  PERIODO 01/04/1830/06/18. IMP.DI SPESA ED AFFID., AI SENSI ART. 36 D.LGS. N. 50/16 E TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL, ALLA COOP.SOC. DI SOL.S.MARCO ONLUS. CIG ZEA22F7164.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10660"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PREMIO IN SCADENZA PER POLIZZA R.C. AUTO E LIQUIDAZIONE AD ASSITECA SPA   (CIG  6841778DCD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10661"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ARCHE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10662"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO 2017 ANNI D'ARGENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10663"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI EDIFICI COM.LI - PERIODO 01/04/18  30/06/18. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 D.LGS. N. 50/16 E TRAMITE LA PIATTAFORMA REG.LE SINTEL , ALLA DITTA S.LUCIA  SOC. COOP. SOC.DI SOLIDARIETA'. CIG Z2222F192B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10664"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ORD.PALESTRA GINNASTICA CORRETTIVA PERIODO 01/04/1830/06/18. IMP.DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 D.LGS. N. 50/16 E TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL, ALLA DITTA S. LUCIA  SOC. COOP.SOC.DI SOLIDARIETA'- CIG ZD722F6277.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10665"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10666"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA BOZZOLA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10667"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ INDECAST S.R.L. AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS 18/04/2016 N. 50 E S.M.I.. MODIFICA CAPITOLO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10668"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER - GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10669"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA SEDI BIBLIOTECA COM.LE: PALAZZO PASTOREASILO MENGHINI PERIODO 01/04/1830/06/18. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 D.LGS. N. 50/16 TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ALLA DITTA S.LUCIA SOC.COOP.SOC.CIG:ZA522F54FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10670"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA SIA 84 - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10671"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE-APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SERVIZIO SCUOLABUS  ANNI SCOLASTICI  2014-2015/2015-2016/2016-2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10672"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE-IMPEGNO DI SPESA PER RETTA ACCOGLIENZA PRESSO IL CENTRO AIUTO ALLA VITA DI MANTOVA DEL NUCLEO FAMILIARE C.S. N. 29/08 FINO AL 30/06/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10673"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10674"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIR.N. 242/18 RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZ. PARTE IMMOBILE IN VIA PRETORIO N. 11 ADIBITO A NEG.DI MERCERIA-ACCESSORI ABBIGLIAMENTO-DECORRENZA 01/03/18-29/02/24. ACCERT.ENTRATA. IMP.DI SPESA E LIQ.IMP.DI REG.. INTEGRAZIONE IMPOSTA DI BOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10675"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO MINISTERIALE PER N. 125 CIE RILASCIATE DAL 16.02.2018 AL 28.02.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10676"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICOPRIMI INTERVENTI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 E TRAMITE LA PIATTAFORMA REGIONALE  SINTEL, ALLA DITTA SOLE SERENO COOP.SOCIALE ONLUS. CIG:  Z7722ED1F4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10677"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZ. BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE RATA F24EP 02/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10678"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NEXIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10679"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM PER CONTRATTO DI SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PERIODO 1.4.2018/31.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10680"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA CARTELLI LUNGO ALCUNE VIE COMUNALI E MODIFICA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER RIPRISTINO DOPPIO SENSO DI MARCIA.CIG: ZB222EB5BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10681"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER KODRA FAHRIJE EMERG.ABITATIVA CON SFRATTO - SCAD. 15.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10682"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI AREA SERVIZI SOCIALI PALAZZO GONZAGA  SEDE MUNICIPALE. PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. CUP J23I17000000004. CIG Z4820A33C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10683"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER KODRA FAHRIJE EMERG.ABITATIVA CON SFRATTO - SCAD. 15.04.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10684"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI LONATO DEL GARDA PER CEDOLE LIBRARIE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.  IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB01F8ED74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10685"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER WADIH ABDELHADI EMERG.ABITATIVA CON SFRATTO - SCAD. 15.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10686"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER WADIH ABDELHADI EMERG.ABITATIVA CON SFRATTO - SCAD. 15.05.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10687"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA CELLA FRIGORIFERA PRESSO LA SALA AUTOPTICA DEL CIMITERO  COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE (BS). CIG: Z5722E278D .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10688"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER WADIH ABDELHADI EMERG.ABITATIVA CON SFRATTO - SCAD. 15.04.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10689"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA FINO AL 31/12/2018. DITTA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES DI ROMA . CIG ZDF22E28E9.ZDF22E28E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10690"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER WADIH ABDELHADI EMERG.ABITATIVA CON SFRATTO - SCAD. 15.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10691"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10692"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO VOLATILI E PULIZIA GUANO PRESSO PALAZZO PRINCIPE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG  ZB322DED02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10693"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER KODRA FAHRIJE EMERG.ABITATIVA CON SFRATTO - SCAD. 15.05.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10694"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER KODRA FAHRIJE EMERG.ABITATIVA CON SFRATTO - SCAD. 15.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10695"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI UNA CALDAIA PRESSO IL PRIMO PIANO DELLE PISCINE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA  TERMOIDRAULICA REMELLI GIULIANO -   CODICE CIG: Z1222DC393</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10696"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CABINA ELETTRICA DI MT/BT  DI VIA I MAGGIO  STADIO U. LUSETTI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IEI S.R.L. DI CARPENEDOLO (BS).CODICE CIG:  ZDC22DE182</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10697"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER MAWUSE GLADYS - EMERG. ABITATIVA CON SFRATTO RATA SCAD. 15.06.2018 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10698"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLA SCRITTURA  NATI PER SCRIVERE INCONTRO CON IL DOTT. LORENZO MORENI - SABATO 24 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10699"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FALCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10700"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VARIAZIONE SOCIETARIA DA S.S.D. A.R.L. BASKET  CASTIGLIONE 2001 IN S.S.D. A.R.L. BASKET AQUILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10701"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SARFOWAA B2 - OMAGBA C.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10702"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELL’ADESIONE AL PROGETTO EUGENIO COMMUNITY CAMPUS.  ANNUALITA’ 2017 -2018 (FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA-COFINANZIATO CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO). APPROVAZIONE SCHEMA DI  ACCORDO DI PARTENARIATO E AVVIO DEL PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10703"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER ALUA PASCHAL NDUKA - EMERG. ABITATIVA CON SFRATTO RATA SCAD. 15.03.2018 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10704"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER ALUA PASCHAL NDUKA - EMERG. ABITATIVA CON SFRATTO RATA SCAD. 15.04.2018 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10705"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - CONTRIBUTI ECONOMICI EROGATI A BENEFICIO DEI CITTADINI COD. 141/07 E 109/07. CHIUSURA ANTICIPAZIONE FONDO AGENTE CONTABILE IVANA BARUFFI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10706"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER ALUA PASCHAL NDUKA - EMERG. ABITATIVA CON SFRATTO RATA SCAD. 15.05.2018 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10707"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA PER LIBRI DI TESTO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MONTICHIARI E RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.  IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB01F8ED74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10708"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER ALUA PASCHAL NDUKA - EMERG. ABITATIVA CON SFRATTO RATA SCAD. 15.06.2018 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10709"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BASSI TOURS SRL DI CARPENEDOLO (BS). CIG ZAA22C4305. SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA DI ESCLUSIVO INTERESSE LOCALE PER ANZIANI DAL 26/03/2018 AL 31/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10710"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE  IRROGATE PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE D/STRADA E NON OBLATE NEI TERMINI STABILITI DALLA  LEGGE  ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10711"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER MAWUSE GLADYS - EMERG. ABITATIVA CON SFRATTO RATA SCAD. 15.03.2018 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10712"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA (PEL) FINO AL 31/12/2018. DITTA TIM SPA DI MILANO. CIG Z5B22DA735.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10713"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER MAWUSE GLADYS - EMERG. ABITATIVA CON SFRATTO RATA SCAD. 15.04.2018 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10714"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER MAWUSE GLADYS - EMERG. ABITATIVA CON SFRATTO RATA SCAD. 15.05.2018 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10715"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017: SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10716"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORTE ARCANA SRLS PER SPETTACOLO "SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE" DEL 21/02/2018 AL TEATRO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10717"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI COMUNALI EDIFICIO DI VIA ASCOLI N. 15 PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E IGIENICO SANITARI. APPROVAZIONE ELABORATI LAVORI SUPPLEMENTARI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL GROUP COSTRUZIONI S.R.L. CUP J23E17000050004. CIG Z4A22C8745</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10718"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AD UN SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SULLA NUOVA DISCIPLINA DEI SERVIZI ABITATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10719"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA FIORDALISO PER TRASPORTO DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10720"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA ZL PARTE SUL CAP. 18620 PARTE SUL CAP. 3600</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10721"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO E DI  DIPENDENTI COMUNALI AD UN CORSO SUL NUOVO CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10722"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERIST, COOP. OLINDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10723"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017: SERVIZIO  POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10724"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE FORNITURA DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO MEDIANTE ADESIONE A  CONVENZIONE CONSIP DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 2. DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. DI MILANO CIG CONSIP 6907087481 CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10725"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ASS GRATITUDINE, CLESIUS, SADEH GEN 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10726"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE E SPESE DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI IN LOCAZIONE/CONCESSIONE ALLA FIORDALISO. APPROVAZIONE PIANO DI RIENTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10727"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.E. BRUNO IIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10728"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017: SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10729"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER PTYCHENKO OLENA - CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO - RATA SCAD. 15.3.18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10730"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI BUCANEVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10731"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10732"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTACCAM.COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVALAVORI DI CONSOLIDAM. STRUTTURALE PER MIGLIORAM.SISMICO(OCDPC 171/2014).CONCESSIONE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI ALLA DITTA APPALTATRICE. CUP:J21B15000320004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10733"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER PTYCHENKO OLENA - CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO - RATA SCAD. 15.4.18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10734"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017: SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10735"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. CSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10736"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA XEROX NOLEGGIO MULFUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10737"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONETIZZAZIONI PIANO DI LOTTIZAZZIONE ATR 10 C LOTTO 02 - ACCERTAMENTO ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10738"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>FEBBRAIO/2018 VERSAMENTO IVA COMMERCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10739"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE-IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVE  ACCREDITATE  PER VOUCHER SOCIALI PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI. VOUCHER SADE N. 10, 11 E 12 PER IL TRIMESTRE MARZO-MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10740"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA F.C. CASTIGLIONE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10741"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONVEGNO SAN LUIGI GONZAGA, LA COMPAGNIA DI GESU’ E LA SPIRITUALITÀ ALOISIANA NEL MONDO 17.03.2018. SPONSORIZZAZIONE EAPPROVAZIONE  SCHEMI DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10742"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>FEBBRAIO/2018 VERSAMENTO IRAP, IVA ISTITUZIONALE, RITENUTE IRPEF E IRPEG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10743"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE-ATTRIBUZIONE  ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE PREVISTO  DALL'ART. 66 DELLA  LEGGE  N  448/98  E  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI . ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10744"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE- ATTRIBUZIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ANNO 2018 ART. 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - ART. 13 LEGGE N. 97/2013 - ART. 14 D.P.C.M. N.159/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10745"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. SIG. SUARDI CARLO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10746"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO TRA COMUNE, ISTITUTO COMPRENSIVO  2 E ASPAM AZIENDA SPECIALE  CONSORTILE PER L’UTILIZZO TEMPORANEO DI SPAZI DEL POLO SCOLASTICO DI SAN PIETRO  PERI CENTRI RICREATIVI ESTIVI  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10747"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENFI TEATRO LIQUIDAZIONE FATTURA SPETTACOLO CALENDAR GIRL DEL 28/02/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10748"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONVEGNO DI STUDI: SAN LUIGI GONZAGA, LA COMPAGNIA DI GESÙ, LA DIFFUSIONE DELLA SPIRITUALITÀ ALOISIANA NEL MONDO CASTIGLIANE DELLE STIVIERE 17/03/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10749"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA APSYSTEMS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10750"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACTS DI CELLUZZI PER TRASCRIZIONE DIBATTITO CONSILIARE DEL 9 FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10751"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017:  SERVIZIO PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10752"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017: SERVIZIO SEGRETERIA/CONTRATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10753"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10754"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SODI SCIENTIFICA E BIGNOTTI GIOVANNI E FIGLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10755"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - REIMPUTAZIONE CONTRIBUTI COLLEGATI A PATTO SOCIALE, PER LA PROGETTUALITA’ 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10756"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI  GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10757"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI VERIFICA E PROVA DELL’ETILOMETRO OMOLOGATO MOD. INTOXILYZER 8000 LION LAB. LTD  IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG. Z4622B5E17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10758"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOP S. MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10759"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZBC1FEBC23 DITTA T.E.S.I. SRL RILEVAZIONE ECONOMIA DI SPESA CON RIDUZIONE DELL’IMPEGNO 2017/1615 E RE IMPUTAZIONE DELLA SPESA NELL’ESERCIZIO 2018 (ALLEGATO 4/2 D.LGS 118/2015).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10760"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA BASSI TOURS GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10761"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>PE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  06/03/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10762"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E RIPOSIZIONAMENTO DI CORPI ILLUMINANTI A LED PRESSO PARCHEGGIO INTERRATO MUNICIPIO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG  Z4822AD462</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10763"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALL'ARCH. SERGIO SPAZZINI - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10764"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER SOFTWARE CONCILIA, CAR CRASH DATI, CONCILIA INTERFACCIA SEMAFORO, ANNO 2018. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA. CIG Z02228FA94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10765"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. TERMOIDRAULICA REMELLI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10766"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SOFTWARE ON LINE ED ON SITE  PER APPLICATIVI GESTIONALI DITTA APKAPPA DI  MILANO. CIG Z7A22B79D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10767"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA IMPRESA EDILE CANTISANI - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10768"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA CAMMI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10769"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO CADAVERI SU DISPOSIZIONE DELLA PUBBLICA AUTORITA' - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10770"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA NOLEGGIO LORINI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10771"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE (ANUSCA) PER L'ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10772"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017: SERVIZIO RAGIONERIA E BILANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10773"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA ZL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10774"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA VESCOVI E LODA - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10775"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE  E  GESTIONE  DEGLI INTERVENTI FORESTALI E DI RECUPERO AMBIENTALE PREVISTI SUL FONDO VALLE IN COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) ACCERTAMENTO CANONI CONSORTILI ANNO 2015-2017 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10776"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER SOMMA INDEBITAMENTE PERCEPITA DA CITTADINO RESIDENTE A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI DOCUMENTO ISEE MENDACE  ANNI 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10777"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA RILASCIO TOKEN-ECC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10778"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10779"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARTCIPAZIONE COMMISSIONE SISMICA ANNO 2017 ING. BELLUZZI GIANCARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10780"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE COMMISSIONE SISMICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10781"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017: SERVIZIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10782"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE AI DIRIGENTI PER L’ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10783"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI MANTOVA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10784"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI ASOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10785"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE AL  TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA NOMINATO DAL SINDACO PER L’ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10786"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA NOMINATI DAI DIRIGENTI PER L’ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10787"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA GLOBAL POWER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10788"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE QUOTE AFFERENTI ALLE RISORSE DECENTRATE. ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10789"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA SORAGNA CARLO - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10790"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE RUOLO  TASSA SUI RIFIUTI - TARI  ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10791"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA MULTISERVICE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10792"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI MASTRO 4K POLICANTIERI 3K PER UFFICIO TECNICO. DITTA 888 SOFTWARE DI ROVIGO CIG Z4522518CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10793"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO PER RICHIESTA CONTRIBUTO AL GSE E REDAZIONE ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA SC. PRIMARIA BATTISTI - D.M. 16.02.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10794"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRIBUTO AMBIENTALE  TERZO QUADRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10795"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITI DA MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10796"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTI DI IMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10797"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PARTE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA PRETORIO N. 11 ADIBITO A NEGOZIO DI MERCERIA ED ACCESSORI ABBIGLIAMENTO- DECORRENZA 01/03/2018-29/02/2024. ACCERTAMENTO ENTRATA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10798"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE AREA VERDE UBICATA ALL'INTERNO DEL NUOVO PARCHEGGIO IN VIA GALVANI - DITTA PATA S.P.A. ACCERTAMENTO ENTRATA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10799"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER AVVIAMENTO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA E SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT-SUE) ASSOCIATO COMUNE DI CARPENEDOLO ED ACQUISTO LICENZE SOFTWARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10800"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZ. RIPARTO SPESE AGO-DIC.2017 GESTIONE ASSOC. SERVIZIO P.L. CASTIGLIONE SOLFERINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10801"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10802"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI  DUE DIPENDENTI COMUNALI AD UN CORSO SULLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10803"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI LUGLIO-DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10804"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE IN SERVIZIO DALL'1.2.2017 AL 30.11.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10805"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MULTISERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10806"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE INPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLO SPORTELLO APPALTI A.C.B. SERVIZI S.R.L. DI BRESCIA PER L’ANNO 2018. CIG: Z0A228AD51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10807"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA RENTOKIL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10808"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DEL PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE CATEGORIA GIURIDICA D1 MEDIANTE MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10809"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. AQA -SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10810"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10811"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO UTENZA GAS N. 190480847101  VIA GROPPI 5  SECONDO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10812"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA TEA RETELUCE SRL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10813"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA ICONOGRAFICA SU SAN LUIGI GONZAGA: L'IMMAGINE DELLA SPIRITUALITÀ. PREDISPOSIZIONE SCHEDE OPERE DA PARTE DI CLAUDIO GHISINI E CUSTODIA COLLEZIONE DA PARTE DI MAURIZIO MUTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10814"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA: L’IMMAGINE DELLA SPIRITUALITÀ DI SAN LUIGI GONZAGA. USO TEMPORANEO DELLA SALA DEL REFETTORIO DEL NOBILE COLLEGIO DELLE VERGINI DI GESÙ  E SERVIZIO DI PULIZIA DELLA STESSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10815"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA CAMMI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10816"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER L'AFFISSIONE E LA DISTRIBUZIONE DI MANIFESTI E PROGRAMMI DEL CONVEGNO E MOSTRA PER IL 450 ANNIVERSARIO NASCITA S. LUIGI GONZAGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10817"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA TEA RETE LUCE SRL FORNITURA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10818"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO FOTOGRAFICO ALLA DITTA CHIAROSCURO SRL DI CANNETO S/O (MN) PER LA MOSTRA ICONOGRAFICA SU SAN LUIGI GONZAGA. (CIG Z2C229E477)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10819"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIOVANNI BIGNOTTI &amp; FIGLI SNC PER FORNITURA LOCANDINE E MANIFESTI PER SPETTACOLI "ELISIR D'AMORE' E 'AMORE'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10820"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LEGGERE SRL PER FORNITURA LIBRI A BIBLIOTECA COM.LE GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10821"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI MASTRO 4K POLICANTIERI 3K PER UFFICIO TECNICO. DITTA 888 SOFTWARE DI ROVIGO CIG Z4522518CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10822"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAE MUSICHE DI SCENA PER 'L'ANATRA ALL'ARANCIA' DEL 17/01/2018, 'AMORE' DEL 01/02/2018, CONCERTO PARROCCHIA DI GROLE DEL 26/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10823"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE PER EFFETTUARE VERSAMENTI ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MANTOVA. PER RICHIESTA VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO RELATIVO ALL’ATTIVITA’ 65.1.B  PALESTRA POLIFUNZIONALE F. CAGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10824"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA,  DELLA FORNITURA DI DUE BATTERIE PER CPU DI AUTOVELOX 104E IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG: Z2D228C866</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10825"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO LOTTI 25-26 E SPESE ESECUTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10826"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO, PER L'ANNO 2018, DEL CONTRATTO CON ANCITEL SPA PER LA CONSULTAZIONE DELL’ARCHIVIO VEICOLI RUBATI  IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2D22887B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10827"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10828"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LAMPADE NELLE LANTERNE SEMAFORICHE POSIZIONATE ALL’INCROCIO TRA LE VIE GNUTTI E NAPOLEONE III. IMPEGNO DI SPESA  CIG: Z6D228874A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10829"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALL'ARCH. SERGIO SPAZZINI - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10830"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA SI.SE - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10831"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEI COMPONENTI DIMISSIONARI E DECADUTI DI CONSULTA GIOVANI DELLA CITTA’ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10832"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO ROMANO PER PANNONE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10833"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO ORDINARIO DI ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO PER L’ AMMISSIONE ALL’ANNO EDUCATIVO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10834"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA DI ESCLUSIVO INTERESSE LOCALE RISERVATO AGLI ANZIANI PER LA DURATA DAL 26/03/2018 AL 31/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10835"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.E. ADANE-BRUNO- BROGLIOII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10836"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  MOSTRA ICONOGRAFICA PER IL 450 DELLA NASCITA DI LUIGI GONZAGA  ATTIVAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA  (CIG  Z2E229EDD4 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10837"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10838"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2018. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016 E TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, AL DOTT. FLAVIO BONDI DI CASTIGLIONE D/S (MN). CIG:  Z032290893.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10839"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FEOLE LUCIO PER FORNITURA QUOTIDIANI A BIBLIOTECA COM.LE  OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10840"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ARTISTS MANAGEMENT COMPANY SRL UNIPERSONALE PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "LE QUATTRO STAGIONI" DEL 18/02/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10841"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ SOCIO SANITARIA ANFFAS  DON DANILO VARESCHI  SACCA DI GOITO (MN) - . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA CITTADINO RESIDENTE (RD18) .PERIOD MARZO/DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10842"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 4 CONTRATTI - BOLLO, SANZIONE, INTERESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10843"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO INTEGRALE  DI VENDITA IMMOBILIARE LOTTO RESIDENZIALE DENOMINATO LOTTO 13 PIANO DI LOTTIZZAZIONE ATR 11 LOTTO 01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10844"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI C.C.V.L.P.S. ESAME PROGETTO E SOPRALLUOGO 'CONCERTO CAMALEONTI'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10845"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PELLIFAL S.R.L. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RECUPERO E SMALTIMENTO ANIMALI RINVENUTI MORTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018. CIG Z59228D82E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10846"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA I.P.S.A MESE DI DICEMBRE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10847"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SUPPORTI PER RILASCIO DI CERTIFICATI DIGITALI SU DISPOSITIVI CNS DA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10848"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10849"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI VENDITA IMMOBILIARE LOTTO ARTIGIANALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10850"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. FIORDALISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10851"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI APPALTI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 E TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, AL CERSAP SRL. CIG:  Z902285EB8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10852"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VIDEO E COLOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10853"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: FORNITURA DI SALE MARINO PER TRATTAMENTI SULLE STRADE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA  BOZZOLA MARCELLO E C. DI BOZZOLA GIOVANNI E BRUNO S.N.C.  -   CODICE CIG: Z442297933</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10854"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TACITO INTERO PERIODO - CASTELLI EMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10855"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  PER FORNITURA DI N. 6 ROLL UP ALLA DITTA CIESSEGRAFICA SNC DI MONTICHIARI PER ALLESTIMENTO MOSTRA L’IMMAGINE DELLA SPIRITUALITÀ DI S. LUIGI - PRESSO IL REFETTORIO DEL NOBILE COLLEGIO VERGINI DI GESU’. CIG Z7322957C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10856"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TACITO INTERO PERIODO - ARICI ROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10857"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  FORNITURA DI N. 20 BACHECHE ALLA DITTA LEALI VETRI SERVICE S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER L’ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA L'IMMAGINE DELLA SPIRITUALITÀ DI SAN LUIGI GONZAGA. COD. CIG. Z50228FDF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10858"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANNER SU TESTATE QUOTIDIANI ON LINE PER CONVEGNO SAN LUIGI GONZAGA, LA COMPAGNIA DI GESU’ E LA SPIRITUALITA’ ALOISIANA NEL MONDO 17.03.2018 E MOSTRA L’IMMAGINE DELLA SPIRITUALITA’: SELEZIONE DA UN’INEDITA COLLEZIONE ICONOGRAFICA -  8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10859"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TACITO INTERO PERIODO - PASOLINI ALBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10860"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SECONDA EDIZIONE DELLA RASSEGNA UNA STANZA TUTTA PER SE'. INCONTRI DI DONNE CHE PARLANO ALLE DONNE ANNO 2018  STUDIO LEGALE MORESCHI DE STEFANI CIG: ZD9225AE7F- DOTT.SSA ELISA ZENTILINI  CIG: Z8B225B006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10861"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TACITO INTERO PERIODO - CECCARDI INES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10862"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER CONVEGNO SAN LUIGI GONZAGA, LA COMPAGNIA DI GESU’ E LA SPIRITUALITA’ ALOISIANA NEL MONDO 17 MARZO 2018 E MOSTRA SULL’ICONOGRAFIA ALOISIANA. AFFIDAM. SERVIZIO ALLA RADAR SRL DI CASTIGLIONE D/S. - CIG:. Z17228315C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10863"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TACITO INTERO PERIODO - GAETA PIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10864"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017: SERVIZIO SPORT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10865"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TACITO INTERO PERIODO - RICCI PASQUALINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10866"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TACITO INTERO PERIODO - PANATO ORNELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10867"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017: SERVIZIO TURISMO E MANIFESTAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10868"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017: SERVIZIO CCULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10869"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TACITO INTERO PERIODO - EZAOUAOUI DRISS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10870"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.PR. 160/2010  DITTA REBOS OLEODINAMICA SRL  PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO IN VARIANTE AL PGT PER REALIZZAZIONE EDIFICIO ARTIGINALE SITO IN VIA BOTTEGHINO  APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10871"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TACITO INTERO PERIODO - ASQUINO GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10872"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE  MODULO 3 COMPETENZE SPECIALISTICHE DI RUOLO C/O POLIS LOMBARDIA A MILANO: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10873"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERST, BUONATOURS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10874"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIDEOCONFERENZA  IN DIRETTA A CURA DEL’AVV. ALESSANDRO MASSARI SUL TEMA LA FASE DI ESECUZIONE E LE MODIFICHE E VARIANTI AI CONTRATTI. PARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10875"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10876"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASTI ANZIANI GENNAIO '18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10877"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DEI RUOLI COATTIVI ICI, IMU E TARI IN RISCOSSIONE ALLA DITTA SORTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10878"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERNOTTO SITUAZIONE COD. 78/10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10879"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TASSA SUI RIFIUTI  TARI  ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10880"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10881"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO E TUTORING PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE DENOMINATO BANCO DI COMUNITÀ PER IL PERIODO 01/03/2018  30/09/2018 - CIG Z7A2283483.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10882"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. AQA UTENZA PALAZZO MENGHINI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10883"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA 2017 PER L’AMBITO DISTRETTUALE DI GUIDIZZOLO PREVISTI DALLA DGR N. X/6465 DEL 10/04/2017. DOMANDE PRESENTATE NEL MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10884"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017: SERVIZIO CED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10885"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. E COMPENSAZIONE PARZIALE ALLA DITTA EDEN BAR - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10886"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA OTTOBRE E NOVEMBRE/2017 POSTE ITALIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10887"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.). RICHIESTE DI RIMBORSO ANNI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10888"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE VERSAMENTO NON DOVUTO INDENNITA' DI POSIZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO (B.D.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10889"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017: SERVIZIO PIANO DI ZONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10890"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017: SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10891"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TNET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10892"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA ITALACTIVE - I SAL - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10893"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017: SERVIZIO ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10894"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAIONE FATT. ALL'ARCH. MASSIMO ZANI - SPESA IN CONTO CPAITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10895"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017: SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10896"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA GIULI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10897"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017: SERVIZIO PRATICHE LEGALI E ASSICURATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10898"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO CIE PERIODO 01.02.2018 AL 15.02.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10899"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017: SERVIZIO ECOLOGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10900"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. PERIODO MARZO/DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10901"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10902"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO  IL CAMMINO SRL  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DELL’UTENTE RSA19. ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10903"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA CORPO GUARDIE GIURATE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10904"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO EROGATO A BENEFICIO DEL CITTADINO COD. 141/07. CHIUSURA ANTICIPAZIONE FONDO AGENTE CONTABILE IVANA BARUFFI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10905"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IGIENE URBANA - GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10906"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIM GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10907"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA LOCALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CLUB ANNI D’ARGENTO ONLUS PER LA GESTIONE NEL 2018 DEL CENTRO RICREATIVO COMUNALE DR. TULLIO PORTIOLI E PER IL TRASPORTO ANZIANI A GROLE E VIE DIVERSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10908"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER L’ANNO 2018.  AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016 E TRAMITE SINTEL, ALLA DITTA FERRAMENTA CIMA SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG:  Z4C228543C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10909"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA ARREDAMENTI VOLONGHI - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10910"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE COMUNALI DI GAS METANO  ANNO 2018  IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG Z280A6CE5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10911"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA PIZZEGHELLA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10912"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN OCCASIONE DEL PRESEPIO VIVENTE CHE SI TERRÀ PRESSO IL CENTRO PARROCCHIALE CASTELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10913"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA ROVERSINO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10914"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARI  PER AVVIO AL RICICLO E CESSIONE DI  ECCEDENZA ALIMENTARE  ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10915"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA CENTRO GAMMA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10916"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ZL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10917"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA PRETORIO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.CODICE CIG Z6C2272803</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10918"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA PAIASSI PER POTATURA PIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10919"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA LORINI NOLEGGIO TERNA -SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10920"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA CHIASSI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10921"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PVC DELLA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA  CODICE C.I.G.: Z0B2279045</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10922"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10923"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA PRETORIO PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10924"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CALORE -  I RATA STAG. TERMICA 2018/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10925"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA FONTANELLE PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10926"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIM SPA FT. 7X05431384 + FT 2B17013723</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10927"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO ABBANDONATO SU SUOLO PUBBLICO. CIG Z22226FD84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10928"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO GONZAGA-SEDE MUNICIPALE.LAVORI DI COMPLET.CORPO NORD ED OVEST.RISTRUTTURAZ.E CONSOLID.STRUTTURALE PER MIGLIOR.SISMICO.IMPUTAZIONE SPESA INCARICO STUDIO IMPIANTI TECNOLOGICI SRL PER ESPLETAMENTO PRATICHE CPI. CIG ZDD22739BP. CUP J21B17000010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10929"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10930"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE NELLE VIE BERTASETTI, BARCHE DI SOLFERINO E OSPEDALE VALLE OSCURA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10931"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA LUMINARIE DE FILIPPO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10932"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA DEL FALCONE PER SOSTA AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10933"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO PASTORE-BIBLIOTECA COM.LE. LAVORI DI ADEG.TO NORMATIVO. VARIANTE PER NUOVI LAVORI DI RISTR.E CONS.DTR.PREDISPOSIZ.ELABORATI ED ESPLETAM.PRATICHE CPI. IMPUTAZIONE SPESA INCARICO STUDIO IMPIANTI TECNOLOGICI SRL. CIG Z81227404D. CUP J22G14000000006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10934"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONV. CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI ED. 1 LOTTO 1  CIG 6513792733  CIG DERIV. Z7822840B8. IMP.DI SPESA PER LA FORNIT. DA PARTE DELLA DITTA EDENRED ITALIA SRL DI MILANO DI N. 5.700 BUONI PASTO ELETTRONICI (BUONI PASTO A VALORE) PER SERV. MENSA AI DIP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10935"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COLOSINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10936"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IL GIORNO 09.12.2018 IN OCCASIONE DEI MERCATINI DI NATALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10937"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA DA ISTITUIRE IN PIAZZA DALLÒ PER SOSTA AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10938"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZEA226FF75 TECNO OFFICE S.N.C. DI TERNI E CIG ZBB226FF89 MIDA SRL DI VERONA. AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI TONER/CARTUCCE PER STAMPANTI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10939"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DATATE 31 DIC 17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10940"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG N. ZB52275629 - SINTEL - DITTA GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO &amp; C. DI BORGO VIRGILIO (MN). FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10941"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10942"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA BOTTURI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10943"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI PER RIMOZIONE PONTEGGIO PRESSO IL FAMEDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10944"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA KUWAIT - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10945"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA 2017 PER L’AMBITO DISTRETTUALE DI GUIDIZZOLO PREVISTI DALLA DGR N. X/6465 DEL 10/04/2017. DOMANDE PRESENTATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10946"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULI PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI REGIONALI VOLTI AL CONTENIMENTO DEGLI SFRATTI E DELLA MOROSITA’ INCOLPEVOLE (DGR X/7464/2017).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10947"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA CHIASSI, FRONTE CIVICO N.63, PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10948"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z6A0B1B001 CANONE OTTOBRE NOVEMBRE 2017 * 1 BIM 2018 REGISTRI ELETTRONICI SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10949"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA CANONICA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10950"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZE00A511CA CANONE E TRAFFICO OTTOBRE NOVEMBRE 2017 - 1BIM 2018 TELEFONIA FISSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10951"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO  COMUNITA’ ALLOGGIO DI VIALE GORIZIA DI MANTOVA DELL’UTENTE RD9. PERIODO MARZO/GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10952"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI DI SEZIONE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DI DOMENICA 4 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10953"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALANE OTTOBRE E NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10954"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO E CONTESTUALE DIVIETO DI SOSTA DA ISTITUIRE IN VIA LEONCAVALLO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10955"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NEL CENTRO STORICO PER OPERAZIONE DI INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10956"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TOMASI PER PANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10957"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA IMPIANTI COM.LI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO ED IDRICO SANITARI  PERIODO 01/10/2017  30/09/2018.  AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA  ARTECALOR S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10958"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. AL NOTAIO ROSSI FABRIZIO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10959"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILIEVO MINORE SPESA SU IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA TECNICA N. 6/UT DEL 17/01/2017, GEN. N. 4 E CONTESTUALE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA TECNICA N. 8/UT DEL 17/01/2017, GEN. N</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10960"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA MANTOVANA VECCHIA E VIA FONTANELLE PER LAVORI C/O ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10961"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA CROCE ROSSA PER TAGLIO E POTATURA ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10962"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ.NE FATTURE ELLEPI SERVICE PER GESTIONE PREVIDENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10963"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA ATTIVITA PRODUTTIVE INDIVIDUAZIONE PROCEDIMENTI E ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO  INDIVIDUAZIONE REFERENTE PER L’ANTICORRUZIONE E RESPONSABILE TRASMISSIONE DATI D.LGS 33/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10964"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOLIQUIDAZIONE INAIL VERSAMENTO SDO 2017 E ACCTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10965"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANI DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATI ZTR 10C LOTTO 01 E ZTR 10C LOTTO 02 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA ACQUISIRE AL PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10966"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE NELLE VIE CROCE ROSSA, DON MAZZOLARI, XXV APRILE E WILDT PER POTATURA ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10967"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NELLE VIE LIMITROFE AL TEATRO SOCIALE PER OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10968"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI  OPERE DA MECCANICO ANNO 2018.  AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016 E TRAMITE SINTEL, ALLA DITTA AUTOFFICINA TEAM BESCHI DI BESCHI NICOLA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z63223D28A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10969"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROGETTI DI IMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10970"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RADAR SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10971"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISIZIONE MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI - PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART.36 D.LGS.50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10972"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA BREDA DI SOPRA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10973"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017. BANDO PER INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE- ANNO 2017 EX DGR N. X/6465/2017. APPROVAZIONE SECONDA GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI DELL’AMBITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10974"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA DON RUGGERI PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10975"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT.SSA ZERBATO STEFANIA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10976"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EUPOLIS LOMBARDIA PER CORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI POLIZIA LOCALE MODULO 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10977"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA ACCOGLIENZA PRESSO IL CENTRO AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DEL NUCLEO FAMILIARE C.S. N. 186/14 FINO AL 20/11/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10978"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE NELLE VIA F. GONZAGA, BORROMEO, RACCHETTA E TEATRO PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10979"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA MANTOVANA VECCHIA E VIA FONTANELLE PER LAVORI C/O ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10980"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI CIMITERIALI E FORNITURA GHIAIETTO E SABBIA- ANNO 2018.  AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 D. LGS. N. 50/2016 E TRAMITE SINTEL, ALLA DITTA REDINI S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z5321CFEF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10981"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI PER L'ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10982"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOLUZIONE SRL RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SOFTWARE E ALL'ATTIVITA' DI CONSULENZA IN MATERIA DI MAPPATURA DEI PROCESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10983"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 E MODIFICA IMPEGNO ANNO 2018. CIG: 5281490076B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10984"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA IL GIORNO 25 NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10985"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA ASCOLI, FRONTE CIVICO N. 31, PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10986"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10987"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE PER EFFETTUARE VERSAMENTI ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MANTOVA. PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. RELATIVA ALL’ATTIVITA’ 67.1.A E 74.1.A  SCUOLA DELL’INFANZIA G. RODARI DI VIA EUROPA 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10988"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE COMUNALI DI TELEFONIA FISSA  ANNO 2018  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10989"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' 2017 ASSOCIAZIONE AMA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10990"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA IL 4 NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10991"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA U. BIGNOTTI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10992"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE COMUNALI DI TELEFONIA MOBILE  ANNO 2018  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10993"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARCHE' PROGETTO SULL'AFFIDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10994"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI PLESSI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - CIG Z59225B723</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10995"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10996"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA COLA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10997"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10998"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10999"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL LOCALE COMITATO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AI SEGGI ELETTORALI DELLE PERSONE DISABILI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - CIG Z2F225CC2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11000"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE OTTOBRE E NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11001"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER IL PERIODO 21.02.2018  20.02.2019. CIG: Z87225BDA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11002"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA PERATI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11003"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN ALCUNE VIE DEL CENTRO PER LAVORI DI FRESATURA ED ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11004"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017. BANDO PER INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO ABITAZIONE IN LOCAZIONE- ANNO 2017 EX DGR N. X/6465 DEL 10.4.2017. APPROVAZIONE PRIMA GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI DELL'AMBITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11005"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALL'ING. ROBERTO SPAZZINI - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11006"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.E. BROGLIO'18/IA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11007"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA CAMPASSO PER RIPARAZIONE RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11008"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE A STUDIO LEGALE A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNO DA ASSICURAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11009"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA S. MARIA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11010"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, ALLA DITTA ICAR SRL DI REGGIO NELL’EMILIA DELLA FORNITURA DI MODULI AUTOIMBUSTANTI PER LA REDAZIONE DI VERBALI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. CIG. ZF1224B706</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11011"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA S. MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11012"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRURU CONTR. AFFIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11013"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO PER L’ANNO  2018. CONSISTENZA 1PF 1PR 3PM 8PT KM.15  PRATICA N. 97335/TAR - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11014"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA DON RUGGERI PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11015"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA PERATI PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11016"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ARCHE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11017"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE. SCADENZA CONCESSIONI DI POLIZIA IDRAULICA. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONCESSIONI SCADUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11018"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE ACCERTATU ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11019"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI E VIA BOTTURI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11020"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE DA GENNAIO AD APRILE 2018 DEL CENTRO RICREATIVO DR. TULLIO PORTIOLI ALLA LOCALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CLUB ANNI D’ARGENTO - AUSER INSIEME ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11021"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>S. CRISTOFORO 25% SPESE MANUTENZIONE I SEM. 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11022"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  06/02/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11023"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA CAMPASSO PER RIMOZIONE GRU DI CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11024"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA REMUNERAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER L’ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11025"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>GENNAIO/2018 VERSAMENTO IVA COMMERCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11026"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA COLA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11027"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO SU RENDICONTO, CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE E GAP A MONTICHIARI IL 23/02/2018: PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11028"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA MARTA TANA PER MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11029"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA KUWAIT - MESE DI DICEMBRE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11030"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALL'ARCH. ROSANNA SPELTA PER PRATICA MONUMENTO DOMENICA CALUBINI - SPESA CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11031"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU SERVER DI RETE. DITTA TIER1 DI BRESCIA. CIG ZD121FB2CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11032"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA PALAZZINA PER MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11033"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STRAORDINARIO DI ASSISTENZA PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI. DITTA APKAPPA DI MILANO. CIG Z3D220CC83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11034"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZB40BCEA18 CELLULARI IN USO DIPENDENTI COMUNALI PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017  FT. 7X05234492</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11035"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PERMANENTE PER IL DIVIETO DI SOSTA IN VIA TOSCANINI, 25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11036"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DEL PARCHEGGIO SITUATO ALL'INTERSEZIONE TRA VIA I MAGGIO E VIA LONATO PER MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11037"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z280A6CE5A CONSUMO GAS VARIE UTENZE COMUNALI FATTURAZIONE 05/05/2017- 31/12/2017 + 19/09/2017- 25/09/2017 +23/11/2017 - 31/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11038"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA DI ESCLUSIVO INTERESSE LOCALE RISERVATO AGLI ANZIANI PER LA DURATA DAL 05/03/2018 AL 31/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11039"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA ZL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11040"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PERMANENTE PER L'ISTITUZIONE DEL DISCO ORARIO DI 60 MINUTI IN VIA CARAFFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11041"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PORTE E SERRAMENTI IN ALLUMINIO PRESSO IMMBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CODICE CIG  Z372246E57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11042"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA DELLE TEODORE PER GARA CICLISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11043"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNI A PORTE E FINESTRE DEL TEATRO SOCIALE COMUNALE E DI PALAZZO PRINCIPE A SEGUITO DI FURTO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CODICE CIG  ZAB2244026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11044"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA REDINI SRL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11045"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA MARMIROLI - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11046"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA CHIASSI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11047"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA ANNO 2018 E GRADUATORIE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONE, VALIDE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11048"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL PLESSO SCOLASTICO DEL COMPRENSIVO 2 DI VIA SAN PIETRO DURANTE L'INGRESSO E L'USCITA DI STUDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11049"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE GARA E PER  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PERIODO: 01/01/2018-31/12/2022. CIG: 7220446488</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11050"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA FALEGNAMERIA MARAI - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11051"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA CAMMI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11052"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA VALLE SCURA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11053"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONFEZIONAMENTO FERETRO PER INUMAZIONE DI SALMA CUSTODITA PRESSO LA SALA MORTUARIA DEL CIMITERO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG ZAC22460C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11054"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA MAESTRI DEL LAVORO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11055"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11056"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI NUOVA POLTRONA DIREZIONALE PER UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA. CODICE CIG  Z7F21EDD84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11057"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSA CASA FAMIGLIA MADRE COLOMBA GABRIEL - SOLFERINO . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA  DELL’UTENTE RSA9 . PERIODO MARZO/DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11058"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO COLOMBI E SACCHETTI STOCCAGGIO NUTRIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11059"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA PERGOLESI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11060"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE CONTESSA RIZZINI ONLUS - GUIDIZZOLO - .INTEGRAZIOE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELL’UTENTE RSA24 .PERIODO MARZO/DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11061"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INAGIBILITA' PARZIALE EDIFICIO SITO IN VIA MORANDI N. 18 IDENTIFICATO AL FG. 15 MAPPALE 228</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11062"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FERRETTO GROUP - SISTEMAZIONE ARCHIVIO ROTANTE ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11063"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA BTM MARMI  - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11064"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA CAMPASSO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11065"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO PROT. 27700/2017  AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E DIFESA IN GIUDIZIO (CIG ZF6223341B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11066"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI ALCUNE VIE DELLA ZONA INDUSTRIALE PER GARA CICLISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11067"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA SYNLAB ITALIA SRL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11068"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS FIORDALISO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE- CASA FIORDALISO DI MEDOLE-  IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO A FAVORE DI UN CITTADINO RESIDENTE (RD1) . PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11069"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11070"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSD IL CAMMINO SAN PIETRO   CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RD4) .PERIODO FEBBRAIO/DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11071"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VICOLO BRETASEDASSI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11072"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DA ISTITUIRE IN PIAZZALE REPUBBLICA PER MANIFESTAZIONE DEL 09.09.2018 (DOG DAY).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11073"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE OTTAVO CONGUAGLIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11074"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE ANFFAS ONLUS DI MANTOVA- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI. ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11075"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO RG 2676/2012 AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI MILANO.  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11076"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CUSTODIA GATTI E FORNITURA CONGELATORE STOCCAGGIO NUTRIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11077"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PERMANENTE PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA POSA DI DISSUASORI DI VELOCITÀ NELLE VIE GIOVANNI XXIII, BARZIZA, DANTE ALIGHIERI E NAPOLEONE BONAPARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11078"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA DA ISTITUIRE IN VIALE BOSCHETTI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11079"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSD IL CAMMINO - LUOGO - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RD17) PERIODO 31/01-31/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11080"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO GIALLO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11081"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE APSYSTEMS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11082"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA VALLE SCURA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11083"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SECONDA EDIZIONE DELLA RASSEGNA LE PAROLE CHE CURANO. LA CURA DELLE PAROLE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11084"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>GENNAIO/2018 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI, IRPEG ASSOCIAZIONI E IVA SPLIT ISTITUZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11085"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA LEONCAVALLO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11086"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN GRUPPO DI CONTINUITÀ PER IL SERVIZIO CED. DITTA MULTISERVICE SNC DI PORTO MANTOVANO . CIG Z2F21D574C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11087"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE. DITTA SYSTEMCOPY DI MANTOVA. CIG ZD421A8AED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11088"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11089"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA 01/2018 DEL 23/01/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11090"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI PER INTERVENTO AL CIVICO N. 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11091"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SYSTEMCOPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11092"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZIONE  RETE CIVICA COMUNALE ANNO 2018. DITTA PROGETTI DI IMPRESA DI MODENA. CIG ZDE21CF947.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11093"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE SCIMONE SFRAMELI LIQUIDAZIONE FATTURA SPETTACOLO AMORE 1/02/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11094"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO PASTORE  BIBLIOTECA COMUNALE  RECUPERO CONSERVATIVO PERSIANE. APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI. CUP J22I18000000006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11095"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA C. PIAZZA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11096"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADA RELATIVA AL REGIME VIABILISTICA DA ISTITUIRE IN OCCASIONE DEL TEATRO VIAGGIANTE DENOMINATO "ARCURI MAGIC SHOW.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11097"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA  GENNAIO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11098"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.P.S. ORCHESTRA ANTONIO VIVALDI LIQUIDAZIONE OPERA L'ELISIR D'AMORE DEL 27/01/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11099"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA CANTISANI - SAL FINALE RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERO NEOCLASSICO - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11100"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE N MN0057220/2017 - CASCINA VALLE  IMMOBILE DISTINTO IN MAPPA AL N.C.T.R. AL FG. N 11 MAPPALE N 22 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SANZIONE IN FORMA AGEVOLATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11101"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA DELLE TEODORE PER GARA PODISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11102"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN CONCOMITANZA DEI LAVORI DI FRESATURA ED ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11103"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER IL PERIODO 01.01.2018 - 20.02.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11104"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ALL'UNIONE DEI COMUNI CASTELLI MORENICI PER IL COMANDO PARZIALE E TEMPORANEO DI PERSONALE PRESSO IL NS ENTE PERIODO 15/11/17-26/12/17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11105"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO MINISTERIALE RILASCIO CIE PERIODO 16-31 GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11106"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN VIA MAZZINI PER LAVORI DI PULIZIA E SFLACIO ERBA BANCHINA E CANALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11107"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO (REP. N. 9579) PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FINALIZZATO AGLI ANZIANI, PER LA DURATA DI UN MESE CON DECORRENZA DAL 11/02/2018 AL 03/03/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11108"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA DA ISTITUIRE IN VIA CHIASSI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11109"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11110"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIE SINISTRI RISARCITI SU POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT/O) NR. 2134_001633 A FAVORE DI UNIQA O.V. AG DI VIENNA  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11111"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11112"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA  DAL 1 FEBBRAIO 2017 AL 31 DICEMBRE  2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z431D0012E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11113"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PERMANENTE DEL CODICE DELLA STRADA INERENTE IL RIPRISTINO DEL DISCO ORARIO NEL PARCHEGGIO DI VIA GRIDONIA GONZAGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11114"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZO PASTOREBIBLIOTECA COMUNALEMIGLIORAM.STATICO-SISMICO SOLAIO PRIMO PIANO CORPO OVEST. CONCESSIONE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI ALLA DITTA APPALTATRICE. CUP:J22G14000000006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11115"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA DELLE CAVE PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11116"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BUONATOURS, COOP. FIORDALISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11117"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI BUCANEVE - CGIL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11118"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPURGHI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALI  ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CODICE CIG: Z6E220E86D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11119"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VICOLO BERTONFI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11120"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITA, A MEZZO MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11121"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO PRESSO IL FAMEDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11122"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11123"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11124"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI. IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11125"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA VERDI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11126"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE OPERE ABUSIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11127"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11128"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI DEL CONSIGLIO COMUNALE ALLA DITTA ACTS DI CELLUZZI ANNALISA CON SEDE IN MONZA. TRIENNIO 2018-2020. CIG Z7921A1832.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11129"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/17.PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE DOPO DI NOI AI SENSI DGR X/6674 DEL 7.6.17. APPROVAZIONE PROGETTI INDIVIDUALI DEGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11130"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11131"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PERMANENTE DEL CODICE DELLA STRADA PER LA RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA FOSSADONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11132"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PERMANENTE PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE RIGUARDANTE L'INSTALLAZIONE DI DISSUASORI DI SOSTA IN VIA MARCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11133"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA: VOLO TRA LE RIGHE- INCONTRO CON LO SCRITTORE EDOARDO GALIANO 03/02/2018 COD. CIG. ZF021D9CF7. NATI PER SCRIVERE LABORATORI FEBBRAIO-MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11134"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FIORDALISO DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11135"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFITTI IRURU OTT/NOV/DIC'17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11136"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO GIALLO S.R.L. SERVIZIO IN MATERIA DI PERSONALE, DENUNCE MENSILI, CONTRIBUTIVE E FISCALI. ANNI 2018-2019-2020 CIG: Z6621EE677</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11137"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PERMANENTE PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE RIGUARDANTE L'INSTALLAZIONE DI DISSUASORI DI VELOCITÀ IN VIA PORTA LAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11138"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZE PER LA DISCIPLINA STRADALE RIGUARDANTE L'INSTALLAZIONE DI DISSUASORI DI VELOCITÀ IN VIA MOSCATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11139"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVO CIRCOLATORE INVERTER PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELL’ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CODICE CIG ZE221F8D3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11140"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE OLINDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11141"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNEMENTO COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2018 - DA GIUGNO 2016 A GIUGNO 2017 AI SENSI DELL'ART. 16 C. 9 DEL DPR 380/2001 E DELL'ART. 48 C. 2 DELLA LR 12/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11142"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA INFRACOM STORAGE GEN-FEB 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11143"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA DELEDDA PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11144"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN OCCASIONE DEL CONCERTO MUSICALE IN PROGRAMMA IN VIA DOTTORINA, PARCHEGGIO SALA POLIVALENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11145"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NEXIVE MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 E NOTA DI ACCREDITO SU FATTURA MESE DI OTTOBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11146"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO, PER L'ANNO 2018, DEL CONTRATTO PER ADESIONE PER L’AMMISSIONE ALL’UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DPR 28.09.1994, N. 634). IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11147"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASFALTO FREDDO ED INERTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA VIE E STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA VEZZOLA S.P.A. DI LONATO DEL GARDA (BS). C.I.G.: Z8821CFE88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11148"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PIANO DI ZONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11149"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA IL 02.08.2018 IN PIAZZA DALLÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11150"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11151"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FALCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11152"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARZON ALESSANDRO. ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E AGGIORNAMENTO IN MATERIA FISCALE, TRIBUTARIA E CONTABILE ANNI 2018-2019-2020 CIG: Z8421E683A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11153"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI D’AUTORE E DIRITTI SANITARI SCIA PER SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI PER MANIFESTAZIONI  ED EVENTI DI PROMOZIONE  TURISTICA E SPORTIVI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11154"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BIONATOURS, SERIST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11155"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11156"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA CARPENEDOLO E VIA GERRA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11157"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERIST DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11158"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AMBULANZA AL COMITATO LOCALE CROCE ROSSA ITALIANA PER IL GRAN CARNEVALE CASTIGLIONESE  DEL 04.02.2018 (IN CASO DI MALTEMPO 11.02.2018). CIG Z2121ECC06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11159"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PICCOLE FIGLIE DELLA CROCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11160"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE GRAN CARNEVALE CASTIGLIONESE 2018. AFFIDAMENTO ALLA STADA DEI VINI E DEI SAPORI.  COD. CIG Z2921F0611</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11161"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PERMANENTE PER LA POSA DI DISSUASORI DI SOSTA IN VIA CAVOUR, 93/95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11162"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA GIOVANNI XXIII PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11163"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLERIA COLORI E FANTASIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11164"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIMITERO NEOCLASSICO-CORPO EST. LAVORI URGENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. APPROVAZIONE STATO FINALE OPERE PRINCIPALI. CUP J22F16000120004. CIG. 69082525E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11165"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ORIZZONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11166"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA TASSO E PIRANDELLO PER LAVORI CONTO ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11167"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AUDIO  VIDEO PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE  ANNO 2018.  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA E3 ELETTRONICA DI EOLI &amp; C. S.N.C.  DI CASTIGLIONE DELLLE STIVIERE (MN). CODICE CIG: ZDF21CFC7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11168"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VICOLO MARIO PORTA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11169"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BUONI SOCIALI PREVISTI DAL BANDO DEL PDZ PER INTERVENTI DGR X/5940 DEL 05/12/2016, MISURA B2  TERZA EROGAZIONE FONDO NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11170"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE COLOSINI, COOP. SANTA LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11171"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA’. PRIMA EROGAZIONE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11172"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SAD, SADE, CAV E CROCE VERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11173"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO DI MARCIA DA ISTITUIRE IN UN TRATTO DI VIA CAMPASSO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11174"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA C. BATTISTI IN OCCASIOINE DELLA SANTA MESSA PER IL PATRONO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11175"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AI SENSI DEL DLGS 81/2008 AL PERSONALE DELL'UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11176"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>RI - LIQUIDAZIONE ASPAM NOV DIC 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11177"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FIORDALISO, ZANETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11178"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA CROCE VERDE  DI MANTOVA - IMPEGNO DI SPEA PER RIMBORSO COSTI DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI APPARECCHI PER IL TELESOCCORSO - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11179"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA SIGURTÀ PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11180"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA BARZIZA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11181"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO - PER PTYCHENKO OLENA - GEN/FEB 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11182"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALI PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ENTI  ACCREDITATI ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11183"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VERNICI ED AFFINI PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE  ANNO 2018. AFFIDAMENTO, DEL D. LGS. N. 50/2016 E TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL, ALLA DITTA CASA COLORE S.R.L. DI CASTIGLIONE D/S (MN). CIG:  Z2621CFD9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11184"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASTI DOMUCILIARI NOVEMBRE'17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11185"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ADOTTARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 28.06.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11186"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN DATA 23.06.2018 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA FIACCOLATA 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11187"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASTI DOMICILIARI DICEMBRE '17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11188"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCE ALL’ASSOCIAZIONE DEI VINI E SAPORI MANTOVANI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11189"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LAPIDI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE  ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 D. LGS. N. 50/2016 E TRAMITE SINTEL, ALLA DITTA BTM MARMI S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z0221CFBC0 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11190"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA VOUCHER SAD TENDA ULTIMO TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11191"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA CAMPASSO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI CAVI ELETTRICI AEREI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11192"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA DA ISTITUIRE IN VIA PRETORIO PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11193"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI OPERE IN FERRO PER IMMOBILI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE D/S (MN)  ANNO 2018. AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 D. LGS. N. 50/2016 E TRAMITE SINTEL, ALLA DITTA BETTARI S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: ZAE21CFD02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11194"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO - PER MAWUSE G. Y. - GEN/FEB 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11195"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DICEMBRE CO -PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11196"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA UPS INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE  ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MULTISERVICE SNC DI PORTO MANTOVANO (MN).CODICE CIG: Z5321D262C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11197"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA BAITA PER LAVORI CONTO ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11198"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA  CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN DATA 17.06.2018 IN OCCASIONE DEL PALIO DI S. LUIGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11199"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DELL’ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE D’EMERGENZA DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA PISCINA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG  Z2B21D2437</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11200"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO - PER ALUA PASCHAL NDUKA - GEN/FEB 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11201"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILE P.ZA S.LUIGI ADIBITO A FARMACIA ED AMBULATORI-PERIODO 1/1/16-31/12/24. SOC.INDECAST SRL.IMPEGNO DI SPESA IMPOSTA REGISTRO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11202"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO - PER WADIH ABDELHADI - GEN/FEB 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11203"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA  CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ADOTTARE PER CONSENTIRE LA SOSTA DI AUTOBUS ADIBITI A TRASPORTO PARTECIPANTI ALLA FIACCOLATA 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11204"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN DATA 10.06.2018 PER GARA CICLISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11205"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO - PER KODRA FAHRIJE - GEN/FEB 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11206"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: FONDO NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI AI COMUNI DELL’AMBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11207"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017  COLLABORAZIONE SCUOLA E SERVIZI SOCIALI.  AVVIO ATTIVITA’ FORMATIVA (CIG Z7321CC8D4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11208"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AVV. D'ONOFRIO ISABELLA E CONVERTINI ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11209"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11210"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA PROROGA DEL SENSO UNICO ALTERNATO ISTITUITO IN VIA MANZONI PER CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11211"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) AI BENEFICIARI. ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11212"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11213"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TUV - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11214"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  16/01/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11215"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA SINIGAGLIA PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLE RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11216"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA DOTTORINA IN OCCASIONE DELLA FESTA D'ESTATE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11217"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA C.S.B. - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11218"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE (M39). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2018.  PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11219"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO BONUS ENERGIA E GAS  CAAF TERRITORIALI  LORO SEDI- IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO BONUS ENERGIA E GAS 2018. CIG: Z1D21BA405</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11220"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA REMELLI GIULIANO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11221"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ADOTTARE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 02 GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11222"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTOINA N. 139.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11223"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL’AMBITO DELL’ACQUISTO COORDINATO DELLA RETE BIBLIOTECARIA MANTOVANA. DURATA: ANNI 3. CIG DERIVATO: 7347297D47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11224"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA C.S.B. - SPESA IN CONTO CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11225"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11226"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTACCAMENTO COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVALAVORI DI CONSOLIDAM.STRUTTURALE PER MIGLIORAM.SISMICOOPERE DI RISTRUTTURAZ.EDILIZIA E RISANAM.CONSERVATIVO.AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA PERGEO SRL.CUP J21B15000320004.CIG 696678118E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11227"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VICOLO DELL'ORCO PER SOSTA AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11228"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ADOTTARE IN OCCASIONE DEL PALIO DELLE CONTRADE A GOZZOLINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11229"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA RSA OPERA PIA ROSCIO ONLUS DI ALBAVILLA (CO) DELL'UTENTE RSA18. ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11230"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO STERILIZZAZIONE GATTI DI COLONIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11231"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAIONE MENDELSSOHN - LIQUIDAZIONE FATTURA SPETTACOLO TEO-TRONICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11232"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA ACCREDITATA FIORDALISO COOP. SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  PRIMO IMPEGNO DI SPESA 2018 PER PROGETTI TERRITORIALI DOMICILIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11233"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PERMANENTE PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11234"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PERMANENTE PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11235"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL 1 SEMESTRE 2018 DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11236"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VINOTTI LUCIANO PER SERVIZIO TRENINO DURANTE MANIFESTAZIONE NATALIZIA DEL 17/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11237"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA BETTARI SRL - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11238"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA ACCOGLIENZA PRESSO IL CENTRO AIUTO ALLA VITA DI MANTOVA DEL NUCLEO FAMILIARE C.S. N. 29/08 FINO AL 31/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11239"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PERMANENTE PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11240"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA DA ISTITUIRE IN PIAZZA DALLÒ PER RADUNO MOTO D'EPOCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11241"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALI PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVE  ACCREDITATE  ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11242"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA PSR - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11243"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA AUTOFFICINA TEAM BESCHI - CIG: Z9A1D52DB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11244"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE AL DETTAGLIO  ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG  ZF821B7914</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11245"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA DA ISTITUIRE IN VIA S. PIETRO E VIA P.C. BESCHI PER RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZOINTALE E VERTICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11246"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA ROVERSINO PER LAVORI ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11247"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2014. RIMBORSO AL COMUNE DI CASTEL GOFFREDO (MN) PER ERRATO VERSAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11248"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA AUTOFFICINA TEAM BESCHI CIG:ZE4212F211 - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11249"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RADAR SRL SERVIZIO SPAZI PUBBLICITARI SU PERIODICO 'IL GAZZETTINO NUOVO' ED EMITTENTE RADIOFONICA PER COMUNICAZIONE EVENTI OTTOBRE-DICEMBRE/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11250"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2017/2018. 2 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA MAESTRI DEL LAVORO PER LAVORI ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11252"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA ASCENSORE MATRICOLA 6/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11253"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COISECO SOC.COOP.ARL PER SERVIZI LOGISTICI C/O TEATRO SOCIALE NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 E RIMBORSO SPESE DI AFFISSIONE MANIFESTI NOVEMBRE E DICEMBRE/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11254"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER AFFISSIONE MANIFESTI E LOCANDINE NEI COMUNI LIMITROFI SOSTENUTE PER CONTO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA PUBBLICITÀ DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEGLI EVENTI IN GENERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11255"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE (M31). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11256"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GIZETA STUDIO DI ZACCHE' GIUSEPPE &amp; C. SNC PER NOLEGGIO SERVIZIO DI ELETTRIFICAZIONE AUDIO/VIDEO/LUCI PER MERCATINO DI NATALE DEL  17/12/2017 E PER SPETTACOLO DEL 17 E 23 DICEMBRE/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11257"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA MONTEROSSO PER LAVORI DI ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11258"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL RESTRINGIMENTO DELLA SEDE STRADALE IN VIA CATTANEO PER LAVORI DI ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11259"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI DUE MINORI (M28-M29). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2018.  PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11260"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CHARTA SCRL SOC. COOP. PER ONERI SICUREZZA ANNO 2017 E SERVIZI INTEGRATIVI C/O BIBLIOTECA COMUNALE DICEMBRE/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTI (M15-M16-). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. GENNAIO/OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11262"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE KOART PER SPETTACOLO 'OPERA E MAGIA: IL GRANDE GEORGE' DEL 05/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11263"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VICOLO DELL'ORCO PER SOSTA AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11264"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI PER LAVORI PRESO IL COLLEGIO VERGINI DI GESÙ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11265"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTE (M7- MV E M7A - MG). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. GENNAIO/OTTOBRE 2018.  PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11266"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE CIELI VIBRANTI PER ACQUISTO CATALOGHI 'LA REALTA' DELLO SGUARDO' DICEMBRE/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11267"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAE DIRITTI AMM.VI DI PROCEDURA PER CONCERTO C/O BASILICA DI SAN LUIGI DEL 16/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11268"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORE RESIDENTE (M4). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2018. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11269"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA GROPPI PER LAVORI PRESSO IL CIVICO N.4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11270"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA CAMPAGNOLA PER GARA CICLISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11271"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTI (M12-M13). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2018. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11272"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAE DIRITTI AMM.VI DI PROCEDURA PER CONCERTO C/O PARROCCHIA DI GOZZOLINA DEL 17/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11273"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAE DIRITTI AMM.VI DI PROCEDURA PER CONCERTO C/O BASILICA DI SAN LUIGI DEL 17/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11274"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE RESIDENTE (M8). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2018. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11275"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO DA ISTITUIRE IN UN TRATTO DI VIA CAMPASSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11276"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA MONS. A. VIGNOLA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11277"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAE DIRITTI AMM.VI DI PROCEDURA PER SPETTACOLO 'VIVA ESPANA' DEL 09/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11278"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE (M9). IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZINE CONTRIBUTO PER AFFIDO. ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11279"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE (M38). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2018.  PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11280"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAE DIRITTI AMM.VI DI PROCEDURA PER SPETTACOLO 'IL BERRETTO A SONAGLI' 09/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11281"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA MONTI SOLIVI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11282"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA AMBROSOLI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11283"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GIOVANNI BIGNOTTI &amp; FIGLI SNC PER FORNITURA PROGRAMMI DI SALA E CARTELLE STAMPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11284"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2017/2018 2 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLISTITUTO COMPRENSIVO I PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11285"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI ACCOGLIENZA DELL’ASSOCIAZIONE LA DIMORA ONLUS  BRESCIA -  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER  UTENTE RESIDENTE CON FIGLIO (M22). ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11286"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GIOVANNI BIGNOTTI &amp; FIGLI SNC PER FORNITURA LOCANDINE E MANIFESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11287"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ISTITUIRE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "GIOCHI IN STRADA" IN PROGRAMMA IL GIORNO 13.05.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11288"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA DA ISTITUIRE IN PIAZZA SAN LUIGI PER RADUNO AUTO D'EPOCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11289"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO-IL CAMMINO SRL LUOGO -.IMPEGNO DI SPESA PER L’INSERIMENTO DI UN CITTADINO RESIDENTE (RD8  A.Y.). ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11290"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONESANTA LUCIA COOP. SOC. PER SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E CUSTODIA PALAZZO PASTORE E PALAZZO MENGHINI DICEMBRE/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="11292"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LEGGERE SRL PER FORNITURA LIBRI E MATERIALE AUDIOVISIVO A BIBLIOTECA COM.LE DICEMBRE/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11293"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA GROPPI PER LAVORI EDILI PRESSO IL CIVICO N. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11294"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA DA ISTITUIRE IN VIALE MAIFRENI PER LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11295"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP. S. MADDALENA DI CANOSSA - CASA NUOVA PRIMAVERA ONLUS  PARONA (VR) DA IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER MINORI CON LA MADRE  (M33). ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11296"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LITOCOLOR R&amp;S DI RIGON MARIO PER FORNITURA COFANETTI 'STORIA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11297"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LIBRERIE COOP SPA PER FORNITURA LIBRI A BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11298"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DON CALABRIA- CASA SAN BENEDETTO - VERONA. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER UN MINORE (M37). ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11299"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MARTINI PER GARA PODISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11300"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA CAMPASSO PER LAVORI ALLA RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11301"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA QUERCIA SOC. COOP. SOC. ONLUS DI BERZO INFERIORE  COMUNITA’ LA NOTTOLA. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER MINORE (M23). ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11302"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GIOVANNI BIGNOTTI &amp; FIGLI SNC PER FORNITURA MANIFESTI E LOCANDINE DICEMBRE/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11303"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GIOVANNI BIGNOTTI &amp; FIGLI SNC PER FORNITURA PIEGHEVOLI PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11304"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE PAGAMENTO DIRITTI D’AUTORE PER SPETTACOLI ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11305"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA OSPEDALE VALLE OSCURA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11306"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ADOTTARE IN OCCASIONE DELLA GARA CICLISTICA IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 13.05.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11307"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL PER FORNITURA  AUDIOVISIVI A BIBLIOTECA COM.LE DICEMBRE/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11308"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2017/2018. 2 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE F. GONZAGA PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11309"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DOTT. BONDI FLAVIO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11310"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSD IL CAMMINO SAN PIETRO   CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RD4) .ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11311"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ADOTTARE IN ALCUNE VIE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LAVORI DI ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11312"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DA ISTITUIRE IN VIA GARIBALDI PER LAVORI DI ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11313"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>GENNAIO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA (GLOBAL POWER)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11314"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI, MODULISTICA E STAMPATI PER LE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - CIG ZA321BC04B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11315"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. CORPO GUARDIE GIURATE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11316"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE 2018 ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI  ANUTEL E RINNOVO DI ACCERTA-TU MESSO A DISPOSIZIONE DALL’ASSOCIAZIONE STESSA. (CIG:ZC921BB3FC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11317"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA DELL'ARTIGIANATO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11318"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA VERDI PER SOSTA AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11319"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO DA EROGARE ALLE LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE I RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11320"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA ZL - FATTURA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11321"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITI DA MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11322"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA VENETA ENGINEERING - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11323"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ADOTTARE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA PER IL 25 APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11324"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA DONATORI DI SANGUE PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11325"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 7 CASSETTINE OSSARIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.P.S.A. SRL. CIG: Z9A21AF2E9 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11326"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ELISEO SRL - TEATRO NAZIONALE DAL 1918 - PER SPETTACOLO 'L'ANATRA ALL'ARANCIA' DL 17/01/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11327"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INCISIONE DI NOMINATIVI SU LAPIDE, COMPRESA DATA DI NASCITA E MORTE PER N. 7 DEFUNTI ESUMATI DALLA EX CAPPELLA DI FAMIGLIA N. 14 DEL CIMITERO NEOCLASSICO. CIG: Z1921AF275 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11328"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA SPARK ENGINERING - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11329"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE NON SANABILI. PE 2017/00600</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11330"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA DA ISTITUIRE IN PIAZZA S. LUIGI PER SOSTA AUTO D'EPOCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11331"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE, AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IN DATA 25 MAGGIO 2016 - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11332"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11333"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E DEI SAPORI LIQUIDAZIONE II TRANCHE INFO POINT ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11334"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS FIORDALISO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-   IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI. ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11335"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTORINA PER LAVORI CONTO TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11336"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL REGIME VIABILISTICO DA ADOTTARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE RELIGIOSA DI PACE IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 29.04.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11337"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TRUST TECHNOLOGIES SETT-DIC 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11338"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE PROGETTO PREVENZIONE DEI DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (CIG ZCE217E5C4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11339"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NISCENT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11340"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS FIORDALISO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE- CASA FIORDALISO DI MEDOLE-  IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO A FAVORE DI UN CITTADINO RESIDENTE (RD1) . PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11341"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA PREDE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO ALLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11342"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIALE LONGHI PER REALIZZAZIONE DOSSI DISSUASORI DI VELOCITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11343"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE PARCO COMUNALE EX DESENZANI ANNO 2018. AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL ALLA DITTA EDEN BAR DI AVIGO STEFANIA DI CASTIGLIONE D/S (MN). CIG: ZBD219F1A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11344"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROGETTI DI IMPRESA (PORTALE AGID)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11345"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RGB COMPUTERS. MATERIALE HW</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA PER IL MANTENIMENTO DI UN DISABILE RESIDENTE (RD7) PRESSO ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR). ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11347"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIALE MAIFRENI PER LAVORI CONTO ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11348"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA VALLE SCURA E VIA MONTI SOLIVI PER MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11349"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ SOCIO SANITARIA ANFFAS  DON DANILO VARESCHI  SACCA DI GOITO (MN) - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA CITTADINO RESIDENTE (RD18) .ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDAZIONE FATTURA AGIRE PER PARTECIPAZIONE PERSONALE DIPENDENTE AL SEMINARIO SFALCI E POTATURE NON PIÙ RIFIUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11351"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSD IL POSTO DELLE FRAGOLE   MANTOVA - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RD12 ) .ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNE DI CASTEL GOFFREDO PER PARTECIPAZIONE PERSONALE DIPENDENTE AL CORSO DEL 13 NOVEMBRE 2017 D.LGS 56/17 CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11353"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA DELL'ARTIGIANATO PER PREDISPOSIZIONE CANTIERE PRESSO SUPERMERCATO TOSANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI PER SOSTA AUTOCARRI ADIBITI A CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE PRESSO IL COLLEGIO DELLE VERGINI DI GESÙ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11355"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NEXIVE MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE 2017 E DETRATTA NOTA DI CREDITO SU FATTURA MESE DI OTTOBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11356"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ SOCIO SANITARIA ANFFAS  DON DANILO VARESCHI  SACCA DI GOITO (MN) - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DI UN CITTADINO RESIDENTE (RD16). ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11357"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE COLOSINI, SANTA LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (RD6) PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI CASTEL GOFFREDO. ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11359"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA DA ISTITUIRE IN VIA PRETORIO PER STAZIONAMENTO PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11360"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA TEATRO PER LAVORI PRESSO BANCA INTESA SAN PAOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ SOCIO SANITARIA ANFFAS  DON DANILO VARESCHI  SACCA DI GOITO (MN) - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RD17) ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11362"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11363"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE E NOTE PAGAMENTO COMPETENZA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA C. BATTISTI PER SOSTA AUTOCARRO ALTEZZA CIVICO N. 50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11365"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA COLLEGATO AL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI ED ANTINTRUSIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER IL BIENNIO 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTE DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG: ZDE21A1DD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11366"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA DA ISTITUIRE NEGLI STALLI POSTI DI FRONTE AL CIVICO N. 1 DI  VIALE BOSCHETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE  MANTOVA. IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL CDD CENTRO ACCOGLIENZA DI MANTOVA DI UN DISABILI RESIDENTI.(RD9) ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11368"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOV DIC SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11370"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO  IL CAMMINO SRL  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DELL'UTENTE RSA22. ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11371"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA MANTOVANA VECCHIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL CANALE "VASO GOZZOLINZ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11372"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2018. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11373"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI, FRONTE CIVICO 4 PER CONSENTIRE LA SOSTA DI UN AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERIST - PASTI DOMICILIARI NOVEMBRE '17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11375"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E VARIAZIONE PER L’ANNO 2018 DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP E PROTETTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FALCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11377"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA MAZZINI PER ALLACCIAMENTO CAVI FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11378"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA AL CSE.- ANFFAS DI RIVOLTELLA DEL GARDA DI N. 2 RESIDENTI (RD21  RD22).  ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11379"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA DUNANT PER OPERAZIONI DI POTATURA PIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11380"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ORIZZONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11381"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA I MAGGIO N. 3/7, RIFERITO AL CONSUNTIVO 2016 ED ALL’ACCONTO 2 SEMESTRE 2017 E 1 SEMESTRE 2018. ACCERTAMENTO ENTRATA 1 SEMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11382"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA COLORI E FANTASIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11383"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA ASCOLI PER LAVORI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11384"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA TEMPORANEA GESTIONE DI TRAFFICO E SOSTA  NEL PIAZZALE ANTISTANTE LE SCUOLE ELEMENTARI SAN PIETRO PER PRESENZA LUNA PARK IN PIAZZALE TOZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11385"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE 2018 RELATIVI AGLI ALLOGGI ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, CALCOLATI IN CONFORMITÀ AI DETTAMI DELLA L.R. 27/2009 E S.M.I. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11386"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE MENDELSSOHN PER SPETTACOLO 'SFIDA ALLA TASTIERA' AL TEATRO SOCIALE IL 03/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11387"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VINOTTI LUCIANO SERVIZIO DI TRENINO TURISTICO PER PIAZZE E VIE DEL CENTRO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE IL 17/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11388"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSA CASA FAMIGLIA MADRE COLOMBA GABRIEL - SOLFERINO . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA  DELL'UTENTE RSA9 . ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11389"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA VERDI PER CONSENTIRE LA SOSTA DI UN AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11390"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA ASCOLI PER LAVORI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11391"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA GIULI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11392"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA  AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 4 PISTOLE A BASSA CAPACITÀ OFFENSIVA ALL’ARMERIA CHITÒ. CIG Z6B21AA19C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11393"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA GIULI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11394"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI MANTENIMENTO DI UTENTI RESIDENTI PRESSO CDD IL MOSAICO  COOP. BUCANEVE DI CASTEL GOFFREDO. ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11395"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA RACCHETTA, TEATRO, PRINCIPE F. GONZAGA E BORROMEO PER OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO PRESSO IL TEATRO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11396"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE ANFFAS ONLUS DI MANTOVA- IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI. ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11397"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA TOSCANINI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11398"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA CASA COLORE PER OPERE DI TINTEGGIATURA NEI LOCALI DI VIA PERATI ANNESSI AL PALAZZO PRINCIPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11399"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA ZL SRL - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CIMITERO COMUNALE E DELLA P.I. IN LOC. GHISIOLA - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11400"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO DA ISTITUIRE IN PIAZZALE TOZZA PER POSIZIONAMENTO ATTRAZIONI LUNA PARK.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11401"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11402"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA CASA FAMIGLIA SAN GIORGIO DI SAN GIORGIO (MN)  UTENTE  RSA21. ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11403"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO DA ISTITUIRE IN PIAZZALE TOZZA IN OCCASIONE DEL LUNA PARK.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11404"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA ECOTRAFFIC - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11405"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA BETTARI SRL - LAVORI DI FORNITURA NUOVA SERRANDA - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11406"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO  IL CAMMINO SRL  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DELL’UTENTE RSA19. ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11407"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA SORATINI PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11408"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA RACCHETTA, TEATRO, PRINCIPE F. GONZAGA E CONTESTUALE DIVIETO DI SOSTA, PER ALLESTIMENTO RAPPRESENTAZIONE TEATRALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11409"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSA IL CAMMINO SAN PIETRO CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELL'UTENTE RSA8 . ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA BETTARI  - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11411"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA OUTSET - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11412"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AD UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E CONTESTUALE DIVIETO DI SOSTA DA PREDISPORRE IN VIA PISANELLO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11413"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE CONTESSA RIZZINI ONLUS - GUIDIZZOLO - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELL'UTENTE RSA24 .ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11414"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA DA ISTITUIRE IN VIA RACCHETTA IN OCCASIONE DI UNA RAPPRESENTAZIONE  TEATRALE IN PROGRAMMA PRESSO IL TEATRO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11415"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA SAN PIETRO IL CAMMINO DI CASTIGLIONEDELLE STIVIERE .IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTODI DELL'UTENTE RSA23. ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE TE SE DE CASTIU' LIQUIDAZIONE II TRANCHE CONTRIBUTO PER CONCERTO DEI CAMALEONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11417"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIM MESE DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11418"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE TASSE DI PROPRIETA' (BOLLI) DEL PARCO MEZZI COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA ASCOLI PER SOSTA AUTOCARRO ADIBITO A TRSLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL DIVIETO DI SOSTA DA ISTITUIRE IN VIA ZANARDELLI PER LAVORI PRESSO IL COLLEGIO DELLE VERGINI DI GESU'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11421"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO AL DETTAGLIO  ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG  ZB121A78AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11422"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO MINISTERIALE N. 93 CIE. PERIODO 1-15.01.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11423"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CONTENIMENTO PICCIONI - DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11424"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO AL DETTAGLIO  ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG  Z6F21A7B78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA C.  BATTISTI PER LAVORI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11426"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI CITTADINA RESIDENTE E FIGLI MINORI PRESSO L'HOTEL VILLA ROSA. CIG Z08219B12F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11427"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA DUSE PER OPERAZIONI DI TAGLIO PIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMO GAS UTENZE COMUNALI PERIODO 25/01/17-22/11/2017 + 08/05/2017 -22/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11429"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVA CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE DI VIA BOTTEGHINO 1/B. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL. CODICE CIG:  Z2221AE62D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11431"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO DI MARCIA DA ISTITUIRE IN VIA ASCOLI PER ESECUZIONE SCAVI PER FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11432"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA MANZONI PER PREDISPOSIONE CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11433"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11434"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA  INDIVIDUAZIONE OPERATORI A E B AMMESSI A INTERVENIRE SUL TERRITORIO COMUNALE ABILITATI A SEGUITO DI PARTECIPAZIONE CON ESITO FAVOREVOLE AL CORSO DEL 30/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11435"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE IMPIANTI ELETTRICI PER ALLACCIO DI RILEVATORI DI INFRAZIONE SEMAFORICA. - CIG: Z812194C74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11436"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICEMBRE/2017 VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE E IVA COMMERCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11437"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO DI MARCIA DA ISTITUIRE IN VIA ASCOLI PER ESECUZIONE SCAVI FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11438"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LO SPOSTAMENTO DELL’IMPIANTO TELEFONICO PRESSO PALAZZO GONZAGA - SEDE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ TIM DI MILANO - CODICE CUP: J28E18000000004 - CODICE CIG: ZCC219763D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11439"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "GRAN CARNEVALE 2018".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11440"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RGB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11441"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA PRINCIPE F. GONZAGA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11442"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE NOTIFICHE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER IL PERIODO 01.01.2018 - 20.02.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11443"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE SEDUTE COMMISSIONE SISMICA ANNO 2017 - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11444"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 4 MARZO 2018: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11445"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE SEDUTE COMMISSIONE URBANISTICA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11446"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO DI MARCIA DA ISTITUIRE IN UN TRATTO DI VIA CHIASSI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11447"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA LEVADELLO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11448"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO RICONOSCIUTO DALL'ISTAT PER LO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE STATISTICA "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - ANNO 2017"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11449"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE COMMISSIONE SISMICA ANNO 2017 - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11450"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLISPORTIVA ALOISIANA RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE - PERIODO 15/12/2016 - 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11451"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA BAROCCI PER OPERAZIONI DI TAGLIO PIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11452"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO (REP. N. 9579) PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FINALIZZATO AGLI ANZIANI, PER LA DURATA DI 5 SETTIMANE CON DECORRENZA DAL 09/01/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11453"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUTAORIA VII BANDO PER ASSEGNAZIONE AREE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA (P.I.P. IV LOTTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11454"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO ISTITUITO IN VIA FOSSADONE PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11455"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMITATO LOCALE CROCE ROSSA MERCATINO NATALIZIO DEL 17/12/2017 SERVIZIO AMBULANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11456"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA TOSCANINI PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11457"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE PRESSO L'IMMOBILE SITO IN VIA GARIBALDI N. 72 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11458"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANIMAZIONE DELLA COOPERATIVA TEATRO MAGRO IN OCCASIONE DEL 6 GENNAIO 2018 -  IMPEGNO DI SPESA  COD. CIG Z01217A3BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11459"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 64 CIE. PERIODO DAL 15 AL 31 DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11460"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AL SENSO UNICO ALTERNATO DA ISTITUIRE IN VIA DOTTORINA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11461"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA GRONDA PERICOLANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11462"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI BIBLIOTECARI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' E DEI PROGETTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDAMENTO DIRETTO PERIODO 02/01/2018 AL 30/04/2018.CIG ZC42182D96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11463"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE DI CUI ALLA PRECEDENTE PROPOSTA 1701</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11464"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA CHIUSURA DI VIA PRINCIPE F. GONAGA, RACCHETTA E TEATRO CON CONTESTUALE DIVIETO DI SOSTA PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DEL 17.01.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11465"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11466"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO CENTRO COMMERCIALE CAVOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11467"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTIGLIONEDELLE STIVIERE ANNO 2018. AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI  CIG ZBF21845BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11468"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RADAR SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11469"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE PERVENUTE AL 28 DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11470"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROGETTI DI IMPRESA APP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11471"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER GESTIONE CONCORSO POLIZIA LOCALE AL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11472"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICEMBRE/2017 RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI E OCCASIONALI, IRAP OCCASIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11473"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA MANUTENCOOP - RATA DI CONGUAGLIO 2016/2017 -SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11474"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE EURO ARTIST LIQUIDAZIONE CONCERTO VIVA ESPANIA DEL 18/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11475"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>STATO FINALE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ASILO NIDO COMUNALE "IL CUCCIOLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11476"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIM PEL MESE DI NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11477"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA DI PROPRIETA' VEICOLO TARGATO YA387AM - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11478"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERO PERIODO MILADIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11479"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERO PERIODO BIANCO TERESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11480"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAE DIRITTI AMM.VI DI PROCEDURA PER REPROGRAFIA TERRITORIALE, 'UNA GIORNATA PARTICOLARE', 'T-REX GLI AMICI..', 'SFIDA ALLA TASTIERA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11481"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZE00A511CA 6 BIM 2017 UTENZE TELEFONIA FISSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11482"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z6A0B1B001 -6 BIM 2017 REGISTRI ELETTRONICI SCUOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11483"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERIST- PASTI DOMICILIARI SETT/OTT 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11484"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). RICHIESTE DI RIMBORSO ANNI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11485"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE OPERA PIA ROSCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11486"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER  L’ANNO 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11487"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. C.E. EL MAATAOUI - ABID</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11488"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA BASSI TOURS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11489"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A FERMO. PROVVEDIMENTI. CIG.ZE52184C0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11490"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/01/2017-31/07/2017 - RIPARTO DELLE SPESE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ED IL COMUNE DI GUIDIZZOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11491"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI UNA PLASTIFICATRICE E DI BIGLIETTI CON BUSTE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9B2184CB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11492"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, CON NOLEGGIO SEMESTRALE, DI DUE SISTEMI DIGITALI IN POSTAZIONE FISSA PER LA RILEVAZIONE DELL’ATTRAVERSAMENTO DI INTERSEZIONE CON SEMAFORO PROIETTANTE LUCE ROSSA. CIG:ZA42184D29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11493"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/01/2017-31/07/2017 - RIPARTO DELLE SPESE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ED IL COMUNE DI SOLFERINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11494"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CONTENIMENTO PICCIONI - INTERVENTO SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11495"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 ED IMPEGNO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11496"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA DEL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA N 1192 DEL 27/12/2017, RELATIVA ALLA QUANTIFICAZIONE DEL FPV DEL SERVIZIO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11497"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER * OTTOBRE/NOVEMBRE 2017* CONSUMO ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11498"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA TEA RETELUCE- SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11499"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI NEW JERSEY IN CEMENTO DA POSIZIONARSI AGLI INGRESSI DELLE AREE DOVE SI SVOLGERANNO LE MANIFESTAZIONI. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL.  CIG: Z34216990F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11500"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO LOTTO 24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11501"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO POLIZIA LOCALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z621F6497A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11502"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI UNA PISTOLA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. - IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBD217D27A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11503"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11504"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONE SMART 2017 PROMOSSA DA REGIONE LOMBARDIA. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11505"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTABILIZZAZIONE DELLA QUOTA DI CONTRIBUZIONE PER LA FORNITURA DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATO ALLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE.  CIG: 7293387559</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11506"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 12 E 16 ALL'ING. GIURIANI - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11507"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017  AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE -DOPO DI NOI AI SENSI DGR X/6674 DEL 7.6.2017. APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11508"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE (COMP. E CASSA) DI BILANCIO 2017/2019 FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E GLI STANZIAMENTI CORRELATI (AREA FINANZIARIA - SERV. PERSONALE), AI SENSI DEL COMMA 5-QUATER DELL’ART.175 DEL D.LGS.N.267/2000 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11509"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA CENTRO GAMMA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11510"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SANZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA 675/201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11511"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. N. 13 ALL'ING. GIURIANI - SPESA IN CONTO0 CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11512"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>01/12/2017-14/12/2017 - VERSAMENTO DIRITTI CIE - N 42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11513"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE (COMP. E CASSA) DI BILANCIO 2017/2019 FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E GLI STANZIAMENTI CORRELATI (AREA URBANISTICA), AI SENSI DEL COMMA 5-QUATER DELL’ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11514"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZONE FATTURE CSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11515"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE (COMP. E CASSA) DI BILANCIO 2017/2019 FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E GLI STANZIAMENTI CORRELATI (AREA SERV.ALLA PERSONA - LEGALE), AI SENSI DEL COMMA 5-QUATER DELL’ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11516"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FALCHI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11517"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO TELEMACO DI "INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI" - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11518"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE) DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CIG ZAB2173D7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11519"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO CRI 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11520"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BASSI TOURS NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11521"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER  L’ANNO 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG:ZC21D13AD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11522"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE (COMP. E CASSA) DI BILANCIO 2017/2019 FRA GLI STANZ. RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E GLI STANZ. CORRELATI (AREA SERV.PERSONA - SERV. PDZ), AI SENSI DEL COMMA 5-QUATER DELL’ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11523"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOP SAN MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11524"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2017 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE OPERE PUBBLICHE REALIZZATE CON SCOMPUTO ONERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11525"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE (COMP. E CASSA) DI BILANCIO 2017/2019 FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E GLI STANZIAM.CORRELATI (AREA SERV.ALLA PERSONA - SERV. CASA), AI SENSI DEL COMMA 5-QUATER DELL’ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11526"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE (COMP. E CASSA) DI BILANCIO 2017/2019 FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E GLI STANZIAMENTI CORRELATI (AREA TECNICA), AI SENSI DEL COMMA 5-QUATER DELL’ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11527"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA SACEE- SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11528"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER COSTITUZIONE ALBO AVVOCATI ESTERNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11529"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA CORPO GUARDIE GIURATE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11530"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA Z.L. - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11531"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE DEL CONTENZIOSO IN CAPO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2018 (CIG ZA82174D5B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11532"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI  DI PROPRIETA’COMUNALE- PERIODO GENNAIO 2018  DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE PORTALE SINTEL. CODICE CIG ZB82149793</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11533"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA Z.L. - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11534"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO FIAT BERLINGO TARGATO DL754KR.  AFFIDAMENTO, DITTA AUTOFFICINA TEAM BESCHI DI BESCHI NICOLA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z8E216F3FD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11535"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA NOLEGGIO LORINI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11536"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA CAMMI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11537"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE PER PROGRAMMI DI SALA E CARTELLE STAMPA. COD.CIG: Z43215720F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11538"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIODO 01/12/2017-14/12/2017 - N 42 CIE - VERSAMENTO AL MINISTERO INTERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11539"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE721770F7. DITTA RGB COMPUTERS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE PER IL CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11540"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO 2017/2019 NECESSARIE ALLA REIMPUTAZIONE AL 2018 DI OBBLIGAZIONI RIGUARDANTI ENTRATE VINCOLATE GIA’ ASSUNTE E SPESE CORRELATE, AI SENSI DEL COMMA 3 LETT. D) ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11541"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO LOTTO 23 E PARTE LOTTO 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11542"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:ZB40BCEA18 - 6 BIM 2017 - CELLULARI VARI SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11543"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017  STRUTTURE ACCREDITATE SERVIZI PER DISABILI AMBITO TERRITORIALE DI GUIDIZZOLO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2018  PER TRASPORTO UTENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11544"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST DI PADERNO DUGNANO. ACQUISIZIONE CONTENUTI E RISORSE DIGITALI AGGIUNTIVE PER PIATTAFORMA DIGITALE MEDIALIBRARY ONLINE. CIG Z4921728F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11545"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA CENTRO GAMMA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11546"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE F. GONZAGA PER INIZATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DEGLI STUDI CLASSICI E VALORIZZAZIONE DELLA STORIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11547"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11548"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO CON PRIVATO PER L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI A CASA NODARI E RELATIVO RIMBORSO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11549"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PERIODO DAL 01/12/2017 AL 14/12/2017. VERSAMENTO DIRITTI CIE PER 48 DOCUMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11550"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA I.P.S.A. - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11551"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PSICOLOGICO E PSICOTERAPEUTICO A MINORI DA 0 A 6 ANNI E ALLE LORO FAMIGLIE. ANNO EDUCATIVO 2017/2018.  CIG Z7E2162F81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11552"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANTA LUCIA COOPERATIVA SOCIALE PULIZIA E CUSTODIA PALAZZO PASTORE E MENGHINI NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11553"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: PROROGA TECNICA GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI ITINERANTE DISTRETTUALE ANNO 2017 (CIG: Z6B1EAD55C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11554"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>SICILIA TEATRO ASSOCIAZIONE - SPETTACOLO IL BERRETTO A SONAGLI 9/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11555"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE AMA DI BRESCIA PER SVOLGIMENTO ATTIVITA’ NELL’AMBITO DEL PIANO DI ZONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11556"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ORCHESTRA ANTONIO VIVALDI - LA TRAVIATA 16/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11557"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017 - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI GUIDIZZOLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA - PROROGA CONTRATTO IN CORSO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11558"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CHARTA SCRL SOC. COOP. PER SERVIZI INTEGRATIVI C/O BIBLIOTECA COM.LE NOVEMBRE/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11559"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DELLE DUE SEDI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE- PALAZZO PASTORE- ASILO MENGHINI CPV 90900000-6.PROROGA TECNICA DAL 02/01/2018 AL 31/03/2018. CIG 6068507266;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11560"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI APPROVAZIONE GRADUATORIE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE  PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E ATTIVITA’ ORDINARIA 2017. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11561"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SMETANA ROSAMARIA PER CONFERENZE PER LA RASSEGNA 'NARRAZIONI D'ARTE' IL 25/10/2017 - 08/11/2017 - 22/11/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11562"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ESTIVE 2017 IN PIAZZA UGO DALLO’ E CORTILE PALAZZO PASTORE ORGANIZZATE DAL COMUNE E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ESTIVE 2017 ORGANIZZATE DA ASSOCIAZIONI/PRIVATI - LIQUIDAZIONE DIRITTI SANITARI C.C.V.L.P.S. PER ESAME DEI PROGETTI E P</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11563"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO  ASPAM PER IL PERIODO 1.1.2018/31.3.2018 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11564"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA EMMELLE SCAVI - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11565"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO SIG. RUGGERI LUIGI CON DECORRENZA DALL'1.6.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11566"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI COMUNALI EDIFICIO DI VIA ASCOLI N. 15 PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E IGIENICO SANITARI. AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP J23E17000050004. CIG Z0F20DB539</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11567"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA CAIOLA GOMME SRL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11568"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO PRINCIPE  LAVORI URGENTI DI RISTRUTTUZIONE E DI PRIMO INTERVENTO STATICO  LAVORI CATEGORIA OG2. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP J22C16000050004. CIG ZBD1CBD20E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11569"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA EDIL GROUP - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11570"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA SOC. F.C. CASTIGLIONE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11571"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO PASTORE BIBLIOTECA COM.LE-LAVORI DI COPERTURA ANTISISMICA CORPO CENTRALE. RISTR.E CONSOLID.STRUTTURALE PER MIGLIOR.TO SISMICO. OPERE DI REST.E RISAN.TO CONSERVATIVO (ART.3 DPR 380/01). DETERMINAZIONE A CONTRARRE.CUP J22C16000070006. CIG 73263886A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11572"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO AREE VERDI DI CUI ALL’ART. 43, C. 2-BIS DELLA LR 12/2005  VERSAMENTI ANNO 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 E 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11573"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALL'ING. ROBERTO SPAZZINI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11574"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA E3 ELETTRONICA- SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11575"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA ( 43UC), EX ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO   ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11576"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA (100UC), EX ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO   ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11577"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA FONDEC FERRAMENTA -SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11578"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017. APPROVAZIONE PROROGA PATTO DI ACCREDITAMENTO CON ENTE GESTORE SOC. COOP. ONLUS FIORDALISO LIMITATAMENTE AI PROGETTI DOMICILIARI (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA DISABILI-SADEH) PER IL PERIODO 1.1.2018/30.6.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11579"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ESTENSIONE INCARICO PER PERIZIA DI VARIANTE IMPIANTI ELETTRICI PALAZZO MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11580"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017. APPROVAZIONE PROROGA LINEE GUIDA ACCREDITAMENTO SERVIZI RIVOLTI AI MINORI E AI MINORI DIVERSAMENTE ABILI (SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA-SADE E AD PERSONAM) E RELATIVO ALBO, PER IL PERIODO 1.1.2018/30.6.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11581"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A.S.D. NUOVA GOZZOLINA CONVENZIONE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL CAMPO DI GOZZOLINA. PERIODO 01/01/2016 - 30/11/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11582"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11583"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SSD BASKET 2 RATA GESTIONE E MANUTENZIONE PALESTRE COMUNALI 2017. PERIODO 01/01/2017 31/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11584"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LEGGERE SRL PER FORNTURA LIBRI A BIBLIOTECA COMUNALE NOVEMBRE/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11585"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DPI PER IL PERSONALE OPERAIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA A TUTTA RAFFICA S.A.S. DI MONTICHIARI (BS) - CODICE CIG:  Z1B216ABD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11586"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNIZZO SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LEAUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSE IN USOALL’ASSOCIAZIONE S.CRISTOFORO ONLUS. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11587"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONEAGOSTINI MARIANGELA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO 'IL SUONO DELLE STORIE' C/O BIBLIOTECA COM.LE OTTOBRE/NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11588"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TEATRO DEL BURATTO SOC. COOP. ARL. PER REPLICA SPETTACOLO 'LUPI BUONI ..(ALI NEL CASSETTO)' AL TEATRO SOCIALE IL 12/11/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11589"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO PER ATTIVAZIONE RC PROFESSIONALE PROGETTISTA INTERNO  IMPEGNO DI SPESA (CIG 68417506B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11590"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP J27B16000380004. CIG 691243844.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11591"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IL TEATRO PROVA SOC. COOP. ARL. PER REPLICA SPETTACOLO'T-REX GLI AMICI NON SI MANGIANO' AL TEATRO SOCIALE IL 26/11/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11592"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LIBRERIE COOP. SPA PER FORNITURA LIBRI A BIBLIOTECA COM.LE NOVEMBRE/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11593"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO CORPI NORD E OVEST - RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO. PALAZZO GONZAGA - SEDE MUNICIPALE - IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI ED AFFINI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRADELEK S.R.L. DI CASTIGLIONE D/S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11594"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE SISMICA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11595"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAE DIRITTI AMM.VI DI PROCEDURA SPETTACOLO 'LUPI BUONI ..' (ALI NEL CASSETTO) DEL 12/11/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11596"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A.S.D.T. TAMBURELLO APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI TAMBURELLO DI CASTIGLIONE D/STIVIERE CON L'A.T.D. TAMBURELLO. PERIODO 01/04/2014 - 31/03/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11597"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2017. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11598"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017 - DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE PROGETTO "SCREENING" PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11599"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE AVV. ARRIGO GIANOLIO PER CHIUSURA CAUSE TAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11600"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO RG N. 3532/2012  AVANTI CONSIGLIO DI STATO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11601"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. ARRIGO GIANOLIO PER CAUSA COMUNE/FOLLONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11602"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALL'ARCH. MIRKO BOSEGGIA - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11603"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, INSERITI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO. PERIODO SETTEMBRE 2017  DICEMBRE 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11604"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE OLINDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11605"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI DI STORIA LOCALE  - STORIA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE SOTTO IL DOMINIO DEI GONZAGA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11606"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SANTA LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11607"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAM.NORMATIVO PALAZZO PASTOREBIBLIOTECA COMUNALEMIGLIORAMENTO STATICO-SISMICO SOLAIO PRIMO PIANO CORPO OVEST.CONCESSIONE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI ALLA DITTA APPALTATRICE.CUP:J22G14000000006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11608"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11609"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO DI RILEVAZIONE INTRUSIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI GOZZOLINA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CSB DI BIANCHERA MARCO DI LONATO (BS). CODICE CIG Z4F2164EF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11610"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BASSI TOURS N. 247/OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11611"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 188/2018 PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PRELIEVO E ANALISI DI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE REPERITI DA PIEZOMETRI SITUATI PRESSO IL CAMPO CARDONE. CIG Z9A20FC1FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11612"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11613"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO: GIUGNO-DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11614"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVV CONVERTINI PER VERTENZA VODAFONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11615"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSILIARE URBANISTICA. LIQUIDAZIONE GETTONE PER LA  PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE. PERIODO: GIUGNO-DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11616"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSILIARE PER LA COESIONE SOCIALE. LQUIDAZIONE GETTONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE. PERIDO: GIUGNO-DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11617"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. ROBERTO SPAZZINI - RINNOVO CPI PISCINA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11618"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DITTE ONERI PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAGLI AMMINISTRATORI PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CARICA ELETTIVA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11619"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA INDECAST - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11620"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FIORDALISO ONLUS SERVIZIO TRASPORTO DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11621"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI PER L'ANNO 2017. PRESA D'ATTO DELLA COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11622"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTE ITALIANE SPA.  ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE NOTIFICHE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11623"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASC ASPAM PRIMA ANNUALITA' PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) INCLUSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL SIA DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO N. 3/2016 A VALERE SU FSE 2014-2020 - CUP J39J1700040007 - CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016LOM_45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11624"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z4B215BCC5. DITTA TNET DI MILANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPOSTAMENTO, INSTALLAZIONE  E RIALLINEAMENTO  DI N. 2 ANTENNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11625"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASPAM PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO  UFFICIO DI PIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11626"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO CONTRATTO GESTIONE FARMACIE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11627"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA (37UC), EX ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11628"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO AL COMUNE DI MANTOVA DELLA QUOTA DI ADESIONE AL COORDINAMENTO UNITARIO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DENOMINATO RETE BIBLIOTECARIA MANTOVANA. ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11629"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11630"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA CIVILE RG 3464/2017.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE ATTO DI CONVALIDA SFRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11631"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA I.P.S.A. - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11632"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALL'ING. ROBERTO SPAZZINI - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11633"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ REGGENZA DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-PERIODO 1/12/17-31/12/17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11634"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO PASTORE  BIBLIOTECA COMUNALE - ADEGUAMENTO NORMATIVO E RESTAURO FACCIATE INTERNE - VARIANTE PER NUOVI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MIGLIORAMENTO SISMICO - COLLAUDO STATICO/SISMICO - INCARICO ING. STEFANO MAZZOCCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11635"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA SUARDI CARLO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11636"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN CONGELATORE PER LO STOCCAGGIO DELLE NUTRIE SOPPRESSE. CIG Z4B213A27E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11637"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA HILTI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11638"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA EDIL BERTOLETTI - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11639"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE, ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO,  PER L’ANNO 2018 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11640"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA ARACNOS - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11641"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ULTIMO BIMESTRE ANNO 2017 ENTI ACCREDITATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11642"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO PENALE N. 6896/2012 RGNR-MOD.21 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LEGALE DI FIDUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11643"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11644"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA CENTRO GAMMA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11645"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST DI PADERNO DUGNANO. AGGIORNAMENTO SISTEMA GESTIONALE CENTRALIZZATO SOFTWARE CAFE'LIB PER LA NAVIGAZIONE INTERNET NELLE BIBLIOTECHE ASSOCIATE AL SBOM. ANNO 2017. CIG ZEB2146983.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11646"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11647"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO MOROSITÀ INCOLPEVOLE 2017. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11648"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11649"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z462130736. DITTA NISCENT DI VIADANA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETE E SICUREZZA INFORMATICA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11650"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI MESE NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11651"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" PER L'ATTUAZIONE DEL S.I.A. DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO N. 3/2016 A VALERE SUL FSE 2014-2020. IMPEGNO DI SPESA SECONDA ANNUALITA’ PER REALIZZAZIONE PROGETTO (CUP J39J17000040007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11652"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA ACCREDITATA FIORDALISO COOP. SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI TERRITORIALI DOMICILIARI - ULTIMO BIMESTRE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11653"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. DU CON DELEGA A ORIZZONTI - S. CRISTOFORO 75%CONTRIBUTO '17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11654"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDAZIONE RIZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11655"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER IL TRASPORTO FINALIZZATO AGLI ANZIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11656"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017  AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE -DOPO DI NOI AI SENSI DGR X/6674 DEL 7.6.2017  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11657"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PERVENUTE AL 7DIC2017 DI ARCHE' E LA SORGENTE PER VOUCHER SADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11658"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE MAGGIORAZIONI COSTO DI COSTRUZIONE E MAGGIORAZIONE ONERI NON DOVUTI ALLA DITTA RUDIANA IMMOBILIARE SRL PER LE PRATICHE EDILIZIE N. 158/20111 E 528/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11659"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ARCHÈ, FIORDALISO, COLOSINI, TE.BE.SCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11660"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER ALUA PASCHAL NDUKA - CONTR. REG.LE CON SFRATTO - DIC 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11661"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARI 2017 PER AVVIO AL RICICLO ED ECCEDENZA ALIMENTARE  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11662"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE DA EFFETTUARE TRAMITE SERVIZIO ECONOMALE E DETERMINAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ECONOMALE NELL'ANNO 2018. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11663"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER ALUA PASCHAL NDUKA - CONTR. REG.LE CON SFRATTO - DIC 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11664"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONIVARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11665"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE PALI E SPOSTAMENTO DI UN CARTELLO DI INDICAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA. - CIG:ZBF2150069</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11666"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>- CONTR. REG.LE CON SFRATTO - DIC 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11667"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DELLE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL  CONDOMINIO COCEL DI VIA I MAGGIO N. 3/7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11668"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE COMUNALE.   ANNO  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11669"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.P. SYSTEMS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11670"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A.P. SYSTEMS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11671"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER L’ANNO 2017 ALL’ASSOCIAZIONE COLLINE MORENICHE DEL GARDA. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11672"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ED EROGAZIONE  CONTRIBUTO UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11673"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MASCOLI FILIPPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11674"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2017. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11675"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RGB COMPUTERS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11676"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO A S. LUCIA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ ONLUS PER LA PULIZIA ORDINARIA DELLA PALESTRA DI GINNASTICA CORRETTIVA. PERIODO: GENNAIO 2018-MARZO 2018. CIG ZBF214F2AF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11677"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA INFORDATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11678"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. PERIODO: TRIENNIO 2015/2017. CIG 60071297AA  CPV 90900000-6 (SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE). PROROGA TECNICA DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11679"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>GAL GARDA E COLLI MANTOVANI - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11680"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA EDIL GROUP  -SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11681"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11682"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO  SERVICE AUDIO E PREDISPOSIZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO TEMPORANEO PER IL COLLEGAMENTO DEGLI ESPOSITORI PER IL MERCATINO DI NATALE  DEL 17/12/2017 E NOLEGGIO SERVICE PER GLI SPETTACOLI DEL 17 E DEL 23 DICEMBRE 2017.COD. CIG. ZCE214BBE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11683"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CONTENIMENTO PICCIONI - NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11684"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA - NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11685"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO E MONTAGGIO GAZEBI E TAVOLI PER IL 17 DICEMBRE 2017  AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI ALLA DITTA FRANZINI S.R.L.  DI MEDOLE (MN)  - CIG Z9124AD6B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11686"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI BANDO AGEVOLAZIONE UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DELSERVIZIO IDRICO INTEGRATO. ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11687"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACTS SERVIZIO TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11688"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELFINO &amp; PARTNERS PER PARTECIPAZIONE A SEMINARIO "LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO 2018-2020" TENUTO IL 21.11.2017 A GARDONE VAL TROMPIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11689"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI E UFFICIO URBANISTICA PER ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE ICI. RISCOSSIONE PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11690"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOVEMBRE/2017 VERSAMENTO IVA ATTIVITA' COMMERCIALI E VERSAMENTO ACCONTO IVA 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11691"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z58210F5B5.  DITTA PROGETTI DI IMPRESA DI MODENA. FORNITURA DELLA APP LAMIACITTÀ PER DISPOSITIVI MOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11692"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA EDIL BERTOLETTI  -SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11693"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11694"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSE DI PROPRIETA' MEZZI COMUNALI ALLA REGIONE LOMBARDIA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11695"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z76213DE20. DITTA APSYSTEMS DI MILANO . AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI SUBENTRO IN ANPR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11696"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA DIRITTI DI TUMULAZIONE ERRONEAMENTE VERSATI DALL'IMPRESA VERSILIA ONORANZE FUNEBRI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11697"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. N. 04 ING. ROBERTO SPAZZINI - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11698"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO GONZAGA - SEDE COMUNALE E DEL DISTACCAMENTO DEL PALAZZO PRINCIPE - ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SUARDI CARLO. C.I.G.: ZEF2136CA6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11699"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:Z280A6CE5A : SIMECOM FATTURE CONSUMO GAS SCADENZA 22/12/2017 OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11700"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI, SERVOSCALA E PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE - SISTEMAZIONE ANOMALIE. IMPEGNO DI SEPSA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIULI SRL. CODICE CIG ZEA213918A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11701"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. ARRIGO ALBERTO GIANOLIO PER CONTEZIOSO AZZALI MARIA LUISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11702"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. E3 ELETTRONICA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11703"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG. (36UC), EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11704"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ING. FIORINI ISAAC - SPESA CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11705"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>BREDA INIZIATIVE IMMOBILIARI SRL  PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO E IN DEROGA AL PGT - RETTIFICA DETERMINAZIONE 1040 DEL 01/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11706"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI QUOTA DEL CANONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE AI SENSI DELL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA - LOCULO N. 17 FILA N. 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11707"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALL'ING. GRINGIANI FATT. N. 03 - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11708"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ING. GRINGIANI FATT. 4/PA - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11709"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO PRINCIPE  LAVORI URGENTI DI RISTRUTTUZIONE E DI PRIMO INTERVENTO STATICO. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA INCARICO SICUREZZA ARCH. MIRKO BOSEGGIA.CUP J22C16000050004. CIG Z9A1E4011B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11710"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA IMPIANTI COM.LI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO ED IDRICO SANITARI PER LA DURATA DI ANNI NOVE DAL VERBALE DI CONSEGNA. ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO ANNUO ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11711"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA ECOTRAFFIC- SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11712"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE  OPERE DA CARROZIERE.. AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA AUTOFFICINA TEAM BESCHI DI BESCHI NICOLA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: ZE4212F211.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11713"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE RICHIESTA PAGAMENTO EQUATORE ONLUS QUALE PRIMA TRANCHE PROGETTO MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE E SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE PER STRANIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11714"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PLURIENNALE AMADASU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11715"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ANOMALIE E ADEGUAMENTO PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG ZA2211E351</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11716"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO QUADRIENNALE KHADRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11717"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOCARRO CON AUTOGRU CON CESTELLO, CON AUTISTA E UN OPERAIO PER POSA PROIETTORI E FORMAZIONE IMPIANTO ALIMENTAZIONE PER ILLUMINARE FABBRICATI DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZL S.R.L. DI SIRMIONE (BS). CIG: Z7A2131926.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11718"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA ZL - SPESA  CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11719"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2018  31.12.2018. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA  BOZZOLA MARCELLO E C. DI BOZZOLA GIOVANNI E BRUNO S.N.C.  -   CODICE CIG: ZA6212F8E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11720"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MOBILE CONTENITORE PER UFFICIO CULTURA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARREDAMENTI VOLONGHI DI VOLONGHI LUCIANO &amp;C. SNC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CODICE CIG ZAD211FDD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11721"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CESSAZIONE ANTICIPATA EL MAATAOUI ZOUHRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11722"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. C.E. ROSINI-KAMROUDI-TRUZZI-MODENA-ZRHAIDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11723"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI AREA SERVIZI SOCIALI PALAZZO GONZAGA  SEDE MUNICIPALE. AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP J23I17000000004. CIG Z4820A33C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11724"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CASTIGLIONE D/S. DELLA TENUTA DI UN CORSO DI TIRO PER DIECI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE D/S. - CIG:Z3D212B84F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11725"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11726"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ARCHÈ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11727"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE A SOGGETTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11728"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA SCUOLABUS PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 A CITTADINI RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11729"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE OLINDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11730"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRENINO TURISTICO PER PIAZZE E VIE DEL CENTRO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE IL 17/12/2017. CIG  Z202124A86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11731"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE AVV. CONVERTINI PER AZIONI DI SFRATTO VODAFONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11732"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUCANEVE OTTOBRE 2017 (5 OSPITI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11733"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017- APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE. COMPETENZA 2017. IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11734"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11735"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA DESENZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11736"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATINO NATALIZIO DEL 17.12.2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AMBULANZA AL COMITATO LOCALE CROCE ROSSA ITALIANA. CIG ZD32120DF0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11737"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.E. DU DAT CON DELEGA AD A. VERONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11738"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CESSAZIONE ANTICIPATA CANTA G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11739"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE PAGAMENTO DIRITTI D’AUTORE PER LE ATTIVITÀ TEATRALI PREVISTE NELLA STAGIONE 2017. INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11740"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11741"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO (REP. N. 9702 DEL 19/02/2015) PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCALE E DEGLI SPAZI COMUNI DI CINQUE CONDOMINI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, PER LA DURATA DI 90 GIORNI CON DECORRENZA DAL 01/01/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11742"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALE PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEI MINORI C.S. N. 352/2007  DAL 09/12 AL 31/12/2017 - IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA  ACCREDITATA FIORDALISO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11743"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. C.E AHENICH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11744"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. B2 SARFOWAA - C.E. TOMMASI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11745"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI BIBLIOTECARI AGGIUNTIVI A SUPPORTO DEI PROGETTI E ATTIVITA' DELLA RETE BIBLIOTECARIA MANTOVANA. ANNO 2017. CIG Z74211B886.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11746"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TARATURA AUTOVELOX 104 E DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11747"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOVEMBRE/2017 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI E IVA SPLIT ISTITUZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11748"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAE DIRITTI AMM.VI DI PROEDURA PER SPETTACOLO 'PIERINO E IL LUPO' DEL 19/11/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11749"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCE BUONI SOCIALI PREVISTI DAL BANDO DEL PDZ PER INTERVENTI DGR X/5940 DEL 05/12/2016, MISURA B2  1 E 2 COMMISSIONE VALUTATIVA 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11750"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDAZIONE AIDA PER SPETTACOLO 'PIERINO E IL LUPO' AL TEATRO SOCIALE DEL 19/11/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11751"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  05/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11752"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11753"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F.C. CASTIGLIONE III RATA ANNO 2017 PER CONTRIBUTO CONVENZIONE CON AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTIGLIONE D/STIVIERE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. PERIODO 01/08/2013 - 31/07/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11754"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.PALLAVOLO SCHEMA DI CONVENZIONE FRA COMUNE DI CASTIGLIONE D/STIVIERE E A.S. PALLAVOLO CASTIGLIONE PER GESTIONE E MANUTENZIONE PALESTRE COMUNALI BELVEDERE E P.C. BESCHI. PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11755"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PRELIEVO E ANALISI DI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE REPERITI DA PIEZOMETRI SITUATI PRESSO IL CAMPO CARDONE. CIG Z9A20FC1FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11756"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINAIO ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11757"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO TEATRALE LARIANO LIQUIDAZIONE FATTURA SPETTACOLO UNA GIORNATA PARTICOLARE 30/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11758"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA TRADELEK - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11759"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ SOCIO SANITARIA ANFFAS  DON DANILO VARESCHI  SACCA DI GOITO (MN) - . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RD18 .P.B.) ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11760"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, INSERITI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11761"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONORANZE FUNEBRI MARCHETTI. RECUPERO SALMA DEFUNTO R.A. VIA KENNEDY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11762"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ SOCIO SANITARIA ANFFAS  DON DANILO VARESCHI  SACCA DI GOITO (MN) - . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RD17 .M.E.) ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11763"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE FUNZIONAMENTO  V SCEC ELETTORALE - PRIMO SEMESTRE 2017 - COMUNE DI MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11764"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI COMUNALI EDIFICIO DI VIA ASCOLI N. 15 PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E IGIENICO SANITARI. APPROVAZIONE ELABORATI E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP J23E17000050004. CIG Z0F20DB539</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11765"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N 16 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHEN - PERIODO DAL 15/11/2017 AL 30/11/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11766"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ SOCIO SANITARIA ANFFAS  DON DANILO VARESCHI  SACCA DI GOITO (MN) - . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RD16 B.P.) ANNO  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11767"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA CAMMI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11768"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (COD. RD6) PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI CASTEL GOFFREDO. ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11769"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA BUONATOURS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11770"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI CANONE MESE OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11771"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI MANTENIMENTO DI UTENTI RESIDENTI PRESSO CDD IL MOSAICO  COOP. BUCANEVE DI CASTEL GOFFREDO. ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11772"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DON CALABRIA- CASA SAN BENEDETTO - VERONA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER MINORE (B.R.) (M37). PERIODO 08/12-31/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11773"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ING. FIORINI ISAAC - SPESA CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11774"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONGELATORE CARCASSE NUTRIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11775"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI. LAVORI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DI DUE PORZIONI DI SOLAI E DELLA SCALA DI SICUREZZA. AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP J24D17000090004. CIG: 72595290D9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11776"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, INSERITI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO. PERIODO DICEMBRE 2017  GIUGNO 2018. INTEGRAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11777"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PIANO DI ZONA (ANFFAS, FIORDALISO, DON CALABRIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11778"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEG.NORMATIVO E REST.FACCIATE INTERNE P.PASTORE BIBLIOTECA COM.VARIANTEOPERE DI CONSOLID.STRUTT.E MIGLIORAM.SISMICO.OPERE DI REST.E RISANAM.CONSERVAT.COPERTURA SISMICA CORPI ALA OVEST ED ALA EST.APPROVAZ.PROG.ESECUTIVO.CUP:J22G14000000006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11779"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA SINTESI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11780"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ASPAM  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). ANNI 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11781"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11782"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SPERIMENTALE DI TUTORING FAMILIARE DI ASSISTENZA PSICOLOGICA E SOCIALE  PRIMO STEP- ALLA COOPERATIVA TENDA DI MONTICHIARI (BS)  - CIG  Z4F212291C-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11783"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA CENTRO GAMMA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11784"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA REDINI - SPES CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11785"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA LOCALE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN CRISTOFORO ONLUS  GRUPPO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO INDIVIDUALE DI PERSONE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11786"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI CITTADINO RESIDENTE C.S. 34/10. IMPEGNO  DI SPESA. CIG N ZD820FD3AC E N ZE720FD3CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11787"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA CENTRO GAMMA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11788"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE VOLTO AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA ED AZIONI RIVOLTE AL SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI CON SFRATTO IN RIF. ALLA D.G.R. X/5644 DEL 3/10/2016  SIG. (30UC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11789"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA LORINI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11790"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI SOSTEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. TERZA EROGAZIONE  ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11791"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11792"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>GAL GARDA E COLLI MANTOVANI SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA - QUOTE ANNUALI 2017 E 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11793"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAE PER SPETTACOLI 'LA SCIANTOSA', 'LA SIRENETTA', 'OPERA E MAGIA' OTTOBRE/NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11794"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CHARTA SCRL SOC.COOP. PER SERVIZI INTEGRATIVI C/O BIBLIOTECA COM.LE  OTTOBRE/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11795"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ESTIVE 2017 ORGANIZZATE DA ASSOCIAZIONI/PRIVATI - COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA  COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO  IMPEGNO DI SPESA PER ESAME PROGETTO E SOPRALLUGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11796"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ESTIVE 2017 IN PIAZZA UGO DALLO’ E CORTILE PALAZZO PASTORE ORGANIZZATE DAL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA GETTONE DI PRESENZA COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI MN PER PARTECIPAZIONE ALLA C.C.V.L.P.S. PER ESAME PROGETTO E SOPRALLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11797"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SANTA LUCIA ONLUS PER SERVIZI DI PULIZIA E CUSTODIA C/O PALAZZO PASTORE OTTOBRE/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11798"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COISECO SOC.COOP. ARL. PER SPESE DI AFFISSIONE MANIFESTI PER STAGIONE TEATRALE E SPETTACOLO 'LA SCIANTOSA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11799"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ESTIVE 2017 ORGANIZZATE DA ASSOCIAZIONI/PRIVATI- A.T.S. VAL PADANA DI MANTOVA  COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO  IMPEGNO DI SPESA PER ESAME PROGETTO E SOPRALLUGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11800"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ESTIVE 2017 IN PIAZZA UGO DALLO’ E CORTILE PALAZZO PASTORE ORGANIZZATE DAL COMUNE - A.T.S. VAL PADANA DI MANTOVA  COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO  IMPEGNO DI SPESA PER SOPRALLUGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11801"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COISECO SOC.COOP. ARL. PER SERVIZI LOGISTICI AL TEATRO SOCIALE SETTEMBRE/OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11802"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LEGGERE SRL PER FORNITURA LIBRI A BIBLIOTECA COM.LE OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11803"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TARI AI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11804"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALTO MUSIC SRL SPETTACOLO'LA SIRENETTA' DEL 29/10/2017 AL TEATRO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11805"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE COSTO DI COSTRUZIONE NON DOVUTO ALLA DITTA RUDIANA IMMOBILIARE SRL PER LE PRATICHE EDILIZIE N. 158/20111 E 528/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11806"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CSI CASTELLO SALDO DEL 25% CONTRIBUTO RELATIVO AL PROGETTO FESTA DI SAN LUIGI 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11807"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI N. 2 TERMOCONVETTORI A GAS PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE DI VIA MARTA TANA SEDE LIBRERIA DI CATIA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL. CODICE CIG:  Z8F2119A8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11808"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z07210C371. DITTA APSYSTEMS DI MILANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA E MIGRAZIONE DEL PORTALE WEB HYPERSIC.PORTAL IN ACCORDO CON LE SPECIFICHE AGID</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11809"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA P.I. SORAGNA CARLO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11810"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA RICCOBONO MARCELLA. RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DA 30 A 25 ORE SETTIMANALI CON DECORRENZA 01.01.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11811"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA CAMMI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11812"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP.N.9107/03.IMPIANTO COD.6873 CON TELECOM SPA ORA INWIT SPA PER LOCAZI.AREA CENTRO SP.S.PIETRO PER RADIO BASE IMP.TELEFONIA MOBILE RINNOVATO SINO AL 9/11/2021.IMPEGNO DI SPESA E LIQ.IMPOSTA REGISTRO 10/11/17-09/11/18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11813"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. N. 03 ALLA DITTA SORAGNA CARLO - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11814"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ZANETTI E FIORDALISO SADEH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11815"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO GONZAGA  SEDE MUNICIPALE - LAVORI DI COMPLETAMENTO CORPO NORD E OVEST. RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO - OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO - COLLAUDO STATICO/SISMICO - INCARICO AL PROF. ARCH. CARLO BLASI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11816"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11817"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERREBIAN SPA. DI POMEZIA. FORNITURA DI SEDIE OPERATIVE PER L’UFFICIO ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE ME.PA. CODICE CIG  ZF921137A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11818"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>BREDA INIZIATIVE IMMOBILIARI SRL  PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO E IN DEROGA AL PGT PER L’ESECUZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E REALIZZAZIONE COMPLESSO IMMOBILIARE AD USO CIVILE ABITAZIONE SITO IN VIA CERATELLI  APPROVAZIONE FRAZIONAMENT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11819"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. CSA, SERIST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11820"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIE AMONTI E  DESENZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11821"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO RG 1016/2017. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCRITTURA PRIVATA (CIG Z282110825)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11822"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MANTOVA DELLA QUOTA DI ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DOCUMENTARIO (BIBLIOBUS) PER IL PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO DELLE BIBLIOTECHE ASSOCIATE AL SBOM. ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11823"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SANTA LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11824"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOP ORIZZONTI PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI DISTRETTUALE ITINERANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11825"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PULIZIA DEL SOTTOTETTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO PALAZZO PASTORE. AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA EDIL GROUP SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z5621078A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11826"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11827"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI  - LA REALTÀ DELLO SGUARDO. RITRATTI DI GIACOMO CERUTI - A CURA DI ASSOCIAZIONE CULTURALE CIELI VIBRANTI’. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. ZC320FB38A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11828"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CONCERTO IN MEMORIA DEL BERS. TEN. GUIDO MAIFRENI A CURA DI ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZIONE GINO GIUDICI’ AL TEATRO SOCIALE IL 02/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11829"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. ARDESI SIMONA. FORMAZIONE PIANO DI ZONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11830"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA DEI MANIFESTI DEGLI SPETTACOLI TEATRALI 2017/2018 E PER LE INIZIATIVE NATALIZIE 2017 AFFIDAM. SERVIZIO ALLA DITTA GIOVANNI BIGNOTTI E FIGLI SNC DI CASTIGLIONE D/S. - CIG:. ZA52100899</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11831"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA GIULI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11832"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. N. 07 E N. 08 ALLA DITTA VESCOVI - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11833"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE(CIGZ8120DB398)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11834"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE VOLTO AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA ED AZIONI RIVOLTE AL SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI CON SFRATTO IN RIF. ALLA D.G.R. X/5644 DEL 3/10/2016  DOMANDA SIG. (35UC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11835"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11836"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA INFRACOM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11837"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONITORAGGIO STRUTTURALE DEL CAPANNONE ADIBITO A CENTRO DI PRODUZIONE PASTI IN VIA MAESTRI DEL LAVORO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE  ALL’ING. LUCA GIACCARI. CIG: Z262042359.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11838"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIMECOM FATTURAZIONE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE 2017 UTENZE A CARICO ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11839"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017: ESAMI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE. CIG: ZA920AF39D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11840"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO "LA SETTIMANA COMUNALE SI SAN SALVATORE" 23-30 OTTOBRE 2017: LIQUIDAZIONE NOTA SPESE DI ASSSOCIAZIONE RESPONSABILI FINANZIARI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11841"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI ED IGIENICO SANITARI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.CUP J21H17000000004 CIG Z901EEA32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11842"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A.P. SYSTEMS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11843"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z5E2102F4F. DITTA SERVIZI INFORMATICI DI CERLONGO DI GOITO (MN). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SISTEMISTICA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11844"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z812104969. DITTA TIM SPA DI MILANO . AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA (PEL), PERIODO 1/1/2018 - 31/03/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11845"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA EDIL GROUP - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11846"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA XEROX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11847"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE220FE8FF. DITTA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES DI POMEZIA. PROROGA  DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DALL'1/1/2018 AL 31/3/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11848"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE LA SORGENTE E SINERGIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11849"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>FACCIATE PALAZZI PIAZZA UGO DALLO’ (LATO PORTICATO) - INTERVENTO CONSERVATIVO DELLE SUPERFICI DECORATE. - INCARICO ALL’ARCH. SERGIO SPAZZINI PER  LA PREDISPOSIZIONE DELLA PRATICA DA INOLTRARE ALLA SOPRINTENDENZA.  C.I.G.: Z9E20A0265.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11850"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11851"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEGLI ATTI RELATIVI ALLE PROCEDURE SELETTIVE PER LA COPERTURA DI PIU' PROFILI ATTIVATE CON DETERMINAZIONE N. 772 DEL 13.09.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11852"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ.- C.E. BOUSMARA/ROMAN/BELLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11853"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MANUT. ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZ. ANNO 2017. APPROVAZ. CAPITOLATO D’ONERI, ELENCO PREZZI, COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016 CIG ZB920B1266</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11854"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. B2 SARFOWAA IA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11855"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE IN VIA VIVALDI, FORMAZIONE DOSSI E BASAMENTO NEW JERSEY. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA LLA DITTA EMMELLE SCAVI SRL. CIG: Z5C20DA99F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11856"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO RG 859/2017 IN OPPOSIZIONE A D.I. N. 562/2017 DEL 3.4.2017. IMPEGNO DI SPESA A SALDO PER IL LEGALE DI FIDUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11857"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA G. BIGNOTTI E FIGLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11858"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONI PREMIO POLIZZE VARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11859"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A.P. SYSTEMS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11860"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017. FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO PER L’ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTE 2016 E 2017 COMUNE DI VOLTA MANTOVANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11861"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FALCHI SRL, FIORDALISO, SANTA LUCIA, COLOSINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11862"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA (21UC), EX ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11863"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORANZE FUNEBRI MARCHETTI PER FORNITURA CORONA DI ALLORO MANIFESTAZIONE CIVILE DEL IV NOVEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11864"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACTS PER SERVIZIO TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11865"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: FONDO NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI AI COMUNI DELL’AMBITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11866"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATO ALLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEA RETELUCE SRL.  CIG: 7293387559</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11867"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASMISSIONE PROMEMORIA TARI - POSTA ELETTRONICA E SMS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11868"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 9765 LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO CORPO NORD E OVEST PALAZZO GONZAGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11869"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPUTAZIONE DET. AREA 3 N 393/2017 - LAVORI DI RESTAURO DEL MONUMENTO DEDICATO A DOMENICA CALUBINI. INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE PRATICA DA INOLTRARE ALLA SOPRINTENDENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11870"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DEL MONUMENTO DEDICATO A DOMENICA CALUBINI. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI ALL’ARCH. ROSANNA SPELTA. CIG: Z7E20EA7E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11871"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ANUTEL PER MASTER A DESENZANO DEL GARDA  DAL 09/10/2017 AL 12/10/2017 SU TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11872"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FORMANAGEMENT SRL PER CORSO DI FORMAZIONE SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TENUTO IL 17 /11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11873"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO CADAVERI PER L'ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11874"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA EDILEMC  - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11875"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z6220F9C56 SOLUZIONE UFFICIO SRL DI SANDRIGO (VI)  CIG Z3A20F9D52 FINBUC SRL DI GROTTAFERRATA (RM) - CIG ZE120F9E36 C2 SRL DI CREMONA. AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI TONER/CARTUCCE PER STAMPANTI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11876"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DELL'EFFICIACIA DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DEL PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA SERVIZI ALLA PERSONA CAT. D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11877"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT ALLA DITA PSR - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11878"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z6F20E302A. DITTA RGB COMPUTERS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. FORNITURA DI APPARATI DI RETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11879"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA ART.93 D.LGS.50/2016 PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO CORPO NORD ED OVEST PALAZZO GONZAGA-SEDE MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11880"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI (P.E.O.) CON DECORRENZA DALL'1.11.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11881"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA KUWAIT - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11882"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZB40BCEA18 FT. 7X04391170 DEL 13/10/2017 6 BIM 2017 AGOSTO SETT 2017 - CELLULARI IN USO DIP. COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11883"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE CONTROLLO MENSA. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11884"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IGIENE URBANA - OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11885"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD020CD8AC. DITTA A.P. SYSTEMS DI MILANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE  APPLICATIVO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11886"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z3720E416D - SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI  ALL’ISTITUTO CASA DEL SOLE DI CURTATONE (MN) PER IL PERIODO 01/01/2018-03/08/2018. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA BASSI TOURS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11887"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA SOC. MANTOVANA - SPESA CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11888"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA CIVILE RG 4377/15 AVANTI TRIBUNALE DI MANTOVA  IMPEGNO DI SPESA CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11889"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA CORPO GUARDIE GIURATE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11890"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA CENTRO GAMMA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11891"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI RICHIEDENTI AMMESSI E NON AMMESSI E GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA  ANNO 2018 PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11892"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE CONTROLLO MENSA.  ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11893"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. CENTRO GAMMA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11894"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEG.TO NORM.E REST.FACCIATE INT.P.PASTORE BIBLIOTECA COM.LE. VARIANTE. OPERE DI CONSOLID. STRUTT.E MIGLIORAM.SISMICO PARTE DELL’EDIFICIO. OPERE DI RESTAURO E RIS.CONSERV. AUTORIZZAZ.SUBAPPALTO ALLA DITTA TECNO JOKER SRL. CUP J22G14000000006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11895"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA MANERBA- SPESA CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11896"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RINNOVO DOMINIO, HOSTING E MANUTENZIONE DEL SITO DEL PARCO LOCALE COLLINE MORENICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11897"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI DA POSIZIONARE IN VIA CAVOUR. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL.  CIG: Z3220DC09E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11898"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA SECURITY BUILDING - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11899"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA V SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MANTOVA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11900"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CED MCTC E SPESE NOTIFICA COMUNI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11901"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2017-2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 989 DEL 20/11/2017. CODICE CIG: Z7320D22A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11902"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA E SUCCESSIVO RIPRISTINO PUNTOLO  LUCE DIVELTO DA IGNOTI ALL’INTERNO DEL PARCO PASTORE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEA RETELUCE SRL DI MANTOVA.   CIG: Z8020D31E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11903"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMMISSIONE SISMICA ANNO 2017 - AMMINISTRAZIONE NOVELLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11904"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIMITERO NEOCLASSICO-CORPO EST. LAVORI URGENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA CANTISANI S.R.L. A SUBAPPALTARE PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA LA GOCCIA TINTEGGIATURE S.N.C. CIG 722832065C.  CUP: J22F16000120004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11905"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO ONORARIO VARIANTE 1/2016 AL PGT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11906"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIMITERO NEOCLASSICO-CORPO EST. LAVORI URGENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO-LAVORI SUPPLEMENTARI. AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA CANTISANI S.R.L. A SUBAPPALTARE PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA ALPHE PONTEGGI  S.R.L.. CIG 722832065C.  CUP: J22F16000120004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11907"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11908"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NUOVO CARICABATTERIE PER ATTREZZATURA IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA HILTI ITALIA S.P.A. CODICE CIG:  Z2A20D9643</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11909"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>COISECO SOC. COOP. PULIZIA PLESSI SCOLASTICI SEDE DI VOTO PER IL REFERENDUM REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11910"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER REVISORI, CONSULENTI E OPERATORI ENTI LOCALI DELL'8 E 15 SETTEMBRE;: LIQUIDAZIONE FATTURE A FONDAZIONE  BRESCIANA STUDI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11911"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ PRO SENECTUTE S.R.L. DI CURTATONE (MN)- AFFIDAMENTO DIRETTO PER NOLEGGIO  E MANUTENZIONE SOLLEVATORE ELETTRICO BANDIERA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA . ANNI 2018-2020.   CIG : Z9F20C628E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11912"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>OTTOBRE/2017 LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11913"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTACCAMENTO COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVALAVORI DI CONSOLID. STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO (OCDPC 171/2014)OPERE DI RISTRUTTURAZ.EDILIZIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO (ART. 3 D.P.R. 380/2001). AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA AT SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11914"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO INDAGINI DIAGNOSTICHE E RIPRISTINO STRUTTURALE DEL 29/09/2017; LIQUIDAZIOE FATTURA DEL COLLEGIO INGEGNERI PROV. DI VERONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11915"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLTURA NELLA CAPPELLA DI FAMIGLIA N. 15 DEL CIMITERO MONUMENTALE, AI SENSI DELL'ART. 21 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11916"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLTURA NELLA CAPPELLA DI FAMIGLIA N. 8 DEL CIMITERO NUOVO, AI SENSI DELL'ART. 21 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11917"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASPAM LUGLIO OTTOBRE PER SERV SOC PROF E TUTELA MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11918"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINI CURRICOLARI GRATUITI PRESSO I SERVIZI COMUNALI, DAL 20/11/2017 AL 16/01/2018 A FAVORE DI DUE STUDENTI DELLA FOND. CASA DEL GIOVANE DON MARIO BOTTOGLIA  DI CASTIGLIONE D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11919"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE LA NUVOLA, TENDA E MARCHETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11920"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2017-2018. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE PORTALE SINTEL ALLA DITTA LUMINARIE DE FILIPPO SRL.  CODICE CIG: Z7320D22A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11921"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA LA SKOLA DI ALICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11922"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA Z.L. SRL. CIG: ZDB2043F8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11923"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.E. IRURU_CHERKAOUI_MURIEL P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11924"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PERIODO 01/01/201831/12/2022. CIG: 7220446488. IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE COMPENSO AL MEMBRO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11925"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASPAM ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11926"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>OWOEYE C.E. OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11927"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z7020C0773. DITTA APSYSTEMS DI MILANO. GIORNATE ON SITE PER AVVIAMENTO E FORMAZIONE PROGRAMMA SOFTWARE VERSIONE WEB PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11928"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. FORMAZIONE GRADUATORIE FINALIZZATE ALL’ATTRIBUZIONE DI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2017 ED INDIVIDUAZIONE PROVVISORIA DEGLI AVENTI DIRITTO DALL’1.11.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11929"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER KODRA FARIJE - CAUZIONE E RATA OTTOBRE - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOSTEGNO EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11930"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER KODRA FARIJE - RATA NOVEMBRE - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOSTEGNO EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11931"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEGLI ULTIMI TRE SPETTACOLI DELLA RASSEGNA TEATRALE MUSICA E PROSA PER FAMIGLIE 2017. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11932"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA AL SIG. (45UC) DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  NENNI PIETRO N. 55, INT. 6. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11933"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER KODRA FARIJE - RATA DICEMBRE - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOSTEGNO EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11934"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER KODRA FARIJE - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOSTEGNO EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11935"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>PLESSI SCOLASTICI SCUOLE DELL’INFANZIA  RIQUALIF. ED EFF. ENERGETICO  RIFACIMENTO FOGNATURA, NUOVO ANELLO ANTINCENDIO E RISANAMENTO MURATURE SCUOLA DELL’INFANZIA G. RODARI. APPROVAZIONE STATO FINALE. CUP J24H14000810004. CIG. 6904873175 LAV. PRINCIPALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11936"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER PTYCHENKO O. - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOSTEGNO EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11937"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DEL BUDGET UTILIZZABILE PER CATEGORIA/AREA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI (P.E.O.) 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11938"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11939"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER PTYCHENKO O. - RATA DICEMBRE - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOSTEGNO EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11940"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA BASSI TOURS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11941"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI CIMITERIALI E FORNITURA GHIAIETTO E SABBIA. DETERMINAZIONE N. 488 DEL 26/05/2017. RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11942"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DEI GATTI IN CARICO AL COMUNE PER L’ANNO 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LA CUCCIA E IL NIDO SRL. CIG ZF51CF1DA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11943"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE FAMIGLIA CANOSSIANA NUOVA PRIMAVERA ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11944"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASPAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11945"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE PER L'AUTONOMIA DEL 22 OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11946"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PERIODO: 01/01/2018-31/12/2022.  CIG: 7220446488. AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11947"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE OLINDA E SERIST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11948"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11949"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO VII BANDO DI AREE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA ALL'INTERNO DEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P. IV LOTTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11950"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11951"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE: ACCERTAMENTO REQUISITO DI IDONEITÀ PSICO FISICA ALL’ASSEGNAZIONE DELL’ARMA D’ORDINANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11952"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  07/11/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11953"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11954"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER RAGAZZI IN LINGUA STRANIERA E RELATIVI SERVIZI DI INFORMAZIONE BIBLIOGRAFICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (CIG  ZEB208747D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11955"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11956"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11957"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE TITOLARE DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A SEGUITO DI DECESSO DEL BENEFICIARIO. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11958"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2017/2018. IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11959"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTEMBRE 2017 - GLOBAL POWER FT. N. V0112080</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11960"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11961"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO NPL (NATI PER LEGGERE) ORGANIZZAZIONE LABORATORIO  DI AGGIORNAMENTO A CURA DI MARIANGELA AGOSTINI CIG Z5420755B1  E  ORGANIZZAZIONE LETTURE IN INGLESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11962"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTIGLIONE D.S., DAL 13/11/2017 AL 17/11/2017 A FAVORE DI UNO STUDENTE DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI MADDALENA DI CANOSSA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11963"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11964"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IL DECRETO CORRETTIVO (D.LGS. N. 56/17) A CASTEL GOFFREDO IL 13/11/2017. PARTECIPAZIONE DIPENDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11965"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11966"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11967"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z19208951C. DITTA INFORDATA DI LATINA. ACQUISTO STAMPANTI LASER PER GLI UFFICI COMUNALI . CONVENZIONE CONSIP LOTTO 2 STAMPANTI WORKGROUP A4 B/N. CIG CONSIP 6751979555.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11968"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA A VERDE SCUOLA DELL’INFANZIA G. RODARI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CUP J25E17000000004   CODICE CIG ZE520876CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11969"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CONTENIMENTO PICCIONI - SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11970"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11971"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PORTA INTERNA PRESSO L’IMMOBILE DI PROOPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA PRETORIO. AFIDAMENTO ALLA DITTA FALEGNAMERIA MARAI FEDERICO DI LONATO DEL GARDA (BS). CIG: Z0320A02C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11972"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VERIFICA STABILITA' PIANTE COMUNALI - VIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11973"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO GONZAGA  SOSTITUZIONE SERRAMENTI AREA SERVIZI SOCIALI. APPROVAZIONE ELABORATI E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP J23I17000000004. CIG Z4820A33C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11974"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. EDEM - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11975"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 9 CALDAIE A CONDENSAZIONE PRESSO LO STABILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA P. NENNI N. 55. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL. CODICE CIG:  ZD820A8F87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11976"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z731F5D380 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO OPERATIVO PER PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11977"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESTINAZIONE QUOTA ONERI DI URABNIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2016 PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE PER SERVIZI RELIGIOSI AI SENSI DELL'ART. 73, COMMA 3, LR 12/2005 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTI NAZARIO E CELSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11978"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA CAMMI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11979"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO 2018-2020. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11980"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA TEA RETELUCE  - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11981"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL VICE COMMISSARIO MAURIZIO ZUCCHI PER IL SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO QUESTO ENTE, DAL 13.07.2017 AL 20.10.2017 MENTRE ERA DIPENDENTE DAL COMUNE DI MONTICHIARI. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11982"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO LOTTI 21-22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11983"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE  MANTOVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL CDD CENTRO ACCOGLIENZA DI MANTOVA DI DISABILI RESIDENTI. ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11984"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS FIORDALISO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE- INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI. ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11985"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FOR.MA FORMAZIONE MANTOVA PER ATTIVITA' MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE PERIODO 1.7.2016/30.6.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11986"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA ECOTRAFFIC - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11987"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE ANFFAS ONLUS DI MANTOVA- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI. ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11988"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE TRAMITE FUEL CARD. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 229/UT DEL 17/12/2015 N. 919 GEN. E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2018. CIG ZD917A8072</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11989"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. STUDIO BERLUCCHI - CIG. Z291A1B7173 - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11990"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA MOBILFERRO - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11991"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI. LAVORI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DI DUE PORZIONI DI SOLAI E DELLA SCALA DI SICUREZZA. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 658 DEL 24/07/2017. RIAPPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11992"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA METALCO - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11993"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO RG N. 1347/2010 AVANTI TAR DI BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA A SALDO VERTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11994"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT, DITTA CAMMI - SPESA  CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11995"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO RG N. 309/2010 AVANTI TAR DI BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA A SALDO VERTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11996"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>OTTOBRE/2017 RITENUTE IRPEF, IRPEG E IVA ISTITUZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11997"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO LUPI BUONI E TORI CON LE ALI’ III EVENTO DELLA RASSEGNA TEATRALE MUSICA E PROSA PER FAMIGLIE’. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. Z5B209DCBA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11998"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO RG N. 312/2010 AVANTI TAR DI BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA A SALDO VERTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11999"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA GLOBAL POWER - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12000"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA FALEGNAMERIA MARAI - SPESA CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12001"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO RG N. 350/2010 AVANTI TAR DI BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA A SALDO VERTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12002"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. STUDIO BERLUCCHI - CIG. Z871C69101 - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12003"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO RG N. 311/2010 AVANTI TAR DI BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA A SALDO VERTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12004"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE RISORSE RESIDUE PIANO STRAORDINARIO NIDI EX DGR 11152/2010.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12005"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. STUDIO BERLUCCHI - CIG. 6220876D43 - SPESA CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12006"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. STUDIO BERLUCCHI CIG: 60939441AD - SPESA CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12007"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CAT-GRIM SAS DI GARDONI BRUNO GERMANO &amp; C. - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AGLI ELETTRODOMESTICI INDUSTRIALI IN DOTAZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2018. CIG Z222088FB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12008"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI  RECUPERO DEL TETTO DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA C. BATTISTI 29/G, SEDE DI N. 20 ALLOGGI DI PROPRIETA’ COMUNALE. APPROV. STATO FINALE OPERE PRINC. E SUPPLEMENTARI. CUP J24B15000090006. LAV. PRINC. CIG 69980594F9 LAV. SUPP.CIG Z6E1FE9C54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12009"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. STUDIO BERLUCCHI - CIG: Z291A1B7173 - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12010"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA SUARDI CARLO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12011"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNO PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA PRETORIO. AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA EDIL BERTOLETTI SRL DI CASTIGLIONE D/S (MN). CIG: ZEB20472EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12012"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA COMES - DET. 177 -SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12013"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI, IDRANTI, PORTE REI E USCITE DI EMERGENZA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI  DI PROPRIETA’- PERIODO AGOSTO 2017  FEBBRAIO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12014"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA TERRICCIO ED ESSENZE ARBOREE PER FIORIERE. AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA SOLE SERENO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE D/S (MN). CIG: ZF22004527D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12015"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. COMES STUDIO ASSOCIATO DET. N. 210 - SPESA CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12016"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA MARMIROLI - SAL FINALE PALAZZO GONZAGA - CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12017"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA COMUNALE DI COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO TESSERE PER LA NATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12018"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARMIROLI SRL - LIQUIDAZIONE SAL FINALE PALAZZO GONZAGA  - CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12019"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12020"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CUSTODIA GATTI. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12021"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE VOLTO AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA ED AZIONI RIVOLTE AL SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI CON SFRATTO IN RIF. ALLA D.G.R. X/5644 DEL 3/10/2016  SIG.RA (41UC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12022"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AFFIDAMENTO ATTIVITÀ SPECIALISTICHE SULLE TEMATICHE AMBIENTALI, A SUPPORTO DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12023"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SACCHETTI PER LO STOCCAGGIO DELLE NUTRIE SOPPRESSE. CIG Z6E2087A04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12024"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCITAZIONE PRESSO IL POLIGONO DI TIRO DI MILANO PER UN DIPENDENTE ISCRITTO AL  CORSO DI  FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE  IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2020966DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12025"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RIMOZIONE GUAINE BITUMINOSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12026"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12027"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0E42096D9A. DITTA APSYSTEMS DI MILANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ON SITE PER IL SOFTWARE APPLICATIVO DI CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12028"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA CDITTA AUTOFFICINA TEAM BESCHI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12029"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECEPIMENTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA CATEGORIA GIURIDICA D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12030"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADAR SRL - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE SPAZI INFORMATIVI SUL SETTIMANALE "IL GAZZETTINO NUOVO" E COMUNICAZIONI RADIOFONICHE SU EMITTENTE "TEMPORADIO". PERIODO: OTTOBRE 2017/SETTEMBRE 2018. CIG.: Z7E208AF5A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12031"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA REDINI SRL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12032"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASTI DOMICILIARI ELIOR SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12033"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:ZBC2089BC9 DITTA SOLUZIONE SRL. ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL SOFTWARE E DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI MAPPATURA DEI PROCESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12034"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE VOLTO AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA ED AZIONI RIVOLTE AL SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI CON SFRATTO IN RIF. ALLA D.G.R. X/5644 DEL 3/10/2016  SIG.RA (38UC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12035"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. GOLDONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12036"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE PIANO DI ZONA (ASS. LIBRA, ANFFAS MANTOVA, FIORDALISO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12037"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA (44UC), TRAMITE GRADUATORIA, DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, SITO IN VIA BATTISTI N. 29/G, INT. 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12038"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO OPERA E MAGIA! IL GRANDE GEORGE II EVENTO DELLA RASSEGNA TEATRALE MUSICA E PROSA PER FAMIGLIE’. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. Z07208527D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12039"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12040"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CAUZIONI PROSP 5-6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12041"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO COLLINE MORENICHE DEL GARDA- ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12042"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE IN VIA MAESTRI DEL LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12043"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO REP. 9764 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12044"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SECONDO QUADRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12045"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12046"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI LOGISTICI DEL TEATRO SOCIALE DI CASTIGLIONE D/S.  PERIODO NOVEMBRE 2017- GIUGNO 2018: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COISECO SCARL SOC. COOP DI CASTIGLIONE D/S.. CIG: ZBA208BC95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12047"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI MESE OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12048"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA ONOFRIO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12049"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI DUE AUTOVETTURE PER LA POLIZIA LOCALE E ROTTAMAZIONE DI DUE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. PROVVEDIMENTI. CIG: Z47207AF55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12050"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. MAURO TINTI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PERMESSO DI COSTRUIRE PE 436/2016  DENOMINATO PISTA CICLOPEDONALE CONAD CENTRO NORD - CIG Z7020716A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12051"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.ALLA DITTA E3 ELETTRONICA - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12052"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE ATTI ADEGUAMENTO CASCINA VALLE  TRACCIAMENTO ROTATORIA ZONA PORTA LAGO  ADEGUAMENTO PLANIMETRIE CATASTALI IMMOBILI VIA PRETORIO. - INCARICO AL GEOM. MORENO BOSEGGIA PER L’ESPLATAMENTO DELLE PRATICHE.   C.I.G.: Z882078ED9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12053"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'INPS - DITTA AUTORIPARAZIONI PIADENA FRANCESCO DI PIADENA STEFANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12054"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12055"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA DELLA STABILITÀ DI ALBERI POSTI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AL DOTT. AGR. GABRIELE PANENA.  CIG:  Z712038A05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12056"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELMEC INFORMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12057"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI. APPROVAZIONE STATO FINALE OPERE PRINCIPALI E SUPPLEMENTARI.CUP J21E15000030000. CIG  LAV. PRINC. 67550267CB -.CIG LAV. SUPP. Z6E1FE9C54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12058"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA APSYSTEMS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12059"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MARMI IN TRAVENTINO PER RIVESTIMENTO SPALLE E PIASTRELLE IN PIETRA SERENA LEVIGATA IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA PRETORIO AFFIDAMENTO ALLA DITTA BTM MARMI SRLS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z0E2072278</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12060"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>CROCE ROSSA ITALIANA. SERVIZIO TRASPORTO ELETTORI DISABILI REFERENDUM REGIONALE 22 OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12061"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE LA DIMORA ONLUS  BRESCIA -  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER  UTENTE Z.E.S. E FIGLIO (M22). PERIODO 23/10-31/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12062"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DON CALABRIA- CASA SAN BENEDETTO - VERONA. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER MINORE (B.R.) (M37). PERIODO 01/11-07/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12063"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NEXIVE MESE DI SETTEMBRE 2017 E DETRATTE  NOTE DI ACCREDITO RIFERITE A MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12064"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CHARTA SCRL PER SERVIZI INTEGRATIVI C/O BIBLIOTECA COMUNALE SETTEMBRE/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12065"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTE ITALIANE SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE NOTIFICHE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER L'ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12066"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SANTA LUCIA COOP SOC. PER SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E CUSTODIA DI PALAZZO PASTORE E PALAZZO MENGHINI - SETTEMBRE/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12067"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE ATTIVITÀ DI VIGILANZA AMBIENTALE TRAMITE LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PARCO DEL MINCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12068"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ INDECAST S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 18/04/2016 N. 50 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12069"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOLDATI GIORNATA DEL PAESAGGIO 2017. SERVIZIO DEGUSTAZIONE SALAME DE.CO AL TERMINE DELLA CAMMINATA DEL 03/09/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12070"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LEGGERE SRL PER FORNITURA LIBRI A BIBLIOTECA COM.LE SETTEMBRE/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12071"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12072"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELY ASR LIQUIDAZIONE I SPETTACOLO STAGIONE DI PROSA "LA SCIANTOSA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12073"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  DELLA RASSEGNA TEATRALE MUSICA E PROSA PER FAMIGLIE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12074"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PERIODO 01/01/2018-31/12/2022. CIG: 7220446488. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12075"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'INPS - DITTA AUTORIPARAZIONI PIADENA FRANCESCO DI PIADENA STEFANO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12076"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA COISECO SCUOLA ASILO NIDO IL CUCCIOLO - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12077"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI GRANAROLO DELL’EMILIA FRAZ. CADRIANO (BO). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEGATURE DI REGISTRI, ATTI E DOCUMENTI PER IL PERIODO: OTTOBRE 2017/OTTOBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL. CIG ZC5206DC2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12078"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONE DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALLE SEDUTE DEL C.C. E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI-PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12079"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA COISECO - SCUOLA CESARE BATTISTI - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12080"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO INDENNITA' AGENTE DI P.S. ALL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE SIG. RODELLA ANDREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12081"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12082"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z952073C12. DITTA APSYSTEMS DI MILANO. ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E SUPPORTO VIA INTERNET PER IL SOFTWARE GESTIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12083"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12084"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PERIODO 01/01/2018-31/12/2022. CIG: 7220446488. APPROVAZIONE CRITERI PER NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12085"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AQA SC. MEDIE SPESA CORRENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12086"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12087"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NELLE FASI DI ENTRATA/USCITA DALLE SCUOLE SINO ALLA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PROVVEDIMENTI. CIG: Z8F201EE77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12088"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>PLESSI SCOLASTICI - SCUOLE DELL’INFANZIA. RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. RISANAMENTO COPERTURA E MIGLIORAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL’INFANZIA ARCOBALENO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERT. REG.ESECUZIONE.CUP J24H14000810004-CIG 6755304D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12089"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12090"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12091"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 9322/06 CON TELECOM SPA ORA INWIT SPA  LOCAZIONE AREA VIA GALVANI PER RADIO BASE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE DAL 26.09.2015 -25.09.2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA’ 26/9/2017  25/9/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12092"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA NARRAZIONI D’ARTE: "LE AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL PRIMO NOVECENTO: CUBISMO, FUTURISMO, ASTRATTISMO". OTTOBRE NOVEMBRE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12093"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12094"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL I  SPETTACOLO DELLA STAGIONE TEATRALE 2017/2018 - LA SCIANTOSA. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12095"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12096"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12097"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO IN CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA TAR BRESCIA N. 695/2017. IMPEGNI DI SPESA E APPROVAZIONE SCRITTURA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12098"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO CONTRATTO REP. 9763 CONCESSIONE MENSA SERVIZI COMUNALI PERIODO 4/9/2017 - 30/6/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12099"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI LOGISTICI DI PALAZZO MENGHINI PERIODO OTTOBRE 2017  31 DICEMBRE 2018: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FALCHI SRLS DI VICENZA. CIG: Z10201935E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12100"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12101"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI A CASTIGLIONE D/S. OTTOBRE 2017/SETTEMBRE 2018: AFFIDAM. SERVIZIO DI SPAZI PUBBLICITARI SUL PERIODICO IL GAZZETTINO NUOVO E SULL'EMITTENTE RADIOFONICA TEMPORADIO ALLA DITTA RADAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z6D20585CE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12102"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12103"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017. APPROVAZIONE BANDO PER INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE- ANNO 2017 EX DGR N. X/6465 DEL 10.4.2017 E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12104"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA APE SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12105"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PRESCUOLA E SORVEGLINZA SCUOLABUS, ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12106"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE LA VELA E SINERGIE - II INVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12107"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA ACCREDITATA FIORDALISO COOP. SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI TERRITORIALI DOMICILIARI - ULTIMO BIMESTRE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12108"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE OLINDA, BUONATOURS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12109"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAVI LABORATORI &amp; SERVICE S.R.L. DI RONCOFERRARO (MN)-.  AFFIDAMENTO SERVIZIO PRELIEVO ANALISI PER ATTUAZIONE PIANO DI AUTOCONTROLLO AI SENSI DELLA LEGGE 155/97 PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE ANNI 2018/2019. CIG  Z6B205CDD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12110"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO FUNEBRE  URGENTE  CITTADINO RESIDENTE  (43UC) - CIG ZC62052C0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12111"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12112"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12113"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO RINUNCIA PERMESSI RETRIBUITI SECONDO L’ART. 33 C. 3 DELLA L. 104/1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI PER DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PIENO - RIF. PROT. N. 26662 DEL 24/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12114"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO SERVIZIO VARIANTE 1/2016 AL PGT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12115"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013. RIMBORSO AL COMUNE DI CHIAVENNA (SO) PER ERRATO VERSAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12116"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, A SEGUITO MOBILITA' ESTERNA, DELLA SIG.RA REGGIANI ALESSANDRA CON DECORRENZA 01.11.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12117"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT.SSA ZERBATO STEFANIA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12118"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ZL - ADEG. IMPIANTI ELETTRICI APPARTAMENTI IN VIA ASCOLI N. 15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12119"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITA' ESTERNA DELLA DIPENDENTE SIG.RA BIANCHERA MONICA ALL'UNIONE DEI COMUNI CASTELLI MORENICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12120"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO FRUIZIONE PERMESSI RETRIBUITI SECONDO L’ART. 33 C. 3 DELLA L. 104/1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI PER DIPENDENTE DI RUOLO - RIF. PROT. N. 26012  DEL  18/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12121"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA ZL - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12122"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. BOSETTI E GATTI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12123"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA PRIMARIA CESARE BATTISTI INTERVENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - INCARICO ALL’ING. ISAAC FIORINI DI MN PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMNARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12124"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FRANCATURA E SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER  L’ANNO 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12125"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12126"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA AESYS - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12127"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>CICLO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTABILITA’ PUBBLICA, TRIBUTI E AMMINISTRAZIONE DIGITALE. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12128"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE E PRESA D'ATTO DELLO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE DI LIVELLO SPECIFICO, IN HOUSE, IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA. FORMAZIONE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12129"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA FONDEC FERRAMENTA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12130"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - SPEA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12131"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIMITERO NEOCLASSICO-CORPO EST. LAVORI URGENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. APPROVAZIONE ELABORATI LAVORI SUPPLEMENTARI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CANTISANI SRL. CUP J22F16000120004. CIG. 722832065C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12132"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE COMUNI LOMBARDI UNITI - POPOLAMENTO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE MEDIANTE ACQUISTO PLANIMETRIE CATASTALI E DATI CATASTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12133"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA CASA COLORE - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12134"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZE00A511CA * 5 BIMESTRE 2017 UTENZE TELEFONICHE FISSE SCADENZA 30/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12135"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017  FONDO MINORI DECRETATI  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ISTITUTO DON CALABRIA-CASA SAN BENEDETTO PER INSERIMENTO MINORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12136"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:Z6A0B1B001 5 BIM 2017 REGISTRI ELETTRONICI SCUOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12137"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER IL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12138"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE UNIFORMERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12139"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI N. 1 GEOMETRA PRESSO L’AREA TECNICA CATEGORIA GIURIDICA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12140"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI ALLA SELEZIONE PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12141"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE GIUGNO/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12142"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOTORIZZAZIONE CED MCTC LIQUIDAZIONE2 TRIM/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12143"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI ALLA SELEZIONE PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA CATEGORIA GIURIDICA D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12144"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA CATEGORIA GIURIDICA D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12145"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA AUTOIMBUSTANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12146"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA I.P.S.A. - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12147"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI ALLA SELEZIONE PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI N. 1 GEOMETRA PRESSO L’AREA TECNICA CATEGORIA GIURIDICA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12148"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12149"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA TERMO IDRAULICA CASTIGLIONESE DI BATTAGLIA SRL - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12150"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIODAZIONE FATT. ALLA DITTA ZL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12151"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0E2033387. DITTA GLOBO SRL DI TREVIGLIO. FORNITURA DEL COMPONENTE SOFTWARE PER L'INTEGRAZIONE DELLA PIATTAFORMA SPORTELLO TELEMATICO E SOFTWARE DI BACK OFFICE SOLO 1 CON IL  PROTOCOLLO INFORMATICO DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12152"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE DI LIVELLO SPECIFICO,  IN HOUSE, IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA  FORMAZIONE 2017. AFFIDAMENTO A FORMANAGEMENT S.R.L. (CIG: Z48203036E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12153"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NOLEGGIO LORINI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12154"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA CORPO GUARDIE GIURATE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12155"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASMISSIONE VIA MAIL E SMS DEI PROMEMORIA DELLA SCADENZA II RATA TARI   ANNO 2017. CIG: ZC1204AC3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12156"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO. APPROVAZIONE CALENDARIO ANNO EDUCATIVO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12157"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA C.S.B. - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12158"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER*  SETTEMBRE 2017 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12159"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI  ALL’ISTITUTO CASA DEL SOLE DI CURTATONE (MN) PER IL PERIODO 01/01/2018-03/08/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12160"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE PROGETTO GAME OVER  YOU WIN EX L.R. 8/2013 (CIG ZE3203D4DE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12161"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA SIA 84 SRL - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12162"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FIORDALISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12163"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017  REDDITO DI AUTONOMIA 2016. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI CUI EROGARE IL VOUCHER  DI AUTONOMIA ANZIANI E DISABILI INSERITI IN GRADUATORIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12164"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER IL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12165"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCONTO FUNERALE FERRARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12166"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO BONUS ENERGIA E GAS  CAAF CGIL, CISL, UIL, ACLI , CIA E CAF ITALIA  LORO SEDI- INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO BONUS ENERGIA E GAS 2017. CIG: Z551D4DF4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12167"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. MAURO TINTI LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE COMMISSIONE SISMICA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12168"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ZRHAIDA E ALBERTI IIA - IRURU IA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12169"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO. APPROVAZIONE CALENDARIO ANNO EDUCATIVO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12170"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. OSPITALITA' BSN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12171"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12172"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STRADA DEI VINI E SAPORI MANTOVANI GESTIONE APERTURE MUSEALI MUSEI APERTI 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12173"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI  AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12174"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2017. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12175"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE II TRANCHE 2017 CONTRIBUTO CRI PER MUSEO CRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12176"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EDEN BAR DI AVIGO STEFANIA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12177"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL LOCALE COMITATO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AI SEGGI ELETTORALI DELLE PERSONE DISABILI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017. CIG Z5E203DF1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12178"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO GONZAGA  SEDE MUNICIPALE-CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PARZIALE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO. C.U.P.: J26D14000020006. CIG: 60939441AD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12179"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELLEPI SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12180"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12181"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DI PICCIONI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SINO AL 31/12/2017 ALLA DITTA ERRE DUE SAS DI RIBUOLI GIANFRANCO &amp; C. DI NOVI DI MODENA. CIG: ZA91FF9E68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12182"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM PEL SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12183"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VARIVIE ED AREE VERDI COMUNALI. AFFIDAMENTO OPERE ALLA DITTA TEA RETELUCE SRL. CIG: ZF7203F3C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12184"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITA, A MEZZO MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12185"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F24 RINN TACITO INTERO PERIODO ABDULGADIR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12186"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA BASSI TOURS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12187"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO FRUIZIONE PERMESSI RETRIBUITI SECONDO L’ART. 33 C. 3 DELLA L. 104/1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI PER DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PIENO - RIF. PROT. N. 25174 DEL  10/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12188"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12189"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOP S.MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12190"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F24 VOLTURA CONTRATTO FERRARO/ROMANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12191"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI E IMU  AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12192"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  F24 RINN TACITO INTERO PERIODO KARROUMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12193"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD12020A0F. DITTA APSYSTEMS DI MILANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE DELLA NUOVA CIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12194"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA COMPENSAZIONE DI  8.318,03 IN ACCONTO TARI 2017- DITTA TRADELEK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12195"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE, BROCHURE E LEAFLET, PER STAGIONE TEATRALE 2017/18, ALLA DITTA BERTANI &amp; C SNC. CIG: ZA1202AE96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12196"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO RG N. 1407/2011 AVANTI TAR DI BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA A SALDO VERTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12197"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12198"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PARITARIA COLLEGIO VERGINI DI GESU’ PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12199"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLE FATT. N. 833-1117-1118 PER LA SOMMA PIGNORATA DI  12.950,00 ATTO DI PIGNORAMENTO N. 064 20173220000025004 DEL 20.09.2017, FASCICOLO 64/2017/59111</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12200"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA SUARDIO CARLO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12201"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  03/10/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12202"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPERIMENTAZIONE LINEE  PEDIBUS - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12203"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA OUTSET - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12204"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:ZB40BCEA18 - FT 7X03580481 - 5 BIM/2017 - CELLULARI VARI SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12205"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NELLE FASI DI ENTRATA/USCITA DALLE SCUOLE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12206"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVA PORTA PRESSO L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI E MATERIALE VARIO PRESSO GLI UFFICI DELLA SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALEGNAMERIA MARAI FEDERICO DI LONATO DEL GARDA (BS).   CIG: Z0D202B1D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12207"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO DI FORMAZIONE BASE PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE: LIQ. FATTURA EUPOLIS LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12208"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA SEDE MUNICIPALE  PALAZZO GONZAGA- INTEGRAZIONE CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12209"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE FALCHI SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12210"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12211"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPERIMENTAZIONE LINEE  PEDIBUS - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12212"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEPA - F.APOLLONIO &amp; C. SPA DI BRESCIA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ETICHETTE PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO. CIG N Z5820232FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12213"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SIPLA RODELLA EMILIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12214"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG CONVENZIONE CONSIP 7 LOTTO 7: 6028503E0A  CIG ENTE: ZBF202B5B1. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. DI BOLOGNA, DELLA FORNITURA DEL SERV. SOST. MENSA MEDIANTE BUONI PASTO. ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA PER 1.200 BUONI PASTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12215"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO MINISTERIALE DEL 16.02.2016 - FORNITURA E POSA IN OPERA VALVOLE TERMOSTATICHE SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12216"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE ATTO AGGIUNTIVO REP. 9762 DELL'11/10/2017 CON LA DITTA MEC2000 SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12217"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE SISMICA COMUNALE - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L'ACQUISIZIONE DI DISPONIBILITA' AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ESPERTO DA NOMINARE NELLA COMMISSIONE SISMICA COMUNALE  ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12218"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z8C203012B. DITTA SYSTEMCOPY SRL DI MANTOVA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE, PROROGA AL 31/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12219"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALAL DITTA FALEGNAMERIA MARAI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12220"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO RIPARAZIONE ARCHIVIO ROTANTE UFFICIO ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12221"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONC.PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA PER I SERVIZI COMUNALI. CIG 7069848F1E.  INTROITO DALLA DITTA ELIOR RISTORAZIONE SPA E RIMBORSO ALLA DITTA SERIST SRL DELLE ISCRIZIONI E RICARICHE  EFFETTUATE DAGLI UTENTI DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12222"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FEOLE LUCIO PER FORNITURA QUOTIDIANI A BIBLIOTECA COM.LE 2 QUADRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12223"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO I PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12224"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12225"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE C.A.U. DI CARO G. &amp; C. SNC PER FORNITURA CARTA INKJET PLOTTER GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12226"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PISTA ATLETICA LEGGERA ASSOCIAZIONE ITALIAN ARBITRI A.I.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12227"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE F. GONZAGA PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12228"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IMPIANTI SPORTIVI 2003/2004 SCUOLA DI DANZA IL CIGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12229"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI (CPIA) PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.  ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12230"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIAMENTO E COSTITUZIONE SIT-SUE ED ACQUISTO LICENZE SOFTWARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12231"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE RELATIVA ALLA FIACCOLATA PARCO PASTORE DEL 24/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12232"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA VI BANDO PER ASSEGNAZIONE AREE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA (P.I.P. IV LOTTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12233"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER ALUA PASCHAL NDUKA - RATA OTTOBRE 2017 - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12234"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER ALUA PASCHAL NDUKA - RATA NOVEMBRE 2017 - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12235"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA INTERNA IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA PRETORIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASA COLORE S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: J22C16000050004 - CUP: Z0C2022170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12236"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN CONGELATORE PER LO STOCCAGGIO DELLE NUTRIE SOPPRESSE. CIG Z14201C382</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12237"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER MAWUSE GLADYS YAYRA - RATA DI NOVEMBRE 2017 - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12238"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER WADIH ABDELHADI - RATA DI NOVEMBRE 2017 - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12239"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO REALTIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LOGISTICI DI PALAZZO MENGHINI PERIODO OTTOBRE 2017 - 31 DICEMBRE 2018. CIG: Z10201935E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12240"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER WADIH ABDELHADI - RATA DI DICEMBRE 2017 - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12241"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI CITTADINE RESIDENTI PRESSO L'HOTEL RISTORANTE LA GROTTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12242"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER MAWUSE GLADYS YAYRA - RATA DI DICEMBRE 2017 - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12243"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI PLESSI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI A SEGUITO DELLO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM REGIONALE PER L'AUTONOMIA DEL 22 OTTOBRE 2017. CIG ZF62022A95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12244"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12245"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA N. 10/2013 AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA. AUTORIZZAZIONE A PRECETTARE SOMMA A CREDITO, AD EFFETTUARE INDAGINI VOLTE A CONOSCERE LA CONSISTENZA PATRIMONIALE DELLA DEBITRICE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LEGALE DI FIDUCIA (CIG Z3420077E9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12246"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER WADIH ABDELHADI - RATA DI OTTOBRE 2017 - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12247"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE PER L'AUTONOMIA DEL 22 OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12248"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER MAWUSE GLADYS YAYRA - RATA DI OTTOBRE 2017 - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12249"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI QUOTA DEL CANONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE AI SENSI DELL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA - LOCULO N. 8 FILA N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12250"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. OPERE DA MECCANICO TEAM BESCHI AUTO -SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12251"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI QUOTA DEL CANONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE AI SENSI DELL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA - LOCULO N. 18 FILA N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12252"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI PIADENA FRANCESCO DI PAIDENA STEFANO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12253"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO FINLOMBARDA SPA - INTERVENTO FINANZIARIO PER PROGETTO PALAZZO PASTORE BIBLIOTECA COM.LE  LAVORI DI COPERTURA SISMICA CORPO CENTRALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12254"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AL TAGLIO STRADA IN VIA PUCCINI 45 AUTORIZZATO IN DATA 30/08/2017 PROT. N. 21759</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12255"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG BANDO 60915401D5 CIG DERIVATO ZEF201744A - VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. DI MILANO. AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA IN RISME PER FOTOCOPIE ANNO 2017. ADESIONE A CONVENZIONE REGIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12256"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI  DI GARA. CIG: 7220446488</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12257"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIP SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12258"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. SACCHI MAURIZIO.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI DA ALTRI COMUNI PER IL 4 TRIMESTRE 2015, 2 E 3 TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STIPENDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12259"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO LOTTI 19-20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12260"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RGB COMPUTERS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12261"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO (OCDPC 171/2014)  RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL DISTACCAMENTO COMANDO VV.F. DI MN - INCARICO ALL'ING. DAVIDE ZUBBI DI CARPENEDOLO PER IL COLLAUDO STATICO/SISMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12262"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA IMPIANTI COM.LI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO ED IDRICO SANITARI PER LA DURATA DI ANNI NOVE DAL VERBALE DI CONSEGNA. PROROGA TECNICA DAL 01/10/2017 AL 30/09/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12263"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PDZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12264"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, INSERITI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12265"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDA KAUR SETTEMBRE 17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12266"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z280A6CE5A FATTURE CONSUMO GAS SCADENZA 20/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12267"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE FAMIGLIA CANOSSIANA NUOVA PRIMAVERA ONLUS  PARONA (VR) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER MINORI CON LA MADRE ( P.C.A.+ FIGLI) (M33). MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12268"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017  IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 PER TRASPORTO UTENTI DELLE STRUTTURE ACCREDITATE SERVIZI PER DISABILI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI GUIDIZZOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12269"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTIFICHE ORDINANZA COMUNE DI CAVRIANA N. 29/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12270"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER AVVIO PROCEDURA DI SFRATTO PER MOROSITA’. IMPEGNO DI SPESA PER IL LEGALE DI FIDUCIA (CIG ZD02006044).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12271"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DISINFESTAZIONE ESTIVA CONTRO LE ZANZARE - AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12272"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ACTS DI CELLUZZI ANNALISA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI: PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017. CIG. ZC61FF7A1A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12273"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA REDINI SRL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12274"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12275"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO DA MANTOVA E SERVIZIO FUNEBRE DEFUNTA U.M.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12276"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS FIORDALISO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  INSERIMENTO NUOVO UTENTE (RD20- A.L.) PRESSO SFA FIORDALISO. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12277"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA LONGO CARTOLIBRERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12278"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE BETANIA.MESE DI AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12279"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER RICHIESTA CONTRIBUTI AGEA PER ACQUISTO PRODOTTI LATTIERO  CASEARI DA DISTRIBUIRE AGLI ALLIEVI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO ALLA DITTA TE. BE. SCO SRL DI LODIVECCHIO (LO). ANNO SCOLASTICO 2017-2018 -  CIG  ZC01FE806D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12280"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. ISABELLA D'ONOFRIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12281"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI CITTADINO RESIDENTE PRESSO L'ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12282"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO GONZAGASEDE MUNICIPALE. LAVORI DI COMPL.CORPO NORD E OVEST. RISTRUTTURAZ.E CONSOLID.STR.PER MIGLIORAM.SISMICO-OPERE DI REST.E RIS.CONSERVATIVO. DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E CORD.SICUREZZA IN FASE DI ESEC.CONFERIMENTO INCARICO ING.BERLUCCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12283"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTEMBRE/2017 IRPEF PROFESSIONISTI, OCCASIONALI E IRAP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12284"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIMITERO NEOCLASSICO-CORPO EST. LAVORI URGENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA CANTISANI S.R.L.  A SUBAPPALTARE PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA LA GOCCIA TINTEGGIATURE S.N.C. CIG 69082525E4.  CUP: J22F16000120004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12285"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTEMBRE/2017 VERSAMENTO IVA COMMERCIALE E IVA SPLIT ISTITUZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12286"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAVIDOTTO PER FIBRA OTTICA NELLE VIE CHIASSI ED ASCOLI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ANTONUTTI SRL DI LONATO DEL GARDA (BS). C.I.G.: Z411FCE99E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12287"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, 2 E 3 TRIMESTRE/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12288"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO. FORNITURA E POSA NUOVE LAMPADE A LED. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL. CUP J27B16000380004 - CODICE CIG: Z961FFBE8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12289"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NEXIVE PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA MESE DI AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12290"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL’11 GIUGNO 2017 CON TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 25 GUIUGNO 2017. LIQUIDAZIONE AGLI  AGENTI DI P.L. DEL  COMPENSO PER IL SERVIZIO D’ORDINE SVOLTO PRESSO I SEGGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12291"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA DEBITO FUORI BILANCIO SIPLA RODELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12292"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZBA1FEFE45.DITTA DIP SRL DI CASTEGNATO. RIPARAZIONE TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12293"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA CASA COLORE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12294"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z6F1FF453D. DITTA NISCENT SRL DI VIADANA. ASSISTENZA TECNICA GESTIONE FIREWALL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12295"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA ZL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12296"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA TEAM BESCHI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12297"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z1F1FF3785. DITTA RGB COMPUTERS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. FORNITURA DI UNA WORKSTATION PER UFFICIO TECNICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12298"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CONTENIMENTO PICCIONI - INTERVENTO 19 DEL 28/08/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12299"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEG.NORMATIVO E REST.FACCIATE INTERNE PALAZZO PASTORE BIBLIOTECA COM.LE. VARIANTE. CONSOLID.STRUTTURALE E MIGLIOR.TO SISMICO PARTE DELL’EDIFICIO. REST.E RISAN.TO CONSERVATIVO.COORD.TO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CONFERIMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12300"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. E3 ELETTRONICA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12301"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI  RECUPERO TETTO DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA C. BATTISTI 29/G, SEDE DI N. 20 ALLOGGI. APPROVAZIONE ELABORATI LAVORI SUPPLEMENTARI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDEM S.R.L. CUP J24B15000090006. CIG Z6E1FE9C54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12302"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO LOTTI 17 - 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12303"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A SERVIZIO DEL CAMPO DI CALCIO STADIO LUSETTI. AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA SPAZIO VERDE DI RICCARDO LORO &amp; C. DI LONATO DEL GARDA (BS). CIG: ZB01FCD77E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12304"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CAUZIONE INGUANTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12305"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI GUAINA BITUMINOSA ABBANDONATA SU SUOLO PUBBLICO IN VIA FINZI. CIG ZB21FEACB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12306"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACTS PER TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12307"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA QUERCIA SOC. COOP. SOC. ONLUS DI BERZO INFERIORE  COMUNITA’ LA NOTTOLA. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER MINORE (M.S.) (M23). MESE DI DICEMBE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12308"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALL'ING. SERGIO DALZERO - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12309"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GINNASTICA CORRETTIVA. - PERIODO OTTOBRE 2017  MAGGIO 2018. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 D. LGS. 50/2016 E SMI AL PROF. RICCARDO COLOSINI. CIG. Z921FB1A1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12310"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONDIZIONE DI ESTRANEITA’ IN TERMINI AFFETTIVI ED ECONOMICI  SITUAZIONE FAMILIARE C.S. N. 26/06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12311"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12312"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG. (6UC), EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12313"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NISCENT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12314"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ANGELO ALLEGRETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12315"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2017/2018. CONCESSIONE CONTRIBUTO ONERI DI GESTIONE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I E II E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12316"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI TARATURA DELL'AUTOVELOX 104/E IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE CIG: ZBC1FEBC23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12317"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. ZANNI-ALBERTI1-DU X ALER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12318"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIOR PASTI DOMICILIARI ESENTI AGOSTO '17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12319"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RILASCIO DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'AUTOVELOX 104/E IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. CIG Z181FEBC0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12320"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ELIOR CRES 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12321"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 536 DEL 13/06/2017 INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE PER LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA SUL TERRITORIO COMUNALE, DEGLI OPERATORI AUTORIZZATI E DEI CAPI SQUADRA PER INTERVENTI CON L’USO DEL FUCILE INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12322"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON DITTA IPSA SRL AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO CIMITERIALE, DI CUSTODIA , PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12323"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA DELLA DIPENDENTE SIG.RA TARCHINI RAMONA AL COMUNE DI GUIDIZZOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12324"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE A UNIONE DEI CASTELLI MORENICI PER GESTIONE SERVIZIO ARCHIVISTICO ALTO MANTOVANO GENNAIO-GIUGNO/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12325"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPIANTO AUDIO E DI PROIEZIONE DELLA SALA CONSILIARE DI PALAZZO GONZAGA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE ME.PA. CODICE CIG  ZC91FE2E88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12326"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CHARTA SCRL SOCIETA' COOP. PER SERVIZI INTEGRATIVI C/O BIBLIOTECA COM.LE AGOSTO/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12327"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI MEDIANTE SOSTITUZIONE SERRAMENTI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2. APPROVAZIONE ELABORATI ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEC 2000 SRL. CUP. J21E1500003000 - CIG. 67550267CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12328"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, A SEGUITO MOBILITÀ ESTERNA, DEL SIG. ZUCCHI MAURIZIO CON DECORRENZA 01.11.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12329"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SANTA LUCIA COOP.SOC. PER SERVIZI PULIZIA E CUSTODIA PALAZZO PASTORE E SERVIZI PULIZIA PALAZZO MENGHINI AGOSTO/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12330"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE MANDATO AMMINISTRATIVO SPETTANTE AL SINDACO USCENTE DOTT. ALESSANDRO NOVELLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12331"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TRUST TECHNOLOGIES  PEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12332"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>MASTER BREVE SUI TRIBUTI LOCALI  ORGANIZZATO A DESENZANO DEL GARDA DAL 9 AL 12 OTTOBRE A CURA DI ANUTEL: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12333"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. CANONE DI CONCESSIONE A GARDA CHIESE N. 98 - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12334"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. CANONE DI CONC. A GARDA CHIESA N. 178 - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12335"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO SUL TEMA: INDAGINI DIAGNOSTICHE E RIPRISTINO STRUTTURALE MEDIANTE L’UTILIZZO DI COMPOSITI FIBRORINFORZATI. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12336"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. CANONE DI CONCESSIONE N. 625 A GARDA CHIESE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12337"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE A BRESCIA IL 15.09.2017: PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12338"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. CANONE DI CONCESSIONE A GARDA CHIESE  N. 138 - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12339"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  05/09/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12340"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. CANONE DI CONCESSIONE N. 123 A GARDA CHIESE -SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12341"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 9649 DEL 08/11/2013 AVENTE AD OGGETTO CONVENZIONE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PERIODO 01/08/2013  31/07/2019. PRESA D’ATTO VARIAZIONE SOCIETARIA DA F.C. CASTIGLIONE S.S.D. A.R.L. A F.C. CASTIGLIONE AS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12342"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO DI CUI ALLA RICH. PROT. N. 23075 DEL 14/09/2017: CONCESSIONE ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI DAL 18/09/2017 AL 31/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12343"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. CANONE N. 8475 A GARDA CHIESE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12344"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. CANONE DI CONCESSIONE N. 8476/C A GARDA CHIESE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12345"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO DI CUI ALLA RICH. PROT. N. 23069 DEL 14/09/2017: INTERRUZIONE ANTICIPATA DEL CONGEDO PARENTALE IL 17/09/2017 E RIPRESA DEL SERVIZIO CON DECORRENZA 18/09/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12346"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE N. 41 A GARDA CHIESE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12347"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONE NUOVA RECINZIONE PRESSO IL CAMPO DA CALCIO IN FRAZIONE GROLE. AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA EDILEMC SRL DI REMEDELLO (BS). CIG: Z3D1FC1F8B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12348"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>PLESSI SCOLASTICI SCUOLE DELL'INFANZIA-RIQUALIFICAZ.ED EFFIC.ENERGETICO. RIFACIMENTO FOGNATURA, NUOVO ANELLO ANTINCENDIO E RISANAMENTO MURATURE SCUOLA INFANZIA G.RODARI. APPROVAZIONE ELABORATI LAVORI SUPPLEMENTARI. CUP J24H14000810004. CIG Z351FE0995.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12349"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE GARDA CHIESE N.68 - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12350"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCSSSIONE N. 27 A GARDA CHIESE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12351"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SUL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI A MANTOVA IL 26.09.2017: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE E DELLA SIG.RA PERANI DANIELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12352"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DELL'ARCH. ZAMBON FIORANA CON DECORRENZA 01.10.2017 MEDIANTE UTILIZZO GRADUATORIA ALTRO ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12353"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA ASST DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12354"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DI PRIMO SOCCORSO AL PERSONALE DIPENDENTE: LIQUIDAZIONE FATTURA A SINTESI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12355"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA ESPLORATIVA PER LA SELEZIONE DI PERSONALE FINALIZZATO AL PASSAGGIO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI PIU' PROFILI.  PROVVEDIMENTO E PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO AVVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12356"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUAP A&amp;T EUROPE  APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO TERRENI PER INDIVIDUAZIONE AREE DA ASSERVIRE ALL’USO PUBBLICO - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 531 DEL 12/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12357"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COOP S.MARCO MESE DI AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12358"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA BASSI TOURS LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12359"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IL TESTO UNICO SULLE SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ALLA LUCE DEL DECRETO CORRETTIVO: NOVITA’ E ADEMPIMENTI: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12360"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO SIG.RA MONDO MADDALENA CON DECORRENZA DAL  01.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12361"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PDZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12362"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE C.E. ROSINI 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12363"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI  UTENTE Z.C.(CODICE RSA20). PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12364"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DISPONIBILITA' AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ESPERTO DA NOMINARE NELLA COMMISSIONE COMUNALE IN MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONI E RELATIVA VIGILANZA IN ZONE SISMICHE -  INDIVIDUAZIONE COMMISSARI PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12365"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12366"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA CASA FAMIGLIA SAN GIORGIO DI SAN GIORGIO (MN)  UTENTE T.S. (CODICE RSA21). PERIODO 04/09-31/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12367"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA CAMMI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12368"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, INSERITI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO. PERIODO SETTEMBRE 2017  NOVEMBRE  2017. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12369"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASPAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12370"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUTORING COLOSIO - BATOCCHI ULTIMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12371"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VOLONTARIATO CONSISTENTE NELLA SORVEGLIANZA NELLE FASI DI ENTRATA/USCITA DALLE SCUOLE NEL  MESE DI SETTEMBRE 2017 - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12372"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE - GARA RISCOSSIONE COATTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12373"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12374"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO GONZAGA SEDE MUNICIPALE-LAVORI DI COMPL.TO CORPO NORD E OVEST. RISTRUTTURAZ.E CONSOLID.TO STRUTT.E PER MIGLIORAM.TO SISMICO-OPERE DI REST.E RISAN.TO CONSERVATIVO (ART. 3, DPR 380/2001). AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP J22F1600012004. CIG 7112823738.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12375"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELMEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12376"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO GONZAGASEDE MUNICIPALEOPERE DI COMPLETAMENTO CORPO SUD. LAVORI COMPLEMENTARI. APPROVAZ.CERTIFICATO DI COLLAUDO, RELAZ.CONTO FINALE E STATO FINALE. C.U.P.: J26G16000060004. CIG: 6817271DFC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12377"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE C.E. ZRHAIDA - CHERKAOUI - BELLINI - IRURU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12378"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI (CIG ZDA1FC4CCD) ED ASILO NIDO IL CUCCIOLO (CIG Z0C1FC4C2F). AFFIDAMENTO ALLA LOCALE DITTA COISECO SOC. COOPERATIVA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12379"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA MARMIROLI - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12380"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA TRASLOCHI SCABELLI - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12381"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z251FC6F5B - SOLUZIONE UFFICIO SRL DI SANDRIGO (VI). AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI TONER/CARTUCCE PER STAMPANTI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12382"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE DENOMINATE ROTONDA STRADALE DI VIA GIUSEPPE MAZZINI  AREA CONAD CENTRO NORD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12383"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ARCH. SPAZZINI SERGIO - SPESA CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12384"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA ZL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12385"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO PE 710/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12386"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA CAMMI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12387"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z351FC68E2. DITTA ELMEC INFORMATICA SPA DI BRUNELLO (VA). RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12388"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA CORPO GUARDIE GIURATE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12389"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI P.I. NEL TRATTO IN FREGIO A VIA CAVUR  ED INTERVENTI IN VARIE VIE COMUNALI  SECONDO INTERVENTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEA RETELUCE SRL DI MANTOVA.   CIG: Z1B1FB64EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12390"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 10 FIORIERE DA POSIZIONARE LUNGO LA VIA CESARE BATTISTI DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE ME.PA. CODICE CIG: ZDF1FBB823</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12391"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA TRASLOCHI SCABELLI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12392"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ESTIVA ZANZARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12393"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PRESCUOLA E SORVEGLINZA SCUOLABUS, ANNO SCOLASTICO 2017/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 D. LGS. 50/2016 E SMI A FALCHI SRLS DI VICENZA. CIG Z8F1FB9FA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12394"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA R.EB. IMPIANTI - SPESA CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12395"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO UTENZA GAS N. 190480847101  VIA GROPPI 5  PRIMO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12396"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA IMPRESA EDILE CANTISANI - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12397"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA FALEGNAMERIA  ANNO 2017. AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA FALEGNAMERIA MARAI FEDERICO DI LONATO DEL GARDA (BS). CIG: ZEF1F9C382.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12398"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA FERRI SRL - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12399"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO DI CUI ALLA RICH. PROT. N. 22033 DELL’1/09/2017: FRUIZIONE CONGEDO PARENTALE DAL 6/09/2017 AL 30/09/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12400"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z551FBB63D. DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ AP.SYSTEMS SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI PAGAMENTI ELETTRONICI PAGO PA PER SERVIZI ASILO NIDO, TRASPORTO ALUNNI E TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12401"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12402"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI, CON RICONOSCIMENTO DELL’ANZIANITA’ DI SERVIZIO, AI SENSI DELL’ART. 19 DEL D.LGS. 165/2001, DELL’ARCH. PORTA PAOLO E COSTITUZIONE CON LO STESSO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA’ DI DIRIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12403"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA CANEPA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12404"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO SULLA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI: LIQUIDAZIONE FATTURA ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI VERONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12405"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE 1/2016 AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI DEL VIGENTE PGT  APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI CARTOGRAFICI E DELLE NORME TECNICHE DELLA VARIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12406"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, A SEGUITO MOBILITÀ ESTERNA, DEL SIG. LESIOLI CRISTIAN CON DECORRENZA 01.10.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12407"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12408"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12409"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12410"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. 75% ASS. GRATITUDINE -UNA FAMIGLIA IN PIÙ-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12411"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG. (5UC), EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12412"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL’EVENTO DEL GRUPPO I CAMALEONTI IL GIORNO 09.09.2017 C/O PIAZZALE DELLA REPUBBLICA  APPROVAZIONE CONTRIBUTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’ASSOCIAZIONE TE SE DE CASTIU’ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12413"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12414"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AFFTURA A. MANZONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12415"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, MODULO E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE NELL’ANNO 2017 DELLA DOMANDA PER ESSERE INCLUSI NELLE GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE  DEGLI ALLOGGI NON ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12416"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ARCHE', SINERGIE, SORGENTE FIORDALISO E LA VELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12417"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER AVVIO PROCEDURA DI SFRATTO PER MOROSITA’. IMPEGNO DI SPESA PER IL LEGALE DI FIDUCIA (CIG Z411FB4ECD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12418"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI MAGGIO E GIUGNO NEXIVE  SCARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12419"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DEL PAESAGGIO 2017: AFFIDAM. DIRETTO SERVIZIO DI DEGUSTAZIONE SALAME DE.CO. CASTIGLIONESE ALLA DITTA SALUMI SOLDATI DI CASTIGLIONE D/ST. AL TERMINE DELLA CAMMINATA IL 03.09.2017. CIG: ZE81FB248D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12420"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACTS PER TRASCRIZIONE DIBATTITO CONSILIARE DLE 13 LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12421"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER DISABILI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI GUIDIZZOLO PERIODO 01/09/2017 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12422"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INFRACOM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12423"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. PRESA  D'ATTO CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA FRA L'IMPRESA AGGIUDICATARIA S.I.ME. SPA DI CREMA POI SIME PARTECIPAZIONI S.P.A. DI CREMA E IMPRESA SOCIETA' IMPIANTI METANO S.R.L. DI CREMA. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12424"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TELECOM ITALIA PEL MESE AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12425"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA LOCAZIONE IMMOBILE LOC. STAFFOLO ADIBITO A MICRO NIDO PERIODO 1/8/2017 - 31/7/2018 - CONTRATTO REP. 9635/2013 STIPULATO CON COOP. SOC. ORIZZONTI ONLUS - VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12426"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO RG N. 717/2013 AVANTI TAR DI BRESCIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A SALDO VERTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12427"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA TEA RETELUCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12428"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM REGIONALE PER L'AUTONOMIA INDETTO PER IL GIORNO DI DOMENICA 22 OTTOBRE 2017: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12429"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA FALEGNAMERIA MARAI - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12430"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LEGGERE SRL PER FORNITURA LIBRI A BIBLIOTECA COM.LE AGOSTO/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12431"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017. ACCREDITAMENTO SERVIZI TERRITORIALI RIVOLTI AI MINORI E AI MINORI DIVERSAMENTE ABILI (SADE E AD PERSONAM). APPROVAZIONE ADEGUAMENTO ISTAT COSTO PRESTAZIONE SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12432"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COISECO SOC.COOP A.R.L.  SPETTANZE PER SERVIZI LOGISTICI C/O TEATRO SOCIALE LUGLIO-AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12433"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO REDDITI E VALORI MONETARI RIFERITI ALL’ANNO 2015, PREVISTI DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12434"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA21FA7568. DITTA DIP SRL DI CASTEGNATO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE SISTEMA RILEVAZIONE  PRESENZE E SOFTWARE ACQUISIZIONE TIMBRATURE, PERIODO 1/7/2017-31/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12435"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROGETTI DI IMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12436"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DIP SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12437"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCE BUONI SOCIALI PREVISTI DAL BANDO DEL PDZ PER INTERVENTI DGR X/5940 DEL 05/12/2016, MISURA B2  1 E 2 COMMISSIONE VALUTATIVA 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12438"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI, IDRANTI, PORTE REI E USCITE DI EMERGENZA INSTALLATI C/O GLI STABILI  DI PROPRIETA’- PERIODO AGOSTO 2017  FEBBRAIO 2020. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE PORTALE SINTEL  CODICE CIG ZE71FA4D8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12439"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA ZL  - SPESA CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12440"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA S.D. ENERGIA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12441"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE VOLTO AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA ED AZIONI RIVOLTE AL SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI CON SFRATTO IN RIF. ALLA D.G.R. X/5644 DEL 3/10/2016  SIG. (30UC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12442"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO RG N. 717/2013 AVANTI TAR DI BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA A SALDO VERTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12443"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA KUWAIT - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12444"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA TRADELEK . LAVORI IMPIANTI ELETTRICI TRASFORMAZIONE APPARTAMENTO CUSTODE - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12445"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORE RESIDENTE (M8). VARIAZIONE TITOLARE DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO PER L'ANNO 2017 A SEGUITO DI DECESSO DEL PRECEDENTE INTESTATARIO. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12446"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 D. LGS. 50/2016 PER LA PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEI SERVIZIO RISTORAZIONE PER SERVIZI COMUNALI. CIG Z7F1F9AB34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12447"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. KUWAIT - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12448"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA SCUOLABUS E PRESCUOLA, ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12449"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER - AGOSTO 2017 CONSUMI EN. ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12450"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017  COLLABORAZIONE SCUOLA E SERVIZI SOCIALI.  AVVIO ATTIVITA’ FORMATIVA (CIG ZC41FA0A47)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12451"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA SOLE SERENO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12452"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017  BANDO ACCREDITAMENTO SERVIZI PER DISABILI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI GUIDIZZOLO PERIODO 01/09/2017 31/12/2021. PRESA D’ATTO MODIFICHE/INTEGRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12453"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI CAUZIONI NIDO DEL 06/09/17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12454"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI 4 ORE/4 CFP SU "LA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI" ORGANIZZATO DA COLLEGIO DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI VERONA: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12455"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12456"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER MAWUSE GLADYS YAYRA - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA  CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12457"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO FRUIZIONE PERMESSI RETRIBUITI SECONDO L’ART. 33 C. 3 DELLA L. 104/1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI PER DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PIENO - RIF. PROT. N. 20860 DEL  16/08/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12458"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO PRINCIPE  LAVORI URGENTI DI RISTRUTTUZIONE E DI PRIMO INTERVENTO STATICO  LAVORI CATEGORIA OS21. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP J22C16000050004. CIG Z091CBD290.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12459"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12460"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO, RISCALDAMENTO, RICAMBIO ARIA SALA CONSILIARE E DELL’IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO LOCALI ANNESSI PER LA RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO. C.U.P.: J26D1400002006. CIG 6595474552</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12461"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER ALUA PASCHAL NDUKA - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12462"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE DA POSIZIONARE LUNGO LE VIE E STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE ME.PA. CODICE CIG: ZE51FA1427</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12463"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ARGENTINI C. - ROMANO PER FERRARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12464"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDA KAUR 0817</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12465"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PORTONE DI INGRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA P. NENNI N. 35. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BETTARI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CODICE CIG Z941FA248F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12466"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12467"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE CON UN PONTE SUL CORSO D’ACQUA VASO RIALE NEL CENTRO ABITATO DI CASTIGLIONE D/S (MN). CONCESSIONE REGONALEE PER L’USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LE ANNUALITA’ 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12468"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGOSTO/2017 IVA COMMERCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12469"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE VOLTO AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA ED AZIONI RIVOLTE AL SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI CON SFRATTO IN RIF. ALLA D.G.R. X/5644 DEL 3/10/2016  SIG.RA (25UC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12470"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA BASSI TOURS SRL CARPENEDOLO (BS)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL'ISTITUTO 'CASA DEL SOLE' DI CURTATONE (MN) - ANNO 2017 (CIG 5968187FB3) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12471"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE KUTI TOLULOPE OLABODE PER CONCERTO IN OCCASIONE DELLA CONSEGNA ONOREFICENZA LUIGI D'ORO E PREMI DIRITTO ALLO STUDIO GIUGNO/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12472"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CHARTA SCRL SOC.COOP. PER SERVIZI INTEGRATIVI C/O BIBLIOTECA COMUNALE LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12473"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA PER I SERVIZI COMUNALI - PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/06/2022. PRECISAZIONE  PERIODO E VALORE CONTRATTUALE.CIG 7069848F1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12474"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TRADELEK - LIQ. FATT. PER FORNITURA E POSA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE EX CASA CUSTODE PALAZZO GONZAGA - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12475"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE DA POSIZIONARE LUNGO LE VIE E STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE ME.PA. CODICE CIG: Z761F9F05A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12476"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO SMS E PEC PER SOLLECITI TARI 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12477"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO GONZAGA  SEDE MUNICIPALE - LAVORI DI COMPLETAMENTO CORPO OVEST - PROGETTAZIONE ED ESPLETAMENTO PRATICHE TECNICHE E BUROCRATICHE PER REALIZZAZIONE IMP. ELETTRICI, ELETTRONICI ED AFFINI. CONFERIMENTO INCARICO AL P.I. CARLO SORAGNA - CIG Z732F9EF8B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12478"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO GONZAGA  SEDE MUNICIPALE - LAVORI DI COMPLETAMENTO CORPO OVEST - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE IN FASE DI PROGETTAZIONE  CONFERIMENTO INCARICO ALL’ING. BERLUCCHI NICOLA - CIG: Z6D1F9EBF7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12479"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIOJNE FATT. ALLA DITTA MANERBA - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12480"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI AUTONOMIA 2016 REGIONE LOMBARDIA DELIBERAZIONE N. X/5096 DEL 29 APRILE 2016 -MISURA NIDI GRATIS.APPROVAZIONE REPORT BENEFICIARI E RICHIESTA RIMBORSO RETTE MESE DI LUGLIO 2017 A REGIONE LOMBARDIA PER TRAMITE ANCI LOMBARDIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12481"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA TRADELEK - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12482"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO PER ATTIVAZIONE RC PROFESSIONALE PROGETTISTA INTERNO  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (CIG  68417506B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12483"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGOSTO/2017 RITENUTE IRPEF OCCASIONALI E PROFESSIONISTI, IRPEG, IRAP OCCASIONALI E IVA SPLIT ISTITUZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12484"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE G.U.R.I. DELL’ESITO DI GARA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEI SERVIZIO RISTORAZIONE PER SERVIZI COMUNALI. CIG Z281F9AB49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12485"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12486"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA MIECI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12487"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: FONDO NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2016. LIQUIDAZIONE BENEFICI AI COMUNI DELL’AMBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12488"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012. RIMBORSO AL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) PER ERRATO VERSAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12489"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. VENETA ENGINEERING - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12490"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA BOSEGGIA MORENO - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12491"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALE PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEL MINORE C.S. N. 37/16 FINO AL 31/12/2017- COOPERATIVA  ACCREDITATA LA SORGENTE DI MONTICHIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12492"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOLEGGIO LORINI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12493"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA QUERCIA SOC. COOP. SOC. ONLUS DI BERZO INFERIORE  COMUNITA’ LA NOTTOLA. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER MINORE (M.S.) (M23). PERIODO 01/10-30/11/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12494"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TRADELEK LIQ. FATT. FORNITURA E POSA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE EX CASA CUSTODE PALAZZO GONZAGA - CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12495"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE FAMIGLIA CANOSSIANA NUOVA PRIMAVERA ONLUS  PARONA (VR) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER MINORI CON LA MADRE ( P.C.A.+ FIGLI) (M33). PERIODO 28/09-30/11/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12496"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SERVIZI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12497"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO PER LA FAMIGLIA LA RETE - PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA DI CEREA  (VR)   IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DI T.V.  CON LA FIGLIA. (M26)  PERIODO 01/10-30/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12498"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALE PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEL MINORE C.S. N. 58/12 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA VOUCHER N. 6 FINO AL 31/12/2017- COOPERATIVA  ACCREDITATA LA SORGENTE DI MONTICHIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12499"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MEC 2000 SRL - SPESA CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12500"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZB40BCEA18 - FT 7X03156254 DEL 14/08/2017 CELLULARI SCADEMZA 18/09/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12501"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2017/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB01F8ED74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12502"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ZL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12503"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI AGOSTO 2017 PER TRASPORTO UTENTI DISABILI DELLE STRUTTURE ACCREDITATE CDD ANFFAS DI GUIDIZZOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12504"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  01/08/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12505"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA BOSETTI &amp; GATTI - SPESA CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12506"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA CORPO GUARDIE GIURATE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12507"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - EROGAZIONE 2 RATA DEL CONTRIBUTO ALLE  LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12508"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTUR ALLA DITTA ZL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12509"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MARTA TANA ONLUS. ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12510"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12511"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L’USO DELL’IMMOBILE DI VIA GROPPI N.  5 DA PARTE DELLA FIORDALISO  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS . PERIODO: LUGLIO 2017  GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12512"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA CIVILE RG 4377/15 AVANTI TRIBUNALE DI MANTOVA  AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENTE DI PARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12513"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIMECOM  FATTURE DEL 30/08/2017 CONSUMI GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12514"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. OLINDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12515"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PREMIO ALLO STUDIO, ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2015/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12516"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARUBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12517"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA ACCOGLIENZA PRESSO IL CENTRO AIUTO ALLA VITA DI MANTOVA DEL NUCLEO FAMILIARE C.S. N. 29/08 FINO AL 30/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12518"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DIDISPONIBILITA' AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ESPERTO DA NOMINARE NELLA COMMISSIONE COMUNALE IN MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONI E RELATIVA VIGILANZA IN ZONE SISMICHE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12519"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE/AUTOFATTURE PER UTILIZZI GRATUITI DA PARTE DI ISTITUITI SCOLASTICI (GC. 24 DEL 08/02/2017 E GC 77 DEL 26/04/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12520"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE DEL COMPENSO AI  MEMBRI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12521"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2017 SUAP ASSOCIATO E COMPENSAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI CARPENEDOLO X SERVIZIO SUAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12522"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE S. MARCO LUGLIO E BASSI TOURS GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12523"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO VI BANDO DI AREE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA ALL'INTERNO DEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P. IV LOTTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12524"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.E. ETTAJLI ULTIMA TRANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12525"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO PRINCIPE-LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI PRIMO INTERVENTO STATICO-LAVORI CAT. OG2. PERIZIA DI VARIANTE - LAVORI SUPPLEMENTARI. APPROVAZIONE. CUP J22C16000050004. CIG ZBD1CBD20E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12526"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASTI DOMICILIARI LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12527"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ SOCIO SANITARIA ANFFAS  DON DANILO VARESCHI  SACCA DI GOITO (MN) - . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RD16 B.P.) MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12528"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DIAMANTECH - SPESA CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12529"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORE RESIDENTE (COD. M4). EROGAZIONE ANTICIPATA DEL  CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2017. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12530"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORE RESIDENTE (M36-S.M.). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2017. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12531"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO CONTRATTO REP. 9758 DITTA DUEMME SRL - LAVORI CONSOLIDAMENTO DISTACCAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12532"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA PER I SERVIZI COMUNALI - PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/06/2022. PROCEDURA APERTA. CIG 7069848F1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12533"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>COISECO - SERVIZI LOGISTICI PALAZZO MENGHINI MAGGIO/GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12534"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE SU 1 ACCONTO FSC 2017 - RECUPERO RIDUZIONE AGES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12535"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE DA IMPIEGARE NEL NOSTRO ENTE NEL PROGETTO ESPERIENZE A CASTIGLIONE 2016 NONCHÈ APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12536"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12537"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, PER L'ANNO 2017, DELLA  FORNITURA DI VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  CIG Z621F6497A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12538"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUMOREROSA SPETTACOLI ESTIVI ALL'APERTO 2017: SERVICE AUDIO/LUCI E ASSISTENZA OPERATORE PER N. 2 EVENTI IN PIAZZA UGO DALLO' A CASTIGLIONE D/STIVIERE IL 13 E 27 LUGLIO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12539"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PRESSO LA EX CHIESA SAN GIUSEPPE SITA IN VIA ZANARDELLI. AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA ARACNOS  SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG:  Z331F66BDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12540"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>COISECO LIQUIDAZIONE SERVIZI LOGISTICI MESE DI MAEZO APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12541"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI ED AFFINI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. C.U.P.: J26D14000020006. CIG: 6285530770.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12542"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO GONZAGA  SEDE MUNICIPALE - FORNITURA E POSA NUOVI TERMOSIFONI E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EX APPARTAMENTO CUSTODE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA TERMOIDRAULICA CASTIGLIONESE  SRL. CIG   ZA81F747A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12543"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER ALUA PASCHAL NDUKA - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA CON SFRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12544"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA R.G. EVENTI SPETTACOLI ESTIVI ALL'APERTO:NOLEGGIO N. 300 SEDIE PER 1 SPETTACOLO IN PIAZZA UGO DALLO' E SOPRALLUOGO COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO IL 06/07/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12545"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA  DI NUOVA PARETE IN CARTONGESSO PRESSO L’AREA SERVIZI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL. CUP J27B17000170004 - CODICE CIG: Z8B1F225DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12546"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO E LA SEPOLTURA DELLA SALMA DI U.M.E AI SENSI DELL'ART. 50 DEL DPR N. 285/1990- CIG ZDA1F8FEA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12547"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RUMOREROSA SPETTACOLI ESTIVI ALL'APERTO 2017: SERVICE AUDIO/LUCI E ASSISTENZA OPERATORE PER N. 2 EVENTI IN PIAZZA UGO DALLO' A CASTIGLIONE D/STIVIERE IL 13 E 27 LUGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12548"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LEGGERE SRL PER FORNITURA LIBRI A BIBLIOTECA COM.LE LUGLIO/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12549"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AD EQUITALIA SPA (ORA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE) DI SOMME INCASSATE IN SERVIZI PER CONTO TERZI DA CONTRIBUENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12550"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CANONE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TABELLONE A MESSAGGIO VARIABILE ALLA DITTA AESYS SPA  SEDE LEGALE IN BRUSAPORTO (BG), CANONE  CLAUD MYINFOCITY. CIG: ZF31F7FD06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12551"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SANTA LUCIA COOP. SOC. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E CUSTODIA C/O PALAZZO PASTORE E PULIZIA C/O PALAZZO MENGHINI - LUGLIO/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12552"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE PAESAGGISTICA COMUNALE  APPROVAZIONE BANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12553"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TOMASELLI CARLO PER SPETTACOLO/INTRATTENIMENTO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA FIACCOLATA CRI 24/06/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12554"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CENTRO TEATRALE CORNIANI ARTISTI ASSOCIATI PER N.4 SPETTACOLI RASSEGNA TEATRALE 'LE FIGURE RACCONTANO ' - LUGLIO/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12555"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI, DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AGGIUDICAZIONE. CIG: 710347984E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12556"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LIBRERIE COOP SPA PER FORNITURA LIBRI PER RAGAZZI A BIBLIOTECA COM.LE LUGLIO/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12557"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLE PRIMARIE DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE ME.PA. CODICE CIG: ZD31F7FED4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12558"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (A.H./M34 E M.M.R./M35). PERIODO 30/05-10/09/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12559"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COISECO SPETTACOLI ESTIVI ALL'APERTO: SERVIZIO DI SICUREZZA  ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO PER EVENTI DEL 6 - 13 - 20 - 27 LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12560"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAE TEATRO PER BAMBINI SPETTACOLO DEL 20/07/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12561"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO PRINCIPE-LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI PRIMO INTERVENTO STATICO. FORNITURA E POSA NUOVA SERRANDA. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA BETTARI SRL. CUP J22C16000050004. CIG   Z341F29E89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12562"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE: ACCERTAMENTO REQUISITO DI IDONEITA' PSICO FISICA ALL'ASSEGNAZIONE DELL'ARMA D'ORDINANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12563"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SUARDI CARLO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12564"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA  ANNO 2017. AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA FONDEC FERRAMENTA DI GUIDETTI MAURO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: ZE81F2C349</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12565"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAE TEATRO PER BAMBINI SPETTACOLO DEL 27/07/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12566"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DISPOSITIVI E CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE DA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12567"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAE TEATRO PER BAMBINI DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA PER LO SPETTACOLO DEL 13/07/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12568"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAE TEATRO PER BAMBINI DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12569"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIMITERO NEOCLASSICO-CORPO EST. LAVORI URGENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA CANTISANI S.R.L.  A SUBAPPALTARE PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA ALPHE PONTEGGI  S.R.L.. CIG 69082525E4.  CUP: J22F16000120004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12570"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIMITERO NEOCLASSICO-CORPO EST. LAVORI URGENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA CANTISANI S.R.L.  A SUBAPPALTARE PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA M.B.M. SNC. CIG 69082525E4.  CUP: J22F16000120004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12571"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA  SEGRETERIA FATTURA POSTE ITALIANE MESE DI GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12572"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO DI CUI ALLA RICH. PROT. N. 18009 DEL 17/07/2017: FRUIZIONE CONGEDO PARENTALE FRAZIONATO A GIORNI MESE DI AGOSTO 2017: DALL’1 AL 3, DAL 7 AL 13, IL 17 E DAL 22 AL 23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12573"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VOUCHER SAD FONDAZIONE E SINERGIE - SADEH LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12574"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 15 GILET ALTA VISIBILITÀ PER GLI OPERATORI PER IL CONTROLLO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA AUTORIZZATI NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG ZA81F48F86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12575"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE KAUR 0717</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12576"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ANFFAS ONLUS PER TRASPORTO DISABILI LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12577"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE UTENZE SISTEMA IDRICO INTEGRATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12578"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDA RIMBORSO CAUZIONALE CACCIAPAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12579"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO PRINCIPE  LAVORI URGENTI DI RISTRUTTUZIONE E DI PRIMO INTERVENTO STATICO  LAVORI CATEGORIA OS21. PERIZIA DI VARIANTE. ESAME ED APPROVAZIONE. CUP J22C16000050004. CIG Z091CBD290</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12580"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12581"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO DI CUI ALLA RICH. PROT. N. 15809 DEL 23.06.2017: CONCESSIONE ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI DALL’1.09.2017 AL 31.10.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12582"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA PRIMARIA C.BATTISTI  LAVORI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DI DUE PORZIONI DI SOLAI E DELLA SCALA DI SICUREZZA. APPROVAZIONE PRTOGETTO ESECUTIVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP J24B15000090006. CIG 7112869980594F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12583"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE B2 '16 SARFOWAA ULTIMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12584"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT 2017: AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE EVENTO MUSICALE AL DJ GUGLIELMO LUCA DI MANTOVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDD1EB4286.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12585"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:Z280A6CE5A - FORNITURA GAS BOLLETTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12586"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DISINFESTAZIONE E FORNITURA PASTIGLIE ANTILARVALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12587"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA BASSI TOURS SRL CARPENEDOLO (BS)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL'ISTITUTO 'CASA DEL SOLE' DI CURTATONE (MN) - ANNO 2017 (CIG 5968187FB3) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12588"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CENSIMENTO INFORMATIZZATO ALBERATURE PUBBLICHE - PARCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12589"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ SOCIO SANITARIA ANFFAS  DON DANILO VARESCHI  SACCA DI GOITO (MN) - . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RD18 .P.B.) MESE DI DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12590"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ SOCIO SANITARIA ANFFAS  DON DANILO VARESCHI  SACCA DI GOITO (MN) - . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RD17 .M.E.) MESE DI DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12591"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER MAWUSE GLADYS YAYRA - AGOSTO 2017 - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12592"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA DIPENDENTE DI RUOLO ELIANA BARBIERI A COORDINATORE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI E CONSEGUENTE ATTIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ AI SENSI DELL’ART. 16 DEL CDI TRIENNIO 2016/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12593"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2017 SUAP ASSOCIATO E COMPENSAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI CARPENEDOLO X SERVIZIO SUAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12594"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12595"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z511F6C360 TECNO OFFICE S.N.C. DI TERNI  CIG ZCC1F6C236 SOLUZIONE UFFICIO DI SANDRIGO (VI) - CIG Z571F6A3A8 DITTA ECO LASER INFORMATICA SRL DI ROMA AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA E NECA, DELLA FORNITURA DI TONER/CARTUCCE PER STAMPANTI DI UFFICI E SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12596"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - ANNO 2016 - TRASMISSIONE SOLLECITI DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12597"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACTS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12598"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA APSYSTEMS ASSISTENZA WEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12599"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MOBILITA’ SOSTENIBILE  RIQUALIFICAZIONE STRADE, PARCHEGGI, CICLABILI E MARCIAPIEDI. LAVORI IN VIA ORDANINO E VIA CAVOUR. APPROV. CONTABILITA’ STATO FINALE OPERE PRINCIPALI.CUP J27H15000700004. CIG 6910922140</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12600"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA XEROX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12601"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE VOLTO AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA ED AZIONI RIVOLTE AL SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE IN RIF. ALLA D.G.R. X/5450 DEL 25/07/2016  2 AVVISO  LIQUIDAZIONE DI N. 5 BENEFICIARI INCLUSI NELL’ELENCO 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12602"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CARTACEA SOLLECITI TARI 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12603"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ED INTROITO CONTRIB. REGIONALE VOLTO AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA ED AZIONI RIVOLTE AL SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE IN RIF. ALLA DGR X/5450 DEL 25/07/16  A N. 2 BENEFICIARI INCLUSI NELL’ELENCO 2  2 AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12604"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA XEROX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12605"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA BATTISTI N. 29/G, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2016 E ACCONTO 2 SEMESTRE 2017 E 1 SEMESTRE 2018.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12606"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA ASCOLI N. 15, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2015 E ACCONTO 2 SEMESTRE 2017 E 1 SEMESTRE 2018.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12607"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TELECOM ITALIA POSTA ELETTRONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12608"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI ASSISTENZA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12609"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA GARIBALDI N. 12, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2016 E ACCONTO 2 SEMESTRE 2017 E 1 SEMESTRE 2018.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12610"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DJ GUGLIELMO LUCA FESTA DELLO SPORT 2017 - AFFIDAMENTO EVENTO MUSICALE DEL 28/05/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12611"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E SAPORI MANTOVANI: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 DA PARTE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12612"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO - LIQUIDAZIONE SALDO 25% A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12613"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS FIORDALISO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE- CASA FIORDALISO DI MEDOLE- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO A FAVOREDEL SIG. P. G. . PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12614"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  04/07/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12615"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA FIORDALISO SOC.COOP. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12616"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNIZZO SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LEAUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSE IN USOALL’ASSOCIAZIONE S.CRISTOFORO ONLUS. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12617"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PICCOLE FIGLIE DELLA CROCE, BUONATOURS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12618"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12619"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DLE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEIDELLE ENTRATE COMUNALI. PERIODO 1/10/2017-30/9/2021. CIG:710347984E INCARICO A MEMBRI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12620"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z351F41849. DITTA APSYSTEMS DI MILANO. ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E SUPPORTO A DISTANZA ATTRAVERSO INTERNET PER IL SOFTWARE GESTIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12621"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12622"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER*  LUGLIO 2017 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12623"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULO 2 PERCORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE C/O EUPOLIS LOMBARDIA A MILANO, SETTEMBRE - NOVEMBRE 2017: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12624"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD01F4E8BE. DITTA ELMEC VIA PRET 1, BRUNELLO (VA). ASSISTENZA SPECIALISTICA  E FORMAZIONE ON LINE SOFTWARE ANTIVIRUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12625"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA MANUTENCOOP - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12626"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z1F1F5C1C3. DITTA RGB COMPUTERS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12627"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:ZB40BCEA18 - 4 BIM/2017 - CELLULARI VARI SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12628"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO PER COSTRUZIONE TENSOSTRUTURA AD USO PALESTRA ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE  INDIVIDUAZIONE CATASTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12629"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z6A0B1B001 - 4 BIMESTRE 2017 APRILE MAGGIO 2017 TELEFONIA FISSA REGISTRI ELETTRONICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12630"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI, DELLE SANZIONI AL C.D.S. E DELLE ENTRATE COMUNALI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE D/S. PERIODO 1/10/2017-30/9/2021CIG.710347984E - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12631"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA CANEPA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12632"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IN AUTOTUTELA DETERMINAZIONE N. 592 DEL 27.06.2017 AVENTE AD OGGETTO ATTIVAZIONE PROCEDURA PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN PROFILO NELL'AREA FINANZIARIA. PROVVEDIMENTO E PUBBLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12633"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA CENTRO GAMMA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12634"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA MARINI GARDEN - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12635"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA A&amp;T EUROPE SPA  CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DALLA DIPENDENTE DOTT.SSA ELENA CANTONI -ASSESSORE POLITICHE EDUCATIVE MAND. AMM. 2012/2017- PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CARICA ELETTIVA NEL PERIODO APRILE/MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12636"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE FULL SERVICE IMPIANTI DI RILEVAZIONE INTRUSIONE, DI RILEVAZIONE INCENDI E DI EVACUAZIONE FUMI NEGLI STABILI  DI PROPRIETA’ COMUNALE ANNO 2017. INTEGRAZIONE IMPIANTI. CODICE CIG ZD41D06CE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12637"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZE00A511CA - 4 BIMESTRE 2017 APRILE MAGGIO 2017 TELEFONIA FISSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12638"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA SINTESI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12639"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 CON TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 25 GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12640"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2015/31.12.2016 POLIZZA INCENDIO N. 800056246  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (CIG38166249C0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12641"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. FONDEC FERRAMENTA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12642"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDECAST SERVIZIO DI IGIENE URBANA - LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12643"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI CITTADINO RESIDENTE PRESSO L'AGRITURISMO PARCO DEL CHIESE DI BEDIZZOLE.  CIG. ZA31F49314.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12644"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12645"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA REDINI SRL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12646"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA  SOCIALE OLINDA DI CASTELGOFFREDO, CSA DI MANTOVA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM/EDUCATORE PROFESSIONALE A PORTATORI DI HANDICAP DURANTE I CRES ORGANIZZATI DAL COMUNE . ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12647"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DISINFESTAZIONE ESTIVA ZANZARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12648"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BANDIERE PER PALAZZO GONZAGA  SEDE PALAZZO MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CODICE CIG  ZD51F56E74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12649"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ALLA DITTA COISECO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12650"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO CUSTODIA CANI GENNAIO-GIUGNO 2017 E DISINFESTAZIONE INSETTI STRISCIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12651"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFF. ENER. SCUOLA C. BATTISTI MEDIANTE SOSTIT.SERRAMENTI. APPR. PERIZIA DI VARIANTE E LAVORI SUPPLEMENTARI ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEC 2000 SRL.CUP. J21E1500003000 CIG67550267CB CIG L.S.71350952A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12652"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z731F5D380 - DELFINO &amp; PATNERS SPA. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO OPERATIVO PER PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12653"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONTENIMENTO PICCIONI - LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12654"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO STABILE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. (27UC/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12655"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUID. ASSOC. FAM. CANOSSIANA NUOVA PRIMAVERA ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12656"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2017 TARIFFA RIFIUTI VARI STABILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12657"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: APRILE/GIUGNO 2017. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12658"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI MONTICHIARI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE SINO AL 31.12.2017  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12659"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE C.S.A, OLINDA, ARCHE', ELIOR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12660"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE FAMIGLIA CANOSSIANA NUOVA PRIMAVERA ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12661"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: SPOSTAMENTO PROVVISORIO DISTACCAMENTO COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA PRESSO MAGAZZINO COMUNALE. FORNITURA AUMENTO DI POTENZA ELETTRICA IMPEGNATA. CUP J21B15000320004. CIG Z6C1F08D78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12662"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI, DELLE SANZIONI AL C.D.S. E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE D/STIV - CIG:710347984E - APPROVAZIONE CRITERI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12663"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BASSI TOURS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12664"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE COOP S. MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12665"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12666"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI ALIMENTAZIONE DISTRIBUTORE AUTOMATICO ED ALIMENTAZIONE VIDEOPROIETTORE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRADELEK IMPIANTI TECNOLOGICI. CIG: ZC61F2F5EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12667"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO BI.FI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12668"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ ROSINI IA_IRURU AFFITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12669"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORNITURA CALORE PRESSO LA PALAZZINA GIALLA IN LOC. GHISIOLA  ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 D. LGS. N. 50/2016 E TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA MIECI S.P.A. CIG: . Z0A1EF1602.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12670"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SGOMBERO MATERIALI DAL SOTTOTETTO DELLA EX CHIESA SAN GIUSEPPE SITA IN VIA ZANARDELLI. AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA EDIL GROUP SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG:  Z871F026EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12671"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. GIANOLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12672"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CIMITERO E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE IN LOCALITA’ GHISIOLA. AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA Z.L. SRL. CIG:Z5D1F048B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12673"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI OWOEYE-ARGENTINI MASSIMO- IRURU AFFIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12674"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA IN PIAZZA U. DALLO’ PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CODICE CIG Z4F1F2C530</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12675"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FOR.MA FORMAZIONE MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12676"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE PER I SERVIZI COMUNALI MEDIANTE SINTEL DI R. L. PERIODO 01/07/2017 -30/06/2022. CIG 7069848F1E. MODIFICA NOMINA COMM.GIUDICATRICE GIUSTO ATTO N. 593 DEL 27/06/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12677"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VOUCHER SADE GIUGNO DI COOP. TEMPOLIBERO E COOP ARCHE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12678"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 75% CONTRIBUTO CRI PER TRASPORTO DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12679"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE 'LA RIFORMA AL TESTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO OPERATA DAL D.LGS. 75 DEL 25.05.2017" CHE SI TERRÀ A BRESCIA PRESSO MO.CA - CENTRO PER LE NUOVE CULTURE IL 14 LUGLIO 2017. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12680"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASS. EQUATORE ONLUS PER MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE E SEGRETEARIO SOCIALE ANNO 2016_2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12681"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO DEL DOTT. ARCUTI SALVATORE DALL’UNIONE DELLE TORRI. DEFINIZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12682"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA INSETTI STRISICANTI PRESSO L’ASILO IL CUCCIOLO E FORMICHE PRESSO IL MICRO NIDO DI VIA STAFFOLO. CIG ZD61F2F848</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12683"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RECUPERO SALMA U.M.E. IN DATA 25/07/2017 - ONORANZE FUNEBRI MARCHETTI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12684"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: ATTIVAZIONE INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE E SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE PER STRANIERI  PERIODO 1.7.2017/30.6.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12685"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO SU 'LE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E LE NOVITÀ ISEE' A DESENZANO IL 21 GIUGNO 2017 ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS. LIQUIDAZIONE FATTURA PER PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12686"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA GIULI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12687"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI AUTONOMIA 2016 REGIONE LOMBARDIA DELIBERAZIONE N. X/5096 DEL 29 APRILE 2016 -MISURA NIDI GRATIS.APPROVAZIONE REPORT BENEFICIARI E RICHIESTA RIMBORSO RETTE MESE DI GIUGNO 2017 A REGIONE LOMBARDIA PER TRAMITE ANCI LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12688"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA CAMMI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12689"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL’AMBITO DELLE RISORSE RESIDUE PIANO STRAORDINARIO NIDI EX DGR 11152/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12690"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA FOR.MA MANTOVA PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO RETE  PROVINCIALE INFORMAGIOVANI 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12691"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA ECOTRAFFIC - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12692"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE PER I SERVIZI COMUNALI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI R. L. PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/06/2022. AFFIDAMENTO INCARICO PER COMMISSIONE GIUDICATRICE. CIG Z391F2D8C0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12693"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. COISECO - SPESA CONTO CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12694"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUGLIO/2017 VERSAMENTO IVA COMMERCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12695"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLI ESTIVI ALL’APERTO 2017: SERVICE AUDIO/LUCI E ASSISTENZA OPERATORE PER N. 2 EVENTI IN PIAZZA UGO DALLO' A CASTIGLIONE D/S. IL 13 E 27 LUGLIO 2017: AFFIDAM. SERVIZIO ALLA DITTA RUMOREROSA DI PATERLINI ISAAC DI MANTOVA - CIG:  Z351F2B656</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12696"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLI ESTIVI ALL’APERTO 2017: SERVIZIO SICUREZZA ANTINCENDO E PRIMO SOCCORSO PER EVENTI DEL 6-13-20-27 LUGLIO 2017 IN PIAZZA U. DALLO’ A CASTIGLIONE D/S. AFFIDAM. SERVIZIO ALLA DITTA COISECO SOCIETA' COOPERATIVA DI CASTIGLIONE D/S. - CIG:  Z261F22DEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12697"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUGLIO/2017 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI E OCCASIONALI, IRAP, IVA SPLIT ISTITUZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12698"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZF21F293FA. DITTA ARUBA PEC SPA DI PONTE SAN PIETRO (BG). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, PER UN ANNO,  PER IL SINDACO E CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12699"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO LOTTI 15 E 16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12700"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12701"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, A SEGUITO MOBILITÀ ESTERNA, DEL SIG. AZZI MAURIZIO CON DECORRENZA 01.09.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12702"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENI SPA - RIMBORSO DEL CREDITO MATURATO A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA SULL’ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12703"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12704"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. CORPO GUARDIE GIURATE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12705"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI COMPRESSE ANTILARVALI CONTRO LE ZANZARE DA UTILIZZARE NELLE TOMBINATURE PUBBLICHE. CIG Z0D1F2BB3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12706"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.2 FASCE TRICOLORI DA SINDACO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CODICE CIG  Z4D1F2AC23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12707"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE PER ESIBIZIONE DI TOMMY KUTI IN OCCASIONE DELL'ASSEGNAZIONE PREMI ALLO STUDIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12708"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ZL IMPIANTI ELETTRICI SRL GDT 2017 SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE PER I GIORNI 21-22-23 APRILE CON ASSISTENZA DI OPERATORE C/O PARCO DESENZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12709"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLI ESTIVI ALL’APERTO 2017: NOLEGGIO N. 300 SEDIE PER 1’ SPETTACOLO IN PIAZZA U. DALLO’ E SOPRALLUOGO COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO IL 06.07.2017. AFFIDAM. SERVIZIO ALLA DITTA R.G. EVENTI DI CASTIGLIONE D/S. - CIG: Z031F153A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12710"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CHARTA SCRL SOC.COOP. SERVIZI INTERGRATIVI C/O BIBLIOTECA COM.LE - GIUGNO/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12711"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE, NELL’ANNO 2013, PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE D/STRADA E NON OBLATE NEI TERMINI STABILITI DALLA  LEGGE - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12712"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUBO TRASLOCHI DI LO CICERO FRANCESCO &amp; C. SNC SERVIZIO DI TRASLOCO BIBLIOTECA COM.LE - LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12713"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE PER I SERVIZI COMUNALI. MEDIANTE PIATTAFORMA  SINTEL DI R. LOMBARDIA. PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/06/2022. PROCEDURA APERTA. CIG 7069848F1E. NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12714"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN PROFILO NELL'AREA FINANZIARIA. PROVVEDIMENTO E PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO ESPLORATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12715"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RGB COMPUTERS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12716"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TELECOM ITALIA - PEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12717"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017 PER TRASPORTO UTENTI DISABILI DELLE STRUTTURE ACCREDITATE CDD ANFFAS DI GUIDIZZOLO E CSE FIORDALISO ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12718"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA DEL FALCONE N. 8, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2016 E ACCONTO 2 SEMESTRE 2017 E 1 SEMESTRE 2018.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12719"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA APSYSTEMS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12720"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL RICORSO RG 859/2017 IN OPPOSIZIONE A D.I. N. 562/2017 DEL 3.4.2017. IMPEGNO DI SPESA PER IL LEGALE DI FIDUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12721"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SERVIZI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12722"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRATTO IN ESSERE CON COOPERATIVA SANTA LUCIA PER SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DI PALAZZO PASTORE PER IL PERIODO 01/03/2015 -31/12/2017  N.REP 6708 COD CIG. 6068507266  AFFIDAMENTO ESTENSIONE DEL SERVIZIO PER L’ANNO 2017 A PALAZZO MENGHIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12723"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA VENETA ENGINEERING SRL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12724"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA C.S.B. - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12725"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LOTTI AREA ORTIVA DI VIA GARCIA LORCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12726"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL RICORSO RG 539/2017 AVANTI TAR BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA PER IL LEGALE DI FIDUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12727"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. E3 ELETTRONICA - SPESA CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12728"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA FOR.MA MANTOVA PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO RETE INFORMAGIOVANI 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12729"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA ZL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12730"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA CORPO GUARDIE GIURATE- SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12731"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE PER SERVIZI COMUNALI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA PERIODO 01/07/2017  30/06/2022. CIG. 7069848F1E. APPROVAZIONE CRITERI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12732"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. 108/01 2017 - ACCONTO PER CONSULENZA FISCALE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12733"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO GONZAGASEDE MUNICIPALE-LAVORI DI COMPLETAMENTO CORPO NORD E OVEST. RISTR.E CONS.TO STRUTTURALE PER MIGLIORAM.SISMICO - OPERE DI REST.E RISANAMENTO CONSERVATIVO (ART. 3 DPR 380/2001). DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP J22F16000120004.CIG 7112823738.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12734"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PIANO DI ZONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12735"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA SOLFITTI PAOLA AL COMUNE DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12736"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TUTORING BATOCCHI-COLOSIO 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12737"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANI DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATI PDL 1/A E PDL 1/B INDIVIDUAZIONE - AREE DI CESSIONE E ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12738"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI ED IGIENICO SANITARI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL GROUP COSTRUZIONI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). APPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA.  CODICE CUP J21H17000000004- CODICE CIG Z901EEA32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12739"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12740"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SANDIP KAUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12741"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI. CUP J27B16000380004. CIG Z291F1F6DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12742"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. SARFOWAA B2 - ETTAJLI C.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12743"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO. SERVIZIO DI TRASLOCO DEPOSITO E RIPOSIZIONAMENTO ARREDI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL. CUP J27B16000380004 - CODICE CIG: ZB51F1D117</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12744"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO DI CUI ALLA RICH. PROT. N. 15431 DEL 20/06/2017: FRUIZIONE CONGEDO PARENTALE FRAZIONATO A GIORNI DAL 4/07/2017  AL 20/07/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12745"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASTI DOMICILIARI ESENTI GIUGNO '17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12746"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, A SEGUITO MOBILITÀ ESTERNA, DEL SIG. BARRECA GIUSEPPE CON DECORRENZA 01.08.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12747"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE AVV. ANGELO CONVERTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12748"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIRCOLO ARCI DALLO' - LIQUIDAZIONE SALDO 25% CONTRIBUTO CONCESSO CON DGC N. 78 DEL 26/04/2017 PER FESTA DEL PRIMO MAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12749"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO  DELL’ATTRIBUZIONE DELLA P.E.O ALLA DIPENDENTE SIG.RA GUARDINI ELISA PROVENIENTE PER MOBILITÀ DAL COMUNE DI SOLFERINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12750"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANI DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATI PDL 1/A E PDL 1/B INDIVIDUAZIONE - AREE DI CESSIONE E ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12751"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E SAPORI MANTOVANI - LIQUIDAZIONE 1' TRANCHE CONTRIBUTO PER ANNO 2017 DA EFFETTUARE ENTRO IL 31.07.2017 PER GESTIONE LOCALI IMMOBILE VIA M. TANA, VIA PERATI 1 E CORTILE INTERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12752"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12753"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECEPIMENTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA SERVIZI ALLA PERSONA CATEGORIA GIURIDICA CAT. D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12754"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SEBACH SRL NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER PARCO PASTORE DURANTE LA MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA IL 24 GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12755"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZONA UMIDA DI VALLE - REALIZZAZIONE DI UN OSSERVATORIO E DI UN PERCORSO FAUNISTICO-DIDATTICO. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE DELLE OPERE E LIQUIDAZIONE IMPRESA ESECUTRICE. CIG 65336835C6. CUP J27B15000510004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12756"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO SU D.S.U., PROCEDIMENTI E CONTROLLI ISEE E SULLE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E LE NUOVE MISURE GOVERNATIVE ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS FIRENZE. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12757"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE TE SE DE CASTIU (TSDC) - LIQUIDAZIONE SALDO 25% CONTRIBUTO CONCESSO PER EVENTO BIRRA IN FESTA C/O PARCO PASTORE - MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12758"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA NOVITY SISTEMA ESPANSIONE SRL  BRESCIA. RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DALLA DIPENDENTE DOTT.SSA MARIA CARATTONI  ASSESSORE ALLA COESIONE SOCIALE - PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CARICA ELETTIVA NEL PERIODO GENNAIO/APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12759"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.C. CASTIGLIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI RATA GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12760"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE IN OCCASIONE DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 25 GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12761"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>FOGLIATA TIZIANO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 22/04/2017: ESIBIZIONE ALLA GDT 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12762"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSU LUCA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 22/04/2017: ESIBIZIONE ALLA GDT 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12763"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). RICHIESTE DI RIMBORSO ANNI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12764"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI PLESSI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 25 GIUGNO 2017. CIG ZB51F06556</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12765"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANIATO GIOVANNI - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 21/04/2017: CONCERTO ALLA GDT 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12766"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>BADOU OUSMANE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 21/04/2017: CONCERTO ALLA GDT 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12767"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE. AFFIDAMENTO AL LOCALE COMITATO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AI SEGGI DEGLI ELETTORI DISABILI IN OCCASIONE DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 25 GIUGNO 2017. CIG Z121F0677C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12768"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO TEATRALE CORNIANI ARTISTI ASSOCIATI - LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO PER RASSEGNA TEATRO PER I PIU' PICCOLI "LE FIGURE RACCONTANO" 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12769"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 22 MANIGLIE PORTE PER GLI UFICI DELLA SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALEGNAMERIA MARAI FEDERICO DI LONATO DEL GARDA (BS).   CIG: Z891F11B9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12770"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA STATICA STRUTTURA ACQUASCIVOLI   DEL CENTRO NATATORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE  ALL’ING. SERGIO DALZERO. CIG: ZBE1EA9282.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12771"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO POLARIS AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12772"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOTAIO FABRIZIO ROSSI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12773"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER PARCO PASTORE DURANTE LA MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA IL 24 GIUGNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEBACH DI CERTALDO (FI). CODICE CIG: ZEE1F0EE47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12774"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE MARZO-APRILE-MAGGIO/2017 QUOTA SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12775"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITI DA MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - IMPEGNO DI SPESA NNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12776"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORMAZIONE IN HOUSE PER IL PERSONALE DELL’ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO. ANNI EDUCATIVI 2017/2018  -  2018/2019  2019/2020.  CIG Z9C1F02C98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12777"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12778"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12779"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI ESTIVI 2017: ORGANIZZAZIONE N.4 SPETTACOLI TEATRALI PER BAMBINI IN PIAZZA U. DALLO’. AFFIDAMENTO SERVIZIO SVOLGIMENTO SPETTACOLI ALLA DITTA CENTRO TEATRALE CORNIANI DI QUINGENTOLE (MN).  CIG: Z031EF6776</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12780"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GRAFICA PANNELLO NATURALISTICO DI VALLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12781"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA PIETRO NENNI N. 35, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2016 ED ALL’ACCONTO 2 SEMESTRE 2017 E 1 SEMESTRE 2018.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12782"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BACHECA ZONA UMIDA DI VALLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12783"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA PIETRO NENNI N. 55, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2016 ED ALL’ACCONTO 2 SEMESTRE 2017 E 1 SEMESTRE 2018.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12784"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. EDEN BAR - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12785"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA EX CASA CUSTODE DI PALAZZO GONZAGA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CODICE CIG  Z811F0AF90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12786"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO (REP. N. 9600 DEL 09/08/2012) DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA PER I SERVIZI COMUNALI ALLA DITTA COPRA ELIOR RISTORAZIONE SPA DI MILANO - PERIODO 01/07/-01/09/2017.  CIG 4030069624</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12787"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA IN VIA ROVERSINO PER ALLACCIO FOGNATUIRA COMUNALE ED AMPLIAMENTO RETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12788"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA IN VIA DELLE CAVE PER ALLACCIAMENTO FIOGNATURA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12789"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z651F0420C. DITTA ONE TIME CAD &amp; CAD SRL DI ERBUSCO (BS). SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE PER  AUTOCAD LT 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12790"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLAUDO PASSERELLA E OSSERVATORIO NATURALISTICO PRESSO VALLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12791"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12792"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO  DI AGGIORNAMENTO DI 8 ORE PER RLS - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA : AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12793"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SYSTEMCOPY SRL MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12794"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM  FT. 7X02514663 E FT.2B17005742</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12795"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI FORESTALI E DI RECUPERO AMBIENTALE PREVISTI SUL FONDO VALLE IN COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)  ACCERTAMENTO CANONI IRRIGUI  IMPEGNO ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12796"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI IRRIGUI E POLIZIA IDRAULICA CONSORZIO BONIFICA GARDA CHIESE  -  ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12797"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUT. TEAM BESCHI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12798"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA ASST DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12799"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI P.I. TRATTO PISTA CICLOPEDONALE IN FREGIO A VIA CAVOUR (TRA VIA PETRECINO E VIALE LONGHI E INTERVENTI IN VARIE VIE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEA RETELUCE SRL DI MANTOVA.   CIG: Z1C1EFFE54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12800"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE. ANTICIPO CONTANTI PER VERSAMENTI ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MANTOVA. PRESENTAZIONE ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO ATTIVITA’ 65.2.C  74.1.A  STADIO COMUNALE U. LUSETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12801"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12802"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12803"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: SPOSTAMENTO PROVVISORIO DISTACCAMENTO COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA PRESSO MAGAZZINO COMUNALE. FORNITURA MATERIALI TERMOIDRAULICI. CUP J21B15000320004. CIG Z6C1F08D78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12804"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEG.TO NORMATIVO E REST.FACCIATE INTERNE P.PASTORE BIBLIOTECA COM.LE. VARIANTE. OPERE DI CONSOLID.STRUTTURALE E MIGLIOR.TO SISMICO PARTE DELL’EDIFICIO. LAVORI COMPLEMENTARI. ESTENSIONE INCARICO AL PROGETTISTA ING. EZIO PILAR GIURIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12805"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE LA NUVOLA, ZANETTI, TENDA E FIORDALISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12806"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM  FT. 7X02514663 E FT.2B17005742</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12807"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINI EXTRA CURRICOLARI GRATUITI DI 25 ORE, DAL 26/06/2017 AL 30/06/2017 PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE A FAVORE DI DUE DISOCCUPATI PROMOSSO DA SOLCO BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12808"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA DISABILITA’ A FAVORE DEL CITTADINO DISABILE C.S. 307/07. SECONDA EROGAZIONE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12809"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL GROUP - SPESA CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12810"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GEOMAR-  SPESA CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12811"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE VOLTO AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA ED AZIONI RIVOLTE AL SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI CON SFRATTO IN RIF. ALLA D.G.R. X/5644 DEL 3/10/2016  SIG. (22UC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12812"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AUDIO/VIDEO/LUCI E ORGANIZZAZIONE INTRATTENIMENTO MUSICALE PER PREMI ALLO STUDIO E CONSEGNA ONORIFICENZA LUIGI D’ORO AL TEATRO SOCIALE DEL 17/06/2017 E  ARRIVO FIACCOLATA A PARCO PASTORE DEL 24/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12813"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONTROLLO PICCIONI E GATTILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12814"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IGIENE URBANA - GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12815"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC11EFFCB8.  DITTA MAGGIOLI INFORMATICA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER IL SOFTWARE CONCILIA, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12816"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASLOCO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CON LA DITTA CUBO TRASLOCHI. CIG.Z7F1AE5758.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12817"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.C. CASTIGLIONE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12818"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PER TESI DI LAUREA CONCERNENTE IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  ANNO 2017  DODICESIMA EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12819"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO AGGIORNAMENTO RLS DEL 28/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUL GROUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12820"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SANTA LUCIA SOC. COOP. PER PULIZIA E CUSTODIA PALAZZO PASTORE E PALAZZO MENGHINI GIUGNO/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12821"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARES 2013 E  TARI ANNI 2014, 2015 E 2016. RIMBORSI AI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12822"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVO MOTORE PER CHIUSURA E APERTURA AUTOMATICA CANCELLO CIMITERO NUOVO AFIDAMENTO TRAMITE SINTEL ALLA DITTA Z.L. SRL. CIG: ZB41EC28AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12823"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COISECO SOC. COOP. ARL. PER SERVIZI LOGISTICI C/O TEATRO SOCIALE PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12824"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LEGGERE SRL PER FORNITURA LIBRI MAGGIO/GIUGNO A BIBLIOTECA COM.LE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12825"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ESTIVA ADULTICIDA CONTRO LE ZANZARE PRESSO LE AREE VERDI PUBBLICHE E I GIARDINI SCOLASTICI - ANNO 2017. CIG Z681EE0839</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12826"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE PER LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA SUL TERRITORIO COMUNALE, DEGLI OPERATORI AUTORIZZATI E DEI CAPI SQUADRA PER GLI INTERVENTI CON L’USO DEL FUCILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12827"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GIZETA STUDIO ZACCHE' PER SERVIZIO AUDIO E LUCI PER CONSEGNA ONOREFICENZA LUIGINO D'ORO DEL 17/06/2017 E ARRIVO FIACCOLATA CROCE ROSSA A PARCO PASTORE DEL 24/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12828"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ARTI.CO. ASSOCIAZIONE MUSICALE ARTISTI IN CONCERTO PER SPETTACOLO OPERA TANGO TRIO DEL 08/04/2017 C/O PALAZZO BONDONI PASTORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12829"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI ALLA SELEZIONE PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA SERVIZI ALLA PERSONA CATEGORIA GIURIDICA D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12830"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA  SERVIZI ALLA PERSONA CATEGORIA GIURIDICA D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12831"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. OBAYUWANA '16 - SINGH BHUPINDER '17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12832"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12833"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  06/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12834"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2015/2016. ASSEGNAZIONE PREMI ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12835"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FIORDALISO PER TRASPORTO DISABILI SALDO GENNAIO.MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12836"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FIORDALISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12837"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUAP A&amp;T EUROPE - APPROVAZIONE FRAZIOANMENTO TERRENI PER INDIVIDUAZIONE AREE DA ASSERVIRE ALL'USO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12838"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI, DELLE SANZIONI AL C.D.S. E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE D/S. APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI  DI GARA. CIG: CIG: 710347984E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12839"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12840"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE PDL 3 CORTE COSTA VERDE SITO IN VIA XXV APRILE - APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12841"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>CROCE ROSSA ITALIANA. LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO TRASPORTO ELETTORI DISABILI ELEZIONI DELL'11 GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12842"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI "LE PRINCIPALI NOVITA' E CRITICITA' DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E DEL DECRETO CORRETTIVO"  CHE SI TERRA' A BRESCIA PRESSO MO.CA IL 16 GIUGNO 2017. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12843"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12844"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA DEL DIPENDENTE SIG. ARCUTI SALVATORE PRESSO L’UNIONE DELLE TORRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12845"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12846"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC61C7284F. SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACTS DI CELLUZZI ANNALISA. PERIODO: LUGLIO/DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12847"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>COISECO COOPERATIVA. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA SCUOLE PER TURNO DI BALLOTTAGGIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12848"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>CROCE ROSSA ITALIANA. LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO TRASPORTO ELETTORI DISABILI 25 GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12849"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA RETE CITTA’ SANE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12850"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>COISECO COOPERATIVA. LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIE SCUOLE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVI 11 GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12851"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI AUTONOMIA 2016 REGIONE LOMBARDIA DELIBERAZIONE N. X/5096 DEL 29 APRILE 2016 -MISURA NIDI GRATIS.APPROVAZIONE REPORT BENEFICIARI E RICHIESTA RIMBORSO RETTE MESE DI MAGGIO 2017 A REGIONE LOMBARDIA PER TRAMITE ANCI LOMBARDIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12852"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO, RISC.TO, RICAMBIO ARIA SALA CONSILIARE ED IMPIANTO CONDIZION.TO LOCALI ANNESSI PER RISTRUTTURAZ.SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO R. E B. IMPIANTI . C.U.P.: J26D14000020006. CIG:Z251EE31F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12853"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO SPA FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12854"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI GENERATORE DI CALORE CON POTENZA 35KW. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DOMANDE AMMESSE AL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12855"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA INFRACOM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12856"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI DI SEZIONE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12857"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI NEXIVE MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12858"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO VERDE PUBBLICO COMUNALE - ANNO 2017. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CIG 7074635D7A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12859"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA ASST MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12860"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER DOMICILIAZIONE BANCARIA E POSTALIZZAZIONE TELEMATICA DELL'AVVISO TARI 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12861"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT 2017: AFFIDAMENTO NOLEGGIO SERVICE ALLA DITTA PNP SERVICE DI BOTTICINO (BS). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC51EB41F0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12862"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CO-GESTIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI NEL SETTORE DELLA COESIONE SOCIALE. PERIODO DAL 1/06/2017 AL 31/05/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12863"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE LA SORGENTE, FIORDALISO, ARCHE' E SINERGIE COMPETENZA MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12864"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG N. Z6A1ED7A98 - SINTEL - DITTA BLO ITALIA SRL DI CORMANO (MI). FORNITURA CANCELLERIA VARIA, EXTRA CONVENZIONE REGIONALE, PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12865"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IRURU QUOTA AFFIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12866"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ONE TEAM CAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12867"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD71ED5939 TECNO OFFICE S.N.C. DI TERNI  CIG ZE81ED58E7 DEBA S.R.L. DI MILANO. AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI TONER/CARTUCCE PER STAMPANTI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12868"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AREARICOSSIONI LOTTO 14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12869"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z661EC7D89. DITTA PROGETTI DI IMPRESA DI MODENA. AGGIORNAMENTO DEL PORTALE COMUNALE SECONDO LE SPECIFICHE AGID.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12870"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI PER VIDEOCONFERENZA SU CODICE CONTRATTI PUBBICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12871"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI DELLE COLONIE FELINE ALL’AMBULATORIO VETERINARIO VALERIO CATULLO DI PESCHIERA DEL GARDA. CIG. Z551ECD132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12872"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12873"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2015/31.12.2016 POLIZZA RC PATRIMONIALE N. A1201131434  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (CIG 3035582183).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12874"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPERVISIONE ITER PROGETTUALE, MONITORAGGIO E FORMAZIONE ALL’ESPERTO IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE DOTT. MASSIMO BECCHI.  BANDO ANNO 2017. CIG  ZCA1EC85DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12875"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ SIG. FILIPPO MASCOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12876"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUGNO/2017 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI E OCCASIONALI, IRAP E IVA SPLIT ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12877"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RESTAURO FACCIATE INTERNE PALAZZO PASTORE BIBLIOTECA COMUNALE.VARIANTE. OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI PARTE DELL’EDIFICIO.OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. TINTEGGIATURA SALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12878"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA FURTO 30.4.2017/30.4.2018 SOTTOSCRITTA CON ITAS MUTUA (CIG 6841770735) E PREMIO POLIZZA RC PATRIMONIALE  VERSO TERZI 30.4.2017/30.4.2018 SOTTOSCRITTA CON AIG EUROPE LIMITED (CIG 68417506B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12879"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTAIO FABRIZIO ROSSI INTEGRAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12880"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.E. PAGHERA M. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12881"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MOBILITA’ SOSTENIBILE  RIQUALIF. STRADE, PARCHEGGI, CICLABILI E MARCIAPIEDI. ASFALTATURA E RIPRIST. MARCIAP. VIA ORDANINO COMPLETAM. CICLOPEDONALE VIA CAVOUR.APPR. CONTABILITA’ STATO FINALE LAVORI SUPPLEMENTARI.CUP J27H15000700004-CIG 70450531A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12882"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI OSSERVATORIO E PERCORSO NATURALISTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12883"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12884"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DI AVVOCATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12885"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RETE TREFOLO PER GIOCHI AREE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SARBA DI FOSSOLI DI CARPI (MO). CODICE Z7E1ED4D00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12886"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOP S. MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12887"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL COMITATO LOCALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AI SEGGI ELETTORALI DELLE PERSONE DISABILI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017. CIG Z5E1ECF5F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12888"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO DI 150 ORE, DAL 5/06/2017 AL 7/07/2017 PRESSO L’UFFICIO CULTURA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE D. S, A FAVORE DI UNO STUDENTE DEL 2 ANNO DEL CORSO DI STORIA DELL’ARTE DELL’UNIV. DEGLI STUDI DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12889"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIOEN AFTTURA CLESIUS E TEMPOLIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12890"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE FESTA DELLO SPORT 2017 MANIFESTAZIONE ALL'APERTO VIA LONATO IL 28/05/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12891"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE A STUDIO LEGALE A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNO DA ASSICURAZIONE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12892"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO-NORME AMMINISTRATIVE AGGIORNATO AL D.LGS. N. 56/2017 LAVORI DI COMPLETAMENTO CORPO NORD ED OVEST PALAZZO GONZAGA-SEDE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A BOSETTI GATTI &amp; PARTNERS SRL. CIG ZAB1ECEC4C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12893"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAE FESTA DELLO SPORT 2017 PARCO PASTORE 2 GIORNATA DAL 27/05/2017 AL 28/05/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12894"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI NUOVO ARREDO PER L’UFFICIO ANAGRAFE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE ME.PA. CODICE CIG  Z301ED3FD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12895"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA BASKET CASTIGLIONE PER GESTIONE PALESTRE COMUNALI PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2018 1 SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12896"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. ROBERTO SPAZZINI CON STUDIO IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER LE VERIFICHE  E PROCEDURE NECESSARIE AL RINNOVO PERIODICO DELLA CONFORMITA’ ANTINCENDIO DELLO STADIO COMUNALE U. LUSETTI. CIG ZCA1ECDA2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12897"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12898"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PER TESI DI LAUREA CONCERNENTE IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - ANNO 2017. DODICESIMA EDIZIONE. NOMINA COMPONENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12899"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE NEXIVE LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12900"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ZULATO ANTONIO PER CONFERENZA DEL 24/05/2017 C/O BIBLIOTECA COM.LE NELLA RASSEGNA 'LE PAROLE CHE CURANO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12901"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE MAPPALI PER ATTO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO EX CASA DEL FASCIO IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12902"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE MAPPALI PER ATTO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO EX CASA DEL FASCIO IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12903"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ARCHÈ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12904"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SERRAMENTI IN ALLUMINIO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA ARCOBALENO DI VIA BOTTEGHINO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BETTARI SRL CON SEDE A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CODICE CIG ZCC1EB2C4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12905"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BUONATOURS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12906"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO FOGNATURE PRESSO IL CENTRO DI PRODUZIONE PASTI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  MN  AFIDAMENTO TRAMITE SINTEL ALLA DITTA EMMELLE SCAVI S.R.L. DI CASTIGLIONE D/S (MN). CIG: Z9C1E84ACA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12907"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. OLINDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12908"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE61EC3239. DITTA RGB COMPUTERS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12909"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12910"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12911"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCADEMIA TEATRALE CAMPOGALLIANI PER SPETTACOLO DEL 07/04/2017 'MATHILDA &amp; MATILDE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12912"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PER LE RISORSE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO. PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12913"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONI ORTI VIA NENNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12914"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT 2017  ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO PEDANE C/O PARCO PASTORE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AL CONSORZIO SAN ZENO DI S. MARTINO B. ALBERGO (VR). CIG: Z9E1EBC2A7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12915"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12916"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDIO SOTTOSCRITTA CON ITAS MUTUA - CIG 6841757C79- 30.4.2017/30.4.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12917"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA ACCREDITATA FIORDALISO COOP. SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER PROGETTI TERRITORIALI DOMICILIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12918"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAE DIRITTI AMM.VI DI PROCEDURA PER CONCERTI MUSICA JAZZ DEL 13/05/2017 E DEL 21/05/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12919"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE VOLTO AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA ED AZIONI RIVOLTE AL SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE IN RIF. ALLA D.G.R. X/5450 DEL 25/07/2016  APPROVAZIONE GRADUATORIE 2 AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12920"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CHARTA SCRL PER SERVIZI INTEGRATIVI C/O BIBLIOTECA COM.LE  MAGGIO/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12921"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DAI CONTRIBUENTI SU TRIBUTI (ICP E TOSAP) IN CONCESSIONE AD ICA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12922"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LIBRERIE COOP SPA - FORNITURA LIBRI PER RAGAZZI A BIBLIOTECA COM.LE - APRILE/MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12923"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI CIMITERIALI E FORNITURA GHIAIETTO E SABBIA.  AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 D. LGS. N. 50/2016 E TRAMITE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA REDINI S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z571E9D8E4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12924"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AREA TECNICA 3 N. 338/2017: FORNITURA DI PNEUMATICI PER VEICOLI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIER (MN)  ANNO 2017 ASSEGNATI ALLA POLIZIA LOCALE. REIMPUTAZIONE CAPITOLO DI SPESA.CIG: ZC61E156CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12925"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO 25% CONTRIBUTO AD ASSOCIAZ. GEMELLAGGI CITTA' DI CASTIGLIONE PER 20' ANNIVERSARIO GEMELLAGGIO CASTIGLIONE D/S.-BARENTIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12926"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12927"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA SALA CONSILIARE DI PALAZZO GONZAGA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA COISECO SOCIETA' COOPERATIVA CON SEDE IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CODICE CIG  ZCE1EB0B7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12928"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS FIORDALISO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  INSERIMENTO NUOVO UTENTE (RD19- R.J.) PRESSO SFA FIORDALISO. PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12929"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.D. PALLAVOLO CASTIGLIONE PER GESTIONE PALESTRE COMUNALI PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2018 1 SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12930"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NEXIVE MAGGIO -AGOSTO- SETTEMBRE- OTTOBRE-NOVEMBRE 2016 E GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12931"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON COOPERATIVA  ACCREDITATA LA SORGENTE DI MONTICHIARI PER ACQUISTO VOUCHER PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEI MINORI C.S. N. 95/06  DAL 01/06 AL 31/05/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12932"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI NEXIVE FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12933"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT 2017  SKATE CONTEST DEL 28/05/2017 C/O SKATE PARK VIA LONATO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZO AMBULANZA ALLA DITTA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CASTIGLIONE D/ST. CIG: Z191D0C1CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12934"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT 2017: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 2 PEDANE ALLA DITTA FRANZINI SRL DI MEDOLE - CIG: ZC51EB74EC E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO AL CONSORZIO SAN ZENO DI S. MARTINO B.A. (VR) CIG: Z9E1EBC2A7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12935"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. TEA RETE LUCE - SPESA CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12936"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GEOM. ENZO ETTORI ACCATASTAMENTO EX CASA DEL FASCIO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12937"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZAA1EB5231  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOFTWARE E SISTEMISTICA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12938"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIDEOCONFERENZA  IN DIRETTA A CURA DEL’AVV. ALESSANDRO MASSARI SUL TEMA LE PROCEDURE SEMPLIFICATE SOTTO-SOGLIA DOPO IL DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12939"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. CASA COLORE - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12940"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECEPIMENTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA D1 AREA FINANZIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12941"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. S. LUCIA COOP. SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12942"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DISINFESTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12943"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECEPIMENTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI N. 1 IMPIEGATO DI CONCETTO CAT. C  AREA FINANZIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12944"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT 2017: AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE EVENTO MUSICALE AL DJ GUGLIELMO LUCA DI MANTOVA IL 28/05/2017. CIG: ZDD1EB4286 E AFFIDAMENTO RELATIVO SERVICE ALLA DITTA PNP SERVICE DI BOTTICINO (BS) CIG: ZC51EB41F0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12945"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALA DITTA VEZZOLA SPA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12946"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANUTENCOOP - SPESA CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12947"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT 2017: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE E FILODIFFUSIONE ALLA DITTA GIZETA STUDIO DI ZACCHE' GIUSEPPE &amp; C. SNC DI CASTIGLIONE D/S. CIG: Z711EAC263.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12948"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA LE PAROLE CHE CURANO. LA CURA DELLE PAROLE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12949"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RGB COMPUTERS  FORNITURA HARDWARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12950"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENTE SIG. L.F. CAMBIO STRUTTURA A DECORRERE DAL 18/05/2017. PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12951"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO REGIONALE MOROSI CON SFRATTO - WADIH A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12952"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO REGIONALE MOROSI CON SFRATTO - WADIH A. - RATA SCAD LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12953"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECEPIMENTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI N. 1 IMPIEGATO DI CONCETTO CAT. C  AREA SERVIZI ALLA PERSONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12954"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE INERENTE LE RISCOSSIONI DEL PRIMO QUADRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12955"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - RIMBORSO DEL CREDITO MATURATO A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA SULL’ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12956"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE ERRORE MATERIALE INDICAZIONE IBAN RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL BUONO UNA TANTUM A SOSTEGNO DELLE SPESE SCOLASTICHE SCUOLA SUPERIORE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 AL RICHIEDENTE 43/09 . NUOVA LIQUIDAZIONE DEL BUONO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12957"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO REGIONALE MOROSI CON SFRATTO - WADIH A. - RATA SCAD AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12958"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO RICORSO AVANTI A.G.O.  PER RECUPERO CONTRIBUTI ERARIALI ICI CL D ESERCIZI FINANZIARI DAL 2002 AL 2009.  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LEGALE INCARICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12959"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO REGIONALE MOROSI CON SFRATTO - WADIH A. - RATA SCAD SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12960"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI LIBRI PER RAGAZZI E RELATIVI SERVIZI DI INFORMAZIONE BIBLIOGRAFICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (CIG Z2F1E74FD3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12961"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASTI DOMICILIARI ESENTI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12962"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AG.MANZONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12963"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DELL’ESITO DI GARA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE  DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI NEL SETTORE DELLA COESIONE SOCIALE. AFFIDAMENTO INCARICO (CIG Z6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12964"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELIOR RISTORAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12965"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVI CAMINI PRESSO LO STABILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA P. NENNI N. 55. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL. CODICE CIG:  Z401E9D98E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12966"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>DET. A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE PER I SERVIZI COMUNALI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI R. LOMBARDIA. PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/06/2022. PROCEDURA APERTA. CIG 7069848F1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12967"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12968"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI PLESSI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017. CIG ZBD1EAAEAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12969"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ANFFAS ONLUS MANTOVA TRASPORTO DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12970"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/RCO 30.4.2017/230.4.2018 E VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12971"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOM. ENZO ETTORI - INCARICO PER SERVIZI INERENTI L'ACCATASTAMENTO DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA DEL DEMANIO DI MILANO DA ACQUISIRE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI CASTIGLIUONE DELLE STIVIERE - CIG ZD51EAE048</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12972"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTAIO FABRIZIO ROSSI - INCARICO PER PREDISPOSIZIONE ATTO NOTARILE DI ACQUISITO IMMOBILE DENOMINATO EX CASA DEL FASCIO SITO IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, PIAZZA UGO DALLO' - CIG ZB21EADFAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12973"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ORIZZONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12974"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12975"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEG.TO NORMATIVO E RESTAURO FACCIATE INTERNE P.PASTORE BIBLIOTECA COM.LE. VARIANTE. OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MIGLIORAMENTO SISMICO PARTE DELL’EDIFICIO. OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO.AGGIUDICAZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12976"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOCARRI ASSEGNATI AL SETTORE TECNICO - MANUTENZIONI. AFFIDAMENTO, TRAMITE SINTEL, ALLA DITTA AUTOFFICINA TEAM BESCHI DI BESCHI NICOLA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z9A1D52DB6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12977"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASPAM SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE MAGGIO E GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12978"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ZANETTI PER VOUCHER SAD MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12979"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO DI 120 ORE, DAL 29/05/2017 AL 30/06/2017 PRESSO L’UFF. TRIBUTI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE D. S, A FAVORE DI UNO STUDENTE DEL 3 ANNO DEL CORSO PROF.LE SERVIZI COMMERCIALI DELL’IIS DON MILANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12980"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI ITINERANTE DISTRETTUALE ANNO 2017 (CIG: Z6B1EAD55C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12981"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA LCF - CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12982"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO CONVENZIONE REP. N. 9756 RTI LA VELA - CAUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12983"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE PER IL  PERIODO 1.7.2016/30.6.2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12984"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA NOLEGGIO LORINI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12985"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO  XY QUARTET -  DEL 21/05/2017 AD ASSOCIAZIONE CULTURALE NUSICA.ORG NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA CASTIGLIONE IN MUSICA 2017(CIG. Z7F1E9E893).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12986"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISINFESTAZIONE DA SCARAFAGGI NEGLI APPARTAMENTI COMUNALI E DA FORMICHE PRESSO IL MICRO NIDO DI VIA STAFFOLO - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA. FORMICHE CIG Z8E1E19623- SCARAFAGGI CIG ZC41D66413</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12987"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLE E DI REGISTRO CONTRATTO REP. 9757 DITTA EDEM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12988"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA CORNICIONE IN C.A. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO P.C. BESCHI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL GROUP SRL  CON SEDE A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CODICE CIG Z701E9F438  CODICE CUP J24H17000230004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12989"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO S. ZENO MONTAGGIO E SMONTAGGIO FESTA DELLO SPORT 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12990"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO 25% CONTRIBUTO A IC VESTONE PER PARTECIPAZIONE A GIORNATA DELLA TERRA 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12991"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELL’ORTO SOCIALE DI VIA NENNI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E GRADUATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12992"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA ANNO 2017 PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE E DELL’ALER DI BS-CR-MN, A SEGUITO ESAME E DEFINIZIONE RICORSI PRESENTATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12993"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>DAL SANTO MONICA COMPENSO PER CONCERTO DEL 28/04/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12994"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI ALLA SELEZIONE PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI N. 1 IMPIEGATO DI CONCETTO CAT. C  AREA SERVIZI ALLA PERSONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12995"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANFRANCHI GIANMARIA LIQUIDAZIONE COMPENSO CONCERTO DEL 28/04/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12996"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI ALLA SELEZIONE PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA D1  AREA FINANZIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12997"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PROF. MANLIO PAGANELLA PER PARTECIPAZIONE A CONFERENZA NARRAZIONI D'ARTE - IL 900 A CASTIGLIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12998"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA SARBA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12999"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI ALLA SELEZIONE PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI N. 1 IMPIEGATO DI CONCETTO CAT. C  AREA FINANZIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13000"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI N. 1 IMPIEGATO DI CONCETTO CAT. C  AREA SERVIZI ALLA PERSONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13001"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. N. 3-5 DITTA BETTARI SRL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13002"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13003"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D -  AREA FINANZIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13004"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI N. 1 IMPIEGATO DI CONCETTO CAT. C  AREA FINANZIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13005"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. Z.L. - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13006"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA ALFA LIVE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13007"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE NUOVI PARAPETTI PONTICELLI, SOSTITUZIONE ASSI CAMPO DI BOCCE E RIPARAZIONE SCARICHI ALL’INTERNO DEL PARCO PASTORE DI QUESTO COMUNE. AFFIDAMENTO  SINTEL ALLA DITTA EDIL BERTOLETTI SRL DI CASTIGLIONE D/S (MN). CIG. ZCA1E734F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13008"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSORZIO SAN ZENO FESTA DELLO SPORT 2017 - ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO PEDANE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13009"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z891E9600B. DITTA OLIVETTI SPA  DI IVREA. PROROGA TECNICA PER 12 MESI DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA RELATIVO ALLA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ SPC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13010"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVI CAMINI PRESSO LO STABILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA P. NENNI N. 55. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL. CODICE CIG:  Z401E9D98E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13011"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GIZETA FESTA DELLO SPORT 2017 - SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE E FILODIFFUSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13012"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FRANZINI FESTA DELLO SPORT 2017 - SERVIZIO NOLEGGIO N. 2 PEDANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13013"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ESTIVE 2017 NEL CORTILE INTERNO DI PALAZZO PASTORE" - A.T.S. VAL PADANA DI MANTOVA  C.C.V.L.P.S.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI SANITARI PER PARERE PROGETTO (81,90)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13014"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ART. 42 CCNL SEGRETARI COMUNALI DEL 16.05.2001.LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL  DOTT. PERGHEM GUIDO, SEGRETARIO GENERALE SINO AL 31.01.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13015"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NUSICA.ORG ASSOCIAZIONE CULTURALE PER CONCERTO DEL 21/05/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13016"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI: CAPACITA’ ORGANIZZATIVA E GESTIONE DEL TEMPO, DUE LATI DELLA STESSA MEDAGLIA E DIAGNOSI DEL DEGRADO E RESTAURO DELLE STRUTTURE IN C.A. ORGANIZZATI  DA COLLEGIO INGEGNERI DI VERONA: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13017"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGERE LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13018"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PARROCCHIA SS. NAZARIO E CELSO PER NOLEGGIO SALA CINEMATOGRAFICA SUPERCINEMA. GDT 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13019"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ESTIVE 2017 IN PIAZZA UGO DALLO’- A.T.S. VAL PADANA DI MANTOVA  C.C.V.L.P.S.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI SANITARI PER PARERE PROGETTO ( 81,90).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13020"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FRANZINI SERVIZIO ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO MATERIALE GDT 2017 DAL 21 AL 23 APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13021"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE IN RANITOGRES 2,5 X 25 PER BORDO PISCINA ESTERNA COMUNALE. AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA EDIL GROUP SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG:  ZB01E72719</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13022"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMITATO CROCE ROSSA SERVIZIO AMBULANZA EVENTI ALL'APERTO PRIMO SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13023"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA NUOVA TAPPARELLA IN PVC APPARTAMENTO DI VIA I MAGGIO CIV. 7/A INT. 1. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CODICE CIG  Z891E8DDA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13024"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE PER IL PERIODO DI ANNI DUE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CIG 70361953CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13025"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM POSTA ELETTRONICA ORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13026"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ING. SPAZZINI ROBERTO - CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13027"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTACCAMENTO COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO. AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP J21B15000320004. CIG 696678118E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13028"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO VERDE PUBBLICO COMUNALE ANNO 2017. APPROVAZIONE CAPITOLATO E SCHEMA CONVENZIONE ART.5, C.1, L.N.381/1991. DETERMINAZONE A CONTRARRE. CIG 7074635D7A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13029"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ING. SPAZZINI ROBERTO - CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13030"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO CORRETTO FUNZIONAMENTO ARCHIVIO ROTANTE PRESSO L’UFFICIO ANAGRAFE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CODICE CIG  Z601E8EC15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13031"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. ING. SPAZZINI ROBERTO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13032"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13033"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILIEVO CONFINI CICLABILE IN VIA CAVOUR. RILIEVO GPS/CELERIMETRICO DEL TRATTO DI STRADA DI INTERESSE E DEI FABBRICATI, CONFRONTO DEI CONFINI TRA ESTRATTO DI MAPPA, PLANIMETRIA CATASTALE E RILIEVO, RELAZIONE FINALE E LIBRETTO DELLE MISURE.   CIG: Z081E893A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13034"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. LAHLOU-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13035"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTIMANA DELLA CROCE ROSSA 2017  CONCERTI DEL 13 E 21 MAGGIO C/O CORTILE INTERNO MUSEO CRI DI CASTIGLIONE D/S.: AFFIDAM. SERVIZIO AUDIO LUCI ALLA DITTA GIZETA STUDIO DI ZACCHE’ GIUSEPPE &amp; C. S.N.C. . CIG: Z701E8B97D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13036"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. CHERKAOUI2-BELLINI1-S. CRISTOFORO25%2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13037"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO  STORIE DI FIUME -  DEL 13/05/2017 AL GRUPPO GRAMELOT ENSEMBLE NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA CASTIGLIONE IN MUSICA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13038"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AQA ASILO NIDO E SCUOLE MEDIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13039"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ROTOLI DI CARTA PER PLOTTER HP DESIGN 110 PLUS. DITTA CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI DI MARSALA (TP).CIG: Z031E8CE1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13040"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CENTRO MONDOLANDIA. PROROGA TECNICA CONTRATTUALE DAL  10 AL 31/05/2017 - CIG. ZA61D77A49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13041"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SANTA LUCIA, COLOSINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13042"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13043"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 ENTI ACCREDITATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13044"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI N. 2 ALLOGGI ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DELL’ALER DI BS-CR-MN, TRAMITE GRADUATORIA, AI SIG.RI 11UC E 12UC. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13045"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA MARAI FEDERICO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13046"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO FRUIZIONE PERMESSI RETRIBUITI SECONDO L’ART. 33 C. 3 DELLA L. 104/1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI PER DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PIENO - RIF. PROT. N. 11113 DEL  4/05/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13047"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. CORPO GUARDIE GIURATE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13048"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. CENTRO GAMMA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13049"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO FRUIZIONE PERMESSI RETRIBUITI SECONDO L’ART. 33 C. 3 DELLA L. 104/1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI PER DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PIENO - RIF. PROT. N. 10669 DEL  28/04/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13050"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO 25% CONTRIBUTO PER GIORNATA DELLA TERRA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13051"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI FINANZA LOCALE E ARMONIZZAZIONE CONTABILE  ADEMPIMENTI 2017: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13052"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA UNIFORMERIA SRL DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE DI NUOVA ASSUNZIONE. CIG. ZF01E85996</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13053"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SANTA LUCIA COOP. SOC. ONLUS PER SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA PALAZZO PASTORE E PULIZIA STRAORDINARIA ARCHIVIO MAGGIO/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13054"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STUDIO ASSOCIATO SUCCI  E TAKAHASHI PER CONCERTO 'STORIE DI FIUME' DEL 13/05/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13055"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO GONZAGA  SEDE MUNICIPALE. INCARICO DI COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE E REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI UTA. C.I.G.: Z9F1E8AAB4. C.U.P.: J26D140000200006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13056"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13057"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAE DIRITTI AMM.VI DI PROCEDURA PER CONCERTI DEL 18/05/2017 - 28/05/2017 - 01/06/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13058"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DEL POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA SERVIZI ALLA PERSONA CAT. D1. PROVVEDIMENTO E PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO ESPLORATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13059"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. DITTA AQA UTENZE COMUNALI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13060"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDA MULAN FESTIVAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13061"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO FRUIZIONE PERMESSI RETRIBUITI SECONDO L’ART. 33 C. 3 DELLA L. 104/1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI PER DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PIENO - RIF. PROT. N. 10511 DEL  27/04/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13062"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13063"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONIVARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13064"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA KUWAIT - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13065"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA RG 10186/2013 - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13066"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLE SERENO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13067"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI SEGGIO DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA DEL BANDO FINALIZZATO ALLA CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI NEL SETTORE DELLA COESIONE SOCIALE  ANNI 2017-2022 E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13068"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASILO NIDO IL CUCCIOLO BANDO ORDINARIO ANNO EDUCATIVO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13069"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI LA VELA,SADEH E IPZS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13070"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE MARZO E APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13071"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO PER ATTIVAZIONE RC PROFESSIONALE PROGETTISTA INTERNO  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (CIG  3035582183).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13072"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13073"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>GDT 2017  ACQUISTO PREMI DALLA DITTA DESENZANO TRADE SRL PER PREMIAZIONE VINCITORI CONTEST FOTOGRAFICO. CIG: Z6C1E646DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13074"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE APERTURE MUSEALI MUSEI APERTI 2017: AFFIDAM. SERVIZIO GESTIONE PROGETTO ALLA STRADA DEI VINI E SAPORI MANTOVANI DI MANTOVA. CIG: Z591E75C20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13075"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENESTO II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13076"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALL'EVENTO "BIRRA IN FESTA" ORGANIZZATO DALLA ASSOC. TE SE DE CASTIU NEI GIORNI 19-20-21 MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13077"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANNUALE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13078"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO POSATI SULLA COPERTURA DI PALAZZO PRINCIPE  TRIENNIO 2017/2019. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ALFALIVE DI BORGO S. GIACOMO (BS). CODICE CIG  ZBC1E80ADC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13079"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER - MAGGIO 2017 - SPESA CORRENTE - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13080"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO A LUNGO TERMINE MACCHINA OPERATRICE TERNA  PERIODO 10.05.2017  09.05.2018. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOLEGGIO LORINI S.R.L. CON SEDE A MONTICHIARI (BS). CODICE CIG Z161E8140B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13081"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AVV. GIANOLIO E AVV. MAZZUCCHELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13082"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13083"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL  SIG. MULAZZI FABIO IN QUALITA’ DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CAT. C1, CON DECORRENZA DAL  10.05.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13084"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA PTL - CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13085"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA  INDIVIDUAZIONE PROCEDIMENTI E ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO  INDIVIDUAZIONE REFERENTE PER L’ANTICORRUZIONE E RESPONSABILE TRASMISSIONE DATI D.LGS 33/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13086"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. MARMIROLI - CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13087"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI NUOVO TAVOLI PER LA SALA CONSILIARE DI PALAZZO GONZAGA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE ME.PA. CODICE CIG  Z111E7E693</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13088"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ALL'ING. MILANI - CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13089"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13090"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI  RECUPERO DEL TETTO DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA C. BATTISTI 29/G, SEDE DI N. 20 ALLOGGI DI PROPRIETA’ COMUNALE. AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP J24B15000090006. CIG 69980594F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13091"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO PER IMPIANTO VOIP PALAZZO MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13092"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TEA RETE LUCE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13093"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2015/31.12.2016 POLIZZA RCTO-RCTV N. 2134/001633 STIPULATA CON UNIQA O.V. DI VIENNA  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (CIG 4779060D0F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13094"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI AUTONOMIA 2016 REGIONE LOMBARDIA DELIBERAZIONE N. X/5096 DEL 29 APRILE 2016 -MISURA NIDI GRATIS.APPROVAZIONE REPORT BENEFICIARI E RICHIESTA RIMBORSO RETTE MESE DI APRILE 2017 A REGIONE LOMBARDIA PER TRAMITE ANCI LOMBARDIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13095"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CROCE ROSSA SERVIZIO AMBULANZA EVENTI ALL'APERTO PRIMO SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13096"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORCHESTRA DA CAMERA ALOISIANA PER CONCERTO DEL 30/04/2017 A PALAZZO BONDONI PASTORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13097"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  02/05/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13098"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI A DIPENDENTE DI RUOLO. RIF. RICHIESTA DEL 2/05/2017, PROT. N. 10788</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13099"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ITALTELO GDT 2017 AFFIDAMENTO PER MODIFICA STRISCIONI PUBBLICITARI STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13100"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO LIQUIDAZIONE SERVIZIO IGIENE URBANA MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13101"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI NUOVO IMPIANTO AUDIO E DI PROIEZIONE DELLA SALA CONSILIARE DI PALAZZO GONZAGA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. CODICE CIG  Z791E74174</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13102"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ANNUALE PER L’ESERCIZIO 2017 DELL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA DI TIPO CD. SUCCESSIVO. ESAME ED APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13103"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO LOTTO 12 -13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13104"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE SU 1 ACCONTO FSC 2017 PER RATEIZZAZIONE RECUPERO TRASFERIMENTI FABBRICATI CL. D E CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ARAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13105"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13106"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA NUOVO PUNTO LUCE IN VIA TOSCANINI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEA RETELUCE SRL DI MANTOVA.   CIG: Z951E6A448</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13107"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FIORDALISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13108"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ARCHÈ, TE. BE.SCO., IST. POLIGRAFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13109"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIDEOCONFERENZA A CURA DELL’AVV. ALESSANDRO MASSARI SUL TEMA IL DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: LE PRINCIPALI NOVITA’ PER LE STAZIONI APPALTANTI. PARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13110"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEV  CONSORZIO ENERGIA VENETO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  QUOTA ASSOCIATIVA UNICA PER L’ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13111"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRURU CONTRIBUTO AFFIDO -RATA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13112"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MARTA TANA PER CASA SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13113"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DEL MONUMENTO DEDICATO A DOMENICA CALUBINI. INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE PRATICA DA INOLTRARE ALLA SOPRINTENDENZA. AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL ALL’ARCH. ROSANNA SPELTA. CIG: ZC31DEDC9A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13114"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO VERDE PUBBLICO COMUNALE  PRIMI INTERVENTI ANNO 2017. AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016 E TRAMITE SINTEL ALLA DITTA SOLE SERENO SOC. COOP. SOCIALE DI CASTIGLIONE D/S (MN). CIG: Z3F1E27305.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13115"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z6A0B1B001 3 BIM 2017 TELEFONI RETE FISSA ACCESSI REGISTRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13116"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DELLE NON AUTOSUFFICIENZE - APPROVAZIONE BANDO A SPORTELLO RELATIVO AGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA  DGR X/5940 DEL 05/12/2016 PER L’ANNO 2017 E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13117"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA ECOTRAFFIC - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13118"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA SUARDI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13119"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA CONTRATTUALE SERVIZIO GESTIONE CENTRO MONDOLANDIA PER IL PERIODO 02/05/2017 - 09/05/2017, NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA, PER IL BANDO DI  CO-PROGETTAZIONE INTERVENTI INNOVATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13120"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA NOLEGGIO LORINI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13121"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO PRINCIPE  LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI PRIMO INTERVENTO STATICO  LAVORI CATEGORIA OG2. INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI. AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP J22C16000050004. CIG Z911E53096.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13122"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA SEDUTE PER LA SALA CONSILIARE DI PALAZZO GONZAGA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CODICE CIG  Z0C1E61D4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13123"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. LA COCCINELLA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13124"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FONDEC - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13125"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE DEL CONTENZIOSO IN CAPO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE SINO AL 31.12.2017 (CIG Z881E5951C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13126"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA INSEGNA PER BIBLIOTECA EDUCATIVA MENGHINI. ANNO 2017. CIG.ZD91E5DAFC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13127"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZB40BCEA18 FATT. 7X01675605 DEL 14/04/2017 CELLULARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13128"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:ZE00A511CA - 3BIM 2017 TELEFONIA FISSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13129"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASMISSIONE VIA POSTA ELETTRONICA DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2017 - CIG: Z7E1E1C8BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13130"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TASSA SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13131"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBLICENTRO PUBBLICITA' PAGINA FLYER MULTISALA KING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13132"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 'LETTORE AMBULANTE DI SIMONETTA BITASI' PER INCONTRI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA C/O BIBLIOTECA COM.LE 26/09/2016 E 24/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13133"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZBD15537E1 SANISYSTEM S.R.L. DI BRESCIA  DT.36/FI DEL 07/08/2015 (581/GEN) FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER ASILO NIDO, PERIODO: SETTEMBRE 2015/AGOSTO 2018 - REIMPUTAZIONE DELLA SPESA NELL’ESERCIZIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13134"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENTENNALE GEMELLAGGIO TRA LA CITTÀ DI CASTIGLIONE D/S. E LA CITTÀ DI BARENTIN (FRANCIA): AFFIDAM. SERVIZIO AUDIO LUCI ALLA DITTA GIZETA STUDIO DI ZACCHE' GIUSEPPE &amp; C. S.N- .C. DI CASTIGLIONE D/S. PER SPETTACOLI DEL 28 E 30 APRILE 2017. CIG: Z6C1E5EEA1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13135"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO 25% CONTRIBUTO AD ASS. AMICI DEL CONSERVATORIO PER FESTIVAL ORGANISTICO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13136"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GIOVANNI BIGNOTTI &amp; FIGLI SNC PER FORNITURA PANNELLO IN ALLUMINIO PER BIBLIOTECA ASILO MENGHINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13137"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO AVVERSO PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 6587/2016 DELLA PROVINCIA DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA E APPROVAZIONE SCRITTURA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13138"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIMONETTA BITASI PER INCONTRI IN BIBLIOTECA 26/02/2017 E 19/04/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13139"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENTENNALE GEMELLAGGIO TRA LA CITTÀ DI CASTIGLIONE D/S. E LA CITTÀ DI BARENTIN (F): AFFIDAM. DIRETTO SERVIZI DI ACCOGLIENZA A: PASTICCERIA GOBBI, ASS. STRADA DEI VINI E SAPORI MANTOVANI, LA CAPANNA E JHD HOTEL. CIG: Z621E5C7A8, ZF91E5C828, Z371E5C8D0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13140"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CHARTA SCRL - APRILE/2017 - SERVIZI INTEGRATIVI C/O BIBLIOTECA COM.LE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13141"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE. ANTICIPO CONTANTI PER VERSAMENTI ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MANTOVA. PRESENTAZIONE ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO ATTIVITA’ 67.4.C  SCUOLA PRIMARIA S. PIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13142"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAE DIRITTI AMM.VI DI PROCEDURA PER SPETTACOLO DEL 30/04/2017 IN OCCASIONE DEL VENTENNALE GEMELLAGGIO CON BARENTIN E CONCERTO 30/04/2017, SPETTACOLO DEL 21/04/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13143"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA AREA HUNTSMAN - PRESA D’ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE E VOLTURA POLIZZE A SEGUITO DELL’ACQUISIZIONE DEL SITO DA PARTE DELLA INNOSPEC INTERNATIONAL LTD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13144"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALLA FONDAZIONE IFEL DEL CONTRIBUTO DELL'1 PER MILLE DEL GETTITO ICI RISCOSSO CON MODELLO F24 NELL'ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13145"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA GHEDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13146"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI GRANAROLO DELL’EMILIA FRAZ. CADRIANO (BO). FORNITURA STAMPATI IN PIANO PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PERIODO: APRILE 2017/MARZO 2019. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL. CIG Z3D1E46C67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13147"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VELOCAR E GASPARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13148"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO IMPOSTE DI BOLLO E DI REGISTRO CONTRATTO REP. 9755 DEL 9 GIUGNO 2017 LALVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERO NEOCLASSICO CORPO EST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13149"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD51E56440 - TECNOLOGICA S.R.L. - AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI TONER/CARTUCCE PER STAMPANTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13150"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: GENNAIO/MARZO 2017. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13151"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SINTESI SPA PER CORSO STATO REGIONI FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO MEDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13152"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA DIAMANTECH - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13153"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTIGLIONE, NELL'AMBITO DEGLI ACQUISTI COORDINATI DELLA RETE BIBLIOTECARIA MANTOVANA. APRILE-DICEMBRE 2017. CIG Z221E1B9BD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13154"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE A STUDIO LEGALE A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNO DA ASSICURAZIONE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13155"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM SPA - SPESA IN CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13156"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI E MATERIALE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017. CIG Z731E4D529</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13157"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO GAMMA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13158"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL DISTACCAMENTO COMANDO VV.F. DI MN. INCARICO ALL’ ING. GIANCARLO BELLUZZI DI CASTIGLIONE D/S. PER D.L., CONTABILITA’ E SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13159"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIO/2017 VERSAMENTO IVA COMMERCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13160"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE INDETTE PER IL GIORNO DI DOMENICA 11 GIUGNO 2017: COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13161"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ZERBATO STEFANIA NUCLEO DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13162"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI SICUREZZA NEI CANTIERI ORGANIZZATO DALLA SOCIETA’ DI SERVIZI GEOMETRI MANTOVANI: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13163"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI VIGILANZA - APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13164"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHE', TEMPOLIBERO,LA SORGENTE E SINERGIE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13165"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE DI IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13166"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALE PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEI MINORI C.S. N. 95/06  DAL 18/04 AL 31/05/2017 - IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA  ACCREDITATA LA SORGENTE DI MONTICHIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13167"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDA KAUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13168"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 23.05.2017 EMMELLE SCAVI SRL LAVORI SUPPLEMENTARI DI VIA ORDANINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13169"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 D.LGS. 50/2016  BANDO PER INDIVIDUAZIONE  DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER CO-PROGETTAZIONE  INTERVENTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI SETTORE DELLA COESIONE SOCIALE 2017-2022. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E SEGGIO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13170"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIO/2017 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF, VERSAMENTO IRAP E IVA SPLIT ISTITUZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13171"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ SPECIALISTICHE SULLE TEMATICHE AMBIENTALI, A SUPPORTO DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE E DEL LEGALE RELATIVO AL RICORSO VERSO L’ATTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA N. 6587 DEL 28/12/2016. C.I.G.: Z351E4F288</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13172"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13173"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO PRINCIPE  LAVORI URGENTI DI RISTRUTTUZIONE E DI PRIMO INTERVENTOSTATICO  CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL’ARCH MIRKO BOSEGGIA. CUP J22C16000050004. CIG Z9A1E4011B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13174"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO - MILLE ANNI ANCORA - RICORDANDO FABRIZIO DE ANDRÉ -  GDT 23/04/2017 COD. CIG.: ZE21E4DB8C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13175"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO IMPOSTE DI BOLLO E DI REGISTRO PER CONTRATTO REP. N. 9754 DEL 5 GIUGNO 2017 CON DITTA SIEEM PER LAVORI NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ASILO NIDO IL CUCCIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13176"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA A NORMA CANCELLO E PORTONE DI ACCESSO MAGAZZINO COMUNALE DI VIA SOLFERINO N. 18. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CODICE CIG  ZC81E3E067</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13177"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO IRURU - AFFITTI APR/MAG/GIU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13178"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA - MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13179"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>GDT 2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AUDIO LUCI PER I GIORNI 21-22-23 APRILE ALLA DITTA RUMOREROSA DI PATERLINI ISAAC E C SNC DI MANTOVA. CIG: ZA61E489AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13180"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>GDT 2017. ORGANIZZAZIONE CONCERTI LEGATI AI TEMI DELLA MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13181"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PORTE SERVIZI IGIENICI SCUOLA PRIMARIA BELVEDERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13182"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL. CODICE CIG Z241E4425E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13183"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DESENZANO TRADE GDT 2017 ACQUISTO PREMI PER VINCITORI CONTEST FOTOGRAFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13184"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REINVENTORE GDT 2017 REALIZZAZIONE DI LABORATORI SCIENTIFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13185"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CODICE CIG  Z111E427AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13186"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ INTERNA DELLA DIPENDENTE SIG.RA BESCHI MARA, INQUADRATA AL POSTO DI  TERMINALISTA CAT. B7/B3,  PRESSO L’AREA URBANISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13187"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DITTA ACTS DI CELLUZZI PER TRASCRIZIONE C.C. DEL 4 APRILE E 11 MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13188"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO TERNA PER N. TRE GIORNI PER LAVORI URGENTI: RIPARAZIONE DEL FONDO STRADALE IN LOC. ASTORE E  RIPARAZIONE DEL TUBO DELL’ACQUA PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO IL CUCCIOLO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOLEGGIO LORINI DI MONTICHIARI (BS)  CIG:  Z301E475A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13189"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z280A6CE5A SIMECOM FATT. 25/01/2017 - 10/02/2017 VARIE UTENZE A CARICO ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13190"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BASSI CASA DEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13191"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>GDT 2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIM. TENSOSTRUTTURA, GAZEBO E TAVOLI PER I GIORNI 21-22-23 APRILE ALLA DITTA FRANZINI SRL DI MEDOLE (MN). CIG: ZCB1E484F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13192"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, ALLA DITTA ICAR SRL DI REGGIO NELL’EMILIA DELLA FORNITURA DI MODULI AUTOIMBUSTANTI PER LA REDAZIONE DI VERBALI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. CIG. Z931E413CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13193"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE HELIOS - RACCOLTA DOMANDE ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13194"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE A SOGGETTI DIVERSI - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13195"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COLLEGIO INGEGNERI PROVINCIA DI VERONA PER PARTECIPAZIONE DIRIGENTE AREA TECNICA A CORSO SU CAPACITA' ORGANIZZATIVA E GESTIONE DEL TEMPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13196"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELFINO E PARTNERS PER PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI A SEMINARIO SU FINANZA LOCALE E ARMONIZZAZIONE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13197"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA A&amp;T EUROPE SPA - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DALLA DIPENDENTE DOTT.SSA ELENA CANTONI - ASSESSORE POLITICHE EDUCATIVE - PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CARICA ELETTIVA NEL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13198"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 D. LGS. 50/2016 PER LA PUBBLICAZIONE DELL’ESITO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI (CIG ZBB1E1686B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13199"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA IN VIA AGOSTINI PER ALLACCO RETE FOGNARIA - IMMOBILIARE NOEMI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13200"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA IN VIAL.B.ALBERTI PER ALLACCIO RETE FOGNARIA - SIG.RA SPAZZINI SARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13201"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO - SCALPICII SOTTO I PLATANI-, INSERITO NELLA RASSEGNA -TEATRO NON TEATRO- COD CIG: Z481E4639A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13202"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CONCERTO DEL 28/04/2017 COROCK POPFONICO E CONCERTO PER PIANOFORTE E ORCHESTRA DEL 30/04/2017 A CURA DI ORCHESTRA DA CAMERA ALOISIANA, PER RASSEGNA CASTIGLIONE IN MUSICA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13203"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COLLEGIO INGEGNERI PROVINCIA DI VERONA PER PARTECIPAZIONE DIRIGENTE AREA TECNICA A CORSO SU DIAGNOSI DEL DEGRADO E RESTAURO STRUTTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13204"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13205"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>GDT 2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SICUREZZA NTINCENDIO ALLA DITTA COISECO DI CASTIGLIONE D/STIVIERE. CIG ZA61E359BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13206"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>GDT 2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI E PULIZIA INTERMEDIA ALLA DITTA SEBACH SRL DI CERTALDO (FI). CIG: Z5A1E28515.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13207"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA BASSI TOURS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13208"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SEBACH GDT 2017 SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI E PULIZIA INTERMEDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13209"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>GDT 2017. SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE PER I GIORNI 21-22-23 APRILE 2017 CON ASSISTENZA DI OPERATORE C/O PARCO DESENZANI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CODICE CIG  ZF41E3F02F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13210"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIMULAID CORSO DI FORMAZIONE PER L'USO DEI DEFIBRILLATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13211"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.). RICHIESTE DI RIMBORSO ANNI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13212"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A.S.D. NUOVA GOZZOLINA RATA DEL 30/06/2017 CONVENZIONE GESTIONE CAMPO SPORTIVO GOZZOLINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13213"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORREZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 322 DEL 05/04/2017 PER ERRORE MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13214"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI, TASSA SUI RIFIUTI. RIMBORSO ALLA CITTA’ DI LONATO DEL GARDA (BS) PER ERRATO VERSAMENTO ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13215"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA JHD HOTEL VENTENNALE GEMELLAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13216"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CHRONOS3 PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA 'TEATRO NON TEATRO 2017'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13217"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARI  PER AVVIO AL RICICLO  ANNO 2016  INTEGRAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13218"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MOBILITA’ SOSTENIBILE  RIQUALIFICAZIONE STRADE, PARCHEGGI, CICLABILI E MARCIAPIEDI. ASFALT. E RIPRIS. MARCIAPIEDI VIA ORDANINO  COMPL. CICLOPEDONALE VIA CAVOUR. APPR. LAVORI SUPPLEMENTARI. APPR. ELAB. ED AFFIDAM. CUP J27H1500070004-CIG 70450531A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13219"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GIZETA STUDIO PER NOLEGGIO AUDIO LUCI SPETTACOLI DEL 13 E 21 MAGGIO C/O CORTILE MUSEO DI CROCE ROSSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13220"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EDICOLA FEOLE LUCIO PER FORNITURA QUOTIDIANI A BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13221"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE BAGNI APPARTAMENTI COMUNALI - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE, C.R.E. E LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA EDIL BERTOLETTI SRL - RIDETERMINAZIONE Q.E. CODICE CUP J21H16000040004 - CODICE CIG Z2B1A0F484</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13222"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PNEUMATICI PER VEICOLI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIER (MN)  ANNO 2017 ASSEGNATI ALLA POLIZIA LOCALEAFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL, ALLA DITTA CAIOLA GOMME SRL A SOCIO UNICO. CIG: ZC61E156CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13223"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STUDIO MUSICA POPOLARE SOC. COOP. PER CONCERTO 'STORIE DI FIUME' DEL 13/05/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13224"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SANTA LUCIA SOC. COOP ONLUS PER PULIZIE C/O PALAZZO MENGHINI - INTEGRAZIONE FATTURE EMESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13225"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA ANNO 2017  BANDO 13 - ED ALLEGATI RELATIVI PER ASSEGNAZIONE  ALLOGGI ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13226"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. GENNAIO/NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13227"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.E. DU DAT - C.E. GIRELLI ULTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13228"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISK ELETTRONICA PERIODO 31.3.2017/31.3.2018 SOTTOSCRITTA CON REALE MUTUA ASSICURAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13229"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER ACQUISTO COORDINATO DELLA RETE BIBLIOTECARIA MANTOVANA. ANNI 2017-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13230"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATEI DI PREMIO ASSICURATIVI POLIZZE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13231"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  04/04/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13232"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA KASKO PERIODO 31.3.2017/31.3.2018 SOTTOSCRITTA CON NOBIS ASSICURAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13233"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURE PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001. PROVVEDIMENTO E PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO ESPLORATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13234"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13235"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO V BANDO DI AREE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA ALL'INTERNO DEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P. IV LOTTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13236"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE. ANTICIPO CONTANTI PER VERSAMENTI ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MANTOVA. PRESENTAZIONE ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO ATTIVITA’ 67.1.A  74.1.A  SCUOLA INFANZIA GOZZOLINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13237"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RISANAMENTO COPERTURA SCUOLA ARCOBALENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13238"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE EDILE -APRILE/MAGGIO 2017 - CAMMI GROUPS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13239"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, A SEGUITO MOBILITÀ ESTERNA, DELLA SIG.RA SABBADINI ROSSELLA CON DECORRENZA 15.04.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13240"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA INTERAZIONE PER INVENTARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13241"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE MULTISPLIT PRESSO L’EX APPARTAMENTO DEL CUSTODE DI PALAZZO GONZAGA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL. CODICE CIG: Z9D1E279BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13242"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA POSA DI UN PANNELLO NATURALISTICO DA COLLOCARE PRESSO LA ZONA UMIDA DI VALLE. PARTE GRAFICA: ARCH. MIRKO BOSEGGIA CIG ZBF1E228B0    FORNITURA E POSA: CONSORZIO FORESTALE PADANO CIG ZF31E228FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13243"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA APSYSTEMS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13244"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI REGISTRI E BLOCCHI VERBALI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.  IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z461DDA089</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13245"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TRUST TECHNOLOGIES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13246"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13247"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI AUTONOMIA 2016 REGIONE LOMBARDIA DELIBERAZIONE N. X/5096 DEL 29 APRILE 2016 -MISURA NIDI GRATIS.APPROVAZIONE REPORT BENEFICIARI E RICHIESTA RIMBORSO RETTE MESE DI MARZO 2017 A REGIONE LOMBARDIA PER TRAMITE ANCI LOMBARDIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13248"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA NARRAZIONI D’ARTE: IL 900 A CASTIGLIONE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13249"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMOZIONE AMIANTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13250"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE PER IL PERIODO DI ANNI DUE. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG 70361953CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13251"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZE00A511CA FATT. 8B01296976 UT. 03766791 + CIG:Z6A0B1B001 FATT. 8B01301636 E 8B01300863</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13252"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM CIG: ZB40BCEA18  FATT. 7X01545683 E CIG: ZE00A511CA - FATT. 2B17003406</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13253"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA SU ALBERATURE PUBBLICHE E FORMICHE PRESSO IL MICRO NIDO DI VIA STAFFOLO. CIG Z8E1E19623</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13254"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE OLINDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13255"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA DEL BANDO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE  DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI NEL SETTORE DELLA COESIONE SOCIALE  ANNI 2017-2022. DETERMINA A CONTRATTARE - CIG 70265360F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13256"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE DELL’ASSEGNATARIO SIG. (9UC/2017), AI SENSI DEI COMMI 7, 8 E 9 DELL’ART. 20 DEL R.R. N.  1/2004 E SMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13257"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASMISSIONE DEGLI AVVISI TARI 2017 VIA POSTA ELETTRONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13258"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO MATHILDA &amp; MATILDE, INSERITO NELLA RASSEGNA TEATRO NON TEATRO, AD ACCADEMIA TEATRALE FRANCESCO CAMPOGALLIANI.  COD CIG: Z741E0D8C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13259"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13260"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>GDT 2017. NOLEGGIO SALA CINEMATOGRAFICA SUPERCINEMA DI CASTIGLIONE D/S. PER PROIEZIONE N.3 FILM ASPETTANDO LA GDT. CIG: Z7F1E1292F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13261"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13262"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELIOR RISTORAZIONE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13263"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE GURI ESITO DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI. CIG Z7A1E15FB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13264"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASTI DOMICILIARI ESENTI_APRILE17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13265"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>GDT 2017. AFFIDAMENTO TRASPORTO CLASSI DA E PER MONTICHIARI ALLA DITTA CRESCINI PIETRO DI CASTIGLIONE D/S. CIG: Z5F1E012EE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13266"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RUMOREROSA GDT 2017 SERVIZIO AUDIO LUCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13267"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>GDT 2017. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPETTACOLO PER BAMBINI ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO LABORATORIO DI BAGNOLO MELLA (BS). CIG: Z901DFE25E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13268"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RINNOVO DEL DOMINIO, CANONE HOSTING, BACKUP SETTIMANALI, EMAIL E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIATTAFORMA WORDPRESS, NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SITO DEL PARCO DELLE COLLINE MORENICHE.  CIG Z6F1E18FBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13269"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  GIZETA NOLEGGIO AUDIO E LUCI VENTENNALE GEMELLAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13270"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ STRADE E VIE COMUNALI VARIE  ANNO 2014  SISTEMAZIONE DI VIA DEL BON - SVINCOLO INDENNITA’ DEFINITIVA DI ESPROPRIO DEPOSITATA PRESSO LA RAG. TERR. DELLO STATO DI MN E DI MI, A FAVORE DEGLI EREDI BAZZOLI/PIZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13271"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.E. OWOEYE III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13272"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.E.FALCONI_III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13273"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LE VERIFICHE  E PROCEDURE NECESSARIE AL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI GOZZOLINA. CODICE Z9E1E15BB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13274"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 18 SERRATURE PER GLI UFICI DELLA SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALEGNAMERIA MARAI FEDERICO DI LONATO DEL GARDA (BS).   CIG: Z871E11BA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13275"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AQA N531170000094</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13276"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA IN VIA SINIGAGLIA 54 - SIG.RA GOZZI FLORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13277"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA, INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE PER IL MESE DI APRILE 2017 AFFIDAMENTOALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA AR.L. CITTA’ DI TRAVAGLIATO - ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13278"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>APRILE 2017 - GLOBAL POWER - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13279"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIMITERO NEOCLASSICO-CORPO EST. LAVORI URGENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP J22F16000120004. CIG 69082525E4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13280"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13281"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ INTERNA DELLA DIPENDENTE SIG.RA RICCOBONO MARCELLA, INQUADRATA AL POSTO DI  ADDETTO REGISTRAZIONE DATI  CAT. B3,  PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13282"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOP SAN MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13283"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE MEPA, DEL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E VERIFICA DEL DOCUMENTATORE D'INFRAZIONI SEMAFORICHE 'VRS EVO' INSTALLATO A CASTIGLIONE D/STIVIERE. CIG Z8E1C93A5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13284"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA BASSI TOURS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13285"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI INDETTI PER IL GIORNO DI DOMENICA 28 MAGGIO 2017: COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13286"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA AUTO RISCHI DIVERSI (KASKO) PER IL PERIODO 31/03/2017-31/03/2021. (CIG ZAA1D577A3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13287"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELLEPI SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13288"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATTURE COOP. FIORDALISO E RECUPERO PARZIALE PARTITE ARRETRATE A DEBITO DELLA COOPERATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13289"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA ALL RISKS APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL PERIODO 31/03/2017-31/03/2021. (CIG Z781D70FC3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13290"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO QUADRIENNALE TEDOLDI SONIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13291"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA TUTELA LEGALE PER IL PERIODO 31/03/2017-/31/03/2021. (CIG ZD71D57028)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13292"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA INFORTUNI PER IL PERIODO 31/03/2017-31/03/2021. (CIG Z0F1D70BF9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13293"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA BASSI TOURS GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13294"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO QUADRIENNALE ZORZI RENATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13295"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. MASSIMO MILANI CON STUDIO IN MANTOVA PER LE VERIFICHE  E PROCEDURE NECESSARIE AL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA S. PIETRO. CODICE ZE11DFFA29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13296"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO PRINCIPE LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI PRIMO INTERVENTO STATICO  INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PRATICA DA INOLTRARE ALLA SOPRINTENDENZA DI BRESCIA ALL’ARCH. MIRKO BOSEGGIA. RICOSTITUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13297"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.E. DU II TRANCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13298"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2017. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016 E TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, AL DOTT. FLAVIO BONDI DI CASTIGLIONE D/S (MN). CIG:  Z241DD0061.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13299"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA FURTO - RATEO 31.3.2017-30.4.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13300"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ESTIVE 2017  CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPONENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA DELLA C.C.V.L.P.S. AL P.I. CARLO SORAGNA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)  CIG: ZE81DFA0DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13301"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI LA SORGENTE,ZANETTI,SAN MARCO, SINERGIE E LA VELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13302"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPIA DELLA DENUNCIA DEI CEMENTI ARMATI RELATIVAMENTE ALLA STRUTTURA DI PROPRIETA’ COMUNALE SEDE  DEL CENTRO DI PRODUZIONE PASTI.   CIG: Z941E09BC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13303"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VOUCHER SADE MESI DI MARZO ARCHE' E TEMPOLIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13304"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SAN MARCO - PULIZIE MONDOLANDIA - NOTA D'ACCREDITO E FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13305"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE  DEI CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI INTERNI ED ESTERNI PER L’ESERCIZIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13306"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOP FIORDALISO (TRASPORTO DISABILI) E RECUPERO PARZIALE PARTITE ARRETRATE A DEBITO DELLA COOPERATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13307"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.E. MODENA, AIT BAKRIM E B2 SARFOWAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13308"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRO NON TEATRO A COMPAGNIA TEATRALE CHRONOS3.  COD CIG: ZCA1DF8A12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13309"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA FIORDALISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13310"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 D. LGS. 50/2016 PER LA PUBBLICAZIONE AVVISO INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEI SERVIZIO RISTORAZIONE PER SERVIZI COMUNALI (CIG ZE11DB4720).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13311"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13312"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA ACCOGLIENZA PRESSO IL CENTRO AIUTO ALLA VITA DI MANTOVA DEL NUCLEO FAMILIARE C.S. N. 29/08 FINO AL 30/06/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13313"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE NON DI RUOLO SIG. LUPPI MATTEO, AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C. ACCOGLIMENTO DIMISSIONI VOLONTARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13314"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FIORDALISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13315"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CONECERTO DEL 02/04/2017 A CURA DI MUSICALE ASSOCIAZIONE CULTURALE E CONCERTO DEL 08/04/2017 A CURA DI ARTI.CO, PER RASSEGNA CASTIGLIONE IN MUSICA 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13316"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TERZA TRANCHE CONTRIBUTO ASS. EQUATORE PER INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13317"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13318"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONI GRILLO PER GORINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13319"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>RE-IMPUTAZIONE IMPEGNO. FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. CIG. ZBB1A6BF8F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13320"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATEI DI PREMIO ASSICURATIVI POLIZZE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13321"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GIRELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13322"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI A  RG 633/2016. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13323"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE FAMIGLIA CANOSSIANA NUOVA PRIMAVERA ONLUS  PARONA (VR) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER MINORI CON LA MADRE ( P.C.A.+ FIGLI) (M33). PERIODO 16/03-30/09/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13324"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13325"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>MULAN FESTIVAL LIQUIDAZIONE SALDO 25% FESTIVAL CINESE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13326"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE. AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, INCENDIO, FURTO, RAPINA E RCA E ARD.  PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016. PERIODO 31/03/2017  31/03/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13327"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE STRA DEI VINI E DEI SAPORI SALDO 25% CONTRIBUTO PER CARNEVALE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13328"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASLOCO UFFICI COMUNALI DA PALAZZO PRINCIPE A PALAZZO GONZAGA E TRASLOCO ARCHIVIO STORICO COMUNALE DA PALAZZO PASTORE A PALAZZO GONZAGA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO. CODICE CIG: Z9D1DEB201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13329"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVINCIA DI BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA CST -  CIT ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13330"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERLISI GIANFRANCO LIQUDAZIONE COMPENSO PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA NARRAZIONI D'ARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13331"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CHRONOS3 PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA 'TEATRO NON TEATRO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13332"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO DI 150 ORE, DAL 27/03/2017 AL 20/05/2017 PRESSO L’UFFICIO CULTURA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE D. S, A FAVORE DI UNO STUDENTE DEL 2 ANNO DEL CORSO DI FILOLOGIA MODERNA DELL’UNIV. CATTOLICA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13333"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMM.GIUDICATRICE E AGGIUDICAZIONE DEF.. AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, INCENDIO, FURTO, RPINA E RCA E ARD.  PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. 50/16. PERIODO 01/05/2017-30/04/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13334"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI AMM.VI DI PROCEDURA PER CONCERTO JAZZ DEL 08/04/2017, CONCERTO 28/04/2017, SPETTACOLO DEL 20/04/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13335"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALAZZO MENGHINI E PALAZZO PASTORE APRILE/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13336"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO BANDO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE  DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI NEL SETTORE DELLA COESIONE SOCIALE. AFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13337"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA LOCALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CLUB ANNI D’ARGENTO ONLUS PER LA GESTIONE NEL 2017 DEL CENTRO RICREATIVO COMUNALE DR. TULLIO PORTIOLI E PER IL TRASPORTO ANZIANI A GROLE E VIE DIVERSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13338"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE LIQUIDAZIONE FATTURA SPETTACOLI GIORNAT DELLA TEARRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13339"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE KOART PER CONCERTO LIRICO DEL 19/03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13340"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA ALLA SIG.RA (8UC) DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  NENNI PIETRO N. 35, INT. 2. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13341"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE 2017 RELATIVO AD UN ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE CON INQUILINO IN SITUAZIONE DI DECADENZA. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13342"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LEGGERE SRL PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COM.LE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13343"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  07/03/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13344"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD ASSOCIAZIONE VIANDANZE CULTURE E PRATICHE TEATRALI PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO 'SOLTANTO FRAGILE' DEL 08/03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13345"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I TRANCHE CONVENZIONE MUSEO CROCE ROSSA E COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13346"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>GDT 2017. AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE REINVENTORE SRL DI VERONA PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI SCIENTIFICI DURANTE LA MANIFESTAZIONE. CIG: ZCA1DE5E0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13347"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>GDT 2017. AFFIDAMENTO ALLE DITTE PUBLICENTRO SRL PER LA PUBBLICITA’ SU FLYER E MAXISCHERMO MULTISALA KING CIG:Z571DE5F68 E AL GRUPPO ITALTELO SPA PER LA MODIFICA DEGLI STRISCIONI PUBBLICITARI  STRADALI. CIG: Z341DE5FC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13348"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.E. RENESTO I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13349"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE ANNO 2017 DEL CENTRO RICREATIVO DR. TULLIO PORTIOLI ALLA LOCALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CLUB ANNI D’ARGENTO - AUSER INSIEME ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13350"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COLOSINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13351"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>EQUITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2017. REVOCA DETER. N. 258/GEN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13352"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA CSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13353"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SANTA LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13354"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE. EROGAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL PREMIO INCENTIVANTE PER OBIETTIVI REALIZZATI NELL’ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13355"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE. EROGAZIONE DELLE QUOTE SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVE ALL’ANNO 2016 PER PRODUTTIVITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13356"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13357"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CONCERTO LIRICO’ A CURA DI KOART A PALAZZO BONDONI PASTORIO IL 19/03/2017, RASSEGNA CASTIGLIONE IN MUSICA 2017’.  COD CIG: Z4B1DD5E3B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13358"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13359"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LETTERE MAGNETICHE PER SCAFFALI BIBLIOTECA. CIG. Z541DB4D3E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13360"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PASTICCERIA GOBBI DI GOBBI NICOLA VENTENNALE GEMELLAGGIO TRA CASTIGLIONE D/STIVIERE E BARENTIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13361"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAE GDT 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13362"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE C/O  EUPOLIS LOMBARDIA A MILANO, MARZO - MAGGIO 2017: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13363"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO: INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE, SCIA, SILENZIO ASSENSO E COMUNICAZIONE E DI DEFINIZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI APPLICABILI A DETERMINATE ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13364"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAE CONCERTI GDT 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13365"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ESTIVE 2017 NEL CORTILE INTERNO DEL MUSEO INTERNAZIONALE DELLA C.R.I.  CONFERIMENTO INCARICO ALL’ING. ROBERTO SPAZZINI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER REDAZIONE PRATICA DA SOTTOPORRE ALLA C.C.V.L.P.S.: Z861D80D8E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13366"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COISECO SERVIZIO DI SICUREZZA ANTINCENDIO GDT 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13367"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE CRESCINI PIETRO &amp; C. S.N.C. SERVIZIO TRASPORTO GDT 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13368"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI, SERVO SCALE E PIATTAFORMA ELEVATRICE PER IL PERIODO 01.01.2015  31.12.2017 - INTERVENTI PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIULI SRL. CODICE CIG Z741DDADEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13369"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RISTORANTE LA CAPANNA DI GREPPI MARIA E C. SAS PER PRANZO ISTITUZIONALE NEL VENTENNALE DEL GEMELLAGGIO CON BARENTIN IL 30/04/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13370"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ESTIVE 2017 NEL CORTILE INTERNO DI PALAZZO PASTORE CONFERIMENTO INCARICO ALL’ING. ROBERTO SPAZZINI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER REDAZIONE PRATICA DA SOTTOPORRE ALLA C.C.V.L.P.S.: Z861D80D8E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13371"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COISECO SOC. COOP. ARL PER SERVIZI LOGISTICI C/O PALAZZO MENGHINI MARZO/APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13372"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE  ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL. CODICE CIG:  Z381DBCB0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13373"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COISECO SOC. COOP. ARL PER SERVIZI LOGISTICI C/O TEATRO SOCIALE PERIODO MARZO/APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13374"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ESTIVE 2017 IN PIAZZA UGO DALLO’ CONFERIMENTO INCARICO ALL’ING. ROBERTO SPAZZINI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER REDAZIONE PRATICA DA SOTTOPORRE ALLA C.C.V.L.P.S.: Z861D80D8E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13375"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONEA COISECO SOC. COOP. ARL PER RIMBORSO SPESE DI AFFISSIONE MANIFESTI SPETTACOLI STAGIONE DI PROSA 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13376"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA SU ALBERATURE PUBBLICHE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z081DB1F44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13377"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA KYOCERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13378"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z131DB6CBF. DITTA APSYSTEMS DI MILANO. GIORNATE DI ASSISTENZA E SUPPORTO INFORMATICO ON SITE PER APPLICATIVI GESTIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13379"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA XEROX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13380"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z9F1DB83C6. DITTA IL SOLE 24 ORE SPA DI MILANO. ABBONAMENTO SERVIZIO CONSULTAZIONE BANCHE DATI SISTEMA24PA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13381"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PEL APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13382"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>EQUITALIA SPA -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2017. ANNULLATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13383"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ALTRI COMUNI E CED MCTC I TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13384"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13385"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE PER LE VIE E STRADE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ECOTRAFFIC S.R.L. DI GUIDIZZOLO (MN). C.I.G.: ZCC1D255F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13386"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO CUSTODIA GATTI - GENNAIO MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13387"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MEMBRI COMMISSIONE DI GARA. PROCEDURA APERTA  AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. 50/216 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE RCT/O, RC PATRIMONIALE, INCENDIO, FURTO E RAPINA, RCA E RD PER IL PERIODO 31/03/2017-31/03/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13388"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI DISINFESTAZIONI SCARAFAGGI, PROCESSIONARIA E FORMICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13389"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ALLONTANAMENTO PICCIONI - INTERVENTI MARZO E APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13390"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI. AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP J21E15000030000. CIG 67550267CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13391"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA METRO QUADRO ARCH. CHIAVARELLI - CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13392"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO GONZAGA  SEDE MUNICIPALE - APPROVAZIONE LAVORI IMPIANTI ELETTRICI TRASFORMAZIONE APPARTAMENTO CUSTODE. C.U.P.: J26D14000020006. CIG:. ZDA1DCB1F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13393"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIOE FATTURA SINTESI SPA PER AGGIORNAMENTO CORSO STATO REGIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13394"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE TELEFONIA FISSA- SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - CODICE CIG ZE00A511CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13395"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INFRACOM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13396"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE TELEFONIA MOBILE- SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - CODICE CIG ZB40BCEA18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13397"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI  RECUPERO DEL TETTO DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA C. BATTISTI 29/G, SEDE DI N. 20 ALLOGGI DI PROPRIETA’ COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP J24B15000090006. CIG 69980594F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13398"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' SERVIZI GEOMETRI MANTOVANI PER CORSO COORDINATORI SICUREZZA NEI CANTIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13399"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA PER VIDEOCONFERENZA SUL DECRETO CORRETTIVO STAZIONI APPALTANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13400"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI- SOCIETA' GLOBAL POWER S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - CODICE CIG 622385037F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13401"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE GAS METANO- SIME S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - CODICE CIG Z280A6CE5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13402"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE BRESCIANA STUDI ECON. GIURID. PER FORMAZIONE REVISORI, CONSULENTI, AMMINISTRATORI ED OPERATORI DI ENTI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13403"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SPEDIZIONE CARTACEA TARI 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13404"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO CHE BIO CE LA MANDI BUONA DI E CON DIEGO PARASSOLE AL TEATRO SOCIALE 21/04/2017. COD CIG: Z7F1DC9C63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13405"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA ZL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13406"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MOBILITA’ SOSTENIBILE. ASFALTATURA E RIPRISTINO MARCIAPIEDI VIA ORDANINO  COMPLETAMENTO CICLOPEDONALE VIA CAVOUR. AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP J27H15000700004. CIG 6910922140.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13407"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO GONZAGA  SEDE MUNICIPALE  OPERE DI COMPLETAMENTO CORPO SUD. APPROVAZIONE LAVORI EDILI TRASFORMAZIONE APPARTAMENTO CUSTODE. C.U.P.: J22C14000200004. CIG: Z8E1DC94AA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13408"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RENTOKIL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13409"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13410"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SOCIETA' AQA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13411"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA PRIMARIA CESARE BATTISTI. LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO E CONSOLIDAMENTO SOLAI AMMALORATI. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ALL’ING. ISAAC FIORINI DI MANTOVA. APPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA.  CIG ZB41DCA9B1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13412"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACTS DI ANNALISA CELLUZZI PER SERVIZIO TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 21 APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13413"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRATTO IN ESSERE CON COISECO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI LOGISTICI DEL TEATRO SOCIALE PER IL PERIODO 1/11/2015 - 31/10/2017 N. REP. 9721 - COD. CIG. 63747111EF. AFFIDAMENTO SERVIZI LOGISTICI PALAZZO MENGHINI 10/3 - 10/7/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13414"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MARCHETTI ONORANZE FUNEBRI PER FORNITURA CORONA ALLORO MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13415"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017: LIQ. FATTURA ASST MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13416"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI SOSTEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. PRIMA EROGAZIONE  ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13417"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PEL MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13418"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSD IL POSTO DELLE FRAGOLE   MANTOVA - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RD12 ) .ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13419"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA LINEACOM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13420"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS FIORDALISO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE- CASA FIORDALISO DI MEDOLE-  IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO A FAVOREDEL SIG. P. G. . ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13421"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (COD. RD6) PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI CASTEL GOFFREDO. ANNO 2017. (V.L.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13422"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA SCANZOROSCIATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13423"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINA N.221 DEL 07/03/2017 ED ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO CIG LOTTO 6 DA BANDO 6665469705 CIG DERIVATO: Z161DC5DC5 ECO LASER INFORMATICA S.R.L.- AFFIDAMENTO, TRAMITE NECA, DELLA FORNITURA DI TONER LEXMARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13424"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KUWAIT - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13425"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13426"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13427"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE PER L’USO DEI DEFIBRILLATORI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SIMULAID SRL - CIG. ZDA1D77D84.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13428"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13429"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TARATURA ANNUALE PISTOLA LASER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13430"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO GONZAGA  SEDE MUNICIPALE-CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PARZIALE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13431"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO CONTRATTO REP. N. 9752 DEL 10/5/2017 CON LA DITTA MEC 2000 SRL  PER LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13432"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI DIPENDENTI INCARICATI DI EFFETTUARE RILEVAZIONI STATISTICHE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13433"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER REVISORI, CONSULENTI, AMMINISTRATORI ED OPERATORI DI ENTI LOCALI ORGANIZZATO DA FONDAZIONE BRESCIANA STUDI ECONOMICO-GIURIDICI. MARZO - MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13434"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13435"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DI FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE IN DATA 10.03.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13436"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AQA SPESA CORRENTE - FONTANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13437"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TEATRO LABORATORIO ASSOCIAZIONE CULTURALE GDT 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13438"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA C.  BATTISTI MEDIANTE SOSTITUZIONE SERRAMENTI.  RICHIESTA CONTRIBUTO GSE E REDAZIONE A.P.E.. CODICE CUP J21E15000030000 CODICE CIG Z2F1DB3781</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13439"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE IN ETERNIT ABBANDONATE SU SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA BATTAGLIA. CIG Z2A1DB5A6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13440"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BRADY ITALY SRL PER FORNITURA LETTERE MAGNETICHE BIBLIOTECA COM.LE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13441"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE G.A.M. PER FORNITURA ARREDI MORBIDI PER BIBLIOTECA RAGAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13442"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DA GUANO DI PICCIONE PRESSO LA SEDE COMUNALE  CONTROSOFFITTO UFFICIO SINDACO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL. CIG:  Z501D5BF77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13443"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA SU ALBERATURE PUBBLICHE. CIG Z081DB1F44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13444"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>APRILE/2017 LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13445"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA  DI MESI 1 PER N. 4 POLIZZE IN ESSERE STIUPLATE CON DIVERSE COMPAGNIE ASSICURATIVE, NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE GARA APERTA POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 31/03/2017  31/03/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13446"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA SERVIZI ASSICURATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13447"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.E. FALCONI II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13448"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI DELLA SEDE COMUNALE  AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016 E TRAMITE SINTEL, ALLA DITTA S. LUCIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ ONLUS. CIG: ZA71D56EFC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13449"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI AUTONOMIA 2016 REGIONE LOMBARDIA DELIBERAZIONE N. X/5096 DEL 29 APRILE 2016 -MISURA NIDI GRATIS.APPROVAZIONE REPORT BENEFICIARI E RICHIESTA RIMBORSO RETTE MESE DI FEBBRAIO 2017 A REGIONE LOMBARDIA PER TRAMITE ANCI LOMBARDIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13450"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13451"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBOCCINO GIOVANNI  E D'GOSTINO PATRIZIA SOPPRESIONE DEI LIMITI DI GODIMENTO DEGLI ALLOGGI COMPRESI NEI PINAI DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE REALIZZATI SU AREE CEDUTE IN PROPRIETA' - RICALCOLO VALORE DI TRASFORMAZIONE - AREA 16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13452"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13453"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE KAUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13454"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13455"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG DA BANDO 63211466B1 CIG DERIVATO: Z741DB26CE LA TECNICA S.P.A.-. AFFIDAMENTO, TRAMITE NECA, DELLA FORNITURA DI TONER LEXMARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13456"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13457"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13458"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO CADAVERI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13459"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA AUTOFFICINA TEAM BESCHI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13460"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A.N.U.S.C.A. ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13461"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2016. SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13462"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO FONDAZIONE PALAZZO BONDONI PASTORIO PROGETTO M, B &amp; B....</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13463"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA.  ANNO 2017. AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA FONDEC FERRAMENTA DI GUIDETTI MAURO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z181D0ABF5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13464"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER SISTEMA ARCHIVISTICO LUGLIO / DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13465"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO SOLTANTO FRAGILE A CURA DI ASSOCIAZIONE VIANDANZE AL TEATRO SOCIALE 08/03/2017.  COD CIG: Z471D92B8A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13466"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE A SMETANA ROSAMARIA PER CONFERENZA DEL 05/04/2017 C/O BIBLIOTECA COMUNALE RASSEGNA 'NARRAZIONI D'ARTE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13467"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CHARTA  SCRL PER SERVIZI INTERGRATIVI C/O BIBLIOTECA COMUNALE MARZO/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13468"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO IL CUCCIOLO. APPROVAZIONE RETTIFICA CALENDARIO ANNO EDUCATIVO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13469"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIRCOLO C.S.I. SAN LUIGI CASTELLO SALDO CONTRIBUTO PRESEPE VIVENTE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13470"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SWITCH PER IMPIANTO VOIP PALAZZO MUNICIPALE.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE ME.PA. CODICE CIG  Z9F1D9E313</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13471"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA REDINI SRL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13472"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE BAGNI DELLA SEDE MUNICIPALE, DELLA POLIZIA LOCALE E ASILO NIDO IL CUCCIOLO BIENNIO 2017/2018IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA S.R.L. - CODICE CIG  Z2B1D99C97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13473"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>APRILE/2017 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI E OCCASIONALI, IRAP E IVA SPLIT ISTITUZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13474"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z481D9EB00. DITTA BJ CONSULTING DI IVREA. ACQUISTO DI UN PACCHETTO DI SMS PER IL SERVIZIO MULTICANALE IPAGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13475"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA TRASLOCHI SCABELLI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13476"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARI PER AVVIO AL RICICLO - ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13477"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TARI AI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13478"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASTI DOMICILIARI ESENTI MARZO2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13479"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SARFOWAA-SHAHZADI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13480"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016:SERVIZIO BILANCIO ED ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13481"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AP SYSTEMS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13482"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z871D908D3. DITTA 888 SOFTWARE DI ROVIGO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMA MASTRO 4K  E POLICANTIERI 3K ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13483"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016:SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13484"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13485"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO ABELE E ACCONTO 1 SEMESTRE 2017 ANFFAS MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13486"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ASILO NIDO COMUINALE "IL CUCCIOLO". AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP J27B16000380004. CIG 691243844.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13487"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>PLESSI ASCOLASTICI-SCUOLE DELL'INFANZIA. RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. RISANAMENTO COPERTURA E MIGLIORAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO. AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP J24H14000810004. CIG 6755304D33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13488"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13489"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13490"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 : SERVIZIO TRIBUTI E URAPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13491"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13492"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ONOFRIO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13493"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MANUTENCOOP  - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13494"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SERVIZIO ASILO NIDO ANN0 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13495"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO ASS. EQUATORE PER MEDIAZIONE CULTURALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13496"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE MONDOLANDIA PERIODO DAL 01.03.17 AL 30.04.17 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 D. LGS. 50/2016  ALLA COOP. LA VELA DI NAVE (BS)  CIG. ZA61D77A49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13497"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 25% ASSOCIAZIONE GRATITUDINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13498"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016:SERVIZIO TURISMO E CREATIVITA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13499"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELIOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13500"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016:SERVIZIO SPORT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13501"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARCHÈ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13502"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016: SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13503"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE OLINDA, BUONATOURS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13504"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13505"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINAL CREW - SPETTACOLO SCALPICCII SOTTO I PLATANI  DEL 20/04/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13506"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016:SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13507"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016: SERVIZIO CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13508"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO È SOC. COOP. - SPETTACOLO CHE BIO CE LA MANDI BUONA DEL 21/04/2017- LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13509"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016:SERVIZI POLITICHE EDUCATIVE E GIOVANILI  SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13510"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AP SYSTEMS, GIORNATE E CERTIFICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13511"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  21/02/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13512"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE A BUZZI MARINO PER CONFERENZA DEL 05/04/2017 RASSEGNA INTERNI D'AUTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13513"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE A NICOLAIDIS RITA PER PROGETTO NATI PER LEGGERE SVOLTOSI IN BIBLIOTECA PERIODO GENNAIO-MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13514"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PULIZIE PRESSO CENTRO COMUNALE MONDOLANDIA  DAL 01/03 AL 30/04/2017. CIG ZAF1D676ED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13515"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA QUERCIA SOC. COOP. SOC. ONLUS DI BERZO INFERIORE  COMUNITA’ LA NOTTOLA. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER MINORE (M.S.) (M23). PERIODO 24/02-30/09/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13516"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL BERTOLETTI - SPESA CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13517"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA BJ CONSULTING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13518"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZDB1BFCA67 DITTA MORGAN ITALIA SRL RILEVAZIONE ECONOMIA DI SPESA CON RIDUZIONE DELL’IMPEGNO 2016/1895 E RE IMPUTAZIONE DELLA SPESA NELL’ESERCIZIO 2017 (ALLEGATO 4/2 D.LGS 118/2015).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13519"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z871C7184F DITTA B.M. SERVIZI SRL RILEVAZIONE ECONOMIA DI SPESA CON RIDUZIONE DELL’IMPEGNO 2016/1893 E RE IMPUTAZIONE DELLA SPESA NELL’ESERCIZIO 2017 (ALLEGATO 4/2 D.LGS 118/2015).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13520"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DONAERA GIULIANO STUDIO GEO AMBIENTE - CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13521"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. CORPO GUARDIE GIURATE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13522"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO  COMPRESA EQUILIBRATURA DEI PNEUMATICI DEI VEICOLI COMUNALI E FORNITURA DI ALCUNE NUOVE COPERTURE - ANNO 2017. AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016 E TRAMITE SINTEL, ALLA DITTA CAIOLA GOMME SRL. CIG: Z211D1FEAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13523"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA NOLEGGIO LORINI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13524"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA INTERNI D'AUTORE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13525"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZUIONE FATTURA DITTA BTM MARMI  - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13526"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, A SEGUITO MOBILITÀ ESTERNA, DELLA SIG.RA GUARDINI ELISA CON DECORRENZA 01.03.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13527"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEG.TO NORM. E REST.FACCIATE INT.P.PASTORE BIBLIOTECA COM.LE. VARIANTE  OPERE DI CONS.TO STR.E MIGLIOR.TO SISMICO PARTE EDIFICIO. OP.DI REST.E RIS.TO CONS.VO.APPROVAZ.PROGETTO ESEC. E DETERMINA A CONTRARRE.CUP J22G14000000006 CIG 6976390B24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13528"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITA MANUTENCOOP - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13529"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13530"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016: SERVIZIO PIANO DI ZONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13531"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUAP REBOS OLEODINAMICA SRL - DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA E ADOZIONE PROPOSTA DI SUAP IN VARIANTE AL PGT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13532"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. CASA COLORE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13533"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016: SERVIZIO PRATICHE LEGALI E ASSICURATIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13534"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA C.S.B.  - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13535"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZL - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13536"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016: SERVIZIO PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13537"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016:  SERVIZIO ECOLOGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13538"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAMMI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13539"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016: SERVIZIO CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13540"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAIONE FATTURA DITTA CENTRO GAMMA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13541"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13542"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. SERVIZI: SEGRETERIA E CONTRATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13543"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE RUOLO  TASSA SUI RIFIUTI  TARI  ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13544"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. KUWAIT - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13545"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>FASOL MUSIC CONCERTO CENTO ANNI ANCORA - RICORDANDO FABRIZIO DE ANDRÈ - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13546"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO DI FATTIBILITA’, VERIFICA CONDIZIONI DI SICUREZZA E REDAZIONE RICHIESTA PARERE C.C.V.L.P.S.  MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 IN ALCUNE LOCATION DEL CENTRO STORICO CITTADINO - INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13547"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZION FATT. AQA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13548"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE. ANTICIPO CONTANTI PER VERSAMENTI ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MANTOVA. PRESENTAZIONE ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO ATTIVITA’ 65.2.C  74.3.C  PISCINA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13549"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA’ COMUNALE AI SENSI DEL DPR 162 DEL 30.04.1999. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL. CODICE CIG:  ZB81D7FF94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13550"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SANISYSTEM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13551"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZE00A511CA - 2 BIMESTRE 2017 TELEFONI FISSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13552"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZF51D749F7.  DITTA RGB COMPUTERS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE . FORNITURA DI CUFFIE AURICOLARI PER PERSONAL COMPUTER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13553"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z6A0B1B001 2 BIMESTRE 2017 UTENZE TELEFONICHE  REGISTRI TELEFONICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13554"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGY DI ROMA.  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. CONVENZIONE CONSIP  SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. CIG CONSIP 460097088C, CIG Z62116E0C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13555"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DOTT MAZZONI - 1 SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13556"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG N. Z121D7C22B - SINTEL - DITTA GHILARDI PAOLO SNC DI CREMA (CR). FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13557"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ DELLA DIPENDENTE SIG.RA PONZETTA ANTONIETTA PRESSO IL COMUNE DI SALÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13558"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RONCADA ZENA PER PARTECIPAZIONE A CONFERENZA IL 13/03/2017 PER RASSEGNA INTERNI D'AUTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13559"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA LEGGERE SRL PER FORNITURA LIBRI A BIBLIOTECA COM.LE PERIODO FEBBRAIO MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13560"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI APPALTI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 E TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, AL CERSAP SRL. CIG:ZEF1D7AD56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13561"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI AMM.VI A SIAE PER CONCERTI DEL 19/03/2017 E DEL 02/04/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13562"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO PRINCIPE  LAVORI URGENTI DI RISTRUTTUZIONE E DI PRIMO INTERVENTO STATICO  LAVORI CATEGORIA OG2. AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP J22C16000050004. CIG ZBD1CBD20E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13563"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO PRINCIPE  LAVORI URGENTI DI RISTRUTTUZIONE E DI PRIMO INTERVENTO STATICO  LAVORI CATEGORIA OS21. AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP J22C16000050004. CIG Z091CBD290.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13564"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SANTA LUCIA COOP. SOCIALE PER SERVIZIO PULIZIE E CUSTODIA BIBLIOTECA COM.LE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13565"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MUSICALE ASSOCIAZIONE CULTURALE PER CONCERTO DEL 02/04/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13566"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NUOVO CENTRALINO TELEFONICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO P.C. BESCHI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE ME.PA. CODICE CIG  Z5D1D71B1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13567"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO FRUIZIONE PERMESSI RETRIBUITI SECONDO L’ART. 33 C. 3 DELLA L. 104/1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI PER DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PIENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13568"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FIRME DIGITALI NOVEMBRE DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13569"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). RICHIESTE DI RIMBORO ANNI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13570"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI DAL 13 MARZO AL 16/04 (ESCLUSE FIODALISO E SAN MARCO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13571"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI  OPERE DA MECCANICO ANNO 2017.  AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016 E TRAMITE SINTEL, ALLA DITTA AUTOFFICINA TEAM BESCHI DI BESCHI NICOLA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z9A1D52DB6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13572"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA F.C. CASTIGLIONE - QUARTO ACCONTO - COMPENSAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13573"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARZO 2017 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GLOBAL POWER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13574"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI MORBIDI PER LA BIBLIOTECA RAGAZZI. CIG.ZB41D50C85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13575"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. COOP. LA COCCINELLA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13576"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SERVIZI PER AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO ELABORATI DIGITALI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - STUDIO POLARIS DI MANTOVA - CIG. Z971D336E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13577"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LA VOCE DI MANTOVA DI AVVISO DI AVVIO PROCEDI ADOZIONE VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI - CIG. ZD91D54493</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13578"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA FONDEC FERRAMENTA- SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13579"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZB40BCEA18 - FT. 7X00716866 DEL 14/02/2017 CELLULARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13580"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTIGLIONE D.S., DAL 20/02/2017 ALL’1/04/2017, A FAVORE DI UNO STUDENTE DELLA FOND. CASA DEL GIOVANE DON MARIO BOTTOGLIA DI CASTIGLIONE D.S, AL ISCRITTO AL 3 ANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13581"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA (4UC), TRAMITE GRADUATORIA, DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DELL’ALER DI BS-CR-MN, SITO A CASTIGLIONE D/STIVIERE IN VIA P.NENNI N. 62, SC. D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13582"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CSA, SANTA LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13583"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FIORDALISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13584"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO ORDINARIO DI ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO IL CUCCIOLO PER L’ AMMISSIONE ALL’ANNO EDUCATIVO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13585"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA FIORDALISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13586"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA 1/UC AD EFFETTUARE IL CAMBIO ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE IN ALTRO ALLOGGIO DI PROPRIETÀ DELL’ALER DI BS-CR-MN. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA VIGENTE GRADUATORIA DEFINITIVA CAMBI ALLOGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13587"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA ALL RISKS APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL PERIODO 31.3.2017/31.3.2021. (CIG Z781D70FC3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13588"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO GORZA MARIA LUISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13589"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA 2017 ANUSCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13590"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA INFORTUNI PER IL PERIODO 31.3.2017/31.3.2021. (CIG Z0F1D70BF9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13591"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FIORDALISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13592"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA AUTO RISCHI DIVERSI PER IL PERIODO 31.3.2017/31.3.2021. (CIG ZAA1D577A3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13593"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA TUTELA LEGALE PER IL PERIODO 31.3.2017/31.3.2021. (CIG ZD71D57028)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13594"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO STABILE CAIRE LIQUIDAZIONE II SAL VARIANTE AL PGT 1/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13595"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ALLONTANAMENTO PICCIONI - GENNAIO E FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13596"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA SCARAFAGGI PRESSO GLI APPARTAMENTI COMUNALI DI VIA CESARE BATTISTI. CIG ZC41D66413.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13597"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PLESSI SCOLASTICI SCUOLE DELL'INFANZIA-RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO-RIFACIMENTO FOGNATURA, NUOVO ANELLO ANTINCENDIO E RISANAMENTO MURATURE SCUOLA DELL'INFANZIA "G.RODARI".AGGIUDICAZIONE LAVORI.CUP J24H14000810004. CIG 6904873175.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13598"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13599"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS CASA DI VITTORIA BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER MINORI CON LA MADRE (T.D.  P.C.A.) (M33). PERIODO 01/03-30/09/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13600"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CENSIMENTO AMIANTO - DITTA AERODRON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13601"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO CONTRATTO EMMELLE REP. N. 9751</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13602"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO PER LA FAMIGLIA LA RETE - PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA DI CEREA  (VR)   IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DI T.V.  CON LA FIGLIA. (M26)  PERIODO 01/01-30/09/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13603"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA AREA EX RAPETTI - PRESA D’ATTO DELLA CESSIONE A SOCIO DELL’IMMOBILE DENOMINATO AREA EX RAPETTI DEL 28/09/2016, DALLA TRE CAPPE SRL ALL’ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13604"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ANCITEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13605"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI MOBILITÀ CON IL COMUNE DI SALÒ AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 2, DEL D.LGS. 165/2001 PER IL TRASFERIMENTO DI UN VIGILE URBANO CAT. C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13606"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13607"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS.81/2008 E CONFERENZA STATO REGIONI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CODICE CIG Z471D5A291</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13608"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13609"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERREBIAN S.P.A. DI POMEZIA (RM). ORDINATIVO DI FORNITURA DI CANCELLERIA. PERIODO: FEBBRAIO 2017/OTTOBRE 2017. PROCEDURA A MEZZO NECA ARCA REGIONE LOMBARDIA. CIG DA BANDO 6130642DCF. CIG DERIVATO Z621D541EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13610"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.E. MARZO - MODENA IA RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13611"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.E. MARZO IA RATA CHERKAOUI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13612"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG N. Z42060E8F1 SYSTEMCOPY S.R.L. DI MANTOVA  SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE IN USO ALL’UFFICIO ANAGRAFE. PERIODO: 1 TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13613"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO BONUS ENERGIA E GAS  CAAF CGIL, CISL, UIL, ACLI , CIA E CAF ITALIA  LORO SEDI- IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO BONUS ENERGIA E GAS 2017. CIG: Z551D4DF4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13614"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUID SOLIDARIETA' SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13615"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA CROCE VERDE  DI MANTOVA PER RIMBORSO COSTI DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI APPARECCHI PER IL TELESOCCORSO - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13616"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.E. BOTTURI SONIA - AFFITTI-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13617"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COLOSINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13618"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA ACCOGLIENZA PRESSO IL CENTRO AIUTO ALLA VITA DI MANTOVA DEL NUCLEO FAMILIARE C.S. N. 29/08 FINO AL 31/03/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13619"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DAL 22/3 AL 05/04/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13620"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIE SINISTRI RISARCITI ANNO 2016 SU POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT/O) A FAVORE DI UNIQA O.V. AG DI VIENNA  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13621"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI OPERE IN FERRO PER IMMOBILI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE D/S (MN). AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 D. LGS. N. 50/2016 E TRAMITE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA BETTARI S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z841D131FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13622"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "LA VOCE DI MANTOVA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13623"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA TERMOIDRAULICACASTIGLIONESE DI BATTAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13624"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTACCAMENTO COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI MN-LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIOR.TO SISMICO-OPERE DI RISTRUTTURAZ.EDILIZIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO-DETERMINA A CONTRARRE. CUP J21B15000320004. CIG 696678118E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13625"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AUDIO  VIDEO PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE  ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA E3 ELETTRONICA DI EOLI &amp; C. S.N.C.  DI CASTIGLIONE DELLLE STIVIERE (MN). CODICE CIG: ZD11D0E5AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13626"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MORGAN E UNIFORMERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13627"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI CIMITERIALI E FORNITURA GHIAIETTO E SABBIA.  AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 D. LGS. N. 50/2016 E TRAMITE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA REDINI S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z031D14427.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13628"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA HOTEL DUNANT PER ORGANIZZAIZONE CORSO DI FORMAZIONE DEL 10.03.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13629"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LAPIDI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE  ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 D. LGS. N. 50/2016 E TRAMITE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA BTM MARMI S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z4C1D0D472 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13630"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE LA VOCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13631"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ARCH. MIRKO BOSEGGIA - CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13632"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CAROTAGGIO NELLA MURATURA ESTERNA DI PALAZZO GONZAGA NECESSARI PER IL POSIZIONAMENTO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE. CIG: Z401D3D5D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13633"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO LOTTO 9 - 10 - 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13634"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VERNICI ED AFFINI PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO, DEL D. LGS. N. 50/2016 E TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA CASA COLORE S.R.L. DI CASTIGLIONE D/S (MN). CIG:  ZE81D0A159.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13635"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE COSTO DI COSTRUZIONE NON DOVUTI ALLA SIG.RA MAFFEZZONI PATRIZIA PER LA PRATICA EDILIZIA N. 99/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13636"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO GIALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13637"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ EDUCATIVA MAMMA-BAMBINO CASA NUOVA PRIMAVERA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI G.A..(M27) . PERIODO 24/01-15/02/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13638"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARZO/2017 VERSAMENTO IVA COMMERCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13639"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONORANZE FUNEBRI MARCHETTI - LIQUIDAZIONE RECUPERO E TRASPORTO SALMA EFFETTUATI IN DATA 30/01/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13640"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI VIABILITA’  ASFALTATURE VARIE. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE DELLE OPERE. LIQUIDAZIONE CREDITO ALL’IMPRESA ESECUTRICE CAPILUPPI LORENZO S.N.C. CIG 6507672CCF.  CUP: J27H15000850004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13641"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO TELEMATICA CONTRATTO REP. N.  9749 E REP. 9750 DEL 4/4/2017 MARMIROLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13642"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>EASYSOFT TICKETING SOLUTIONS S.R.L. RILEVAMENTO MAL FUNZIONAMENTO BIGLIETTERIA ELETTRONICA DEL TEATRO SOCIALE ANNO 2011 - PAGAMENTO SANZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13643"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E IMPIANTO ANTINTRUSIONE PALAZZO MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL. CODICE CIG: ZCD1D1DAAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13644"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI GENNAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13645"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA SUARDI CARLO - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13646"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA  DAL 1 FEBBRAIO 2017 AL 31 DICEMBRE  2018. CIG: Z431D0012E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. - PROTOCOLLO - MESSI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13647"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  24/01/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13648"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.E. DU 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13649"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PER LICENZA ANNUALE SERVIZIO ISEENET PER TRIENNIO 2017/2019  CIG Z651D0B9D9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13650"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.E. FALCONI II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13651"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTIGLIONE D.S., A FAVORE DI UNO STUDENTE DELL’ I.I.S. DANDOLO SEDE DI LONATO, DAL  6/02/2017 AL 10/06/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13652"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE OWOEYE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13653"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>GORZA MARIA LUISA IMPOSTA DI REGISTRO QUADRIENNALE NUOVO CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13654"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DIVERSI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13655"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE PER LE VIE E STRADE  COMUNE DI CASTIGLIONE D/S (MN)  ANNO 2017. APPROVAZIONE CAPITOLATO, COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016. CIG:  ZCC1D255F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13656"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE FUNERARIE FERRARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13657"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE DEL 06/04/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13658"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX STATALE GOITESE  NUOVE ROTATORIE INTERSEZIONE VIA MEDOLE E CENTRO ITALMARK - INCARICO AL NOTAIO ROSSI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DECRETO N V. C.I.G.: Z0E1D0A943.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13659"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA EDEN BAR DI AVIGO STEFANIA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13660"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ STRADE E VIE COMUNALI  ANNO 2016  VIA CURIEL E VIA TIZIANO  INCARICO AL NOTAIO ROSSI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DECRETO N VI. C.I.G.: Z271D0A537.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13661"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13662"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI MEDIANTE SOSTITUZIONE SERRAMENTI - INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE TERMOSIFONI. CODICE CUP J21E15000030000 CODICE CIG Z161D2CB94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13663"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI A SEGUITO SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13664"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA DELLA STABILITÀ DI ALCUNI ALBERI POSTI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE PROCEDURA SINTEL AL DOTT. AGR. GABRIELE PANENA. CODICE CIG:  : Z5A1D0D838</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13665"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13666"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI AUTONOMIA 2016 REGIONE LOMBARDIA DELIBERAZIONE N. X/5096 DEL 29 APRILE 2016 -MISURA NIDI GRATIS.APPROVAZIONE REPORT BENEFICIARI E RICHIESTA RIMBORSO RETTE MESE DI GENNAIO 2017 A REGIONE LOMBARDIA PER TRAMITE ANCI LOMBARDIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13667"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>FEBBRAIO ZANETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13668"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA  ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13669"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FAFFTURE AVV.ANTONINI PAOLO, CORLI EMANUELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13670"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONSULTIVO PER LA FUSIONE DEI COMUNI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E SOLFERINO FISSATO PER IL 20 NOVEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE AGLI  AGENTI DI P.L. DEL  COMPENSO PER IL SERVIZIO D’ORDINE SVOLTO PRESSO I SEGGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13671"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO  EFFETTUATO NEL PERIODO DAL 10/10/2016 AL 9/12/2016 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE  DEL 4 DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13672"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASTI DOMICILIARI ESENTI FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13673"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO  EFFETTUATO NEL PERIODO 4/10/2016 - 25/11/2016 PER ADEMPIMENTI CONCERNENTI OPERAZIONI ELETTORALI REFERENDUM CONSULTIVO PER FUSIONE COMUNI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E SOLFERINO - 20/11/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13674"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.E. HASA LULJETA ATTO AMM. SS 277/03.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13675"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PER L’ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13676"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASPAM GEN FEB 2017 SERV SOCIALE DI BASE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13677"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SAN MARCO, ZANETTI,CSA E CAV MN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13678"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ART. 42 CCNL SEGRETARI COMUNALI DEL 16.05.2001.LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL  SEGRETARIO GENERALE  PER L’ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13679"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI  TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  NOMINATI DAI DIRIGENTI  PER L’ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13680"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLARIS II SALDO VARIANTE 1/2016 PIANO DELLE REGOLE E PIANO DEI SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13681"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAE DIRITTI AMM.VI DI PROCEDURA SPETTACOLO DEL 02/03/2017 E 15/03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13682"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE AI DIRIGENTI  PER L’ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13683"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCA CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETA’ ONLUS- COMUNITA’ SAN BARTOLOMEO DI OSPITALETTO (MN). IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI A.J. (M32). GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13684"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CHARTA SCRL PER SERVIZI BIBLIOTECARI FEBBRAIO/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13685"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARZO/2017 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF E IVA SPLIT ISTITUZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13686"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ SOCIO SANITARIA ANFFAS  DON DANILO VARESCHI  SACCA DI GOITO (MN) - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RD18 P.B.) PERIODO GENNAIO/NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13687"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ SOCIO SANITARIA ANFFAS  DON DANILO VARESCHI  SACCA DI GOITO (MN) - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RD17 M.E.) PERIODO GENNAIO/NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13688"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TRADELEK - SPESA CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13689"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIO SANITARIA ANFFAS  DON DANILO VARESCHI  SACCA DI GOITO (MN) - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RD16 B.P.) PERIODO GENNAIO/NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13690"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13691"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSD IL POSTO DELLE FRAGOLE   MANTOVA - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RD12 ) .ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13692"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA E3 ELETTRONICA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13693"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (COD. RD6) PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI CASTEL GOFFREDO. ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13694"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA E3 ELETTRONICA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13695"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA AL CSE.- ANFFAS DI RIVOLTELLA DEL GARDA DI N. 2 RESIDENTI.  ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13696"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13697"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RISCOSSIONE TOSAP ICP E DPA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13698"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE  MANTOVA. IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL CDD CENTRO ACCOGLIENZA DI MANTOVA DI DISABILI RESIDENTI. ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13699"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. GIULI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13700"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS FIORDALISO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-   IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI. ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13701"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE LA COCCINELLA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13702"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO UTENZA GAS N. 190480847101  VIA GROPPI 5  SECONDO SEMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13703"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI MANTENIMENTO DI UTENTI RESIDENTI PRESSO CDD IL MOSAICO  COOP. BUCANEVE DI CASTEL GOFFREDO. ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13704"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE OLINDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13705"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE ANFFAS ONLUS DI MANTOVA- IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI. ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13706"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDE RACCOLTE CISL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13707"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE51D288D0 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG Z4A1D28932 PUNTO CART - AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI TONER/CARTUCCE PER STAMPANTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13708"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARCHÈ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13709"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELIOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13710"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO IN MATERIA DI PERSONALE, DENUNCIE MENSILI, CONTRIBUTIVE E FISCALI ANNO 2017 CIG: ZF61D17DCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13711"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BUONATOURS, FIORDALISO, ORIZZONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13712"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2017. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13713"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA PER IL MANTENIMENTO DI UN DISABILE RESIDENTE (RD7) PRESSO ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR). ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13714"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE C.E. MILADIC GR. VAL 07.03.17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13715"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO  COMUNITA’ ALLOGGIO DI VIALE GORIZIA DI MANTOVA DELLA SIG.NA M.D.-. ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13716"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUID. FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13717"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNE DI LONATO, COMUNE DI VILLAFRANCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13718"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO-IL CAMMINO SRL LUOGO -.IMPEGNO DI SPESA PER L’INSERIMENTO DI UN CITTADINO RESIDENTE (RD8  A.Y.). ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13719"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CAMERA DI COMMERCIO FIRME DIPENDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13720"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>: RSD IL CAMMINO SAN PIETRO   CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (V.A. - RSD4) .ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13721"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE APSYSTEMS SERVIZIO CONSERVAZIONE A NORMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13722"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS “CASA DI VITTORIA”– BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER MINORI CON LA MADRE (T.D. – P.C.A.) (M33). PERIODO 24/01-28/02/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13723"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. C.S.B. -CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13724"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE BETANIA ONLUS  BOSCO DI ZEVIO (VR) -  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DI B.S.  (CS. N.28/06)  ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13725"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CAMMI SPESA CORRENTE N. 40/9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13726"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO IN MATERIA FISCALE, TRIBUTARIA E CONTABILE ANNO 2017 CIG: Z8E1D17D3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13727"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA NOLEGGIO LORINI DI MONTICHIARI (BS). CODICE CIG  Z791D1C310</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13728"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAMIMÒ LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPETTACOLO . SCUSATE SE NON SIAMO MORTI IN MARE - 15/03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13729"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 25% CONTRIBUTO ALLA BOTTEGA DELLA LIRICA PER PROGETTO "IL BARBIERA DI SIVIGLIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13730"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZA81D24177 - PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE, SCIA, SILENZIO ASSENSO E COMUNICAZIONE E DI DEFINIZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI APPLICABILI A DETERMINATE ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13731"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO PER L’ANNO  2016. CONSISTENZA 1PF 1PR 3PM 8PT KM.15  PRATICA N. 97335/TAR - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13732"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA SCALE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13733"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO, PER L'ANNO 2017, DEL CONTRATTO CON ANCITEL SPA PER LA CONSULTAZIONE DELL’ARCHIVIO VEICOLI RUBATI. – IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC21D0EA72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13734"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 2 BIM 2017 CELLULARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13735"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO 25% CONTRIBUTO ALLA BOTTEGA DELLA LIRICA PER PROGETTO: "BARBIERE DI SIVIGLIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13736"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO, PER L'ANNO 2017, DEL CONTRATTO PER ADESIONE PER L’AMMISSIONE ALL’UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DPR 28.09.1994, N. 634). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13737"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITA, A MEZZO MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13738"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13739"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILE SITO IN PIAZZA SAN LUIGI ADIBITO A FARMACIA COMUNALE E AD AMBULATORI -  PERIODO 1/1/2016 - 31/12/2024 - SOCIETA' INDECAST SRLIMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' SUCCESSIVE - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13740"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>BASSI TOURS FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13741"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DETERMINA 2017/7 SS PERNOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13742"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO LOCALI PRESSO PALAZZINA LOCALITÀ GHISIOLA - PERIODO 1/1/2016 - 31/12/2017 - ALLA MUSICALE ASSOCIAZIONE CULTURALE - ATTI N. 1 DEL 19/1/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO INTEGRATIVO IMPOSTA DI BOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13743"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A CARATTERE D’URGENZA PER ALLOGGI COMUNALI DI VIA ASCOLI 15 DELLA FORNITURA DI N. 5 MICROONDE PRESSO EXPERT DI DESENZANO DEL GARDA -  CIG Z2E1CF7C0F PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13744"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ANNUALE ACCERTA TU - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13745"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FIORDALISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13746"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PELLIFAL S.R.L. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RECUPERO E SMALTIMENTO ANIMALI RINVENUTI MORTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2017. CIG Z221D1C907</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13747"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO INFORMATIZZATO DELLE ALBERATURE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETÀ MANTOVA AMBIENTE. CIG Z311CF259B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13748"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE C.S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13749"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO AI SENSI DEL DM 37/2008 DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI APPARTAMENTI COMUNALI DI VIA ASCOLI 15.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG  Z9E1CF7ADF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13750"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI DET. PROPOSTA N. 270/ SS 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13751"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQIDAZIONE PROPOSTA DET. N 270/SS 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13752"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AMBULANZA PER EVENTI ALL'APERTO NEL PRIMO SEMESTRE 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG: Z191D0C1CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13753"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DET. 2016 203/SS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13754"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>PLESSI SCOLASTICI - SCUOLE DELL’INFANZIA. RIQUALIF. ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. RISANAMENTO COPERTURA E MIGLIOR. ENERGETICO SCUOLA DELL’INFANZIA ARCOBALENO. APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTO ESECUTIVO. RIDETER. Q.E. CUP J24H14000810004 CIG 6755304D33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13755"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOLIDARIETÀ SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13756"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA ESIGIBILITÀ IMPEGNI ANNO 2016 - SPESE DARE IMPUTARE AL BILANCIO 2017 - FINANZIATE CON RISORSE 2017.FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA TELEFONICO VOIP PRESSO IL PALAZZO GONZAGA  SEDE MUNICIPALE. CODICE CIG: Z641C2B029</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13757"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE DEL 20/03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13758"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ EDUCATIVA MAMMA-BAMBINO CASA NUOVA PRIMAVERA. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI O.E.O.A.(M27) CON IL FIGLIO. GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13759"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS CASA DI VITTORIA BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER UN MINORE CON LA MADRE (F.S. Z.E.S.) (M22). ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13760"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL 17/03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13761"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE ARTIMMAGINE CON SEDE A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER L’ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO OBIETTIVO (SU) CASTIGLIONE. REIMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13762"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA ATTO 15/SS 2017 IRURU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13763"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI E NOTIFICHE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER L'ANNO 2017. CIG: ZC21D13AD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. - PROTOCOLLO - MESSI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13764"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DET. 2017/6-7 SS VITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13765"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACB SERVIZI S.R.L. DI BRESCIA. ADESIONE AL SERVIZIO SPORTELLO  APPALTI A.C.B. PER L’ANNO 2017. CIG N. Z251D0883E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13766"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA UIL DOMANDE ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13767"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z191D07A39. DITTA LINEA COM SRL  DI CREMONA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE EASY SIT, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13768"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI DEL 23/03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13769"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DEI GATTI IN CARICO AL COMUNE PER L’ANNO 2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LA CUCCIA E IL NIDO SRL. CIG ZF51CF1DA5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13770"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CGIL DOMANDE ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13771"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE FULL SERVICE IMPIANTI DI RILEVAZIONE INTRUSIONE, DI RILEVAZIONE INCENDI E DI EVACUAZIONE FUMI NEGLI STABILI  DI PROPRIETA’ COMUNALE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL. CODICE CIG ZD41D06CE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13772"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13773"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI FORNITURA VITTO A CITTADINI RESIDENTI. CIG. ZDE1CE72BA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13774"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACLI DOMANDE ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13775"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART.32, COMMA 2 DEL DLGS N.50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL SINTEL PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. - PROTOCOLLO - MESSI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13776"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COOP S. MARCO GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13777"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) E DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER ERRATA ATTRIBUZIONE ENTE BENEFICIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13778"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COOP S. MARCO FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13779"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE PER GRAN CARNEVALE’ E STAGIONE TEATRALE, ALLA DITTA GIOVANNI BIGNOTTI E FIGLI SNC. CIG: ZAE1D08ADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13780"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIMECOM  CONSUMO GAS 22/12/2016 AL 24/01/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13781"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA CORPO GUARDIE GIURATE - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13782"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA 2017 (CIG Z261D0381D) E ORGANIZZAZIONE PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE SCUOLE (CIG ZBB1D0390E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13783"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACB PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO DEL 22/02/2017 PER PERSONALE URBANISTICA SU SCIA E AAUTORIZZAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13784"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z7F1D0C6BD. DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ A.P. SYSTEMS SRL DI MILANO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA INFORMATICA DEI SOFTWARE APPLICATIVI, DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA E CERTIFICATO DIGITALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13785"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO: LIQ FATTURA ASST DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13786"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE RESIDENTE (M8 P.F.). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2017. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13787"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GENNAIO/FEBBRAIO SERVIZI LOGISTICI PALAZZO MENGHINI E TEATRO - COISECO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13788"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTI (M12-M13) (AO-OF). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2017. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13789"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE, C.R.E. E LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA EDIL GROUP COSTRUZIONI SRL - RIDETERMINAZIONE Q.E. C.U.P. J21E16000260004 -  C.I.G.: ZEA1AE007D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13790"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>FEBBRAIO/2017 - LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA PALAZZO PASTORE E PALAZZO MENGHINI - SANTA LUCIA SOC.COOP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13791"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA - LEGGERE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13792"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI RISTRUTTURAZIONE SOLAI SERVIZI IGIENICI E FORMAZIONE VANO ASCENSORE. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE, C.R.E. E LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA EDIL GROUP COSTRUZIONI SRL - RIDET.Q.E. C.U.P. J21E16000260004 -  C.I.G ZB91A75508</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13793"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO DA EROGARE ALLE LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE I RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13794"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 888 SOFTWARE  ASSISTENZA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13795"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAMMI - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13796"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TONER, CARTUCCE INCHIOSTRO E TESTINE DI STAMPA PER ATTREZZ. INFORM. DI UFFICI E SERV. C.LI. APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRATTARE PER PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO E PRENOT.SPESA 2017 AI SENSI ART.36 D.LGS.50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13797"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORE RESIDENTE (M4-T.A.). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2017. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13798"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IL SOLE 24 ORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13799"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE (M9  S.S.). IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZINE CONTRIBUTO PER AFFIDO. ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13800"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER - LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13801"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI DUE MINORI (M28-M29/M.I. E M.R.). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2017.  PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13802"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BOSEGGIA MORENO  -SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13803"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTE (M7- MV E M7A - MG). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2017.  PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13804"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACTS DI CELLUZZI PER TRASCRIZIONE SEDUTE CC DEL 25/1 E 6/2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13805"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP. SOCIALE LA COCCINELLA - SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13806"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZFA1D04A09. DITTA SERVIZI INFORMATICI DI CERLONGO DI GOITO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SISTEMISTICA ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13807"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD51D049DE. DITTA PROGETTI DI IMPRESA DI MODENA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13808"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TELECOM ITALIA PEL MESE DI FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13809"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO GONZAGA  LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI. APPROVAZIONE REPORT PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016.AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FALEGNAMERIA MARAI FEDERICO. CUP J27B16000380004. CIG ZA71CAE5B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13810"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA STABILITA' PIANTE - SPESA CORRENTE - DITTA GABRIELE PANENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13811"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA FEBBRAIO 2017 - DITTA INDECAST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13812"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LICENZA ANNUALE  SERVIZIO ISEENET PER TRIENNIO 2017/2019. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016 ALLA SOCIETA' CLESIUS SRL DI TRENTO -  CIG N.   Z651D0B9D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13813"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SACE CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13814"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>COISECO  RIMBORSO SPESE PER AFFISSIONE MANIFESTI E LOCANDINE NEI COMUNI LIMITROFI SOSTENUTE PER CONTO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA PUBBLICITÀ DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEGLI EVENTI IN GENERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13815"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE 2017 ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI  ANUTEL E RINNOVO DI ACCERTA-TU MESSO A DISPOSIZIONE DALL’ASSOCIAZIONE STESSA. (CIG: ZB41CF1BD0 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13816"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOTRAFFIC CONTO CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13817"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA INFOCAMERE DI ROMA  RINNOVO DEL SERVIZIO BANCHE DATI TELEMACO  ANNO 2017  CIG Z671CF14C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. - PROTOCOLLO - MESSI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13818"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SOLE SERENO SPESA CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13819"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLA TARI PER ERRATO VERSAMENTO  ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13820"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REDINI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13821"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE (M31/A.M.). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13822"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TELEMACO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13823"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KUWAIT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13824"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTI (M15-M16-)(A.J.-A.F..). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13825"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL 14/03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13826"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. GENNAIO/NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13827"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSA IL CAMMINO SAN PIETRO CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA M.R.  (RSA8) . ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13828"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13829"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CIA SERVIZI EST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13830"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA SAN PIETRO IL CAMMINO DI CASTIGLIONEDELLE STIVIERE .IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTODI UN RESIDENTE (COD. RD11- S.C.) ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13831"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE DEL 14/03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13832"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO  IL CAMMINO SRL  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DELLA SIG.RA O. T.. ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13833"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE 2017 RELATIVI AGLI ALLOGGI ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, CALCOLATI IN CONFORMITÀ AI DETTAMI DELLA L.R. 27/2009 E S.M.I. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13834"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVILE GARANZIA GIOVANI FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13835"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA ANNO 2017 E GRADUATORIE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONE, VALIDE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13836"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13837"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORMEL E PUBLIKA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13838"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO PDL 3 CORTE COSTA VERDE  APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO PER ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO AREE SEDI STRADALI E PARCHEGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13839"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE - LIQUIDAZIONE CARNEVALE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13840"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA RSA OPERA PIA ROSCIO ONLUS DI ALBAVILLA (CO) DELLA SIG.RA P.G.. ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13841"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHRNOS3 LIQUIDAZIONE FATTURA SPETTACOLO"PORTAMI IN UN POSTO CARINO" TEATRO SOCIALE 2/03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13842"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA COISECO SOC. COOP DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DI GOZZOLINA. CIG Z2E1CDA379.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13843"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZL CIG: ZB01CF3630</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13844"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2017. CIG. Z081CC1EC5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13845"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTIGLIONE D.S., NELL’AMBITO DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, A FAVORE DI UNO STUDENTE DELL’ ISTITUTO REDENTORE DI MANTOVA, DAL 6/02/2017 AL 18/03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13846"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13847"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI DAL 27/02/2017 AL 13/03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13848"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO PRESSO IL SERVIZIO TRIBUTI, DAL 23/01/2017 AL 3/02/2017, A FAVORE DI UNO STUDENTE DELL’IS CEREBOTANI DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13849"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI. COSTITUZIONE E DESTINAZIONE PER L’ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13850"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA CAMMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13851"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2016/2017. 2 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE F. GONZAGA PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13852"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. DITTA LORINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13853"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2016/2017. 2 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13854"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP. LA COCCINELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13855"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2016/2017. 2  CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO I PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13856"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE FATTURA PER DIRITTI AMM.VI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13857"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA SIAE SPETTANZE PER SPETTACOLO VENBRE IN PELLICCIA DELL'8/03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13858"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI CITTADINO RESIDENTE. ALLOGGIO CIG. Z261CE7228. VITTO CIG. ZDE1CE72BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13859"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ ELLEPI SERVICE S.R.L. IN ELLEPI SERVICE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13860"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C.S.B. DET. N. 35/U.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13861"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, INCENDIO, FURTO E RAPINA E RCA E ARD, PER IL PERIODO 31.3.2017-31.3.2021 OSSIA 4 ANNI.  NOMINA COMMISSIONE DI GARA E SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13862"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE EX RUOLI PENSIONE ONERI RIPARTITO SCAD. 16/03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13863"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO INFORMATIZZATO DELLE ALBERATURE DEL TERRITORIO COMUNALE. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016. CIG Z311CF259B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13864"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DET. 78/SS 2016 - MARZO/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13865"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA RSA VILLA AZZURRA GESTITA DA SOLIDARIETA’ S.R.L. DI BORGO VIRGILIO (MN) DEL SIG.  L.F.. ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13866"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARZIALE DET. 15/SS 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13867"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE 203/SS 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13868"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE CASA ROSANNA DI MONZAMBANO.  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA  S.M.. ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13869"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COLOSINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13870"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSA VILLA CARPANEDA- RODIGO (MN) IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA DI UN UTENTE G.I. (RSA16). ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13871"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SANTA LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13872"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE CONTESSA RIZZINI ONLUS - GUIDIZZOLO - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA T. D. .ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13873"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSA CASA FAMIGLIA MADRE COLOMBA GABRIEL - SOLFERINO . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA  DELLA SIG.RA B.E.(RSA9) . ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13874"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CERSAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13875"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA F.C. CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13876"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA ESIGIBILITÀ IMPEGNI  ANNO 2016 - SPESE DA REIMPUTARE AL BILANCIO 2017 - FINANZIATE CON RISORSE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13877"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPIA DELLA DENUNCIA DEI CEMENTI ARMATI RELATIVAMENTE ALLA STRUTTURA DI PROPRIETA’ COMUNALE DESTINATA A CENTRO DI PRODUZIONE PASTI. CIG:  ZD71CF7896</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13878"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>FEBBRAIO/2017 VERSAMENTO IVA COMMERCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13879"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MAN. STRADE COMUNALI  ANNO 2006  VIA CURIEL E VIA TIZIANO E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX STATALE GOITESE  NUOVE ROTATORIE VIA MEDOLE E CENTRO ITALMARK  TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DECRETO VI E V - INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13880"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE 187/SS 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13881"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE C.S.A  NORME AMMINISTRATIVE  AGGIORNATO AL D.LGS. N 50/2016 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E RESTAURO FACCIATE INTERNE - PALAZZO PASTORE - BIBLIOTECA COMUNALE  VARIANTE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A BOSETTI GATTI &amp; PARTNERS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13882"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE FISCALI MESE DI GENNAIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE ASST MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13883"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GIULI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13884"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE: SPESE PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO MALATTIA AI SENSI DELL’ART. 5, L. 300/1970 E DELL’ART. 21, C. 10 DEL CCNL 6/07/1995  ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13885"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOLE SERENO S.C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13886"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE AL DETTAGLIO  ANNO 2017.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG  Z3B1CF3CE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13887"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATELIER LA VELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13888"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO AL DETTAGLIO  ANNO 2017.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG  ZB01CF3630</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13889"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE TERMO-IDRAULICO AL DETTAGLIO - ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG  ZE71CF2A8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13890"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ERREBIAN CANCELLERIA VARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13891"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFATTURA PER CONCESSIONE GRATUITA DEL TEATRO SOCIALE IN DATA 17/02/2017 PER REALIZZAZIONE DEL SAGGIO DI FINE ANNO DA PARTE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE FRANCESCO GONZAGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13892"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DEI GATTI IN CARICO AL COMUNE PER L’ANNO 2017. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016. CIG: ZF51CF1DA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13893"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>FEBBRAIO/2017 VERSAMENTO IRPEF, IRAP E IVA SPLIT ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13894"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE PARCO COMUNALE EX DESENZANI ANNO 2017. AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL ALLA DITTA EDEN BAR DI AVIGO STEFANIA DI CASTIGLIONE D/S (MN). CIG:  Z741CBBC6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13895"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LE VERIFICHE  E PROCEDURE NECESSARIE AL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PISCINA COMUNALE . CODICE Z2B1CE68B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13896"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZINE FATTURE F.C. CASTIGLIONE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13897"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PRESTAZIONI RESE DAI CAAF CGIL, CISL, UIL E ACLI PER ASSISTENZA, COMPILAZIONE E INOLTRO DOMANDE ASSEGNAZIONI ALLOGGI ERP  BANDO ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13898"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRI – CASA DELLA FRATERNITA’ – SALO’ (BS). IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER UN MINORE (M24/L.I.). GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13899"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPERIMENTALE ATELIER ESPRESSIVO-MOTORIO PRESSO IL CENTRO COMUNALE MONDOLANDIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON COOPERATIVA  LA VELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13900"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DPR 28.09.1994, N. 634) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13901"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E VARIAZIONE PER L’ANNO 2017 DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP E PROTETTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13902"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL 1 SEMESTRE 2017 DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13903"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA SCUOLABUS PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 A CITTADINI RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13904"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE ANNO 2017 FINALIZZATO ALL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13905"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA ACCOGLIENZA PRESSO IL CENTRO AIUTO ALLA VITA DI MANTOVA DEL NUCLEO FAMILIARE C.S. N. 29/08 FINO AL 31/01/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13906"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA ACCREDITATA FIORDALISO COOP. SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  PRIMO IMPEGNO DI SPESA 2017 PER PROGETTI TERRITORIALI DOMICILIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13907"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE PAGAMENTO DIRITTI D’AUTORE PER SPETTACOLI ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13908"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI CASTELLI MORENICI PER COMPETENZE SISTEMA ARCHIVISTICO ALTO MANTOVANO PER L’ANNO 2017 - CONVENZIONE IN ESSERE DELIBERAZIONE DEL CC N. 80 DEL 20/12/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13909"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO INTEGRAZIONE CONTRATTO IN ESSERE CON COISECO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI LOGISTICI DEL TEATRO SOCIALE PER IL PERIODO 1/11/2015 - 31/10/2017 N. REP. 9721 - COD. CIG. 63747111EF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13910"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017  IMPEGNO DI SPESA 1 SEMESTRE 2017 PER TRASPORTO UTENTI DISABILI DELLE STRUTTURE ACCREDITATE CDD ANFFAS DI GUIDIZZOLO E CSE FIORDALISO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13911"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALI PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVE  ACCREDITATE  ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13912"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2017. CIG Z8D1C685E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13913"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA UNIFORMERIA SRL DI BRESCIA INTEGRAZIONE DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO POLIZIA LOCALE – PROVVEDIMENTI CIG. Z8C1AFD068</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13914"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA RISTORAZIONE COPRA ELIOR SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DOMICILIO PER ANZIANI ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13915"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI SOSTEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. QUARTA EROGAZIONE  ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13916"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BUONI SOCIALI DEL PIANO DI ZONA AFFERENTI AL FONDO STRAORDINARIO 2016 A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ PER ANZIANI E DISABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13917"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MAPPATURA DELLE COPERTURE IN MATERIALE CONTENENTE AMIANTO SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG Z2E1BB7E03. IMPUTAZIONE DELL’IMPEGNO N. 1598/2016 AL CAPITOLO 13550 DEL BILANCIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13918"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - TEA RETE LUCE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ESTENSIONE IMPIANTIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MAZZINI ZONA "GAMMA &amp; BROSS".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13919"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO PDL 1/B - APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13920"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CASTIGLIONE D/S. DELLA TENUTA DI UN CORSO DI TIRO PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE D/S. - CIG: Z551C2F79D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13921"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE A S.M. E F.S. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13922"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIMITERO NEOCLASSICO  RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO CONSERVATIVO  RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA ESTERNA CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELL’OPERA ALL’ARCH. SERGIO SPAZZINI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - CIG: Z341CC4A01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13923"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE (COMP. E CASSA) DI BILANCIO 2016/2018 FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E GLI STANZIAMENTI CORRELATI (AREA TECNICA), AI SENSI DEL COMMA 5-QUATER DELL’ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13924"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE (COMP. E CASSA) DI BILANCIO 2016/2018 FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E GLI STANZIAMENTI CORRELATI (SERV. PERSONALE), AI SENSI DEL COMMA 5-QUATER DELL’ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13925"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE (COMP. E CASSA) DI BILANCIO 2016/2018 FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E GLI STANZIAMENTI CORRELATI (AREA SERVIZI ALLA PERSONA), AI SENSI DEL COMMA 5-QUATER DELL’ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13926"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI AUTONOMIA 2016 REGIONE LOMBARDIA DELIBERAZIONE N. X/5096 DEL 29 APRILE 2016 -MISURA “NIDI GRATIS”.APPROVAZIONE REPORT BENEFICIARI E RICHIESTA RIMBORSO RETTE MESE DI DICEMBRE 2016 A REGIONE LOMBARDIA PER TRAMITE ANCI LOMBARDIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13927"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG: Z001CA721C  CODICE CUP J24H16000710004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13928"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA SPECIALE E CARTONCINI PRESSO LA DITTA BIGNOTTI TIPOGRAFIA DI GIOVANNI BIGNOTTI &amp; FIGLI SNC DI CASTIGLIONE D/S. PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI. COD. CIG. Z301CC015A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13929"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 30 ROTOLI DI CARTA TERMICA PREFINCATA  PER BIGLIETTERIA TEATRO SOCIALE COD CIG Z541CC0045</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13930"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE PARCO COMUNALE EX DESENZANI ANNO 2017. APPROVAZIONE CAPITOLATO D’ONERI E INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016. CIG. Z741CBBC6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13931"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE TASSE DI   PROPRIETA’  (BOLLI) DEI MEZZI  COMUNALI ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13932"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELLA COSTITUZIONE E DELLA DESTINAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13933"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2017, DEFINIZIONE BUDGET. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13934"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI  PER L’ANNO 2016. PRESA D’ATTO DELLA COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13935"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO QUARTIERE CITTA’-2017 - RIQUAL. EDIFICI COMUNALI SU NUOVE AREE EX DEMANIALI ACQUISITE AL PATRIMONIO (EX MONTE CORNA) - INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE ALL’ARCH. NICOLA CHIAVARELLI-STUDIO MQAA STUDIO DI FIERA DI PRIMERIO (TN) - CIG: ZDA1C9B1DE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13936"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MAN. STRAORD. VIABILITA’ STRADE E VIE COMUNALI  ANNO 2006 VIA PASTORIO-VIA TIZIANO-VIA SEGANTINI-VIA CURIEL E VIA DON BERTASI - ESTENSIONE INCARICO AL NOTAIO FABRIZIO ROSSI DI CASTIGLIONE D/S. PER TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DECRETO (IV).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13937"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ STRADE E VIE COMUNALI  ANNO 2006  VIA CURIEL E VIA SEGANTINI - ESTENSIONE INCARICO AL NOTAIO FABRIZIO ROSSI DI CASTIGLIONE D/S. PER TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DECRETO (III) - CIG: Z1F1CBC4E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13938"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO GONZAGA - LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI. APPROVAZIONE ELABORATI E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP J25I16000080004. CIG ZA71CAE5B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13939"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0A1CAD7D5  CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST DI MILANO. ACQUISIZIONE CONTENUTI E RISORSE DIGITALI AGGIUNTIVE PER PIATTAFORMA DIGITALE MEDIALIBRARY ONLINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13940"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MICROFONI CON AMPLIFICAZIONE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG. ZBB1CA28F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13941"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13942"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO PRINCIPE-LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI PRIMO INTERVENTO STATICO - LAVORI CATEGORIA OG2 ED OS21. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP J22C16000050004. CIG ZBD1CBD20E (CAT.OG2) E Z091CBD290 (CAT.OS21)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13943"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER RICHIESTA CONTRIBUTI AGEA PER PRODOTTI LATTIERO  CASEARI DA DISTRIBUIRE AGLI ALLIEVI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO ALLA DITTA TE. BE. SCO SRL DI LODIVECCHIO (LO). A.S. 2016/2017. RE-IMPUTAZIONE IMPEGNO. CIG Z931AB63E4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13944"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA A&amp;T EUROPE SPA - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DALLA DIPENDENTE DOTT.SSA ELENA CANTONI - ASSESSORE POLITICHE EDUCATIVE - PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CARICA ELETTIVA NEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13945"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA DELLE QUOTE ASSOCIATIVE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO. ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13946"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DOTE ECONOMICA A SOSTEGNO DEI BENEFICIARI C.S. 135/09 E  103/13 DEL SERVIZIO TUTORING SOCIALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "A SOSTEGNO DI" CARIVERONA BANDO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13947"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CAT-GRIM SAS DI GARDONI BRUNO GERMANO &amp; C. - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AGLI ELETTRODOMESTICI INDUSTRIALI IN DOTAZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2017. CIG Z5F1CAC39A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13948"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ED INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE VOLTO AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA ED AZIONI RIVOLTE AL SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE IN RIF. ALLA D.G.R. X/5450 DEL 25/07/2016  A N. 2 BENEFICIARI  ELENCO N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13949"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILIEVO MINORI SPESE ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO 5053 DEL BILANCIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13950"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE VOLTO AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA ED AZIONI RIVOLTE AL SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE IN RIF. ALLA D.G.R. X/5450 DEL 25/07/2016 – LIQUIDAZIONE ELENCO 1 - N. 6 BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13951"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI INSTALLATI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA'COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL. CODICE CIG:  Z231C22510  CODICE CUP J24B16000090004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13952"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IMMAGINI DI CASTIGLIONE D/S. PRESSO LA DITTA CASA COLORE DI CASTIGLIONE D/S. PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE. CIG: Z861CBBE54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13953"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>PLESSI SCOLASTICI-SCUOLE DELL'INFANZIA. RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.RISANAMENTO COPERTURA E MIGLIORAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO. APPROVAZ.PROGETTO ESECUTIVO E DET.A CONTRARRE. CIG 6755304D33. CUP J24H14000810004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13954"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 270/U.T. DEL 20/12/2016 - GEN.N.977 AVENTE AD OGGETTO "NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ASILO NIDO COMUNALE "IL CUCCIOLO". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP J27B16000380004. CIG 691243844".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13955"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z281CAE7C3. DITTA RGB COMPUTER DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. FORNITURA DI DUE NOTEBOOK PER UFFICIO CED (ORDINE MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13956"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, ALLA DITTA KORA SISTEMI INFORMATIVI SRL DELLA FORNITURA DI DUE MACCHINE FOTOGRAFICHE , PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.  IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZAA1CB07DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13957"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI UN DISTRUGGIDOCUMENTI ALLA DITTA GIOVANNI BIGNOTTI E FIGLI SNC  PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.  IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5A1CB07DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13958"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE COPERTURA EX CHIESA SAN GIUSEPPE IN VIA ZANARDELLI - ESTENSIONE INCARICO PER LA PROGETTAZIONE  PRELIMINARE-DEFINITIVA-ESECUTIVA ALL’ARCH. MASSIMO ZANI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - C.I.G. ZB51CADAC8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13959"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INDENNITA’ AI VOLONTARI DI GARANZIA GIOVANI IN SERVIZIO PRESSO IL NOSTRO ENTE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13960"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI APPROVAZIONE GRADUATORIE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE  PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E ATTIVITA’ ORDINARIA 2016. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13961"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA NOVITY SISTEMA ESPANSIONE SRL - BRESCIA. RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DALLA DIPENDENTE DOTT.SSA MARIA CARATTONI - ASSESSORE ALLA COESIONE SOCIALE - PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CARICA ELETTIVA NEL PERIODO AGOSTO, SETTEMBRE E DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13962"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE INIZIATIVE REGIONALI DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA ABITATIVA IN RIFERIMENTO ALLA DGR 5644/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13963"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ PER L’ANNO 2016 AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI AI SENSI DELL’ART. 25 COMMA 3 DELLA L.R. 8/7/2016 N. 16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13964"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SOCCORRITORE TEATRO SOCIALE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MULTISERVICE SNC DI PORTO MANTOVANO (MN). CODICE CIG: ZE61CA9E74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13965"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO IMPANTO DI RISCALDAMENTO ASILO NIDO COMUNALE "IL CUCCIOLO". APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP J27B16000380004. CIG 691243844.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13966"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TARATURA ANNUALE DELLA PISTOLA LASER IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z871C7184F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13967"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI VERIFICA E PROVA DELL’ETILOMETRO OMOLOGATO MOD. INTOXILYZER 8000 LION LAB. LTD  IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG. ZDB1BFCA67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13968"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO BONUS ENERGIA E GAS  CAAF CGIL, CISL, UIL, ACLI , CIA E CAF ITALIA  LORO SEDI-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO BONUS ENERGIA E GAS 2016. CIG:  ZBC184A7B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13969"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGATE. RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL BONUS ELETTRICO E DEL BONUS GAS.APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13970"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO GONZAGA - SEDE MUNICIPALE - LAVORI DI COMPLETAMENTO CORPI NORD E OVEST - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PARZIALE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - LAVORI IMPIANTI TERMICI - ESTENSIONE INCARICO AL DOTT. ING. ROBERTO GRINGIANI  CIG: Z961CA8207.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13971"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESADETERMINAZIONE N. 260/UT DEL 14/12/2016  N. 934. CODICE CIG: Z311C8640F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13972"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA NUOVE PORTE SERVIZI IGIENICI SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL. CODICE CIG:  ZBF1C98E28  CODICE CUP J24H16000680004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13973"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIMITERO NEOCLASSICO - CORPO EST. LAVORI URGENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP J22F16000120004. CIG 69082525E4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13974"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE-RIQUALIFICAZIONE STRADE, PARCHEGGI, CICLABILI E MARCIAPIEDI. ASFALTATURA E RIPRISTINO MARCIAPIEDI VIA ORDANINO. COMPLETAMENTO CICLOPEDONALE VIA CAVOUR. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DETERMINA A CONTRARRE. CIG 6910922140.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13975"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO GONZAGA-SEDE MUNICIPALE-OPERE DI COMPLETAMENTO CORPO "SUD"-LAVORI COMPLEMENTARI-APPROVAZIONE PERIZIA INTERVENTI DI COMPLETAMENTO. CIG6817271DFC. CUP:J26G16000060004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13976"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DEL SIG. RODELLA ANDREA CON DECORRENZA DAL  29.12.2016 MEDIANTE UTILIZZO GRADUATORIA ALTRO ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13977"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 26/LA DEL 7.11.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13978"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: AGGIUDICAZIONE REALIZZAZIONE PROGETTO SULL’AFFIDO FAMILIARE (CIG Z8C1C70AF3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13979"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE PROGETTO PREVENZIONE DEI DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 (CIG Z7E1C70B19).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13980"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GADGETS PROMOZIONALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG. Z9D1C98112.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13981"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: FONDO NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI AI COMUNI DELL’AMBITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13982"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL’AMBITO DEL FONDO STRAORDINARIO 2016 A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA’ PER ANZIANI E DISABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13983"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, MANUTENZ. ORDINARIA, INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE DAL 01.01.2017  31.03.2017 AFFID. TRAMITE SINTEL ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA AR.L. CITTA’ DI TRAVAGLIATO - ONLUS. CIG:  Z2F1C824</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13984"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI NATALIZI 2016 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPOT RADIOFONICI E SPAZI PROMOZIONALI/COMUNICATIVI SULL'EMITTENTE RADIOFONICA TEMPORADIO E SUL PERIODICO IL GAZZETTINO NUOVO ALLA DITTA RADAR SRL. COD.CIG ZC71C8EB98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13985"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001PER ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA, CAT. D1.  RECEPIMENTO VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13986"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2016. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13987"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, A SEGUITO MOBILITÀ ESTERNA, DELLA SIG.RA NODARI LAURA CON DECORRENZA DAL  29 DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13988"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ED EROGAZIONE  CONTRIBUTO UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). RIAPERTURA BANDO ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13989"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. RIAPERTURA BANDO ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13990"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: REALIZZAZIONE PROGETTO FORMATIVO A FAVORE DEI COMUNI DELL’AMBITO DISTRETTUALE DI GUIDIZZOLO  INTEGRAZIONE SPESA (CIG Z3C1C99211).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13991"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" PER L'ATTUAZIONE DEL S.I.A. DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO N. 3/2016 A VALERE SUL FSE 2014-2020. IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13992"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PER LE RISORSE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13993"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13994"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO. ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13995"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPI DI CAMMINO RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE ALLA POLISPORTIVA ALOISIANA  PERIODO 15/12/2016  31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13996"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER L’ANNO 2016 ALL’ASSOCIAZIONE COLLINE MORENICHE DEL GARDA. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13997"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO GONZAGA  SEDE MUNICIPALE - LAVORI DI COMPLETAMENTO CORPI NORD E OVEST - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PARZIALE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO  LAVORI IMPIANTI ELETTRICI  ESTENSIONE INCARICO AL P.I. CARLO SORAGNA - CIG: Z2D1C9222C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13998"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 D. LGS. N. 50/2016 E TRAMITE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA Z.L. S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z441C6D43F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13999"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA MINORE C.S. N. 29/08 PRESSO IL CENTRO AIUTO ALLA VITA DI MANTOVA FINO AL 31/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14000"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO GONZAGA  FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI TERMOSIFONI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL. CODICE CIG: Z6C1C5C3AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14001"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017. MISURA 6: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DEI SUOI COMPONENTI FRAGILI. LIQUIDAZIONE RISORSE PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2016 AL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14002"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017  IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALL’UFFICIO DI PIANO DELL’AMBITO TERRITORIALE DI GUIDIZZOLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14003"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2017  31.12.2017. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA  BOZZOLA MARCELLO E C. DI BOZZOLA GIOVANNI E BRUNO S.N.C.  -   CODICE CIG: ZEA1C81676</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14004"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z7A1C8847B. DITTA DATA SPEED DI CADRIANO DI GRANAROLO (BO). ACQUISTO DI UN MONITOR MULTIMEDIALE. (ORDINE VIA MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14005"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINI CURRICOLARI GRATUITI PRESSO GLI UFFICI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE D.S., A PARTIRE DAL 9/01/2017, A FAVORE DI STUDENTI DELL’IS GONZAGA DI CASTIGLIONE D. S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14006"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO DI 250 ORE, DAL 9/01/17 AL 31/05/17 PRESSO I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE D.S, A FAVORE DI UNO STUDENTE  DEL 2 ANNO DEL CORSO DI SERVV. SOCIALI DELL’UNIV. CATTOLICA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14007"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LAMPADE PER APPARECHIATURE ILLUMINANTI INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL. CODICE CIG:  Z1F1C8A2DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14008"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA E RICHIESTA INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0  SCUOLA DELL’INFANZIA ARCOBALENO VIA BOTTEGHINO 1  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ SACEE SRL DI CODOGNO (LO). CODICE CIG: Z311C8640F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14009"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017. FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO PER L’ANNO 2016. TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14010"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA. CODICE CIG 528149076B CODICE CUP I64I13000040005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14011"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIMITERO NEOCLASSICO  CORPO EST LAVORI URGENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. INCARICO PROGET. PRELIMINARE  DEFINITIVA  ESECUTIVA, D.L. E CONTABILITA’ E COORDINATORE SICUREZZA OPERA ARCH. SERGIO SPAZZINI. MODIFICA CAP. SPESA CIG: ZE91C19751.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14012"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, INSERITI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO. PERIODO GENNAIO 2017-GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14013"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE E NOMINA COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER LE MISURE REGIONALI RELATIVE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ - RIF. D.G.R. 5802 DEL 18/11/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14014"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IMPEGNO DI SPESA PER AVVIAMENTO E QUOTA ANNUALE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14015"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZC61C7284F. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI DEL CONSIGLIO COMUNALE ALLA DITTA ACTS DI CELLUZZI ANNALISA CON SEDE IN MONZA - 1 SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14016"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITA’ NATALIZIE 2016: AFFIDAMENTO SERVIZIO AUDIO LUCI PER SPETTACOLO SCUOLE DI DANZA PRESSO TEATRO SOCIALE IN DATA 18.12.2016 ALLA DITTA GIZETA STUDIO DI CASTIGLIONE D/ST. CIG: Z1E1C476DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14017"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>GAL GARDA E COLLI MANTOVANI SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA - VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14018"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO GONZAGA  SEDE MUNICIPALE  LAVORI DI COMPLETAMENTO CORPO NORD E OVEST  SERVIZIO DI RILIEVO DI PARTE DEL PALAZZO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ GEOMAR.IT S.N.C. DI MONDOVI’ (CN). APPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA. CIG Z5B1C4B853.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14019"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNIZZO SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LEAUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSE IN USOALL’ASSOCIAZIONE S.CRISTOFORO ONLUS. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2016. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14020"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CAT. D1.  RECEPIMENTO VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14021"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>PLESSI SCOLASTICI SCUOLE DELL'INFANZIA-RIQUALIFICAZ.ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. RIFACIMENTO FOGNATURA, NUOVO ANELLO ANTINCENDIO E RISANAMENTO MURATURE SCUOLA INFANZIA G.RODARI. APPROVAZ.PROGETTO DEF.ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.CIG 6904873175</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14022"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO GONZAGA  SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E IMPIANTO ANTINTRUSIONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL. CODICE CIG: Z7A1C60828  C.U.P. J24H16000610004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14023"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PARETE IN CARTONGESSO FABBRICATO PISCINE COM.LI. IMPERMEABILIZZAZIONE PASSERELLA USCITA SICUREZZA P.T. E FORNITURA E POSA PORTE REI E PARETE REI 120 ARCHIVIO E LOCALE CED SEDE COMUNALE AFFIDAMENTOALLA DITTA CASA COLORE SRL CIG: Z911C67E21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14024"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PARTE OVEST CIMITERO NEOCLASSICO. INTEGRAZIOME DETERMINAZIONE N. 214/U.T. DELL'8/11/2016 - GEN. N. 790.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14025"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA FONDEC FERRAMENTA DI GUIDETTI MAURO DI CASTIGLIONE D/S (MN). CIG: Z8C1C63FFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14026"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA IMPIANTI COM.LI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO ED IDRICO SANITARI PER LA DURATA DI ANNI NOVE DAL VERBALE DI CONSEGNA. ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO ANNUO ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14027"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DOTE ECONOMICA A SOSTEGNO DEI BENEFICIARI C.S. 26/06 E 120/15 DEL SERVIZIO TUTORING SOCIALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "A SOSTEGNO DI" CARIVERONA BANDO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14028"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  06/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14029"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRASTO ALLA LUDOPATIA. APPLICAZIONE VETROFANIE AD ESERCIZI PUBBLICI VIRTUOSI.  CIG Z701C623DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14030"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI E AUTORIZZAZIONE RINNOVO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, ALLA SIG.RA (274UC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14031"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI CONTRIBUENTE AVENTE DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14032"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER UN MODULO DI PATENTE DI SERVIZIO PER UN AGENTE  DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14033"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14034"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FIRME DIGITALI AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14035"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO PENALE N. 6896/2012 RGNR-MOD.21 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LEGALE DI FIDUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14036"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PROPRIA DETERMINA N. 51/CU  DEL 24/10/2016 - SPETTACOLO RHAPSODY IN BLUE A CURA DI ARTI.CO. COD. CIG: Z501BAC7FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14037"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: FONDO NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2015. LIQUIDAZIONE BENEFICI AI COMUNI DELL’AMBITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14038"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CSVM-CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14039"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO DALLA TARI PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE CHE HANNO SUBITO DISAGI DALLA CHIUSURA DELLE STRADE IN SEGUITO AI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN CENTRO STORICO. ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14040"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI TARI 2016 PER AVVIO AL RICICLO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14041"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DELLA SIG.RA . PERIODO 30/11-31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14042"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANIFESTI PER SPETTACOLI STAGIONE DI PROSA 2016/2017 FORNITI DALLA COMPAGNIA CHRONOS3. COD CIG. Z611C721AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14043"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI NATALIZI 2016 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADEGUAMENTO GRAFICO E SPAZIO PROMOZIONALE/COMUNICATIVO SUL PERIODICO LA COSTA DELLA BALENA A ZANOTTI EDITORE. CIG: Z191C6124A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14044"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE VOLTO AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA ED AZIONI RIVOLTE AL SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE IN RIF. ALLA D.G.R. X/5450 DEL 25/07/2016  APPROVAZIONE GRADUATORIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14045"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO GONZAGA - SEDE MUNICIPALE - ESTENSIONE INCARICO AFFERENTE IL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI RELATIVO AGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI CONDIZIONAMENTO ALLO STUDIO BERLUCCHI S.R.L. DI BRESCIA. CIG. Z871C69101.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14046"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DI OPERE IN FERRO NELLE VIE E STRADE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA BETTARI S.R.L. - CIG: Z3D1C2F220</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14047"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE PER LE VIE E STRADE  DEL COMUNE DI CASTIGLIONE D/S (MN). AGGIUDICAZIONE TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA ECOTRAFFIC S.R.L. DI GUIDIZZOLO (MN). CIG: ZCA1BF884B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14048"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>NECA: LOTTO 23 CIG BANDO 632087463B/CIG DERIVATO Z5B1C68DF8 LA TECNICA S.P.A.  LOTTO 30 CIG BANDO 63211466B1/CIG DERIVATO Z381C68E57 LA TECNICA  MEPA: CIG Z721C6971C FINBUC SRL -. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONER/CARTUCCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14049"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE DA EFFETTUARE TRAMITE SERVIZIO ECONOMALE E DETERMINAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ECONOMALE NELL'ANNO 2017. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14050"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017- APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE COMPETENZA 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14051"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTE SPORT 2015 RESTITUZIONE IMPORTI DI ECONOMIE  DECRETO N. 12141 DEL 23/11/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14052"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2016. INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14053"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z8B1C50017. DITTA APSYSTEMS DI MILANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA PER L'APPLICATIVO SOFTWARE ATTI AMMINISTRATIVI. (ORDINE VIA MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14054"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INTERVENTO DEL PROF. MAREK PAVEL AL CONVEGNO FRANCESCO GONZAGA PRINCIPE DI CASTIGLIONE’ 10/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14055"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE PDL 1/B APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO TERRENI PER ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14056"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI DEL PGT VIGENTE - STUDIO ASSOCIATO POLARIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14057"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO E DPI PER IL PERSONALE OPERAIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL. CODICE CIG:  Z2E1C46F68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14058"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001PER ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CAT. C.  RECEPIMENTO VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14059"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CAT. D1. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14060"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA MEDIANTE  PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. 50/2016  PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, INCENDIO, FURTO E RAPINA E RCA E ARD, PER IL PERIODO 31.3.2017/31.3.2021 OSSIA 4 ANNI. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14061"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CAT. D1.  AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14062"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D1.  ESCLUSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14063"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA, CAT. D1.  AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14064"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA BASSI TOURS SRL CARPENEDOLO (BS)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL'ISTITUTO 'CASA DEL SOLE' DI CURTATONE (MN) - ANNO 2016. (CIG 5968187FB3) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14065"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI SOSTEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. TERZA EROGAZIONE  ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14066"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA LOCALE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN CRISTOFORO ONLUS  GRUPPO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO INDIVIDUALE DI PERSONE ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14067"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCE BUONI SOCIALI PREVISTI DAL BANDO DEL PDZ PER INTERVENTI DGR X/4249 DEL 30/10/2015, MISURA B2  1 COMMISSIONE VALUTATIVA 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14068"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE  AUTORIZZATO  AD EFFETTUARE RILEVAZIONI STATISTICHE PER CONTO DELL’ISTAT DEI COMPENSI RELATIVI ALL’INDAGINE MULTISCOPO- AVQ 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14069"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP.9107/03-NUOVO IMPIANTO COD.6873 TELECOM SPA ORA INWIT SPA LOCAZIONE AREA CENTRO SPORTIVO S.PIETRO (AREA N.4) PER RADIO BASE IMPIANTI TELEFONIA MOBILE RINNOVATO AL 9/11/21. IMPEGNO E LIQUIDAZ.IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 10.11.16-9.11.17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14070"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO STRADALE DEL 24.04.2014 VIA CROCE ROSSA ANGOLO VIA CASALINI  ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14071"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001PER ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CAT. C.  AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14072"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA, CAT. D1.  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14073"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C.  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14074"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO ED ELIMINAZIONE DALL'ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO DI ATTI E DOCUMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. - PROTOCOLLO - MESSI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14075"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREEE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. - PROTOCOLLO - MESSI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14076"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA "C.BATTISTI" MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP: J21E15000030000. CIG: 67550267CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14077"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD51C1CCC1  AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI AGGIUNTIVI A SUPPORTO DEI PROGETTI E ATTIVITA' DELLA RETE BIBLIOTECARIA MANTOVANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14078"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DI PALAZZO PASTORE, SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CIG.6068507266</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14079"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA MINORE C.S. N. 29/08 PRESSO IL CENTRO AIUTO ALLA VITA DI MANTOVA DAL 28/11 FINO AL 12/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14080"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO GONZAGA  SEDE MUNICIPALE - LAVORI DI COMPLETAMENTO CORPO NORD E OVEST - SERVIZIO DI RILIEVO DI PARTE DEL PALAZZO - INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016. CIG: Z5B1C4B853.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14081"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO POTATURA ALBERATURE DEI VARI VIALI ED AREE VERDI COMUNALI PER MESSA IN SICUREZZA E SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’. AGGIUDICAZIONE TRAMITE SINTEL ALLA DITTA SOLE SERENO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE D/S (MN). C.I.G.: Z7A1C0B453</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14082"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASFALTO FREDDO ED INERTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA VIE E STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA VEZZOLA S.P.A. DI LONATO DEL GARDA (BS). C.I.G.: ZCF1C06F12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14083"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE CONTROLLO MENSA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14084"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI RICHIEDENTI AMMESSI E NON AMMESSI E GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA  ANNO 2017 PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14085"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI AUTONOMIA 2016 REGIONE LOMBARDIA DELIBERAZIONE N. X/5096 DEL 29 APRILE 2016 -MISURA NIDI GRATIS.APPROVAZIONE REPORT BENEFICIARI E RICHIESTA RIMBORSO RETTE MESE DI NOVEMBRE 2016 A REGIONE LOMBARDIA PER TRAMITE ANCI LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14086"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO PRINCIPE  LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI PRIMO INTERVENTO STATICO - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PRATICA DA INOLTRARE ALLA SOPRINTENDENZA DI BRESCIA, ALL’ARCH. MIRKO BOSEGGIA - CIG: Z201C19CF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14087"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO SIG.  BIGNOTTI GIORGIO CON DECORRENZA DAL  01.05.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14088"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE E PRESA D’ATTO DELLO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE DI LIVELLO SPECIFICO (2 LIVELLO) IN HOUSE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA  AGGIORNAMENTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14089"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD51C1CCC1  SERVIZI BIBLIOTECARI AGGIUNTIVI A SUPPORTO DEI PROGETTI E ATTIVITA' DELLA RETE BIBLIOTECARIA MANTOVANA.  INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14090"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIE DI I GRADO DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE ME.PA. CODICE CIG: ZE11C3EC3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14091"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIMITERO NEOCLASSICO – CORPO EST – LAVORI URGENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO – INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE - DEFINITIVA – ESECUTIVA, D.L. E CONTABILITA’ E COORDINATORE SICUREZZA DELL’OPERA ALL’ARCH. SERGIO SPAZZINI - CIG: ZE91C19751.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14092"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO PRINCIPE - LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI PRIMO INTERVENTO STATICO/SISMICO - INCARICO PER LA PROGETTAZIONE  DEFINITIVA  ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI ED ASSISTENZA LAVORI ALL’ING. EZIO PILAR GIURIANI DI CHIAVENNA (SO) - CIG: Z061BFB874.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14093"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO GONZAGA - SEDE MUNICIPALE - LAVORI DI COMPLETAMENTO CORPO NORD E OVEST - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING. BERLUCCHI NICOLA DI BRESCIA. CIG. ZDA1BFA328.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14094"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SEGNALETICA VERTICALE NELLE VARIE VIE E STRADE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SIGNAL  GEST SRL. DI CREMONA (CR). C.I.G.: ZA31B73FD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14095"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REDAZIONE DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITA' GEOLOGICA DELLA VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI - SOCIETA' ENGEO SRL - CIG. ZD41BFE145;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14096"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI CIMITERIALI E FORNITURA GHIAIETTO E SABBIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 D. LGS. N. 50/2016 E TRAMITE SINTEL, ALLA DITTA REDINI S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z341BF37AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14097"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA G.A.L. DELLE COLLINE MORENICHE DEL GARDA - VERSAMENTO QUOTA COPERTURA COSTI DI CHIUSURA 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14098"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z861A52043  INTEGRAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO DOCUMENTARIO (BIBLIOBUS) PER LE BIBLIOTECHE ASSOCIATE AL SBOM. LUGLIO-DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14099"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTIGLIONE D.S., NELL’AMBITO DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, A FAVORE DI UNO STUDENTE DELL’IIS FALCONE DI ASOLA, DAL 28/11/2016 ALL’8/06/2017 PER 100 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14100"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO E DI ACCERTAMENTO TARI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z681AAE887.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14101"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DI PICCIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERRE DUE SAS DI RIBUOLI GIANFRANCO &amp; C. DI NOVI DI MODENA. CIG: Z1A1B60C47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14102"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA TELEFONICO VOIP PRESSO IL PALAZZO GONZAGA  SEDE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ALLA SOCIETA’ TELECOM ITALIA S.P.A. - CODICE CIG: Z641C2B029</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14103"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ANNO 2016. AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNIFORMERIA SRL. APPROVAZIONE REPORT. CIG: Z8C1AFD068</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14104"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE REALIZZAZIONE SPETTACOLI STAGIONE DI PROSA 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14105"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA NIDI GRATIS: RETTIFICA CODICI FISCALI PRESENTI NELLA CONSUNTIVAZIONE INVIATA IL 08/09/2016 RICHIESTA CON DETERMINA N 130/SS DEL 08/09/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14106"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LAPIDI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS N. 50/2016 E TRAMITE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA BTM MARMI SRL DI CASTIGLIONE D/S (MN). CIG: Z011BEA0A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14107"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CAMERALI DECENTRATI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI E CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. - PROTOCOLLO - MESSI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14108"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  08/11/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14109"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DELLE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL  CONDOMINIO COCEL DI VIA I MAGGIO N. 3/7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14110"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG. (264UC), EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14111"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE 40 ANNIVERSARIO ASILO NIDO CUCCIOLO. ORGANIZZAZIONE CONFERENZA L’ESPERIENZA EDUCATIVA NELL’ARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14112"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GRAFICA E STAMPA PIEGHEVOLE EVENTI NATALIZI 2016 ALLA DITTA PI-TRE DI CREMONA. CIG: Z1C1BE2F55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14113"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE E FLYERS PER  IL CONVEGNO DEDICATO AL PRINCIPE FRANCESCO GONZAGA ALLA DITTA BERTANI &amp; C SNC . CIG: Z4E1C21E06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14114"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: FONDO NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2015 (MISURA B2). LIQUIDAZIONE BENEFICI AI COMUNI DELL’AMBITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14115"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA CIVILE RG 10100/2013 AVANTI TRIBUNALE DI MANTOVA  RIFUSIONE SPESE A FAVORE DEL LEGALE DI FIDUCIA DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14116"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, INSERITI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14117"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO REVISORI DEI CONTI  TRIENNIO 2015/2018.  MODIFICA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14118"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA NUOVO QUADRO BY-PASS UPS PALAZZO COMUNALE E SOSTITUZIONE DISPLAY UPS PISCINA COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MULTISERVICE SNC DI PORTO MANTOVANO (MN). CODICE CIG: ZAE1C13413</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14119"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPOSIZIONAMENTO UPS PRESSO LA PISCINA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 D. LGS. N. 50/2016 E TRAMITE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA ZL SRL DI COLOMBARE DI SIRMIONE (BS). CIG:  ZC71BF2475  C.U.P. J23G16000180004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14120"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FIRMA DIGITALE AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14121"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO POTATURA  ALBERATURE DEI VARI VIALI ED AREE VERDI COMUNALI PER MESSA IN SICUREZZA E SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'. APPROVAZIONE COMPUTO E INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS 50/2016. CIG: Z7A1C0B453</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14122"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASFALTO FREDDO ED INERTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA VIE E STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE COMPUTO ED INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016. CIG: ZCF1C06F12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14123"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO GONZAGA - SEDE MUNICIPALE - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PARZIALE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. CONCESSIONE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI ALLA DITTA APPALTATRICE. CUP: J26D14000020006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14124"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE PER LE VIE E STRADE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE D/S (MN). APPROVAZIONE COMPUTO, ELENCO PREZZI, CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016. CIG: ZCA1BF884B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14125"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZONE IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI ED AFFINI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. CUP J26D14000020006. CIG 6285530770.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14126"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RIFINITURA E RILEGATURA LIBRETTI RICETTARI ALLA DITTA BIGNOTTI GIOVANII &amp; FIGLI SNC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBA1C10D26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14127"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO/VIDEO/LUCI PER CONVEGNO 40’ ANNIVERSARIO ASILO NIDO IL CUCCIOLO AL TEATRO SOCIALE IL 19/11/2016. CIG: Z951C06261</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14128"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZCC1BD06A0. DITTA NISCENT DI VIADANA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI SICUREZZA INFORMATICA (ORDINE MEPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14129"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI GENERATORE DI CALORE CON POTENZA 35KW. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DOMANDE AMMESSE AL CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14130"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO RATA SALDO ANNO 2015. COMUNE DI CURTATONE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14131"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRODUZIONE VIDEO FILMATO ALL’INTERNO DELL’EVENTO CELEBRATIVO 40 ANNIVERSARIO DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7A1BF950C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14132"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA RSA VILLA AZZURRA GESTITA DA SOLIDARIETA’ S.R.L. DI BORGO VIRGILIO (MN) DEL SIG.  L.F.. PERIODO 14/11-31/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14133"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA PROMOZIONE DELL’EVENTO CELEBRATIVO 40 ANNIVERSARIO DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z591BF7790.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14134"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA RESTITUZIONE SOMME AL PDZ RELATIVE AL BANDO PER INTERVENTI DGR X/4249 DEL 30/10/2015, MISURA B2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14135"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA RESTITUZIONE SOMME AL PDZ RELATIVE AL BANDO PER INTERVENTI DGR X/4249 DEL 30/10/2015, MISURA B2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14136"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATINO NATALIZIO DEL 11.12.2016. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AMBULANZA AL COMITATO LOCALE CROCE ROSSA ITALIANA. CIG: ZB01BE1879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14137"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE: COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14138"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DELL’UFFICIO TRIBUTI E UFFICIO URBANISTICA PER ATTIVITA’ DI RECUPERO EVASIONE ICI. RISCOSSIONI PERIODO 01.01.2014  31.12.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14139"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL SIG. (275UC), TRAMITE GRADUATORIA, DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, SITO IN VIA ASCOLI N. 15, INT. 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14140"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REFERENDARIE 20 NOVEMBRE 2016. AFFIDAMENTOFORNITURA MATERIALE OCCORRENTE PER LA STAMPA E IL CONFEZIONAMENTO DELLE LISTE LETTORALI   CIG  ZA61BFCB11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14141"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG CONSIP N. 65109638A2  CIG DERIVATO Z851BF3ADE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26  NOLEGGIO LOTTO 2 - DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A. DI MILANO - FORNIT. A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZ. DI FASCIA MEDIA PER ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14142"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14143"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO BONUS ENERGIA E GAS  CAAF CGIL, CISL, UIL, ACLI , CIA E CAF ITALIA  LORO SEDI-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO BONUS ENERGIA E GAS 2016. CIG:  ZBC184A7B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14144"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA RSA OPERA PIA ROSCIO ONLUS DI ALBAVILLA (CO) DELLA SIG.RA P.G.. PERIODO 01/11-31/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14145"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI NUOVA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA PALESTRA COMUNALE F. CAGLIO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PAITTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA KAMAR DI ARMANINI REMO DI CASTEL GOFFREDO (MN). CIG: ZF01BCA189</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14146"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE COPERTURA EX CHIESA SAN GIUSEPPE IN VIA ZANARDELLI. VERIFICHE STATICHE E DI VULNERABILITA' SISMICA. AFFIDAMENTO INCARICIO ALL'ING. PAOLO PERFETTI. CUP J21B15000380004. CIG Z751BA981C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14147"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA, INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO TRAMITE  SINTEL  ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA AR.L. CITTA' DI TRAVAGLIATO - ONLUS DI TRAVAGLIATO (BS). CIG: ZB71BA0A15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14148"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MODIFICA SCADENZA ANNUALE VIGENTI CONTRATTI ASSICURATIVI DELL’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14149"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE REALIZZAZIONE SPETTACOLO DISCORSI ALLA NAZIONE DI E CON ASCANIO CELESTINI. I SPETTACOLO FUORI ABBONAMENTO. COD. CIG ZA21BE9138</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14150"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO INFORMATIZZATO DELLE ALBERATURE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETÀ MANTOVA AMBIENTE. CIG Z551BB6249</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14151"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO SIG.RA MAMMONE MARIA CON DECORRENZA DAL  31.12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14152"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PARTE OVEST CIMITERO NEOCLASSICO. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DELLE OPERE. LIQUIDAZIONE CREDITO ALL'IMPRESA ESECUTRICE SOCIETA' GENERALI COSTRUZIONI SRL. CUP J22C15000130004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14153"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ATTIVAZIONE NUOVO VOUCHER C.S. N. 143/15 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VOUCHER C.S. N. 26/06 CON COOPERATIVE  ACCREDITATE. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14154"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA FOTOGRAFIE ALLA DITTA VIDEO E COLOR SNC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER ALLESTIMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBA1BC2C08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14155"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIULI SRL DI MANTOVA. CODICE CIG Z101BE5E1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14156"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTE (M7- MV E M7A - MG). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14157"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS CASA DI VITTORIA BRESCIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER UN MINORE CON LA MADRE (F.S. Z.E.S.) (M22). ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14158"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO PER ACCEDERE AL BUONO UNA TANTUM A SOSTEGNO DELLE SPESE SCOLASTICHE PER STUDENTI DEL 3 4 E 5 ANNO DELLA SCUOLA SUPERIORE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI CITTADINI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14159"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTI (M15-M16-)(A.J.-A.F..). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016.  PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14160"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTI (M12-M13) (AO-OF). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO NOVEMBRE /DICEMBRE 2016. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14161"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE DI LIVELLO SPECIFICO (2 LIVELLO),  IN HOUSE, IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA  AGGIORNAMENTO 2016. AFFIDAMENTO A PUBLIKA S.R.L. (CIG: ZA71BBD48D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14162"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ALLA V SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. PERIODO I SEMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14163"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI - FORNITURA DOCUMENTI IN FORMATO PDF PER SINGOLO CONTRIBUENTE - CIG:Z5F1BD766F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14164"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE IL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N.175) ORGANIZZATO DALLA SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE PROF.LE VANTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14165"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURE PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D1. PROVVEDIMENTO E PUBBLICAZIONE DI N. 3 AVVISI PUBBLICI ESPLORATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14166"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER  ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C. PROVVEDIMENTO E PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14167"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI. AFFIDAMENTO INCARICO  (CIG ZBF1BC51A8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14168"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ SOCIO SANITARIA ANFFAS  DON DANILO VARESCHI  SACCA DI GOITO (MN) - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RD18 P.B.) PERIODO 31/10-31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14169"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCA CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETA’ ONLUS- COMUNITA’ SAN BARTOLOMEO DI OSPITALETTO (MN). IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI A.J. (M32). PERIODO 25/10-31/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14170"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ PER L’ANNO 2016 AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI AI SENSI DELL’ART. 25 COMMA 3 DELLA L.R. 8/7/2016 N. 16  APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14171"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA (186UC), EX ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14172"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE NELL'ANNO 2012 PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E NON OBLATE NEI TERMINI STABILITI DALLA LEGGE - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14173"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2016/2017. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE F. GONZAGA PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14174"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MAPPATURA DELLE COPERTURE IN MATERIALE CONTENENTE AMIANTO SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG Z2E1BB7E03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14175"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TRANSENNE PER MANIFESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 D. LGS. N. 50/2016 E TRAMITE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, ALLA DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG:  ZF01BCA189.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14176"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO STATICO-SISMICO LAVORI DI PERIZIA (CUP J26D14000020006-CIG Z1F1B9F7AA) ED OPERE DI COMPLETAMENTO CORPO SUD (CUP J26G16000060004 CIG Z731B9F7C1) ADEG.TO SISMICO P.GONZAGA-SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ARCH.BLASI STUDIO COMES.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14177"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SANITARI SCUOLA SECONDARIA I PRIMO GRADO DON MILANI. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE, C.R.E. E LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA GIMA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.- RIDETERMINAZIONE Q.E.- CUP J21E16000020004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14178"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO SOLARE TERMICO PER INTEGRAZIONE PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEL CENTRO NATATORIO SAN PIETRO. REIMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5514E903A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14179"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA11BB2564  AFFIDAMENTO SERVIZI PER IL COORDINAMENTO DEL PROGETTO NATI PER LEGGERE NELL'AMBITO DELLA RETE BIBLIOTECARIA MANTOVANA.  ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14180"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZB31BB2848  SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA ED INSTALLAZIONE ON-SITE AL SOFTWARE DI RETE PER LA NAVIGAZIONE INTERNET IN BIBLIOTECA, DENOMINATO CAFÉLIB, PER LE BIBLIOTECHE ASSOCIATE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO. ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14181"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG N. Z751BCDE82 - MEPA - FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. DI POMEZIA (RM).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14182"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG BANDO 6320766D19 LOTTO 9/CIG DERIV. Z811BC6052 DITTA MIDA SRL - CIG DA BANDO 632087463B LOTTO 23/CIG DERIVATO: ZBC1BC6089 LA TECNICA S.P.A. -. AFFIDAMENTO, TRAMITE NECA, DELLA FORNITURA DI TONER/CARTUCCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14183"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE A G.C. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14184"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AI CORSI  DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ORGANIZZATE DALLA PROVINCIA DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14185"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2016/2017. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PARITARIA COLLEGIO VERGINI DI GESU’ PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14186"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO RHAPSODY IN BLUE A CURA DI ARTI.CO PRESSO PALAZZO BONDONI PASTORIO IL 29/10/2016. COD. CIG: Z501BAC7FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14187"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI AUTONOMIA 2016 REGIONE LOMBARDIA DELIBERAZIONE N. X/5096 DEL 29 APRILE 2016. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ALLA MISURA NIDI GRATIS E RICHIESTA RIMBORSO RETTE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 A REGIONE LOMBARDIA PER TRAMITE ANCI LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14188"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE. RIMBORSO RETTE ALLE FAMIGLIE BENEFICIARIE DELLA MISURA NIDI GRATIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14189"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2016/2017. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14190"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2016/2017. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO I PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14191"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO PRESSO IL COMUNE DI CASTIGLIONE D.S. DAL 2/11/16 AL 3/12/16, A FAVORE DI UNO STUDENTE DELLA CASA DEL GIOVANE DON MARIO BOTTOGLIA DI CASTIGLIONE D.S, ISCRITTO AL 3 ANNO DEL CORSO OP. AMM.VO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14192"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2016. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14193"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO PRESSO IL COMUNE DI CASTIGLIONE D.S., DAL 24/10/16 AL 3/12/16 A FAVORE DI DUE STUDENTI DELLA FOND. CASA DEL GIOVANE DON MARIO BOTTOGLIA DI CASTIGLIONE D.S, ISCRITTI AL 3 ANNO DEL CORSO OP. AMM.VO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14194"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO INFORMATIZZATO DELLE ALBERATURE DEL TERRITORIO COMUNALE. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016. CIG Z551BB6249</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14195"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER RINUNCIA VOLONTARIA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI A FAVORE DELLA  SIG.RA OLIVIERI GRAZIELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14196"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE - 04 DICEMBRE 2016. COMPENSO AI MEMBRI DEL SEGGIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14197"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 04 DICEMBRE 2016.. AFFIDAMENTO, ALLA LOCALE SEDE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA, DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AL LUOGO DI VOTAZIONE .   CIG Z451BB3AAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14198"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 04 DICEMBRE 2016. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI.  CIG Z9D1BB39E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14199"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REFERENDARIE 20 NOVEMBRE 2016. AFFIDAMENTO, ALLA LOCALE SEDE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA, DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AL LUOGO DI VOTAZIONE .      CIG ZE41BB3969</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14200"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REFERENDARIE 20 NOVEMBRE  2016. COMPENSO AI MEMBRI DEL SEGGIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14201"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REFERENDARIE 20 NOVEMBRE 2016. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI.   CIG Z7C1BB2F07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14202"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONSULTIVO PER FUSIONE CASTIGLIONE D/STIVIERE E SOLFERINO-20.11.2016 E REFERENDUM COSTITUZIONALE 4.12.2016. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO PER PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLE OPERAZIONI REFERENDARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14203"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP.9322/06 TELECOM SPA ORA INWIT SPA. LOCAZIONE AREA VIA GALVANI PER INSTALLAZIONE RADIO BASE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE DECORRENZA 26/09/15-25/09/24. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 26/9/16-25/9/17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14204"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE BETANIA ONLUS  BOSCO DI ZEVIO (VR) -  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DI B.S.  (CS. N.28/06)  PERIODO 01/11-31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14205"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA SAN PIETRO  IL CAMMINO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE .INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (COD. RD11- S.C.)  ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14206"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ SOCIO SANITARIA ANFFAS  DON DANILO VARESCHI  SACCA DI GOITO (MN) - .INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RD17 M.E.) ANNO  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14207"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL SEMINARIO LA FINANZA DEL COMUNE DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2017’ ORGANIZZATO DA DELFINO&amp;PATNERS SPA A RONCADELLE IL 15 NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14208"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ EDUCATIVA MAMMA-BAMBINO CASA NUOVA PRIMAVERA. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI O.E.O.A.(M27) CON IL FIGLIO. PERIODO 01/11-31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14209"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ FAMILIARE DELLA TENEREZZA  MEDOLLA (MO). IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI C.M. (M30). PERIODO 01/11-31/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14210"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO PER LA FAMIGLIA LA RETE - PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA DI CEREA  (VR)   IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DI T.V.  CON LA FIGLIA. (M26)  PERIODO  01/11-31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14211"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA ALLA SIG.RA (269UC) DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  GARIBALDI N. 12, INT. 7. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14212"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  04/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14213"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DI FUSIONE SOCIETARIA PER INCORPORAZIONE DI TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA IN OLIVETTI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14214"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO L’ASILO NIDO IL CUCCIOLO E DI DEBLATTIZZAZIONE PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI GOZZOLINA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO. CIG ZDD1BA00B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14215"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA MANCATA RISCOSSIONE CONTRIBUTO FSA ANNO 2014 DA PARTE DI N. 1 BENEFICIARIO (253UC) CON DOMANDA IDONEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14216"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA A&amp;T EUROPE SPA - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DALLA DIPENDENTE DOTT.SSA ELENA CANTONI - ASSESSORE POLITICHE EDUCATIVE - PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CARICA ELETTIVA NEL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14217"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA NOVITY SISTEMA ESPANSIONE SRL - BRESCIA. RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DALLA DIPENDENTE DOTT.SSA MARIA CARATTONI - ASSESSORE ALLA COESIONE SOCIALE - PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CARICA ELETTIVA NEL PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14218"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN OSSERVATORIO E DI UN PERCORSO FAUNISTICO-DIDATTICO ALL’INTERNO DELLA ZONA UMIDA DI VALLE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CIG 65336835C6  -  CUP J27B15000510004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14219"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TRIBUTI COL COMUNE DI SOLFERINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14220"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2016. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14221"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RG N. 1612/2014. RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE REGISTRAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14222"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI AGGIORNAMENTO 'COSTI SICUREZZA'-'RESPONSABILE LAVORI E RUP NEI LAVORI EDILI'-'FASCICOLO D.LGS. 81/08' ORGANIZZATI A VERONA -25/11/2016 E 2-7/12/2016- DALL’ORDINE INGEGNERI DI VR E PROVINCIA IN COLLABORAZIONE CON COLLEGIO INGEGNERI. PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14223"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA (263UC), EX ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14224"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA AP SYSTEMS SRL DI MILANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIODI SUPPORTO ED ASSISTENZA PER APPLICATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI.ORDINE VIA MEPACIG Z971BB1EC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14225"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTE E TASSE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ANNO 2016. SECONDA INTEGRAZIONE AD IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14226"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR BRESCIA RG 722/2012. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AVV. GIACOMO BONOMI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE INCREMENTO IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14227"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO RG 7159/2016. IMPEGNO DI SPESA E  APPROVAZIONE SCRITTURE PRIVATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14228"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z911B92F00. DITTA MULTISERVICE DI PORTO MANTOVANO. INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA UPS LOCALE CED. ORDINE VIA MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14229"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, INSERITI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO. PERIODO DICEMBRE 2016 - GIUGNO 2017. INTEGRAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14230"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO V SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALEIMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14231"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLA PRIMARIE DI COMPETENZA COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE ME.PA. CODICE CIG:  Z041BAFD09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14232"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE DEFINITIVA NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ASILO NIDO COMUNALE "IL CUCCIOLO". AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ROBERTO SPAZZINI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: ZC51BA2B45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14233"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016: ESAMI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE. CIG: Z041BA621F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14234"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUTODIA, MANUTENZ. ORDINARIA, INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE. APPROVAZ. CAPITOLATO D'APPALTO, RELAZIONE - STIMA DI SPESA E INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS 50/2016. CIG:ZB71BA0A15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14235"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE TECNICHE, STATICHE E DI VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO PER RILASCIO CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 32 D.LGS. N.50.CIG Z781BA1975.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14236"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO L’ASILO NIDO IL CUCCIOLO E DI DEBLATTIZZAZIONE PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI GOZZOLINA. CIG ZDD1BA00B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14237"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA PER FESTEGGIAMENTI GIANCARLO MASINI MEDAGLIA DI BRONZO ALLE PARALIMPIADI DI RIO 2016. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14238"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA SIG.RA ROSATI MARIA ROSA CON DECORRENZA DALL’1.3.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14239"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO PRESSO COMUNE DI CASTIGLIONE D.S., SERVV. DEMOGRAFICI, DALL’8/10/2016 AL 18/05/2017, A FAVORE DI UNO STUDENTE DELLA FOND. CASA DEL GIOVANE DON MARIO BOTTOGLIA, 4 ANNO TECNICO SERVV. D'IMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14240"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO IL CUCCIOLO. APPROVAZIONE CALENDARIO ANNO EDUCATIVO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14241"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI DUE MINORI (M28-M29/M.I. E M.R.). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016.  PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14242"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE (M31/A.M.). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14243"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017. MISURA 6: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DEI SUOI COMPONENTI FRAGILI. LIQUIDAZIONE RISORSE TERZO TRIMESTRE 2015 AI COMUNI DELL’AMBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14244"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA (268UC), TRAMITE GRADUATORIA, DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, SITO IN VIA BATTISTI N. 29/G, INT. 19. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14245"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI - INCARICO PER REDAZIONE DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITA' GEOLOGICA DELLA VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14246"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z841B852D0.  DITTA SERVIZI INFORMATICI SRL DI GOITO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  DI ESPANSIONE DELLO STORAGE DI BACKUP. ORDINE VIA MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14247"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NUOVE CALZATURE PER IL PERSONALE OPERAIO.APPROVAZIONE REPORT DI PROCEDURA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA FERRAMENTA CIMA SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CODICE CIG:  Z1A1B84FBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14248"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO FACCIATE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DON MILANI E TERRAZZE SCUOLA PRIMARIA S. PIETRO. APPROV. CONTABILITA’ FINALE, C.R.E. E LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA EDIL GROUP RIDETERM. Q.E. -CODICE CUP J29D16000050004 - CIG Z3519D51CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14249"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO E TINTEGGIATURA FACCIATE ESTERNE PALESTRA POLIFUNZIONALE F. CAGLIO. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE, C.R.E. E LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA CASA COLORE S.R.L.  - RIDETERMINAZIONE Q.E CUP: J25H16000000004 - CIG ZAB19BA0DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14250"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA RETE ANTIPICCIONI SOTTO LA TETTOIA A COPERTURA DEL BALCONE DELLA SEDE COMUNALE E CHIUSURA BUCHE PONTAIE FACCIATA LATO CHIESA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL ALLA DITTA EDIL GROUP SRL. CIG: ZB71B114C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14251"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO INTERIEZIONI DI PIEPAOLO CAPOVILLA NELL’AMBITO DEL PROGETTO E TU SLEGALO SUBITO AL TEATRO SOCIALE IL 15/10/2016.  COD CIG: Z431B84632.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14252"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA FOR.MA MANTOVA PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO RETE INFORMAGIOVANI 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14253"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MEDOLE QUOTA FSR 2014 ASSEGNATA DAL CONSORZIO PUBBLICO SERVIZIO ALLA PERSONA DI VIADANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14254"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SUI RIFIUTI  TARI  ACCERTAMENTI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO ANNI 2014-2015  APPROVAZIONE LISTE DI CARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14255"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN OSSERVATORIO E PERCORSO FAUNISTICO IN ZONA UMIDA DI VALLE. CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO ALMA INGEGNERIA SRL PER LA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ LAVORI E IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. CIG ZDE1B780BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14256"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SEGNALETICA VERTICALE PER LE VIE E STRADE  COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). APPROVAZIONE COMPUTO ED ELENCO PREZZI E CAPITOLATO D'ONERI E INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016. CIG:  ZA31B73FD0 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14257"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA MATERIALI SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE VARIE VIE E STRADE COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA TECHNOPROVE SRL DI VICENZA.CODICE C.I.G.: ZC01B72F1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14258"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z191B7DCC0. DITTA RGB COMPUTERS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI. (ORDINE VIA MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14259"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO DI INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 D. LGS. 50/2016  (CIG Z301B650F5.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14260"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO GONZAGA-SEDE MUNICIPALE-OPERE DI COMPLETAMENTO CORPO "SUD". LAVORI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ATI MARMIROLI SRL/PTL SRL. CUP J26G16000060004. CIG 6817271DFC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14261"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AI SEMINARI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE BRESCIANA PER GLI STUDI ECONOMICO-GIURIDICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14262"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 RILEVATORE FUMO E N. 1 RILEVATORE INTRUSIONE PRESSO L’UFFICIO CED DEL PALAZZO MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CSB DI BIANCHERA MARCO CON SEDE IN LONATO DEL GARDA (BS). CODICE CIG: Z371B752BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14263"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN OSSERVATORIO E PERCORSO FAUNISTICO DIDATTICO ALL’INTERNO DELLA ZONA UMIDA DI VALLE. CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO MENNUTI &amp; CO INGEGNERI SOCIETA’ DI INGEGNERIA S.R.L.  PER IL COLLAUDO DELLE OPERE. C.I.G.: ZE21B6F3A6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14264"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE, LUCI E VIDEO PER CONFERENZA CON IL PROF. FRANCO BERRINO AL TEATRO SOCIALE IL 07/10/2016. CIG: Z281B6DFE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14265"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. (ATTI GIUDIZIARI E NOTIFICHE TRIBUTARIE)DITTA POSTE ITALIANE S.P.A. - CONVENZIONE 1 MARZO 2016 - 28 FEBBRAIO 2017. CIG. ZCE186D0A1  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. - PROTOCOLLO - MESSI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14266"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE CASTIGLIONE D/S. ANNO 2016 APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO ED ALLEGATI INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 D.LGS 50/16 CIG Z8C1AFD068</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14267"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE REALIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE DOMENICA A TEATRO - TEATRO PER LA FAMIGLIA 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14268"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE APPUNTAMENTI DELLE RASSEGNE AUTUNNALI DELLA BIBLIOTECA "UNA STANZA TUTTA PER SE" E "NARRAZIONI D’ARTE: L’ARTE CONTEMPORANEA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14269"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA VALIDA AI FINI DEL CAMBIO ALLOGGIO ALL’INTERNO DEL PATRIMONIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E/O DELL’ALER DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA A SEGUITO DEFINIZIONE DEI RICORSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14270"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TUBAZIONE DANNEGGIATA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEL PALAZZO MUNICIPALE. APPROVAZIONE REPORT DI PROCEDURA E AFFIDAMENTO. CODICE CUP J27B16000260004 - CODICE CIG:  Z051B5E15C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14271"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG DA BANDO 63211466B1 CIG DERIVATO: ZDA1B650B2DITTA LA TECNICA S.P.A. - CIG DA BANDO 632087463B CIG DERIVATO: ZD41B65300 LA TECNICA S.P.A. -. AFFIDAMENTO, TRAMITE NECA, DELLA FORNITURA DI TONER/CARTUCCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14272"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA RG 4377/2015 AVANTI TRIBUNALE DI MANTOVA - APPROVAZIONE SCRITTURA PRIVATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14273"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPELLO IN CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA N. 1197/2016 PRONUNCIATA DAL TAR DI BRESCIA-  APPROVAZIONE SCRITTURE PRIVATE E IMPEGNI DI SPESA LEGALI DI FIDUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14274"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA RG 3115/2016 AVANTI TRIBUNALE DI MANTOVA - APPROVAZIONE SCRITTURA PRIVATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14275"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE ATR 11 LOTTO 02 - ING. DAVIDE ZUBBI (CIG ZA61B5F539)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14276"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DI PICCIONI. INDIZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016. CIG: Z1A1B60C47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14277"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, ALLA DITTA ICAR SRL DI REGGIO NELL’EMILIA DELLA FORNITURA, PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, DI VERBALI AUTO IMBUSTANTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC91B1F24D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14278"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO  IL CAMMINO SRL  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. .INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI DEGENZA DELLA SIG.RA O. T.. ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14279"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA SAN PIETRO  IL CAMMINO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE .INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (COD. RD11- S.C.)  ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14280"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSA CASA FAMIGLIA MADRE COLOMBA GABRIEL - SOLFERINO . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA  DELLA SIG.RA B.E.(RSA9) . ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14281"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14282"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE CONTESSA RIZZINI ONLUS - GUIDIZZOLO - .INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA T. D. .ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14283"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000: VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEI CAPITOLI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E I SERVIZI PER CONTO DI TERZI (LETT. E)  E VARIAZIONE COMPENSATIVA  DEL PEG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14284"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSD IL CAMMINO SAN PIETRO   CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - .  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RSD4) .ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14285"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VERNICI ED AFFINI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ALLA DITTA CASA COLORE SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z7C1B0650C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14286"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETICOLO IDRICO MINORE-OPERE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA SUL TERRITORIO. REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA COMPRESE INDAGINI DIAGNOSTICHE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO GEOAMBIENTE DEL DOTT.GEOL.GIULIANO DONAERA. CI9G Z321B3617A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14287"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PRESSO IL TEATRO COMUNALE ED I PORTICI DI PIAZZA UGO DALLO'. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ALLA DITTA ZL S.R.L.. CIG: ZD61B07F44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14288"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSD IL POSTO DELLE FRAGOLE   MANTOVA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RD12-GA ) .ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14289"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ SOCIO SANITARIA ANFFAS  DON DANILO VARESCHI  SACCA DI GOITO (MN) - .INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RD16 B.P.) ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14290"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE (M9  S.S.). MODIFICA IMPEGNO SPESA . PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14291"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TARI AI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14292"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMOZIONE DEI PRODOTTI DE.CO. MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA MILLENARIA DI GONZAGA DEL 3/11 SETTEMBRE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14293"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZF31715559. DITTA BJ CONSULTING DI IVREA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MESSAGGISTICA VIA SMS ED EMAIL,  SERVIZIO IPAGE. ORDINE VIA MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14294"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE MONDOLANDIA CIG Z111B288B9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14295"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ED EROGAZIONE  CONTRIBUTO UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14296"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG CONVENZIONE CONSIP 7 LOTTO 1: 60283797B8  CIG ENTE: Z731B514AD. AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUI! GROUP S.P.A. DI GENOVA, DELLA FORNITURA DEL SERV. SOST. MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PARAMETRALI. ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA PER 2.840 BUONI PASTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14297"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ALLA PROCEDURA DI ACQUISTO COORDINATO DELLA RETE BIBLIOTECARIA MANTOVANA. ANNI 2017-2018-2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E DELEGA DELL’INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE AL COMUNE DI MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14298"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA LOCANDINE E PIEGHEVOLI PUBBLICITARI PER LA RASSEGNA DOMENICA A TEATRO 2016 IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. Z241B45D9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14299"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI SOSTEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. SECONDA EROGAZIONE  ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14300"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE TECNICHE STATICHE E DI VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA PRIMARIA C.BATTISTI FINALIZZATE AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA. AFFIDAMENTO ALL'ING. ISAAC FIORINI DI MANTOVA. APPROVAZIONE REPORT E DISCIPLINARE AGGIORNATO. CIG Z981B064C0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14301"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO PER LA FAMIGLIA LA RETE - PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA DI CEREA  (VR)   IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DI T.V.  CON LA FIGLIA. (M26)  PERIODO 01/10-31/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14302"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZINE BETANIA ONLUS  BOSCO DI ZEVIO (VR) -  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DI B.S.  (CS. N.28/06)  PERIODO 01/10-31/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14303"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ONOFRIO SERVICE SRL CON SEDE IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CODICE CIG Z171B47A75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14304"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE RILEVO PLANO-ALTIMETRICO AREA EX PONTE RADIO  LOC. MONTE CORNA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AL GEOM. MORENO BOSEGGIA CON STUDIO IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - CIG: ZFA1B45693</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14305"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA DA M.C. AVANTI GIUDICE DI PACE DI MANTOVA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14306"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE. ANTICIPO CONTANTI PER VERSAMENTI ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MANTOVA. PRESENTAZIONE ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO ATTIVITA' 65.1.B 74.1.A TEATRO SOCIALE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14307"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA SIEPI DELLE AIUOLE IN ZONA PIP DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA SOLE SERENO SCS  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CODICE CIG: Z431AB4A68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14308"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14309"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO SUL TEMA DURABILITA’ DELLE COSTRUZIONI - LE INDAGINI IN SITO E TECNICHE DI CONSOLID. ORGANIZZATO A VICENZA IN DATA 7.10.2016 DALL'ASSOCIAZ. CIAS CENTRO INTERNAZ. DI AGGIORN. SPERIMENT.-SCIENTIF. E ORDINE INGEGNERI PROV. DI VICENZA-PARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14310"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO E DI ACCERTAMENTO TARI. AGGIUDICAZIONE. CIG: Z681AAE887.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14311"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL SISTEMA PORTATILE DI RICONOSCIMENTO TARGHE NEW SCT IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.CIG: Z621B3E703</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14312"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z901B3A6EF.  RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE. ORDINE VIA MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14313"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ AQA MANTOVA S.R.L. CON SEDE A MANTOVA  AUTORIZZAZIONE ALLA ESECUZIONE DI LAVORI INERENTI IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SU STRADE E VIE COMUNALI. APPROVAZIONE DISCIPLINARE CONTENENTE LE PRESCRIZIONI PER SCAVI SU PUBBLICHE VIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14314"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE MONDOLANDIA PERIODO DAL 26.09.16 AL 28.02.17 - INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50  CIG Z111B288B9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14315"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE DELL’ASSEGNATARIA SIG.RA (265UC), AI SENSI DEI COMMI 7, 8 E 9 DELL’ART. 20 DEL R.R. N.  1/2004 E SMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14316"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI UN NUOVO IMPIANTO BASKET AREA VERDE DI VIA I MAGGIO. APPROVAZIONE REPORT DI PROCEDURA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMPISPORT DI DAL MOLIN GIARCARLO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CODICE CIG:  ZF21B0FD73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14317"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE  ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL ALLA DITTA SEVEN. S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CODICE CIG:  Z4E1B122A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14318"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. MAURO TINTI CON STUDIO IN ROVATO (BS) PER LE VERIFICHE  E PROCEDURE NECESSARIE AL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DEL TEATRO COMUNALE. CODICE CIG: Z931B341C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14319"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA DELLA STABILITÀ DI ALCUNI ALBERI POSTI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE PROCEDURA SINTEL AL DOTT. AGR. GABRIELE PANENA. CODICE CIG:  : Z6C1B1103D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14320"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE FIRMA AUTOGRAFA SU AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSI PAGAMENTI TARI AI SENSI DELLA LEGGE 549/1995</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14321"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DEL SIG. D.M.F.. PERIODO 01/10-31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14322"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE. ANTICIPO CONTANTI PER VERSAMENTI ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MANTOVA. PRESENTAZIONE ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO ATTIVITA’ 74.3/C - PALAZZO MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14323"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI GOZZOLINA. CIG ZE41B29A60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14324"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL MASTER BREVE SUI TRIBUTI LOCALI ORGANIZZATO A DESENZANO DEL GARDA DAL 3 AL 7 OTTOBRE A CURA DI ANUTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14325"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI SENZA ALCUN LIMITE A CURA DI MARCO SGUAITZER. IMPEGNO DI SPESA COD. CIG Z5F1B1A6AB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14326"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  CONTRIBUTO UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. BANDO ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14327"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPURGHI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALI.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA ZILIO NUOVA MOTOTREBBIATURA SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CODICE CIG:  ZCB1B07F3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14328"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPIONATURA E ANALISI CHIMICA CONOSCITIVA PAVIMENTAZIONI PRESSO STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL LABORATORIO MICRO-B SRL DI ASOLA (MN). CODICE CIG  ZD81B22D40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14329"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA FORMATIVA SUL TEMA LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI ORGANIZZAZTIVI: LO SWITCH OFF DAL CARTACEO A DIGITALE ORGANIZZATO A BRESCIA IN DATA 20 SETTEMBRE 2016 DA ACB SERVIZI S.R.L. PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14330"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z2B1AD74C4  AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTIGLIONE D/S NELL'AMBITO DEGLI ACQUISTI COORDINATI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO. AGOSTO 2016 - GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14331"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ FAMILIARE DELLA TENEREZZA  MEDOLLA (MO). IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI C.M. (M30). PERIODO 13/09-31/10/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14332"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, INSERITI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO. SETTEMBRE 2016  OTTOBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14333"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA DELIBERAZIONE N. X/5096 DEL 29 APRILE 2016. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ALLA MISURA NIDI GRATIS E RICHIESTA RIMBORSO RETTE  A REGIONE LOMBARDIA PER TRAMITE ANCI LOMBARDIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14334"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI TUTELARI DOMICILIARI PREVISTI DAL BANDO DEL PDZ PER INTERVENTI DGR X/4249 DEL 30/10/2015, MISURA B2  1 COMMISSIONE VALUTATIVA 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14335"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  SPESE STRAORDINARIE OSPITALITA’ MINORE C.S. N. 352/07 PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA MAMMA-BAMBINO CASA NUOVA PRIMAVERA DI PARONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14336"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  01/09/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14337"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GINNASTICA CORRETTIVA. - PERIODO OTTOBRE 2016 - MAGGIO 2017. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 D. LGS. 50/2016  PROF. RICCARDO COLOSINI. CIG. Z161AEF555</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14338"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BIENNALE PIATTAFORMA ELEVATRICE  INSTALLATA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI  PERIODO SETTEMBRE 2016  AGOSTO 2018. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIZZEGHELLA E STEVAN S.R.L. CODICE CIG: ZDF1B1A8D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14339"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE CON UN PONTE SUL CORSO D'ACQUA VASO RIALE NEL CENTRO ABITATO DI CASTIGLIONE D/S (MN). CONCESSIONE REGIONALE PER L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO PER LE ANNUALITA' 2015 E 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14340"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: FONDO NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2015. MODIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N. 14/PDZ DEL 17.8.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14341"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCE BUONI SOCIALI PREVISTI DAL BANDO DEL PDZ PER INTERVENTI DGR X/4249 DEL 30/10/2015, MISURA B2  1 COMMISSIONE VALUTATIVA 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14342"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA INTERAZIONE SRL  DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ALLINEAMENTO INVENTARIO AL D.LGS. 118/11  CIG: ZA1AF731F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14343"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA DELLA STABILITÀ DI ALCUNI ALBERI POSTI SUL TERRITORIO COMUNALE. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016. CIG: Z6C1B1103D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14344"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI UN NUOVO IMPIANTO BASKET AREA VERDE DI VIA I MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016. CODICE CIG:  ZF21B0FD73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14345"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. APPROVAZIONE RELAZIONI DI INDAGINE E LIQUIDAZIONE  CORRISPETTIVO ALLA DITTA TECNOINDAGINI SRL CON SEDE IN CORMANO (MI). CIG: Z4B17BE161</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14346"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE APPENDICE DI REINTEGRO PREMIO POLIZZA FURTO N. 2011/07/2028174 (CIG N. 3035925C8D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14347"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG CONSIP 04586970BD CIG Z0C18DB42B. RINNOVO FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITÀ IP PER LA SEDE COMUNALE.  CONVENZIONE CONSIP FONIA 4. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14348"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEPA - F.APOLLONIO &amp; C. SPA DI BRESCIA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ETICHETTE PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO. CIG N Z9E1B082CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14349"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPURGHI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016.CODICE CIG:  ZCB1B07F3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14350"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. PERIODO DAL 01/09/2016 AL 31/08/2021. PROCEDURA APERTA. CIG 663851972D. RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14351"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEPA  CIG N Z9E1B09764 - G.E.M. DI GROSSI GALEAZZO DI BORGO VIRGILIO (MN). AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NASTRI PER STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO MODELLO ZEBRA TLP2844 UTILIZZATI DALL’UFFICIO PROTOCOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14352"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTI E RIVESTIMENTI SERVIZI PISCINA COMUNALE E RIPARAZIONE SCARICHI PIANO PRIMO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL GROUP COSTRUZION I S.R.L. CIG Z881AFA917.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14353"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - TEA RETE LUCE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ESTENSIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CROCE ROSSA ED IN LOC. BREDA DI SOPRA. CIG 528149076B. CUP I64I13000040005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14354"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORNITURA CALORE PALAZZINA "GIALLA" IN LOC.GHISIOLA - ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016 E TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL, ALLA DITTA MIECI SPA. CIG Z611AFAC4E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14355"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMOZIONE DEI PRODOTTI DE.CO. MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA MILLENARIA DI GONZAGA DEL 3/11 SETTEMBRE. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14356"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE TECNICHE STATICHE E DI VULNERABILITA' SISMICA SULLA SCUOLA PRIMARIA "C.BATTISTI" FINALIZZATE AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA. APPROVAZIONE DISCIPLINARE. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ART. 36 D.LGS. N. 50/16. CIG Z981B064C0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14357"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI, IDRANTI, PORTE REI E USCITE DI EMERGENZA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI  DI PROPRIETA’- PERIODO 01.07.2014  31.01.2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG Z650FBDD5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14358"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITA, A MEZZO MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14359"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FONDEC FERRAMENTA. CIG: ZEB1AFA852.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14360"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, INSERITI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO. PERIODO SETTEMBRE 2016 - NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14361"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2016/2017. CONCESSIONE CONTRIBUTO ONERI DI GESTIONE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I E II E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14362"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DEL PAESAGGIO 04.09.2016. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI ALL'ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E SAPORI MANTOVANI DI MANTOVA.  CIG: Z451AF865D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14363"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ EDUCATIVA MAMMA-BAMBINO CASA NUOVA PRIMAVERA. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI O.E.O.A.(M27) CON IL FIGLIO. PERIODO 01/09-31/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14364"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ PER L’ANNO 2016 AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI AI SENSI DELL’ART. 25 COMMA 3 DELLA L.R. 8/7/2016 N. 16  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14365"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO IL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI ORGANIZZATO DA MYO SPA A RODENGO SAIANO IL 5 SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14366"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI VIABILITA' - ASFALTATURE VARIE. LAVORI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE ELABORATI ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CAPILUPPI LORENZO SNC DI CAPILUPPI CLAUDIO &amp; C. DI BORGO VIRGILIO (MN). C.U.P.: J27H15000850004. C.I.G.:6751963820.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14367"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL’APPARECCHIATURA AUTOVELOX 104/E IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.  CIG:ZBC1AFAD4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14368"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO SUL TEMA SFALCI E POTATURE NON PIU’ RIFIUTI: NUOVI SCENARI NELL’IMPIEGO DELLE BIOMASSE A SCOPO ENERGETICO ORGANIZZATO A GONZAGA (MN) IN DATA 9 SETTEMBRE 2016 DALL’AGENZIA PER LA GESTIONE INTELLIGENTE DELLE RISORSE  ENERGETICHE A.G.I.R.E. PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14369"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO CON TRASPORTO (BIBLIOBUS) PER LE BIBLIOTECHE ASSOCIATE AL SBOM. ANNI 2017-2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E DELEGA DELL’INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE AL COMUNE DI MANTOVA IN QUALITA’ DI CUC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14370"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO AL COMUNE DI MANTOVA DELLA QUOTA DI ADESIONE AL COORDINAMENTO UNITARIO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DENOMINATO RETE BIBLIOTECARIA MANTOVANA. ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14371"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO COPERTURE ASSICURATIVE RAMI: RCT/O, RC PATRIMONIALE, INCENDIO, FURTO E RAPINA, RCA E RD PER IL PERIODO 31.3.2017/31.3.2021  NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELLA PROCEDURA APERTA DI AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14372"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEG.TO NORMATIVO P.PASTORE-BIBLIOTECA COM.LE. VARIANTE NUOVI LAVORI DI RISTR. CONSOLID.TO STRUTTUIRALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO. RESTAURO E RISAN.TO CONSERVATIVO. AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. SERGIO SPAZZINI PER DIREZONE ED ASSIST.LAVORI I P.CORPO OVEST.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14373"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEG.TO NORMATIVO P.PASTORE-BIBLIOTECA COM.LE-VARIANTE PER NUOVI LAVORI RISTR. E CONSOLID.STRUTTURALE PER MIGL.TO SISMICO-RESTAURO E RIS.TO CONS.VO. AFFIDAMENTO INCARICO ING.GIURIANI PROG. ESECUTIVA COPERTURA CORPO CENTRALE E D.L. I PIANO CORPO OVEST.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14374"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI N. 1 E 2 RELATIVI A COMPLESSIVE N. 6 DOMANDE DI RICHIEDENTI CHE NON HANNO DIRITTO ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI FSGDE BONUS AFFITTO – REDDITO DI AUTONOMIA -  ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14375"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: FONDO NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2015. LIQUIDAZIONE BENEFICI AI COMUNI DELL’AMBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14376"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL GROUP SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG ZEA1AE007D. CUP J21E16000260004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14377"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PRESCUOLA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 D. LGS. 50/2016 AD OLINDA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PERIODO SETTEMBRE 2016-GIUGNO 2017. CIG. Z211AA754E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14378"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASLOCO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG.Z7F1AE5758.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14379"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI ARNO’ UNA STORIA CHE PARLA DI ACQUA A CURA DI MASSIMO SACCHI. IMPEGNO DI SPESA COD. CIG. Z691AEA7B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14380"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SORVEGLIANZA SCUOLABUS. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 D. LGS. 50/2016 AD  OLINDA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI MEDOLE (MN). PERIODO SETTEMBRE 2016-GIUGNO 2017.CIG. Z691AA88B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14381"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, MODULO E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE NELL’ANNO 2016 DELLA DOMANDA PER ESSERE INCLUSI NELLE GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE  DEGLI ALLOGGI NON ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14382"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INDENNITA’ AI VOLONTARI DI GARANZIA GIOVANI IN SERVIZIO PRESSO IL NOSTRO ENTE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14383"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI. IMPEGNO DI SPESA E AFIDAMENTO ALLA DITTA ZL IMPIANTI SRL. CODICE CUP J27B16000080004  CODICE CIG Z7C1AE81AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14384"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTACCAMENTO COMANDO VV.F. DI MANTOVA-CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO-RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO. INCARICO PER PREDISPOSIZIONE RELAZIONE GEOLOGICA. CODICE CUP J21B15000320004 - CODICE CIG ZFA1AEB549</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14385"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE SISMICA COMUNALE - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L'ACQUISIZIONE DI DISPONIBILITA' AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ESPERTO DA NOMINARE NELLA COMMISSIONE SISMICA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14386"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUTAORIA BANDO PER ASSEGNAZIONE AREE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA (P.I.P. IV LOTTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14387"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE DI N. 3 VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE DA IMPIEGARE NEL NOSTRO ENTE NEL PROGETTO ESPERIENZE A CASTIGLIONE 2015 NONCHÈ APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14388"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L’USO DELL’IMMOBILE DI VIA GROPPI N.  5 DA PARTE DELLA FIORDALISO  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14389"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO UTENZA GAS N. 190480847101  VIA GROPPI 5  PRIMO SEMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14390"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO UTENZA GAS N. 190480847101  VIA GROPPI 5  SECONDO SEMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14391"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO E SERVIZIO CIVILE GARANZIA GIOVANI. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPERVISIONE ITER PROGETTUALE E FORMAZIONE ALL’ESPERTO IN MATERIA DOTT. MASSIMO BECCHI.  PERIODO 2016/2017 CIG Z7D1ADD94E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14392"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - EROGAZIONE 2 RATA DEL CONTRIBUTO ALLE  LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14393"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG BANDO 63208480C8 /CIG DERIV. Z331AE9F06 DITTA MIDA SRL  CIG BANDO 632087463B /CIG DERIV. ZD01AE9F2E DITTA LA TECNICA S.P.A. - CIG ZBA1AE9F22 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. AFFIDAMENTO, TRAMITE NECA E MEPA, DELLA FORNITURA DI TONER/CAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14394"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIDEOCONFERENZA A CURA DELLA DR.SSA GRAZIA BENINI  SULLA L. N. 76/2016  UNIONI CIVILI,  ORGANIZZATO DALLA DITTA MYO SPA DI POGGIO TORRIANA (RN).  PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14395"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT XXVII EDIZIONE 17/18 SETTEMBRE 2016. AFFIDAMENTO SERVIZIO MODIFICA STRISCIONI MONOFACCIALI. DITTA MELA-P SRL RIMINI  CIG: Z391AE241F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14396"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI. APPROVAZIONE ELABORATI. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 D. LGS. 50/2016. CODICE CIG: ZEA1AE007D. CODICE CUP J21E16000260004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14397"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE: COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14398"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA RG 1434/2007 BAZZOLI CLAUDIO+5/COMUNE  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LEGALE DI FIDUCIA DELL’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14399"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DOTE ECONOMICA A SOSTEGNO DEL BENEFICIARIO C.S. 135/09 DEL SERVIZIO TUTORING SOCIALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "A SOSTEGNO DI" CARIVERONA BANDO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14400"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BONUS AFFITTO REDDITO DI AUTONOMIA, PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEI COMUNI AD ELEVATA TENSIONE ABITATIVA ANNO 2015 A N. 1 BENEFICIARIO (256UC), INCLUSO NEL 6 ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14401"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  02/08/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14402"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BONUS AFFITTO REDDITO DI AUTONOMIA, PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEI COMUNI AD ELEVATA TENSIONE ABITATIVA ANNO 2015 A N. 2 BENEFICIARI (254UC E 255UC), INCLUSI NEL 5 ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14403"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA C.  BATTISTI MEDIANTE SOSTITUZIONE SERRAMENTI  REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA AI SENSI DEL D.LGS 102/2014 E NORME TECNICHE APPLICABILI. CODICE CUP J21E15000030000 CODICE CIG Z581AE2698</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14404"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO GONZAGA - SEDE MUNICIPALE - OPERE DI COMPLETAMENTO CORPO SUD. CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. EZIO PILAR GIURIANI PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE. CIG Z611ADD0C7. CUP J26G16000060004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14405"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTIGLIONE D/S NELL'AMBITO DEGLI ACQUISTI COORDINATI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO. AGOSTO 2016 - GIUGNO 2017. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14406"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z621AE4AA0. DITTA SYSTEMCOPY DI MANTOVA. INTERVENTO DI ASSISTENZA HARDWARE PER STAMPANTE KYOCERA A COLORI FSC8500DN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14407"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z121AE10C9 DITTA ELMEC INFORMATICA SPA DI BRUNELLO. RINNOVO LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14408"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA NUOVA MOTOSALDATRICE PER IL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA SOLFERINO. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE REPORT DI PROCEDURA SINTEL, AI SENSI ART. 36 D.LGS. N. 50/2016. CIG: . Z1E1AE1405</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14409"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONE TELAI PER CADITOIE E BOCCOLE PER "ALFIERI" DA POSARE NELLE VFARIE VIE E STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BETTARI S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG. Z9F1A42DF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14410"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE SCALA E RECINZIONE-CORRIMANO DELL'ACCESSO AL PARCO EX DESENZANI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SOLE SERENO COOP. SOC. ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z061A42900</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14411"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER AREE VERDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA. CODICE CUP: J26G16000160004 - CIG: Z101AD0E62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14412"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MARTA TANA ONLUS. ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14413"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCOGLIENZA CITTADINA RESIDENTE 196/2012 PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DAL 01/08 AL 31/08/2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14414"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BONUS AFFITTO REDDITO DI AUTONOMIA, PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEI COMUNI AD ELEVATA TENSIONE ABITATIVA ANNO 2015 A N. 1 BENEFICIARIO(187UC), INCLUSO NEL 2 ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14415"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEV  CONSORZIO ENERGIA VENETO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  QUOTA ASSOCIATIVA UNICA PER L’ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14416"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DISPONIBILITA' AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ESPERTO DA NOMINARE NELLA COMMISSIONE COMUNALE IN MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONI E RELATIVA VIGILANZA IN ZONE SISMICHE -  INDIVIDUAZIONE COMMISSARI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14417"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ EDUCATIVA MAMMA-BAMBINO CASA NUOVA PRIMAVERA. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI O.E.O.A.(M27) CON IL FIGLIO. PERIODO 27/07-31/08/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14418"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BONUS AFFITTO REDDITO DI AUTONOMIA, PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEI COMUNI AD ELEVATA TENSIONE ABITATIVA ANNO 2015 A N. 1 BENEFICIARIO(252UC), INCLUSO NEL 4 ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14419"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BONUS AFFITTO REDDITO DI AUTONOMIA, PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEI COMUNI AD ELEVATA TENSIONE ABITATIVA ANNO 2015 A N. 1 BENEFICIARIO(251UC), INCLUSO NEL 3 ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14420"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE E SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE PER STRANIERI  PERIODO 1.7.2016/30.6.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14421"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI NUOVE ATTREZZATURE LUDICHE PER AREE VERDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016. CODICE CIG: Z101AD0E62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14422"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DA STIPULARSI CON FINLOMBARDA SPA - INTERVENTO FINANZIARIO PER PROGETTO LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA E RESTAURO FACCIATE INTERNE PALAZZO PASTOREBIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14423"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO COLLINE MORENICHE DEL GARDA- ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14424"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 2 DEL DLGS N.50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO E DI ACCERTAMENTO TARI. CIG: Z681AAE887</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14425"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO GONZAGA - SEDE MUNICIPALE - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PARZIALE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. CUP J26D14000020006. CIG 5954150005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14426"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14427"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 9434 DEL 13/08/2008 AVENTE AD OGGETTO CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL POLO NATATORIO COMUNALE SAN PIETRO PERIODO 01/06/2008  30/09/2026. MODIFICA MODALITA’ PAGAMENTO CANONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14428"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017. FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO PER L’ANNO 2015. LIQUIDAZIONE COMUNE DI VOLTA MANTOVANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14429"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO RG 685/2016. IMPEGNO DI SPESA E  APPROVAZIONE SCRITTURA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14430"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPENDICE REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2014/31.12.2015 POLIZZA RAMO ELETTRONICA N. 2011/08/2020508  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (CIG N. 30359576F7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14431"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE A STUDIO LEGALE A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNO DA ASSICURAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14432"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA ORTIVA DI VIA GARCIA LORCA E AGGIORNAMENTO GRADUATORIA ORTI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14433"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA GARIBALDI N. 12, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2015 E ACCONTO 2 SEMESTRE 2016 E 1 SEMESTRE 2017.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14434"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNIZZO SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LEAUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSE IN USOALL’ASSOCIAZIONE S.CRISTOFORO ONLUS. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14435"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER L’ANNO 2016 ALL’ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E SAPORI MANTOVANI. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14436"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA A&amp;T EUROPE SPA - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DALLA DIPENDENTE DOTT.SSA ELENA CANTONI PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CARICA ELETTIVA NEL PERIODO APRILE/GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14437"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DEI GATTI IN CARICO AL COMUNE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2016. AFFIDAMENTO E  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LA CUCCIA E IL NIDO SRL. CIG: Z3C1AC0AA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14438"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO FORESTALE PADANO SOC. AGR. COOP. CONS. DI CASALMAGGIORE (CR) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14439"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14440"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER RICHIESTA CONTRIBUTI AGEA PER ACQUISTO PRODOTTI LATTIERO  CASEARI DA DISTRIBUIRE AGLI ALLIEVI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO ALLA DITTA TE. BE. SCO SRL DI LODIVECCHIO (LO). ANNO SCOLASTICO 2016/2017. CIG Z931AB63E4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14441"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI LINEA ACQUEDOTTO E TELECOM  OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14442"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST.  QUOTA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA CONDIVISIONE DELL'UTILIZZO, LA GESTIONE E LO SVILUPPO DEL SOFTWARE CAFE'LIB PER LA NAVIGAZIONE INTERNET NELLE BIBLIOTECHE ASSOCIATE ALLO SBOM. ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14443"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>40 ANNIVERSARIO DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO. ORGANIZZAZIONE INTERVENTO D.SSA SILVIA BARBARA PASQUA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14444"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA SIEPI DELLE AIUOLE IN ZONA PIP DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). APPROVAZIONE PREVENTIVO E INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016. CODICE CIG: Z431AB4A68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14445"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SORVEGLIANZA SCUOLABUS. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 D. LGS. 50/2016. CIG. Z691AA88B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14446"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PRE - SCUOLA (MN) PER GLI UTENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DEL NOSTRO TERRITORIO. ANNO SCOOLASTICO 2016/2017.  INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ART. 36 D. LGS. 50/2016. CIG. Z211AA754E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14447"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI FORESTALI E DI RECUPERO AMBIENTALE PREVISTI SUL FONDO VALLE IN COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)  ACCERTAMENTO CANONI IRRIGUI - ANNO 2016 -  SIG. MASSIOLI LUIGI E CONSORZIO C.F.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14448"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IV BANDO DI AREE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA ALL'INTERNO DEL PIANO PER GLIINSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P. IV LOTTO) - PROROGA TERMINI E PUBBLICAZIONE QUOTIDIANO LA VOCE DI MANTOVA - CIG ZD41AAD49D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14449"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE TECNICHE STATICHE E DI VULNERABILITA' SISMICA SU CENTRO DI COTTURA E SALE POLIVALENTI, FINALIZZATE AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA. AFFIDAMENTO ALL'ING. LUCA GIACCARI DI BRESCIA. APPROVAZIONE REPORT. CIG Z4619BA119.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14450"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI TARATURA DELL'AUTOVELOX 104/E IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE CIG ZE01AAC342</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14451"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RILASCIO DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'AUTOVELOX 104/E IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. CIG ZDB1AAC2E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14452"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA81AA3D87 DITTA TECNOLOGICA  CIG ZDE1AA3E5B DITTA DANCOM SRL  CIG 63208480C8 /CIG DERIVATO Z991AA3F5E DITTA MIDA SRL CIG 632087463B/CIG DERIVATO ZEC1AA402B DITTA LA TECNICA S.P.A.. AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA E NECA, DELLA FORNITURA DI TONER/CARTUCCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14453"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI  LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SOLAI, SERVIZI IGIENICI E FORMAZIONE VANO ASCENSORE  AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E CONTABILTA’ LAVORI ALL’ING. FEDERICO MENNUTI. CODICE CIG Z8B1AA4E39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14454"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI - INCARICO PER IL COLLAUDO TECNICO/AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE DENOMINATO ATR 11 LOTTO 02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14455"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOLUZIONE SRL - SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO, ACCESSO BANCA DATI, NEWS GIORNALIERE AREE TEMATICHE: AREA TECNICA LOMBARDIA  INTEGRAZIONE DET 27/FI DEL 26/09/2014 CIG ZCB1A94323</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14456"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA BATTISTI N. 29/G, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2015 E ACCONTO 2 SEMESTRE 2016 E 1 SEMESTRE 2017.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14457"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA ASCOLI N. 15, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2015 E ACCONTO 2 SEMESTRE 2016 E 1 SEMESTRE 2017.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14458"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALE PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEL MINORE C.S. 148/15 - IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA  ACCREDITATA E RILEVAZIONI MINORI SPESE PER VOUCHER IN CARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14459"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE RELATIVO A GARA CON PROCEDURA APERTA  AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO DAL 01/09/2016 AL 31/08/2021. CIG 663851972D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14460"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 9649 DEL 08/11/2013. AVENTE AD OGGETTO CONV. PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PERIODO 1/8/2013  31/7/2019. PRESA D’ATTO VARIAZIONE C.D.A. E PRESIDENTE DELLA F.C. CASTIGLIONE S.S.D.A.R.L. A FAR DATA DAL 10/06/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14461"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: APRILE/GIUGNO 2016. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14462"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE VARIE VIE E STRADE COM.LI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PSR S.R.L. DI POIZZOLENGO (BS). APPROVAZIONE REPORT PROCEDURA TELEMATICA. CIG: Z401A14A93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14463"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E L’ASS. STRADA DEI VINI E SAPORI MANTOVANI PER GESTIONE LOCALI IMMOBILE SITO IN VIA M. TANA 1 E ANNESSO CORTILE INTERNO PERIODO 15.01.2016-31.12.2017. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14464"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z591A83EFB. DITTA DIP SRL DI CASTEGNATO (BS). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE AI LETTORI PER LA RILEVAZIONE PRESENZE PERIODO 1/7/2016-30/06/2017. (ORDINE VIA MEPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14465"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  07/07/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14466"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA I MAGGIO N. 3/7, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2015 ED ALL’ACCONTO 2 SEMESTRE 2016 E 1 SEMESTRE 2017.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14467"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORE RESIDENTE (COD. M4). EROGAZIONE ANTICIPATA DEL  CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2016. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14468"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI RISTRUTTURAZIONE SOLAI SERVIZI IGIENICI E FORMAZIONE VANO ASCENSORE  APPROVAZIONE REPORT DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.CODICE CUP J21E16000150004 - CODICE CIG ZB91A75508</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14469"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PARTE OVEST CIMITERO NEOCLASSICO-LAVORI COMPLEMENTARI-OPERE DI COMPLETAMENTO BLOCCHI LOCULI. APPROVAZIONE ELABORATI ED AFFIDAMENTO ALLA S.G.C. SRL. CUP J22C15000130004. CIG Z9A1A8A9B9. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14470"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA I MAGGIO N. 7/A, INT. 4 AL SIG. (244UC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14471"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI BONUS AFFITTO REDDITO DI AUTONOMIA, PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEI COMUNI AD ELEVATA TENSIONE ABITATIVA ANNO 2015 A N. 55 BENEFICIARI, INCLUSI NEL 1 ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14472"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE: ACCERTAMENTO REQUISITO DI IDONEITÀ PSICO FISICA ALL’ASSEGNAZIONE DELL’ARMA D’ORDINANZA. RETTIFICA DETERMINA N. 126/UT DEL 24/06/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14473"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZINE BETANIA ONLUS  BOSCO DI ZEVIO (VR) -  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DI B.S.  (CS. N.28/06)  PERIODO 01/07-30/09/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14474"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA COLLEGATO AL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI ED ANTINTRUSIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2017  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14475"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE, NEL PERIODO 01.07.2011-31.12.2011, PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE D/STRADA E NON OBLATE NEI TERMINI STABILITI DALLA LEGGE - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14476"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO N. 60 SEGGIOLE PERIODO 06/07/2016 - 08/08/2016 PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI  INSERITI NELLA RASSEGNA CASTIGLIONE ESTATE 2016 CHE SI TERRANNO IN PIAZZA UGO DALLÒ. COD. CIG Z6F1A7FD56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14477"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z861A52043  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DOCUMENTARIO (BIBLIOBUS) PER IL PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO DELLE BIBLIOTECHE ASSOCIATE AL SBOM. LUGLIO-DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14478"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG. (244UC), ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14479"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE DA EQUITALIA NORD SPA - CREDITI RISULTANTI AL 31 DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14480"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI DISPONIBILITA' AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ESPERTO DA NOMINARE NELLA COMMISSIONE COMUNALE IN MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONI E RELATIVA VIGILANZA IN ZONE SISMICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14481"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI RISTRUTTURAZIONE SOLAI SERVIZI IGIENICI E FORMAZIONE VANO ASCENSORE  APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI, IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - CODICE CUP J21E16000150004 - CODICE CIG ZB91A75508</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14482"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSILIARE PER LA COESIONE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONE DI PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE - PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14483"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSILIARE RISORSE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO. GETTONE DI PRESENZA COMPONENTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14484"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIERI COMUNALI. GETTONE DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14485"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI R.LOMBARDIA. PERIODO DAL 01/09/2016 AL 31/08/2021. PROCEDURA APERTA. CIG 663851972D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14486"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONDIZIONE DI ESTRANEITA’ IN TERMINI AFFETTIVI ED ECONOMICI  SITUAZIONE FAMILIARE C.S. N. 26/06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14487"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA ROSANNA MONZAMBANO GESTITA C.S.A DI MANTOVA. IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA DI UN UTENTE M.D. (RSA15). PERIODO 01/09-31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14488"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZBB1A6BF8F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14489"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL'ASSOCIAZIONE BEATLESIANI D'ITALIA ASSOCIATI PER L'ORGANIZZAZIONE DI N. 1 CONCERTO MUSICALE CHE SI TERRA' IL 6 AGOSTO 2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z511A5D808.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14490"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER RINUNCIA VOLONTARIA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI A FAVORE DELLA  SIG.RA COLA CARLINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14491"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER RINUNCIA VOLONTARIA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI A FAVORE DELLA  SIG.RA BELLOMI GIOCONDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14492"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  NORME AMMINISTRATIVE  AGGIORNATO AL D.LGS. 18/04/2016 N. 50. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A BOSETTI GATTI &amp; PARTNERS S.R.L. CODICE CIG: Z571A6BD1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14493"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE: ACCERTAMENTO REQUISITO DI IDONEITÀ PSICO FISICA ALL’ASSEGNAZIONE DELL’ARMA D’ORDINANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14494"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS  124/2004: PAGAMENTO SOMME AD INAIL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14495"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO RG 633/2016. IMPEGNO DI SPESA E  APPROVAZIONE SCRITTURA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14496"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSA VILLA CARPANEDA- RODIGO (MN) IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA DI UN UTENTE G.I. (RSA16). PERIODO 01/07-31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14497"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA SAN PIETRO  IL CAMMINO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE .INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (COD. RD11- S.C.)  PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14498"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO PER LA FAMIGLIA LA RETE - PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA DI CEREA  (VR) -  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DI T.V.  CON LA FIGLIA. (M26)  PERIODO 01/07-30/09/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14499"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>40 ANNIVERSARIO DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO. AFFIDAMENTO INTERVENTO SEMINARIALE AL DR. FRANCESCO CAGGIO. CIG ZBB1A424D7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14500"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAM. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTO MUSICALE NELL’AMBITO DEGLI EVENTI ESTIVI ALL'APERTO 2016 - CONCERTO DI VIOLONCELLO IL 20.08.2016 C/O MUSEO INTERNAZ. CRI AD OPERA DEL SIG. FRANCESCO FEZZARDI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14501"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTIGLIONE D.S. DALL’1/07/2016 AL 30/09/2016, A FAVORE DI UNO STUDENTE DI IAL LOMBARDIA INNOVAZIONE-APPRENDIMENTO-LAVORO SRL, ISCRITTO AL CORSO DI BIBLIOTECARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14502"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINI CURRICOLARI GRATUITI PRESSO  SERVIZI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE D.S.,  A PARTIRE DALL'1/06/2016, A FAVORE DI STUDENTI DELL’IS GONZAGA DI CASTIGLIONE D. S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14503"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA DEL FALCONE N. 8, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2015 E ACCONTO 2 SEMESTRE 2016 E 1 SEMESTRE 2017.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14504"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA PIETRO NENNI N. 35, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2015 ED ALL’ACCONTO 2 SEMESTRE 2016 E 1 SEMESTRE 2017.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14505"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA PIETRO NENNI N. 55, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2015 ED ALL’ACCONTO 2 SEMESTRE 2016 E 1 SEMESTRE 2017.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14506"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE TECNICHE STATICHE E DI VULNERABILITA' SISMICA "CENTRO COTTURA E SALE POLIVALENTI" FINALIZZATE AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36 D.LGS. N. 50/2016. CIG Z4619BA119.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14507"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO GONZAGA-SEDE MUNICIPALE-OPERE DI COMPLETAMENTO CORPO SUD. CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. NICOLA BERLUCCHI DELLO STUDIO BERLUCCHI SRL DI BRESCIA PER PROGETTAZIONE,D.L.,CONTABILITA' E SICUREZZA. CIG Z291A1B7173.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14508"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA  SOCIALE OLINDA DI CASTELGOFFREDO, CSA DI MANTOVA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM/EDUCATORE PROFESSIONALE A PORTATORI DI HANDICAP DURANTE I CRES ORGANIZZATI DAL COMUNE . ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14509"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE BAGNI APPARTAMENTI COMUNALI - APPROVAZIONE REPORT PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016.CODICE CUP J21H16000040004 - CODICE CIG Z2B1A0F484</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14510"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER PARCO PASTORE DURANTE LA MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA IL 25 GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEBACH DI CERTALDO (FI). CODICE CIG: Z071A59BE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14511"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 2 FUNZIONARI AL SEMINARIO "RESPONSABILITÀ E SPESA DEI SERVIZI SOCIALI IN RELAZIONE AI PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE: IL RECUPERO ECONOMICO DALLA FAMIGLIA DEL MINORE" ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14512"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  NORME AMMINISTRATIVE  AGGIORNATO AL D.LGS. 18/04/2016 N. 50. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A BOSETTI GATTI &amp; PARTNERS S.R.L. CODICE CIG: ZB41A5CD75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14513"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CIG Z861A52043  SERVIZIO DI TRASPORTO DOCUMENTARIO (BIBLIOBUS) PER IL PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO DELLE BIBLIOTECHE ASSOCIATE AL SBOM. LUGLIO-DICEMBRE 2016. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14514"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO TRIBUTARIO TARI - SAR COSTRUZIONI PREFABBRICATI SRL - CONFERIMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14515"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ESPLETAMENTO PRATICA PASSAGGIO DI PROPRIETA’ VETTURA TARGATA DA359NC (CIG Z811A4FC99)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14516"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI CONTRIBUZIONE  ANNO 2016 AL PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14517"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA PIEGHEVOLI EVENTI ESTIVI ALL’APERTO CASTIGLIONESTATE 2016’ ALLA DITTA TIPOLITO BIGNOTTI F.LLI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.  CIG: Z051A52F7F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14518"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SICUREZZA E ANTINCENDIO ALLA DITTA COISECO SOCIETA COOPERATIVA DI CASTIGLIONE D/S. PER N. 3 EVENTI MUSICALI IN PIAZZA U.DALLO' IL 16 LUGLIO, 6 E 27 AGOSTO 2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4E1A4FB99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14519"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTE E TASSE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ANNO 2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14520"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO  DI AGGIORNAMENTO PER RLS  RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA -  AD ASOLA (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14521"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI VIABILITA'-ASFALTATURE VARIE. FORMAZIONE NUOVO POZZETTO CONDOTTA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IN VIA PAIASSI E MODIFICA SCARICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL GROUP SRL. APPROVAZIONE REPORT PROCEDURA. CIG ZDD19BB921.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14522"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO GONZAGA-SEDE MUNICIPALE-OPERE DI COMPLETAMENTO CORPO SUD. PROVE DI TAGLIO ED ESTRAZIONE SPINOTTI. IMPEGNO DI SPESA ED AFIDAMENTO AL LAB. "PIETRO PISA" UNIVERSITA' STUDI DI BS. CIG ZBB1A485E8. CUP J26G16000060004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14523"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA POLIF. CAGLIO. LAVORI DI MANUT. STRAORD. ADEG. NORMATIVI PER L’OTTENIMENTO C.P.I. REAL. NUOVI MARCIAPIEDI  E RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. APPROV. CONTABILITA’ FINALE. LIQUID. CREDITO. CUP J26E12000480004 CIG Z9A16CE291</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14524"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA F. CAGLIO. LAVORI ADEGUAMENTI NORMATIVI PER L’OTTENIMENTO C.P.I.  . APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE, LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO ALLA DITTA SAVIATESTA S.R.L.  - RIDETERMINAZIONE Q.E  - CUP: J26E12000480004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14525"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SICUREZZA E ANTINCENDIO ALLA DITTA COISECO SOC. COOP. DI CAST. D/ST. PER N. 4 RAPPRESENTAZIONI DI BURATTINI IN PIAZZA U. DALLO' IL 7-14-21-28 LUGLIO E PER EVENTO CASTELLI IN MUSICA IL 23.07.2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z221A41BF5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14526"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14527"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z7A1A46F7C. ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TRASPARENZA E DEMATERIALIZZAZIONE NELLA PA IN DATA 5 LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14528"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEDIE PER MANIFESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 E TRAMITE MEPA. CIG: . Z201A4E565</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14529"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO IV BANDO DI AREE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA ALL'INTERNO DEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P. IV LOTTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14530"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO  EFFETTUATO NEL PERIODO DAL 01/03/2016 AL 22/04/2016 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14531"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO A FAVORE DI UNO STUDENTE DELL'I.S. CEREBOTANI DI LONATO, DAL 30/05/2016 ALL'11/06/2016 PRESSO L'AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14532"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONE TELAI PER CADITOIE E BOCCOLE PER "ALFIERI" DA POSARE NELLE VARIE VIE E STRADE COM.LI. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ED INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. N.50/2016. CIG Z9F1A42DF6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14533"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE SCALA E RECINZIONE/CORRIMANO PER ACCESSO NEL PARCO EX DESENZANI. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ED INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 D.LGS.N.50/2016. CIG Z061A42900.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14534"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO E VERIFICA RISANAMENTO SOLAIO AMMALORATO BAGNO PIANO RIALZATO E PROGETTO E VERIFICA STRUTTURALE PER CREAZIONE NUOVO FORO SOLAIO ESISTENTE PER INSTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI. AFFIDAMENTO INCARICO ING. MENNUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14535"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPPELLA DI FAMIGLIA. VARIAZIONE DIRITTO DI CONCESSIONE CAPPELLA NR. 06  LEALI SILVINO CIMITERO NUOVO  ULTIMO LOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14536"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE AMA DI BRESCIA PER SVOLGIMENTO ATTIVITA’ NELL’AMBITO DEL PIANO DI ZONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14537"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2014/2015. ASSEGNAZIONE PREMI ALLO STUDIO. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 10/PI DEL 27/05/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14538"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI SOCIALI. AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE GRADUATORIE A GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14539"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' CLESIUS SRL DI TRENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL TRASFERIMENTO DATI DELLE  PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE AL CASELLARIO DELL’ ASSISTENZA DELLA BANCA DATI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE DELL’INPS. CIG. N. Z831A2E7C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14540"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA BASSI TOURS SRL CARPENEDOLO (BS)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL'ISTITUTO 'CASA DEL SOLE' DI CURTATONE (MN) - PERIODO 01.05.2016/ 31.12.2016. (CIG 5968187FB3) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14541"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  06/06/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14542"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCOGLIENZA CITTADINA RESIDENTE 196/2012 PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DAL 06/06 AL 31/07/2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14543"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI VIABILITA'- ASFALTATURE VARIE. CONFERIMENTO INCARIO ALL'ING. DAVIDE ZUBBI PER COORDINAMENTO IN FASE DI SICUREZZA E SALUTE E PER PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA LAVORI COMPLEMENTARI. CIG 6713192D47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14544"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE A.P.E. IMMOBILE COMUNALE SEDE DEL DISTACCAMENTO COMANDO VVF DI MANTOVA. CONFERIMENTO INCARICO ALL’ING. ROBERTO GRINGIANI. CODICE CIG: Z0A1A29B07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14545"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PARTE OVEST CIMITERO NEOCLASSICO-OPERE DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE ELABORATI ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GENERALI COSTRUZIONI SRL. CUP J22C15000130004. CIG 65155100F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14546"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE VARIE VIE E STRADE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016. CIG:Z401A14A93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14547"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA,  DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DELLE SCHEDE LED DEI SEMAFORI COUNT DOWN POSIZIONATI IN VIA NAPOLEONE III  A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG: Z0B1A13668</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14548"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO COLLINE MORENICHE DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14549"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ESTIVA ADULTICIDA CONTRO LE ZANZARE PRESSO AREE VERDI PUBBLICHE E GIARDINI SCOLASTICI - ANNO 2016. CIG Z8F1A167B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14550"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA FORMICHE E SCARAFAGGI PRESSO L’ASILO IL CUCCIOLO. CIG Z8F1A2D181</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14551"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA FORMICHE PRESSO IL MICRONIDO DI VIA STAFFOLO. CIG Z5E1A2C256</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14552"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA AREE VERDI CIMITERO COM.LE ED AREE VERDI VARIE DI PROPRIETA' COM.LE-ANNO 2016. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLE SERENO SOC.COOP.SOCIALE. APPROVAZIONE REPORT. CIG Z8719A0D04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14553"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PNEUMATICI COMPRESA EQUILIBRATURA PER AUTOMEZZI COMUNALI VARI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMEN TO ALLA LOCALE DITTA CAIOLA SERGIO. CIG: Z481A0FB5A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14554"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONI BAGNI APPARTAMENTI COMUNALI - APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI, IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016. CODICE CUP J21H16000040004 - CODICE CIG Z2B1A0F484</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14555"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017  IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2016 PER TRASPORTO UTENTI DISABILI PRESSO LE STRUTTURE ACCREDITATE CDD ANFFAS DI GUIDIZZOLO E CSE FIORDALISO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14556"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SERVICE PER CERIMONIA CONSEGNA PREMI ALLO STUDIO DEL 18 GIUGNO 2016 PRESSO IL TEATRO SOCIALE. CIG. Z461A28DC9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14557"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO QUOTA DIRITTO D’AUTORE ALL’AGENZIA WORLD ENTERTAINMENT COMPANY S.P.A. PER LO SPETTACOLO CATAPULT MAGIC SHADOWS COD. CIG.: Z791706E69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14558"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE 1 SEMESTRE 2016 PER L’USO DELL’IMMOBILE DI VIA GROPPI N.  5 DA PARTE DELLA FIORDALISO  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14559"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISANAMENTO FACCIATE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DON MILANI E TERRAZZE SCUOLA PRIMARIA S. PIETRO. APPROVAZIONE REPORT DI PROCEDURA. CODICE CUP J29D160000500 - CODICE CIG Z3519D51CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14560"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA FORMICHE PRESSO L’ASILO IL CUCCIOLO. CIG ZF71A16E2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14561"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI SOSTEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. PRIMA EROGAZIONE  ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14562"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2015 A N. 1 BENEFICIARIO (177UC), INCLUSO NEL 9 ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14563"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG DA BANDO 60915401D5. CIG DERIVATO Z661A18BB9 - VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. DI MILANO. AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA IN RISME PER FOTOCOPIE ANNI 2016/2017. ADESIONE A CONVENZIONE REGIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14564"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2014/2015. ASSEGNAZIONE PREMI ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14565"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI N. 4 RAPPRESENTAZIONI ESTIVE ALL’APERTO DI BURATTINI ESTATE 2016 AL CENTRO TEATRALE CORNIANI. IMPEGNO DI SPESA. CIG.: Z831A0B8E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14566"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. DI POMEZIA (RM). CIG N. Z721A16AAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14567"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE GIARDINO INTERNO DI PALAZZO PASTORE. APPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA. CODICE CIG Z3519E7BDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14568"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI N. 2 PEDANE ALLA DITTA FRANZINI SRL DI MEDOLE NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE FESTA DELLO SPORT XXVII EDIZIONE 4 E 5 GIUGNO 2016. CIG: Z1F19C2B9E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14569"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017. FONDO DELLE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2015 - APPROVAZIONE BANDO A SPORTELLO RELATIVO AGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR X/4249  DEL 30/10/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14570"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017. MISURA 6: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DEI SUOI COMPONENTI FRAGILI. LIQUIDAZIONE RISORSE QUARTO TRIMESTRE 2015 AI COMUNI DELL’AMBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14571"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI RISANAMENTO E TINTEGGIATURA FACCIATE ESTERNE PALESTRA POLIFUNZIONALE "F.CAGLIO". AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASA COLORE SRL. APPROVAZIONE REPORT. CIG ZAC19BA21E. CUP J25H16000000004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14572"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE TECNICHE STATICHE E DI VULNERABILITA' SISMICA SU PALAZZO PRINCIPE E SUL TEATRO SOCIALE, FINALIZZATE AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA. AFFIDAMENTO ALL'ING. EZIO PILAR GIURIANI. APPROVAZIONE REPORT PROCEDURA. CIG ZAB19BA0DE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14573"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI LOCALI PIANO TERRA DI PALAZZO ZAPPAGLIA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CSB DI BIANCHERA MARCO CON SEDE IN LONATO DEL GARDA (BS). CODICE CIG:  Z5719AEC5F  CODICE CUP J28B16000000004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14574"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO IN OCCASIONE DELLA XVII EDIZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT CHE SI TERRA’ IL 4 GIUGNO 2016 PRESSO PARCO PASTORE ALLA SOC. COOP. LUNEZIA. CIG  ZD8192B1CC. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14575"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z7119F389A. DITTA APSYSTEMS SRL DI MILANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE A DISTANZA (WEB TRAINING) ORDINE VIA MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14576"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2015 A N. 8 BENEFICIARI, INCLUSI NEL 8 ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14577"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVE  ACCREDITATE VOUCHER SOCIALI PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEI  MINORI C.S. N. 26/06 E  C.S. N. 46/09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14578"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI E IMU - ATTI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEGLI ANNI 2013 -2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14579"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE ALLA DITTA GIZETA STUDIO DI ZACCHE’ GIUSEPPE &amp; C. SNC DI CASTIGLIONE D/STIVIERE NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE FESTA DELLO SPORT XXVII EDIZIONE 4 E 5 GIUGNO 2016. CIG: ZAE19C2BEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14580"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI N. 1 E 2 RELATIVI A COMPLESSIVE N. 8 DOMANDE DI RICHIEDENTI CHE NON HANNO DIRITTO ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14581"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZO IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA ACCREDITATA FIORDALISO COOP. SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER PROGETTI TERRITORIALI DOMICILIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14582"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI PER LO SPETTACOLO TEATRALE (S)LEGATI E PER IL CONCERTO DELLA JUNIOR ORCHESTRA - 20 E 21 MAGGIO 2016. COD. CIG Z4E19F07F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14583"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRATTO IN ESSERE CON SANTA LUCIA COOPERATIVA SOCIALE  DI SOLIDARIETA' - ONLUS PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/03/2015 AL 31/12/2017. CIG.6068507266</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14584"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISANAMENTO FACCIATE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DON MILANI E TERRAZZE SCUOLA PRIMARIA S. PIETRO.  APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI, IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO. CODICE CUP J29D160000500 CODICE CIG Z3519D51CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14585"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI APPALTI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 E TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, AL CERSAP SRL. CIG: ZB119E7903.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14586"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRATTO IN ESSERE CON COISECO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI LOGISTICI DEL TEATRO SOCIALE PER IL PERIODO 1/11/2015 - 31/10/2017 N. REP. 9721 - COD. CIG. 63747111EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14587"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14588"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO SUL TEMA IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI ORGANIZZATO A MONTICHIARI (BS) IN DATA 19 MAGGIO 2016 DALLO STUDIO LEGALE AVV. MAURO BALLERINI - BOSETTI GATTI &amp; PARTNERS SRL. PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14589"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE GIARDINO INTERNO DI PALAZZO PASTORE  IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016. CODICE CIG Z3519E7BDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14590"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA ALLA SIG.RA  P. A. (168UC) DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  GARIBALDI N. 12, INT. 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14591"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIZZEGHELLA E STEVAN S.R.L. DI PESCANTINA (VR). CODICE CIG:  Z9719B26CD  CODICE CUP J28E16000000004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14592"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ED INTROITO CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2015 A N. 1 BENEFICIARIO (167UC) INCLUSO NEL 7 ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14593"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ED INTROITO CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2015 A N. 1 BENEFICIARIO (166UC) INCLUSO NEL 6 ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14594"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ED INTROITO CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2015 A N. 1 BENEFICIARIO (165UC) INCLUSO NEL 5 ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14595"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ED INTROITO CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2015 A N. 1 BENEFICIARIO (164UC) INCLUSO NEL 4 ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14596"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ED INTROITO CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2015 A N. 1 BENEFICIARIO (118UC) INCLUSO NEL 3 ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14597"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>IL TRALCIO COOP. SOC. ONLUS  CASA FAMIGLIA  BERZO INFERIORE (BS). CONFERIMENTO RAMO D’AZIENDA A LA QUERCIA SOC. COOP. SOC. ONLUS DI BERZO INFERIORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14598"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSA VILLA CARPANEDA- RODIGO (MN) IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA DI UN UTENTE G.I. (RSA16). PERIODO 16/05-30/06/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14599"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ PRO SENECTUTE S.R.L. DI CURTATONE (MN)- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LOCAZIONE SOLLEVATORE ELETTRICO BANDIERA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA . ANNO 2016.   CIG : Z19176A35E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14600"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  05/05/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14601"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: PROGETTO INSIEME E AUTONOMIA DONNE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14602"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE E RIPROGRAMMAZIONE INTERFACCIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DON MILANI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SD ENERGIA IN RETE DI SONCINO (CR). CODICE CIG: ZD319D843C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14603"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS FIORDALISO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  INSERIMENTO NUOVO UTENTE (V.G.) PRESSO SFA FIORDALISO . PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14604"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO PER LA FAMIGLIA LA RETE - PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA DI CEREA  (VR)   IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DI T.V.  CON LA FIGLIA. (M26)  PERIODO 09/05-30/06/2016..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14605"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTE SPORT ANNO 2015/2016: EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER DOTE JUNIOR E TEEN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14606"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONE NUOVO POZZETTO CONDOTTA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IN VIA PAIASSI DI QUESTO COMUNE E MODIFICA SCARICO. APPROVAZIONE CAPITOLATO D’ONERI. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016. CIG: ZDD19BB921</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14607"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA UPS INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE  ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MULTISERVICE SNC DI PORTO MANTOVANO (MN). CODICE CIG: Z8B19CE790</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14608"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO-NORME AMMINISTRATIVE AGGIORNATO AL D.LGS. 18/04/2016 N.50 PER LAVORI  DISTACCAMENTO COMANDO VV.F. MN. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOC. BOSETTI GATTI &amp; PARTNERS SRL. CIG: Z6219CF6FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14609"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO PER PERSONALE OPERAIO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA MARINI GARDEN SERVICE  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CODICE CIG:  Z6B19A0D50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14610"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASILO NIDO IL CUCCIOLO BANDO ORDINARIO ANNO EDUCATIVO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14611"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI AMPLIFICAZIONE E MONTAGGIO/SMONTAGGIO PEDANE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLO SPORT 4 E 5 GIUGNO 2016. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016. CIG: Z1F19C2B9E  ZAE19C2BEC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14612"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE TECNICHE STATICHE E DI VULNERABILITA' SISMICA PALAZZO PRINCIPE E TEATRO SOCIALE FINALIZZATE AL RILASCIO CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA.  INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 D.LGS. N. 50/2016. CIG ZAB19BA0DE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14613"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFF. INCARICO PROFES. PER OPERE DI RISANAMENTO SOLAIO E FORMAZIONE FORO PER INSTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ALIGHIERI. IMP. DI SPESA E INDIZIONE PROCEDURA DI AFF. DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016 CIG ZE619C2863</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14614"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA AREE VERDI ESTERNE DEL CIMITERO COMUNALE ED AREE VERDI VARIE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016. CIG: Z8719A0D04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14615"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA F. CAGLIO - RISANAMENTO E TINTEGGATURA FACCIATE ESTERNE  APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI, IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016. CODICE CUP  J25H16000000004 - CODICE CIG ZAC19BA21E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14616"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z19198DECC - SOLUZIONE UFFICIO SRL. AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI TONER/CARTUCCE PER STAMPANTI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14617"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14618"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TONER, CARTUCCE INCHIOSTRO E TESTINE DI STAMPA PER ATTREZZ. INFORM. DI UFFICI E SERV. C.LI. APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRATTARE PER PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO E PRENOT.SPESA AI SENSI ART.36 D.LGS.50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14619"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO ATR 13 SITO IN VIA H. DUNANT - INDIVIDUAZIONE MAPPALI OGGETTO DI CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14620"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO ATR 05 SITO IN VIA LEONARDO DA VINCI  APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO  RETTIFICA DETERMINA N. 8/UR DEL 27/04/2016 - N. 335/GEN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14621"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI. IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016. CODICE CIG:  Z9719B26CD  CODICE CUP J28E16000000004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14622"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI LOCALI PIANO TERRA DI PALAZZO ZAPPAGLIA. IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016. CODICE CIG:  Z5719AEC5F CODICE CUP: J28B16000000004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14623"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PARTE OVEST CIMITERO NEOCLASSICO. AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' GENERALE COSTRUZIONI S.R.L. A SUBAPPALTARE PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA CARBO S.R.L. CIG 65155100F2.CUP J22C15000130004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14624"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RECUPERO FUNZIONALE BIBLIOTECA PALAZZO PASTORE-RESTAURO FACCIATE INTERNE PALAZZO PASTORE ED OPERE COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE. LIQUIDAZIONE CREDITO IMPRESA SP.A.M. SRL. LIQUIDAZIONE COMPETENZE D.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14625"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  12/04/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14626"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2015 A N. 45 BENEFICIARI, INCLUSI NEL 2 ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14627"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO PER PERSONALE OPERAIO. IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016. CODICE CIG:  Z6B19A0D50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14628"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DON MILANI". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GIMA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. CIG 6638359325. CUP J21E16000020004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14629"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO ATR 05 SITO IN VIA LEONARDO DA VINCI  APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14630"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALLA FONDAZIONE IFEL DEL CONTRIBUTO DELL'1 PER MILLE DEL GETTITO ICI RISCOSSO CON MODELLO F24 NELL'ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14631"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE GRAFICA E PRODUZIONE MATERIALE PROMOZIONALE PER PRODOTTI DE.CO. CIG: ZA9196DF91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14632"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SERVICE TEATRO SOCIALE PERIODO 30 APRILE 2016 PER L’ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO: SALOTTO LIRICO DEL M GIANMARIA LANFRANCHI. COD. CIG: Z87199A9FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14633"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO SALOTTO LIRICO DEL M GIANMARIA LANFRANCHI PRESSO IL TEATRO SOCIALE  IL  30/04/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14634"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE ARCA-SINTEL, DEL SERVIZIO DI  INSTALLAZIONE SOFTWARE CONCILIA WIN SU NUOVO SERVER E RICONFIGURAZIONE POSTAZIONI CLIENT. CIG: Z5C195E07B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14635"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO ATR 15 LOTTO A SITO IN VIA W. GNUTTI APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO - RETTIFICA DET. 07/UR DEL 11/04/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14636"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA A&amp;T EUROPE SPA - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DALLA DIPENDENTE DOTT.SSA ELENA CANTONI PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CARICA ELETTIVA NEL PERIODO GENNAIO/MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14637"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TARI ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14638"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE A M.S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14639"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARI SUL TEMA STUDIO DEI DISSESTI STRUTTURALI DEGLI EDIFICI IN MURATURA E  CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE LIGNEE CON ACCIAIO E INTERVENTI IN FONDAZIONE E SUI PENDII INSTABILI ORGANIZZATI A VERONA IN DATA 12 E 13 MAGGIO 2016 DALL’ORDINE DEGLI INGEG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14640"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: GENNAIO/MARZO 2016. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14641"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO CONGEDO STRAORDINARIO PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI A DIPENDENTE DI RUOLO. RIF. RICHIESTA DEL 15/03/2016, NS. PROT. N. 7098.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14642"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIDEOCONFERENZA A CURA DEL’AVV. ALESSANDRO MASSARI SUL TEMA LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE NEL NUOVO CODICE APPALTI. PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14643"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI PER RAGAZZI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2016. CIG Z6E18CDA72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14644"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA LETTERARIA IL TEMPO RITROVATO V CAPITOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14645"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>S. LUCIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ ONLUS LOCALITA’ SORBARA DI ASOLA (MN). INTEGRAZ. SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SALA CONSIGLIO PRESSO PALAZZO MENGHINI. PERIODO:MAG 2016/DIC 2017.CIG 60071297AACPV 90900000-6 (SERVIZI DI PULIZ. DISINFEST.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14646"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG CONSIP 62570400C1 CIG Z251967951. DITTA INFORDATA SPA DI LATINA AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10 STAMPANTI LASER PER GLI UFFICI COMUNALI. CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI14 LOTTO 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14647"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.). RICHIESTE DI RIMBORSO ANNI 2014 E 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14648"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO (PE 60/2014) DITTA PATA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14649"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI VIABILITA' - ASFALTATURE VARIE. AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA CAPILUPPI LORENZO SNC A SUBAPPALTARE PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA ROFFIA SRL. CIG 6507672CCF. CUP J27H15000850004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14650"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CERTIFICATI MERLONI NELL’AMBITO DELLA VIGENTE POLIZZA  "RC PATRIMONIALE" N. A1201131434 (CIG N. 3035582183) E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14651"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE BIG BANG DI LUCILLA GIAGNONI, AL TEATRO SOCIALE IL 21/04/2016. CIG.: ZBA196A46B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14652"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE ED ELETTRIFICAZIONE ALLA DITTA GIZETA STUDIO DI ZACCHE’ GIUSEPPE &amp; C. SNC DI CASTIGLIONE D/STIVIERE NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA 22, 23 E 24 APRILE 2016. CIG: Z141963210</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14653"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO CONTRATTO REP. N 9322/06 CON INWIT S.P.A.  LOCAZIONE AREA VIA GALVANI PER  INSTALLAZIONE RADIO BASE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE DECORRENZA 26.09.2015 - 25.09.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14654"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO ATR 15 LOTTO A SITO IN VIA W. GNUTTI APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14655"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI ITINERANTE DISTRETTUALE ANNO 2016 (CIG: ZD61939F83).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14656"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TASSA SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14657"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASMISSIONE VIA PEC DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI  ALLE UTENZE NON DOMESTICHE  ANNO 2016. CIG: ZAC194B120</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14658"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 1286/15 CAUSA BAZZOLI CLAUDIO+5/COMUNE - LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE A TITOLO RIFUSIONE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14659"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA REGISTRO ANNUALE CONTRATTO REP. N. 9107/2003 TELECOM  ORA INWIT SPA. LOCAZIONE AREA CENTRO SAN PIETRO - INSTALLAZIONE RADIO BASE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE RINNOVATO AL 9/11/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14660"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CESSIONE CONTRATTO REP. N. 9322/2006 DA TELECOM  A INWIT SPA - LOCAZIONE AREA VIA GALVANI PER INSTALLAZIONE RADIO BASE PER IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14661"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CESSIONE CONTRATTO REP. N.9107/2003 DA TELECOM SPAA INWIT SPA. LOCAZIONE AREA CENTRO SAN PIETRO PER INSTALLAZIONE RADIO BASE PER IMPIANTI TELEFONIA MOBILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA REGISTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14662"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO TESNOSTRUTTURE E FORNITURA DI ATTREZZATURE ALLA DITTA FRANZINI SRL DI MEDOLE (MN) NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA 22, 23 E 24 APRILE 2016. CIG: ZA3195F594</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14663"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL. CODICE CIG Z8819503F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14664"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015:COMANDO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14665"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015:SERVIZI  DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14666"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015:SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14667"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, E VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015: SERVIZIO TRIBUTI E URAPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14668"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015: SERVIZIO BILANCIO ED ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14669"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DEL SERVIZIO FINANZIARIO  2015 : SERVIZIO CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14670"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015: SERVIZIO PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14671"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015: SERVIZIO UFFICIO PIANO DI ZONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14672"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015: SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14673"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015:SERVIZI POLITICHE EDUCATIVE E GIOVANILI  SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14674"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14675"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015:SERVIZIO SPORT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14676"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015:SERVIZIO TURISMO E CREATIVITA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14677"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015: SERVIZIO PRATICHE LEGALI E ASSICURATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14678"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015:SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14679"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14680"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015:  SERVIZIO ECOLOGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14681"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015: SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, SEGRETERIA DEL SINDACO, CONTRATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14682"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEI CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI INTERNI ED ESTERNI PER L'ESERCIZIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14683"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE, ESUMAZIONE, INUMAZIONE E TUMULAZIONE SALME. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DELLA PIATTAFORMA SINTEL REGIONE LOMBARDIA ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA A.R.L. DI TRAVAGLIATO ONLUS. CIG: ZDC1911B00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14684"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 2016 RELATIVI AGLI ALLOGGI ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, CALCOLATI IN CONFORMITÀ AI DETTAMI DELLA L.R. 27/2009. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14685"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTE PER GLI SPETTACOLI DELL’ 8, DEL 16,DEL 30 APRILE E DEL 21 MAGGIO 2016 COD.  CIG.: ZDA194F8BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14686"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRO NON TEATRO CIRCUITO CONTEMPORANEO CASTIGLIONESE. INCARICO ALLA COMPAGNIA CHRONOS3. COD. CIG. Z81194D400</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14687"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO DEL M GIANNI COSCIA E DEL M MASSIMILANO DE ALOE PRESSO PALAZZO BONDONI PASTORIO  IL  09/04/2016. CIG. Z7619419B0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14688"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PER CASSAZIONE PROMOSSO DA ITALGAS. APPROVAZIONE SCRITTURE PRIVATE E IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14689"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE APPENDICE REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2014/31.12.2015 POLIZZA RC AUTO N. 130/35535 STIPULATA CON UNIPOLSAI  (CIG N. 44086450F2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14690"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SICUREZZA E ANTINCENDIO ALLA DITTA COISECO SOCIETA COOPERATIVA DI CASTIGLIONE NELL’AMBITO DELLA GIORNATA MODIALE DELLA TERRA CHE SI TERRA’ IL 22  23 E 24 APRILE 2016  -  CIG: Z39194FB6C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14691"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MOBILITA’ SOSTENIBILE - RIQUALIFICAZIONE AREA EX BERSAGLIO E RIQUALIFICAZIONE STRADE, PARCHEGGI, CICLABILI E MARCIAPIEDI. INCARICO PER REDAZIONE RILEVO PLANO ALTIMETRICO AREA EX BERSAGLIO. CUP: J27H15000700004 - CIG: Z64194F55D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14692"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE-RIQUALIF. AREA EX BERSAGLIO E RIQUALIF. STRADE, PARCHEGGI, CICLABILI E MARCIAPIEDI.1STRALCIO- VIA PRETORIO. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI IN CIOTTOLI E MARMO. FORNITURA E POSA CIOTTOLI. CUP:J27H15000700004-CIG:Z2F191FA00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14693"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE -RIQUALIFICAZIONE AREA EX BERSAGLIO E RIQUALIFICAZIONE STRADE, PARCHEGGI, CICLABILI E MARCIAPIEDI- I STRALCIO  VIA PRETORIO. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI IN CIOTTOLI E MARMO- FORNITURA MARMI. CUP:J27H15000700004-CIG:ZF6191FBAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14694"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE-RIQUALIFICAZIONE AREA EX BERSAGLIO E RIQUALIFICAZIONE STRADE, PARCHEGGI, CICLABILI E MARCIAPIEDI. I°STRALCIO - VIA PRETORIO. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI IN CIOTTOLI E MARMO FORNITURA RESINE.CUP:J27H15000700004-CIG:ZC1191FB1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14695"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA PIEGHEVOLE PUBBLICITARIO PER ATTIVITA’ BIBLIOTECA RAGAZZI. ANNO 2016. CIG.Z2F1946E7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14696"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SERVICE LUCI, AUDIO, VIDEOPROIETTORE E ASSISTENZA CON OPERATORE PRESSO TEATRO SOCIALE PER N.2 SPETTACOLI DELL’8 APRILE 2016 E N.1 SPETTACOLO DEL 16 APRILE 2016. CIG. Z53193F5C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14697"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGET. MOBILITA' SOSTENIBILE-RIQUALIF. AREA EX BERSAGLIO E RIQUALIF. STRADE, PARCHEGGI, CICLABILI E MARCIAPIEDI.I STRALCIO-VIA PRETORIO.RIFACIM. PAVIMENTAZ. IN CIOTTOLI E MARMO.FORMAZ. CALDANE E POSA LASTRE E CORDOLI. CUP J27H15000700004 CIG ZED191F35D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14698"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RECUPERO FUNZIONALE BIBLIOTECA PALAZZO PASTORE-RESTAURO FACCIATE INTERNE ED OPERE COMPLEMENTARI. AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI DI COMPLETAMENTO ALLA DITTA ESECUTRICE DELLE OPERE PRINCIPALI SP.A.M. SRL. CIG ZE419091EE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14699"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG CONVENZIONE CONSIP 7 LOTTO 1: 60283797B8  CIG ENTE: Z501943E82 AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUI! GROUP S.P.A. DI GENOVA, DELLA FORNITURA DEL SERV. SOST. MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PARAMETRALI. ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA PER 1800 BUONI PASTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14700"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FIRME DIGITALI AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14701"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI  - TARI - ANNO 2016 - CIG:ZDF18F9A7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14702"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE ELABORATO NECESSARIO ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA DI COMP. COM.LE - INDIVIDUAZIONE RETICOLO MINORE E REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' BACINO DI LAMINAZIONE - CONFERIMENTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' AL CONSORZIO GARDA CHIESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14703"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE PIANO VASCHE PISCINE INTERNE POLO NATATORIO CENTRO SPORTIVO S. PIETRO. AFFIDAMENTO  LAVORI  DITTA A&amp;T EUROPE SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 94 DEL 18/07/2013 PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14704"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RETTA ACCOGLIENZA CITTADINA RESIDENTE 196/2012 PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14705"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PERNOTTAMENTO DEGLI ALLIEVI E DEI DOCENTI DELLA CIVICA ACCADEMIA D’ARTE DRAMMATICA NICO PEPE PRESSO VILLA BRESCIANELLI DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA MINORILE -PERIODO DAL 04 AL 09 APRILE 2016 PER LA SETTIMANA DI PROMOZIONE DELLA CULTURA TEATRALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14706"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2016. CIG Z4D18CD86A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14707"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO A ASSOCIAZIONE CULTURALE DESTINAZIONE LIBRI PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI NELL’AMBITO DELLA GIORNATA MODIALE DELLA TERRA CHE SI TERRA’ IL 22  23 E 24 APRILE 2016  -  CIG: Z201937C2F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14708"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE-RIQUALIFICAZIONE AREA EX BERSAGLIO E RIQUALIFICAZIONE STRADE, PARCHEGGI, CICLABILI E MARCIAPIEDI-1 STRALCIO VIA PRETORIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. CUP: J27H15000700004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14709"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO PRINCIPE- LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DELLE OPERE. LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA ESECUTRICE SP.A.M. SRL. CUP J22I15000030004. CIG: 640502382E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14710"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC0193368E DITTA ECO LASER INFORMATICA SRL - CIG ZBD19336BA  DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI TONER/CARTUCCE PER STAMPANTI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14711"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z19192EA2B. DITTA AP SYSTEMS DI MILANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE PER L'APPLICATIVO  CONCESSIONI EDILIZIE E PORTALE SUE. (ORDINE VIA MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14712"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA 22  23  24 APRILE 2016. AFFIDAMENTO SERVIZIO MODIFICA STRISCIONI MONOFACCIALI. DITTA MELA-P SRL RIMINI  CIG: Z28192D6AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14713"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO A LA VITE DI ARCHIMEDE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI NELL’AMBITO DELLA GIORNATA MODIALE DELLA TERRA CHE SI TERRA’ IL 22  23 E 24 APRILE 2016  -  CIG: Z7D192B7AA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14714"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA CHE SI TERRA’ IL 24 APRILE 2016 PRESSO PARCO DESENZANI ALLA SOC. COOP. LUNEZIA. CIG  ZD8192B1CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14715"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA 2016 - AFFIDAMENTO SPAZIO PUBBLICITARIO ALLA DITTA PUBLICENTRO SRL. CIG Z531928425.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14716"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 57/UT DEL 25/03/16-GEN. N. 224 AVENTE AD OGGETTO "RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DON MILANI". APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI E INDIZIONE APPALTO. CIG 6638359325. CUP J21E16000020004".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14717"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>DET. A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INF.DI GOZZOLINA, PRIMARIE E SEC.DI I E II GRADO MEDIANTE PIATTAFORMA TEL. SINTEL DI REG. LOMBARDIA. PERIODO DAL 01/09/2016 AL 31/08/2021. CIG 663851972D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14718"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON MILANI. APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI E INDIZIONE APPALTO. C.I.G.: 6638359325 CUP: J21E16000020004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14719"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z93191FA7B. DITTA NISCENT SRL DI VIADANA. RINNOVO  DEL SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO PER LA RETE COMUNALE, ANNO 2016. ( ORDINE VIA MEPA )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14720"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ATTESTATI PER ALUNNI PARTECIPANTI AL PROGETTO GIOCOSPORT ANNO 2015/2016 ALLA DITTA TIPOLITO BIGNOTTI F.LLI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.  CIG ZAF1923212</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14721"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO A LUNGO TERMINE MACCHINA OPERATRICE TERNA  PERIODO 01.01.2016  31.03.2017. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOLEGGIO LORINI S.R.L. CON SEDE A MONTICHIARI (BS).CODICE CIG Z0619290BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14722"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE ANNO 2016 DEL CENTRO RICREATIVO DR. TULLIO PORTIOLI ALLA LOCALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CLUB ANNI D’ARGENTO - AUSER INSIEME ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14723"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA ANNO 2016 PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE E DELL’ALER DI MANTOVA, A SEGUITO ESAME E DEFINIZIONE RICORSI PRESENTATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14724"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ORGANIZZATIO DA PUBLIKA SRL A MANTOVA IL 14 APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14725"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOLUZIONE SRL - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO MODULISTICA ON-LINE MODELLI PER LE GARE D’APPALTO 2016. CIG ZC31923776</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14726"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REFERENDARIE 17 APRILE 2016. COMPENSO AI MEMBRI DEL SEGGIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14727"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REFERENDARIE 17 APRILE 2016. AFFIDAMENTO, ALLA LOCALE SEDE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA, DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AL LUOGO DI VOTAZIONE .      CIG: Z06190C5DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14728"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REFERENDARIE 17 APRILE 2016. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI.   CIG    ZF6190C5D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14729"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNE NARRAZIONI D’ARTE E SUOLE DI VENTO IN BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14730"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO, PER L'ANNO 2016, DEL CONTRATTO CON ANCITEL SPA PER LA CONSULTAZIONE DELL’ARCHIVIO VEICOLI RUBATI.  IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9D18C8CE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14731"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016. VARIAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLE OPERAZIONI REFERENDARIE DAL 26 FEBBRAIO 2016 AL 22 APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14732"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA ACCREDITATA FIORDALISO COOP. SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER PROGETTI TERRITORIALI DOMICILIARI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14733"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALI PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI  ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA CON  COOPERATIVE  ACCREDITATE PER AUMENTO ALIQUOTA IVA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14734"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI FORMAZIONE E SUPERVISIONE ITER PROGETTUALE ALL’ESPERTO IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE DR. BECCHI MASSIMO ANNO 2014/2015. REIMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14735"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI DELLE COLONIE FELINE ALL’AMBULATORIO VETERINARIO DEL DR. MARCO CRISTINI DI CALVISANO (BS). CIG. Z8418DB523</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14736"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO IN CAPO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO 1.4.2016/31.3.2017 (CIG Z0E19100E4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14737"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNEBRE. DITTA:   ONORANZE FUNEBRI ANTEA DI  BASTONI STEFANO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE       CIG Z39190C5E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14738"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI NAZIONALE  ROMA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14739"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA ANNO 2016 E GRADUATORIE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONE, VALIDE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14740"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONDIZIONE DI ESTRANEITA’ IN TERMINI AFFETTIVI ED ECONOMICI  SITUAZIONI FAMILIARI C.S. N. 12/2007 E N. 151/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14741"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  08/03/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14742"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SERVICE TEATRO SOCIALE SABATO 19 MARZO 2016 PER L’EVENTO: MIO FRATELLO PEPPINO. RESISTERE A MAFIOPOLI CONFERENZA SPETTACOLO CON GIOVANNI IMPASTATO COD. CIG: ZC21906091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14743"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (CIG. Z6918FE58D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14744"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER BIGLIETTERIA/MISURATORE ELETTRONICO DEL TEATRO. CIG. ZDB18E0479.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14745"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 57/CU DEL 10/11/2015 AVENTE PER OGGETTO: APPROVAZIONE REALIZZAZIONE SPETTACOLI STAGIONE DI  PROSA 2015/2016.  VARIAZIONE ALIQUOTA IVA SPETTACOLO LA RELIGIONE DEL MIO TEMPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14746"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO GONZAGA  SEDE MUNICIPALE. ESTENSIONE INCARICO AL DIRETTORE DEI LAVORI ING. NICOLA BERLUCCHI ALLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, LAVORI AGGIUNTIVI E COMPLEMENTARI. CIG:Z9B18D2B35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14747"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z0D17B8C09 DITTA GIOVANNI BIGNOTTI &amp; FIGLI SNC. RILEVAZIONE ECONOMIA DI SPESA CON RIDUZIONE DELL’IMPEGNO 2015/1831 E RE IMPUTAZIONE DELLA SPESA NELL’ESERCIZIO 2016 (ALLEGATO 4/2 D.LGS 118/2015).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14748"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO, PER L’ANNO 2016, DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO PER TRE SOFTWARE MAGGIOLI IN USO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z971823ED0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14749"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARI PER AVVIO AL RICICLO - ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14750"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MASSETTI IN CLS E POSA PAVIMENTAZIONI IN GOMMA PER POSA NUOVI GIOCHI AREA VERDE DI VIA GROPPI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL. CODICE CUP J27H16000100004 - CODICE CIG. Z271908F08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14751"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO LE RECENTI MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1 DEL 10/02/2004, IN ATTUAZIONE DELL’ ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 24/06/2014 ORGANIZZATO DALLA SOCIETA’ SOFIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14752"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINI CURRICOLARI GRATUITI PRESSO IL COMUNE DI CASTIGLIONE D.S., DAL 18/03/16 AL 30/04/16, A FAVORE DI DUE STUDENTI DELLA CASA DEL GIOVANE DON MARIO BOTTOGLIA DI CASTIGLIONE D.S, ISCRITTI AL 3 ANNO DEL CORSO OP. AMM.VO SEGR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14753"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZDD18FB46B. DITTA 888 SOFTWARE  PRODUCTS DI ROVIGO. RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER I PROGRAMMI POLICANTIERI 3K E MASTRO 3K , ANNO 2016 (ORDINE VIA MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14754"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO PRESSO IL COMUNE DI CASTIGLIONE D.S., SERV. DEMOGRAFICI, DAL 14/03/16 AL 7/05/16 A FAVORE DI UNO STUDENTE DELL’ASS. ISTITUTI S. PAOLA ISCRITTO AL 4 ANNO DEL CORSO DI TECNICO SERV. IMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14755"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI AMBULANZA E ASSISTENZA MEDICA PER EVENTI SPORTIVI E TURISTICI PRIMO SEMESTRE 2016 ALLA DITTA MANTOVA SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14756"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS CASA DI VITTORIA BRESCIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER UN MINORE CON LA MADRE (F.S. Z.E.S.) (M22). ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14757"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO ORDINARIO DI ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO IL CUCCIOLO PER L’ AMMISSIONE ALL’ANNO EDUCATIVO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14758"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ESPERTO IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE/GARANZIA GIOVANI DR. BECCHI MASSIMO ANNO 2015. REIMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14759"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO, RISCALDAMENTO, RICAMBIO ARIA SALA CONSILIARE ED IMPIANTO CONDIZIONAMENTO LOCALI ANNESSI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA R.E B. IMPIANTI SRL.CIG 6595474552.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14760"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA POLIFUNZIONALE F. CAGLIO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. ADEGUAMENTI NORMATIVI PER L’OTTENIMENTO C.P.I. FORNITURA E POSA NUOVA TRIBUNA E ATTREZZATURE SPORTIVE. RIDETERMINAZIONE Q.E. DEI LAVORI. CUP: J26H13000050005 - CIG: ZB918FB67B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14761"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE. EROGAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL PREMIO INCENTIVANTE PER OBIETTIVI REALIZZATI NELL’ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14762"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE AI DIRIGENTI  PER L’ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14763"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI  TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  NOMINATI DAI DIRIGENTI  NELL’ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14764"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE. EROGAZIONE DELLE QUOTE SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVE ALL’ANNO 2015 PER PRODUTTIVITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14765"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PER L’ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14766"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ART. 42 CCNL SEGRETARI COMUNALI DEL 16.05.2001.LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL  SEGRETARIO GENERALE  PER L’ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14767"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOLUZIONE SRL - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO MODULISTICA ON-LINE ARMONIZZAZIONE CONTABILE. CIG Z761905FB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14768"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA  ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14769"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - OPERE DA CARROZZIERE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL ALLA DITTA CARROZZERIA 2P DI PIACENTINI ETTORE E ANTONIO SNC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG. Z01187ED99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14770"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ALLA V SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. PERIODO II SEMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14771"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICULARE GRATUITO PRESSO IL SERVIZIO ECOLOGIA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, A FAVORE DI UNO STUDENTE DELL’UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA, ISCRITTO AL 3 ANNO DEL CORSO DI LAUREA DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14772"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE RESIDENTE (M25/B.S.). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2016.  PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14773"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (COD. RD6 V.L.) PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI CASTEL GOFFREDO. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14774"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA PER IL MANTENIMENTO DI UN DISABILE RESIDENTE (RD7) PRESSO ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR). PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14775"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ SOCIO SANITARIA ANFFAS  DON DANILO VARESCHI  SACCA DI GOITO (MN) - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RD15 S.R.) PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14776"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2015 A N. 74 BENEFICIARI, INCLUSI NEL 1 ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14777"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE CASA ROSANNA DI MONZAMBANO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA  S.M.. ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14778"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA ALLO S.F.A.- ANFFAS DI RIVOLTELLA DEL GARDA DI N. 2 RESIDENTI.  ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14779"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITI DA MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14780"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG CONSIP 625332248F CIG ZA818E3D52. DITTA XEROX SPA DI SESTO SAN GIOVANNI . FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN'APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA PER LA SCANSIONE, COPIA E STAMPA. CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 25 LOTTO 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14781"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLE OPERAZIONI REFERENDARIE DAL 01 MARZO 2016 AL 22 APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14782"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZAA18F0EB3 - SOLUZIONE UFFICIO SRL. AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI TONER/CARTUCCE PER STAMPANTI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14783"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUT. STRAORD. VIABILITA' STRADE E VIE COM.LI VARIE. ANNO 2004. SISTEMAZIONE VIA DEL BON. DEPOSITO PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MI DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BS N 1286/15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14784"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER ORGANIZZAZIONE GIOCOSPORT ANNO 2015/2016 DITTA CRESCINI PIETRO &amp; C. SNC DI CASTIGLIONE D/S.  CIG: Z3F18C97DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14785"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA ROSANNA MONZAMBANO GESTITA C.S.A DI MANTOVA. IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA DI UN UTENTE M.D. (RSA15). PERIODO 14/03-31/08/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14786"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO PER EVENTO DEL 07/03/2016 PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE. CIG. Z6E18D0691</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14787"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI ENRICO PIERANUNZI E MAURO NEGRI PRESSO PALAZZO BONDONI PASTORIO  IL  05/03/2016. CIG. Z5118D0989.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14788"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG DERIVATO: 6087479A94 - FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LE BIBLIOTECHE ASSOCIATE AI SISTEMI BIBLIOTECARI 'GRANDE MANTOVA', 'LEGENDA' E SBOM. PERIODO: 1 MARZO 2015  28 FEBBRAIO 2016. QUOTA ACQUISTI BIBLIOTECA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14789"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO ACQUISTO SOVRASTAMPE PER MANIFESTI DI N. 15 SPETTACOLI DELLA STAGIONE TEATRALE 2014-2015. AFFIDAMENTO STAMPA DITTA NOVA LITO DI NODARI SNC  - CIG: Z3111F176B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14790"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA218DDE8F DITTA ECO LASER INFORMATICA SRL. AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI TONER/CARTUCCE PER STAMPANTI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14791"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZF2101EC39 DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.  RILEVAZIONE ECONOMIA DI SPESA CON RIDUZIONE DELL’IMPEGNO 2015/119 E REIMPUTAZIONE DELLA SPESA NELL’ESERCIZIO 2016 (ALLEGATO 4/2 D.LGS. 118/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14792"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z8918DC727. DITTA RGB COMPUTERS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14793"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG CONSIP 04586970BD CIG Z0C18DB42B. RINNOVO FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITÀ IP FINO AL 31/05/2016. CONVENZIONE CONSIP FONIA 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14794"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA818A2242. DITTA APSYSTEMS DI MILANO. FORNITURA DI GIORNATE ON SITE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO INFORMATICO ED ASSISTENZA ALL'APPLICATIVO ATTI AMMINISTRATIVI (ORDINE VIA MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14795"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z6E17D4BC8  . DITTA DAL SASSO MARIO S.N.C.  CONCESSIONARIO OLIVETTI - DI CASTIGLIONE DELLE  STIVIERE. FORNITURA DI UNO SCANNER  - FAX  PER L'UFFICIO ANAGRAFE.  (ORDINE VIA MEPA).RINVIO IMPEGNO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14796"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA A DETERMINAZIONE N. 263/SS (GEN 1007) DEL  30/12/2015 AVENTE AD OGGETTO: ESONERO AL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNI 2013/2014/2015 PER UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE. ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14797"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA LOCALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CLUB ANNI D’ARGENTO ONLUS PER LA GESTIONE NEL 2016 DEL CENTRO RICREATIVO COMUNALE DR. TULLIO PORTIOLI E PER IL TRASPORTO ANZIANI A GROLE E VIE DIVERSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14798"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14799"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO-IL CAMMINO SRL LUOGO -.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’INSERIMENTO DI UN CITTADINO RESIDENTE (RD8 - A.Y.). ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14800"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA SAN PIETRO  IL CAMMINO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE .INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (COD. RD11- S.C.)  PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14801"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO  IL CAMMINO SRL  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. .INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI DEGENZA DELLA SIG.RA O. T.. ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14802"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSA IL CAMMINO SAN PIETRO CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA M.R.  (RSA8) . ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14803"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSD IL CAMMINO SAN PIETRO   CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RSD4) .ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14804"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DA PROCESSIONARIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE BELVEDERE E AREA CIMITERO. CIG  Z8E18DDE12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14805"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MOVIMENTO TERRA PER AMPLIAMENTO PIAZZALI DEL MAGAZZINO COMUNALE. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA BARESI CAVE SRL A SUBAPPALTARE PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA EMMELLE SCAVI SRL. CUP J21B14000390004. CIG Z2A1723B82.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14806"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO AI SENSI DEL DM 37/2008 DELL’IMPIANTO ELETTRICO APPARTAMENTO COMUNALE DI VIA ASCOLI 15 INT. 5. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. C.I.G. Z6118C9A27 - C.U.P. J24B16000000004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14807"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DICHIRAZIONE DI RISPONDENZA IMPIANTI CENTRALI TERMICHE DI PROPRIETA’ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO MILANI MASSIMO. CIG: Z0318D1FA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14808"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO:INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA’  ASFALTATURE VARIE. LAVORI DI SCAVI E FORMAZIONE  NUOVA TUBAZIONE PER DEFLUSSO  ACQUE TORBIERA TAGLIATELLE. AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL ALLA DITTA ANTONUTTI SRL DI LONATO D/G (BS). CUP: J27H150008 CIG: ZB3189B769</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14809"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPASSO DEL TETTO DELLA CASA DEL CUSTODE DEL PARCO PASTORE E RIPRESA SBRECCIATURE NEL MURO IN PIETRAME DEL PARCO. AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL ALLA DITTA EDIL BERTOLETTI S.R.L. CIG. ZF2189C769</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14810"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO GIALLO SRL  ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI PERSONALE, DENUNCIE MENSILI, CONTRIBUTIVE E FISCALI  ANNO 2016. CIG: ZF518523E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14811"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIDEOCONFERENZA A CURA DEL’AVV. ALESSANDRO MASSARI SUL TEMA IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI E DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE: PRIMA ANALISI TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 3 MARZO 2016. PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14812"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL SINDACO PER IL TRIENNIO 2016-2018, DALL’1.5.2016 AL 30.4.2019. APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1518DFC35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14813"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZBE18A8650  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DOCUMENTARIO (BIBLIOBUS) PER LE BIBLIOTECHE ASSOCIATE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO. PERIODO: MARZO-MAGGIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14814"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO SIG.RA MILANI ALBINA CON DECORRENZA DALL’1.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14815"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIE SINISTRI RISARCITI ANNO 2015 SU POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT/O)  COMPAGNIA UNIQA O.V. AG DI VIENNA  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14816"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA VIGENTE GRADUATORIA ALLOGGI NON ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14817"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO - IMPEGNO DI SPESA CON LA PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA CROCE VERDE DI MANTOVA PER RIMBORSO SPESE ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14818"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UN CAVO DI COLLEGAMENTO PER LA STAMPANTE DELL’AUTOVELOX 104E IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG: ZD218C0E02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14819"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CUSTODIA VEICOLI FERMATI,SEQUESTRATI O CONFISCATI,RECUPERO E CONFERIMENTO A CENTRI RACCOLTA VEICOLI ABBANDONATI RINVENUTI SU TERRITORIO COMUNALE E RECUPERO/CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. CIG:Z5F188660A-ZBB1886653-Z25188651D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14820"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR N. X/4152 DEL 8.10.2016 - SPERIMENTAZIONE REDDITO DI AUTONOMIA. BANDI PER ACCESSO ALLA MISURA REDDITO DI AUTONOMIA A FAVORE DI ANZIANI E PERSONE DISABILI. PRESA D'ATTO NON AMMISSIONE UNICA DOMANDA PERVENUTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14821"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GADGETS PROMOZIONALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2016. CIG. Z541867FB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14822"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z9F18A0752 DITTA LINEACOM SRL DI CREMONA. RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14823"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE. LAVORI DI RIFACIMENTO ASFALTO PARTE INGRESSO PIAZZALE TOZZA DI QUESTO COMUNE. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA ANTONUTTI S.R.L. CUP: J21B14000390004 - CIG: ZCE1895BA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14824"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE COMUNALE. REDAZIONE PRIMO MONITORAGGIO BIENNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA FRANCESCA GABURRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14825"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI EROGATI A BENEFICIO DEI CITTADINI COD. 109/07  E COD.  141/07. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14826"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0B189B44A - CORSO  DI FORMAZIONE SU MANOVRE SALVAVITA PEDIATRICHE, RIVOLTO AL PERSONALE DIPENDENTE DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI CASTIGLIONE D.S. AFFIDAMENO INCARICO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA, SEDE DI CASTIGLIONE D.S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14827"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL SIG.  (84/UC), TRAMITE GRADUATORIA, DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DELL’ALER DI MANTOVA, SITO A CASTIGLIONE D/STIVIERE IN VIA NENNI N. 62/B, INT. 5 E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14828"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TUTORING SOCIALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "A SOSTEGNO DI" AD ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CIG N.  Z6B1884404.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14829"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE: SPESE PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO MALATTIA AI SENSI DELL’ART. 5, L. 300/1970 E DELL’ART. 21, C. 10 DEL CCNL 6/07/1995. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14830"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z8518B9B21  DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI TONER/CARTUCCE PER STAMPANTI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14831"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICULARE GRATUITO PRESSO I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, A FAVORE DI UNO STUDENTE DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DI BRESCIA, ISCRITTO AL 2 ANNO DEL CORSO DI SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14832"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTIGLIONE D.S., DAL 27/02 AL 12/04/2016, A FAVORE DI UNO STUDENTE DELLA FOND. CASA DEL GIOVANE DON MARIO BOTTOGLIA DI CASTIGLIONE D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14833"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE DI CASTIGLIONE D.S., DAL 15/02 AL 19/02/16 E DALL’1/06 AL 17/06/16, A FAVORE DI UNO STUDENTE DELL’IS GONZAGA DI CASTIGLIONE D. S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14834"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITA, A MEZZO MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14835"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO PRESSO IL SERVIZIO TRIBUTI, DAL 15/02 AL 26/02/2016, A FAVORE DI UNO STUDENTE DELL’IS CEREBOTANI DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14836"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO SUL TEMA INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE IN SITU ORGANIZZATO A VERONA IN DATA 04/03/2016 DALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI  VERONA E PROVINCIA IN COLLABORAZIONE CON IL COLLEGIO INGEGNERI. PARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14837"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA LASTRE IN VETRO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL ALLA DITTA LEALI VETRI SERVICE S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CODICE CIG ZAB18AFCBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14838"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA ANNO 2016  BANDO 12 - ED ALLEGATI RELATIVI PER ASSEGNAZIONE  ALLOGGI ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14839"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO ERACLE: PROGETTO DI ANALISI TERRITORIALE E SVILUPPO DI AZIONI DI SISTEMA PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO (CIG Z4F18A89BB). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14840"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z46174D3F8 DITTA ECO LASER INFORMATICA SRL  RILEVAZIONE ECONOMIA DI SPESA CON RIDUZIONE DELL’IMPEGNO 2015/1625 E REIMPUTAZIONE DELLA SPESA NELL’ESERCIZIO 2016 (ALLEGATO 4/2 D.LGS. 118/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14841"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z4E1797A74 C2 SRL  RILEVAZIONE ECONOMIA DI SPESA CON RIDUZIONE DELL’IMPEGNO 2015/1730 E REIMPUTAZIONE DELLA SPESA NELL’ESERCIZIO 2016 (ALLEGATO 4/2 D.LGS. 118/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14842"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z62116E0C6.  DITTA TELECOM ITALIA SPA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA E CERTIFICATA. CONVENZIONE CONSIP. VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14843"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE PER IL CORSO DI GINNASTICA CORRETTIVA ALLA DITTA CHINESPORT SPA DI UDINE. CIG Z8C189AEDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14844"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AVANTI IL TAR DI BRESCIA AVVERSO PROVVEDIMENTI PROVINCIA DI BRESCIA IMPIANTO BIOGAS. RIDETERMINAZIONE  IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. MICHELE GRECO DI ORBETELLO E DELL'AVV. EMANUELE CORLI DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14845"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO VOLO TRA LE RIGHE III EDIZIONE ANNO 2015-2016 ACQUISTO BUONI LIBRI (CIG.Z2A176B7A3) E ORGANIZZAZIONE INCONTRO CON LA SCRITTRICE ADRIANA MERENDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14846"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA MOBILITÀ ABITATIVA CONGIUNTA E VOLONTARIA EX ART. 22 R.R. 1/2004 DEL SIG.  (2UC) E DELLA SIG.RA (3UC) ASSEGNATARI DI ALLOGGI ERP DEL COMUNE DI CASTIGLIONE D/STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14847"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE DELLA SPESA CORRENTE PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DEL BANDO FSGDA 2015 STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14848"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI SOCIALI. AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE GRADUATORIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14849"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CAT-GRIM SAS DI GARDONI BRUNO GERMANO &amp; C. - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AGLI ELETTRODOMESTICI INDUSTRIALI IN DOTAZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2016. CIG ZCD18A15AE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14850"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ SOCIO SANITARIA ANFFAS  DON DANILO VARESCHI  SACCA DI GOITO (MN) - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RD17 M.E.) PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14851"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO BONUS ENERGIA E GAS  CAAF CGIL, CISL, UIL, ACLI , CIA E CAF ITALIA  LORO SEDI- IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO BONUS ENERGIA E GAS 2016. CIG:  ZBC184A7B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14852"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE E MINUTERIA DA FERRAMENTA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA FONDEC FERRAMENTA DI GUIDETTI MAURO  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CODICE CIG: ZC61868CC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14853"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUOI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI D.LGS. 81/08 E S.M.I. PERIODO 01/03/2016-28/02/2019. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SINTESI SPA. CIG: Z6618A5229.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14854"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO GONZAGA-SEDE MUNICIPALE. REALIZZAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO, RISCALDAMENTO E RICAMBIO ARIA SALA CONSILIARE E DI CONDIZIONAMENTO LOCALI ANNESSI. INDIZIONE APPALTO. CIG 659474552. CUP J26D14000020006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14855"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RISANAMETNO CONSERVATIVO PARTE OVEST CIMITERO NEOCLASSICO. AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' ALL'ARCH. SERGIO SPAZZINI. CIG: Z53188DB67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14856"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO DI CADAVERI DAL LUOGO DEL DECESSO SULLA PUBBLICA VIA AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE.  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14857"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAVI LABORATORI &amp; SERVICE S.R.L. DI RONCOFERRARO (MN)-.  AFFIDAMENTO SERVIZIO PRELIEVO E ANALISI PER ATTUAZIONE PIANO DI AUTOCONTROLLO AI SENSI DELLA LEGGE 155/97 PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE ANNI 2016/2017. CIG Z2818968C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14858"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA CITTADINA RESIDENTE 196/2012 PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DAL 15/02 AL 05/06/2016. IMPEGNO DI SPESA RETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14859"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALI PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEI MINORI 209/2007, 70/2014, 143/2014, 3/2015 - IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVE  ACCREDITATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14860"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MEPA DELLA FORNITURA DI VERBALI AUTOIMBUSTANTI PER POLIZIA LOCALE CIG: Z801823B8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14861"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA AL SIG.  F.L. (1UC) DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  GARIBALDI N. 12, INT. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14862"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ORGANIZZATO A VERONA IN DATA 18/04/2016 DALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VERONA. PARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14863"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PERIODICHE PROGRAMMATE IMPIANTI ELETTRICI RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE  BIENNIO 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRADELEK IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CODICE CIG ZD9189432C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14864"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE BAGNI DELLA SEDE MUNICIPALE, DELLA POLIZIA LOCALE E ASILO NIDO IL CUCCIOLO ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. - CODICE CIG  Z36188D87D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14865"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - OPERE DA MECCANICO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DELLA PIATTAFORMA SINTEL REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI PIADENA FRANCESCO DI PIADENA STEFANO. CIG: ZA9185049F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14866"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE. LAVORI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE CICLABILI E MARCIAPIEDI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI ANNO 2015. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO N.P. E CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI. CIG 6335909D7F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14867"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER RICHIESTA CONTRIBUTI AGEA PERPRODOTTI LATTIERO  CASEARI DA DISTRIBUIRE AGLI ALLIEVI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO ALLA DITTA TE. BE. SCO SRL DI LODIVECCHIO (LO). A.S. 2015/2016. RE-IMPUTAZIONE IMPEGNO. CIG Z471557247.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14868"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE A.N.U.S.C.A.  ANNO 2016.CIG Z41184F360</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14869"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA EMERGENZE NEI LUOGHI DI LAVORO ORGANIZZATO A VERONA IN DATA 16/02/2016 DALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VERONA. PARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14870"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE ORGANIZZATO DA ACB SERVIZI A MONTICHIARI IN DATA 18 MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14871"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (ATTI GIUDIZIARI E NOTIFICHE TRIBUTARIE). DITTA POSTE ITALIANE SPA. CONVENZIONE 1 MARZO 2016 - 28 FEBBRAIO 2017. CIG: ZCE186D0A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14872"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA  DAL 9 FEBBRAIO 2016 AL 31 GENNAIO 2017. CIG: ZC4184DAE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14873"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AUDIO  VIDEO PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE  ANNO 2016.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA E3 ELETTRONICA DI EOLI &amp; C. S.N.C.  DI CASTIGLIONE DELLLE STIVIERE (MN). CODICE CIG: Z871827D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14874"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA 2016. IMPEGNO DI SPESA CIG. Z28185304A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14875"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA NOVITY COMPANY PARTNER SISTEMA ESPANSIONE SRL - BRESCIA. RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DALLA DIPENDENTE DOTT.SSA MARIA CARATTONI - ASSESSORE ALLA COESIONE SOCIALE - PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CARICA ELETTIVA NEL PERIODO NOVEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14876"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORE RESIDENTE (COD. M4). EROGAZIONE ANTICIPATA DEL  CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2016. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14877"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  ZE7175A801 DITTA DIP SRL DI CASTEGNATO (BS) DETERMINA N. 38/CD DEL 14/12/2015 "AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE" REIMPUTAZIONE DELLA SPESA NELL'ESERCIZIO  2016 (ALLEGATO 4/2 D.LGS 118/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14878"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  CONSIP 61870692DB CIG ZDD1795E53  DITTA CONVERGE SPA DI ROMA DETERMINA  N. 39/CD DEL 15/12/2015 "AFFIDAMENTO FORNITURA N. 30 PERSONAL COMPUTER CONVENZIONE CONSIP". REIMPUTAZIONE DELLA SPESA NELL’ESERCIZIO 2016 (ALLEGATO 4/2 D.LGS. 118/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14879"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE 2016 ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI  ANUTEL E ATTIVAZIONE DI ACCERTA-TU MESSO A DISPOSIZIONE DALL’ASSOCIAZIONE STESSA. (CIG: Z8E179938C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14880"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEG.TO NORMATIVO P.PASTORE-BIBLIOTECA ED ADEG.TO SISMICO P.GONZAGA-SEDE MUNICIPALE:PROGETTAZ. ESEC.VA E D.L. NUOVI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI. REDAZIONE A.P.E. IMMOBILI P.ZA S.LUIGI(FARMACIA,AMBULATORI, APPARTAMENTI). AFFIDAMENTO INCARICO ING.GRINGIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14881"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NUOVO PICK UP PER PERSONALE OPERAIO. REIMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZC51780984</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14882"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE FULL SERVICE IMPIANTI DI RILEVAZIONE INTRUSIONE, DI RILEVAZIONE INCENDI E DI EVACUAZIONE FUMI NEGLI STABILI  DI PROPRIETA’ COMUNALE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL. CODICE CIG Z51184D078</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14883"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERREBIAN S.P.A. DI POMEZIA (RM). ORDINATIVO DI FORNITURA DI CANCELLERIA. PERIODO: FEBBRAIO 2016/FEBBRAIO 2017. PROCEDURA A MEZZO NECA ARCA REGIONE LOMBARDIA. CIG DA BANDO 6130642DCF. CIG DERIVATO Z8A18544D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14884"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA SCUOLABUS QUOTA 2016 - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - A CITTADINI RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14885"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z421852D7E AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI AL III APPUNTAMENTO NAZIONALE PER OPERATORI SOCIALI LA CITTA’ DEL NOI, PER UNA POLITICITA’ DEI DESIDERI NEL LAVORO SOCIALE PROMOSSO DA ANIMAZIONE SOCIALE. TORINO 10-11-12 MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14886"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI DIPENDENTI INCARICATI AD EFFETTUARE RILEVAZIONI STATISTICHE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2016 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14887"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE BANDO RIFERITO ALLA L.13/1989 D.G. N. 4394 DEL 28/05/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DOMANDA N. 65084755</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14888"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE CIVILE NEI CONFRONTI DI VODAFONE. MODIFICA IMPEGNI DI SPESA E APPROVAZIONE NUOVA SCRITTURA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14889"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI VIABILITA' - ASFALTATURE VARIE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CAPILUPPI LORENZO S.N.C. APPROVAZIONE REPORT PROCEDURA TELEMATICA. RIDETERMINAZIONE QUADRO EONOMICO DEI LAVORI. CUP: J27H15000850004. CIG: 6507672CCF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14890"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI VIABILITA'-ASFALTATURE VARIE. CONFERIMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' ALL'ING. DAVIDE ZUBBI. CIG: Z4E17BDD49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14891"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO AL DETTAGLIO  ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA.CODICE CIG  Z56181C171</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14892"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO AL DETTAGLIO  ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG  ZAC181C8EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14893"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO QUARTIERE CITTA’ . REALIZZAZIONE NUOVO SKATEPARK. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA  ATTREZZATURE IN CLS. CODICE CIG Z1817C2DD6 - CUP: J27H14000680004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14894"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14895"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAN CARNEVALE CASTIGLIONESE 2016: AFFIDAMENTO SERVIZIO INSERZIONE PUBBLICITARIA SUL PERIODICO LOCALE 'LA COSTA'  ALLA DITTA ZANOTTI EDITORE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: ZCB1836D16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14896"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI MARANGONI NELLE TERRE DEL PRINCIPATO. PRODUZIONE LIGNEA A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE NEI SECOLI XVII E XVIII A CURA DI ARTURO BIONDELLI. IMPEGNO DI SPESA CIG. Z05183ED1B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14897"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO SIG. TASSONE BRUNO CON DECORRENZA DAL  06.07.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14898"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADAR SRL - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SPAZI INFORMATIVI SUL SETTIMANALE 'IL GAZZETTINO NUOVO'. ANNO 2016. CIG: Z57183E2DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14899"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE AL DETTAGLIO  ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG  Z94181DAFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14900"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA ANNO 2016. CIG:ZB218420A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14901"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO PDL 1/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14902"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO PER L’ANNO  2016. CONSISTENZA 1PF 1PR 3PM 8PT KM.15  PRATICA N. 97335/TAR - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14903"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2016. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14904"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI UN ASSISTENTE DELLA POLIZIA LOCALE AL CORSO, CHE SI TERRÀ A MANTOVA, PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO DI CUI ALL’ART. 139 DEL D.LGS 30.04.1992. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:ZD21823E0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14905"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE PARCO COMUNALE EX DESENZANI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDEN BAR DI AVIGO STEFANIA. CIG: Z7F17E5626</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14906"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALESTRA ROCCIA SITA IN VIA GRIDONIA GONZAGA 12. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.CODICE CIG ZBF183592F  CODICE CUP J23G16000010004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14907"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM PER CONTRATTO DI SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PERIODO 1.1.2016/31.12.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14908"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z1411813809. DITTA APSYSTEMS DI MILANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONALITÀ SOFTWARE PER LA GESTIONE  E TRASMISSIONE DATI PER LA DONAZIONE ORGANI. ORDINE VIA MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14909"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL SITO INTERNET DEL PLIS COLLINE MORENICHE CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO E  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PROFESSIONISTA EDOARDO FARAVELLI.CIG: ZB717E0623</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14910"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA INTEGRAZIONE PER REGOLAZIONE E GESTIONE IMPIANTO SOLARE INSTALLATO NEL CENTRO NATATORIO SAN PIETRO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEDERZANI IMPIANTI SRL. CIG: Z0517F6922.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14911"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTACCAMENTO COMANDO VV.F.DI MANTOVA. CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA  E RISANAMENTO CONSERVATIVO. AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA PROGETTAZIONE ARCH. CARLO BLASI DELLO STUDIO ASSOCIATO COMES. CIG: Z1C17CED20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14912"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DEI GATTI IN CARICO AL COMUNE PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016. AFFIDAMENTO E  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LA CUCCIA E IL NIDO SRL. CIG: ZD717E6606</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14913"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE: SPESE PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO MALATTIA AI SENSI DELL’ART. 5, L. 300/1970 E DELL’ART. 21, C. 10 DEL CCNL 6/07/1995  ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14914"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI  DI LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILE P.ZA S.LUIGI ADIBITO A FARMACIA COM.LE ED AMBULATORI-PERIODO 01/01/2016-31/12/2024. SOC.INDECAST SRL. IMPEGNO DI SPESA  PER VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PRIMA ANNUALITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14915"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PER RISOLUZIONE A FAR DATA DAL 31/12/2015 DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI ADIBITI A FARMACIA ED AMBULATORI REP. 9412/2008 E 9416/2008 IN ESSERE CON INDECAST SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14916"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA 355/UC, TRAMITE GRADUATORIA, DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DELL’ALER DI MANTOVA, SITO A CASTIGLIONE D/STIVIERE IN VIA NENNI N. 62/C, INT. 4 E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14917"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ANNO 2016  AFFIDAMENTO INSERZIONI PUBBLICITARIE E SPOT RADIOFONICI  ALLA DITTA RADAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG Z3418045A9B - ZAB18220E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14918"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2015/2016. 2 CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI (CPIA) PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14919"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2015/2016. 2 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE F. GONZAGA PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14920"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2015/2016. 3 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14921"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2015/2016. 3 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO I PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14922"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO DA EROGARE ALLE LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE I RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14923"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z97181FE1A  DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA  CIG Z04181FEAE   C2 SRL - CIG Z08181FEC7    FINBUC SRL - CIG Z55181FEF1   SDM S.R.L. AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI TONER/CARTUCCE PER STAMPANTI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14924"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA A&amp;T EUROPE SPA - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DALLA DIPENDENTE DR.SSA ELENA CANTONI - ASSESSORE POLITICHE EDUCATIVE - PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CARICA ELETTIVA NEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14925"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PARTE OVEST CIMITERO NEOCLASSICO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETA' GENERALI COSTRUZION I SRL. APPROVAZIONE REPORT PROCEDURA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. CIG:65155100F2. CUP:J22C15000130004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14926"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z9217E9328. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI DEL CONSIGLIO COMUNALE ALLA DITTA VERBALIA DI LIA TIZIANA CON SEDE IN GHEDI (BS) - ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14927"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI. COSTITUZIONE E DESTINAZIONE PER L’ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14928"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE BRESCIANA PER GLI STUDI ECONOMICO-GIURIDICI DI BRESCIA. ISCRIZIONE A DUE INCONTRI DI FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI, DEL DOTT. MARCO MONTESANO (ASSESSORE AL BILANCIO ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14929"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE COPERTURA EX CHIESA SAN GIUSEPPE IN VIA ZANARDELLI. CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA ALL'ARCH. MASSIMO ZANI. CIG: Z7F17E5626.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14930"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI  DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA’ TECNOINDAGINI SRL CON SEDE IN CORMANO (MI). CIG: Z4B17BE161</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14931"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTACCAMENTO COMANDO VV.F. DI MANTOVA. CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ALL INGEGNERIA DI ANCONA. CIG:ZB617CDEBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14932"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN OSSERVATORIO E DI UN PERCORSO FAUNISTICO DIDATTICO ALL’INTERNO DELLA ZONA UMIDA DI VALLE  AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI AL CONSORZIO FORESTALE PADANO DI CASALMAGGIORE. CIG 65336835C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14933"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z7E180A80B. DITTA SERVIZI INFORMATICI SRL DI GOITO. RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2016, ORDINE VIA MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14934"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTE E TASSE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14935"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z2E17FB7D6. DITTA A.P.SYSTEMS DI MILANO. RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE, ANNO 2016. (ORDINE VIA MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14936"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z8817F2192.  DITTA PROGETTI DI IMPRESA SRL DI MODENA. RINNOVO DEL SERVIZIO DI HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETE CIVICA, ANNO 2016. (ORDINE VIA MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14937"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR N. X/4152 DEL 8.10.2016 - SPERIMENTAZIONE REDDITO DI AUTONOMIA. APPROVAZIONE  BANDI PER ACCESSO ALLA MISURA REDDITO DI AUTONOMIA A FAVORE DI ANZIANI E PERSONE DISABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14938"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE BRESCIANA PER GLI STUDI ECONOMICO-GIURIDICI DI BRESCIA. ISCRIZIONE ALLA SERIE DI INCONTRI DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI ENTI LOCALI, DEI DIPENDENTI DOTT. GIULIO PINCHETTI E RAG. MARZIA MORANDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14939"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACB SERVIZI S.R.L. DI BRESCIA. ADESIONE AL SERVIZIO SPORTELLO  APPALTI A.C.B. PER L’ANNO 2016. CIG N Z1B17FA4FD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14940"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE SOMMA PER FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14941"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2016, DEFINIZIONE BUDGET. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14942"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELLA COSTITUZIONE E DELLA DESTINAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14943"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>2 FASE PROGETTO RETE INTEGRATA DEI MUSEI NELLA CULTURA DELL’IDENTITA’ STORICO-TERRITORIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE: AFFIDATO A COOP. SOC. CHARTA  ONLUS. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4E12837D9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14944"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE CONTESSA RIZZINI ONLUS - GUIDIZZOLO - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA T. D. .ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14945"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INDENNITA’  AI VOLONTARI DI GARANZIA GIOVANI. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14946"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA "G.A.L. DELLE COLLINE MORENICHE DEL GARDA" - VERSAMENTO QUOTA DI FUNZIONAMENTO ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14947"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO 2015/2017 FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E GLI STANZIAMENTI CORRELATI, IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA (LLPP), AI SENSI DEL COMMA 5-QUATER DELL’ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14948"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO 2015/2017 FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E GLI STANZIAMENTI CORRELATI, IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA (LEGALE E PDZ), AI SENSI DEL COMMA 5-QUATER DELL’ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14949"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORE RESIDENTE (M4-T.A.). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2016. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14950"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE (M9).. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14951"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE RESIDENTE (M8 P.F.). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2016. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14952"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE RESIDENTE (M23/M.S.). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2016.  PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14953"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTE (M7- MV E M7A - MG). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2016. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14954"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTI (M15-M16-)(A.J.-A.F..). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2016.  PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14955"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTI (M12-M13) (AO-OF). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2016. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14956"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 FINALIZZATO ALL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14957"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2015. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14958"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017 – IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2016 PER TRASPORTO UTENTI DISABILI PRESSO LE STRUTTURE ACCREDITATE CDD ANFFAS DI GUIDIZZOLO E CSE FIORDALISO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14959"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI  PER L’ANNO 2015. PRESA D’ATTO DELLA COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14960"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRI  CASA DELLA FRATERNITA’  SALO’ (BS). IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER UN MINORE (M24/L.I.). ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14961"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA INTEGRAZIONE PER REGOLAZIONE E GESTIONE IMPIANTO SOLARE INSTALLATO NEL CENTRO NATATORIO SAN PIETRO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14962"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017.  IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALL’UFFICIO DI PIANO DELL’AMBITO TERRITORIALE DI GUIDIZZOLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA  ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14963"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS CASA DI VITTORIA BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER UN MINORE CON LA MADRE (F.S. Z.E.S.) (M22). ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14964"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>IL TRALCIO COOP. SOC. ONLUS  CASA FAMIGLIA  BERZO INFERIORE (BS). IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER UN MINORE (M2) ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14965"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA ACCREDITATA FIORDALISO COOP. SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  PRIMO IMPEGNO DI SPESA 2016 PER PROGETTI TERRITORIALI DOMICILIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14966"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALI PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI - IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVE  ACCREDITATE .PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14967"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSD IL CAMMINO SAN PIETRO   CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RSD4) .ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14968"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (COD. RD6) PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI CASTEL GOFFREDO. PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14969"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA PER IL MANTENIMENTO DI UN DISABILE RESIDENTE (RD7) PRESSO ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR). PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14970"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ SOCIO SANITARIA ANFFAS  DON DANILO VARESCHI  SACCA DI GOITO (MN) - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RD15 S.R.) ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14971"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS FIORDALISO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE- CASA FIORDALISO DI MEDOLE- MODIFCIA IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO A FAVOREDEL SIG. P. G. . ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14972"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ SOCIO SANITARIA ANFFAS  DON DANILO VARESCHI  SACCA DI GOITO (MN) - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RD17 M.E.) PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14973"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO  COMUNITA’ ALLOGGIO DI VIALE GORIZIA DI MANTOVA DELLA SIG.NA M.D.-. ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14974"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSD IL POSTO DELLE FRAGOLE   MANTOVA - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RD12 ) .ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14975"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD MUTTI &amp; BARTOLUCCI  TENNIS CLINIC CONTRATTO REP. 9542/2011. APPROVAZIONE PIANO DI RIENTRO CANONI DOVUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14976"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, INSERITI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO. PERIODO GENNAIO 2016-GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14977"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI  DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE CIVILE NEI CONFRONTI DI VODAFONE. APPROVAZIONE SCRITTURE PRIVATE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14978"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PIANO DI ZONA 2015/2017. RETROCESSIONE AI COMUNI ADERENTI QUOTA AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL PIANO DI ZONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14979"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E VARIAZIONE PER L’ANNO 2016 DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP E PROTETTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14980"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE ACCONTI QUOTA CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE RELATIVI AL 1 TRIMESTRE 2016 E CORRISPETTIVO ANNUO PER GARAGE-POSTO MACCHINA DI PERTINENZA. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14981"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL 1 SEMESTRE 2016 DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14982"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2016. CIG Z3817D6377.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14983"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>COISECO  RIMBORSO SPESE PER AFFISSIONE MANIFESTI E LOCANDINE NEI COMUNI LIMITROFI SOSTENUTE PER CONTO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA PUBBLICITÀ DELLE ATTIVITÀ TEATRALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14984"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE PAGAMENTO DIRITTI D’AUTORE PER SPETTACOLI ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14985"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MEDOLE PER COMPETENZE SISTEMA ARCHIVISTICO ALTO MANTOVANO PER L’ANNO 2016 - CONVENZIONE IN ESSERE DELIBERAZIONE DEL CC N. 80 DEL 20/12/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14986"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE A SOGGETTI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14987"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO POLIZIA LOCALE ED AL MESSO NOTIFICATORE – IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCB17BF52C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14988"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DPR 28.09.1994, N. 634). RINNOVO DEL CONTRATTO CON VALIDITÀ NOVENNALE, ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14989"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE RUOLO  TASSA SUI RIFIUTI  TARI  ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14990"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESONERO AL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNI 2013/2014/2015 PER UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE. ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14991"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNIZZO SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LE AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSE IN USOALL’ASSOCIAZIONE S.CRISTOFORO ONLUS. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2015. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14992"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE BENEFICIARI ESCLUSI PER ESAURIMENTO FONDI DAL BANDO AGEVOLAZIONE UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14993"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  21/12/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14994"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI PREVISTI DALLE DETERMINAZIONI N. 33/PDZ E 34/PDZ DEL 21.12.2015 A CITTADINI RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14995"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG. (351UC), EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14996"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ALESSANDRO MONTANARI. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E CONSULENZA IN MATERIA DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. RIMBORSO SPESE NON IMPONIBILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14997"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14998"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE DA EFFETTUARE TRAMITE SERVIZIO ECONOMALE E DETERMINAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ECONOMALE NELL'ANNO 2016. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14999"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DITTE ONERI PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAGLI AMMINISTRATORI PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CARICA ELETTIVA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15000"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSILIARE RISORSE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO (EX URBANISTICA). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONE DI PARTECIPAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI. PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15001"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, INSERITI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO. PERIODO SETTEMBRE 2015  DICEMBRE 2015. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15002"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA PIEGHEVOLE PUBBLICITARIO PER ATTIVITA’ BIBLIOTECA RAGAZZI. IMPEGNO DI SPESA COD CIG. Z4017D5AD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15003"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOTIFICA VIA SMS INTEGRATO AL SOFTWARE CLAVISNG ALLA DITTA COMPERIO SRL PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTIGLIONE. CIG Z1D176B713</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15004"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI DEL PGT VIGENTE - STUDIO ASSOCIATO POLARIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15005"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI PREVISTI DALLE DETRMINAZIONI N. 27/PDZ DEL 1.12.2015 E 31/PDZ DEL 15.12.2015 A CITTADINI RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15006"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE 5 PER MILLE  ANNO DI IMPOSTA 2012  ANNO DI SPETTANZA 2015 - EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE DI FAMIGLIE CON MINORI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15007"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2015, PREVISTI  DALL’ART. 11 DELLA L. 431/1998 E DALL’ART. 6 DELLA L.R. 27/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15008"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017 - BANDO PER FINANZIARE PROGETTI A FAVORE DI FAMIGLIE CON SOGGETTI FRAGILI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA. TERZA LIQUIDAZIONE BENEFICI ASSEGNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15009"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017 - BANDO PER FINANZIARE PROGETTI A FAVORE DI FAMIGLIE CON SOGGETTI FRAGILI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA. SECONDA LIQUIDAZIONE BENEFICI ASSEGNATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15010"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA IMPIANTI COM.LI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO ED IDRICO SANITARI PER LA DURATA DI ANNI NOVE DAL VERBALE DI CONSEGNA. ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO ANNUO ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15011"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ “PRO SENECTUTE S.R.L.” DI CURTATONE (MN)- IMPEGNO DI SPESA PER LA LOCAZIONE SOLLEVATORE ELETTRICO “BANDIERA” PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA . ANNI 2016-2017.   CIG : Z19176A35E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15012"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE TASSE DI   PROPRIETA’  (BOLLI) DEI MEZZI  COMUNALI ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15013"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z6E17D4BC8  . DITTA DAL SASSO MARIO S.N.C.  CONCESSIONARIO OLIVETTI - DI CASTIGLIONE DELLE  STIVIERE. FORNITURA DI UNO SCANNER  - FAX  PER L'UFFICIO ANAGRAFE.  (ORDINE VIA MEPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15014"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 POLIZZA LIBRO MATRICOLA (RCA E RD) E LIQUIDAZIONE PREMIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15015"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 VIGENTI POLIZZE ASSICURATIVE E LIQUIDAZIONE PREMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15016"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2015/2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PAGAMENTO PASTI ALUNI ESENTI E DOCENTI ALLA DITTA  ELIOR RISTORAZIONE SPA DI PACENZA. CIG. 4030069624.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15017"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD517CA85A  CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST DI MILANO. ACQUISIZIONE CONTENUTI E RISORSE DIGITALI AGGIUNTIVE PER PIATTAFORMA DIGITALE MEDIALIBRARY ONLINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15018"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PRINCIPI, SANTI, ASSASSINI A CURA DEL PROF. MASSIMO MAROCCHI. IMPEGNO DI SPESA CIG. Z2C178C3BF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15019"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ARCA SINTEL, ALLA DITTA GIOVANNI BIGNOTTI &amp; FIGLI SNC DI CASTIGLIONE D/STIVIERE DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER UFFICIO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE D/STIVIERE CIG: Z0D17B8C09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15020"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE PROGETTO FORMATIVO A FAVORE DEI COMUNI DELL’AMBITO DISTRETTUALE DI GUIDIZZOLO (CIG Z3B17D052B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15021"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO QUARTIERE CITTA'. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PUBBLICHE: LAVORI DI MANUTENZIONE ESTERNA ED INTERNA APPARTAMENTO CUSTODE PARCO PASTORE. CIG. Z361751836</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15022"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO EX ART. 26 CCNL 14.09.2000 CON IL SIG. VIAPIANA MIRCO A DECORRERE DAL 31.12.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15023"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI EVACUAZIONE VOCALE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA CESARE BATTISTI DI VIALE MAIFRENI N. 5. AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA ZL S.R.L.  CODICE CIG: ZA7178111E. CODICE CUP: J27B15000480004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15024"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO QUARTIERE CITTA’ INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PUBBLICHE. REALIZZAZIONE NUOVO SKATEPARK. APPROVAZIONE ELABORATI DI PROGETTO. CUP: J27H14000680004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15025"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DEL SOLE  MANTOVA. IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL C.S.E. DI MANTOVA DI DISABILI RESIDENTI. ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15026"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA,  ALLA DITTA  GIANFORT SRL DELLA  FORNITURA DI CALZATURE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CIG: Z9317BF4C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15027"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ SOCIO SANITARIA ANFFAS  DON DANILO VARESCHI  SACCA DI GOITO (MN) - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RD16 B.P.) ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15028"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO-IL CAMMINO SRL LUOGO -.IMPEGNO DI SPESA PER L’INSERIMENTO DI UN CITTADINO RESIDENTE (RD8  A.Y.). ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15029"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS FIORDALISO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-   IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI. ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15030"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA ALLO S.F.A.- ANFFAS DI RIVOLTELLA DEL GARDA DI N. 2 RESIDENTI.  ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15031"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DELLE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. CIG: Z4B17BE161</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15032"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI MANTENIMENTO DI UTENTI RESIDENTI PRESSO CDD IL MOSAICO  COOP. BUCANEVE DI CASTEL GOFFREDO. ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15033"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE ANFFAS ONLUS DI MANTOVA- IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI. ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15034"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA SAN PIETRO  IL CAMMINO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE .IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (COD. RD11- S.C.)  PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15035"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE CASA ROSANNA DI MONZAMBANO.  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA  S.M.. ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15036"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERRVIZIO PER  SERVIZIO ISEENET ALLA SOCIETA' CLESIUS SRL DI TRENTO - LICENZA ANNUALE ANNO 2016. CIG N.  Z411777343.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15037"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO  IL CAMMINO SRL  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DELLA SIG.RA O. T.. ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15038"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSA IL CAMMINO SAN PIETRO CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA M.R.  (RSA8) . ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15039"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15040"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSA CASA FAMIGLIA MADRE COLOMBA GABRIEL - SOLFERINO . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA  DELLA SIG.RA B.E.(RSA9) . ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15041"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, INSERITI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. PERIODO SETT./DIC. 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15042"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z4A17BA648  LIBRERIE.COOP. AFFIDAMENTO FORNITUTRA MATERIALE LIBRARIO A SUPPORTO DEI PROGETTI DELLA RETE BIBLIOTECARIA MANTOVANA. ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15043"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO. ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15044"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2010. RIMBORSO ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA NORD SPA PER INDEBITO RIVERSAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15045"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI). RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO ANNO 2015 COMUNE DI CARPENEDOLO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15046"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO 2015/2017 FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E GLI STANZIAMENTI CORRELATI, IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA (PERSONALE), AI SENSI DEL COMMA 5-QUATER DELL’ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15047"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO IMU ANNI 2013 - 2014. COMUNE DI CREMONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15048"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA,  ALLA DITTA  COLTELLERIA COLLINI SRL DELLA  FORNITURA DI TORCE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CIG. Z5017B71F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15049"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA,  ALLA DITTA  SOLUZIONE UFFICIO SRL DELLA  FORNITURA DI CINQUE TELEFONI CELLULARI, PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.  IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZAA17A2D2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15050"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI UN CAVO DI COLLEGAMENTO PER L'AUTOVELOX 104/E IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. CIG Z741798B8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15051"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DELLE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL  CONDOMINIO COCEL DI VIA I MAGGIO N. 3/7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15052"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI SOSTEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. SESTA EROGAZIONE  ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15053"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDD DI PONTE SAN MARCO-BRESCIA GESTITO DA COOP. SOC. LA SORGENTE DI MONTICHIARI. PRESA D’ATTO MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA (RD14 ) E QUOTA FORFETTARIA ANNUA. ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15054"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z8917BA2AC  CHARTA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATALOGAZIONE BIBLIOGRAFICA A SUPPORTO DELL'INTEROPERABILITA' DEI CATALOGHI COLLETTIVI DELLE RETI BIBLIOTECARIE MANTOVANA E BRESCIANA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15055"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: FONDO DELLE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2014 - BANDO A SPORTELLO RELATIVO AGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR 2883 DEL 12/12/2014. LIQUIDAZIONE SESTA TRANCHE BENEFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15056"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ALLE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE  PER ATTIVITA’ ORDINARIA 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15057"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOZZOLA MARCELLO &amp; C. DI GIOVANNI E BRUNO S.N.C. DI CARPENEDOLO (BS). CIG: ZEB1794996</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15058"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DA FABBRO: FORNITURA IN OPERA SERRAMENTI E MANIGLIONI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA BETTARI S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CODICE CIG: Z821776F2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15059"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RAMO FURTO N. 2011/07/2028174 (CIG N. 3035925C8D)  IMPEGNO DI SPESA PER REINTEGRO QUOTE PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15060"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AUDIO  VIDEO PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA E3 ELETTRONICA DI EOLI &amp; C. S.N.C.  DI CASTIGLIONE DELLLE STIVIERE (MN). CODICE CIG: Z8C1776EED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15061"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z9F17AD2DC. DITTA RGB COMPUTERS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE PER IL CED. (ORDINE VIA MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15062"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI SCURI IN ALLUMINIO PER L’IMMOBILE COMUNALE DI VIA C. BATTISTI N. 29/G. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL REGIONE LOMBARDIA. C.U.P.: J21H15000160004 - CODICE CIG:  Z1617A3847</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15063"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PARTE OVEST CIMITERO NEOCLASSICO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. INDIZIONE APPALTO. CIG 65155100F2. CUP J22C15000130004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15064"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "QUARTIERI CITTA'": LAVORI DI RECINZIONE CASETTA ATTREZZI E PREPARAZIONE DEL TERRENO DEGLI ORTI SOCIALI IN VIA G. LORCA DI QUESTO COMUNE. CIG: ZDA174FECD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15065"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI BANDO AGEVOLAZIONE UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15066"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI BANDO AGEVOLAZIONE UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15067"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER PAGAMENTO PRESTAZIONI RESE DAI CAAF CGIL, CISL, UIL E ACLI PER ASSISTENZA, COMPILAZIONE E INOLTRO DOMANDE ASSEGNAZIONI ALLOGGI ERP - BANDI ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15068"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO UTENZA GAS N. 190480847101  VIA GROPPI 5  PERIODO 1/1/2015  30/6/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15069"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIGNORA (352UC), EX ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15070"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015: ESAMI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE. CIG: Z121757189</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15071"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO 2015/2018. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15072"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIERI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONE DI PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.  PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15073"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA CIVILE N. 222/2012.  RIMBORSO ONERI REGISTRAZIONE SENTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15074"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALGAS/COMUNE  IMPUGNAZIONE LODO ARBITRALE AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI MILANO CON RICORSO INCIDENTALE - IMPEGNO DI SPESA A SALDO A FAVORE DELL’AVV. ARRIGO GIANOLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15075"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO  AUTORIZZAZIONE AD AGIRE  MEDIANTE D.I. PER RISARCIMENTO DANNI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15076"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CERTIFICATI MERLONI-VERIFICATORE PROGETTO NELL’AMBITO DELLA VIGENTE POLIZZA "RC PATRIMONIALE" N. A1201131434 (CIG N. 3035582183) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15077"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA COLLEGATO AL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI ED ANTINTRUSIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2016 - 31.12.17. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG: Z4F17AA3CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15078"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE TRAMITE FUEL CARD. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.CODICE CIG ZD917A8072</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15079"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE. SERVIZIO DI POSA SEGNALETICA VERTICALE LUNGO LE VIE E STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL ALLA DITTA PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL. CIG: Z61174AF20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15080"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE. LAVORI DI RIFACIMENTO INCROCIO VIA DELL'INDUSTRIA E PARTE FINALE VIA GIOVANNI XXIII. AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL ALLA DITTA ANTONUTTI SRL. CIG: ZD8176360D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15081"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASL DI MANTOVA PER GESTIONE ATTIVITA’ TUTELA MINORI, ADOZIONI E SOSTEGNO FUNZIONI GENITORIALI  ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15082"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO A BENEFICIO DEL CITTADINO  C.S. N. 125/09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15083"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CASTIGLIONE D/S. DELLA TENUTA DI UN CORSO DI TIRO PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI P. S. - CIG: Z6E177E843</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15084"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPEDIZIONE DEGLI ATTI DEL COMUNE  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESADITTA NEXIVE SPA: CONVENZIONE 1 FEBBRAIO 2015  31 GENNAIO 2016 (CIG.ZB20E0E028)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15085"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDEAZIONE GRAFICA E PRODUZIONE MATERIALE PROMOZIONALE PER PRODOTTTI DE.CO. CIG. Z1F176BF75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15086"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZDD1795E53 CIG CONSIP 61870692DB. DITTA CONVERGE SPA DI ROMA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 30 PERSONAL COMPUTER. (CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 14 LOTTO 3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15087"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE7175A801 . DITTA DIP SRL  DI CASTEGNATO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE. (ORDINE VIA MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15088"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI NON DOVUTI PER LA RICHIESTA DIA N. 75/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15089"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z371797A23 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA  CIG Z4E1797A74 C2 SRL. AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI TONER/CARTUCCE PER STAMPANTI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15090"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE DELL’ASSEGNATARIO SIG. (353UC), AI SENSI DEI COMMI 7, 8 E 9 DELL’ART. 20 DEL R.R. N.  1/2004 E SMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15091"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INCONTRO 16 DICEMBRE 2015, CON LA SCRITTRICE FULVIA DEGL’INNOCENTI NELL’AMBITO DEL CONCORSO VOLO TRA LE RIGHE III EDIZIONE ANNO 2015-2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15092"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA, A MEZZO DI RACCOMANDATA AR, DEL DEPOSITO, PRESSO L’UFFICIO POSTALE, DI ATTO GIUDIZIARIO NON POTUTO NOTIFICARE NEI TERMINI DI LEGGE.  RESTITUZIONE DI SOMMA NON UTILIZZATA NELL’ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15093"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE PER EFFETTUARE VERSAMENTI ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MANTOVA. PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. RELATIVA ALLA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15094"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE E MINUTERIA DA FERRAMENTA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA FONDEC FERRAMENTA DI GUIDETTI MAURO  DI CASTIGLIONE DELLLE STIVIERE (MN). CODICE CIG: ZD1176ACC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15095"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITA’ NATALIZIE 2015: AFFIDAMENTO SERVIZIO AUDIO LUCI PER SPETTACOLO SCUOLE DI DANZA PRESSO TEATRO SOCIALE IN DATA 19.12.2015 ALLA DITTA GIZETA STUDIO DI CASTIGLIONE D/ST. CIG: Z6F177B87D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15096"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZCE176DFEB. DITTA TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS - ROMA, AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ, PERIODO 1/1/2016 - 27/05/2017. (PROROGA CONVENZIONE CONSIP-SPC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15097"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPPELLA DI FAMIGLIA. VARIAZIONE DIRITTO DI CONCESSIONE CAPPELLA NR. 43 MAZZUCCO ALESSANDRO CIMITERO NUOVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15098"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPPELLA DI FAMIGLIA. VARIAZIONE DIRITTO DI CONCESSIONE CAPPELLA NR. 72 VICARI LUIGI CIMITERO VECCHIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15099"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPPELLA DI FAMIGLIA. VARIAZIONE DIRITTO DI CONCESSIONE CAPPELLA NR. 35 BONDONI FERDINANDO CIMITERO VECCHIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15100"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE PREVIDENZIALE INPDAP PASSWEB 2 DEL PERSONALE DIPENDENTE DEI COMUNI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E SOLFERINO IN GESTIONE ASSOCIATA ALLO STUDIO ELLEPI SERVICE S.R.L. DI BRESCIA. CIG Z521763054.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15101"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA NOVITY SISTEMA ESPANSIONE SRL - BRESCIA. RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DALLA DIPENDENTE DR.SSA MARIA CARATTONI - ASSESSORE ALLA COESIONE SOCIALE - PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CARICA ELETTIVA NEL PERIODO MAGGIO/OTTOBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15102"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA SADI S.N.C. DI FRATINI MASSIMO &amp; C. - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE SIG. ERRI NODARI - CONSIGLIERE COMUNALE - PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15103"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NUOVO PICK UP PER PERSONALE OPERAIO. AFFIDAMENTO ALLA CONCESSIONARIA REN CAR S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CODICE CIG ZC51780984</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15104"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG. (350UC), EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15105"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA (349UC), EX ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15106"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  STRAORDINARI DI VIABILITA' - ASFALTATURE  VARIE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. INDIZIONE APPALTO. CIG: 6507672CCF. CUP: J27H15000850004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15107"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017- APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE 2015 E LIQUIDAZIONE RELATIVI BENEFICI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15108"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017. FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO PER L’ANNO 2015. TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15109"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA 348/UC, TRAMITE GRADUATORIA, DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DELL’ALER DI MANTOVA, SITO A CASTIGLIONE D/STIVIERE IN VIA NENNI N. 58, SC. A, INT. 7 E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15110"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  01/12/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15111"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RESTAURO FACCIATE INTERNE "PALAZZO PASTORE" BIBLIOTECA COM.LE. PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO ASPETTI ARCHITETTONICI MIGLIORAMENTO STATICO/SISMICO 1PIANO CORPO OVEST. AFFIDAMENTO ARCH.SPAZZINI SERGIO. CIG ZA51778B3C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15112"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE  PER EFFETTUARE VERSAMENTI  ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MANTOVA. RICHIESTA DI RINNOVO DEL C.P.I. DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ARCOBALENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15113"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO GUAINE E LATTONERIE ALL’INTERNO DEL CIMITERO NUOVO COMUNALE. AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA MADESANI S.R.L. DI GOITO (MN).C.I.G.: Z4A177779C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15114"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE E PRESA D’ATTO DELLO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO  AGGIORNAMENTO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15115"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTUO VITTORIA RAZZETTI ONLUS - BRESCIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  UN MINORE  (F.S. .) (M22). ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15116"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017 - BANDO PER FINANZIARE PROGETTI A FAVORE DI FAMIGLIE CON SOGGETTI FRAGILI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA. PRIMA LIQUIDAZIONE BENEFICI ASSEGNATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15117"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017 - MISURA 6: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DEI SUOI COMPONENTI FRAGILI AI SENSI DELLA DGR 116/2013. LIQUIDAZIONE RISORSE 1 SEMESTRE 2015 AI COMUNI DELL’AMBITO DISTRETTUALE DI GUIDIZZOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15118"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2015/2016. 2 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15119"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2015/2016. 2 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO I PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15120"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS FIORDALISO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  INSERIMENTO NUOVO UTENTE (F.M.) PRESSO SFA FIORDALISO . DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15121"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA AGEVOLAZIONI TARI 2015 PER AVVIO AL RICICLO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15122"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEI COMUNI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E SOLFERINO IN GESTIONE ASSOCIATA ALLO STUDIO ELLEPI SERVICE S.R.L. DI BRESCIA PER IL TRIENNIO 2016-2018. CIG ZB31748A66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15123"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE PROGETTO PREVENZIONE DEI DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 (CIG ZC317AD649).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15124"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. CIG. Z0C15254F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15125"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2015 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO TAVOLI E GAZEBO PER I MERCATINI NATALIZI E DEL LIBRO USATO 6 DICEMBRE 2015. DITTA FRANZINI SRL DI MEDOLE - CIG Z051767BA9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15126"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE  DI  ALLOGGIO ERP AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1 , LETT. E BIS), DEL R.R. 10 FEBBRAIO 2004, N. 1 E SUCC. MODIF. E INTEGR. DELLA SIG.RA (347UC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15127"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI RICHIEDENTI AMMESSI E NON AMMESSI E GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA  ANNO 2016 PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15128"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE A SOGGETTI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15129"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE ARCA, DELLA FORNITURA DELL’APPARECCHIO DENOMINATO  VELOCAR RED &amp; SPEED EVO DA INSTALLARE A CASTIGLIONE D/STIVIERE PRESSO L’INTERSEZIONE DEI LAGHI E CONTESTUALE RITIRO DEL SISTEMA ATTUALMENTE IN USO. CIG. Z10171368F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15130"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINTEL  QUI! GROUP SPA DI GENOVA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PARAMETRALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 750 BUONI PASTO. CIG N Z9C17337D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15131"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE DA LAVORO PER PERSONALE OPERAIO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA FERRAMENTA CIMA SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CODICE CIG: ZF5175B1A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15132"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO A S. LUCIA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ ONLUS PER LA PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DI GINNASTICA CORRETTIVA. PERIODO: GENNAIO 2016-DICEMBRE 2017. CIG Z571732343</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15133"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO NORMATIVO E RESTAURO FACCIATE INTERNE PALAZZO PASTORE - BIBLIOTECA COM.LE. PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO INTERO EDIFICIO E PROGETTO ESECUTIVO SOLAIO 1PIANO CORPO OVEST RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI DI MIGLIORAMENTO STATICO/SISMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15134"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2015: AFFIDAMENTO SERVIZIO ANIMAZIONE NATALIZIA ALLA DITTA DIESIS SOCIETA COOPERATIVA DI BAGNOLO IN PIANO (RE)  CIG. ZE31751AB8 - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15135"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AMBULANZA PER N.1 EVENTO PER MERCATINO NATALIZIO DEL 06.12.2015 ALLA DITTA MANTOVA SOCCORSO DI BAGNOLO SAN VITO (MN). CIG: Z42174CA11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15136"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI VARI SERVIZIO POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE RELATIVA A INDAGINE SECONDE GENERAZIONI   E IMF ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA. ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15137"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO QUARTIERE CITTA’. FORNITURA E POSA NUOVI GIOCHI PRESSO IL PARCO PUBBLICO DI VIA CAMPASSO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLA DITTA SARBA S.P.A. DI FOSSOLI (MO). CODICE CIG Z5B175137A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15138"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI CREATIVI NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE NATALIZIE 2015 LA VITE DI ARCHIMEDE -  CIG Z74174F8E1 PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15139"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZEC174D39C DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA  GIG ZB6174D3C3 DITTA PUNTO EXE  CIG Z46174D3F8 DITTA ECO LASER INFORMATICA SRL. AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI TONER/CARTUCCE PER STAMPANTI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15140"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE PAGAMENTO DIRITTI D’AUTORE PER LE ATTIVITÀ TEATRALI PREVISTE NELLA STAGIONE 2015. II INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15141"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER RINUNCIA VOLONTARIA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI A FAVORE DELLA  SIG.RA  BUALI NORINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15142"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER RINUNCIA VOLONTARIA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI A FAVORE DEL  SIG. GARDONI ADOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15143"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE CONTROLLO MENSA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2015/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15144"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA ACCREDITATA  FIORDALISO PER  PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI RESIDENTI C.S. N. 148/2015 E CONTESTUALE MINORE SPESA PER VOUCHER SADE C.S. N. 70/2015 E  N. 82/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15145"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. ORGANIZZAZIONE READING LETTERIARIO DAL TITOLO IL MIO NOME E’ DONNA PRESSO PALAZZO PASTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15146"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2014 A N. 4 BENEFICIARI INCLUSI NEL 7 ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15147"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA LOCALE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN CRISTOFORO ONLUS  GRUPPO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO INDIVIDUALE DI PERSONE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15148"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE COMMERCIALE PORZIONE IMMOBILE VIA MARTA TANA-DANIELA PAPA ABBIGLIAMENTO.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA REGISTRO PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE DAL 03/11/2015. RICHIESTA RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO PLURIENNALE ANNI 2016-17-18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15149"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE DI SICUREZZA SU VETRATE DI PALAZZO PRINCIPE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG:  Z20174389E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15150"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA POLIFUNZIONALE "F.CAGLIO". LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. ADEGUAMENTI NORMATIVI PER OTTENIMENTO CPI. REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI E RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAVIATESTA SRL. CIG Z9A16CE291. CUP J26E120004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15151"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI E IMPIANTI COM.LI PER ADEG.TO DM 37/08 E D.LGS. 81/08 E CPI. RISTRUTTURAZIONE LOCALI ACCESSORI PALESTRA "F.CAGLIO" A SERVIZIO PLESSO SCOLASTICO S.PIETRO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDIL GROUP SRL. CIG: ZA016CC4CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15152"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE -  ANNO 2015. SERVIZIO SMALTIMENTO PRESSO CENTRO AUTORIZZATO DI RIFIUTI INERTI MISTI NON PERICOLOSI. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DELLA PIATTAFORMA SINTEL ALLA DITTA REDINI S.R.L. - CIG. Z4C173D3B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15153"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE DA LAVORO PER PERSONALE OPERAIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL REGIONE LOMBARDIA.CODICE CIG: Z3F1733C2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15154"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORD. STABILI E IMPIANTI COM.-LI PER ADEG.TO DM 37/2008 E D.LGS. 81/2008 E C.P.I. SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE. APPROV. CONTABILITA’ STATO FINALE E LIQUIDAZIONE C.I.G.:ZBF11ABBAE CUP: J26E12000480004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15155"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORD. STABILI E IMPIANTI COM.-LI PER ADEG.TO DM 37/2008 E D.LGS. 81/2008 E C.P.I. SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO P.C. BESCHI  E DON MILANI. APPROV. CONTABILITA’ STATO FINALE E LIQUIDAZIONE C.I.G.:Z6011A7ADB CUP: J26E12000480004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15156"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  11/11/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15157"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO MATR. 533. ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI DALL'1.1.2016 AL 31.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15158"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0D1722FC5 - MEPA - ASTRO FORNITURE DI PORTO MANTOVANO (MN). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEGATURE DI CONTRATTI E SCRITTURE PRIVATE DALL'ANNO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15159"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RESTAURO FACCIATE INTERNE "PALAZZO PASTORE" BIBLIOTECA COMUNALE. REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA PER ADEGUAMENTO SISMICO BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO GEO AMBIENTE.CIG:Z18172775E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15160"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MOVIMENTI TERRA PER AMPLIAMENTO PIAZZALI DEL MAGAZZINO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA BARESI CAVE DI ASOLA (MN).C.I.G.: Z2A1723B82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15161"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI RESINA PER FISSAGGIO SABBIA E CIOTTOLI IN PIAZZA UGO DALLO’. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA RESISTONE SRL DI BERGAMO (BG).CODICE CIG : Z0516EC018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15162"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LASTRE IN MARMO BOTTICINO CLASSICO E CORDOLI PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI E RIMOZIONE BANCHINE NELLA PIAZZA DALLO'. AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL  ALLA DITTA BTM MARMI SRLS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z64116EBA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15163"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA CIOTTOLI E SABBIA DI SOTTOFONDO E DI INTASAMENTO FUGHE E POSA RESINE FORNITE DAL COMMITTENTE. AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA FLAGSTONE S.R.L. DI BERGAMO (BG).C.I.G.: Z1716ECBCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15164"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TARI ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15165"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.), IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.). RICHIESTE DI RIMBORSO ANNI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15166"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI DEMOLIZIONE PARTI AMMALORATE DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA MARCONI E PARTE DELLA PIAZZA UGO DALLO’. AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA EMMELLE SCAVI S.R.L. DI CASTIGLIONE D/S (MN). CIG: ZD316ED16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15167"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO,  IN HOUSE,  SUL TEMA DELL’ANTICORRUZIONE  AGGIORNAMENTO 2015. AFFIDAMENTO A PUBLIKA S.R.L. (CIG: Z781729625).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15168"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE DI CASTIGLIONE D.S., DAL 17/11/2015 AL 30/05/2016, A FAVORE DI UNO STUDENTE DELL’UNIV. DEGLI STUDI DI BRESCIA ISCRITTO AL CORSO DI EDUCATORE PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15169"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GRAFICA E STAMPA PIEGHEVOLE EVENTI NATALIZI 2015 ALLA DITTA PI-TRE DI CREMONA. CIG: ZEA17059E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15170"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2015 AFFIDAMENTO SERVIZIO MODIFICA STRISCIONI MONOFACCIALI. DITTA MELA-P SRL RIMINI  CIG: ZEC1726BE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15171"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SPAZIO PUBBLICITARIO NATALE 2015 SUL PERIODICO LA COSTA DELLA BALENA ALLA DITTA ZANOTTI EDITORE DI  CASTIGLIONE D/S. (MN). CIG: Z1F16F8D28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15172"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO N. 3 RELATIVO A N. 9 DOMANDE DI RICHIEDENTI CHE NON HANNO DIRITTO ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15173"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E TERZA LIQUIDAZIONE INTERVENTI PREVISTI DGR 2883/2014, MISURA B2, A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15174"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE - ELENCO N. 2 NON IDONEE - RELATIVO ALLA DOMANDA DI UN RICHIEDENTE CHE NON HA DIRITTO ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15175"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BUONI BANDO ORDINARIO PIANO NIDI REGIONE LOMBARDIA ANNO EDUCATIVO 2014/2015 - DISTRETTO DI GUIDIZZOLO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15176"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ALLE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE  PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE 2015 E IMPEGNO DI SPESA PER BANDO ATTIVITA’ ORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15177"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI SOSTEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. QUINTA EROGAZIONE  ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15178"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTO SOCIALE DI VIA NENNI/GUIDETTI. RINUNCIA E RIASSEGNAZIONE LOTTO N 12 - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15179"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2014 A N. 24 BENEFICIARI INCLUSI NEL 6 ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15180"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CERTIFICATI MERLONI-VERIFICATORE PROGETTO NELL’AMBITO DELLA VIGENTE POLIZZA "RC PATRIMONIALE" N. A1201131434 (CIG N. 3035582183) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PREMIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15181"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO RATA SALDO ANNO 2010. COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (OT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15182"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RECUPERO FUNZIONALE BIBLIOTECA PALAZZO PASTORE-RESTAURO FACCIATE INTERNE  ED OPERE COMPLEMENTARI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SP.A.M. SRL. APPROVAZIONE REPORT. CIG:6443101724. CUP: J22G14000000006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15183"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI APPARTAMENTO CUSTODE DEL PALAZZO PRINCIPE ED EX UFFICIO UFFICIALE GIUDIZIARIO. AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA ZL S.R.L. DI COLOMBARE DI SIRMIONE (BS). CIG. Z4F1713002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15184"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DPR 28.09.1994, N. 634) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15185"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITA, A MEZZO MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15186"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZF31715559. DITTA BJCONSULTING DI IVREA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN PACCHETTO DI SMS PER IL SERVIZIO I-PAGE.(ORDINE VIA MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15187"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD51716E99. DITTA RGB COMPUTER DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE PER L'UFFICIO ANAGRAFE. (ORDINE VIA MEPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15188"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI TAR DI BRESCIA PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 20/2015. APPROVAZIONE SCRITTURA PRIVATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15189"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI ITINERANTE DISTRETTUALE ANNO 2015 (CIG ZCB16F0EF4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15190"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPEDIZIONE DEGLI ATTI DEL COMUNE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -DITTE POSTE ITALIANE S.P.A. E NEXIVE SPA. CIG: Z171351134 E CIG: ZB20E0E028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15191"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DELL’UFFICIO TRIBUTI E UFFICIO URBANISTICA PER ATTIVITA’ DI RECUPERO EVASIONE ICI. RISCOSSIONI PERIODO 01.01.2013  31.12.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15192"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE ESECUTIVA RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PARTE OVEST CIMITERO NEOCLASSICO. AFFIDAMENTO ALL'ARCH. SERGIO SPAZZINI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG: Z2B170BC6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15193"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE REALIZZAZIONE SPETTACOLI STAGIONE DI  PROSA 2015/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15194"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO PRESSO IL COMUNE DI CASTIGLIONE D.S., DAL 10/11/15 AL 22/12/15, A FAVORE DI DUE STUDENTI DELLA FOND. CASA DEL GIOVANE DON MARIO BOTTOGLIA, ISCRITTI AL 3 ANNO DEL CORSO OP. AMM.VO SEGRETARIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15195"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE FACCIAMO STORIE E FORNITURA EDIZIONI ARTEBAMBINI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15196"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>COISECO SOC. COOP. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI LOGISTICI DI PALAZZO MENGHINI PER IL PERIODO 15 NOVEMBRE 2015 - 31 DICEMBRE 2015 COD. CIG. Z74139F2E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15197"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL SEMINARIO:""LE OCCUPAZIONI ILLEGITTIME E GLI STRUMENTI ALTERNATIVI AGLI ESPROPRI " CHE SI TERRA' A MILANO IL 17.11.2015"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15198"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI CREATIVI NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE NATALIZIE 2015. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15199"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ALLA V SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. PERIODO I SEMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15200"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI DEL PGT VIGENTE  CODICE IDENTIFICATIVO N 69599714   RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALL’ARCH. ALESSIA SEMENZATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15201"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE VARIE VIE E STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL DI POZZOLENGO (BS). CIG: Z3C17100BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15202"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN OSSERVATORIO E DI UN PERCORSO FAUNISTICO DIDATTICO ALL’INTERNO DELLA ZONA UMIDA DI VALLE - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO AL DOTT. GIANLUCA VICINI. CIG Z50170EBA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15203"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO INTEGRAZIONE IMPEGNI ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15204"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE MONTAFERETRI UBICATO ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO TRAMITE IL PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA RAINERI SERVICE SAS DI ARRIGONI ROBERTA E C. CODICE CIG: ZE8170C146</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15205"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE RICONFINAMENTO MAPPALE N. 382 - FOGLIO N. 34 (PIAZZALI ESTERNI MAGAZZINO COMUNALE). CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. ETTORI ENZO DI CASTELLUCCHIO (MN). CIG: Z641708048</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15206"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO NORMATIVO E RESTAURO FACCIATE INTERNE PALAZZO PASTORE  BIBLIOTECA COMUNALE. CONFERIMENTO INCARICO TRAMITE SINTEL ALLO STUDIO TECNICO ING. MAURO TINTI PER OTTENIMENTO PARERE DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO. CIG: Z6F1704D52-CUP:J22G14000000006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15207"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: FONDO DELLE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2014 - BANDO A SPORTELLO RELATIVO AGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR 2883 DEL 12/12/2014. LIQUIDAZIONE QUINTA TRANCHE BENEFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15208"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURA DI CARTA E RILEVATORE BANCONOTE FALSE PER BIGLIETTERIA DEL TEATRO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA CIG. ZF216E980B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15209"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA INDENNIZZO EVENTO ATMOSFERICO DEL 26.07.2014 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PERITO DI PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15210"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI - ATTI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15211"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. OPERE DA MECCANICO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI PIADENA FRANCESCO DI PIADENA STEFANO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).CIG: ZAF16CD985.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15212"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2015/2016 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15213"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2015/2016. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PARITARIA COLLEGIO VERGINI DI GESU’ PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15214"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2014/2015. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI (CPIA) PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15215"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2015/2016. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE F. GONZAGA PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15216"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2015/2016 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO I PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15217"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. PAOLO FREDDI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO/AMMINISTRATIVO DELLE OPERE STRUTTURALI IN C.A. DI CUI AL PDC CONVENZIONATO N. 58/2015 INERENTI REALIZZAZIONE ROTONDA STRADALE  CIG: Z3E16BE457.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15218"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DELLA DET. 192/SS DEL 07/11/2014: DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE  DI  ALLOGGIO ERP DELLA SIG.RA (40UC 2014).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15219"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO ALLOGGIO SIG.RA B.T. (305UC), ASSEGNATARIA DI ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, DA VIA PIETRO NENNI N. 55, INT. 6 A VIA PIETRO NENNI N. 35, INT. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15220"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD216F390A DITTA C2 SRL. AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI TONER/CARTUCCE PER STAMPANTI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15221"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE PRELIMINARE PALAZZO GONZAGA SEDE MUNICIPALE, COMPLETAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRAUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. AFFIDAMENTO ING.BERTOLINI ED ING.TINTI. CIG:ZC016EDDE8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15222"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE UPS INSTALLATO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DANNEGGIATO DA SOVRACCARICO ELETTRICO ESTERNO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA MULTISERVICE SNC DI PORTO MANTOVANO (MN). CODICE CIG ZE016F36EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15223"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORD. STABILI E IMPIANTI COM.LI PER ADEG.TO DM 37/2008 E D.LGS. 81/2008 E C.P.I. SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE. APPROVAZIONE CONTABILITA’ STATO FINALE E LIQUIDAZIONE. C.I.G. Z8511A89BB C.U.P. J26E1200048</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15224"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE DEFINITIVA DISTACCAMENTO COMANDO VV.F. DI MANTOVA-CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO-RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ALL INGEGNERIA DI ANCONA. CIG:Z8916D2A76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15225"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO MATR. 299. ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI DI FAMIGLIA DALL'1.11.2015 AL 30.11.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15226"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2015-2016, SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA SUL GIORNALE IL GAZZETTINO NUOVO DI CASTIGLIONE SOC. EDITORIALE RADAR. IMPEGNO DI SPESA. COD.  CIG: ZF916C914D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15227"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO DI FORMAZIONE 'FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2015 TERZA GIORNATA’. PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE VOLTA LAURA ANGELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15228"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZ. STRAORD. STABILI E IMPIANTI COM.-LI - ADEG.TO DM 37/2008 E D.LGS. 81/2008 E C.P.I. ADEGUAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI SCUOLA “DON MILANI”. APPROVAZIONE CONTABILITA’ STATO FINALE E LIQUIDAZIONE - CIG ZCE11AC791-CUP J26E12000480004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15229"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO PRINCIPE-. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA CONFERIMENTO INCARICO D.L., RESPONSABILITA’ DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL’ARCH. MIRKO BOSEGGIA. C.I.G.: ZD616B8DD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15230"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE ARCA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E VERIFICA ANNUALE, PER UN ANNO, DEL DOCUMENTATORE D’INFRAZIONI SEMAFORICHE VELOCAR RED &amp; SPEED INSTALLATO A CASTIGLIONE D/STIVIERE PRESSO L’INTERSEZIONE DEI LAGHI. CIG. Z2B16BDA51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15231"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE, NEL PERIODO 01.01.2011-30.06.2011 PER VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E NON OBLATE NEI TERMINI STABILITI DALLA LEGGE - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15232"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO EXTRA CURRICOLARE PRESSO IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI TERRITORIALE DEL PIANO DI ZONA DISTRETTO DI GIUDIZZOLO FINO AL 26/01/2016, PROMOSSO DA FOR.MA. MANTOVA AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15233"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ABBONAMENTO E-BOOK 10 UNITA’ COD.PRODOTTO ABB_10. AFFIDAMENTO FORNITURA FORMEL SRL (CIG Z7A16A4BF8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15234"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RECUPERO FUNZIONALE BIBLIOTECA PALAZZO PASTORE-RESTAURO FACCIATE  INTERNE PALAZZO PASTORE ED OPERE COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. INDIZIONE APPALTO. CIG 6443101724. CUP J22G14000000006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15235"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE PDL 5 EX BAR GIANNI APPROVAZIONE COSTITUZIONE DI SERVITU’ DI ELETTRODOTTO PER CABINA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15236"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO PRINCIPE. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA. AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA ALLA DITTA SP.A.M. SRL. APPROVAZIONE REPORT. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. CIG 640502382E. CUP J22I15000030004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15237"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEG.TO SISMICO PALAZZO GONZAGA-SEDE MUNICIPALE-CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PARZIALE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. CONFERIMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, STATICO-SISMICO ALL'ARCH.CARLO BLASI DELLO STUDIO ASSOCIATO COMES.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15238"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI  A  PARTECIPARE AL  35 CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA  - CHIANCIANO TERME 23  27 NOVEMBRE   2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15239"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO BILANCIO 2016 E I NUOVI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA ORGANIZZATIO DA DELFINO &amp; PARTNERS SPA A DESENZANO DEL GARDA IL 4 NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15240"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAM. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTO MUSICALE NELL’AMBITO DELL’EVENTO IL MUSEO CHE NON C’E’  EDIZIONE DEL 31.10.2015 - AL SIG. FRANCESCO FEZZARDI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15241"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: BANDO  PER ATTIVAZIONE DEL PIANO PER PRIMA INFANZIA ANNO 2014-2015.  LIQUIDAZIONE BENEFICI AL  COMUNE DI GOITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15242"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CERTIFICATI MERLONI-VERIFICATORE PROGETTO NELL’AMBITO DELLA VIGENTE POLIZZA "RC PATRIMONIALE" N. A1201131434 (CIG N. 3035582183) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15243"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPENDICE REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2013/31.12.2014 POLIZZA RAMO ELETTRONICA N. 2011/08/2020508  LIQUIDAZIONE (CIG N. 30359576F7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15244"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO DI ALLARME CON INTEGRAZIONE RILEVATORI VOLUMETRICI ANTINTRUSIONE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA SOLFERINO CIV. 18. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA . CODICE CIG Z2F16AF015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15245"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE REALIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE DOMENICA A TEATRO - TEATRO PER LE FAMIGLIE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15246"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELL'ICP, DPA, TOSAP/COSAP DEI COMUNI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E DI SOLFERINO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG: 63571630DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15247"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE L’AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI DELLA LOMBARDIA, DEL SERVIZIO DI VISITA PERIODICA DELL’ETILOMETRO OMOLOGATO MOD. INTOXILYZER 8000 LION LAB. LTD.  IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG. ZB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15248"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>17 FESTA DEL GRU-GRO - CAMPO SPORTIVO GROLE. IMPEGNO DI SPESA GETTONE DI PRESENZA COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA PER PARTECIPAZIONE C.C.V.L.P.S. PER SOPRALLUOGO DI VERIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15249"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z9C16A61E1  CHARTA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS. AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI AGGIUNTIVI A SUPPORTO DEI PROGETTI E ATTIVITA' DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO. ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15250"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZCA16A121D  SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA ED INSTALLAZIONE ON-SITE AL SOFTWARE DI RETE PER LA NAVIGAZIONE INTERNET IN BIBLIOTECA, DENOMINATO CAFÉLIB, PER LE BIBLIOTECHE ASSOCIATE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO. ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15251"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA STENDARDO E CARTOLINE PER MOSTRA DI DANILO SECCHI IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z3D167A5B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15252"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO AD UNA ESIBIZIONE MUSICALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO IL MUSEO CHE NON C'E - EDIZ. DEL 31.10.2015 AL FORNITORE GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE - CIG Z031699CBF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15253"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 153/U.T. DEL 02/09/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15254"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI INERENTI L’APPLICAZIONE DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I.  CORSI DI FORMAZIONE IN AULA ED ESAMI STRUMENTALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SINTESI S.P.A.- CIG: Z5716AB24F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15255"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA A&amp;T EUROPE SPA - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DALLA DIPENDENTE DR.SSA ELENA CANTONI - ASSESSORE POLITICHE EDUCATIVE - PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CARICA ELETTIVA NEL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15256"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BOMBOLE A GAS VARIE CON RELATIVO COLLAUDO DELLE STESSE E RICARICA GAS TECNICI PER MAGAZZINO COMUNALE. AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. ALLA DITTA CIMA S.R.L. DI BRESCIA. CIG: Z7E16A1915</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15257"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO PRESSO IL COMUNE DI CASTIGLIONE D.S., BIBLIOTECA COMUNALE, DAL 19/10 AL 28/11 A FAVORE DI UNO STUDENTE DELLA FOND. CASA DEL GIOVANE DON MARIO BOTTOGLIA, ISCRITTO AL 2 ANNO CORSO OP. AMM.VO SEGRET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15258"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALLA STAMPA DI N. 5000 CARTOLINE FORMATO A5 PER EVENTO IL MUSEO CHE NON C'E - EDIZ. DEL 31.10.2015 ALLA DITTA CIESSEGRAFICA DI CONFORTI &amp; C. SNC DI MONTICHIARI (BS). CIG: ZC8166DEE2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15259"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA LOCANDINE E PIEGHEVOLI PUBBLICITARI PER LA RASSEGNA DOMENICA A TEATRO IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC9167F4A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15260"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG CONSIP 04586970BD CIG ZD516A28B0 - DITTA TELECOM ITALIA SPA . RINNOVO FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP, FINO AL 31/12/2015, CONVENZIONE CONSIP FONIA 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15261"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI CONTRIBUZIONE  ANNO 2015 AL PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15262"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE DA LAVORO PER PERSONALE OPERAIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG:  ZE01699E77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15263"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA CALORE PRESSO LA PALAZZINA "GIALLA" IN LOCALITA' GHISIOLA - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MIECI S.R.L. CODICE C.I.G.: Z34147088E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15264"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE  DICEMBRE 2015 PER PROGETTI TERRITORIALI DOMICILIARI A FAVORE DI COOPERATIVA ACCREDITATA  FIORDALISO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15265"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: APPROVAZIONE BANDO PER FINANZIARE PROGETTI A FAVORE DI FAMIGLIE CON SOGGETTI FRAGILI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15266"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO V SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALEIMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15267"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TRIBUTI E RAGIONERIA COL COMUNE DI SOLFERINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15268"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2014 A N. 21 BENEFICIARI INCLUSI NEL 5 ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15269"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA POLIFUNZIONALE F. CAGLIO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. ADEGUAMENTI NORMATIVI PER L’OTTENIMENTO C.P.I.  FORNITURA E POSA NUOVO IMPIANTO BASKET. RIDETERMINAZIONE Q.E. DEI LAVORI. CUP: J26H13000050005 - CIG: Z981689DC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15270"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: BANDO  PER ATTIVAZIONE DEL PIANO PER PRIMA INFANZIA ANNO 2014-2015  APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE BENEFICI AI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15271"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z5E167CD00. DITTA INFRACOM DI VERONA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA UPGRADE HARDWARE DEL SISTEMA VIRTUALIZZAZIONE. (ORDINE VIA MEPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15272"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST DI PADERNO DUGNANO.  QUOTA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA CONDIVISIONE DELL'UTILIZZO, LA GESTIONE E LO SVILUPPO DEL SOFTWARE CAFE'LIB PER LA NAVIGAZIONE INTERNET NELLE BIBLIOTECHE ASSOCIATE ALLO SBOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15273"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DEI GATTI IN CARICO AL COMUNE PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015. AFFIDAMENTO E  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LA CUCCIA E IL NIDO SRL. CIG: Z9F164EF7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15274"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>DALLA NEBBIA AGLI IRTI COLLI: MOLTIPLICARE LA BIODIVERSITA’CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELMONITORAGGIO FLORO-FAUNISTICO PER GLI ANNI 2014 E 2015 AI DOTT.RI SÖNKE HARDERSEN, SERENA COREZZOLA E ROSSANO BOLPAGNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15275"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEPA - F.APOLLONIO &amp; C. SPA DI BRESCIA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ETICHETTE PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO. CIG N ZEB167CEBA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15276"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO PRESSO IL COMUNE DI CASTIGLIONE D.S. DAL 12/10/15 AL 12/12/15, PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE, A FAVORE DI UNO STUDENTE DELL’UNIV. DI VERONA, ISCRITTO AL CORSO DI LINGUE E CULTURA PER L’EDITORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15277"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGATE. RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL BONUS ELETTRICO E DEL BONUS GAS.APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO N.2/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15278"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  06/10/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15279"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORE RESIDENTE (M4-T.A.). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. MESE DI DICEMBRE 2015. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15280"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTI (M15-M16-)(A.J.-A.F). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. MESE DI DICEMBRE 2015.  PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15281"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTI (M12-M13) (AO-OF). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. MESE DI DICEMBRE 2015. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15282"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAM. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTO LUDICO-TEATRALE NELL’AMBITO DELL’EVENTO IL MUSEO CHE NON C’E’  EDIZIONE DEL 31.10.2015 - AL SIG. VISANI DANIELE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15283"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA AL SIG. O.O.E.  (148UC) DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  NENNI PIETRO N. 35, INT. 8. MODIFICA TERMINI DI DECORRENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15284"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ SOCIO SANITARIA ANFFAS  DON DANILO VARESCHI  SACCA DI GOITO (MN) - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RD17 M.E.) .PERIODO 12/10-31/12/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15285"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: FONDO DELLE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2014 - BANDO A SPORTELLO RELATIVO AGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR 2883 DEL 12/12/2014". LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE BENEFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15286"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, INSERITI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15287"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTE E TASSE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ANNO 2015. SECONDA INTEGRAZIONE E NUOVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15288"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2015. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15289"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO AL COMUNE DI MANTOVA DELLA QUOTA DI ADESIONE AL COORDINAMENTO UNITARIO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DENOMINATO RETE BIBLIOTECARIA MANTOVANA. ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15290"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MOBILITA’ SOSTENIBILE  MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI  NUOVO MURO DI SOSTEGNO PONTE SUL VASO ALBANA IN LOCALITA’ ASTORE. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE DITTA TIMA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15291"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI DEL PGT  COD. IDENTIF. N 6959914  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLO STUDIO ASSOCIATO POLARIS  APPROVAZIONE REPORT PROCEDURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15292"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA’ COMUNALE AI SENSI DEL DPR 162 DEL 30.04.1999. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL ALL’ENTE NOTIFICATO TUV ITALIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15293"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COM.LI ANNO 2015. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA FOLICALDI COSTRUZIONI SRL A SUBAPPALTARE PARTE OPERE CATEGORIA PREVALENTE OG3 ALL'IMPRESA ANTONUTTI SRL. CUP J21B14000390004. CIG 633590D7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15294"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA LOCALE DITTA CAIOLA SERGIO. CIG: Z8A15CCC35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15295"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE COOPERATIVE ACCREDITATE  PER  PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI RESIDENTI C.S. N. 2/2002 E N. 209/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15296"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI PATTO SOCIALE NELL’INTERESSE DEL SIGNOR 283UC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15297"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEG.TO NORMATIVO E RESTAURO FACCIATE INTERNE "PALAZZO PASTORE" BIBLIOTECA COM.LE. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SAGGI STRATIGRAFICI DI INTONACO E STESURA RELATIVA RELAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARMIROLI SRL. CUP J22G14000000006. CIG Z0A1653DF5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15298"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA INFORMALE PER L’APPALTO DEI SERVIZI LOGISTICI DEL TEATRO DAL 1/11/2015 AL 31/10/2017 IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: 97.500,00 IVA ESCLUSA OLTRE ONERI DI SICUREZZA COMPLESSIVI  2.500,00 COD. CIG 63747111EF. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15299"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MOBILITA’ SOSTENIBILE. LAVORI DI ADEGUAMENTO FERMATA AUTOBUS INCROCIO VIA CAVOUR-VIA PISACANE. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE DELLE OPERE. LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO ALL'IMPRESA ANTONUTTI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15300"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA,  DELLA FORNITURA DI DUE BATTERIE PER CPU DI AUTOVELOX 104E IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG:Z051658043</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15301"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROCEDIMENTO PENALE N. 6896/2012 RGNR-MOD.21 - APPROVAZIONE SCRITTURA PRIVATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15302"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOSCUOLE AZZONI DI AZZONI RAG. LUCA &amp; C. S.N.C. IMPEGNO DI SPESA PER PRATICA DI DUPLICATO LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE MEZZO COMUNALE TARGATO AJ655EM. CIG:ZEB164F251</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15303"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC2164A884. DITTA INFOCERT SPA DI ROMA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MARCHE TEMPORALI. ORDINE VIA MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15304"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CAMERALI DECENTRATI  IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI  E CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15305"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO DEL NUOVO ISEE SUI SERVIZI EROGATI A LIVELLO DI AMBITO DISTRETTURALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA’ CLESIUS SRL (CIG Z27162C19B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15306"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. GARZON ALESSANDRO - ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA ANNO 2015  - INTEGRAZIONE SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z8D154B062</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15307"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI E IMPIANTI COM.LI PER ADEG.TO DM 37/2008 E D.LGS. 81/2008 E C.P.I. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE. RIDERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15308"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA POLIFUNZIONALE "F.CAGLIO".LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.ADEG.TI NORMATIVI PER OTTENIMENTO CPI. SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA A FINE LAVORI. AFFIDAMENTO ALLA S.LUCIA COOP.SOC.COOP.SOC.ONLUS. CUP J26H13000050005. CIG Z45164D834.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15309"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTE (M7- MV E M7A - MG). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. DICEMBRE 2015. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15310"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA PIEGHEVOLE PUBBLICITARIO PER ATTIVITA’ BIBLIOTECA RAGAZZI. IMPEGNO DI SPESA COD CIG. ZF4164B8EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15311"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI CONNESSI AL SERVIZIO DI CONSULENZA DI CUI AL D. LGS. N. 81/2008: BIENNIO 2015-2016. CONFERIMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AL DOTT. FLAVIO BONDI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG:  Z38164A5A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15312"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI CENTRO MONDOLANDIA E CENTRI  RICREATIVI ESTIVI DIURNI (CRED)  PERIODO SETTEMBRE 2015/AGOSTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15313"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE RESIDENTE (M8 P.F.). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. MESE DI DICEMBRE 2015. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15314"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z58164416E.  DITTA  NISCENT SRL DI CICOGNARA (MN). AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE PER IL SISTEMA INFORMATICO. (ORDINE MEPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15315"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A FORFAIT DA CONNESSIONI MT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15316"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO MATR. 537, A TEMPO PIENO. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15317"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15318"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO AVANTI CONSIGLIO DI STATO PER RIFORMA ORDINANZA CAUTELARE  N. 1430/2015 DEL TAR DI BRESCIA. AFFIDAMENTO INCARICO OCCASIONALE CONSULENTE DI PARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15319"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI MATERIALI NECESSARI ALLA GESTIONE CON SONDE DI LIVELLO DELLA POMPA IDRICA DEL PARCO PASTORE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZL IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. DI COLOMBARE DI SIRMIONE (BS). CIG: Z4A1641189</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15320"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA POLIFUNZIONALE "F.CAGLIO". LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. ADEGUAMENTI NORMATIVI PER OTTENIMENTO CPI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. CUP: J26H13000050005. C.I.G.: 5954150005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15321"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI E IMPIANTI COM.-LI PER ADEG.TO DM 37/2008 E D.LGS. 81/2008 E C.P.I. LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SCUOLA PRIMARIA C .BATTISTI. APPROVAZIONE CONTABILITA’ STATO FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA E/11 DEL 28.07.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15322"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA PROVINCIALE FRANCESCO GONZAGA ANNO SCOLASTICO 2015/2016. SUB CONCESSIONI E ADEMPIMENTI CONTABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15323"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPONENTI CONSULTA GIOVANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15324"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO IL CUCCIOLO. APPROVAZIONE CALENDARIO ANNO EDUCATIVO 2015/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15325"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z26163980F - DITTA FINBUC SRL. AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI TONER/CARTUCCE PER STAMPANTI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15326"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ UTILITEAM CO SRL DEL SERVIZIO DI INDAGINE E SUPPORTO OPERATIVO RIGUARDANTE PROGETTI DI MOBILITA’ SOSTENIBILE. CIG. Z751624585.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15327"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DI GATTI IN CARICO AL COMUNE PER LA DURATA DI DUE ANNI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE (ANPANA). CIG: ZEE0B57802</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15328"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA POLIFUNZIONALE F. CAGLIO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. ADEGUAMENTI NORMATIVI PER OTTENIMENTO C.P.I. CONFERIMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN VARIANTE IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTI DI EMERGENZA E RILEVAMENTO INCENDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15329"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZEF162DFFB  COMPERIO SRL. AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOTIFICA VIA SMS INTEGRATO AL SOFTWARE CLAVISNG, ADOTTATO DALLA RETE BIBLIOTECARIA MANTOVANA. ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15330"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI TRIBUTARI RELATIVI AD AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI EMESSI NEGLI ANNI 2012 E 2013 . AGGIUDICAZIONE. CIG: 6363965E04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15331"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z4816356B5. DITTA RGB COMPUTERS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE PER IL SERVIZIO CED E PER L'UFFICIO PROTOCOLLO (ORDINE MEPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15332"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO CONGEDO STRAORDINARIO PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI A DIPENDENTE DI RUOLO. RIF. RICHIESTA DEL 27/08/2015, NS. PROT. N. 20195.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15333"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL MASTER BREVE SUI TRIBUTI LOCALI  ORGANIZZATO A DESENZANO DEL GARDA DAL 5 AL 9 OTTOBRE A CURA DI ANUTEL. CIG: 6398197730.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15334"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COM.LI ANNO 2015. CONFERIMENTO INCARICO D.L., RESPONSABILITA' DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING.DAVIDE ZUBBI. CIG:Z8516D21E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15335"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO PRINCIPE - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. INDIZIONE APPALTO. CIG:640502382E. CUP:J22I15000030004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15336"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGATE. RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL BONUS ELETTRICO E DEL BONUS GAS.APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO N.1/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15337"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA C.B. DELL’ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, SITO IN VIA GARIBALDI  N. 12, INT. 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15338"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA PRESIDI ANTINCENDI A SEGUITO DI VERIFICA SEMESTRALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ONOFRIO SERVICE SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z551629428</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15339"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA INFORMALE PER L’APPALTO DEI SERVIZI LOGISTICI DEL TEATRO DAL 1/11/2015 AL 31/10/2017 IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: 97.500,00 IVA ESCLUSA OLTRE ONERI DI SICUREZZA COMPLESSIVI  2.500,00 COD. CIG 63747111EF. NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15340"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO PRESSO IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE A FAVORE DI UNA STUDENTESSA DELL’UNIVERSITÀ DI TRENTO ISCRITTA AL TERZO ANNO DEL CORSO DI SERVIZIO SOCIALE, DAL 14/09/2015 AL 22/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15341"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ASSENZE PER MALATTIA PER DIPENDENTE DI RUOLO: PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15342"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LAPIDI IN BOTTICINO PER LOCULI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA ED  AFFIDAMENTO ALLA LOCALE DITTA BTM MARMI S.R.L.S.-CIG: ZCA1616B3C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15343"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CERTIFICATI MERLONI-VERIFICATORE PROGETTO NELL’AMBITO DELLA VIGENTE POLIZZA "RC PATRIMONIALE" N. A1201131434 (CIG N. 3035582183).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15344"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GINNASTICA CORRETTIVA. - PERIODO OTTOBRE 2015  MAGGIO 2016. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL PROF. RICCARDO COLOSINI. CIG.ZE215B8ACD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15345"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD TENNIS CLINIC DI MUTTI &amp; BARTOLUCCI  GESTIONE CAMPI DA TENNIS LOCALITÀ SAN PIETRO  DETERMINAZIONE CANONE MINIMO DOVUTO PER L’ANNO 2015 E CONFERMA DEL CANONE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15346"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA  PER  LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015, PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15347"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZB415C62DA.  DITTA ELMEC INFORMATICA SPA DI BRUNELLO (VA). RINNOVO LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS. ORDINE VIA MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15348"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEG.TO SISMICO PALAZZO GONZAGA SEDE MUNICIPALE-CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PARZIALE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA MARMIROLI SRL A SUBAPPALTARE PARTE LAVORI CAT.OS21 ALLA DITTA PALINGEO SRL. CUP J26D14000020006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15349"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, INSERITI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO. ANNO SCOLASTICO 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15350"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI - COSTITUZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15351"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO AL CORSO DI LETTURA ANIMATA PER VOLONTARI MUSEALI 2015 ALLA DITTA CHARTA COOP DI MANTOVA. CIG: Z8E15D954D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15352"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA NUOVA GESTIONE BAR-CAFFÈ PRESSO POLO NATATORIO COMUNALE SAN PIETRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15353"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  08/09/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15354"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRI  CASA DELLA FRATERNITA’  SALO’ (BS). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER UN MINORE CON LA MADRE (F.S. Z.E.S.) (M22). ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15355"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCA CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETA’ ONLUS -COMUNITA’ SAN BARTOLOMEO  OSPITALETTO DI MARCARIA (MN) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE  PER UN MINORE (M10  O.O.O.) ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15356"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO SIG.RA PERILLI LUISA CON DECORRENZA DAL 31.12.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15357"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IND. DI MANCATO PREAVVISO E FERIE NON GODUTE PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15358"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z5515F4ED6 DITTA C2 SRL - AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI TONER/CARTUCCE PER STAMPANTI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15359"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FINO AL 30/09/2015 DELL’IMPEGNO DI SPESA RETTA PER ACCOGLIENZA CITTADINA RESIDENTE - C.S. 186/2014 - PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15360"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE COOPERATIVE ACCREDITATE  PER  PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15361"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA ACCREDITATA LA SORGENTE PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEL MINORE C.S. N. 102/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15362"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI SOCIALI. AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE GRADUATORIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15363"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO N. 1 RELATIVO A N. 17 DOMANDE DI RICHIEDENTI CHE NON HANNO DIRITTO ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15364"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL SIG. 262/UC, TRAMITE GRADUATORIA, DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DELL’ALER DI MANTOVA, SITO A CASTIGLIONE D/STIVIERE IN VIA NENNI N. 62/B, INT. 12 (PER ANAGRAFE COMUNALE INT. 3) E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15365"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA GARIBALDI N. 12, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2014 E ACCONTO 2 SEMESTRE 2015 E 1 SEMESTRE 2016.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15366"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA BATTISTI N. 29/G, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2014 E ACCONTO 2 SEMESTRE 2015 E 1 SEMESTRE 2016.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15367"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA ASCOLI N. 15, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2014 E ACCONTO 2 SEMESTRE 2015 E 1 SEMESTRE 2016.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15368"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DA BLATTE NEGLI APPARTAMENTI COMUNALI DEL PALAZZO DI VIA PIETRO NENNI. CIG  ZA015ECD0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15369"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREA VERDE CIMITERO COMUNALE - ANNO  2015. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA, ALLA LOCALE DITTA SOLE SERENO S.C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15370"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA PALAZZO GONZAGA SEDE COMUNALE E DISTACCAMENTI PALAZZO PRINCIPE E PALAZZO MENGHINI PERIODO 01/10/2015-31/12/2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SUARDI CARLO. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E REPORT PROCEDURA. CIG 63551660E4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15371"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA POLIFUNZIONALE "F.CAGLIO". LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. ADEGUAMENTI NORMATIVI PER OTTENIMENTO CPI. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA SAVIATESTA SRL A SUBAPPALTARE PARTE LAVORI CAT.OS6 ALLA DITTA FILOCATANA COSTRUZIONI SRL. CUP J26H13000050005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15372"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSILIARE RISORSE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PARTECIPAZIONE - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15373"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSILIARE PER LA COESIONE SOCIALE. LIQUIDAZIONE GETTONE DI PARTECIPAZIONE - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15374"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG DA BANDO 60915401D5. CIG DERIVATO Z4315D88EE - VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. DI MILANO. ORDINATIVO DI FORNITURA DI CARTA IN RISME PER FOTOCOPIE ANNI 2015/2016. PROCEDURA A MEZZO NECA DI ARCA REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15375"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZB115D5FFC DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL. AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI TONER/CARTUCCE PER STAMPANTI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15376"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ PRO SENECTUTE S.R.L. DI CURTATONE (MN)- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA . ANNO 2015. CIG . Z980C16780</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15377"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ SOCIO SANITARIA ANFFAS  DON DANILO VARESCHI  SACCA DI GOITO (MN) - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RD16 B.P.) .PERIODO 31/08-31/12/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15378"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA, A MEZZO DI RACCOMANDATA AR, DEL DEPOSITO, PRESSO L’UFFICIO POSTALE, DI ATTO GIUDIZIARIO NON POTUTO NOTIFICARE NEI TERMINI DI LEGGE.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15379"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA DEL "PALAZZO GONZAGA" SEDE COMUNALE E DEI DISTACCAMENTI "PALAZZO PRINCIPE" E "PALAZZO MENGHINI" PER IL PERIODO 01/10/2015-31/12/2017. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. CIG:63551660E4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15380"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE CICLABILI E MARCIAPIEDI-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COM.LI ANNO 2015. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA FOLICALDI COSTRUZIONI SRL. APPROVAZIONE REPORT.RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15381"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - ANNO 2015. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA ECOTRAFFIC SRL DI GUIDIZZOLO (MN). CIG: Z9515CCF2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15382"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - ANNO 2015. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA GUBELA S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: ZF515C8AEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15383"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS CASA DI VITTORIA BRESCIA -. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER MINORI (M19 M20 M21) CON LA  MADRE. PERIODO 01/09-31/10/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15384"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZDA1272BAD. DITTA APSYSTEMS DI MILANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE SOFTWARE DEL DATABASE COMUNALE. (ORDINE VIA MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15385"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z3F12CBCAE. DITTA LINEA COM SRL DI CREMONA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REMOTE BACKUP. ORDINE VIA MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15386"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. PAOLO FREDDI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO PE 58/2015 - CIG. ZE1158E216</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15387"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA MEDIANTE GARA INFORMALE PER L’APPALTO DEI SERVIZI LOGISTICI DEL TEATRO DAL 1/11/2015 AL 31/10/2017 IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA:  97.500,00 IVA ESCLUSA OLTRE ONERI DI SICUREZZA COMPLESSIVI  2.500,00 COD. CIG 63747111EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15388"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO RG 1371/10 AVANTI TAR DI BRESCIA - IMPEGNO DI SPESA A SALDO A FAVORE DEL LEGALE DI FIDUCIA AVV. ENRICO MELZANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15389"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI DEL PGT VIGENTE - DETERMINA A CONTRATTARE - CIG 63702039CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15390"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INTERVENTI PREVISTI DGR 2883/2014, MISURA B2, A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - COMMISSIONE VALUTATIVA DEL 04/08/2015  IMPEGNO DI SPESA E SECONDA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15391"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA RG 10186/2013 COMUNE/SELI MANUTENZIONE GENERALI+ ALTRI. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO UNIFICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15392"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2014 A N. 99 BENEFICIARI INCLUSI NEL 4 ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15393"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, MODULO E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE NELL’ANNO 2015 DELLA DOMANDA PER ESSERE INCLUSI NELLE GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE  DEGLI ALLOGGI NON ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15394"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI NON ERP DI VIA I MAGGIO N. 3/7, RELATIVO AL CONSUNTIVO ANNO 2013 E ACCONTI 2 SEMESTRE 2015 E 1 SEMESTRE 2016. ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15395"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA PER ACCOGLIENZA CITTADINA RESIDENTE - C.S. 186/2014 - FINO AL 30/08/2015 PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15396"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO E LUCI PER IL CONCERTO DEL 29 AGOSTO 2015 PIAZZA UGO DALLO, ALLA DITTA MAMASOUND SNC DI LIMBIATE (MI)   CIG: Z5715AB3DF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15397"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE NEL CORTILE DEL MUSEO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA. IMPEGNO DI SPESA GETTONE DI PRESENZA COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA PER PARTECIPAZIONE C.C.V.L.P.S. PER ESAME PROGETTO. CODICE C.I.G. Z9715B73A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15398"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE ALLE INIZIATIVE CULTURALI - TURISMO. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15399"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA DEL FALCONE N.8, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2014 E ACCONTO 2 SEMESTRE 2015 E 1 SEMESTRE 2016.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15400"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA PIETRO NENNI N. 55, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2014 ED ALL’ACCONTO 2 SEMESTRE 2015 E 1 SEMESTRE 2016.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15401"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA PIETRO NENNI N. 35, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2014 ED ALL’ACCONTO 2 SEMESTRE 2015 E 1 SEMESTRE 2016.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15402"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L’USO DELL’IMMOBILE DI VIA GROPPI N.  5 DA PARTE DELLA FIORDALISO  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15403"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA POLIFUNZIONALE F. CAGLIO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. ADEGUAMENTI NORMATIVI PER L’OTTENIMENTO C.P.I.  FORNITURA E POSA NUOVI ARREDI PER SPOGLIATOI. RIDETERMINAZIONE Q.E. DEI LAVORI. CUP: J26H13000050005 - CIG: Z8715B90AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15404"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA NUOVA POMPA SOMMERSA PRESSO IL PARCO PASTORE" DI QUESTO COMUNE. AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA ZL IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. DI COLOMBARE DI SIRMIONE (BS)  . CODICE CIG: Z4615B5DD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15405"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCIO CON FONDO IN ERBA IN FRAZIONE GOZZOLINA DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA SOLE SERENO S.C.S. DI CASTIGLIONE D/S (MN). CIG: Z661576DB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15406"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI ED AFFINI PER IL RECUPERO FUNZIONALE DI PALAZZO PRINCIPE. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DELLE OPERE. LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA ESECUTRICE ZL SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15407"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, INSERITI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO. PERIODO SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15408"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: FONDO DELLE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2014 - BANDO A SPORTELLO RELATIVO AGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR 2883 DEL 12/12/2014". LIQUIDAZIONE TERZA TRANCHE BENEFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15409"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO 'LA PATOLOGIA DEL PROCEDIMENTO E DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO' ORGANIZZATO DALLA SOCIETA’ PUBLIKA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15410"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI TRIBUTARI RELATIVI AD AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI EMESSI NEGLI ANNI 2012 E 2013. APPROVAZIONE CAPITOLATO DI GARA, LETTERA INVITO/BANDO. CIG: 6363965EOA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15411"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE  ANNO 2015. AFFIDAMENTO  TRAMITE MEPA  ALLA DITTA PSR PRODUCT SERVICE ROAD  S.R.L. DI POZZOLENGO (BS). CIG: Z2A15B2A25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15412"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE E SMALTIMENTO MATERIALE INERTE DI RISULTA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINEL DELLA REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA REDINI S.R.L.. CODICE CIG: Z54157DC89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15413"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA POLIFUNZIONALE F. CAGLIO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. ADEGUAMENTI NORMATIVI PER L’OTTENIMENTO C.P.I.  FORNITURA E POSA NUOVI SERRAMENTI. RIDETERMINAZIONE Q.E. DEI LAVORI. CUP: J26H13000050005 - CIG: Z7815B006B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15414"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA POLIFUNZIONALE F. CAGLIO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. ADEGUAMENTI NORMATIVI PER L’OTTENIMENTO C.P.I.  FORNITURA E POSA PARETI IN CARTONGESSO. RIDETERMINAZIONE Q.E. DEI LAVORI. CUP: J26H13000050005C CIG: Z2D15AFBE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15415"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PVC SPORTIVO DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA NAPOLEONE BONAPARTE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL. C.I.G.: ZB315A92D2 - C.U.P.: J24H15000570004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15416"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANISYSTEM S.R.L. DI BRESCIA. FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER L’ASILO NIDO E SERVIZI COMUNALI DIVERSI. PERIODO: SETTEMBRE 2015/AGOSTO 2018. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA. CIG ZBD15537E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15417"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’, DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP/COSAP. APPROVAZIONE BANDO, DISCIPLINARE  DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO.CIG: 63571630DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15418"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  04/08/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15419"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INTERVENTI PREVISTI DGR 2883/2014, MISURA B2, A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - COMMISSIONE VALUTATIVA DEL 07/07/2015  IMPEGNO DI SPESA E PRIMA LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15420"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTO SOCIALE DI VIA NENNI/GUIDETTI. RINUNCIA ASSEGNATARIO LOTTO N 10 E RIASSEGNAZIONE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15421"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO E LUCI PER IL CONCERTO DEL 22 AGOSTO 2015 PRESSO MUSEO CRI, ALLA DITTA RUMOREROSA DI ISAAC PATERLINI &amp; C. SNC DI MANTOVA  CIG: ZB51587A10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15422"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ARREDI PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. CODICE CIG Z1315AB331</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15423"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE INVERTER IMPIANTO FTV SCUOLA PRIMARIA S. PIETRO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL. CODICE CIG ZCE15A6C04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15424"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>17 FESTA DEL GRU-GRO  CAMPO SPORTIVO GROLE - IMPEGNO DI SPESA GETTONE DI PRESENZA COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA PER PARTECIPAZIONE C.C.V.L.P.S. PER ESAME PROGETTO. C.I.G.: Z5815A58F5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15425"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO "GONZAGA" SEDE COMUNALE E DEI DISTACCAMENTI PALAZZO "PRINCIPE" E "MENGHINI". PERIODO 01 OTTOBRE 2015-31 DICEMBRE 2017. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE. CIG:63551660E4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15426"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA POLIFUNZIONALE F. CAGLIO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. ADEGUAMENTI NORMATIVI PER OTTENIMENTO C.P.I.. CONCESSIONE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI ALLA DITTA SAVIATESTA S.R.L. DI GOITO - MN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15427"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO FINALE PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO AMOCO SITO IN VIA CAVOUR DI QUESTO COMUNE E INDIVIDUAZIONE MAPPALI DA ASSERVIRE E ACQUISIRE ALL’USO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15428"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARPA DI MANTOVA  PIANO CIMITERIALE  ESAME PROGETTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 640,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15429"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA POLIFUNZIONALE F. CAGLIO. LIQUIDAZIONE DIRITTI AMMINISTRATIVI AL C.O.N.I. COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO PER PARERE DI CONFORMITA’ .C.U.P.: J26H13000050005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15430"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI  PER L’ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15431"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI E IMPIANTI COMUNALI. LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA SCUOLA PRIMARIA SAN PIETRO. APPROVAZIONE CONTABILITÀ, STATO FINALE E LIQUIDAZIONE. CIG 5981017B5B CUP J26E12000480004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15432"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>17 FESTA DEL GRU-GRO  CAMPO SPORTIVO GROLE. - A.S.L. DI MANTOVA  COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI SANITARI PER SOPRALLUOGO DI VERIFICA ( 84,28).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15433"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2015/2016. CONCESSIONE CONTRIBUTO ONERI DI GESTIONE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I E II E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15434"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SORVEGLIANZA SU SCUOLABUS ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS OLINDA DI MEDOLE (MN). PERIODO SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016. CIG. Z9B155D274.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15435"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>A. S. 2015/2016. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRE - SCUOLA ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS OLINDA DI MEDOLE (MN) PER GLI UTENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DEL NOSTRO TERRITORIO. PERIODO DAL 14 SETTEMBRE 2015 AL TERMINE DELLE LEZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15436"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE  LETTURE ESTIVE IN BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15437"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SCADENZA BANDO ORDINARIO PIANO NIDI DELLA REGIONE LOMBARDIA ANNO EDUCATIVO 2014-2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15438"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCREDITAMENTO SERVIZI TERRITORIALI RIVOLTI AI MINORI E AI MINORI DIVERSAMENTE ABILI (SADE E AD PERSONAM). CONFERMA ISCRIZIONE ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente xsi:nil="true" /><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15439"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI ED AFFINI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA TRADELEK SRL. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E REPORT DELLA PROCEDURA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15440"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI PROFICUO LAVORO  DIPENDENTE MATR. 107.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15441"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO MATR. 382, A TEMPO PIENO. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15442"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>COISECO COOP. INTERPROVINCIALE SERV. COLLETTIVITA' SOC. COOP. DI CASTIGLIONE D.S.-CIG Z941595C7B- AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SALA CONSIGLIO PRESSO PALAZZO MENGHINI. PERIODO: LUGLIO 2015/DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15443"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SCHEDA ELETTRONICA PER IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO VIA S. LONGHI- VIA P.C. BESCHI  VIA S. PIETRO  VIALE BOSCHETTI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG ZA11595242.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15444"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA POLIFUNZIONAEL "F.CAGLIO". LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. ADEGUAMENTI NORMATIVI PER OTTENIMENTO CPI. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA SAVIATESTA SRL A SUBAPPALTARE PARTE LAVORI CAT. OS7 ALLA DITTA COSMI COSTRUZIONI SISTEMI INNOVATIVI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15445"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA PALAZZO "GONZAGA" - SEDE MUNICPALE E DEI DISTACCAMENTI PALAZZO "PRINCIPE" E PALAZZO "MENGHINI" - PERIODO 01 AGOSTO 2015 - 30 SETTEMBRE 2015. AFFIDAMENTO AL SIG. SUARDI CARLO AI SENSI DELL'ART. 125, C.10 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15446"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2015 NEL CORTILE DEL MUSEO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA. A.S.L. DI MANTOVA  COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI SANITARI PER ESAME/PARERE PROGETTO. (EURO 84,28).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15447"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ESTIVE 2015 IN PIAZZA UGO DALLO’. LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA PER PARTECIPAZIONE C.C.V.L.P.S.  SOPRALLUOGO DI VERIFICA. C.I.G.: ZD91559A9C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15448"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ESTIVE 2015 IN CORTILE INTERNO DI PALAZZO PASTORE. LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE C.V.L.P.S.  SOPRALLUOGO DI VERIFICA. C.I.G.: Z3B1559A2F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15449"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI FERMATI, SEQUESTRATI O CONFISCATI, RECUPERO E CONFERIMENTO AI CENTRI DI RACCOLTA DEI VEICOLI ABBANDONATI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. CIG:  Z161581C39  Z781581C2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15450"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: ATTIVAZIONE INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE E SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE PER STRANIERI. PERIODO 1.7.2015/30.6.2016 (CIG ZA9158ABC6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15451"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 9649 DEL 08/11/2013. AVENTE AD OGGETTO CONVENZIONE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PERIODO 1/8/2013  31/7/2019. PRESA D’ATTO VARIAZIONE SOCIETARIA DA F.C. CASTIGLIONE SRL. A  FC CASTIGLIONE S.S.D. A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15452"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER L’ANNO 2015 ALL’ASSOCIAZIONE COLLINE MORENICHE DEL GARDA. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15453"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC615939EA DITTA MIDA SRL  CIG Z5D1593A0C DITTA SECURSYSTEM SRL AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI TONER/CARTUCCE PER STAMPANTI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15454"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2014 A N. 1 BENEFICIARIO, 3 ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15455"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINO IN DIFFICOLTÀ. DOMANDA ESAMINATA NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE STRAORDINARIO DEL  27/07/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15456"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017  IMPEGNO DI SPESA 2015 PER TRASPORTO UTENTI DISABILI PRESSO LE STRUTTURE ACCREDITATE CDD ANFFAS DI GUIDIZZOLO E CSE FIORDALISO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15457"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI SOSTEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. QUARTA EROGAZIONE  ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15458"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, A SEGUITO MOBILITÀ ESTERNA, DELLA SIG.RA BELLELLI SARA CON DECORRENZA DALL’1.9.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15459"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI FORESTALI E DI RECUPERO AMBIENTALE PREVISTI SUL FONDO VALLE IN COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - ACCERTAMENTO CANONI IRRIGUI - ANNO 2015 - SIG. MASSIOLI LUIGI E CONSORZIO C.F.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15460"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE-LAVORI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE CICLABILI E MARCIAPIEDI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI ANNO 2015. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. INDIZIONE APALTO. CIG: 6335909D7F. CUP:J21B14000390004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15461"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO GONZAGA - SEDE MUNICIPALE. RETTIFICA DETERMINA N. 89/UT DEL 27/5/15 DI AGGIUDICAZIONE ALLO STUDIO BERLUCCHI SRL DI BRESCIA. CIG:6220876D43.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15462"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BONIFICA E SANIFICAZIONE IMPIANTO UTA E CIRCUITO RADIATORI DI PALAZZO PRINCIPE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. CIG: ZA11515ECE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15463"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: APRILE/GIUGNO 2015. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15464"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LA VOCE DI MANTOVA DI AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI DI CUI ALLA LR 12/2005 - CIG. Z5B1580B86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15465"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO  COMUNITA’ ALLOGGIO DI VIALE GORIZIA DI MANTOVA DELLA SIG.NA M.D.-. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15466"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, ALLA DITTA RGB COMPUTERS SNC, DELLA FORNITURA DI UN TABLET PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5A157E01D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15467"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE E TARATURA DELLA PISTOLA LASER MISURATORE DI VELOCITÀ IN DOTAZIONE A QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD315730DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15468"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - EROGAZIONE 2 RATA DEL CONTRIBUTO ALLE  LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15469"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZFA156D955 DITTA C2 SRL - CIG Z1B156D909 DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL - CIG ZA7156D983 DITTA PUNTO EXE - CIG ZDD156DA57 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. AFFID. TRAMITE MEPA, DELLA FORNIT. DI TONER/CARTUCCE PER STAMPANTI DI UFF. E SERV. C.LI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15470"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ASSENZE PER MALATTIA PER DIPENDENTE DI RUOLO: PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15471"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA A&amp;T EUROPE SPA - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DALLA DIPENDENTE DR.SSA ELENA CANTONI PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CARICA ELETTIVA NEL PERIODO APRILE/GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15472"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MANTOVA  ESAME PROGETTO VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DENOMINATA BOCCIODROMO - IMPEGNO DI SPESA DI  EURO 143,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15473"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MARTA TANA ONLUS. ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15474"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARATURA DELL’APPARECCHIATURA AUTOVELOX 104/E IN DOTAZIONE A QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3C156EBBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15475"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’APPARECCHIATURA AUTOVELOX 104/E IN DOTAZIONE A QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4D1523861</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15476"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ED INTROITO CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2014 RELATIVI A N. 10 BENEFICIARI, INCLUSI NEL 2 ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15477"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  07/07/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15478"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: FONDO DELLE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2014 - BANDO A SPORTELLO RELATIVO AGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR 2883 DEL 12/12/2014".  LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE BENEFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15479"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA RG 1335/2014 AVANTI TAR DI BRESCIA. MODIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15480"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 543/2015 TRIBUNALE DI MANTOVA - LIQUIDAZIONE SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15481"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ SOCIO SANITARIA ANFFAS  DON DANILO VARESCHI  SACCA DI GOITO (MN) - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RD15 S.R.) .PERIODO 15/07-31/12/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15482"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI ED AFFINI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. CIG: ZB015652AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15483"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER RICHIESTA CONTRIBUTI AGEA PER ACQUISTO PRODOTTI LATTIERO  CASEARI DA DISTRIBUIRE AGLI ALLIEVI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO ALLA DITTA TE. BE. SCO SRL DI LODIVECCHIO (LO). ANNO SCOLASTICO 2015/2016. CIG Z471557247</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15484"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE0154D08F  CHARTA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS. AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI A SUPPORTO DEI PROGETTI E ATTIVITA' DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO. ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15485"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0E154D4BF  LETTORE AMBULANTE DI SIMONETTA BITASI. AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E SEGNALAZIONE BIBLIOGRAFICA E COORDINAMENTO DEI GRUPPI DI LETTURA PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO. ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15486"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>: RSD IL POSTO DELLE FRAGOLE   MANTOVA - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RD12  G.A.) .PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15487"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO-IL CAMMINO SRL LUOGO -.IMPEGNO DI SPESA PER L’INSERIMENTO DI UN CITTADINO RESIDENTE (RD8 A.Y.) PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15488"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS CASA DI VITTORIA BRESCIA -. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER MINORI (M19 M20 M21) CON LA  MADRE. PERIODO 01/08-31/08/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15489"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITA MEDICO-COLLEGIALE  EX ART. 13 LEGGE 274/91 PRESSO ASL MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15490"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ECONOMO DELLA SOMMA ANTICIPATA PER L’ACQUISTO DI UNA SIM TRAFFICO DATI, PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15491"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA POLIFUNZIONALE F. CAGLIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. ADEGUAMENTI NORMATIVI PER OTTENIMENTO C.P.I. MANUTENZIONE STRAORDINARIA. INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE OPERE SISMICHE ALL'ING. MAURO TINTI. CIG: Z921548A83-CUP:J26H13000050005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15492"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI DIPENDENTI INCARICATI AD EFFETTUARE RILEVAZIONI STATISTICHE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2015 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15493"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2015 PER PROGETTI TERRITORIALI DOMICILIARI A FAVORE DI FIORDALISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15494"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>IL TRALCIO COOP. SOC. ONLUS  CASA FAMIGLIA  BERZO INFERIORE (BS). IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER UN MINORE (M2) 01/09-31/12/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15495"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRI  CASA DELLA FRATERNITA’  SALO’ (BS). IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER UN MINORE (M24/L.I.). PERIODO 01/09-31/12/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15496"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA ANNO 2015 E GRADUATORIE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONE, VALIDE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15497"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA AL SIG. O.O.E.  (148UC) DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  NENNI PIETRO N. 35, INT. 8. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15498"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA RG 8045/2014. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CTU INCARICATO DAL TRIBUNALE DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15499"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO. CAUSA PER ATP RG N. 4219/2013 - IMPEGNO DI SPESA A SALDO COMPETENZE CTU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15500"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO FORESTALE PADANO SOC. COOP. AGRICOLA DI CASALMAGGIORE (CR). VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015.C.I.G.: Z0F1551E8D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15501"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA ANNO 2015  CIG: Z8D154B062</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15502"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO GIALLO SRL  ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI PERSONALE, DENUNCIE MENSILI, CONTRIBUTIVE E FISCALI  ANNO 2015. CIG: Z6A1452603</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15503"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROTTAMAZIONE VEICOLI RECUPERATI DAI CARABINIERI E DEPOSITATI PRESSO LA DITTA SOCCORSO STRADALE DI PIADENA MARA – IMPEGNO DI SPESA CIG:  ZAE1545545</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15504"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTI (M12-M13) (AO-EF). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2015. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15505"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTI (M15-M16-)(A.J.F.G.). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2015.  PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15506"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTE (M7- MV E M7A - MG). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. AGOSTO/NOVEMBRE 2015. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15507"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE RESIDENTE (M8). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2015. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15508"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORE RESIDENTE (M4). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2015. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15509"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PSICOLOGICO E PSICOTERAPEUTICO PER MINORI DA 0 A 6 ANNI E ALLE LORO FAMIGLIE ALLA D.SSA LAURA MARIA BOTTARI PERIODO  SETTEMBRE 2015/GIUGNO2017. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0E1527EA9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15510"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA ALLA SIG.RA A.A. (140UC) DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  NENNI PIETRO N. 55, INT. 9. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15511"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>: 2  IMPEGNO  PER LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO DI CADAVERI DAL LUOGO DEL DECESSO SULLA PUBBLICA VIA AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE .  ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15512"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LA VOCE DI MANTOVA DI AVVISO DI ADOZIONE VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI -  CIG. ZD315275FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15513"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO FLAMENCO DI MARTEDI’ 07/07/2015 IN PIAZZA UGO DALLO’. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG: Z86154119F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15514"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI TAR DI BRESCIA RG 1017/2015 AVVERSO IMPIANTO DI BIOGAS IN COMUNE DI LONATO DEL GARDA. AFFIDAMENTO INCARICO OCCASIONALE CONSULENTE DI PARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15515"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. CIG. Z0C15254F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15516"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>17 FESTA DEL GRU-GRO - CAMPO SPORTIVO GROLE - A.S.L. DI MANTOVA - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI SANITARI PER ESAME PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15517"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PELLIFAL S.R.L. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RECUPERO E SMALTIMENTO ANIMALI RINVENUTI MORTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2015. CIG ZE215384B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15518"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA HUNTSMAN SURFACE SCIENCES ITALIA S.R.L.  PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA DEL SITO PRODUTTIVO HUNTSMAN E DI BONIFICA DI UNA PORZIONE DI AREA CONFINANTE DI PROPRIETÀ BERTANI.APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15519"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z74153A0EB. DITTA BJ CONSULTING DI BIELLA. FORNITURA DI UN PACCHETTO DI 15.000 SMS PER IL SERVIZIO IPAGE. ORDINE VIA MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15520"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA PER ACCOGLIENZA CITTADINA RESIDENTE -C.S. 186/2014- FINO AL 31/07/2015 PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IIA INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15521"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z1C1533FAA - DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL. AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI TONER/CARTUCCE PER STAMPANTE DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15522"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MONTAFERETRI AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, D.LGS 106/09 E S.M.E I.  PERIODO 01/07/2015 - 30/06/2017. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA SCALE DC SRL DI MILANO. CIG: Z06153DC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15523"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE SALME PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DELLA PIATTAFORMA SINTEL REGIONE LOMBARDIA ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA A.R.L. CITTA' DI TRAVAGLIATO ONLUS. CIG. Z2C153A410</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15524"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA ESTIVA FILM 2015. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG Z95151927A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15525"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA CON AMBULANZA IN OCCASIONE DELL’EVENTO NOTTE BIANCA DEL 04/07/2015 ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE. IMPEGNO DI SPESA  CIGZ161528C95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15526"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VOUCHER SOCIALI PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI A FAVORE DELLA  COOPERATIVA  ACCREDITATA LA SORGENTE DI MONTICHIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15527"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNIZZO SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LE AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSE IN USO ALL’ASSOCIAZIONE S.CRISTOFORO ONLUS. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15528"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: BANDO PER ATTIVAZIONE DEL PIANO PRIMA INFANZIA ANNO 2014/2015  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON SOGGETTI GESTORI PRIVATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15529"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2015/2017: FONDO DELLE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2014 - BANDO A SPORTELLO RELATIVO AGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR 2883 DEL 12/12/2014".   LIQUIDAZIONE BENEFICI AL COMUNE DI VOLTA MANTOVANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15530"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE POST PARTO DALL’1/08/2015 AL 10/09/2015 A FAVORE DI UN DIPENDENTE  DI RUOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15531"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO E LUCI PER REALIZZAZIONE CONCERTI DEL 4 E DEL 7 LUGLIO 2015. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9215324A4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15532"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL’ASSOCIAZIONE POP KORN DI BRESCIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO ESTIVO - ARGO COVER LED ZEPPELIN CHE SI TERRA’ IL 29 AGOSTO 2015. IMPEGNO DI SPESA. CIG.: ZA51515905.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15533"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE NUSICA.ORG DI TREVISO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO ESTIVO CHE SI TERRA’ IL 22 AGOSTO 2015. IMPEGNO DI SPESA. CIG.: Z1D1506E4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15534"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO PRESSO IL COMUNE DI CASTIGLIONE D.S. DAL 6/07/2015 AL 19/09/2015 PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE, A FAVORE DI UNO STUDENTE DELL’UNIVERSITÀ DI VERONA, ISCRITTO AL CORSO DI LINGUE E CULTURA PER L’EDIT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15535"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO PRESSO IL COMUNE DI CASTIGLIONE D.S. DAL 29/06/2015 AL 31/07/2015 PRESSO IL SERV. URBANISTICA, A FAVORE DI UNO STUDENTE DELL’IS GONZAGA DI CASTIGLIONE D. S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15536"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  ADEGUAMENTO NORMATIVO E RESTAURO FACCIATE INTERNE PALAZZO PASTORE - BIBLIOTECA COMUNALE. CONF. INCARICO TRAMITE SINTEL ALL'ING. EZIO PILAR GIURIANI PER ESECUZIONE INDAGINI CONOSCITIVE E VALUTAZIONI STATICHE. CIG: ZE61523B61-CUP:J22G14000000006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15537"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO N. 200 SEGGIOLE PER RASSEGNA ESTIVA FILM 2015 - PALAZZO PASTORE. COD. CIG. ZCF1529B26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15538"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z1B152135F. DITTA APSYSTEMS SRL DI MILANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATICO  DI BONIFICA BANCA DATI TASI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15539"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DA IFANTRIA SU FILARE DI PIANTE IN VIA CROCE ROSSA. CIG  Z6A1521413</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15540"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA AL DETTAGLIO DI MATERIALE VARIO DA COLORIFICIO  ANNO 2015.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA CASA COLORE S.R.L.  DI CASTIGLIONE DELLLE STIVIERE (MN).CODICE CIG: Z37151DE21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15541"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO SOLARE TERMICO PER INTEGRAZIONE PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEL CENTRO NATATORIO SAN PIETRO.CODICE C.I.G.: Z5514E903A - C.U.P.: J24H15000370004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15542"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VIADANA PER LIQUIDAZIONE SPESE DI PERSONALE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO RELATIVE AGLI ANNI 2011, 2012 E 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15543"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TASSA SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15544"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI SOSTEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. TERZA EROGAZIONE  ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15545"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZBD13CD928.  DITTA BJ CONSULTING DI IVREA. RINNOVO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE  IPAGE (SMS, EMAIL) ORDINE VIA MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15546"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG DERIVATO: 6087479A94 - FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO E  SERVIZIO DI TRASPORTO DOCUMENTARIO (BIBLIOBUS) PER LE BIBLIOTECHE DELLO SBOM. RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI AI SENSI ART. 57, CO. 5, LETT. B) D.LGS. 163/2006 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15547"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA DELLE QUOTE ASSOCIATIVE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO. ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15548"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE LIGNEO PER MANUTENZIONI CAMPO BOCCE PRESSO PARCO PASTORE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA CAMMI GROUP S.P.A. DI CALVISANO (BS). CODICE CIG ZF8150C3CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15549"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. MIRKO BOSEGGIA SERVIZIO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA DIGITALE DEL PGT CIG Z6814EF088</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15550"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PER CESSIONE A GALATA SPA DA WIND TELECOMUNICAZIONI SPA PER SUBENTRO NEL CONTRATTO REP. N. 9137/2004 AVENTE AD OGGETTO LOCAZIONE AREA PER INSTALLAZIONE RADIO BASE IN VIA PISACANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15551"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E STRADE DAL PERICOLO POTENZIALE DI STRARIPAMENTO ED ALLAGAMENTO CAUSATO DALLA TORBIERA TAGLIATELLE IN VIA BARCHE DI SOLFERINO DI QUESTO COMUNE. AFFIDAMENTO LAVORI A DITTA SPECIALIZZATA. CIG:Z2314FF84F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15552"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVICE PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA PREMI ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO/ACCACDEMICO 2013/2014 - DEL 20 GIUGNO 2015. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4314EE39E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15553"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z1A1508021 DITTA NISCENT SRL DI CICOGNARA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER IL SISTEMA DI SICUREZZA INFORMATICA. ORDINE VIA MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15554"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z141505D2D.  DITTA RGB COMPUTERS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. FORNITURA DI  PICCOLI UPS PER GLI APPARATI DI RETE  PER LA SEDE COMUNALE  DI VIA PRETORIO (ORDINE VIA MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15555"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVI GIOCHI E PARTI DI ESSI PER RIPARAZIONE GIOCHI ESISTENTI DA INSTALLARE PRESSO PARCO PASTORE. AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE MEPA. CODICE CIG Z2914FE265</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15556"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI NON DOVUTI PER LA RICHIESTA DI CONDONO EDILIZIO N. 20/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15557"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA RG 8045/2014 AVANTI TRIBUNALE DI BRESCIA - NOMINA CPT. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15558"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS “CASA DI VITTORIA”– BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER UN MINORE CON LA MADRE (F.S. –Z.E.S.) (M22). PERIODO 04/05-31/12/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15559"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI FAMIGLIA RESIDENTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15560"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  09/06/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15561"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2014 A N. 70 BENEFICIARI, INCLUSI NEL 1 ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15562"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO MATR. 507, A TEMPO PARZIALE. INNALZAMENTO ORARIO DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15563"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AL CENTRO TEATRALE CORNIANI PER N. 4 RAPPRESENTAZIONI ESTIVE DI BURATTINI. IMPEGNO DI SPESA. CIG.: Z1D14FD26A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15564"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SICUREZZA E ANTINCENDIO ALLA DITTA COISECO SOCIETA COOPERATIVA DI CASTIGLIONE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI ESTIVI 2015. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6C14E093D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15565"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTE E TASSE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ANNO 2015. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15566"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 9649 DEL 08/11/2013. AVENTE AD OGGETTO CONVENZIONE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PERIODO 1/8/2013  31/7/2019. PRESA D’ATTO VARIAZIONE SOCIETARIA DA F.C. CASTIGLIONE S.S.D. A R.L. A  FC CASTIGLIONE SRL A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15567"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PLURIENNALE PER RINNOVO CONTRATTO REP.N. 9242/2005-WIND TELECOMUNICAZIONI SPA. LOCAZIONE AREA PER INSTALLAZIONE RADIO BASE IN VIA BOTTEGHINO-PERIODO 10/102015-09/10/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15568"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA REGISTRO PER RINNOVO CONTRATTO REP. 9107/2003 TELECOM SPA-LOCAZIONE AREA CENTRO SPORTIVO S.PIETRO (AREA N.4) PER INSTALLAZIONE RADIO BASE IMPIANTI TELEFONIA MOBILE-10/11/2012-9/11/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15569"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER L’ANNO 2015 ALL’ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E SAPORI MANTOVANI. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15570"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA SAN PIETRO  IL CAMMINO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE .IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (COD. RD11)  ANNO 2015. CAMBIO STRUTTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15571"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PER TESI DI LAUREA CONCERNENTI IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - DECIMA EDIZIONE - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PREMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15572"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA  PER  MAGGIORAZIONE ORARIA ANNO 2015, PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15573"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI ED AFFINI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE. APPROVAZIONE ELABORATI. INDIZIONE  APPALTO. CIG: 6285530770. CUP: J26D14000020006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15574"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO SISTEMA DI COMUNICAZIONE NEC UNIVERGE SV8100 PER INSTALLAZIONE TELEFONIA VOIP PRESSO PALAZZO PRINCIPE.CODICE CIG  ZF114F0AAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15575"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA  ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15576"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER PARCO PASTORE DURANTE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA DAL 19 AL 21 GIUGNO 2015. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL. CODICE CIG  ZF214F2E3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15577"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO DI FATTIBILITA', VERIFICA CONDIZIONI SICUREZZA E REDAZIONE RICHIESTA PARERE C.C.V.L.P.S. - MANIFESTAZIONI ESTIVE 2015 NEL CORTILE DEL MUSEO INTERNAZIONALE DELLA C.R.I. - CONFERIMENTO INCARICO ING. ROBERTO SPAZZINI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15578"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z1014EB09D DITTA P.A. GROUP  AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA. CANONE DI UTILIZZO ANNUO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA MYPERFOMANCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15579"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ESTIVE 2015 IN PIAZZA "UGO DALLO'" - A.S.L. DI MANTOVA - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI SANITARI PER SOPRALLUOGO DI VERIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15580"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ESTIVE 2015 IN CORTILE INTERNO "PALAZZO PASTORE" - A.S.L. DI MANTOVA - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI SANITATI PER SOPRALLUOGO DI VERIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15581"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ESSEPIEMME SRL DI VILLAFRANCA VR. CIG Z6D14C03D2. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15582"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCA CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETA’ ONLUS -COMUNITA’ SAN BARTOLOMEO  OSPITALETTO DI MARCARIA (MN) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER UN MINORE (M10  O.O.O.) PERIODO  01/06-30/06/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15583"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA  SOCIALE OLINDA DI CASTELGOFFREDO, CSA DI MANTOVA. E COOP. FIORDALISO  LUOGO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM/EDUCATORE PROFESSIONALE A PORTATORI DI HANDICAP DURANTE I CRES ORGANIZZATI DAL COMUNE . ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15584"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN HOUSE ALLA D.SSA PAOLA EMMA TOSI PER IL PERSONALE DELL’ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO. ANNI EDUCATIVI 2015/2016  -  2016/2017.  IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE314DCE21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15585"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRI  CASA DELLA FRATERNITA’  SALO’ (BS). IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER UN MINORE (M24/L.I.). PERIODO 01/06-31/08/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15586"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINO IN DIFFICOLTÀ. DOMANDA ESAMINATA NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE STRAORDINARIO DEL  22/05/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15587"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2013/31.12.2014 E AGGIORNAMENTO PREMIO 31.12.2014/31.12.2015 POLIZZA INCENDIO N. 800056246  LIQUIDAZIONE (CIG N. 38166249C0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15588"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONFERENZA  LA FOLLIA E LA GUERRA: I REDUCI INTERNATI NEI MANICOMI ALL’INTERNO DELL’INIZIATIVA LA GRANDE GUERRA: CENT’ANNI DOPO, ALCUNE RIFLESSIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15589"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO DI FORMAZIONE 'FORMAZIONE INTEGRATAIVA/IRAP 2015 SECONDA GIORNATA’. PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE VOLTA LAURA ANGELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15590"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2013/2014. ASSEGNAZIONE PREMI ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15591"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CONCLUSIONE ANTICIPATA STAGE EXTRA CURRICOLARE PROMOSSO DA FOR.MA. CON DECORRENZA  10/06/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15592"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO EXTRA CURRICOLARE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTIGLIONE D. STIVIERE DALL’8/06/2015 AL 9/10/2015, PROMOSSO DA FOR.MA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15593"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI CASTIGLIONE D.S. DAL 03/06/2015 AL 16/06/2015 A FAVORE DI UNO STUDENTE DELL’IS BONOMI MAZZOLARI DI MANTOVA, ISCRITTO AL CORSO PER I SERVV. SOCIO SANITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15594"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA POLIFUNZIONALE "F.CAGLIO". LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. ADEGUAMENTI NORMATIVI PER OTTENIMENTO CPI. LIQUIDAZIONE COMPENSO AL C.O.N.I. PER PARERE DI CONFORMITA'. C.U.P.: J26H13000050005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15595"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO LINEE AUTOCORRIERE IN PIAZZALE SOSTA DI VIA PISACANE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI MANTOVA PER MAGGIORI PERCORRENZE DETERMINATE DAL DECENTRAMENTO DELLA FERMATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15596"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE BAGNI DELLA SEDE MUNICIPALE, DELLA POLIZIA LOCALE  E ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" - ANNO 2015. PRESA D'ATTO PER MODIFICA SOCIETARIA: DA INITIAL ITALIA S.R.L. A RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15597"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA  PER  LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015, PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15598"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA,  ALLA DITTA SIRI SPA, DELLA FORNITURA DI DIECI ROTOLI DI CARTA TERMICA PER AUTOVELOX IN USO ALLA POLIZIA LOCALE. CIG:Z7214C72FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15599"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - OPERE DA MECCANICO - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DELLA PIATTAFORMA SINTEL REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI PIADENA FRANCESCO DI PIADENA STEFANO. CIG: ZA414D8448</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15600"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z3E14D2137 DITTA ECO LASER INFORMATICA SRL. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI TONER/CARTUCCE PER STAMPANTI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15601"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. COOP. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI LOGISTICI DEL TEATRO SOCIALE PERIODO 6 NOVEMBRE 2013 - 31 OTTOBRE 2015. COD. CIG. Z1614D9FB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15602"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RETTA PER PROROGA ACCOGLIENZA CITTADINA RESIDENTE C.S. 186/2014 FINO AL 30/06/2015 PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15603"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARI PER AVVIO AL RICICLO - ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15604"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z62116E0C6. PRESA ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DITTA I.T. TELECOM SRL E VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15605"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA AREE VERDI ESTERNE DEL CIMITERO COMUNALE ANNO 2015 ED AREE VERDI VARIE DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA LOCALE DITTA SOLE SERENO S.C.S.-CODICE C.I.G.: Z7114CA0CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15606"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA ARNALDO SANTI SS. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PL AMOCO  - CIG Z9814CEEF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15607"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL COMITATO UNICO  DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (C.U.G.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15608"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ESTIVA ADULTICIDA CONTRO LE ZANZARE PRESSO AREE VERDI PUBBLICHE E GIARDINI SCOLASTICI - ANNO 2015. CIG ZD414B8B88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15609"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA POLIFUNZIONALE F. CAGLIO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. ADEGUAMENTI NORMATIVI PER L’OTTENIMENTO C.P.I.-CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE ELABORATI PER OTTENIMENTO C.P.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15610"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE DI N. 3 VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE DA IMPIEGARE NEL NOSTRO ENTE NEL PROGETTO ESPERIENZE A CASTIGLIONE 2014 NONCHÈ APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15611"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE REALIZZAZIONE CONCERTO DEL DUO TALLINI - GUINGA PALAZZO BONDONI PASTORIO  SABATO 30/05/2015 H. 21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15612"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2015. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15613"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER ATTIVAZIONE DEL PIANO PRIMA INFANZIA. ANNO 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15614"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DELLE NON AUTOSUFFICIENZE - APPROVAZIONE BANDO A SPORTELLO RELATIVO AGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR 2883 DEL 12/12/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15615"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI  CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA F.R. (RSA14) .PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15616"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI FORESTALI E DI RECUPERO AMBIENTALE PREVISTI SUL FONDO VALLE IN COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - ACCERTAMENTO CANONI IRRIGUI, ANNI 2013 E 2014, SIG. MASSIOLI LUIGI E CONSORZIO C.F.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15617"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER TESI DI LAUREA CONCERNENTI IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-DECIMA EDIZIONE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15618"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADAR SRL - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SPAZI INFORMATIVI SUL SETTIMANALE 'IL GAZZETTINO NUOVO'. ANNO 2015. CIG.: Z0B1493532.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15619"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO GONZAGA-SEDE MUNICIPALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLO STUDIO BERLUCCHI SRL DI BRESCIA. CIG: 6220876D43. CUP: J26D14000020006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15620"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DI AREA VASTA  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 INIZIALE.APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15621"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DI AREA VASTA  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 INIZIALE. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15622"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DI AREA VASTA  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 INIZIALE.  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15623"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE ED ADEGUAMENTO POMPA SOMMERSA PISCINA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA ZL S.R.L. DI CASTIGLIONE D/S (MN). CIG: ZAE1484CA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15624"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT XXVI EDIZIONE  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE E FILODIFFUSIONE. DITTA GIZETA STUDIO SNC DI ZACCHE’ GIUSEPPE &amp; C.  CIG: Z9614AA31E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15625"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT 2015 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSA E SMONTAGGIO N. 2 PEDANE DITTA RG EVENTI SRL  CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG. ZDE14AA2EA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15626"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT  XXVI EDIZIONE  AFFIDAMENTO SERVIZIO MODIFICA STRISCIONI MONOFACCIALI. DITTA MELA-P SRL RIMINI  CIG: Z71149710B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15627"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STENDARDO PER MOSTRA CAI 40 CHE SI TERRÀ A PALAZZO MENGHINI DAL 23/05/2015 AL 21 GIUGNO 2015. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BERTANI &amp; C SERVIZI TIPOGRAFICI. COD. CIG.: Z8814A3B56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15628"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA RUMOREROSA DI ISAAC PATERLINI &amp; C. SNC E LIQUIDAZIONE REALATIVA FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15629"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA LETTERARIA IL TEMPO RITROVATO. II EDIZIONE MAGGIO 2015 E DELL’INIZIATIVA LA GRANDE GUERRA: CENT’ANNI DOPO, ALCUNE RIFLESSIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15630"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO  DI AGGIORNAMENTO PER RLS  RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA -  AD ASOLA (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15631"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE ANTICIPATA DAL MEDESIMO ALL'UFFICIO TECNICO PER EFFETTUARE VERSAMENTI  ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MANTOVA  PER LA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. RELATIVA ALL’ATTIVITA’ 67.3.B  ASILO NIDO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15632"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE ATR 10A - INDIVIDUAZIONE AREE DI CESSIONE E AREE FACENTI PARTE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15633"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO AL DETTAGLIO  ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG  ZE21491AD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15634"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZF214903AF DITTA C2 SRL  CIG ZDB149035E DITTA ECO LASER INFORMATICA SRL  CIG Z5614903CC DITTA PUNTO EXE. AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI TONER/CARTUCCE PER STAMPANTI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15635"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRI  CASA DELLA FRATERNITA’  SALO’ (BS). IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER UN MINORE (M24/L.I.). PERIODO 08/05-31/05/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15636"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA NOVITY COMPANY PARTNER - SISTEMA ESPANSIONE SRL - BRESCIA. RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DALLA DIPENDENTE DR.SSA MARIA CARATTONI PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CARICA ELETTIVA NEL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15637"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPPELLA DI FAMIGLIA. VARIAZIONE DIRITTO DI CONCESSIONE CAPPELLA NR. 66 MUTTI ISABELLA E MUTTI EZIO CIMITERO VECCHIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15638"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPPELLA DI FAMIGLIA. VARIAZIONE DIRITTO DI CONCESSIONE CAPPELLA NR. 63 FERLENGA  FRANCESCO CIMITERO NUOVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15639"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>TOMBA MONUMENTALE. VARIAZIONE DIRITTO DI CONCESSIONE TOMBA NR. 1 FILA NR. 07 A SX CAMPO B A SERA ZANGANI MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15640"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA E ADEGUAMENTO AI SENSI DEL DM 37/2008 DELL’IMPIANTO ELETTRICO DELLA CASA DEL CUSTODE DI PARCO PASTORE.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. C.I.G.: ZC51476495 - C.U.P.: J21H15000060004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15641"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO UTENZA GAS N. 190480847101  VIA GROPPI 5  PERIODO 1/7/2014  31/12/2014. ACCERTAMENTO D’ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15642"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE RESIDENTE (M23/M.S.). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2015.  PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15643"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA NUOVO BOILER A GAS PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE, SEDE DEL DISTACCAMENTO DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VVF DI MANTOVA. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA. CIG: ZB5148951E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15644"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO PRINCIPE - REDAZIONE PREVENTIVO PER LAVORI RECUPERO CONSERVATIVO  REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO  ESECUTIVO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE URGENTE DELLA COPERTURA. CONFERIMENTO INCARICO ALL’ARCH. MIRKO BOSEGGIA. C.I.G. Z2C147F5A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15645"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA POLIFUNZIONALE "F.CAGLIO". LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. ADEGUAMENTI NORMATIVI PER OTTENIMENTO CPI. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA SAVIATESTA SRL A SUBAPPALTARE PARTE LAVORI CAT. OS30 ALLA DITTA TRADELEK SRL. CUP J26H1300050005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15646"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO PER PERSONALE OPERAIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG:  Z2B145C09D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15647"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z74146ABFE. DITTA INFRACOM SPA DI VERONA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STORAGE PER IL TRIENNIO GIUGNO 2015 - MAGGIO 2018. (ORDINE VIA MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15648"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA A&amp;T EUROPE SPA - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DALLA DIPENDENTE DR.SSA ELENA CANTONI PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CARICA ELETTIVA NEL PERIODO GENNAIO/MARZO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15649"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LA VOCE DI MANTOVA DI AVVISO DI ADOZIONE VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI DENOMINATA BOCCIODROMO - CIG. ZA014627B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15650"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZBB14607C8. DITTA SERVIZI INFORMATICI SRL DI CERLONGO DI GOITO (MN). AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI SISTEMISTICI E MANUTENZIONE HARDWARE ANNO 2015. (ORDINE VIA MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15651"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI PER RAGAZZI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA COD. CIG. ZE41473BEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15652"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE REALIZZAZIONE CONCERTO DI MARIO MAZZA PRESSO IL MUSEO INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSADEL 9/05/2015 H. 21.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15653"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA POLIFUNZIONALE "F.CAGLIO". LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. ADEGUAMENTI NORMATIVI PER OTTENIMENTO CPI-MANUTENZIONE STRAORDINARIA. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA SAVIATESTA SRL A SUBAPPALTARE PARTE LAVORI CATEGORIE OS3 ED OS28 ALLA DITTA T.I.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15654"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE COMUNALI - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.S.R. S.R.L. DI POZZOLENGO (BS). C.I.G.: Z3614620B9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15655"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO ABBANDONATO IN VIA BOTTEGHINO.  CIG Z9D1452121</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15656"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  05/05/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15657"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA MOBILITÀ ABITATIVA CONGIUNTA E VOLONTARIA EX ART. 22 R.R. 1/2004 DEL SIG. B.E. (68UC) ASSEGNATARIO DI ALLOGGIO ERP  DEL COMUNE DI CASTIGLIONE D/S E DELLA SIG.RA E.L. (69UC) ASSEGNATARIA DI ALLOGGIO ERP DEL COMUNE DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15658"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCA CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETA’ ONLUS -COMUNITA’ SAN BARTOLOMEO  OSPITALETTO DI MARCARIA (MN) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER UN MINORE (M10  O.O.O.) PERIODO  01/05-31/05/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15659"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI SOSTEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. SECONDA EROGAZIONE  ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15660"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA  LA NUVOLA NEL SACCO PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA DAL 04/05 AL 31/10/2015 A FAVORE DEL MINORE C.S. N. 209/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15661"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA CITTADINA RESIDENTE C.S. 186/2014 PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RETTA PER PROROGA OSPITALITA’ DAL 01/05 AL 17/05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15662"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ PRO SENECTUTE S.R.L. DI CURTATONE (MN)- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2015. CIG . Z980C16780</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15663"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA VOUCHER SOCIALE PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEL MINORE NUCLEO FAMILIARE N. 26/06  - IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA  ACCREDITATA TEMPOLIBERO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15664"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASILO NIDO IL CUCCIOLO BANDO ORDINARIO ANNO EDUCATIVO 2015/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15665"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZFA144D535.  DITTA TNET SERVIZI SRL DI MANTOVA. AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE INFORMATICA PER LA SEDE COMUNALE. (ORDINE VIA MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15666"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CONFERENZA "18 IUS SOLI E SECONDE GENERAZIONI" PER IL GIORNO 4 MAGGIO 2015 AL SIG. FRED KUDJO KUWORNU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15667"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2012/2014 - MISURA 6: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DEI SUOI COMPONENTI FRAGILI AI SENSI DELLA DGR 116/2013. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI 2014  AI COMUNI DELL’AMBITO DISTRETTUALE DI GUIDIZZOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15668"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CERTIFICATI MERLONI-VERIFICATORE PROGETTO NELL’AMBITO DELLA VIGENTE POLIZZA  "RC PATRIMONIALE" N. A1201131434 (CIG N. 3035582183).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15669"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE MARCHIO DE.C.O. E MATERIALE PROMOZIONALE SALAME DE.C.O. - CIG: ZEC14456EO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15670"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2015 - CONFERIMENTO INCARICO PERITO INDUSTRIALE CARLO SORAGNA CON STUDIO A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - C.I.G.: ZE2145CDA9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15671"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ALL’ECONOMO COMUNALE, ANTICIPATA DAL MEDESIMO ALL’UFFICIO TECNICO SETTORE LAVORI PUBBLICI PER IL LAVAGGIO E LA STIRATURA  DEI TENDAGGI DI PALAZZO PRINCIPE, NUOVA SEDE DI ALCUNI UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15672"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASLOCO UFFICI COMUNALI DA PALAZZO GONZAGA A PALAZZO PRINCIPE.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL.CODICE CIG: Z5E144076C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15673"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA REGOLANTE I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE D/S ED IL CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE PER ALLARGAMENTO PONTE DI ACCESSO SULLA STRADA COMUNALE COLA. 2015 - 2033</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15674"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI E DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ANNO 2015. CIG: Z5C13FC39F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15675"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZDD14458B7. DITTA MEMOGRAPH DI BRA (CN). AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 STAMPANTI PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE. ORDINE VIA MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15676"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONE BERNA SCOGLIERA FOSSO IN VIA SAN VILETTO. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DELLE OPERE E LIQUIDAZIONE FATT.N. 23 DEL 13/03/2015 AL CONSORZIO FORESTALE PADANO SOC.AGR.COOP.CONS.. CIG:603077729E. CUP: J26J14000270004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15677"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO BONUS ENERGIA E GAS  CAAF CGIL, CISL, UIL, ACLI E CIA DI MANTOVA- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO BONUS ENERGIA E GAS 2015. CIG: ZC5135C37C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15678"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO TANGO PICHUCO PRESSO RIDOTTO DEL TEATRO SOCIALE DOMENICA 26/04/2015 ORE 10,30. COD. CIG: Z7314421AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15679"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRI  CASA DELLA FRATERNITA’  SALO’ (BS). IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER UN MINORE CON LA MADRE (F.S. Z.E.S.) (M22). PERIODO 16/04-31/05/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15680"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: GENNAIO/MARZO 2015. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15681"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS FIORDALISO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE- CASA FIORDALISO DI MEDOLE- MODIFCIA IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO A FAVOREDEL SIG. P. G.  E PROROGA DATA IMPEGNO AL 31/12/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15682"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE. MANUTENZ. STRAORD. STRADE E VIE COMUNALI E REALIZ. CICLABILI E MARCIAPIEDI - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI E ASFALTATURE STRADE COMUNALI. LIQ. CREDITO ALLA DITTA ESECUTRICE STABILI SRL. CIG: 5933755188 - CUP: J23D13000340004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15683"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DI AREA VASTA  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 INIZIALE. PROVVEDIMENTO E PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15684"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALLA FONDAZIONE IFEL DEL CONTRIBUTO DELL’ 1 PER MILLE DEL GETTITO ICI RISCOSSO CON MODELLO F24 NELL’ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15685"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 4 DISTRIBUTORI ECO IN ACCIAIO INOSSIDABILE LEVIGATO E DI 50.000 SACCHETTI PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI DEI CANI. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO HELMUT DI POLLO JUERGEN. CIG Z7F140CCF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15686"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA  SCHONWEGER SNC, CON SEDE A MERANO (BZ) IN VIA BERSAGLIO N. 19 DELLA FORNITURA DI UNA TARGA PER VEICOLO A TRAZIONE ANIMALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8D14225EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15687"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALE PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEL MINORE C.S. N. 17/2014 - IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA  ACCREDITATA ALCE NERO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15688"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO STABILE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA E.M.Z. (66UC/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15689"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI CITTADINA RESIDENTE.  CIG. ZA314135C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15690"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  07/04/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15691"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z4B1433467. DITTA RGB COMPUTERS SNC  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI. (ORDINE VIA MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15692"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO N. 80 SEGGIOLE PER INAUGURAZIONE GIARDINO BOTANICO PRESSO PALAZZO PASTORE DAL 17/04/2015 AL 19/04/2015 COD. CIG.: Z7214248D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15693"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO GONZAGA-SEDE MUNICIPALE. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. CIG: 6220876D43.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15694"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX PONTE RADIO (LOC. MONTE CORNA) - INCARICO AL NOTAIO DOTT. FABRIZIO ROSSI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DEL DECRETO DEMANIALE N 2015/187 DEL 18.02.2015 DI TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO (FEDERALISMO DEMANIALE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15695"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEPA - ERREBIAN S.P.A. DI S. PALOMBA POMEZIA (RM). AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. CIG: Z4814161DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15696"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0213CCFEF.  DITTA NISCENT SRL DI CICOGNARA (MN) . RINNOVO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO INFORMATICO. ANNO 2105. (ORDINE TRAMITE MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15697"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2013/31.12.2014 POLIZZA RC AUTO N. 130/35535 STIPULATA CON UNIPOLSAI  LIQUIDAZIONE APPENDICE (CIG N. 44086450F2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15698"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SIAE PAGAMENTO DIRITTI D’AUTORE PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15699"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO MASSIMO BUBOLA TEATRO SOCIALE MARTEDÌ 28/04/2015 ORE 21.00. IMPEGNO DI SPESA COMPAGNIA ECCHER EDIZIONI  MUSICALI SRL. COD. CIG.: ZAB1415E29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15700"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA AGOSTINO BARBIERI NELL’ARTE LA LIBERTÀ PRESSO PALAZZO MENGHINI DAL 11/04/15 AL 18/05/15. ORGANIZZAZIONE LABORATORI DI DIDATTICA DELL’ARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15701"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA PER IL SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE, FILODIFFUSIONE ED ELETTRIFICAZIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA 2015. APPROVAZIONE VERBALE ED AGGIUDICAZIONE. CIG. Z8914159E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15702"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DELLA TERRA 2015 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA TAVOLI DITTA RG EVENTI SRL  CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG. ZCA14090C6. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15703"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA COOPERTAIVA COISECO, II IN GRADUATORIA, DEI SERVIZI LOGISTICI PALAZZO MENGHINI 1 APRILE 2015 - 31 MARZO 2016 PER RINUNCIA DELLA COOPERATIVA SOLE SERENO. COD. CIG. Z74139F2E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15704"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA POLIFUNZIONALE F. CAGLIO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. ADEGUAMENTI NORMATIVI PER L'OTTENIMENTO C.P.I. . REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA. AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE IL PORTALE SINTEL. RIDETERMINAZIONE Q.E. DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15705"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA CHE SI TERRA’ IL 19 APRILE 2015 PRESSO PARCO DESENZANI ALLA SOC. COOP. LUMEZIA. CIG  Z51140C671.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15706"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA ANNO 2015 - AFFIDAMENTO INSERZIONE PUBBLICITARIA ALLA DITTA ZANOTTI EDITORE - LA COSTA DELLA BALENA. CIG Z9B1408CEE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15707"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SICUREZZA PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA 18 E 19 APRILE 2015. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z181404944.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15708"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO ROBE DELL’ALTRO MONDO - TEATRO SOCIALE 10/04/2015 - NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI E INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ACQUISTO LOCANDINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15709"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 2015 RELATIVI AGLI ALLOGGI ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, CALCOLATI IN CONFORMITÀ AI DETTAMI DELLA L.R. 27/2009. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15710"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA CITTADINA RESIDENTE C.S. 186/2014 PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RETTA PER PROROGA OSPITALITA’ DAL 01/04 AL 30/04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15711"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCA CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETA’ ONLUS -COMUNITA’ SAN BARTOLOMEO – OSPITALETTO DI MARCARIA (MN) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER UN MINORE (M10) PERIODO  26/03-30/04/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15712"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE PROGETTO, SUPERVISIONE ITER PROGETTUALE E FORMAZIONE ALL’ESPERTO IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE/GARANZIA GIOVANI DOTT. MASSIMO BECCHI. ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15713"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PAVIMENTAZIONE IN COTTO DI PALAZZO PRINCIPE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG Z271406EA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15714"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE PIEZOMETRICHE DEL CAMPO CARDONE FINALIZZATO ALLA VERIFICA DELL’EFFICACIA DEL SISTEMA DI MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA DEL SITO CONTAMINATO EX RAPETTI. DITTA WATER &amp; SOIL REMEDIATION. CIG Z5A13F2249</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15715"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VEICOLO USO SPECIALE USO ESCLUSIVO PER POLIZIA LOCALE. AUTORIZZAZZIONE ALLA DITTA F.LLI LOMBATTI SPA A SUBAPPALTARE PARTE DEGLI ALLESTIMETNI ALLA DITTA BERTAZZONI SRL.CIG: 6067465682</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15716"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI TRE MOTOCICLI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15717"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONE GIORNATA DELLA TERRA 2015. APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE. CIG. ZCA14090C6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15718"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE D.STIV. E CRI-COMIT.REG.LOMB. PER GESTIONE E RILANCIO MUSEO INT. DI CROCE ROSSA DI CASTIGLIONE D/S. PERIODO 1' APRILE 2015-31 DICEMBRE 2017 GIUSTA DGC 49 DEL 25/03/15. IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15719"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI SCIOGLIMENTO PER MUTUO CONSENSO EX ART. 1372 C.C. DELLA CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE D.S., CRI – COM. REG. LOMBARDIA – E PRO LOCO CASTIGLIONE D.S. PER GESTIONE E RILANCIO MUSEO C.R.I GIUSTA DGC N.39 DEL 11/03/2015.RILEVAZ. ECONOMIE DI SPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15720"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z4D1408798 DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL - CIG ZEF140881E DITTA CASSANELLI ALESSANDRO  CIG ZBB14088CF DITTA CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL. AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI TONER/CARTUCCE PER STAMPANTI DI UFFICI E SERVIZI C.LI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15721"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA ACCOGLIENZA CITTADINA RESIDENTE PRESSO CASA DELLA ROSA DI GOITO. PROROGA PER PERIODO DAL 01/04 AL 30/04/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15722"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E DELLA VERIFICA DELL’ESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15723"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014: SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15724"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE  DEI CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI INTERNI ED ESTERNI A DENARO ED A MATERIA PER L’ESERCIZIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15725"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ESSEPIEMME S.R.L. DI VILLAFRANCA (VR). CIG Z8013FD430. AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER L’ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15726"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONDIZIONE DI ESTRANEITA’ IN TERMINI AFFETTIVI ED ECONOMICI  SITUAZIONE FAMILIARE C.S. N. 66/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15727"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE DELL’ASSEGNATARIA SIG.RA (11UC), AI SENSI DEI COMMI 7, 8 E 9 DELL’ART. 20 DEL R.R. N.  1/2004 E SMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15728"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNESSIONE ALLA RETE BT DI ENEL DISTRIBUZIONE PER SCAMBIO SUL POSTO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SULLA COPERTURA DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA SOLFERINO. PAGAMENTO COSTO DI CONNESSIONE A ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15729"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE AL DETTAGLIO DA FERRAMENTA - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA FONDEC  FERRAMENTA DI GUIDETTI  MAURO. CIG. Z9D13E647C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15730"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI RELATIVI AL RISPARMIO NETTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E LA QUOTA DI CONTRIBUTO FISSO COME PREVISTI DALLO STATUTO SOCIALE "CONSORZIO ENERGIA VENETO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15731"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA COOPERTAIVA SOCIALE SOLE SERENO SERVIZI LOGISTICI PALAZZO MENGHINI 1 APRILE 2015 - 31 MARZO 2016. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. Z74139F2E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15732"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DELLA CONSULTA GIOVANI NONCHÈ APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DEI COMPONENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15733"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO VERDE PUBBLICO COMUNALE - PERIODO 2015 - 2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SOLE SERENO SOC.COOP.. APPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA. CIG: 61747973AE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15734"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014: SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E GIOVANILI E SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15735"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014: SERVIZIO TRIBUTI E URAPI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15736"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014: SERVIZIO DEMOGRAFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15737"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. SISTEMA BIBLIOTECARIO MANTOVA OVEST.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15738"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014:SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15739"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014:SERVIZIO CED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15740"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL'INESISTENZA DEI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15741"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014:SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15742"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - SERVIZIO ECOLOGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15743"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014:SERVIZIO PRATICHE LEGALI E ASSICURATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15744"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014: SERVIZIO SPORT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15745"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIFUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014: SERVIZIO TURISMO E CREATIVITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15746"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014: SERVIZIO UFFICIO PIANO DI ZONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15747"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 –  SERVIZIO PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15748"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELLA INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. SERVIZI SEGRETERIA, SEGRETERIA DEL SINDACO, CONTRATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15749"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15750"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E PREDISPOSIZIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI E MOBILI CON COSTRUZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ALLA DITTA INTERAZIONE SRL - ANNO 2014 CIG:Z7113E22B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15751"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014: SERVIZIO RAGIONERIA, BILANCIO ED ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15752"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA AGOSTINO BARBIERI NELL’ARTE LA LIBERTÀ PRESSO PALAZZO MENGHINI DALL’11/04/2015 AL 18/05/2015. AFFIDAMENTO STAMPA STENDARDO DITTA NEVERLAND SRL E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO A DITTA PUBLI PAOLINI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15753"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE REALIZZAZIONE CONCERTO DI TOLGA DURING TRIO  MUSEO CROCE ROSSA 28/03/2015 H. 21.00. II CONCERTO CASTIGLIONE IN MUSICA 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15754"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE A SOGGETTI DIVERSI - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15755"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “FESTIVITÀ IN SICUREZZA 2014”  PROMOSSO DA REGIONE LOMBARDIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15756"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI S.N.C. DI MARSALA (TP). CIG Z8613D529E. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA PER PLOTTER INK JET PER UFFICI DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15757"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z0B13DC293.  DITTA INFRACOM SPA DI VERONA. AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMATICI  PER TRASLOCO TEMPORANEO UFFICI COMUNALI. (ORDINE VIA MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15758"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA ALLA SIG.RA D.H.C. (20UC) DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  NENNI PIETRO N. 35 INT. 7. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15759"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA  ADEGUAMENTI NORMATIVI PER OTTENIMENTO C.P.I.  PALESTRA POLIFUNZIONALE F.CAGLIO. AUTORIZZAZIONE ALL’IMPRESA SAVIATESTA S.R.L.A SUBAPPALTARE PARTE LAVORI CAT.OG1 ALLA DITTA MEDINI COSTRUZIONI S.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15760"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CARROZZERIA E INSTALLAZIONE NUOVE SCRITTE AUTOADESIVE SUI MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL. CODICE CIG ZBF13D0CAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15761"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA PER IL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA. CODICE CIG ZC613CBD30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15762"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE SALME PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DELLA PIATTAFORMA SINTEL REGIONE LOMBARDIA ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA A.R.L CITTA' DI TRAVAGLIATO ONLUS.   CIG: Z8713CBDDB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15763"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO GEOAMBIENTE DI DOTT. GEOL. GIULIANO DONAERA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE STESURA DICHIARAZIONE COMPATIBILITA’ GEOLOGICA VARIANTE PGT E RELAZIONE IDROGEOLOGICA E SISMICA PER LA COSTRUZIONE AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - GIG ZE813C392A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15764"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SERVICE CON OPERATORE TEATRO SOCIALE PERIODO 22 - 27 MARZO 2015 PER IL PROGETTO LA BARACCA DEI SOGNI . IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG Z5113C0B90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15765"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALL’UFFICIO DI PIANO DELL’AMBITO TERRITORIALE DI GUIDIZZOLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA  ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15766"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ANNO 2015. AFFIDAMENTO INSERZIONI PUBBLICITARIE ALLA DITTA RADAR SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15767"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA 2015. AFFIDAMENTO SPAZIO PUBBLICITARIO ALLA DITTA PUBLICENTRO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15768"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RC PATRIMONIALE N. A1201131434 STIPULATA CON LLOYD’S.  LIQUIDAZIONE APPENDICE REGOLAZIONE PREMIO (CIG N. 3035582183).  MODIFICA DETERMINAZIONE N. 7/LA DEL 5.3.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15769"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL SETTORE NECROFORI TUMULATORI DIPENDENTI COMUNALI E DI DITTE APPALTATRICI ORGANIZZATO A BRESCIA DA A.C.B. SERVIZI S.R.L. CIG. ZB613A35B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15770"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI PLESSO SCOLASTICO S. PIETRO AI SENSI DELLA DELIBERA AEEG 84/2012/R/EEL  ALLEGATO A70. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO. CODICE CIG Z9813C0921</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15771"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI D ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO GONZAGA-SEDE MUNICIPALE-CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PARZIALE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'A.T.I. MARMIROLI SRL-P.T.L. SRL. APPROVAZIONE REPORT. CIG:60939441. CUP: J26D1400020006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15772"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONE GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA 2015. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15773"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DELLA EVENTUALE POSTA ASSICURATA. DITTA POSTE ITALIANE SPA. CONVENZIONE 1 MARZO 2014 - 28 FEBBRAIO 2015. IMPEGNO DI SPESA SUL BILANCIO 2015. CIG: ZB20E0E028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15774"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  12/03/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15775"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESCLUSIONE DELLA SIG.RA K.Z. (13UC) DALL’ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI  PROPRIETÀ DEL COMUNE E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15776"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PERNOTTAMENTO DEGLI ALLIEVI E DEI DOCENTI DELL’ACCADEMIA VENETA PRESSO VILLA BRESCIANELLI DIPARTIMENTO I GIUSTIZIA MINORILE - ISTITUTO CENTRALE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE. PERIODO 22 - 27 MARZO 2015 PER IL PROGETTO LA BARACCA DEI SOGNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15777"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE REALIZZAZIONE CONCERTO LIRICO IL SALOTTO DI ROSSINI - TRA MUSICA E CHIACCHIERE  PALAZZO BONDONI PASTORIO 21/03/2015 H. 21.00. I CONCERTO CASTIGLIONE IN MUSICA 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15778"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE ORGANIZZATORE DELLO SPETTACOLO LADRO DI RAZZA  INCARICO A FAMA FANTASMA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15779"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  PER LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO DI CADAVERI DAL LUOGO DEL DECESSO SULLA PUBBLICA VIA AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE .  ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15780"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ALL’ECONOMO COMUNALE ANTICIPATA DAL MEDESIMO ALL’UFFICIO TURISMO E SPORT PER FORNITURA BEVANDE IN OCCASIONE DI GIOCOSPORT 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15781"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2012/2014 - MISURA 6: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DEI SUOI COMPONENTI FRAGILI AI SENSI DELLA DGR 116/2013  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI COMUNI DELL’AMBITO DISTRETTUALE DI GUIDIZZOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15782"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI PERCORSI SENTIERI CAI - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DELLE OPERE - LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO ALLA DITTA ESECUTRICE EDIL BERTOLETTI S.R.L. DI CASTIGLION DELLE STIVIERE (MN) - C.I.G.: ZA41056BF0 - C.U.P.: J27B13000140001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15783"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOLUZIONE SRL - SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO MODULISTICA APPALTI E ARMONIZZAZIONE CONTABILE. CIG:ZDF13B8837</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15784"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNI DI SPESA SU INCARICHI LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15785"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPURGHI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALI  ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ZILIO NUOVA MOTOTREBBIA SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CODICE CIG: ZB1139C396</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15786"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z5013AF5D2 - DITTA C2 SRL DI CREMONA. AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI TONER/CARTUCCE PER LE STAMPANTI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15787"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO VERDE PUBBLICO COMUNALE-PERIODO 2015-2016. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15788"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA ELEMENTARE C. BATTISTI. PREDISPOSIZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA ENERGETICA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI. CONFERIMENTO INCARICO TRAMITE  SINTEL ALL'ARCH. SERGIO SPAZZINI. CIG: ZF7139A378.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15789"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTE E TASSE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15790"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO ORDINARIO DI ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO IL CUCCIOLO PER L’ AMMISSIONE ALL’ANNO EDUCATIVO 2015/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15791"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL PORTALE WEB-TRAINING DI A.P. SYSTEMS IN MATERIA DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI E GENERAZIONE DEL FPV CON HYPERSIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15792"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO DI FORMAZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA (FE) VERSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI’. PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI VOLTA LAURA ANGELA E GABELLA ROSANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15793"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE CANALI DI DISTRIBUZIONE UNITA' TRATTAMENTO ARIA DI PALAZZO PRINCIPE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. DI ZOLA PEDROSA (BO). CIG: Z5B1397A67 - CUP: J23J15000000004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15794"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE AI SENSI DEL DPR 22/10/2001 N. 462  ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEVEN. S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.CODICE CIG:  Z05138549D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15795"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ESSEPIEMME S.R.L. DI VILLAFRANCA (VR). CIG Z84139808D. AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER L’ASILO NIDO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15796"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZB2139B71C. DITTA APSYSTEMS DI MILANO. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA E GESTIONE BACK-OFFICE DELLA CONSERVAZIONE DOCUMENTI. ORDINE VIA MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15797"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZA41392EF9.  DITTA TREND SERVIZI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REINSTALLAZIONE DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA BIGLIETTERIA DEL TEATRO COMUNALE. ORDINE VIA MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15798"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z841392D36.  DITTA ZUCCHETTI SPA DI LODI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E COLLAUDO TERMINALI  PER LA RILEVAZIONE  PRESENZE. ORDINE VIA MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15799"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2012/2014. TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER PERSONALE IN COMANDO, DISTACCO E CONVENZIONE PER L’ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15800"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2013/31.12.2014 POLIZZA RC PATRIMONIALE N. A1201131434 STIPULATA CON LLOYD’S – LIQUIDAZIONE APPENDICE (CIG N. 3035582183).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15801"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO BONUS ENERGIA E GAS  CAAF CGIL, CISL, UIL, ACLI E CIA DI MANTOVA- IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO BONUS ENERGIA E GAS 2015. CIG: ZC5135C37C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15802"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI NAZIONALE  ROMA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15803"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA POLIFUNZIONALE "F. CAGLIO" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA -ADEGUAMENTI NORMATIVI PER L'OTTENIMENTO C.P.I. - DIREZIONE LAVORI OPERE SISMICHE. CONFERIMENTO INCARICO TRAMITE SINTEL ALL'ING. MAURO TINTI. CUP: J26H13000050005 - CIG: Z72138081A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15804"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE RUBINETTI IN VARIE FONTANELLE E LAVATOI CON NUOVI IN OTTONE A PULSANTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMO IDRAULICA CASTIGLIONESE DI BATTAGLIA S.R.L. DI CASTIGLIONE D/S (MN). CIG: Z88136403B - CUP: J24E14000380004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15805"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA CITTADINA RESIDENTE C.S. 186/2014 PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RETTA PER PROROGA OSPITALITA’ DAL 02/03 AL 31/03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15806"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE SINTEL, A CLESIUS SRL DI TRENTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO REGOLAMENTARE PER I SERVIZI AFFERENTI ALL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA NELL’APPLICAZIONE DEL NUOVO ISEE. CIG Z5C13424E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15807"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER RIPRISTINI SEGNALETICA VERTICALE DEI PERCORSI CAI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL BERTOLETTI S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - C.I.G. ZD71374B97 - C.U.P. J27B13000140001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15808"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO AL DETTAGLIO  ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG  Z591373F3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15809"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE ED ASSISTENZA AL PERSONALE COMUNALE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA,  AL CERSAP SRL. CIG: Z021351559.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15810"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA ANNO 2015 PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE E DELL’ALER DI MANTOVA, A SEGUITO ESAME E DEFINIZIONE RICORSI PRESENTATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15811"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA LOCALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CLUB ANNI D’ARGENTO ONLUS PER LA GESTIONE NEL 2015 DEL CENTRO RICREATIVO COMUNALE DR. TULLIO PORTIOLI E PER IL TRASPORTO ANZIANI A GROLE E VIE DIVERSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15812"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE ANNO 2015 DEL CENTRO RICREATIVO DR. TULLIO PORTIOLI ALLA LOCALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CLUB ANNI D’ARGENTO - AUSER INSIEME ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15813"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE 1 SEMESTRE 2015 PER L’USO DELL’IMMOBILE DI VIA GROPPI N.  5 DA PARTE DELLA FIORDALISO  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15814"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTAMPA N. 10000 PIEGHEVOLI CASTIGLIONEMUSEI. DITTA STUDIO PI-TRE. CIG Z8B135F781.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15815"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI TRE MOTOCICLI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA ED ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15816"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVE SCHEDE PER IMPIANTI SEMAFORICI DANNEGGIATI DA SBALZI DI CORRENTE DURANTE LA NEVICATA DEL 06.02.2015. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG Z22136D343</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15817"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.APOLLONIO S.P.A. DEL VILLAGGIO SERENO (BS). AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI FOTOGRAFIE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. CIG N. ZC3135ED1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15818"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZ. TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTIGLIONE D.S. DAL 1/03/15 AL 29/03/15, A FAVORE DI UNO STUDENTE DELLA FOND. CASA DEL GIOVANE DON MARIO BOTTOGLIA DI CASTIGLIONE D. S. ISCRITTO AL CORSO OP. AMM.VO SEGRET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15819"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG DERIVATO: 6087479A94 - APPALTO MISTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO E DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DOCUMENTARIO (BIBLIOBUS) PER LE BIBLIOTECHE MANTOVANE ADERENTI AI SISTEMI BIBLIOTECARI 'GRANDE MANTOVA', 'LEGENDA' E 'SBOM'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15820"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "DALLA NEBBIA AGLI IRTI COLLI: MOLTIPLICARE LA BIODIVERSITA'" - BANDO 2013 REALIZZARE LA CONNESSIONE ECOLOGICA DI FONDAZIONE CARIPLO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. AFFIDAMENTO LAVORI AL CONSORZIO FORESTALE PADANO. CIG 6093104C79.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15821"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO ABBANDONATO AL MARGINE DI VIA FINZI.  CIG Z95135E792</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15822"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO PUNTO LUCE DANNEGGIATO IN VIA PORTA LAGO DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TEA RETELUCE S.R.L. - CIG: Z281355198</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15823"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO PER SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA ENTRO 10 METRI. POD IT001E27804584.  FORNITURA CESSATA IN VIA PRETORIO, SN DI QUESTO COMUNE. CIG: Z1B135CE88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15824"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. LOMBARDIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO PER CONNESSIONE RETE ENEL ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SULLA COPERTURA DEL MAGAZZINO COMUNALE IN VIA SOLFERINO N. 18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15825"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI EDILI ED AFFINI - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRAMITE IL PORTALE SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA CAMMI GROUP S.P.A. DI CALVISANO (BS). CIG: Z73135C2F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15826"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. ANDREA SPROCCATI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO PE 60/2014 - CIG Z4012E1809</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15827"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITI DA MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15828"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. PAOLO FREDDI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE ATR 23 LOTTO A - CIG ZBB12E17DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15829"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA NUOVO ASSESSORE ALLA COESIONE SOCIALE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15830"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO - IMPEGNO DI SPESA CON LA PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA CROCE VERDE DI MANTOVA PER RIMBORSO SPESE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15831"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCOGLIENZA CITTADINA RESIDENTE C.S. 186/2014 PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DAL 16/02 AL 01/03/2015. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15832"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTE PER SPETTACOLO TEATRALE OTHELLO (L’H E’ MUTA) DEL 26/02/2015. COD. CIG.: ZBA1337E0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15833"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE ORGANIZZATORE DELLO SPETTACOLO OTHELLO (L’H E’ MUTA)  SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DELLA FONDAZIONE ATLANTIDE TEATRO STABILE DI VERONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15834"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE BANDO RIFERITO ALLA L.13/1989D.D.G. N. 10660 DEL 14/11/2014. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE DOMANDE N. 5350 E 6254 E RESTITUIZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA DELLE SOMME EROGATE IN ECCESSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15835"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (ATTI GIUDIZIARI E NOTIFICHE TRIBUTARIE) - DITTA POSTE ITALIANE SPA - CONVENZIONE 1 MARZO 2015/29 FEBBRAIO 2016. CIG: Z171351134</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15836"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO CON IL CORPO FORESTALE DELLO STATO PER LOCALI SITUATI PRESSO PALAZZO PRINCIPE IN VIA PRETORIO PER LA DURATA DI ANNI QUINDICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15837"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA LASTRE IN VETRO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEALI VETRI SERVICE S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CODICE CIG ZBF1354D31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15838"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO-RISCALDAMENTO-RICAMBIO ARIA DELLA SALA CONSILIARE E DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEI LOCALI ANNESSI. CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. ROBERTO GRINGIANI. CUP: J26D140000200006 - CIG: Z42134FC70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15839"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE FULL SERVICE IMPIANTI DI RILEVAZIONE INTRUSIONE, DI RILEVAZIONE INCENDI E DI EVACUAZIONE FUMI NEGLI STABILI  DI PROPRIETA’ COMUNALE ANNO 2015. AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL. CODICE CIG Z53130762F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15840"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA LETTERARIA IL TEMPO RITROVATO. QUARTO CAPITOLO. ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15841"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TIROCINI CURRICOLARI GRATUITI PRESSO IL COMUNE DI CASTIGLIONE D.S. DAL 22/02/2015 AL 29/03/2015, A FAVORE DI QUATTRO STUDENTI DELLA FOND. CASA DEL GIOVANE DON MARIO BOTTOGLIA DI CASTIGLIONE D. S. ISCRITTI AL 3 ANNO DEL CORSO OP. AMM. SEGR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15842"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - OPERE DA MECCANICO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI PIADENA FRANCESCO DI PIADENA STEFANO DI CASTIGLIOE DELLE STIVIERE (MN). ZC3134B06A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15843"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELLA SCUOLA PRIMARIA S. PIETRO DANNEGGIATA DAI RODITORI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ESECUZIONE DEI LAVORI. CUP J24H15000020004 - CIG Z241349E12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15844"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO GONZAGA-SEDE MUNICIPALE-CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PARZIALE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. INTEGRAZIONE INCARICIO VERIFICA STATICO SISMICA ALL'ING. EZIO PILAR GIURIANI. CIG Z9211C156. CUP: J26D14000020006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15845"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBLE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI E REALIZZAZIONE CICLABILI E MARCIAPIEDI. FORNITURA DOSSI ARTIFICIALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.S.R. SRL DI POZZOLENGO. CUP: J23D13000340004 - CIG: ZA11343C61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15846"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL’ARPA DI MANTOVA DEL MONITORAGGIO DELLE ACQUE PIEZOMETRICHE E DELLA VALUTAZIONE DEL DOCUMENTO DI ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA DELL’AREA DENOMINATA CAMPO CARDONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15847"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOLEGGIO LORINI S.R.L. CON SEDE A MONTICHIARI (BS).CODICE CIG Z2E1335754.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15848"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E VIE DEL TERRITORIO COM.LE A SEGUITO NEVICATA DEL 06/02/2015 AFFIDATI CON ORDINE DI SERVIZIO IL  06/02/2015. AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI A DITTA SPECIALIZZATA. CUP: J24E15000040004 - CIG: Z6313BBFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15849"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RAGGIUNGIMENTO PROGETTO OBIETTIVO ANNO 2014 DENOMINATO CONSOLIDAMENTO PROSSIMITÀ ALLA CITTADINANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15850"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z03132DFE3 DITTA C2 SRL  CIG Z5F132DF31 DITTA EMPORIUM SRL. AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI TONER/CARTUCCE PER STAMPANTI BIBLIOTECA E DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15851"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI REP. N. 9600 REGISTRATO A CASTIGLIONE D/STIVIERE IL 16/08/2012 AL N. 80- SERIE 1. PRESA D’ATTO TRASFERIMENTO RAMO ATTIVITA’ DI COPRA ELIOR SPA AD ELIOR RISTORAZIONE SPA A FAR DATA DAL 01/01/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15852"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA POLIFUNZIONALE "F. CAGLIO". LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. ADEGUAMENTI NORMATIVI PER L'OTTENIMENTO C.P.I.. CONFERIMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO ALL'ING. ZUBBI DAVIDE. APPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA. RIDET. DEL Q.E. DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15853"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI INERTI E CONGLOMERATI BITUMINOSI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE IL PORTALE SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA  ALLA DITTA VEZZOLA S.P.A. DI LONATO (BS).CODICE CIG: Z5E1339645</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15854"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE LAMPADINE VARIE DA INSTALLARE NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRADELEK IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CODICE CIG: Z591339005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15855"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE BAGNI DELLA SEDE MUNICIPALE, DELLA POLIZIA LOCALE E ASILO NIDO IL CUCCIOLO - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA INITIAL ITALIA S.R.L. - CODICE CIG  ZF71338995</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15856"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE NIDI PROCESSIONARIA ALL'INTERNO DELL'AREA VERDE DELLA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI. CIG  Z541333478</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15857"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SERVIZIO CON AZIENDA SPECIALE ASPAM PER SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI BASE E SERVIZIO TUTELA MINORI  IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1.1.2015/31.12.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15858"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INTERVENTO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI CODD. 173/14 - 66/14 .  CIG ZDA13054F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15859"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE - ADEGUAMENTO FERMATA AUTOBUS INCROCIO VIA CAVOUR - VIA PISACANE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL RILIEVO DELLA ZONA PULLMAN IN VIA C. PISACANE AL GEOM. MORENO BOSEGGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15860"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIORDALISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  PRIMO IMPEGNO DI SPESA 2015 PER PROGETTI TERRITORIALI DOMICILIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15861"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15862"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DA MANTUA DOMUS - APPROVAZIONE SCHEMI SCRITTURA PRIVATA CON I LEGALI INCARICATI  ED IMPEGNO DI SPESA A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15863"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AMA DI BRESCIA PER SVOLGIMENTO ATTIVITA’ NELL’AMBITO DEL PIANO DI ZONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15864"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z591339DBF DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - CIG Z1F1339DCD DITTA ECO LASER INFORMATICA S.R.L.. AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI TONER/CARTUCCE PER STAMPANTI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15865"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ART. 42 CCNL SEGRETARI COMUNALI DEL 16.05.2001.LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL  SEGRETARIO GENERALE  PER L’ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15866"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PER L’ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15867"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE AI DIRIGENTI  PER L’ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15868"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI  TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  NOMINATI DAI DIRIGENTI  NELL’ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15869"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO DI FORMAZIONE 'FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2015 PRIMA GIORNATA’. PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE VOLTA LAURA ANGELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15870"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE. EROGAZIONE DELLE QUOTE SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVE ALL’ANNO 2014 PER PRODUTTIVITÀ E PARTICOLARI RESPONSABILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15871"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE DI CASTIGLIONE D.S. DAL 18/02/2015 AL 3/03/2015, A FAVORE DI UNO STUDENTE DELL’IIS CAPIROLA DI GHEDI, ISCRITTO AL 4 ANNO DEL CORSO SERVV. SOCIO SANITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15872"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO PRESSO IL COMUNE DI CASTIGLIONE D.S., SERV. URBANISTICA, DAL 16/02/15 AL 7/03/15 A FAVORE DI UNO STUDENTE DELL’IISS BAZOLI POLO DI DESENZANO D.G. ISCRITTO AL 4 ANNO COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15873"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DA AZ. AGRICOLA SAN NICOLA SNC AVANTI SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMA SCRITTURA PRIVATA CON LEGALE INCARICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15874"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DEL SOLE  MANTOVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL C.S.E. DI MANTOVA DI DISABILI RESIDENTI. ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15875"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS CASA DI VITTORIA BRESCIA -. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER MINORI (M19 M20 M21) CON LA  MADRE. PERIODO 01/02-31/07/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15876"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z82131B7B3. DITTA APSYSTEMS DI MILANO. ATTIVAZIONE NUOVO MODULO SOFTWARE PER CERTIFICAZIONE UNICA 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15877"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZDC130A003. DITTA CONSIP SPA DI ROMA.  CONTRIBUTO DI CUI ART. 18 COMMA 3, DLGS 1 DICEMBRE 2009 N. 177 PER ORDINE  DI ACQUISTO SCATURENTE DAL CONTRATTO QUADRO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15878"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2015 PER IL  PERSONALE DIPENDENTE  DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE ED ANAGRAFE AUTORIZZATI  AD EFFETTUARE RILEVAZIONI STATISTICHE PER CONTO DELL’ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15879"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.LGS. 468/1997   COMPLETAMENTO ATTIVAZIONI PREVISTE DAGLI ATTI  GC N. 86/2013 E N. 41/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15880"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE:RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEFINIZIONE DIRETTIVE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15881"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE A.N.U.S.C.A.  ANNO 2015.CIG Z061303A36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15882"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ALLA V SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. PERIODO II SEMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15883"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO GONZAGA - SEDE MUNICIPALE - CONSOLIDAMENTO STRUTTRALE PARZIALE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. INDIZIONE APPALTO. CIG: 60939441AD. CUP: J26D14000020006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15884"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI MEDOLE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL SISTEMA ARCHIVISTICO ALTO MANTOVANO - CONVENZIONE IN ESSERE DELIBERAZIONE DEL CC N. 80 DEL 20/12/2012. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15885"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG DERIVATO: 6107817A07 - PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO MISTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO E DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DOCUMENTARIO (BIBLIOBUS) PER SBOM. AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRARIA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15886"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA - DAL 1 FEBBRAIO 2015 AL 31 GENNAIO 2016. CIG:ZCB129F45B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15887"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA EUROCART DI AREZZO. CIG Z42131399E. AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA PER PLOTTER INK JET PER UFFICI DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15888"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG CONVENZIONE CONSIP 6 LOTTO 1: 469383425A  CIG ENTE: Z6F130F45E AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUI! GROUP S.P.A. DI GENOVA, DELLA FORNITURA DEL SERV. SOST. MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PARAMETRALI. ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA PER 1500 BUONI PASTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15889"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI CODD. 173/14 - 66/14 .  CIG ZDA13054F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15890"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI SOSTEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. PRIMA EROGAZIONE  ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15891"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCOGLIENZA CITTADINA RESIDENTE PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DAL 01/02 AL 15/02/2015. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15892"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE ESECUZIONE DI ASO E TSO, ASPETTI OPERATIVI E PRASSI NORMATIVA, CHE SI TERRÀ A MANTOVA IL 18.02.2015. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15893"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. AUTORIZZAZIONE E DEFINIZIONE DIRETTIVE PER  LA  TURNAZIONE DEL LAVORO NELL’ANNO  2015 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15894"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2015, DEFINIZIONE BUDGET. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15895"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE :INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DIRETTIVE E AUTORIZZAZIONE ANNO  2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15896"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA COLLEGATO AL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI ED ANTINTRUSIONE NEGLI STABILI COMUNALI– ANNO 2015.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO  TRAMITE PORTALE SINTEL AL“CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.” DI REGGIO EMILIA. CODICE ZEC1304F06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15897"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO IN CAPO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO 1.4.2015/31.3.2016. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (CIG 60448120AB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15898"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AI SEMINARI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE BRESCIANA PER GLI STUDI ECONOMICO-GIURIDICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15899"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE UTILITY CONCILIA ASSOCIA IMMAGINI PER L’ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE CON ASSOCIAZIONE AI VERBALI CDS GESTITI CON SOFTWARE CONCILIA WINDOWS DALLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG:ZB21300490</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15900"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RGB COMPUTERS SNC, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI APPARATI HARDWARE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA. CIG.ZDA130048F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15901"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX S.S. GOITESE - NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE VIA CAVOUR - VIA P.C.BESCHI - ACQUISIZIONE AREA DISTINTA IN MAPPA AL FG. N 15 MAPPALE N 524 (EX 190) DAL SIG. CERINI GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15902"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). RICHIESTE DI RIMBORSO PER GLI ANNI 2012, 2013 E 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15903"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIE SINISTRI RISARCITI ANNO 2014 SU POLIZZA  RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT/O)  COMPAGNIA UNIQA O.V. AG DI VIENNA  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15904"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE ATR 11 LOTTO 2 INDIVIDUAZIONE - AREE DI CESSIONE E AREE FACENTI PARTE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15905"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006 - VIA N. PASTORIO - VIA TIZIANO. SVINCOLO INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO DESPOSITATA PRESSO LA RAG. TERR. DELLO STATO DI MANTOVA A FAVORE DELLA SIG.RA MAGALINI V. E DEL COMUNE DI CASTIGLIONE D/S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15906"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 205/UT DEL 03/12/2014-GEN.N.820 "LAVORI DI FORMAZIONE BERNA SCOGLIERA FOSSO IN VIA SAN VILETTO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AL CONSORZIO FORESTALE PADANO SOC.COOP. AGRICOLA CONSORTILE. CIG:603077729E."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15907"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO TEMPORANEO D’EMERGENZA  DI CITTADINO RESIDENTE DISABILE C.S. 173/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15908"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 FINALIZZATO ALL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15909"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA AL SIG. K.A. (10UC) DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  NENNI PIETRO N. 55 INT. 1. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15910"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINO IN DIFFICOLTÀ. DOMANDA ESAMINATA NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  13/01/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15911"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI CITTADINA RESIDENTE C.S. 86/13. CIG Z5F12C5974</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15912"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL SIG. (1UC), TRAMITE GRADUATORIA, DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, SITO IN VIA ASCOLI N. 15, INT. 2. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15913"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA B.M. SERVIZI SRL, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA PORTATILE DI RICONOSCIMENTO TARGHE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZDE12E0DAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15914"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTE VARIE. CIG ZEB12F4120  Z3D12F414A. AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI TONER/CARTUCCE PER STAMPANTI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15915"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA ANNO 2015  BANDO 11 - ED ALLEGATI RELATIVI PER ASSEGNAZIONE  ALLOGGI ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15916"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO-IL CAMMINO SRL LUOGO -.IMPEGNO DI SPESA PER L’INSERIMENTO DI UN CITTADINO RESIDENTE (RD8) PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15917"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSD IL POSTO DELLE FRAGOLE  – MANTOVA - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RD12 ) .PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15918"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO  COMUNITA’ ALLOGGIO DI VIALE GORIZIA DI MANTOVA DELLA SIG.NA M.D.-. PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15919"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS “FIORDALISO” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE- CASA FIORDALISO DI MEDOLE-  IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO A FAVOREDEL SIG. P. G.  PERIODO 01/01-31/10/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15920"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DELLA MINORE C.C.(M1/2013) ANNO 2015. CIG Z5B12E2E05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15921"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORE RESIDENTE (M4). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2015. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15922"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA,A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE SINTEL-ARCA LOMBARDIA,DI VEICOLO USO SPECIALE USO ESCLUSIVO PER COMANDO P. L. DEL COMUNE CASTIGLIONE D/S. E CONTESTUALE ALIENAZIONE VEICOLO ALLESTITO GIÀ IN USO ALLA STESSA P.L.CIG 6067465682</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15923"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO DA EROGARE ALLE LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE I RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15924"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2015. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15925"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITA, A MEZZO MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15926"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE 2015 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI - ANUTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15927"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z1A12E5A45.  DITTA APSYSTEMS SRL DI MILANO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO ANNO 2015. (ORDINE VIA MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15928"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG CONSIP 04586970BD CIG ZD712E99F5. DITTA TELECOM ITALIA SPA, RINNOVO FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP, FINO AL 30/9/2015, CONVENZIONE CONSIP FONIA 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15929"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZCB12EA56E. DITTA TNET SERVIZI SRL DI MANTOVA . AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE FRA LE SEDI DEL COMUNE E COLLEGAMENTO ALLA RETE COMUNALE DELL'EX ASILO MENGHINI. (ORDINE VIA MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15930"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z9E12EA31B. DITTA  FORMA SOLUTIONS CENTRO RECUPERO DATI DI MILANO. RECUPERO DATI DA HARD DISK DI PERSONAL COMPUTER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15931"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA A&amp;T EUROPE SPA  CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DALLA DIPENDENTE DR.SSA ELENA CANTONI PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CARICA ELETTIVA NEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15932"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER PER LA FREQUENZA A SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA RESIDENTI NEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO. ANNO SCOLASTICO 2014/2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15933"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO PER L’ANNO  2015. CONSISTENZA 1PF 1PR 3PM 8PT KM.15  PRATICA N. 97335/TAR - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15934"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO, PER L'ANNO 2015, DEL CONTRATTO PER ADESIONE PER L’AMMISSIONE ALL’UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DPR 28.09.1994, N. 634). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15935"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO, PER L'ANNO 2015, DEL CONTRATTO CON ANCITEL SPA PER LA CONSULTAZIONE DELL’ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E DELLA BANCA DATI ANIA  IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD612C72AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15936"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO, PER L’ANNO 2015, DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO PER TRE SOFTWARE MAGGIOLI IN USO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z98129B2A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15937"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE CONTESSA RIZZINI ONLUS - GUIDIZZOLO - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA T. D. .ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15938"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MOBILITA’ SOSTENIBILE  MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI E REALIZZAZIONE CICLABILI E MARCIAPIEDIADEGUAMENTO FERMATA AUTOBUS INCROCIO VIA CAVOURPISACANE. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15939"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IL TRALCIO COOP. SOC. ONLUS  CASA FAMIGLIA  BERZO INFERIORE (BS). IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER UN MINORE (M2) 01/01-31/08/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15940"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>IL TRALCIO COOP. SOC. ONLUS  CASA FAMIGLIA  BERZO INFERIORE (BS). IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER UN MINORE (M10) PERIODO 01/01-31/08/2015..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15941"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA  COMUNITA’ L’ANCORA  CEREA (VR). IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER MINORI (M6) CON LA MADRE. PERIODO  01/01-31/08/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15942"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS CASA DI VITTORIA BRESCIA -. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER MINORI (M19 M20 M21) CON LA  MADRE. PERIODO 18/01-31/01/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15943"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE CASA ROSANNA DI MONZAMBANO.  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA  S.M.. ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15944"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO – IL CAMMINO SRL  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DELLA SIG.RA O. T.. ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15945"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSA IL CAMMINO SAN PIETRO CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA M.R.  (RSA8) . ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15946"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSA CASA FAMIGLIA MADRE COLOMBA GABRIEL - SOLFERINO . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA  DELLA SIG.RA B.E.(RSA9/2013) . ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15947"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACB SERVIZI S.R.L. DI BRESCIA. ADESIONE AL SERVIZIO SPORTELLO  APPALTI A.C.B. PER L’ANNO 2015. CIG N ZC312DB600</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15948"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI E RIVISTE PER I VARI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15949"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE - PERIODO 2015/2019. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ALLA DITTA PERENNIS FAX DI MARCARIA (MN). APPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15950"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z3F12CBCAE. DITTA LINEA COM SRL DI CREMONA. SERVIZIO DI HOSTING SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI ANNO 2015 E SERVIZIO DI REMOTE BACKUP FINO AL 28/2/2015. ORDINE VIA MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15951"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG DITTA 888 SOFTWARE PRODUCT DI ROVIGO. ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE MASTRO 3K E POLICANTIERI 3K PER UFFICIO TECNICO, ANNO 2015. ORDINE VIA MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15952"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z4C12CBC43. DITTA PROGETTI DI IMPRESA DI MODENA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING E MANUTENZIONE RETE CIVICA, ANNO 2015. ORDINE VIA MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15953"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDD DI PONTE SAN MARCO-BRESCIA GESTITO DA COOP. SOC. LA SORGENTE DI MONTICHIARI. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA (RD14 ) ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15954"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE ANFFAS ONLUS DI MANTOVA- IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI. ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15955"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI MANTENIMENTO DI UTENTI RESIDENTI PRESSO CDD IL MOSAICO  COOP. BUCANEVE DI CASTEL GOFFREDO. ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15956"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DEL SOLE  MANTOVA. IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL C.S.E. DI MANTOVA DI DISABILI RESIDENTI. ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15957"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE PRESSO RSD IL CAMMINO SRL  LUOGO DELL’UTENTE RD10. PERIODO 01/01-03/01/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15958"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA ALLO S.F.A.- ANFFAS DI RIVOLTELLA DEL GARDA DI N. 2 RESIDENTI.  ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15959"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS FIORDALISO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-   IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI. ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15960"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA SAN PIETRO  IL CAMMINO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE .IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (COD. RD11)  ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15961"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA PER IL MANTENIMENTO DI UN DISABILE RESIDENTE (RD7) PRESSO ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR). ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15962"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CERTIFICATI MERLONI NELL’AMBITO DELLA VIGENTE POLIZZA  "RC PATRIMONIALE" N. A1201131434 (CIG N. 3035582183)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15963"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DI PALAZZO PASTORE, SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/03/2015 AL 31/12/2017. CIG.6068507266</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15964"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO GOZZOLINA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ALLA DITTA ARACNOS S.R.L. - CODICE C.I.G.: ZBB12C21DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15965"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.APOLLONIO S.P.A. DEL VILLAGGIO SERENO (BS). AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI FOGLI A4 FUSTELLATI PER UFFICI COMUNALI. CIG N. Z8B12C4204</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15966"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE RESIDENTE (M8). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2015. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15967"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE (M9).. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15968"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA PROVINCIALE FRANCESCO GONZAGA ANNO SCOLASTICO 2014/2015. SUB CONCESSIONE E ADEMPIMENTI CONTABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15969"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA DI OPUSCOLI PER INFORMARE LA CITTADINANZA DELL’EMISSIONE ORDINANZA N. 01/2015/EC. DITTA STUDIO PI-TRE SRL. CIG Z5312CC5FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15970"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO IN CAPO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO 1.4.2015/31.3.2016. - NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15971"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2014/2015. 2 CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI (CPIA) PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15972"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2014/2015. 2 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE F. GONZAGA PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15973"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2014/2015. 2 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15974"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2014/2015. 2 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO I PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15975"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (COD. RSD6) PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI CASTEL GOFFREDO. ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15976"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSD IL CAMMINO SAN PIETRO   CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RSD4) .ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15977"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALI PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI - IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVE  ACCREDITATE .PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15978"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTE (M7-M7A). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. GENNAIO/LUGLIO 2015. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15979"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTI (M15-M16-). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIOD GENNAIO/LUGLIO 2015.  PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15980"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTI (M12-M13). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2015. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15981"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2012. REVOCA E RECUPERO IMPORTO CONTRIBUTO INDEBITAMENTE PERCEPITO DA UN BENEFICIARIO E IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA. 6UC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15982"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2012. REVOCA E RECUPERO IMPORTO CONTRIBUTO INDEBITAMENTE PERCEPITO DA UN BENEFICIARIO E IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA. 5UC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15983"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2012. REVOCA E RECUPERO IMPORTO CONTRIBUTO INDEBITAMENTE PERCEPITO DA UN BENEFICIARIO E IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA. 4UC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15984"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE: SPESE PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO MALATTIA AI SENSI DELL’ART. 5, L. 300/1970 E DELL’ART. 21, C. 10 DEL CCNL 6/07/1995  ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15985"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUNTO CART DI BOLOGNA (BO). CIG Z6B12B3591. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI CARTUCCE PER STAMPANTE LEXMARK T652. RETTIFICA IMPEGNO ED AFFIDATARIO DETERMINA N1/FI DEL 13/01/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15986"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA "ALLARGAMENTO PONTE DI ACCESSO SULLA STRADA COMUNALE "COLA". LIQUIDAZIONE SPESE DI SOPRALLUOGO ED ISTRUTTORIA A: GARDA CHIESE COSORZIO DI BONIFICA DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15987"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE TASSE DI PROPRIETA' (BOLLI) PER L'ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15988"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI ED AFFINI PER IL RECUPERO FUNZIONALE DI PALAZZO PRINCIPE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA LOCALE DITTA ZL S.R.L.. CIG: 6053418E8C. CUP: J27E14000140004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15989"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO PRESSO IL COMUNE DI CASTIGLIONE D.S. DAL 2/02/15 AL 14/02/15 PRESSO LA BIBLIOTECA, A FAVORE DI UNO STUDENTE DELL’IST. SUP. D’ARCO  D’ESTE DI MANTOVA ISCRITTO AL LICEO DELLE SCIENZE UMANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15990"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO PRESSO IL COMUNE DI CASTIGLIONE D.S. DAL 19/01/15 AL 29/06/15 A FAVORE DI UNO STUDENTE DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI BRESCIA ISCRITTO AL 2 ANNO DEL C.SO DI SC. DEL SERVIZIO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15991"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO C/O IL COMUNE DI CASTIGLIONE D.S. DAL 19/01/15 AL 27/02/15 PRESSO IL SERV. URBANISTICA, A FAVORE DI UNO STUDENTE DEL POLITECNICO DI MILANO ISCRITTO AL 3 ANNO DEL CORSO DI SCIENZE DELL’ARCHITETTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15992"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE  DI RUOLO R.T.: CONGEDO PARENTALE POST PARTO DAL 25/01/2015 AL 24/02/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15993"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL  SIG. LUPPI MATTEO IN QUALITA’ DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CAT. C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15994"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AI SEMINARI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO RELATIVI AL NUOVO SISTEMA CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI E ALLA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15995"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DEL VERDE DEL PARCO COM.LEM PASTORE PER IL PERIODO 2015-2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SOLE SERENO S.C.S.APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E REPORT PROCEDURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15996"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTE VARIE. CIG ZFA12B34E4  ZD412B356F  Z6B12B3591 AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI TONER/CARTUCCE PER STAMPANTI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15997"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO GRUPPI DI CAMMINO RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE ALLA POLISPORTIVA ALOISIANA  PERIODO 15/12/2014  14/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15998"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI TARI 2014 PER AVVIO AL RICICLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15999"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>TENUTA DI UN CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO SUL SOFTWARE “CONCILIA WINDOWS” IN USO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AL CDS. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16000"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE A SOGGETTI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16001"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA, A MEZZO DI RACCOMANDATA AR, DEL DEPOSITO, PRESSO L’UFFICIO POSTALE, DI ATTO GIUDIZIARIO NON POTUTO NOTIFICARE NEI TERMINI DI LEGGE. – RESTITUZIONE DI SOMMA NON UTILIZZATA NELL’ANNO 2014 ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16002"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16003"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TABELLONE ELETTRONICO NELLA PALESTRA BELVEDERE DI QUESTO COMUNE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. DI LIMENA (PADOVA). CIG: ZC112C9B16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16004"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE PARCO COMUNALE "EX DESENZANI" - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "EDEN BAR" DI AVIGO STEFANIA CON SEDE LEGALE A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).CIG: ZC812A4FB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16005"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA CITTADINA RESIDENTE PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DAL 07/01 AL 31/01/2015. IMPEGNO DI SPESA RETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16006"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA ACCOGLIENZA CITTADINA RESIDENTE PRESSO CASA DELLA ROSA DI GOITO. PERIODO DAL 01/01 AL 31/03/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16007"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS “CASA DI VITTORIA”– BRESCIA -. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER MINORI (M21 M19 M20) CON LA  MADRE. PERIODO 05/12-18/01/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16008"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2015. CIG ZE812851AB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16009"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2014. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16010"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSILIARE PER LA COESIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE GETTONE DI  PARTECIPAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI COMPONENTI -  PERIODO: MARZO/DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16011"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PRESTAZIONE DI SPURGO CONDUTTURA ALLOGGIO ERP DI VIA DEL FALCONE N. 8/A INT. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16012"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE REALIZZAZIONE SPETTACOLI ANNO 2015 STAGIONE DI PROSA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16013"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUARTA VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA SOGGETTI ACCREDITATI ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16014"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  23/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16015"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PER UTILIZZO SERVIZIO ISEENET CLESIUS SRL DI TRENTO - PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER LICENZA ANNUALE ANNO 2015. CIG N.  ZBC1286D07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16016"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDD DI PONTE SAN MARCO-BRESCIA GESTITO DA COOP. SOC. LA SORGENTE DI MONTICHIARI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA(RD14 ). DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16017"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSILIARE RISORSE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO (EX URBANISTICA). LIQUIDAZIONE GETTONE DI PARTECIPAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI COMPONENTI -  PERIODO: MAGGIO/DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16018"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>COISECO  RIMBORSO SPESE PER AFFISSIONE MANIFESTI E LOCANDINE NEI COMUNI LIMITROFI SOSTENUTE PER CONTO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA PUBBLICITÀ DELLE ATTIVITÀ TEATRALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16019"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ACCERTAMENTO D’ENTRATA ANNO 2015 PER CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI PROTETTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16020"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI CITTADINA RESIDENTE.   CIG. ZBE128CBB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16021"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGIO IN LOCAZIONE AL SIG. A.A.O.(45UC). RIMBORSO QUOTA PER DISAGIO SUBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16022"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER PAGAMENTO PRESTAZIONI RESE DAI CAAF CGIL, CISL, UIL E ACLI PER ASSISTENZA, COMPILAZIONE E INOLTRO DOMANDE ASSEGNAZIONI ALLOGGI ERP E FSA - BANDI ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16023"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE IN ETERNIT ABBANDONATE SU SUOLO PUBBLICO IN VIA DANTE ALIGHIERI E VIA CROCE ROSSA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MORENICA COPERTURE S.N.C. DI DESENZANO DEL GARDA (BS) - C.I.G.: Z56129EC5A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16024"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA MISURATORE FISCALE TEATRO SOCIALE  COD CIG. ZC2127E175. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16025"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA IMPIANTI COM.LI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO ED IDRICO SANITARI. ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO ANNUO ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16026"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE E REDAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA NECESSARIE AI FINI DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO GONZAGA - ZONA ANAGRAFE - CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO GEO AMBIENTE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16027"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ALLE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE  PER ATTIVITA’ ORDINARIA 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16028"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE NON DOVUTI ALLA DITTA EDIL CO RI DI CHICCHI E GNACCARINI SNC PER LA PE 850/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16029"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE11281AD6. DITTA RGB COMPUTERS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 SCANNER PER L'UFFICIO PROTOCOLLO. ORDINE VIA MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16030"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZDA1272BAD DITTA APSYSTEMS DI MILANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE SOFTWARE DATABASE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16031"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>2’ FASE PROGETTO RETE INTEGRATA DEI MUSEI NELLA CULTURA DELL’IDENTITA’ STORICO-TERRITORIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE: AFFIDAM. SERVIZIO A COOP. SOC. CHARTA  ONLUS E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4E12837D9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16032"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI BANDO AGEVOLAZIONE UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DELSERVIZIO IDRICO INTEGRATO. ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16033"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA ACCOGLIENZA CITTADINO RESIDENTE PRESSO CASA PAOLA DI RIVAROLO RE PER IL PRIMO SEMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16034"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE  DI  DUE  SEZIONI DELL’ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO ALL’AZIENDA SPECIALE ASPAM  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). PERIODO 01/09/2014-31/08/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16035"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI  SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISKS MOSTRE D’ARTE N. 410864 AXA ART (CIGZ6E02FF4AF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16036"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIE SINISTRI RISARCITI SU POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT/O)  COMPAGNIA UNIQA O.V. AG DI VIENNA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16037"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2014/2015. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, INSERITI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO. PERIODO GENNAIO 2015 GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16038"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIERI COMUNALI. LIQUIDAZIONE GETTONE DI PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - PERIODO: LUGLIO/DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16039"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>(SINTEL) - DITTA VERBALIA DI LIA TIZIANA-GHEDI (BS). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA MP3, AUDIOCASSETTE O CD DEI DIBATTITI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE/ASSEMBLEE - ANNO 2015. CIG: Z701273C35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16040"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2014, PREVISTI  DALL’ART. 11 DELLA L. 431/1998 E DALL’ART. 6 DELLA L.R. 27/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16041"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE DEL TERRITORIO COMUNALE CHE HANNO SUBITO DANNI DURANTE L'EMERGENZA IDRICA DEL 26 LUGLIO 2014. AGGIUDICAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16042"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI SOSTEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. TERZA EROGAZIONE  ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16043"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA SCUOLABUS - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - A CITTADINI RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16044"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE ACCONTI QUOTA CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE RELATIVI AL 1 TRIMESTRE 2015 E CORRISPETTIVO ANNUO PER GARAGE-POSTO MACCHINA DI PERTINENZA. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16045"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNIZZO SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LEAUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSE IN USOALL’ASSOCIAZIONE S.CRISTOFORO ONLUS. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2014. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16046"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL 1^ SEMESTRE 2015 DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16047"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA B. E. (43UC), EX ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16048"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  02/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16049"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E VARIAZIONE PER L’ANNO 2015 DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP E PROTETTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16050"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, ALLA DITTA ICAR SRL DI REGGIO NELL’EMILIA DELLA FORNITURA, PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, DI VERBALI AUTOIMBUSTANTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZCD1271395</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16051"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A TEA RETE LUCE SRL PER ANNI 20 SINO AL 30/06/2034. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 E SEGUENTI. CIG 528149076B. CUP I64I3000040005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16052"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONI D’ECONOMATO E DETERMINAZIONE DEL FONDO PER LE MINUTE SPESE. ANNO 2015. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16053"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PER IL PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2017 ALLA DITTA CLINICA DEL CANE DI S. FRANCESCO DEL DOTT. PERRON. CIG Z67127D999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16054"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE MEPA CODICE CIG Z8C1280CC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16055"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO GONZAGA - SEDE MUNICIPALE - ESTENSIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA - INTEGRAZIONE INCARICO AL PROGETTISTA E AL COORDINATORE DELLA SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16056"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RGB COMPUTERS SNC, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI APPARATI HARDWARE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA. CIG.Z3912845CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16057"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA UNIFORMERIA SRL AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO POLIZIA LOCALE  IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZCD1271395</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16058"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, ALLA DITTA ICAR SRL DI REGGIO NELL’EMILIA DELLA FORNITURA, PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, DI STAMPATI PER LA REDAZIONE DI PREAVVISI PER VIOLAZIONI DEL CODICE D/STRADA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZCD1271395</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16059"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE PER IL PERIODO 2015/2019. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI. INDIZIONE APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ED APPROVAZIONE LETTERA INVITO. CIG:607135831E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16060"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO  BANDO RIFERITO ALLA D.G.R. 13/03/2014 N. X/1056. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DOMANDA N. 51016654.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16061"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO. PROPOSIZIONE RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO. IMPEGNO DI SPESA A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16062"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, INSERITI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO. PERIODO GENNAIO 2015 - GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16063"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA CITTADINA RESIDENTE PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DAL 18/12 AL 18/01/2015. IMPEGNO DI SPESA RETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16064"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DELLA EVENTUALE POSTA ASSICURATA. DITTA POSTE ITALIANE S.P.A. - CONVENZIONE 1 MARZO 2014 - 28 FEBBRAIO 2015. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZB20E0E028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16065"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO AMPLIAMENTO SERVIZI AL CITTADINO, CONTEMPLATO NEL PEG 2014  IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PREVISTO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16066"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI VARIE  ESEGUITE DAL PERSONALE OPERAIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA CAMMI GROUP S.P.A. DI CALVISANO (BS). CODICE CIG:  ZED126F402</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16067"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA STRATEGICA DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE COLLINE MORENICHE DEL GARDA PER LE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DELLE IDENTITA’ E DEGLI EVENTI DEI COMUNI DEL TERRITORIO DEL GAL DELLE COLLINE MORENICHE DEL GARDA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF31270F1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16068"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI E IMPIANTI COM.LI PER ADEG.TO DM37/08 E D.LGS.81/08 E CPI-LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA SCUOLA PRIMARIA S.PIETRO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GONZATO COPERTURE SRL. CIG:5981017B5B.CUP:J26E12000480004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16069"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2014 PER PROGETTI TERRITORIALI DOMICILIARI A FAVORE DELLA COOPERATIVA ACCREDITATA FIORDALISO COOP. SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16070"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z3D1262D94. DITTA ZEROUNO INFORMATICA SPA DI GUSSAGO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  MULTILICENZE SOFTWARE SQL SERVER 2014 STANDARD GOV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16071"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NELLE AREE, VIE E STRADE DI USO PUBBLICO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER L'ANNO 2015.  AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA BOZZOLA MARCELLO E C. DI BOZZOLA GIOVANNI E BRUNO SNC. CIG: Z721263019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16072"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2012. REVOCA E RECUPERO IMPORTO CONTRIBUTO INDEBITAMENTE PERCEPITO DA UN BENEFICIARIO E IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16073"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER IL TRASPORTO FINALIZZATO AGLI ANZIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16074"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA  FORUM MEDIA EDIZIONI SRL  - ACQUISTO N. 1 LIBRI DI TESTO SPECIALISTICO SUL DECRETO SBLOCCA ITALIA IMPEGNO DI SPESA ( 177,00)  CIG ZF01266E7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16075"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO RG N. 571/2008 PROMOSSO DA MARTINETTI LUIGI E ANTONIO. IMPEGNO DI SPESA A SALDO VERTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16076"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ALESSANDRO MONTANARI. PROROGA PER IL PERIODO 1.1.2015/31.3.2015 INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E CONSULENZA IN MATERIA DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16077"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>INA ASSITALIA: POLIZZA TUTELA LEGALE N. 35343  INTEGRAZIONE PREMIO PER INSERIMENTO NUOVA FIGURA PROFESSIONALE (CIG Z6F07DFA15)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16078"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA CIVILE RG 10800/2012 AVANTI TRIBUNALE DI MANTOVA  RIFUSIONE SPESE A FAVORE DEL LEGALE DI FIDUCIA DELL’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16079"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO FORNITURA PER COMANDO P.L.  COMUNE DI CASTIGLIONE D/S. DI VEICOLO PER USO SPECIALE USO ESCLUSIVO DI POLIZIA LOCALE, ALLESTITO ED ATTREZZATO, E PER ROTTAMAZIONE DI VEICOLO ALLESTITO GIÀ IN USO ALLA STESSA P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16080"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO RG 1612/2014 AVANTI TRIBUNALE DI MANTOVA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL  CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16081"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DI PALAZZO PASTORE, SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/03/2015 AL 31/12/2017, MEDIANTE CONVENZIONAMENTO DIRETTO CON COOP. SOC. DI FASCIA B. CIG 6068507266</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16082"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PATA SPA PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO  ESATTA INDIVIDUAZIONE MAPPALI OGGETTO DI CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16083"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI, SERVOSCALA E PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATI PRESSO GLI STABILI  DI PROPRIETA’ COMUNALE  PERIODO 01.01.2015  31.12.2017. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE MEPA. CODICE CIG Z811245D84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16084"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTI (M12-M13). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2014. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16085"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z5412533E0. DITTA INFRACOM DI VERONA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER AMPLIAMENTO  HARDWARE  DEL SISTEMA DI VIRTUALIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16086"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DA POSIZIONARE LUNGO LE VIE E STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA PSR PRODUCT SERVICE ROAD S.R.L. DI POZZOLENGO (BS). CODICE CIG: Z1A12540D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16087"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITA, A MEZZO MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16088"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI RELATIVE A CAD E CAN ANTICIPATE DALLA DITTA MAGGIOLI SPA  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16089"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CASTIGLIONE D/S. DELLA TENUTA DEL CORSO DI TIRO PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI P. S. - CIG: Z801242C39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16090"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE DI UN VEICOLO GIÀ IN USO ALLA  POLIZIA LOCALE. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16091"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI TRE MOTOCICLI E DI UN CICLOMOTORE DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE.PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16092"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA NUOVA AUTOMAZIONE CANCELLO CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA ZL IMPIANTI SRL DI COLOMBARE DI SIRMIONE (BS). CODICE CIG Z601260211</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16093"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEL PIANO DI ZONA DEL SECONDO SEMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16094"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO PRINCIPE-LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZI IGIENICI. APPROVAZIONE ELABORATI ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL GROUP SRL. CIG: Z2F1248E02. CUP:J29G14000260004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16095"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014 CON COOPERATIVE ACCREDITATE  PER VOUCHER SOCIALE PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI RESDIDENTI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16096"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTIMA VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA SOGGETTI ACCREDITATI ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16097"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INCONTRI CON GLI SCRITTORI PER CONCORSO VOLO TRA LE RIGHE. II EDIZIONE 2014-2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16098"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO PRESSO IL COMUNE DI CASTIGLIONE D.S. DAL 26/01/2015 AL 14/02/2015 PRESSO IL SERV. TRIBUTI, A FAVORE DI UNO STUDENTE DELL’IISS BAZOLI-POLO DI DESENZANO D.G. ISCRITTO AL 4 ANNO DEL CORSO S.I.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16099"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BUONI SOCIALI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITI AL PROPRIO DOMICILIO PER L’ANNO 2013/2014 DISTRETTO DI GUIDIZZOLO  IMPEGNO DI SPESA E SECONDA LIQUIDAZIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16100"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO QUARTIERE CITTA'. FORNITURA DI MATERIALE IN FERRO ZINCATO PER RECINZIONE AREE VERDI DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA BETTARI S.R.L.. CIG: Z7B1249C9C - CUP: J27HY14000680004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16101"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16102"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TARI 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16103"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI ED AFFINI PER IL RECUPERO FUNZIONALE DI PALAZZO PRINCIPE. APPROVAZIONE ELABORATI. INDIZIONE APPALTO. CIG: 6053418E8C. CUP:J27E14000140004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16104"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA-QUALITATIVA DEI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE E VIE COMUNALI RIENTRANTI NEL PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE. CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. DAVIDE ZUBBI. CUP: J23D13000340004 - CIG: Z71121E3BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16105"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE: SPESE PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO MALATTIA AI SENSI DELL’ART. 5, L. 300/1970 E DELL’ART. 21, C. 10 DEL CCNL 6/07/1995. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16106"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z9C1247285. DITTA PUBLIKA SRL DI VOLTA MANTOVANA. AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E SUPPORTO PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN TEMA DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16107"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA ALLO S.F.A.- ANFFAS DI RIVOLTELLA DEL GARDA DI N. 2 RESIDENTI.  ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16108"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI  RIVISTE PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI DISTRETTUALI GESTITI DAL PIANO SOCIALE DI ZONA-. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16109"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DISTRETTUALE PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA A SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA. ANNO EDUCATIVO 2014-2015. APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16110"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>S. LUCIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ ONLUS LOCALITA’ SORBARA DI ASOLA (MN). AGGIUDICAZIONE, TRAMITE SINTEL, DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. PERIODO: TRIENNIO 2015/2017. CIG 60071297AA  CPV 90900000-6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16111"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO GRUPPO CEIS ONLUS- LA COCCINELLA – MODENA . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER UN MINORE (M18) 25/11-31/12/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16112"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC01235FE3.  DITTA APSYSTEMS DI MILANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UNIFICAZIONE DATABASE SOFTWARE STIPENDI. ORDINE VIA MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16113"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO SUL TEMA LE CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA ORGANIZZATO A REZZATO (BS) DA INFOPOL SRL A SOCIO UNICO CON SEDE A MILANO. CIG: Z03123212E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16114"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2014/2015. CIG. ZE61053EFA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16115"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO E DPI PER IL PERSONALE OPERAIO.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA FONDEC FERRAMENTA DI GUIDETTI MAURO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CODICE CIG:  Z29123BF79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16116"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX S.S. GOITESE - NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE VIA CAVOUR - VIA P.C. BESCHI - RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA TECNICA N 186/U.T. - 743/GEN. DEL 12.11.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16117"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CAMBIO GOMME E FORNITURA CON MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAIOLA SERGIO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG. Z20123551E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16118"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI FAMIGLIA. IMPEGNO  DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16119"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA LA CENTRALE DI COMMITTENZA ORGANIZZATO A PORTO MANTOVANO DA MYO SRL IN COLLABORAZIONE COL COMUNE DI S.GIORGIO (MN). CIG: Z051230D21. PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16120"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI  PER L’ANNO 2014. COSTITUZIONE DEFINITIVA ED UTILIZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16121"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16122"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTOVA SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL SAN BIAGIO DI BAGNOLO SAN VITO (MN) - . SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTE DIVERSAMENTE ABILE RESIDENTE (P.P.) AL CDD DI  MANTOVA. PERIODO GENNAIO 2015/LUGLIO2016. CIG ZDE1219836</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16123"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE MEPA. CODICE CIG Z5D122C8AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16124"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI CREATIVI NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE NATALIZIE 2014. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16125"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO IN CAPO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO 1.4.2015/31.3.2016. SERVIZI RICOMPRESI NELL’ALLEGATO IIB D.LGS. 163/06 E SMI. DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16126"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AVANTI TAR DI BRESCIA PROMOSSO DA MION CRISTIANO. APPROVAZIONE SCRITTURA PRIVATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16127"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX S.S. GOITESE - NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE VIA CAVOUR - VIA P.C.BESCHI - RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA TECNICA N 177/U.T. - 737/GEN. DEL 07.11.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16128"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA NUOVE BATTERIE PER UPS INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE  ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA MULTISERVICE SNC DI PORTO MANTOVANO (MN). CODICE CIG Z1F1232CA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16129"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MOBILITA’ SOSTENIBILE  MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI E REALIZZAZIONE CICLABILI E MARCIAPIEDI  FORNITURA CORDOLI PER PISTE CICLABILI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE MEPA - RIDETERMINAZIONE Q.E. - CIG ZE8121D4C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16130"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA LETTERARIA IL TEMPO RITROVATO. SCRITTRICI E SCRITTORI TRA LE COLLINE. II EDIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16131"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA AP SYSTEMS SRL DI MILANO.  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA PER APPLICATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI. ORDINE VIA MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16132"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE APPARTENENTE AL GRUPPO DI LAVORO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO AREE EDIFICABILI. RISCOSSIONI PERIODO 01.01.2012  30.11.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16133"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI RICHIEDENTI AMMESSI E NON AMMESSI E GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA  ANNO 2015 PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16134"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA DI BRESCIA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONER PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI. CIG Z31121F9B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16135"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONE BERNA SCOGLIERA FOSSO IN VIA SAN VILETTO DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AL CONSORZIO FORESTALE PADANO SOC. COOP. AGRICOLA CONSORTILE. CIG: 603077729E. CUP:J26J14000270004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16136"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE211BE369  CHARTA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS. AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI A SUPPORTO DEI PROGETTI E ATTIVITA' DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO. ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16137"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD310E6905 - CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST DI PADERNO DUGNANO.  SERVIZI PER LO SVILUPPO, PERSONALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE SOFTWARE CAFE'LIB PER LA GESTIONE DELLA NAVIGAZIONE INTERNET NELLE BIBLIOTECHE ASSOCIATE AL SISTEMA BIBLIOTECARIOO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16138"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOVRASTAMPE PER MANIFESTI DI N. 15 SPETTACOLI DELLA STAGIONE TEATRALE 2014-2015. AFFIDAMENTO STAMPA DITTA NOVA LITO DI NODARI SNC  - CIG: Z3111F176B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16139"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MENSA ASILO NIDO COMUNALE 'IL CUCCIOLO'. ANNO 2014.  CIG 4030069624.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16140"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>IL TRALCIO COOP. SOC. ONLUS – CASA FAMIGLIA – BERZO INFERIORE (BS). IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER UN MINORE (M10) 20/11-31/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16141"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2014/2015. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PAGAMENTO PASTI ALUNI ESENTI E DOCENTI ALLA DITTA COPRA ELIOR SPA DI PIACENZA. CIG. 4030069624.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16142"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2014  AFFIDAMENTO SERVIZIO AUDIO LUCI PER LO SPETTACOLO DI DANZA DEL 21/12/2014. DITTA GIZETA STUDIO SNC DI ZACCHE’ GIUSEPPE &amp; C.  CIG: Z1511F2E44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16143"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE A STUDIO LEGALE A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNO DA ASSICURAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16144"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO LA CENTRALE DI COMMITTENZA. SAN GIORGIO DI MANTOVA 17 DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16145"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI VERIFICA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE  DEGLI IMPAINTI "SOLARI TERMICI" A SERVIZIO DEL POLO NATATORIO SAN PIETRO DI QUESTO COMUNE. CONFERIMENTO INCARICO AL PERITO TECNICO PAOLO MOLINARI DI MANTOVA. CIG: Z9211F82F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16146"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEPA - ERREBIAN S.P.A. DI S. PALOMBA POMEZIA (RM). AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI.. CIG: Z7A1205EF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16147"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "FESTIVITÀ IN SICUREZZA 2014" PROMOSSO DA REGIONE LOMBARDIA. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16148"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2014. CIG ZA00D0E4B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16149"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DELLE NON AUTOSUFFICIENZE – APPROVAZIONE GRADUATORIE BANDI ANZIANI E BANDI VITA INDIPENDENTE – EROGAZIONE DELLE SOMME AI COMUNI DEL DISTRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16150"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA PRESIDI ANTINCENDIO A SEGUITO DI VERIFICA SEMESTRALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ONOFRIO SERVICE SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CODICE CIG Z03114E9AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16151"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE REALIZZAZIONE II SPETTACOLO DELLA STAGIONE DI PROSA 2014/2015. IMPEGNO DI SPESA BALLETTO CLASSICO LO SCHIACCIANOCI PRODOTTO DALLA COMPAGNIA NAZIONALE DI RAFFAELE PAGANINI COD. CIG. ZDF11F802A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16152"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASFERTA DA CASTIGLIONE A MILANO PER 77 PERSONE PER ASSISTERE ALLO SPETTACOLO LE VOCI DI DENTRO IN PROGRAMMAZIONE AL PICCOLO TEATRO DI MILANO - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA CRESCINI PIETRO &amp; C. SNC - AUTOSERVIZI CIG: ZD511E71CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16153"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA DI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2014 - CIG 3099266B33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16154"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELL’UTENTE C.R. PERIODO 01/12-31/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16155"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE,   ALLA SIG.RA (42UC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16156"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE,   ALLA SIG.RA (41UC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16157"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINO IN DIFFICOLTÀ. DOMANDA ESAMINATA NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE STRAORDINARIO DEL 21/11/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16158"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO RG N. 534/2007 PAVAN MIRTA/COMUNE. IMPEGNO DI SPESA A SALDO VERTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16159"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE CONTROLLO MENSA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16160"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RICHIESTE DI RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16161"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STAORDINARIA STABILI E IMPIANTI COM.LI PER ADEG.TO DM 37/08 E D.LGS.81/08 E CPI.ADEGUAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DON MILANI. AFFIUDAMENTO LAVORI ALLA DITTA C.S.B. DI BIANCHERA MARCO. CUP J26E12000480004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16162"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI E IMPIANTI COM.LI PER ADEG.TO DM 37/08 E D.LGS.81/08 E CPI. SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA TRADELEK SRL. CUP:J26E12000480004. CIG:Z8511A89BB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16163"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TUBO RETTANGOLARE, CM. 200X150X200 PER TOMBAMENTO PARTE DEL FOSSO DI VIA GERRA DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA CANZIAN FRATELLI S.R.L. DI COLFOSCO DI SUSEGANA (TV). CODICE CIG: ZA711E6953</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16164"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - SIENA. RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE DR. MARCO MONTESANO PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI CARICA ELETTIVA. PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16165"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASPETTATIVA DI CUI ALL’ART. 18 DELLA LEGGE 183/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16166"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA LOCALE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN CRISTOFORO ONLUS  GRUPPO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO INDIVIDUALE DI PERSONE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16167"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI ED IMPIANTI COM.LI PER ADEG.TO DM 37/08 E D.LGS. 81/08 E CPI. LAVORI DI SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BETTARI SRL. CIG:ZBF11ABBAE.CUP:J26E12000480004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16168"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI E IMPIANTI COMUNALI PER ADEG.TO D.M. 37/2008 E D.LGS. 81/2008 E CPI. LAVORI DI ADEG.TO NORMATIVO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO P.C.BESCHI E DON MILANI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDIL GROUP SRL. CUP J26E1200048004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16169"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>IL MUSEO CHE NON C’È 04/01/2015  AFFIDAMENTO SERVIZIO STRISCIONI MONOFACCIALI. DITTA MELA-P SRL RIMINI  CIG: ZB511E0FF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16170"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL SIG.  BATTAGLIA GIAMPIETRO CON DECORRENZA DAL 07.02.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16171"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIP IV LOTTO - DITTA CALZIFICIO CAPELLA SRL  - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  VERSAMENTO SOMME PER ATTO DI RETROCESSIONE AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16172"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2014/2015. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI (CPIA) PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16173"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX STATALE GOITESE - NUOVE ROTATORIE INTERSEZIONE VIA MEDOLE E CENTRO ITALMARK - REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE LOCALE DEL DECRETO DI PRONUNCIA DEL TRASFERIMENTO COATTO DEGLI IMMOBILI (V DECRETO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16174"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006 - VIA CURIEL E VIA TIZIANO - REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE LOCALE DEL DECRETO DI PRONUNCIA DEL TRASFERIMENTO COATTO DEGLI IMMOBILI (VI DECRETO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16175"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DEL VERDE DEL PARCO COMUNALE PASTORE - PERIODO 2015-2019. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16176"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BUONI SOCIALI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITI AL PROPRIO DOMICILIO PER L’ANNO 2013/2014 DISTRETTO DI GUIDIZZOLO  IMPEGNO DI SPESA E PRIMA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16177"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE APPALTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  DURATA DELL’APPALTO: DAL 07 GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2017. CPV 92511000-6 CIG 5996003A32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16178"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI E IMPIANTI COM.LI PER ADEG.TO DM 37/08 E D.LGS.81/08 E CPI. LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SCUOLA PRIMARIA C.BATTISTI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CENTRO PAVIMENTI SRL. CUP:J26E12000480004. CIG:5985950235.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16179"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE GUAINE E VELETTA RAME CAPELLE E TUNNEL CON LUCERNAIO DEL CIMITERO NUOVO DI QUESTO COMUNE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE N. 91 DEL 11/06/2012 PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA. C.I.G.: Z6D051176E  CUP: J25I1200000200004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16180"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIAE PAGAMENTO DIRITTI D’AUTORE PER LE ATTIVITÀ TEATRALI PREVISTE NELLA STAGIONE 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16181"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE E PRESA D’ATTO DELLO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16182"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITA MEDICO-COLLEGIALE  EX ART. 13 LEGGE 274/91 PRESSO ASL MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16183"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2014 E DEFINIZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16184"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTI DELL'ATTRATTIVITA' - DAT -  PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA AL BANDO REGIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16185"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTE E TASSE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16186"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CERTIFICATI MERLONI-VERIFICATORE PROGETTO NELL’AMBITO DELLA VIGENTE POLIZZA  "RC PATRIMONIALE" N. A1201131434 (CIG N. 3035582183).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16187"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI TRE MOTOCICLI E DI UN CICLOMOTORE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA ED ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16188"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ARREDI PER LE SCUOLE PRIMARIE DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. CODICE CIG ZB311CA98B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16189"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE-NUOVO MURO DI SOSTEGNO PONTE SUL VASO ALBANA IN LOCALITA' ASTORE. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA TIMA SRL A SUBAPPALTARE PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA EMMELLE SCAVI SRL. CUP:J23D13000340004.CIG:5908805423.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16190"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TOMBAMENTO PARTE DEL FOSSO DI VIA GERRA DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA REDINI S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: ZEE11A9949 - CUP: J24E14000950004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16191"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 5.000 CARTE D’IDENTITÀ’-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16192"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA (42UC), ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16193"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA (41UC), ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16194"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO COLLINE MORENICHE DEL GARDA PER L’ANNO 2014. CIG Z4911AA99A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16195"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE E MINUTERIA DA FERRAMENTA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA FONDEC FERRAMENTA DI GUIDETTI MAURO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: ZB711A829E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16196"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPASSO PARTE DEI TETTI DEL CIMITERO COMUNALE NEOCLASSICO DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILMEC S.R.L. DI REMEDELLO (BS). CIG:Z7311766C7-CUP: J24E14000510004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16197"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI 2014 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE DEL CENTRO STORICO COME DA DIRETTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE ATTO N.220 DEL 5/11/2014, CONSISTENTE NELLO SGRAVIO DELLA SECONDA RATA DELLA TARI 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16198"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO RIDEFINIZIONE BUDGET E INTEGRAZIONE IMPEGNI ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16199"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA POLIFUNZIONALE "F.CAGLIO". LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. ADEGUAMENTI NORMATIVI PER OTTENIMENTO CPI. AGGIUDICAZONE DEFINITIVA ALLA DITTA SAVIATESTA SRL. APPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA. C.U.P.: J26H13000050005. C.I.G.: 5954150005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16200"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO GONZAGA - SEDE MUNICIPALE. VERIFICA STATICO-SISMICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA . CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. EZIO PILAR GIURIANI. CIG: Z9211C156 - CUP: J26D14000020006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16201"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVE A FLESSIONE E COMPRESSIONE DEI MATTONI IN LATERIZIO DEL PALAZZO MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL LABORATORIO PROVE MATERIALI PIETRO PISA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA - CODICE CIG  Z2C11C0D8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16202"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA USO ESCLUSIVO DI POLIZIA LOCALE, ALLESTITA ED ATTREZZATA, E ROTTAMAZIONE DI UN VEICOLO GIÀ IN USO ALLA POLIZIA LOCALE. PROVVEDIMENTI. CIG:Z9811C1EE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16203"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI UN BANDO PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE DEL TERRITORIO COMUNALE CHE HANNO SUBITO DANNI DURANTE L'EMERGENZA IDRICA DEL 26 LUGLIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16204"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERV.DI PULIZIA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2015/2017, MEDIANTE CONVENZIONAMENTO DIRETTO CON COOP. SOC. DI FASCIA B. APPROVAZ. CAPITOLATO SPEC. D’APPALTO E LETTERA INVITO. CIG 60071297AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16205"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA MEDIANTE GARA INFORMALE PER L’APPALTO DI SERVIZI  BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  DURATA DELL’APPALTO: DAL 07 GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2017  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. CIG 3099266B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16206"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO PRESSO COMUNE DI CASTIGLIONE D.S., AREA TECNICA, SERVIZIO MANUTENZIONI, A FAVORE DI UNO STUDENTE DI FOR.MA  CFP DI MANTOVA, SEDE DI CASTIGLIONE D. S., ISCRITTO AL CORSO DI OPERATORE MECCANICO 2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16207"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINO IN DIFFICOLTÀ. DOMANDA ESAMINATA NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE STRAORDINARIO DEL 11/11/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16208"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDD DI PONTE SAN MARCO-BRESCIA GESTITO DA COOP. SOC. LA SORGENTE DI MONTICHIARI. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA (RD14 ) .PERIODO 03/11-31/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16209"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  04/11/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16210"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PROGETTI BANDO VITA INDIPENDENTE  DISTRETTO DI GUIDIZZOLO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16211"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE411AF5B2 DITTA PROGETTI DI IMPRESA DI MODENA. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO  PUBBLICAZIONE FACEBOOK E BOOKMARKS. (ORDINE VIA MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16212"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX S.S. GOITESE - NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE VIA CAVOUR - VIA P.C.BESCHI - ACQUISIZIONE AREA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CESSIONE BONARIA AREA ALLA DITTA MEFRA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16213"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUT. STRAORD. STRADE E VIE COMUNALI VARIE - ANNO 2004 - RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DEL D.A.T. N 43/2011, IN MERITO ALLA PROPRIETA' DELL'AREA - FG. N 22 MAPP. N 472 - INCARICO NOTAIO ROSSI PER RETTIFICA NOTA DI TRASCRIZIONE SIG.RA MUTTI GIUSEPPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16214"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ALLE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE  PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE 2014 E IMPEGNO DI SPESA PER BANDO ATTIVITA’ ORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16215"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX S.S. GOITESE - NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE VIA CAVOUR - VIA P.C.BESCHI - ACQUISIZIONE AREA DISTINTA IN MAPPA AL FG. N 14 MAPPALE N 976 (EX 34) DAL SIG. PEDERCINI ENNIO E DAL SIG. PEDERCINI NERIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16216"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX S.S. GOITESE - NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE VIA CAVOUR - VIA P.C.BESCHI - ACQUISIZIONE AREA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CESSIONE BONARIA AREA ALLE SIGG.RE BARZETTI RAFFAELLA, ROSSELLA E STEFANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16217"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX S.S. GOITESE - NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE VIA CAVOUR - VIA P.C.BESCHI - ACQUISIZIONE AREA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CESSIONE BONARIA AREA ALLA SIG.RA GABANA AGNESE, AL SIG. GABANA LUCIANO ED ALLA SIG.RA TOINI ANGELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16218"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX S.S. GOITESE - NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE VIA CAVOUR - VIA P.C.BESCHI - ACQUISIZIONE AREA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CESSIONE BONARIA AREA ALLA DITTA ALFA TILE DI GENOVESI A. &amp; C. S.A.S. DI CASTEL GOFFREDO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16219"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. DI SOLIDARIETÀ S. MARCO ONLUS MEDIANTE CONVENZIONE AI SENSI DELL’ ART. 5, C. 1, LEGGE 381/91 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCALE E DEGLI SPAZI COMUNI DI N. 5 CONDOMINI COMUNALI. PERIODO: 01/01/2015 - 31/12/2017. CIG:Z1F116C002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16220"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE(M9).. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO.  CAMBIO FAMIGLIA AFFIDATARIA.ANNO2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16221"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REGISTRATORE DIGITALE PER LA SALA CONSILIARE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA E3 ELETTRONICA DI EOLI &amp; C. - CODICE CIG ZAC11A9052</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16222"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CIG (CODICE IDENTIFICATIVO GARA) RELATIVO ALL’APPALTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE INDETTA CON DET. N. 8/CU DEL 23/10/2014 E PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16223"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE REALIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE DOMENICA A TEATRO  TEATRO PER LE FAMIGLIE 2014/2015 E IMPEGNO DI SPESA PER N. 4 SPETTACOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16224"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>IL TERRITORIO: BENE COMUNE DEGLI ITALIANI.  INCONTRO CON PAOLO MADDALENA ESPERTO DI DIRITTO AMBIENTALE, GIURISTA GIÀ VICE PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16225"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z4F10E6CA9 - FARFILO' SNC DI LUCIA CIPRIANI &amp; C.  AFFIDAMENTO COORDINAMENTO PROGETTO NATI PER LEGGERE E  CORSI PER LETTORI VOLONTARI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO. ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16226"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA SPA DI MILANO. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. CONVENZIONE CONSIP  "SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA" CIG CONSIP 460097088C, CIG Z62116E0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16227"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z951189BF7. DITTA APSYSTEMS DI MILANO. AFFIDAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO SOFTWARE APP MANAGER PER PROCEDURE HYPERSIC.(ORDINE VIA MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16228"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z301189C32. DITTA INFRACOM SPA DI VERONA. ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMA SYMANTEC BACKUP PER SISTEMA DI VIRTUALIZZAZIONE.(ORDINE VIA MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16229"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE  DI  ALLOGGIO ERP AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1 , LETT. E BIS), DEL R.R. 10 FEBBRAIO 2004, N. 1 E SUCC. MODIF. E INTEGR. DELLA SIG.RA (40UC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16230"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE BESCHI LETIZIA AL SEMINARIO SUL TEMA LE NOVITÀ PER I SOSTITUTI D’IMPOSTA PREVISTE DAL DECRETO SULLE SEMPLIFICAZIONI FISCALI. IN PARTICOLARE NUOVO CERTIFICATO UNICO E CONG. DI FINE ANNO IL  4/12/2014  A DOSSOBUONO (VR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16231"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE REPORT DISERZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VEICOLO USO SPECIALE-USO ESCLUSIVO DI P.L. E DI AUTOVETTURA AD USO ESCLUSIVO DI P.L. E PER ROTTAMAZIONE DI DUE VEICOLI GIÀ IN USO ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16232"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO AREE VERDI DI CUI ALL’ART. 43, C. 2-BIS DELLA LR 12/2005  VERSAMENTI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16233"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINI CURRICOLARI GRATUITI PRESSO IL COMUNE DI CASTIGLIONE D.S., AREA SERVIZI ALLA PERSONA, A FAVORE DI DUE STUDENTI DELL’IS GONZAGA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, ISCRITTI AL QUARTO ANNO DI STUDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16234"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL’ AVV. ENRICO MELZANI NEL RICORSO DI APPELLO RG 8711/2011 AVANTI CONSIGLIO DI STATO  - IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16235"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO FORESTALE PADANO SOC. COOP. AGRICOLA DI CASALMAGGIORE (CR). - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16236"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO TAVOLI PER IL MERCATINO DEL LIBRO USATO 8 DICEMBRE 2014. DITTA FRANZINI SRL DI MEDOLE - CIG ZC41192236.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16237"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SERIGRAFIA E STAMPA N. 1.200 GADGET EVENTI NATALIZI 2014. DITTA FULLGADGETS SRL DI NEPI  VT - CIG Z6B118A637.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16238"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO INSERZIONE PUBBLICITARIA PER  MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2014 ALLA DITTA ZANOTTI EDITORE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.  CIG. ZEF11890ED. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16239"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA N. 5000 PIEGHEVOLI EVENTI NATALIZI 2014. DITTA STUDIO PI-TRE. CIG ZB0117E603</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16240"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC2119926D. DITTA MULTISERVICE SNC DI BANCOLE DI PORTO MANTOVANO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN UPS PER I DISPOSITIVI DI BACKUP IN USO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. ORDINE VIA MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16241"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E POMPA CALORE PRESSO MAGAZZINO COMUNALE DI VIA SOLFERINO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZL IMPIANTI ELETTRICI SRL DI COLAMBARE DI SIRMIONE (BS). CODICE CIG: ZD5118E906 CODICE CUP J24E14000560004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16242"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NUOVO ELEVAFERETRI OLEODINAMICO, FUNZIONAMENTO 24 VOLT, TRAZIONE AUTOMATICA, CON SALITA PANTOGRAFO DOTATO DI MACATURA CE. AFFDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE (BS). CODICE CIG: Z3A119759D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16243"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI AQUAPANEL SULLA PARETE ESTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA S. PIETRO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOCIETA' MANTOVANA MATERIALI MODERNI SAS DI MANTOVA. CODICE CIG Z55117A935</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16244"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL'ISTITUTO "CASA DEL SOLE" DI CURTATONE (MN) - PERIODO 01.01.2015/ 31.12.2017. (CIG 5968187FB3) APPROVAZIONE VERBALE REPORT DELLA PROCEDURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16245"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTI (M15-M16-). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2014.  PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16246"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARTE OVEST DEL CIMITERO NEOCLASSICO DI QUESTO COMUNE. REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO RELATIVO AL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. CONFERIMENTO INCARICO ARCH. SERGIO SPAZZINI. C.I.G.: Z8F1189186.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16247"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, PER UN ANNO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E VERIFICA ANNUALE DEL DOCUMENTATORE D’INFRAZIONI SEMAFORICHE VELOCAR RED &amp; SPEED INSTALLATO A CASTIGLIONE D/S. PRESSO L’INTERSEZIONE DEI LAGHI - IMPEGNO DI SPESA. CIG.ZCA1182BC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16248"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NUOVO ELEVAFERETRI OLEODINAMICO, FUNZIONAMENTO 24 VOLT, TRAZIONE AUTOMATICA, CON SALITA PANTOGRAFO DOTATO DI MARCATURA CE. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE (BS). CODICE CIG. Z43116C3D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16249"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI, AUTOCARRI E MOTOVEICOLI COMUNALI - OPERE DA MECCANICO.  AFFIDMENTO TRAMITE PROCEDURA DELLA PIATTAFORMA SINTEL REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI PIADENA FRANCESCO DI PIADENA STEFANO. CIG.ZE8116990A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16250"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO QUARTIERE CITTA’. FORNITURA E POSA NUOVI GIOCHI IN ACCIAIO PRESSO IL PARCO PUBBLICO DI VIA BIGNOTTI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRAMITE MEPA ALLA DITTA TLF S.R.L. DI CORSALONE (AR). CODICE CIG Z0011844BE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16251"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE. DETERMINAZIONE VALORE OPERE ESTENDIMENTO RETE IN LOC.S.VIGILIO, VIA MAZZINI, SP82 E VIA LEVADELLO. APPROVAZIONE CRITERI DETERMINAZIONE VALORE DI RIMBORSO. AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16252"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN ETERNIT E SUCCESSIVA POSA DI COPERTURA IN LAMIERA GRECATA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA SOLFERINO.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. CODICE CIG: ZD51162039 CODICE CUP: J25F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16253"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZF7116F167. DITTA SYSTEMCOPY SRL DI MANTOVA. AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE DELLA STAMPANTI A COLORI KYOCERA FS 8500DN IN USO PRESSO L'UFFICIO CULTURA. ORDINE VIA MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16254"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGATE. RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL BONUS ELETTRICO E DEL BONUS GAS.APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO N.4 E 5/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16255"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTIMA INTEGRAZIONE RETTA DI SPESA PER ACCOGLIENZA CITTADINA RESIDENTE PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DAL 01/09 AL 01/11/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16256"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA ACCOGLIENZA CITTADINA RESIDENTE PRESSO CASA DELLA ROSA DI GOITO FINO AL 31/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16257"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI CONTRIBUZIONE  ANNO 2014 AL PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16258"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTI (M14). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO.  PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16259"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DELLE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL  CONDOMINIO COCEL DI VIA I MAGGIO N. 3/7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16260"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER L’ANNO ACCADEMICO 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16261"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICITA’ PER LA RASSEGNA TEATRALE DOMENICA A TEATRO, AFFIDAMENTO STAMPA DI LOCANDINE E PIEGHEVOLI ALLA  DITTA CIESSEGRAFICA DI CONFORTI &amp; C.   - CIG: ZF1116D35A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16262"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE REALIZZAZIONE STAGIONE DI PROSA 2014/2015 E IMPEGNO DI SPESA I SPETTACOLO RE LEAR PRODOTTO DALLA COMPAGNIA GOLDENART PRODUCTIO S.R.L.   COD. CIG.  ZB3116C2A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16263"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER SERVIZIO PULIZIA SCALE E SPAZI COMUNI DI 5 CONDOMINI DI PROPRIETA' COMUNALI - DURATA ANNI 3 CON DECORRENZA DAL 01/01/2015 AL 31/12/2017 - MEDIANTE CONVENZIONE CIG. Z1F116C002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16264"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2012/2014  RIPARTO AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE. COMPETENZA 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16265"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA A&amp;T EUROPE SPA - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DALLA DIPENDENTE DR.SSA ELENA CANTONI PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CARICA ELETTIVA NEL PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16266"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELL’UTENTE G.L.R. PERIODO 01/11-31/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16267"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE BUONO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER L’ISTRUZIONE DELLE FAMIGLIE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16268"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA ACCOGLIENZA PRESSO STRUTTURA DI CITTADINO RESIDENTE DAL 02/10/2014  AL 31/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16269"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2014-2015, SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA PER BRESCIA E PROVINCIA TRAMITE MAGAZINE "FORMATO LAGO DI GARDA", AFFIDATO A PUBLIADIGE SRL, IMPEGNO DI SPESA. COD.  CIG: ZE411632F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16270"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CERTIFICATI MERLONI NELL’AMBITO DELLA VIGENTE POLIZZA  "RC PATRIMONIALE" N. A1201131434 (CIG N. 3035582183).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16271"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO,  IN HOUSE,  SUL TEMA DELL’ANTICORRUZIONE E SUL CODICE DI COMPORTAMENTO DELL’ENTE. AFFIDAMENTO A PUBLIKA S.R.L. (CIG: Z6C115EB69).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16272"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE UPS INSTALLATO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DANNEGGIATO DA EVENTO ATMOSFERICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA MULTISERVICE SNC DI PORTO MANTOVANO (MN).CODICE CIG:  Z91116BD66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16273"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI E IMPIANTI COMUNALI PER ADEGUAMENTO DM37/08 E D.LGS.81/08 E C.P.I.-LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA SCUOLA PRIMARIA S.PIETRO.APPROVAZIONE ELABORATI ED INDIZIONE APPALTO. CUP J26E12000480004.CIG 5981017B5B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16274"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI VIA ASTORE DI QUESTO COMUNE MEDIANTE FORNITURA E POSA BERNA-SCOGLIERA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GOITESE COSTRUZIONI S.R.L. DI GOITO (MN). CIG: Z5F1163E30 - CUP: J24E14000430004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16275"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA COLORIFICIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA CASA COLORE S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z6C114C44A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16276"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CAT-GRIM SAS DI GARDONI BRUNO GERMANO  C. - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AGLI ELETTRODOMESTICI INDUSTRIALI IN DOTAZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2015. CIG ZF6115F040.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16277"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORIO CHIMICO SAVI S.R.L. DI RONCOFERRARO (MN)-.  AFFIDAMENTO SERVIZIO PRELIEVO E ANALISI PER ATTUAZIONE PIANO DI AUTOCONTROLLO AI SENSI DELLA LEGGE 155/97 PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2015. CIG ZF6115F040.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16278"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE-NUOVO MURO DI SOSTEGNO PONTE SUL VASO ALBANA IN LOC.ASTORE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA TIMA S.R.L.. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E REPORT PROCEDURA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI. C.I.G.: 5908805423.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16279"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE E RIPRISTINO CREPE FACCIATA SCUOLA PRIMARIA DI S. PIETRO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL BERTOLETTI S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CODICE CIG: ZD51162039 - CODICE CUP: J24H14000600004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16280"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA POLIFUNZIONALE F.CAGLIO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. ADEGUAMENTI NORMATIVI PER OTTENIMENTO CPI APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO NORME AMMINISTRATIVE AGGIORNATO VIGENTE NORMATIVA. INDIZIONE APPALTO. CIG 5954150005. CUP J26H13000050005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16281"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DEL VERDE DEL PARCO COMUNALE PASTORE PERIODO 2015-2019. APPROVAZIONE CAPITOLATOD'ONERI E SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI L.381/1991. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA. CIG:596714864D-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16282"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONE IMPIANTI RICIRCOLO ACQUA NELLE DUE FONTANE: PIAZZA SAN LUIGI E UGO DALLO' E SOSTITUZIONE RUBINETTI VARI FONTANELLE E LAVATOI. AFFIDAMENTO ALLA  DITTA TERMO IDRAULICA CASTIGLIONESE DI BATTAGLIA SRL. CIG. ZCA1124AC0-CUP: J24E14000380004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16283"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA MEDIANTE GARA INFORMALE PER L’APPALTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  DURATA DELL’APPALTO: DAL 07 GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16284"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MOBILITA’ SOSTENIBILE  ADEGUAMENTO FERMATA AUTOBUS INCROCIO VIA CAVOURPISACANE. AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA ANTONUTTI S.R.L. A SUBAPPALTARE PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA EMMELLE SCAVI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16285"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO IDONEO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO DI PIANO E L’AGGIORNAMENTO DEL PDR E DEL PDS DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16286"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO FORNITURA PER POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE D/S. DI VEICOLO USO SPECIALE-USO ESCLUSIVO DI P.L. E DI AUTOVETTURA AD USO ESCLUSIVO DI P.L. E PER ROTTAMAZIONE DI 2 VEICOLI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE-CIG 5788642</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16287"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2014. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16288"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO PRESSO IL COMUNE DI CASTIGLIONE D.S. DAL 20/10/2014 AL 19/12/2014 PRESSO IL SERV. TURISMO E CREATIVITÀ, A FAVORE DI UNA STUDENTESSA DELL'UNIV. DEGLI STUDI DI VERONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16289"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NUOVO AUTOCARRO CASSONATO. AFFIDAMENTO ALLA CONCESSIONARIA REN CAR S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).CODICE CIG Z231149DFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16290"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2014/2015. CIG. ZE61053EFA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16291"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, INSERITI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO. PERIODO NOVEMBRE 2014  DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16292"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE SIG.RA (35UC). RIMBORSO QUOTA NON DOVUTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16293"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI IMPEGNI DI SPESA SOGGETTI ACCREDITATI ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16294"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA ACCOGLIENZA CITTADINA RESIDENTE PRESSO CASA DELLA ROSA DI GOITO FINO AL 31/10/2014. IIA INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16295"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO INDENNITA’ DI AGENTE DI P.S. AL VIGILE URBANO SIG. BORSARI MAURIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16296"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 9649 DEL 08/11/2013 AVENTE AD OGGETTO CONVENZIONE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PERIODO 1/8/2013 31/7/2019. PRESA D’ATTO VARIAZIONE SOCIETARIA DA FC CASTIGLIONE SRL A F.C. CASTIGLIONE S.S.D. A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16297"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MOBILITA'SOSTENIBILE-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COM.LI E REALIZZAZIONE CICLABILI E MARCIAPIEDI-RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI E ASFALTATURE STRADE COM.LI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA STABILI SRL. APPROVAZIONE REPORT PROCECURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16298"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LASTRE IN MARMO BOTTICINO E CORDOLI PER SOSTITUZIONE PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZA SAN LUIGI.  AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA MARMO ART S.N.C. DI BESCHI MATTHIAS E TOMASO DI CASTIGLIONE D/S (MN). CIG: Z6F113D5DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16299"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL'ISTITUTO "CASA DEL SOLE" DI CURTATONE (MN) - PERIODO 01.01.2015/ 31.12.2017.  (CIG 5968187FB3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16300"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2014. INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16301"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA, A MEZZO DI RACCOMANDATA AR, DEL DEPOSITO, PRESSO L’UFFICIO POSTALE, DI ATTO GIUDIZIARIO NON POTUTO NOTIFICARE NEI TERMINI DI LEGGE.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16302"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATE DI FORMAZIONE IL NUOVO SISTEMA CONTABILE DEI COMUNI - INCONTRI RISTRETTI DI APPROFONDIMENTO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16303"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014: ESAMI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE. CIG:  ZC91132811</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16304"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA CROCE ROSSA ITALIANA  COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, PRO LOCO DI CASTIGLIONE D/S PER LA GESTIONE ED IL RILANCIO DEL MUSEO INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA.  IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI - ANNI 2015-2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16305"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  07/10/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16306"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI RELATIVE A CAD E CAN ANTICIPATE DALLA DITTA MAGGIOLI SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16307"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DPR 28.09.1994, N. 634) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16308"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITA, A MEZZO MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16309"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA ASSEMBLEA DISTRETTUALE N. 7/2014 - IMPEGNO DI SPESA CON ASPAM FINO AL 31.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16310"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2014-2015, SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA SUL GIORNALE IL GAZZETTINO NUOVO DI CASTIGLIONE SOC. EDITORIALE RADAR. IMPEGNO DI SPESA. COD.  CIG: Z45111116E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16311"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA UPS INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE  ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALLA DITTA MULTISERVICE SNC DI PORTO MANTOVANO (MN). CODICE CIG:  ZA8112AB7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16312"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006 - COMPRENDENTI LA SISTEMAZIONE DI VIA CURIEL - ACQUISIZIONE AREA DALLA SIG.RA PINI CAROLINA - DEPOSITO PRESSO LA CASSA DD.PP. DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16313"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI VERIFICA E ADEGUAMENTO AI SENSI DEL DM 37/2008 DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI APPARTAMENTI DI PROPRIETA’ COMUNALI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ABC ELECTRIC S.R.L - C.I.G.: Z941113C4B C.U.P.: J23J14000050004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16314"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO IL CUCCIOLO. APPROVAZIONE CALENDARIO ANNO EDUCATIVO 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16315"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC0112094E. DITTA AP SYSTEMS SRL DI MILANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA PER ATTIVAZIONE SPORTELLO SUAP E SUE SUL PORTALE COMUNALE. ORDINE VIA MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16316"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA ANNO 2014. PRESA D'ATTO CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA COMMERCIALE DA FERRAMENTA CIMA SPA A FERRAMENTA CIMA SRL E DEL SUO SUBENTRO IN TUTTI I RELATIVI RAPPORTI CONTRATTUALI IN CORSO CON QUESTA AMM.NE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16317"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI-ANNO 2006-VIA TIZIANO, VIA SEGANTINI E VIA CURIEL.INTEGRAZIONE INCARICO CONFERITO AL NOTAIO ROSSI CON DETERMINA N. 49/UT/2013 PER TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DECRETO. CIG: Z7D0944443.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16318"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE A STUDIO LEGALE A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNO DA ASSICURAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16319"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO  FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE IN USO  DI UNA PISTA PATTINAGGIO SU GHIACCIO  PER PERIODO NATALIZIO IN PIAZZA DALLO’  PRESA D’ATTO ESITO PROCEDURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16320"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS FIORDALISO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  INSERIMENTO NUOVO UTENTE (RD13) PRESSO CSE A. GUIDETTI. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16321"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSD IL POSTO DELLE FRAGOLE   MANTOVA - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RD12 ) .PERIODO 01/10-31/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16322"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA SAN PIETRO  IL CAMMINO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (COD. RD11)  PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16323"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO MATR. N. 63. PRESA D’ATTO ASSENZE PER MALATTIA E PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16324"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2014/2015. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE F. GONZAGA PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16325"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2014/2015 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16326"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2014/2015 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO I PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16327"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2014/2015. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PARITARIA COLLEGIO VERGINI DI GESU’ PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16328"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO STATICO OPERE IN C.A. LAVORI DI ADEGUAMENTO FERMATA AUTOBUS INCROCIO VIA CAVOUR-PISACANE E NUOVO MURO DI SOSTEGNO SUL PONTE VASO ALBANA IN LOC. ASTORE. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. DAVIDE ZUBBI. CIG: ZAD11029A3 - CUP: J23D13000340</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16329"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER I SERVIZI LOGISTICI CONTINUATIVI DI PALAZZO MENGHINI PER IL PERIODO OTTOBRE 2014 - FEBBRAIO 2015 ALLA SOC. COOP. COISECO COD. CIG Z251107F8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16330"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 974/2014 CORTE DI APPELLO DI BRESCIA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTE LIQUIDATE IN SENTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16331"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE PRESSO RSD IL CAMMINO SRL  LUOGO DELL’UTENTE RD10. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16332"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SOL.CO SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI RESIDENTI ALLA CASA DEL SOLE DI CURTATONE DI  MANTOVA . IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2014.  CIG  ZBD0D58030</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16333"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE DELL’ASSEGNATARIA SIG.RA (38UC), AI SENSI DEI COMMI 7, 8 E 9 DELL’ART. 20 DEL R.R. N.  1/2004 E SUCCESSIVE INTEGR. E MODIF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16334"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE 5 PER MILLE  ANNO DI IMPOSTA 2012  A SOSTEGNO DELLE SPESE PER L’ISTRUZIONE DELLE FAMIGLIE IN CARICI AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ANNO SCOLASTICO 2014/2015. APPROVAZIONE PROGETTO IO VADO A SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16335"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL MASTER BREVE SUI TRIBUTI LOCALI ORGANIZZATO A DESENZANO DEL GARDA DAL 6 AL 10 OTTOBRE A CURA DI ANUTEL. CIG: ZC210F79E9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16336"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE SEMINARIO ORGANIZZATO DA ACB SERVIZI SRL PER IL GIORNO 17/10/2014 A BRESCIA INERENTE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI. CIG: ZA610F7A35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16337"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI A PARTECIPARE AL 34 CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA - ABANO TERME 24 - 28 NOVEMBRE 2014 - CIG Z2810FB273.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16338"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI NAZIONALE - ROMA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16339"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOLUZIONE SRL - SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO, ACCESSO BANCA DATI, NEWS GIORNALIERE AREE TEMATICHE: RAGIONERIA, PERSONALE, TRIBUTI LOCALI, AFFARI GENERALI E SEGRETERIA APPALTI. CIG Z2210F2E6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16340"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E INTEGRAZIONE DI SPESA PER GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO ALL’AZIENDA SPECIALE ASPAM  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). PERIODO 01/01/2014-31/08/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16341"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI  CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RSA13) .PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16342"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI INTERNI  "PALAZZO PRINCIPE". PREDISPOSIZIONE PRATICA PER OTTENIMENTO AUTORIZAZIONI DA INOLTRARE ALLA SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DI BRESCIA, CREMONA E MANTOVA. CONFERIMENTO INCARICO ARCH. MIRKO BOSEGGIA. CIG: Z3D10FBFF4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16343"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE  CIMITERO NEOCLASSICO. PREDISPOSIZIONE PRATICA PER OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONI DA INOLTRARE ALLA SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DI BRESCIA, CREMONA E MANTOVA. CONFERIMENTO INCARICO ALL'ARCH. SERGIO SPAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16344"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI DELLE COLONIE FELINE, ALL’AMBULATORIO VETERINARIO DR. MARCO CRISTINI DI CALVISANO (BS). CIG. Z8910F3C77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16345"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A N. 1 PERSONA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI A PARTECIPARE AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO E STUDIO INDETTO DALL’A.N.U.S.C.A, CHE SI TERRÀ A CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) IL 30 E 31 OTTOBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16346"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE-MANUTENZIONE  STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI E REALIZZAZIONE CICLABILI E MARCIAPIEDI-RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI E ASFALTATURE STRADE COM.LI.APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE APPALTO. CIG: 5933755188. CUP:J23D13000340004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16347"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 35 INT. 4 ALLA SIG.RA  B.T. (37UC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16348"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA B.T.(37UC), ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 35 INT. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16349"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "QUARTIERE CITTA'". FORNITURA E POSA NUOVI GIOCHI IN ACCIAIO PRESSO IL PARCO PUBBLICO DI GROLE.  AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRAMITE IL MERCATO ELETRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLA DITTA SARBA S.P.A DI FOSSOLI (MO). CIG:Z2310D728C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16350"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE ANTICIPATA DAL MEDESIMO ALL'UFFICIO TECNICO PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16351"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA PISTA DI PATTINAGGIO IN ADESIONE ALLA POLIZZA IN CONVENZIONE REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA N. 2010/10/2198841 ABBINATA AL LEASING STRUMENTALE ALBA LEASING NR. 01012693/001 (CIG N. 0561416F1F) - IMPEGNO DI SPESA QUINTA ANNUALITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16352"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON COOPERATIVE ACCREDITATE PER ATTIVAZIONE TRE VOUCHER SOCIALI PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16353"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ PRO SENECTUTE S.R.L. DI CURTATONE (MN)- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2014. CIG . Z980C16780</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16354"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA VESPE PRESSO PALESTRA F. CAGLIO. CIG ZD510E153D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16355"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MOBILITA'SOSTENIBILE-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COM.LI-REALIZZAZIONE CICLABILI E MARCIAPIEDI.FORNITURA E POSA SEGNALETICA ZONE 30 Q.RE LICEI E S.PIETRO. APPROVAZIONE ELABORATI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PSR SRL. CIG Z5D10D36AF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16356"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMO-IDRAULICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.-CIG: ZAB10C75F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16357"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI - DITTA MARMO ART SNC DI BESCHI MATTHIAS E TOMASO. LIQUIDAZIONE CREDITI A EQUITALIA NORD S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16358"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARES ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16359"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LA VOCE DI MANTOVA DI AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DEL DOCUMENTO DI PIANO DI CUI ALLA LR 12/2005 - CIG. Z7810C6D1F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16360"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE  DI RUOLO R.T.: CONGEDO DI MATERNITÀ OBBLIGATORIO POST PARTO DAL 17/09/2014 AL 24/01/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16361"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. DI MILANO. ORDINATIVO DI FORNITURA DI CARTA IN RISME PER FOTOCOPIE ANNO 2014/2015. PROCEDURA A MEZZO NECA DI ARCA REGIONE LOMBARDIA. CIG DA BANDO 4343181A55. CIG DERIVATO Z1510C8E3F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16362"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERREBIAN S.P.A. DI POMEZIA (RM). ORDINATIVO DI FORNITURA DI CANCELLERIA ANNO 2014/2015. PROCEDURA A MEZZO NECA ARCA REGIONE LOMBARDIA. CIG DA BANDO 43431619D4. CIG DERIVATO Z1D10C8794</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16363"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE-ADEGUAMENTO FERMATA AUTOBUS INCROCIO VIA CAVOUR-PISACANE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ANTONUTTI S.R.L. DI LONATO (BS). APPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA TELEMATICA DEL 12/09/14. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16364"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE ATP 35 LOTTO 01 APPROVAZIONE COSTITUZIONE SERVITU’ DI ELETTRODOTTO PER CABINA ELETTRICA E CAVI INTERRATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16365"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUTAZIONE NEL BILANCIO DEL COMUNE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E NON PAGATI E DEGLI ACCERTAMENTI ASSUNTI E NON RISCOSSI DELL’ISTITUZIONE DEI SERVIZI CULTURALI CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16366"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA PROVINCIALE FRANCESCO GONZAGA ANNO SCOLASTICO 2014/2015. SUB CONCESSIONI E ADEMPIMENTI CONTABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16367"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI FORMAZIONE L’AVVIO DAL 2015 DELL’ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI NEGLI ENTI LOCALI: COME PREPARARSI IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO ALL’ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA ANTICIPATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16368"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUI! GROUP S.P.A. DI GENOVA, DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PARAMETRALI.A SSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 830 BUONI PASTO. CIG CONVENZIONE CONSIP 6 LOTTO 1: 469383425A  CIG ENTE: Z2010C41CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16369"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA FAMIGLIA RESIDENTE PRESSO  LA CASA DI ACCOGLIENZA DELLA PARROCCHIA DI S. BIAGIO DI CAVRIANA FINO AL 31/08/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16370"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 4030069624 - COPRA ELIOR SPA  AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI CRES E MINI CRES  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16371"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE MINORE SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE (R.G.). ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16372"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SOL.CO SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI RESIDENTI ALLA CASA DEL SOLE DI CURTATONE DI  MANTOVA . PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG  ZBD0D58030</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16373"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  02/09/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16374"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2014/2015. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, INSERITI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO. PERIODO 22 SETTEMBRE 2014 - 20 DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16375"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z2E10BA1D4.  DITTA INFRACOM SPA DI VERONA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INSTALLAZIONE E  SPOSTAMENTO INTERNO DISPOSITIVI INFORMATICI. ORDINE VIA MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16376"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA COMPONENTI DANNEGGIATI CENTRALI TERMICHE EDIFICI VARI A SEGUITO ALLAGAMENTO CAUSATO DAL NUBIFRAGIO DEL 26 LUGLIO U.S.-IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMEN SPA. CIG: ZA710B6742.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16377"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA DI N. 1 AULA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI S. PIETRO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASA COLORE S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CODICE CIG: ZDB10AEB07 CODICE CUP: J24H14000340004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16378"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA FOTOGRAFICA IL MONDO DELL’ACQUA PRESSO PALAZZO MENGHINI DAL 20/09/2014 AL 19/10/2014, A CURA DI ARTIMMAGINE, AFFIDAMENTO STAMPA STRISCIONE DITTA BERTANI &amp; C. - CIG: Z7810B5B92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16379"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO S.R.L. DI POGGIO TORRIANA (RN). SERVIZIO DI RILEGATURA DI REGISTRI, DOCUMENTI ED ATTI PER GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO: SETTEMBRE 2014/LUGLIO 2016. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA. CIG ZD01055A62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16380"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD810B4D3F. DITTA SYSTEMCOPY SRL DI MANTOVA. AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE DELLA STAMPANTE A COLORI  KYOCERA FS8500DN IN USO PRESSO L'UFFICIO SPORT E MANIFESTAZIONI. ORDINE VIA MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16381"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2014 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE PER LO SPETTACOLO DEL 12/09/2014 DEL GRUPPO FABRIZIO PALERMO QUARTET. DITTA GIZETA STUDIO SNC DI ZACCHE’ GIUSEPPE &amp; C. CIG: Z2310B826E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16382"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA MATERIALE VARIO PER SOSTITUZIONE LINEA DI CARICAMENTO PISCINA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA LOCALE DITTA TERMOVAPOR S.N.C.- C.I.G.: Z1C10B08ED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16383"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOM. SARA GUERNIERI AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA DI PGT  - CIG ZE810791AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16384"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z8110A798C.  DITTA ELMEC INFORMATICA SPA DI BRUNELLO (VA). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE ANTIVIRUS, ORDINE TRAMITE MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16385"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RETTA ACCOGLIENZA CITTADINA RESIDENTE PRESSO CASA DELLA ROSA DI GOITO FINO AL 30/09/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16386"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA BATTISTI N. 29/G, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2013 E ACCONTO 2 SEMESTRE 2014 E 1 SEMESTRE 2015.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16387"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA ASCOLI N. 15, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2013 E ACCONTO 2 SEMESTRE 2014 E 1 SEMESTRE 2015.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16388"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COM.LI E REALIZZAZIONE CICLABILI E MARCIAPIEDI-NUOVO MURO DI SOSTEGNO PONTE SUL VASO ALBANA IN LOC. ASTORE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. INDIZIONE APPALTO.CIG:5908805423</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16389"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E SUPPOIRTO ALL'AVVIAMENTO DEL SOFTWARE GESTIONALE PER IL MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, ALLA DITTA A.P. SYSTEMS S.R.L. DI MILANO. CIG: Z2F109180C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16390"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DEL PAESAGGIO  7 SETTEMBRE 2014. ACQUISTO BENI PER ORGANIZZAZIONE PICCOLA DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI TIPICI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG:  Z9E108E68C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16391"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI E REALIZZAZIONE CICLABILI E MARCIAPIEDI. ADEGUAMENTO FERMATA AUTOBUS INCROCIO VIA CAVOUR-PISACANE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. INDIZIONE APPALTO.CIG:5885397F3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16392"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LA VOCE DI MANTOVA DI AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DELLA VARIANTE AL PGT DENOMINATA BOCCIODROMO - CIG. ZB01089328</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16393"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, INSERITI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO SETTEMBRE 2014 - OTTOBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16394"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COM.LI-ANNO 2006-VIA TIZIANO, VIA SEGANTINI E VIA CURIEL. INTEGRAZIONE INCARICO CONFERITO AL NOTAIO ROSSI CON DETERMINA N.49/UT/2013 PER TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DECRETO. C.I.G.: Z7D0944443.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16395"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOM. ENZO ETTORI  INCARICO PER ESECUZIONE RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO E AGGIORNAMENTO CATASTALE CIMITERO COMUNALE - CIG ZD81085A49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16396"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA LINEACOM SRL - IMPLEMENTAZIONE SIT COMUNALE - CIG. Z8A1083E66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16397"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POSA NUOVA PAVIMENTAZIONE IN MARMO BOTTICINO DELLA PIAZZA SAN LUIGI DI QUESTO COMUNE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMELLE SCAVI S.R.L. DI CASTIGLIONE D/S (MN). CUP: J24E1400280004 - CIG: ZAC1081D67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16398"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, SITO IN VIA DEL FALCONE N. 8/A, INT. 1, AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG.  O.N.   (36UC/2014), AI SENSI DELL’ART. 15, CO. 1, LETT. B) DEL R.R. N. 1/2004 E S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16399"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, MODULO E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE NELL’ANNO 2014 DELLA DOMANDA PER ESSERE INCLUSI NELLE GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE  DEGLI ALLOGGI NON ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16400"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA GARIBALDI N. 12, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2013 E ACCONTO 2 SEMESTRE 2014 E 1 SEMESTRE 2015.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16401"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA A&amp;T EUROPE SPA - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DALLA DIPENDENTE DR.SSA ELENA CANTONI PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CARICA ELETTIVA NEL PERIODO DA GIUGNO 2012 AD APRILE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16402"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2014/2015. CONCESSIONE CONTRIBUTO ONERI DI GESTIONE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I E II - EROGAZIONE ACCONTO 75% DEL CONTRIBUTO STESSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16403"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DELLE NON AUTOSUFFICIENZE - APPROVAZIONE BANDO PROGETTO VITA INDIPENDENTE E BANDO ANZIANI ALLA LUCE DELL'ASSEMBLEA DISTRETTUALE DEI SINDACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16404"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINA N. 75/U.T. DEL 28/05/2014 RELATIVA ALL'IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL SOLE S.R.L. PER RIPRISTINO DANNO ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (C.L. N. 0269) IN VIA PREDE DI QUESTO COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16405"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. TOREGIANI PAOLO  REDAZIONE PIANO CIMITERIALE  CIG Z091072E5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16406"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO UTENZA GAS N. 190480847101  VIA GROPPI 5  PERIODO 1/1/2014  30/6/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16407"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DITTE ONERI PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAGLI AMMINISTRATORI PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CARICA ELETTIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16408"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO INDICE ISTAT PARI ALLO 0,3% DEL CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO REP. N. 9600 DEL 16/09/2012 ALLA DITTA COPRA ELIOR SPA DI PIACENZA. CIG 4030069624.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16409"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E VIE  COMUNALI A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 26/07/2014.  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI  A DITTE VARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16410"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DEUMIDIFICAZIONE MURATURE DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’ANNESSA PALESTRA COMUNALE DI GOZZOLINA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOMB S.R.L. CON SEDE LEGALE IN BOLZANO. CODICE CIG Z171079041</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16411"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA G. RODARI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO PAVIMENTI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16412"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE:RIMBORSO SPESE DI MISSIONE INTEGRAZIONE IMPEGNI ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16413"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSD IL POSTO DELLE FRAGOLE   MANTOVA - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RD12 ) .PERIODO 01/08-30/09/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16414"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.LGS. 468/1997. AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO ATTIVAZIONI PREVISTE DAGLI ATTI  GC N. 86/2013 E N. 41/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16415"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  05/08/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16416"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI SPESA PER ACCOGLIENZA CITTADINA RESIDENTE PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DAL 01/07 AL 31/08/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16417"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNIZZO SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LEAUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSE IN USOALL’ASSOCIAZIONE S.CRISTOFORO ONLUS. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2014. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16418"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITA PERIODICA DELL’ETILOMETRO OMOLOGATO MOD. INTOXILYZER 8000 LION LAB. LTD.  IN DOTAZIONE A QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1710426A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16419"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES - RIMBORSO ALLE DITTE PER AUTOSMALTIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16420"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSI SENTIERI CAI. APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL AGENZIA REGIONALE ACQUISTI ALLA DITTA EDIL BERTOLETTI SRL. CIG:ZA41056BF0. CUP:J27B13000140001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16421"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE ICI - RISCOSSIONI PERIODO 01.01.2012 - 31.12.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16422"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z86105D1AA. DITTA RGB COMPUTERS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA RIPARAZIONE DELLA STAMPANTE EPSON PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16423"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE: PRESA D’ATTO FRUIZIONE DI PERMESSI RETRIBUITI SECONDO L’ART. 33 C. 6 DELLA L. 104/1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16424"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI GRANAROLO DELL’EMILIA FRAZ. CADRIANO (BO). FORNITURA STAMPATI IN PIANO PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PERIODO: AGOSTO 2014/LUGLIO 2016. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA. CIG ZF2101EC39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16425"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCREDITAMENTO ASSISTENZA AD PERSONAM E SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVO - AGGIORNAMENTO SOGGETTI ACCREDITATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16426"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO DISABILI 2014 - CIG: Z661044AAB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16427"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ALLA V SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. PERIODO I SEMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16428"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA ANSAH ERNESTINA ESI AD EFFETTUARE IL CAMBIO ALLOGGIO ERP IN ALTRO ALLOGGIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16429"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIGNORA A.E.E. (35UC), EX ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16430"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI  CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RSA12) .PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16431"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE MINORE SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16432"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA SAN PIETRO  IL CAMMINO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (COD. RD11)  PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16433"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE PRESSO RSD IL CAMMINO SRL  LUOGO DELL’UTENTE RD10. PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16434"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA RISTORAZIONE COPRA ELIOR SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DOMICILIO PER ANZIANI ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16435"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2014. INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16436"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MARTA TANA ONLUS NEL 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16437"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA II TRANCHE DEI CONTRIBUTI ALL’ISTITUZIONE DEI SERVIZI CULTURALI CITTA’ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MESE DI AGOSTO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16438"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO CON GAL COLLINE MORENICHE DEL GARDA. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER BROCHURE TURISTICA COMUNE DI CASTIGLIONE D/S. - CIG: ZCF1039C00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16439"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI VIA GRIDONIA GONZAGA. RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE. VERSAMENTI  ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16440"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2014/2015. CIG. ZE61053EFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16441"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO ESTIVO DEL 7 AGOSTO 2014 PALAZZO PASTORE E RIMBORSO SPESA ALL’ECONOMO COMUNALE ANTICIPATA DAL MEDESIMO ALL’UFFICIO TURISMO PER EFFETTUARE VERSAMENTO ALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16442"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGATE. RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL BONUS ELETTRICO E DEL BONUS GAS.APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO N.2 E 3/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16443"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER L’ANNO 2014 ALL’ASSOCIAZIONE COLLINE MORENICHE DEL GARDA. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16444"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER L’ANNO 2014 ALL’ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E SAPORI MANTOVANI. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16445"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5" - PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE TRAMITE FUEL CARD. CODICE CIG 5868294D64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16446"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL’INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI RELATIVI DAL 01 APRILE 2014 AL 24 GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16447"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO GONZAGA-SEDE MUNICIPALE. PREDISPOSIZIONE PRATICA OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONI SOPRINTENDENZA PROGETTO AGGIORNATO. CONFERIMENTO INCARICO ALL'ARCH. FRANCESCA SAVOLDINI. CIG: ZCE102E949. CUP: J26D14000020006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16448"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO GONZAGA-SEDE MUNICIPALE. RESPONSABILITA' E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE IN FASE DI PROGETTAZIONE. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MAURO TINTI. CIG: Z4E10209DC. CUP: J26D14000020006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16449"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO GONZAGA-SEDE MUNICIPALE. PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA INTERVENTI ARCHITETTONICI E COORDINAMENTO COL PROGETTO AMMESSO A CONTRIBUTO. CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. BERTOLINI DELLO STUDIO HABITAT DESIGN. CIG: Z94102901E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16450"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO. LAVORI RIFACIMENTO ULTERIORI PARTI PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLI PIAZZA S. LUIGI E PARTE VIA C. BATTISTI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLAGSTONE SRL DI BERGAMO (BG). CIG ZBC1001F8E-CUP J13D06000040004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16451"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RINNOVO LOCAZIONE IMMOBILE VIA GROPPI 5 ALLA FIORDALISO COOP SOC. ONLUS E PIANO DI RIENTRO DAL DEBITO. PERIODO 1/7/2014 - 30/6/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16452"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGATE. RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL BONUS ELETTRICO E DEL BONUS GAS.APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO N.1/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16453"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.A. GROUP - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO KYBER 2014-2016. CIG:Z710FEC3DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16454"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.A. GROUP  IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO  MYPERFORMANCE. CIG: Z0E0FEC2AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16455"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA ASSEMBLEA DISTRETTUALE N. 6/2014 - IMPEGNO CON ASPAM SRL PER IL SERVIZIO SOCIALE DI BASE E TUTELA MINORI - LUGLIO E AGOSTO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16456"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORE RESIDENTE (COD. M4). EROGAZIONE ANTICIPATA DEL  CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2014. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16457"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINO IN DIFFICOLTÀ. DOMANDA ESAMINATA NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  01/07/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16458"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA – COMUNITA’ L’ANCORA – CEREA (VR). IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER MINORI (M6) CON LA MADRE. PERIODO  03/07-31/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16459"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTI (M12-M13). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16460"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON COOPERATIVA ACCREDITATA CSA PER VOUCHER SOCIALE PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DELLA MINORE M.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16461"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2014/2015. ADEGUAMENTO INDICE ISTAT MESE DI GIUGNO 2014 PARI ALLO 0,3% DEL CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO REP. N. 9564 RELATIVO AL SERVIZIO SCUOLABUS  PERIODO 01/09/2012 - 31/08/2016. CIG 2233586D76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16462"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RAGGIUNGIMENTO PROGETTO OBIETTIVO ANNO 2013 DENOMINATO PROSSIMITÀ ALLA CITTADINANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16463"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GIACOMO BONOMI. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA SUI GIUDIZI RG 371/2008 AVANTI TAR DI BRESCIA E RG 1017/2011 AVANTI CORTE DI APPELLO DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16464"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA  SUARDI  CARLO  AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DI PALAZZO GONZAGA (PALAZZO MUNICIPALE) PERIODO 01 AGOSTO 2014  31 LUGLIO 2015.CIG : ZA11003F7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16465"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA ACCOGLIENZA CITTADINA RESIDENTE PRESSO CASA DELLA ROSA DI GOITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16466"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2014  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE PER GLI SPETTACOLI DEL 26/07 E 30/08/2014. DITTA GIZETA STUDIO SNC DI ZACCHE’ GIUSEPPE &amp; C.  CIG: ZC01033BCB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16467"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SICUREZZA PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO ESTIVO 26 LUGLIO 2014. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC1102579D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16468"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE IN VIA TELEMATICA RELATIVA AL CONTRATTO REP. N. 9304 DEL 30/6/2006 VODAFONE OMNITEL N.V.- ANNUALITA’ 2014 PER STAZIONE RADIO BASE PRESSO CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16469"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDETE  RAMONA TARCHINI: FRUIZIONE DELLA FLESSIBILITÀ DEL CONGEDO DI MATERNITÀ PRE PARTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16470"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE IN ETERNIT ABBANDONATE SU SUOLO PUBBLICO IN VIA PORTA LAGO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MORENICA COPERTURE SNC DI DESENZANO DEL GARDA. CIG. ZB71025FB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16471"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE PIEZOMETRICHE DEL CAMPO CARDONE FINALIZZATO ALLA VERIFICA DELL’EFFICACIA DEL SISTEMA DI MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA DEL SITO CONTAMINATO EX RAPETTI. CIG Z6B1024A3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16472"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO CON GAL COLLINE MORENICHE DEL GARDA. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER MATERIALE PROMOZIONALE SUL COMUNE DI CASTIGLIONE D/S. - CIG: ZEA0FFB551</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16473"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI NON ERP DI VIA I MAGGIO N. 3/7, RELATIVO AL CONSUNTIVO ANNO 2012 E ACCONTI 2 SEMESTRE 2014 E 1 SEMESTRE 2015. ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16474"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PORTONCINO DI INGRESSO APPARTAMENTO COMUNALE DI VIA C. BATTISTI 29/G INTERNO 16. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG Z01102462E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16475"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE IMPRESE DEL CENTRO STORICO. CHIUSURA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA E APPROVAZIONE DEL RELATIVO VERBALE. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16476"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI BANCHE DATI GIURIDICHE E FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SUAP - DURATA TRIENNALE - CIG.Z110F833F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16477"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. RICHIESTE DI RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16478"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  CONSIP 04586970BD CIG ZA810190B4. DITTA TELECOM ITALIA SPA . FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP, ANNO 2014, CONVENZIONE CONSIP FONIA 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16479"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI SRL DELLA  FORNITURA DI DIECI TELEFONI CELLULARI E DI UN NAVIGATORE SATELLITARE, PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.  IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z3B10035A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16480"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE, NEGLI ANNI 2009 E 2010,  PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE D/STRADA E NON OBLATE NEI TERMINI STABILITI DALLA  LEGGE - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16481"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO RG 10055/13 AVANTI TRIBUNALE DI MANTOVA PROMOSSO DA BESCHI ALDO. RIMBORSO QUOTA PARTE ANTICIPO COMPETENZE CTU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16482"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>IL TRALCIO COOP. SOC. ONLUS  CASA FAMIGLIA  BERZO INFERIORE (BS). IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ PER UN MINORE (M2) 01/07-31/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16483"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA DEL FALCONE N.8, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2013 E ACCONTO 2 SEMESTRE 2014 E 1 SEMESTRE 2015.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16484"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA PIETRO NENNI N. 55, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2013 E ACCONTO 2 SEMESTRE 2014 E 1 SEMESTRE 2015.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16485"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA PIETRO NENNI N. 35, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2013 E ACCONTO 2 SEMESTRE 2014 E 1 SEMESTRE 2015.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16486"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO  COMUNITA’ ALLOGGIO DI VIALE GORIZIA DI MANTOVA DI UN RESIDENTE (COD. RD9).-. PERIODO 10/12-31/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16487"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE VIE COMUNALI VARIE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PSR PRODUCT ROAD S.R.L. DI POZZOLENGO (BS). C.I.G.: Z701008F6F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16488"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ARREDI PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. CODICE CIG Z1A1013667</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16489"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CAMPI DA TENNIS COMUNALI PER IL PERIODO 1.4.2009/31.3.2034.  DETERMINAZIONE CANONE MINIMO PER L'ANNO 2014 E ACCERTAMENTO D’ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16490"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL  SIG. LUPPI MATTEO IN QUALITA’ DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CAT. C1, CON DECORRENZA DAL  21.07.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16491"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO PRESSO IL COMUNE DI CASTIGLIONE D.S. DAL 14/07/14 AL 14/8/14 PRESSO IL SERV. TRIBUTI, A FAVORE DI UNA STUDENTESSA DELL’UNIV. DEGLI STUDI DI VERONA ISCRITTA AL CORSO DI ECONOMIA E COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16492"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2011. LAVORI DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E CONTABILITA' FINALE DELLE OPERE. LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO ALLA DITTA ESECUTRICE ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16493"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). RICHIESTE DI RIMBORSO PER L'ANNO 2012 E 2013 E DI CORREZIONE ERRORI DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16494"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PER L’ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16495"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ART. 42 CCNL SEGRETARI COMUNALI DEL 16.05.2001.LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL  SEGRETARIO GENERALE  PER L’ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16496"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE AI DIRIGENTI  PER L’ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16497"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI  TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  NOMINATI DAI DIRIGENTI  NELL’ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16498"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE. EROGAZIONE DELLE QUOTE SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVE ALL’ANNO 2013 PER PRODUTTIVITÀ E PARTICOLARI RESPONSABILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16499"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  01/07/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16500"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSILIARE PER LA COESIONE SOCIALE. LIQUIDAZIONE GETTONE DI PARTECIPAZIONE. FEBBRAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16501"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE PER N. 1 AULA DELLA SCUOLA SECONDARIA P.C. BESCHI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG Z2E1010107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16502"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX STATALE GOITESE - NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE VIA MEDOLE - APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO CESSIONE AREA AL COMUNE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO AI SIGG. BIGNOTTI BRUNO, SIMONA E ROBERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16503"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI RELATIVI AL RISPARMIO NETTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E LA QUOTA DI CONTRIBUTO FISSO COME PREVISTI DALLO STATUTO SOCIALE. CIG: Z370FF699E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16504"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IMPIANTO E GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERENNIS FAX S.N.C. DI MARCARIA (MN). PERIODO 01/07/2014 31/12/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16505"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CLESIUS SRL DI TRENTO PER CANONE PER UTILIZZO SERVIZIO ISEENET ANNO 2014. CIG N. ZC40D0B1A0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16506"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO ALLOGGIO SIG.RA T.S.  (33UC), ASSEGNATARIA DI ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA LISTA D’ATTESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16507"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI FORMAZIONE E SUPERVISIONE ITER PROGETTUALE ALL’ESPERTO IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE DOTT. MASSIMO BECCHI.  ANNI 2014/2015. CIG Z0C0FD9135.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16508"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE 1 SEMESTRE 2014 PER L’USO DELL’IMMOBILE DI VIA GROPPI N.  5 DA PARTE DELLA FIORDALISO  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16509"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z710FDC9D8  DITTA APSYSTEMS DI MILANO. AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DEL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO ED ASSISTENZA  SOFTWARE ON SITE PER LA PROCEDURA TARI (TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16510"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>A. S. 2014/2015. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SORVEGLIANZA SU SCUOLABUS ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS OLINDA DI MEDOLE (MN). PERIODO SETTEMBRE 2014 - GIUGNO 2015. CIG. Z770FE3750</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16511"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>A. S. 2014/2015. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRE - SCUOLA ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS OLINDA DI MEDOLE (MN) PER GLI UTENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE D’INFANZIA E PRIMARIE DEL NOSTRO TERRITORIO. PERIODO DAL 8 SETTEMBRE 2014 AL TERMINE DELLE LEZIONI SCOLASTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16512"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE ALL'APERTO 2014. CONCERTO DEL 30.08.2014: AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16513"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE ALL'APERTO 2014. CONCERTO DEL 26.07.2014: AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16514"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI AVANTI TRIBUNALE DI MANTOVA PROMOSSI DA BESCHI ALDO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AVV. F.PAGANELLA INCARICATO EX DGC N. 29 DEL 18.2.2013 E N. 56 DEL 26.3.2014 E APPROVAZIONE DISCIPLINARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16515"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI AVANTI TRIBUNALE DI MANTOVA PROMOSSI DA BESCHI ALDO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LEGALE INCARICATO EX DGC N. 29 DEL 18.2.2013 E N. 56 DEL 26.3.2014 E APPROVAZIONE DISCIPLINARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16516"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL’AVV. DIEGO BIGNOTTI PER AVVIO PROCEDURA DI SFRATTO E RECUPERO MOROSITA’. IMPEGNO DI SPESA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16517"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSILIARE PER LE RISORSE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO. LIQUIDAZIONE GETTONE DI PARTECIPAZIONE - GENNAIO/APRILE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16518"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE.PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16519"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: APRILE/GIUGNO 2014. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16520"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, A SEGUITO MOBILITÀ ESTERNA, DEL SIG. BORSARI MAURIZIO CON DECORRENZA DALL’1.8.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16521"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA RINUNCIA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL  SIG. VITIELLO CHRISTIAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16522"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DENOMINATO 'POLICE CONTROLLER' IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO LUGLIO 2014-GIUGNO 2015. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z0A0FE947E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16523"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GIOVANNI BIGNOTTI E FIGLI SNC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DELLA FORNITURA, PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, DI UN DISTRUGGI DOCUMENTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z3F0FD2D38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16524"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO PER ASSEGNAZIONE AREE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA (P.I.P. IV LOTTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16525"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZ. SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO PRESSO IL COMUNE DI CASTIGLIONE D.S. DAL 30/6/14 AL 14/8/14 PRESSO IL SERV. TURISMO, A FAVORE DI UNO STUDENTE DELL’UNIV. CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI BRESCIA ISCRITTO ALLA FACOLTÀ DI SC. LINGUISTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16526"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MOTORE PER UTA PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI VIA DON MAZZOLARI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA. CODICE CIG Z881001F44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16527"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA IMPIANTI COMUNALI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO ED IDRICO-SANITARI PER LA DURATA DI ANNI NOVE. ESTENSIONE CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16528"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TASSA SUI RIFIUTI - TARI - TEMPORANEA - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16529"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16530"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E L'ASSOCIAZIONE ''VOLONTARIATO CIVICO'' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ''SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO'' PER IL PERIODO 01.01.2014 -30.06.2014 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16531"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO AUTORIZZAZIONE ALL’ OSPITALITÀ DELLA SIG.RA CHADLI ANTAR FATIMA NEL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. AMOURI ABDELKADER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16532"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA GRADUATORIA APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 197/SS DEL  13/12/2013 CONCERNENTE I BENEFICIARI PRIMO BANDO AGEVOLAZIONE UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L’ ANNO 2013. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16533"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICITA' DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 (ART. 6 L. 25/02/1987, N. 67). SCELTA DELLE TESTATE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD40FD3506, Z570FD34AB, Z820FD347E, ZC30FD345D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16534"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEPA - F.APOLLONIO &amp; C. SPA DI BRESCIA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ETICHETTE PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO. CIG N.ZE50FC804C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16535"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PERCORSI CICLOPEDONALI EX S.S. 236 E VIA BOTTEGHINO - INTEGRAZIONE INCARICO AL NOTAIO DOTT. FABRIZIO ROSSI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER LA STIPULA DEGLI ATTI DI ACQUISIZIONE BONARIA DI AREE - C.I.G. Z180FF3CFC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16536"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO GONZAGA - SEDE MUNICIPALE - PROGETTO PRELIMINARE - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MAURO TINTI CON STUDIO IN ROVATO (BS). - C.I.G. Z560FE5B85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16537"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2014 - CONFERIMENTO INCARICO PERITO INDUSTRIALE CARLO SORAGNA CON STUDIO A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - C.I.G. Z4A0FCA00E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16538"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER RICHIESTA CONTRIBUTI AGEA PER ACQUISTO PRODOTTI LATTIERO  CASEARI DA DISTRIBUIRE AGLI ALLIEVI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO ALLA DITTA TE. BE. SCO SRL DI LODIVECCHIO (LO). ANNO SCOLASTICO 2014/2015. CIG ZB80FCC782</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16539"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO GINNASTICA CORRETTIVA. - PERIODO OTTOBRE 2014  MAGGIO 2015. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL PROF. RICCARDO COLOSINI. CIG.Z520FCB9BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16540"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIERI COMUNALI. LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - GENNAIO/GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16541"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI, IDRANTI, PORTE REI E USCITE DI EMERGENZA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI  DI PROPRIETA’- PERIODO 01.07.2014-31.01.2017 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16542"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIAB. STRADE E VIE COMUNALI ANNO - 2006 -VIA PASTORIO-VIA TIZIANO-VIA SEGANTINI-VIA CURIEL E VIA DON BERTASI - INCARICO AL NOTAIO ROSSI DI CASTIGLIONE D/S. PER TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DECRETO IV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16543"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006 - VIA CURIEL E VIA SEGANTINI - CONFERIMENTO INCARICO AL NOTAIO DOTT. FABRIZIO ROSSI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DECRETO (III).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16544"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNO 2014 DI N. 7 CARRELLI MONTAFERETRI OLEODINAMICI PIU' N. 2 LETTIGHE INSTALLATE NEL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DELLA PIATTAFORMA SINTEL REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA RAINERI SERVICE SAS. CIG: Z690FD735E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16545"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - OPERE DA MECCANICO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DELLA PIATTAFORMA SINTEL REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI PIADENA FRANCESCO DI PIADENA STEFANO DI CASTIGLIONE D/S (MN). CIG: Z44FD4037</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16546"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX S.S. GOITESE - NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE VIA CAVOUR - VIA P.C.BESCHI - INTEGRAZIONE INCARICO AL NOTAIO DOTT. FABRIZIO ROSSI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER LA STIPULA DEGLI ATTI DI ACQUISIZIONE BONARIA DI AREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16547"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA PER IL MANTENIMENTO DI UN DISABILE RESIDENTE (RD7) PRESSO ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR). SETTEMBRE/DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16548"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2014. CIG:Z180F85FFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16549"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA SAN PIETRO  IL CAMMINO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (COD. RD11)  PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16550"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE PRESSO RSD IL CAMMINO SRL  LUOGO DI UN RESIDENTE (COD. RD10). PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16551"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIORDALISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2014 PER PROGETTI TERRITORIALI DOMICILIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16552"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTA ACCOGLIENZA CITTADINO RESIDENTE PRESSO CASA PAOLA DI RIVAROLO RE DAL 23/06 AL 23/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16553"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (COD. RD6) PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI CASTEL GOFFREDO. SETTEMBRE/DICEMBRE  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16554"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>S. LUCIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ DI ASOLA (MN). RIDUZIONE E RIMODULAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE DAL MESE DI LUGLIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16555"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL  SIG. VITIELLO CHRISTIAN IN QUALITA’ DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CAT. C1, CON DECORRENZA DAL 07.07.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16556"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO PRESSO IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, NEL PERIODO DAL 23/06/2014 AL 25/07/2014 PRESSO IL SERVIZIO URBANISTICA, A FAVORE DI UNO STUDENTE DELL’I.S. GONZAGA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16557"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - EROGAZIONE 2 RATA DEL CONTRIBUTO ALLE  LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16558"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO-IL CAMMINO SRL LUOGO -.IMPEGNO DI SPESA PER L’INSERIMENTO  DI UN CITTADINO RESIDENTE (RD8) PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16559"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX STATALE GOITESE - NUOVA ROTATOTRIA INTERSEZIONE VIA MEDOLE - LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO AL SIG. GRANELLI GUIDO ED AL SIG. GRANELLI ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16560"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX STATALE GOITESE - NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE VIA MEDOLE - APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO CESSIONE AREA AL COMUNE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO AL SIG. DAVID ALBERTO ED ALLA SIG.RA DAVID ALESSANDRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16561"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI PER MANDATO PARLAMENTARE DELLA DIPENDENTE SIG.RA MARTELLI GIOVANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16562"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA DI RIDUZIONE MUTUO POS. N. 4404354/00 CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. CON DECORRENZA 01 LUGLIO 2014. RILEVAZIONE MINORE SPESA E CORRISPONDENTE MINORE ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16563"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SICUREZZA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA ESTIVA 2014. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z780FBC124</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16564"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER VIGILE URBANO, CAT. C.   APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16565"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA HUNTSMAN SURFACE SCIENCES ITALIA S.R.L.  AGGIORNAMENTO TECNICO E REVISIONE TEMPISTICHE DEGLI INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELL’AREA ESTERNA.APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16566"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI, DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - APPROVAZIONE SOMME FINALI DEL PROGETTO E RILEVAZIONE MINORE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16567"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER LA STAMPA DI MANIFESTI E LOCANDINE PUBBLICITARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16568"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILE SITO IN VIA PRETORIO CIV. 17 ADIBITO A TABACCHERIA - PERIODO 1/6/2014 - 31/5/2020. DITTA MAGNANI CRISTIAN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PLURIENNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16569"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO  EFFETTUATO NEL PERIODO DAL 01/04/2014 AL 30/05/2014 PER ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI DEL 25 MAGGIO 2014 PER NOMINA RAPPRESENTANTI DELL’ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16570"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AL CENTRO TEATRALE "CORNIANI" PER N. 4 RAPPRESENTAZIONI ESTIVE DI BURATTINI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZEE0F995A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16571"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO PRESSO IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, SERVIZIO ANAGRAFE, NEL PERIODO DAL 16/06/2014 AL 7/7/2014, A FAVORE DI UNA STUDENTESSA DELL’I.S. GONZAGA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16572"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001PER VIGILE URBANO CAT. C. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16573"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001PER VIGILE URBANO CAT. C.  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16574"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO CON GAL COLLINE MORENICHE DEL GARDA. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER MATERIALE PROMOZIONALE SUL MUSEO INTERNAZ. CRI - CIG: Z2E0F8E94C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16575"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA DI RIDUZIONE MUTUO POS N. 4399799/00 CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA CON DECORRENZA 1 LUGLIO 2014. RILEVAZIONE MINORE SPESA E CORRISPONDENTE MINORE ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16576"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA  SOCIALE OLINDA DI CASTELGOFFREDO, CSA DI MANTOVA. E COOP. FIORDALISO LUOGO. AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM/EDUCATORE PROFESSIONALE A PORTATORI DI HANDICAP DURANTE I CRES ORGANIZZATI DAL COMUNE . ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16577"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI SOSTEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. SECONDA  EROGAZIONE  ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16578"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  03/06/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16579"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  16/05/2014. IIA EROGAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16580"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PER TESI DI LAUREA CONCERNENTI IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - NONA EDIZIONE. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PREMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16581"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA, A MEZZO DI RACCOMANDATA AR, DEL DEPOSITO, PRESSO L’UFFICIO POSTALE, DI ATTO GIUDIZIARIO NON POTUTO NOTIFICARE NEI TERMINI DI LEGGE.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16582"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO RIVISTA PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI DISTRETTUALI GESTITI DAL PIANO SOCIALE DI ZONA- 01 LUGLIO  2014- 30 GIUGNO 2015: CEM MONDIALITA’.  IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI. CIG: ZB80F61992.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16583"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILE SITO IN VIA PRETORIO CIVICO 17 ADIBITO A TABACCHERIA - PERIODO 01/06/2014 - 31/05/2020 - DITTA MAGNANI CRISTIAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16584"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA COMUNALE IN FRAZIONE GOZZOLINA - 2 LOTTO. APPROVAZIONE SOMME FINALI DEL PROGETTO E RILEVAZIONE MINORE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16585"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER PARCO PASTORE DURANTE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA DAL 19 AL 22 GIUGNO 2014. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA MANTOVA SPURGHI SRL DI MANTOVA. CODICE CIG  ZF00F8B0C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16586"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS FIORDALISO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE- CASA FIORDALISO DI MEDOLE-  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO A FAVORE  DI UN RESIDENTE (RD1)  PERIODO 01/06-31/12/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16587"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS FIORDALISO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-  MINORE SPESA PER DIMISSIONE UTENTE (RD5). PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16588"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIGNORA D.S. (28UC), EX ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16589"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG. A.E. (27UC), ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 35/7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16590"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPO MAPPALE ED ACCATASTAMENTO EDIFICIO COMUNALE DI VIA GROPPI IN LOCAZIONE ALLA COOPERATIVA FIORDALISO. CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. ETTORI ENZO. CIG: ZBA0F8966F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16591"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>FABBRICATO SITO IN VIA ORDANINO E VIA GARIBALDI - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E RICETTIVI - INCARICO AL GEOM. ETTORI PER L'AGGIORNAMENTO DEL TIPO MAPPALE E ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI DISTINTI AL FG. N 55 MAPPALI N 191, 197, 198, 446 E 193/6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16592"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. FORNITURA LASTRE DI MARMO  BOTTICINO PER RIFACIMENTO PARTE  PAVIMENTAZIONE IN PIAZZA S. LUIGI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARMO ART SNC. - RIDETERMINAZIONE Q.E. DEI LAVORI. CIG: Z680F86AC3 - CUP: J13D0600040004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16593"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE CONFERENZA DEL 27 MAGGIO 2014 AVENTE TITOLO CITTADINANZA E SECONDE GENERAZIONI AL SIG. FRED KUDJO KUWORNU. ECONOMIA DI SPESA. CIG ZA20F4548C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16594"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE DI CASTIGLIONE D.S. DAL 9/6/2014 AL 23/06/2014, A FAVORE DI UNA STUDENTESSA DELL’IS DON MILANI DI MONTICHIARI, ISCRITTA AL QUARTO ANNO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16595"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO DI FORMAZIONE 'FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2014  SECONDA GIORNATA’. PARTECIPAZIONE  DELLA  DIPENDENTE VOLTA LAURA ANGELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16596"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2012/31.12.2013 POLIZZA INCENDIO N. 800056246 STIPULATA CON CARIGE ASSICURAZIONI  LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO APPENDICE (CIG 38166249C0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16597"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER FORMAZIONE DI PIATTAFORMA PARTE IN CLS E PARTE CON MATERIALE INERTE DA REALIZZARE PRESSO GLI ORTI SOCIALI DI VIA NENNI-GUIDETTI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL BERTOLETTI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CUP J26J14000040</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16598"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI DEL MATERIALE DI COIBENTAZIONE DEI CANALI DI DISTRIBUZIONE ARIA DELL’UTA INSTALLATA NEL SOTTOTETTO DEL PALAZZO MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL  LABORATORIO MICRO-B SRL DI ASOLA (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16599"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX CAMPO DI TIRO A SEGNO - ORA AREA CON SOVRASTANTI OPERE DI URBANIZZAZIONE E FABBRICATO ADIBITO A SCUOLA MATERNA - INCARICO AL NOTAIO DOTT. FABRIZIO ROSSI PER TRASCRIZIONE E VOLTURA DECRETI DI TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO (FEDERALISMO DEMANIALE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16600"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PIASTRELLE PER PERCORSI PEDONALI E DIVISORI PER ORTI SOCIALI DI QUESTO COMUNE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMMI GROUP S.P.A. DI CALVISANO (BS). CIG: ZCA0F837B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16601"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z4F0F63819. DITTA INFRACOM SPA DI VERONA. INTEGRAZIONE FORNITURA SISTEMA DI VIRTUALIZZAZIONE SERVER DI RETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16602"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16603"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA N. 5000 PIEGHEVOLI CASTIGLIONEMUSEI. DITTA STUDIO PI-TRE. CIG ZD60F816AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16604"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITA MEDICO-COLLEGIALE  EX ART. 13 LEGGE 274/91 PRESSO ASL MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16605"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ESTIVA CONTRO LE ZANZARE PRESSO AREE VERDI PUBBLICHE E GIARDINI SCOLASTICI PER L’ANNO 2014. CIG ZF70F58CB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16606"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16607"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNO ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LINEA SOLE IN VIA PREDE DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL SOLE S.R.L. - C.I.G.: ZC50F6E903.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16608"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2012/2013. ASSEGNAZIONE PREMI ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16609"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE NUOVA GRADUATORIA ASSEGNAZIONE DI ORTI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16610"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI  CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RSA11) .PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16611"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA PROPRIA DETERMINAZIONE N.  51/SS DEL 8/4/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16612"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA PER LA CUSTODIA, SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL PRIMO PIANO DELLA PALAZZINA GIALLA IN LOCALITA’ GHISIOLA - ANNO 2014 (01/01  31/08).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16613"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE ANNO 2014 DEL CENTRO RICREATIVO  DR. TULLIO PORTIOLI ALLA LOCALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CLUB ANNI D’ARGENTO - AUSER INSIEME ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16614"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORE RESIDENTE (COD. M4). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16615"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTE (COD M7). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO. NOVEMBRE/DICEMBRE 2014. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16616"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DEL CENTRO STORICO. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLI IN PIAZZA SAN LUIGI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLAGSTONE S.R.L. DI BERGAMO (BG). RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI. CIG: Z820F65974 - CUP: J13D06000040004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16617"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSD IL CAMMINO SAN PIETRO – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RSD4). PERIODO 26/05-31/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16618"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE RESIDENTE (COD. M8). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16619"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT/RCO)  COMPAGNIA UNIQA O.V. DI VIENNA  MODIFICA IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE N. 6/LA DEL 7.3.2013 (CIG N. 4779060D0F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16620"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z9A0F7125E PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE BOMPIERI  AL CORSO OBBLIGATORIO AVENTE CADENZA QUINQUENNALE DELLA DURATA DI 40 ORE PER COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI ORGANIZZATO A MANTOVA DAL COLLEGIO GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA E DALLA SOC. SERV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16621"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCIVOLO IN VETRORESINA PER GIOCO "CARAVELLA" INSTALLATO PRESSO IL PARCO PASTORE.  AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA STEBO AMBIENTE S.R.L. DI GARGAZZONE (BZ). CODICE CIG Z790F66AA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16622"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AVANTI TAR DI BRESCA PROMOSSO DA BENDINELLI GIANLUCA E ALTRI. APPROVAZIONE DISCIPLINARE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16623"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLA REPUBBLICA 2 GIUGNO 2014  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE. DITTA GIZETA STUDIO SNC DI ZACCHE’ GIUSEPPE &amp; C.  CIG: Z6D0F6E7D8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16624"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006 - VIA N. PASTORIO, VIA TIZIANO, VIA SEGANTINI, VIA CURIEL E VIA DON BERTASI - REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE LOCALE DEL DECRETO DI ESPROPRIO (IV DECRETO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16625"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006 - VIA CURIEL E VIA SEGANTINI - REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE LOCALE DEL DECRETO DI PRONUNCIA DEL TRASFERIMENTO COATTO DEGLI IMMOBILI (III DECRETO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16626"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE ATR 18 APPROVAZIONE COSTITUZIONE DI SERVITU’ DI ELETTRODOTTO PER CABINA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16627"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE MINORE SPESA E NUOVO IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA ACCREDITATA TEMPO LIBERO PER VOUCHER SOCIALE PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DELLA MINORE S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16628"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2014. INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16629"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER RINUNCIA VOLONTARIA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI A FAVORE DELLA  SIG.RA  MORATTI DANIELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16630"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER TESI DI LAUREA CONCERNENTI IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - NONA EDIZIONE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16631"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT XXV EDIZIONE  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE E FILODIFFUSIONE. DITTA GIZETA STUDIO SNC DI ZACCHE’ GIUSEPPE &amp; C.  CIG: ZBB0F6533F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16632"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  16/05/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16633"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO ALLARME INCENDIO PALAZZO GONZAGA - SEDE MUNICIPALE. APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.S.B. DI BIANCHERA MARCO DI LONATO (BS). CIG: Z270F29A8A. CUP J23F14000000004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16634"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER  N. 1 VIGILE URBANO CAT. C. PROVVEDIMENTO E PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16635"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA I MAGGIO N. 3 INT. 1 ALLA SIG.RA  P.M. (32UC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16636"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA P. M.(32UC), ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITO IN VIA I MAGGIO N. 3,  INT. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16637"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO ALLOGGIO SIG. E.R. (31UC), ASSEGNATARIO DI ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16638"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT XXV EDIZIONE  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  NOLEGGIO, MONATGGIO E SMONTAGGIO PAVIMENTAZIONE ALLA DITTA R.G. EVENTI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  CIG: Z1E0F5D888</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16639"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE DI UNA MARATONA RAP &amp; RAGGAE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA REPUBBLICA DEL 02 GIUGNO 2014 AL SIG. TOLULOPE OLABODE KUTI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16640"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SOL.CO SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI RESIDENTI ALLA CASA DEL SOLE DI CURTATONE DI  MANTOVA . PERIODO 19/05-30/09/2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG  ZBD0D58030</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16641"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO PER LA FAMIGLIA LA RETE - PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA DI CEREA  (VR)   RILEVAZIONE MINORE SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DI UN  MINORE (M5/2013)  PERIODO 07/04-30/06/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16642"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO PER LA FAMIGLIA LA RETE - PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA DI CEREA  (VR)   RILEVAZIONE MINORE SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DEL  MINORE (COD.M2) PERIODO 17/05-31/12/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16643"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE MINORE SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16644"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE CONTESSA RIZZINI ONLUS - GUIDIZZOLO - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA T. D. PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16645"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSA IL CAMMINO SAN PIETRO  – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - . RILEVAZIONE MINORE SPESAPER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RSA8/2013) . PERDIO MAGGIO/DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16646"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE CONFERENZA DEL 27 MAGGIO 2014 AVENTE TITOLO CITTADINANZA E SECONDE GENERAZIONI AL SIG. FRED KUDJO KUWORNU. PROVVEDIMENTI. CIG ZA20F4548C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16647"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO ALLOGGIO SIG.RA A.N.R. (30UC), ASSEGNATARIA DI ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16648"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE SIG.RA TELLAROLI MERCEDE CON DECORRENZA DALL’1.1.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16649"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINI CURRICULARI GRATUITI PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE DI CASTIGLIONE D.S. DAL 9/6/14 AL 23/6/14, A FAVORE DI DUE STUDENTESSE DELL’IS BONOMI MAZZOLARI DI MANTOVA, ISCRITTE AL TERZO ANNO DEL CORSO PER I SERVV. SOCIO SANITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16650"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE:INTEGRAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI DEL 25/5/2014       PER IL MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16651"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER CAMBIO ALLOGGIO NON ERP CON LA SIG.RA A.N.R. (29UC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16652"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>GAL COLLINE MORENICHE DEL GARDA-MISURA 313 PSL- PREDISPOSIZIONE VARIANTE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI SOPRINTENDENZA PER REALIZZAZIONE PERCORSO DI II LIVELLO CUI AL PROGETTO DEL CAI - D.L. PERCORSI I E II LIVELLO - CONFERIMENTO INCARICO ARCH. BOSEGGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16653"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTICADUTA LINEE VITA INSTALLATI SUGLI EDIFICI  DI PROPRIETA’ COMUNALE  PER LA DURATA DI CINQUE ANNI  2014-2018. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DELLA PIATTAFORMA SINTEL REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16654"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CAMBIO GOMME E FORNITURA CON MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAIOLA SERGIO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z0A0F355D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16655"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO III BANDO DI AREE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA ALL’INTERNO DEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P. IV LOTTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16656"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG. R.T. (25UC), EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16657"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006 - COMPRENDENTI LA SISTEMAZIONE DI VIA CURIEL - APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO CESSIONE AREA AL COMUNE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO ALLA SIG.RA BULGARINI PATRIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16658"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006 - COMPRENDENTI LA SISTEMAZIONE DI VIA TIZIANO - APPROVAZIONE ACCORDI BONARI CESSIONE AREA AL COMUNE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO AI SIGG. AZZINI-BIGNOTTI-MUTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16659"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006 - COMPRENDENTI LA SISTEMAZIONE DI VIA CURIEL - APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO CESSIONE AREA AL COMUNE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO AI SIGG. RAINONI E RIGAMONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16660"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006 - COMPRENDENTI LA SISTEMAZIONE DI VIA CURIEL - APPROVAZIONE ACCORDI BONARI CESSIONE AREA AL COMUNE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO AI SIGG. BROLI-TEDOLDI-BOSCHETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16661"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE - OPERE DA MECCANICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI PIADENA FRANCESCO DI PIADENA STEFANO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).CIG: ZA80F29908 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16662"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ELIMINAZIONE BUCHE NELLE VARIE VIE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMELLE SCAVI S.R.L.. C.I.G.: Z290F26C04. C.U.P.:J26G14000070004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16663"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DELLE NON AUTOSUFFICIENZE 2013  REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 10/2014  RITIRO DEI BANDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16664"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 35 INT. 13 ALLA SIG.RA  V.L. (24UC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16665"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DELLE NON AUTOSUFFICIENZE - APPROVAZIONE BANDO PROGETTO VITA INDIPENDENTE E BANDO ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16666"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA NUCLEO DI VALUTAZIONE COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO. BIENNIO 2011 - 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16667"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAM. SERVIZIO PASSAGGIO DA CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DELLA STORICA CORSA MILLE MIGLIA IL 18/05/2014. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC20F3AEA6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16668"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI FAMIGLIA RESIDENTE. IMPEGNO  DI SPESA. CIG N. ZF80F0CF25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16669"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CIVICO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA REALIZZAZIONE, PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014, DEL PROGETTO SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO. EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16670"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICULARE GRATUITO PRESSO IL COMUNE DI CASTIGLIONE D.S., DAL 26/5/14 AL 7/6/14, A FAVORE DI UNA STUDENTESSA DELL’IISS BAZOLI - POLO DI DESENZANO D.G. ISCRITTA AL 3 ANNO DEL CORSO DI COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16671"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE 25  MAGGIO 2014. AFFIDAMENTO, ALLA LOCALE SEDE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA, DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AL LUOGO DI VOTAZIONE .CIG: Z2E0F285E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16672"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASILO NIDO IL CUCCIOLO BANDO ORDINARIO ANNO EDUCATIVO 2014/2015. RETTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16673"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MANTOVA  ESAME PROGETTO VARIANTE AL PIANO DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - IMPEGNO DI SPESA DI  347,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16674"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LA VOCE DI MANTOVA DI AVVISO DI DEPOSITO VARIANTE AL P.G.T. DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER REALIZZAZIONE OPERA DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - CIG. Z6C0F15308</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16675"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA AL SIG. Y.E. (26UC) DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  NENNI PIETRO N. 55 INT. 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16676"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ENRICO MELZANI NEL RICORSO AVANTI CORTE DI APPELLO DI BRESCIA PROMOSSO DA MAGALINI VANDA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16677"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ARCHIVIO COMUNALE. FORNITURA SCAFFALATURE. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA MOMI S.R.L. DI NEGRAR (VR). CODICE CIG: Z1F0F0FE8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16678"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO E FRANTUMATO FINE LAVATO SFUSO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEZZOLA SPA DI LONATO (BS). C.I.G.: Z530F1CDB7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16679"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE E FORNITURA MATERIALI INERTI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA REDINI  S.R.L. DI CASTIGLIONE D/S (MN). C.I.G.: Z2F0F0A6B2 - C.U.P.: J29D14000040004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16680"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASILO NIDO IL CUCCIOLO BANDO ORDINARIO ANNO EDUCATIVO 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16681"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CASTIGLIONE IN FIORE 2014 - AUTORIZZAZIONE ALL’IMPRESA RUMOREROSA DI ISAAC PATERLINI DI MANTOVA A SUBAPPALTARE  ALLA DITTA NTE IMPIANTI ELETTRICI DI  PAOLO MALAGÒ- C.I.G.: ZF20EFCE9B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16682"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA NUOVE RECINZIONI COMPLETE DI CANCELLO NELLO SPAZIO ADIBITO ALLA FORMAZIONE DI ORTI SOCIALI ALL'INTERNO DELL' AREA VERDE IN VIA NENNI/GUIDETTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMPISPORT DI DAL MOLIN GIANCARLO DI CASTIGLIONE D/S (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16683"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DI FUSIONE SOCIETARIA PER INCORPORAZIONE DI LINEA COM SRL IN AECOM SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16684"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADAR SRL - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SPAZI INFORMATIVI SUL SETTIMANALE 'IL GAZZETTINO NUOVO'. ANNO 2014. CIG.:ZC40F0CDE0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16685"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014. COMPENSO AI MEMBRI DEL SEGGIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16686"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014. AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16687"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI SOCIALI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E GRADUATORIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16688"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA V. L. (24UC), ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 35/13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16689"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO GINNASTICA CORRETTIVA. ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2014. RILEVAZIONE ECONOMIA DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16690"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE A SOGGETTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16691"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ESEGUITA, A MEZZO MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - UFFICIO TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16692"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 30.4.2013/31.12.2013 POLIZZA RCTO-RCTV N. 2134/001633 STIPULATA CON UNIQA O.V. DI VIENNA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO APPENDICE (CIG 4779060D0F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16693"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SFALCIO ERBA AREE ESTERNE DEL CIMITERO COMUNALE ANNO 2014. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLE SERENO S.C.S. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z710EFF26E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16694"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO MATERIALE INERENTE PISTA DI PATTINAGGIO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOTRASPORTI PICENI LUCIANO &amp; C. S.N.C. DI BEDIZZOLE (BS). C.I.G.: ZC20EFAF0A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16695"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SCOTICAMENTO E FRESATURA TERRENO PER FORMAZIONE ORTI SOCIALI E FORNITURA TERRA COLTIVA IN VIA PIETRO NENNI/DANILO GUIDETTI . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIVA MATTEO DI CASTIGLIONE D/S (MN). CIG: Z080EF7124 - CUP: J29D14000030004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16696"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE-AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER ADEMPIMENTI OPERAZIONI ELETTORALI DEL 25.5.2014 PER NOMINA MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO-PERIODO DAL 55 GIORNO ANTECEDENTE DATA CONSULTAZIONI AL 5 GIORNO SUCCESSIVO LA STESSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16697"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTIGLIONE IN FIORE  AFFIDAMENTO SERVIZIO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE. DITTA RUMOREROSA DI ISAAC PATERLINI  CIG: ZF20EFCE9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16698"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA ASILO NIDO IL CUCCIOLO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZL SRL. CIG: Z490ECF126. CUP: J25J14000010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16699"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SOL.CO SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI RESIDENTI ALLA CASA DEL SOLE DI CURTATONE DI  MANTOVA . PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2014.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG  ZBD0D58030</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16700"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ISEE DISTRETTUALE, CENTRO ADOZIONI E TUTELA MINORI CON ASL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16701"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI SPESA PER ACCOGLIENZA CITTADINA RESIDENTE PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DAL 01/05 AL 30/06/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16702"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE PRESSO RSD IL CAMMINO SRL  LUOGO DELLA SIG.NA P. A. PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16703"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZAC0EE86E4. DITTA APSYSTEMS SRL DI MILANO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E SERVIZI PER LA GESTIONE INFORMATICA DELLA TARI E TASI, ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16704"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z2B0EE5374.  DITTA NISCENT DI CICOGNARA. RINNOVO DEL SUPPORTO TECNICO PER LA SICUREZZA INFORMATICA DELLA LAN ED ATTIVAZIONE SERVIZIO DI WEB FILTERING, ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16705"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTIGLIONE IN FIORE 2014. RIMBORSO SPESA ALL’ECONOMO COMUNALE ANTICIPATA DAL MEDESIMO ALL’UFFICIO TURISMO PER EFFETTUARE VERSAMENTO ALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16706"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA STOCCAGGIO PISTA DI PATTINAGGIO DITTA INDUSTRIAL FRIGO SRL. PERIODO 01/04/2014 - 31/05/2014. IMPEGNO DI SPESA. CIG 0802258C3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16707"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO LE SOCIETA' PUBBLICHE LOCALI ALLA LUCE DELLE PIU' RECENTI NOVITA' NORMATIVE" PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI PINCHETTI GIULIO MORANDI MARZIA E FRANZONI CLAUDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16708"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>DALLA NEBBIA AGLI IRTI COLLI: MOLTIPLICARE LA BIODIVERSITA’ - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MONITORAGGIO FLORO-FAUNISTICO AI DOTT.RI SÖNKE HARDERSEN, SERENA COREZZOLA E ROSSANO BOLPAGNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16709"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE ATR 23 LOTTO A INDIVIDUAZIONE - AREE DI CESSIONE E AREE FACENTI PARTE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16710"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. VITTORIO VALPONDI  AGGIORNAMENTO ELABORATI DIGITALI RELATIVI AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (DOCUMENTO DI PIANO E PIANO DELLE REGOLE)  CIG Z780ED8E8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16711"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: GENNAIO/MARZO 2014. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16712"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE NON DOVUTI AL SIG. NICOLI LUIGI  PER LA D.I.A. N. 150/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16713"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NON DOVUTI ALLA DITTA BERTANI IMMOBILI INDUSTRIALI SRL  PER IL PDC 859/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16714"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  01/04/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16715"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ADESIONE IN QUALITA’ DI SOCIO ORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE ONLUS AMICI DELL’ANTONIANO DEI ROGAZIONISTI DI DESENZANO DEL GARDA .PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNI 2013-2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16716"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA ALLA SIG.RA BORGINI EMILIA (23UC) DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  MARTA TANA N. 3/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16717"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. PER L'USO DI UNO SPAZIO SU UNA PORZIONE DI TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA GALVANI PER NUOVA STAZIONE SRB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16718"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL POWER S.P.A.: TARIFFE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA E DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE. CIG:ZE20ECA940</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16719"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI CIVILI 2014. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16720"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI DELLE COLONIE FELINE, ALL’ASSOCIAZIONE ANPANA SEZ. TERR. PROV. DI CREMONA. CIG. Z090ECFDE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16721"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI RELATIVI A N. 61 DOMANDE DI RICHIEDENTI CHE NON HANNO DIRITTO ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16722"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2013 A N. 14 BENEFICIARI, INCLUSI NEL 2 ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16723"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ICAR SRL DI REGGIO NELL’EMILIA DELLA FORNITURA, PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, DI STAMPATI PER LA REDAZIONE DI PREAVVISI E VERBALI PER VIOLAZIONI DEL CODICE D/STRADA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC30EB4CAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16724"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZBF0EAED78. DITTA INFRACOM SPA DI VERONA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER LA VIRTUALIZZAZIONE SERVER  DI RETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16725"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO. RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL’INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16726"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG CONSIP 488254646B. CIG AVCP Z780ECCD64. DITTA OLIDATA SPA DI CESENA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 15 PERSONAL COMPUTER . CONVENZIONE CONSIP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16727"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE DA LAVORO PER PERSONALE OPERAIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG ZD70EC3588</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16728"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>DALLA NEBBIA AGLI IRTI COLLI: MOLTIPLICARE LA BIODIVERSITA’- CONFERIMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, ESPLETAMENTO DELLA DIREZIONE, ASSISTENZA, CONTABILITA’ LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. CIG Z990EC2EA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16729"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DI N. 2 IMPIANTI DIVELTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE UBICATI IN VIA P.C. BESCHI N. 32/A ED IN VIA CAVOUR DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRADELEK IMPIANTI SRL. CIG: Z170E654BA - CUP: J29D14000020004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16730"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITA, A MEZZO MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMANDO POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16731"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALE PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEI FRATELLI MINORI A.J. E A.F. - IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA ACCREDITATA ORIZZONTI ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16732"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIGNORA S.I. (22UC), EX ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP-PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16733"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA PER INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DEI F.LLI MINORI A.Z. E A.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16734"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L’ANNO 2013 CON ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI ARAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16735"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO INFORMAGIOVANI E PER MEDIAZIONE CULTURALE E SPORTELLI STRANIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16736"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA INSETTI INFESTANTI PRESSO L’ASILO IL CUCCIOLO. CIG Z9E0EB950F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16737"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA PROCEDURA DI SFRATTO E RECUPERO MOROSITA’ A CARICO DI RAHMAN TOWFIQUR. IMPEGNO DI SPESA A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16738"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ED INTROITO CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2013 A N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA, INCLUSO NEL 3 ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16739"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTIGLIONE IN FIORE 2014  AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 5000 BROCHURE DITTA STUDIO PI-TRE S.R.L. CREMONA  CIG: Z550EB0FA6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16740"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DELLA TERRA 2014. AFFIDAMENTO NOLEGGIO TAVOLI E GAZEBO DITTA FRANZINI SRL. CIG: Z780EB2ABB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16741"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z3C0EAED75. DITTA ELETTROCASA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI LOCALI CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16742"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCREDITAMENTO "TEMPO LIBERO SOC. COOPERATIVA ONLUS"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16743"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA GAZEBO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA TERRA 12/04/2014. FONDAZIONE CITTA’ DI MONZAMBANO. CIG ZAB0EADA5A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16744"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E DELLA VERIFICA DELL’ESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16745"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER RINUNCIA VOLONTARIA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI A FAVORE DELLA  SIG.RA  MERIGHETTI SIMONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16746"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPPELLA DI FAMIGLIA. VARIAZIONE DIRITTO DI CONCESSIONE CAPPELLA NR. 01 MINSULLI AMALIA  CIMITERO NUOVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16747"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>TOMBA MONUMENTALE. VARIAZIONE DIRITTO DI CONCESSIONE TOMBA NR.05 FILA NR. 05 A DX CAMPO A DEI FRANCESI ARRIGHI GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16748"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>TOMBA MONUMENTALE. VARIAZIONE DIRITTO DI CONCESSIONE TOMBA NR.10-11 FILA NR. 06 A SX CAMPO B A SERA SCALARI ADELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16749"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI 2014. SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA SUL IL GAZZETTINO NUOVO DI CASTIGLIONE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF20EA9C1C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16750"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DELLA TERRA  AFFIDAMENTO SERVIZIO ELETTRIFICAZIONE STAND DITTA NTE IMPIANTI ELETTRICI DI PAOLO MALAGO’  CIG: ZD30E9DF59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16751"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIPRISTINI STRADALI ED ELIMINAZIONE BUCHE ED AVVALLAMENTI NELLE VARIE VIE COMUNALI. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA ANTONUTTI SRL A SUBAPPALTARE I LAVORI DI FRESATURA E PULIZIA DEL PIANO ALLA LOCALE DITTA EMMELLE SCAVI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16752"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL'INESISTENZA DEI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16753"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013: SERVIZIO BILANCIO - ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16754"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.SERVIZIO ECOLOGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16755"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013: UFFICIO PIANO DI ZONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16756"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013: SERVIZIO TRIBUTI/URAPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16757"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013: SERVIZIO LEGALE ED ASSICURATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16758"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013: SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16759"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013: SERVIZIO TURISMO E CREATIVITA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16760"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013: SERVIZIO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16761"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16762"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013: SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16763"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013: SERVIZIO FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16764"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. SERVIZIO DEMOGRAFICI E CUSTODIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16765"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013: SERVIZIO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16766"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 : SERVIZIO CED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16767"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. SERVIZI SEGRETERIA, SEGRETERIA DEL SINDACO E CONTRATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16768"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013   SERVIZIO PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16769"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALE PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DELLA MINORE C.G. - IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA ACCREDITATA TEMPO LIBERO DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16770"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA I MAGGIO N. 7/B INT. 1 ALLA SIG.RA  T. L. (19UC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16771"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA I MAGGIO N. 7/A INT. 8 ALLA SIG.RA  D.S.M.P.(18UC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16772"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIE SINISTRI RISARCITI SU POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT/O): COMPAGNIA UNIQA O.V. DI VIENNA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16773"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DA PROCESSIONARIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE BELVEDERE E AREA CIMITERO. CIG  ZB30E6BB90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16774"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AD ALTRI ENTI PER ATTIVITA' DEL PIANO DI ZONA IN CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16775"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOLEGGIO LORINI S.R.L. DI MONTICHIARI (BS). C.I.G.:Z860E8E13E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16776"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI (RG 860/2013) AVANTI IL TAR DI BRESCIA PROMOSSO DA ENEL SOLE SRL. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16777"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIGNORA M.M. (21UC), EX ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16778"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 2014 RELATIVI AGLI ALLOGGI ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, CALCOLATI IN CONFORMITÀ AI DETTAMI DELLA L.R. 27/2009. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16779"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX STATALE GOITESE - NUOVE ROTATORIE INTERSEZIONE VIA MEDOLE E CENTRO ITALMARK - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. ETTORI ENZO PER L'ESECUZIONE DELL'ACCATASTAMENTO DEI TERRENI DISTINTI AI FOGLI N 6, 12, 22 E 56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16780"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DELLA TERRA – AFFIDAMENTO SERVIZIO IMPIANTO SERVICE. DITTA RUMOREROSA DI ISAAC PATERLINI – CIG: ZB40E8D717</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16781"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI ALL’ISTITUZIONE DEI SERVIZI CULTURALI CITTA’ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16782"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA  AFFIDAMENTO SERVIZIO STRISCIONI MONOFACCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16783"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA D.S.-M.P. (18UC), ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITO IN VIA I MAGGIO N. 7/B INT. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16784"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALE PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEL MINORE T.M. - IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA ACCREDITATA LA SORGENTE ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16785"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  10/03/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16786"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA T. L. (19UC), ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITO IN VIA I MAGGIO N. 7, SCALA B, INT. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16787"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA G.A.L. DELLE "COLLINE MORENICHE DEL GARDA" - VERSAMENTO QUOTA DI FUNZIONAMENTO ANNO 2014 - C.I.G. Z4E0E68BC0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16788"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO ED ON-LINE REFERENTE PER L’ENERGIA ORGANIZZATO DAL C.E.V. - CONSORZIO ENERGIA VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16789"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. VITTORIO VALPONDI  INCARICO PER VARINATE PARZIALE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI DI CUI AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  CIG ZE90E44CD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16790"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZCF0E601F5. DITTA BJ CONSULTING SRL DI IVREA. RINNOVO DEL SERVIZIO IPAGE PER L'INVIO DI SMS ED EMAIL E FORNITURA DI UN PACCHETTO DI SMS, ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16791"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICULARE GRATUITO PRESSO IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE A FAVORE DI UNA STUDENTESSA DELL’UNIVERSITÀ DI TRENTO ISCRITTA AL TERZO ANNO DEL CORSO DI SERVIZIO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16792"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE  DEI CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI INTERNI ED ESTERNI A DENARO ED A MATERIA PER L’ESERCIZIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16793"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RISCATTO DAL PRECEDENTE GESTORE DELLE ATTREZZATURE DEL BAR UBICATO NEL PARCO PASTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16794"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALE PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DELLA MINORE K.S. - IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA ACCREDITATA LA SORGENTE ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16795"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE 213/SS DEL 23/12/2013 PER ERRORE MATERIALE INDICAZIONE DEL COSTO ORARIO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16796"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO ORDINARIO DI ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO IL CUCCIOLO PER L’ AMMISSIONE ALL’ANNO EDUCATIVO 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16797"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI AUTOMEZZI ED UN MONTACARICHI (CIMITERO) DI PROPRIETA' COMUNALE. OPERE DA MECCANICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI PIADENA FRANCESCO DI PIADENA STEFANO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: ZE50E49931.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16798"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIGNORA P.F. (147UC), EX ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16799"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.LGS. 468/1997   AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO ATTIVAZIONI PREVISTE DALL’ATTO GC N. 86/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16800"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINI CURRICULARI GRATUITI PRESSO IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, DAL 16/03/2014 AL 13/04/2014, A FAVORE DI DUE STUDENTESSE DELLA FONDAZIONE CASA DEL GIOVANE DON MARIO BOTTOGLIA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16801"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO,CUSTODIA VEICOLI FERMATI,SEQUESTRATI O CONFISCATI, RECUPERO, CONFERIMENTO CENTRI RACCOLTA VEICOLI ABBANDONATI RINVENUTI TERRITORIO COMUNALE E RECUPERO,CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI.IMPEGNO SPESA ANNO 2014 CIG ZE50E2C873, CIGZD70E2C899, Z510E2C8C2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16802"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO UTENZA GAS N. 190480847101  VIA GROPPI 5  PERIODO 1/7/2008  31/12/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16803"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA ANNO 2014 PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE E DELL’ALER DI MANTOVA, A SEGUITO ESAME E DEFINIZIONE RICORSI PRESENTATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16804"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO VERDE PUBBLICO COMUNALE E DI GESTIONE, CUSTODIA, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE PARCO "PASTORE"-ANNO 2014. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, A SENSI DELLA L.381/1991, ALLA DITTA SOLE SERENO S.C.S.-CIG: 5656863F02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16805"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DEL SOLE  MANTOVA. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL C.D.D. DI MANTOVA DI DISABILI RESIDENTI. ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16806"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO FINALE PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO PDL 2 SITO IN VIA DEL CALLISTO PIAZZA DI QUESTO COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16807"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIPRISTINI STRADALI ED ELIMINAZIONE BUCHE ED AVVALLAMENTI NELLE VARIE VIE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTONUTTI SRL. CIG Z4E0E32322. CUP J26G14000040004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16808"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE AI SENSI DEL DPR 22/10/2001 N. 462  ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEVEN. S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CODICE CIG:  Z2D0E47749</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16809"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA NUOVO TUBO FLESSIBILE MANDATA OLIO DELL'IMPIANTO ASCENSORE DI VIA C. BATTISTI N. 29/G COME DA PRESCRIZIONE VERBALE VERIFICA PERIODICA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIULI SRL. CODICE CIG Z350E48D0D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16810"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CABINA ELETTRICA DI MT/BT  DI VIA I MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE IL PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CODICE CIG Z840DF660B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16811"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N 4/TRIB DEL 30/01/2014  N. 95/GEN - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16812"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DELLA TERRA 2014: INCONTRO CON LO SCRITTORE STEFANO MANCUSO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16813"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A N. 1 PERSONA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI A PARTECIPARE AD UN POMERIGGIO DI STUDIO INDETTO DALL’A.N.U.S.C.A CHE SI TERRÀ A SAN GIORGIO DI MANTOVA IL 25 MARZO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16814"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON ASPAM PER SERVIZIO SOCIALE DI BASE E TUTELA MINORI SULLA BASE DELLA DETERMINAZIONE N. 15/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16815"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PARETE DIVISORIA ATTREZZATA PER L’UFFICIO ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA MANERBA S.P.A. DI MANTOVA. CODICE CIG Z840E042A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16816"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER RIPARAZIONE PORTE, SCRIVANIE E SERRAMENTI - ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA FONDEC FERRAMENTA DI GUIDETTI MAURO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z8B0DFEA55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16817"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI EDILI ED AFFINI - ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA CAMMI GROUP S.P.A. DI CALVISANO (BS). CIG: Z3A0DF3B8C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16818"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. OPERE DA MECCANICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI PIADENA FRANCESCO DI PIADENA STEFANO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: ZCB0DE6B8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16819"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VERNICI ED AFFINI (MATERIALE VARIO DA COLORIFICIO) - ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA CASA COLORE S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z2B0DD8332</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16820"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DELLA EVENTUALE POSTA ASSICURATA . DITTA POSTE ITALIANE. CONVENZIONE 1 MARZO 2014 - 28 FEBBRAIO 2015. CIG: ZB20E0E028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. - PROTOCOLLO - MESSI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16821"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTE E TASSE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16822"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZBA0E097CC. DITTA INFRACOM ITALIA SPA  DI VERONA. RINNOVO  DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE PER I SERVER E STORAGE DI RETE, PERIODO 1/1/2014 - 30/06/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16823"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CAT-GRIM SAS DI GARDONI BRUNO GERMANO  C. - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AGLI ELETTRODOMESTICI INDUSTRIALI IN DOTAZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2014. CIG Z730E0B0C8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16824"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER SPESE STRAORDINARIE OSPITALITA’ MINORE O.R. PRESSO COMUNITA' IL FARO DI VERONA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16825"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI SOSTEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. PRIMA  EROGAZIONE  ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16826"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORIO CHIMICO SAVI S.R.L. DI RONCOFERRARO (MN)-.  AFFIDAMENTO SERVIZIO PRELIEVO E ANALISI PER ATTUAZIONE PIANO DI AUTOCONTROLLO AI SENSI DELLA LEGGE 155/97 PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE . ANNO 2014. CIG ZA00E09B93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16827"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2013 A N. 36 BENEFICIARI, INCLUSI NEL 1 ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16828"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE CASA ROSANNA DI MONZAMBANO.  RILEVAZIONE MINORE  SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA  S.M.. ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16829"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA LOCALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CLUB ANNI D’ARGENTO ONLUS PER LA GESTIONE NEL 2014 DEL CENTRO RICREATIVO COMUNALE DR. TULLIO PORTIOLI E PER IL TRASPORTO ANZIANI A GROLE E VIE DIVERSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16830"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINTEL  MESSAGGERIE DEL GARDA S.P.A. FILIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI DOCUMENTI, PLICHI E PICCOLI PACCHI. ANNO 2014. CIG N ZD90DDAB3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16831"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE LA CONVENZIONE CONSIP DELLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI ALLA DITTA ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING &amp; MARKETING. CIG: ZBA0E1FABA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16832"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIZIA DI STIMA ARREDI BAR PARCO PASTORE. CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. STEFANO CARRA DELLO STUDIO BARDINI S.R.L. DI VIRGILIO (MN). C.I.G.:ZB30E00F96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16833"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DISABILI, SCREENING E ABBONAMENTI 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16834"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. DI MILANO. ORDINATIVO DI FORNITURA DI CARTA IN RISME PER FOTOCOPIE ANNO 2014. PROCEDURA A MEZZO NECA ARCA REGIONE LOMBARDIA. CIG DA BANDO 4343181A55. CIG DERIVATO ZAF0DEF036</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16835"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERSAP SRL ROMA. ADESIONE AL SERVIZIO DI FORMAZIONE E ASSISTENZA AL PERSONALE COMUNALE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI. ANNO 2014. CIG N ZA00DA3536.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16836"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16837"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO RG N. 730/2006 BREGOLI PAOLO SPA/COMUNE. IMPEGNO DI SPESA A SALDO VERTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16838"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO RG N. 1211/08 ITALGAS SPA/COMUNE. IMPEGNO DI SPESA A SALDO VERTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16839"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO RG N. 810/08 ITALGAS SPA/COMUNE. IMPEGNO DI SPESA A SALDO VERTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16840"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORNITURA CALORE PRESSO LA PALAZZINA "GIALLA" IN LOCALITA' GHISIOLA-ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MIECI S.R.L.. C.I.G.: ZF40DE38D5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16841"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPLETAMENTO ADEMPIMENTI CONNESSI AL SERVIZIO DI CONSULENZA DI SUPPORTO CUI AL D.LGS. N. 81/2008 PER L'ANNO 2014. CONFERIMENTO INCARICO AL DOTT. FLAVIO BONDI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG:Z0E0DDA299.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16842"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA - ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA FERRAMENTA CIMA S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: ZB90DC854A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16843"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRAULICO  ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA SOCIETA’ CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA S.P.A. CON SEDE A DESENZANO DEL GARDA (BS). CODICE CIG  Z0A0DB8643</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16844"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RESTAURO FACCIATE INTERNE PALAZZO PASTORE ED OPERE COMPLEMENTARI. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. SERGIO SPAZZINI PER COMPLETAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA. CIG:Z30D8B1C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16845"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z480DC4193  DITTA 888 SOFTWARE DI ROVIGO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE MASTRO 3K  E POLICANTIERI 3K, ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16846"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZD80DB714F. DITTA LINEACOM SRL - UNIPERSONALE DI ROVATO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING E MANUTENZIONE SOFTWARE AREA SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16847"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E PRODUZIONE DI FILMATI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA TERRA AL SIG. TOLULOPE OLABODE KUTI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16848"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA STOCCAGGIO E MANUTENZIONE PISTA DI PATTINAGGIO DITTA INDUSTRIAL FRIGO SRL. PERIODO 01/01/2014  31/03/2014. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16849"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2013/2014. 3 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO I PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16850"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO AL DIRIGENTE DOTT. PINCHETTI GIULIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16851"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, A SEGUITO MOBILITÀ ESTERNA, DEL DOTT. PINCHETTI GIULIO CON DECORRENZA DAL 1 MARZO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16852"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO ANNO 2014. DEFINIZIONE LIMITE TEORICO MASSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16853"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI  PER L’ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente xsi:nil="true" /><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16854"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MONTI SOLIVI DI QUESTO COMUNE. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA ZL IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. DI COLOMBARE DI SIRMIONE (BS). CIG: Z2D0DE209C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16855"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO DA EROGARE ALLE LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE I RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16856"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2013/2014. 2 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE F. GONZAGA PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16857"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2013/2014 3 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16858"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO EX LATTE BASSI INDIVIDUAZIONE AREE DA ASSERVIRE ALL’USO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16859"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. MAURIZIO BERTOLINI  PREDISPOSIZIONE COLLAUDO PONTE PEDONALE LOTTIZZAZIONE PDL 5 EX BAR GIANNI  CIG ZD70DD8D47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16860"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERATA DI PREMIAZIONE DEL CONCORSO VETRINE ORGANIZZATO DAL DISTRETTO DEL COMMERCIO  1 FEBBRAIO 2014 -   IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16861"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITI DA MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16862"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR BRESCIA RG 742/2007. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AVV. GIACOMO BONOMI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE INCREMENTO IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16863"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER RINUNCIA VOLONTARIA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI A FAVORE DELLA SIG.RA ROSSI MONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16864"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI PER UFFICIO ELETTORALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA F. APOLLONIO &amp; C. SPA DI BRESCIA.  CIG Z450DA6638</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16865"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO DI FORMAZIONE IL NUOVO SISTEMA CONTABILE DEI COMUNI - PRIMA GIORNATA - 2014" PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI MORANDI MARZIA E FRANZONI CLAUDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16866"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA ANNO 2014  BANDO 10 - ED ALLEGATI RELATIVI PER ASSEGNAZIONE  ALLOGGI ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16867"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA ALLO S.F.A.- ANFFAS DI RIVOLTELLA DEL GARDA DI N. 2 RESIDENTI.  ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16868"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  04/02/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16869"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 35 INT. 9 ALLA SIG.RA  P.O.(17UC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16870"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DELLA MINORE C.C.(M1/2013) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2014. CIG Z5C0D41AA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16871"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE FONDI AI COMUNI DEL DISTRETTO AI FINI DELLE POLITICHE DEL SOSTEGNO DEL LAVORO - EROGAZIONE VOUCHER FONDO NON AUTOSUFFICIENZE A COMUNE DI MONZAMBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16872"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z790DA2F9A  DITTA APSYSTEMS DI MILANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE NUOVI MODELLI CONTABILI DECRETO LGS N. 118/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16873"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO, RIPRISTINO E FORNITURA DI OPERE IN PIETRA DELLE PROPRIETA' COMUNALI, ANNO 2013. PRESA D'ATTO MODIFICA SOCIETARIA: DA MARMO ART SNC DI BESCHI FAUSTO &amp; C. A MARMO ART SNC DI BESCHI MATTHIAS E TOMASO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16874"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PELLIFAL S.R.L. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E SMALTIMENTO ANIMALI RINVENUTI MORTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2014. CIG ZD20DA205F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16875"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ALLE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE  PER ATTIVITA’ ORDINARIA 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16876"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI RELATIVE A CAD E CAN ANTICIPATE DALLA DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16877"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA, PER L’ANNO 2014, DEL SERVIZIO DI STAMPA VERBALI, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E REGISTRAZIONE PAGAMENTI DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. MEDIANTE L'UTILIZZO DEL SOFTWARE CONCILIA SERVICE - IMPEGNO DI SPESA CIG  Z7B0DA0019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16878"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL PERIODO 01.01.14-30.06.14, SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA  ATTIVO SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTIGLIONE D/STIVIERE  ALLA DITTA  ELETTRON  SRL DI GHEDI   IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0F0D72EC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16879"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE TASSE DI PROPRIETA' (BOLLI) DEI MEZZI COMUNALI ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16880"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ALLA V SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. PERIODO II SEMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16881"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA "QUI! GROUP" SPA DI GENOVA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PARAMETRALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 3330 BUONI PASTO. CIG CONVENZIONE CONSIP 6 LOTTO 1: 469383425A CIG ENTE: ZA10D9A55A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16882"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA P. O. (17UC), ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 35, INT. 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16883"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER DIRIGENTE AREA FINANZIARIA. APPROVAZIONE VERBALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16884"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 CON LA PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA CROCE VERDE DI MANTOVA. CIG N. ZCF0D9549B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16885"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO DI FORMAZIONE FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2014  PRIMA GIORNATA’ PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE VOLTA LAURA ANGELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16886"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE DELL'ASSESSORE DOTT. MARCO MONTESANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16887"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FERMATA AUTOBUS INCROCIO VIA CAVOUR  VIA PISACANE MEDIANTE FORMAZIONE NUOVO MURO DI SOSTEGNO IN C.A.CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. FEDERICO MENNUTI PER LA REDAZIONE DEI RELATIVI ELABORATI PROGETTUALI.CIG:Z1E0DA6779</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16888"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DELL’ALER DI MANTOVA, SITO IN VIA CAMPASSO 55 SC. A INT. 3, AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA A. F.  (16UC/2014), AI SENSI DELL’ART. 15, CO. 1, LETT. B) DEL R.R. N. 1/2004 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16889"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO AFFITTO RAMO D’AZIENDA DELLA DITTA VERCONSULT (GIA’ GPA SPA) ALLA DITTA ASSITECA SPA E DEL SUO SUBENTRO IN TUTTI I RAPPORTI RELATIVI AL CONTRATTO REP. 9641 IN CORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16890"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA PER IL TEATRO SOCIALE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE MEPA. CODICE CIG Z8E0D8F3AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16891"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001PER DIRIGENTE AREA FINANZIARIA. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16892"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001PER DIRIGENTE AREA FINANZIARIA. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16893"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DELL'ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCEDI. CONFERIMENTO INCARICO AL P.I. CARLO SORAGNA. CIG: Z780D9D03A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16894"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - SIENA. RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE DR. MARCO MONTESANO PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CARICA ELETTIVA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16895"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ZL IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. CON SEDE LEGALE A COLOMBARE DI SIRMIONE (BS). CODICE CIG  Z520D92144</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16896"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE FULL SERVICE IMPIANTI DI RILEVAZIONE INTRUSIONE, DI RILEVAZIONE INCENDI E DI EVACUAZIONE FUMI NEGLI STABILI  DI PROPRIETA’ COMUNALE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16897"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE CONTESSA RIZZINI ONLUS - GUIDIZZOLO - . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA T. D. .ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16898"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE MINORE SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DELLA SIG.RA T.C.. ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16899"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO PER LA FAMIGLIA LA RETE - PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA DI CEREA  (VR)   IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DELLA  MINORE E.M.H. (M5/2013)  PERIODO 20/01-30/06/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16900"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  21/01/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16901"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA ANNO 2014 E GRADUATORIE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONE, VALIDE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16902"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE: SPESE PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO MALATTIA AI SENSI DELL’ART. 5, L. 300/1970 E DELL’ART. 21, C. 10 DEL CCNL 6/07/1995  ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16903"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2013/2014. 2 CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI (C.T.P.E.D.A.) PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16904"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO 120 ORE  PER COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI ORGANIZZATO A VERONA DAL COLLEGIO INGEGNERI E ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI VERONA. CIG: ZD50DAEF14. PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16905"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  ZA10D630F8 DITTA AP SYSTEMS DI MILANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE SOFTWARE E SESSIONI ON SITE-WEB ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16906"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD UNA DIPENDENTE DELL’UFFICIO TRIBUTI A PARTECIPARE ALLLA GIORNATA DI STUDIO SULL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) E LE ALTRE NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2014 AD ASOLA IL 15/01/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16907"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPANTE LASER A COLORI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLA DITTA ZUCCHETTI INFORMATICA DI LODI. CIG: ZAD0D9844.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16908"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA IL SISTEMA AVCPASS  L’ENTRATA IN VIGORE L’1 GENNAIO 2014 ORGANIZZATO A CASTELVERDE (CR) IN DATA 17/02/2014 DA MAGGIOLI FORMAZIONE. PARTECIPAZIONE. C.I.G.: Z6F0D79812.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16909"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSILIARE PER LA COESIONE SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONEI DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALLE RIUNIONI - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16910"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSILIARE ALLE RISORSE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALLE RIUNIONI - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16911"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIERI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2014 - PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16912"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESCLUSIONE DELLA SIG.RA L.C. (11UC) DALL’ASSEGNAZIONE  TRAMITE GRADUATORIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI  PROPRIETÀ DEL COMUNE E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16913"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL’INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI RELATIVI AL QUARTO TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16914"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANTA LUCIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLID. DI ASOLA (MN). INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELL’EDIFICIO COMUNALE DESTINATO AD UFFICI DEL GIUDICE DI PACE, PER IL PERIODO: GENNAIO 2014-GIUGNO 2014. CIG 4744004BEF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16915"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE A.N.U.S.C.A.  ANNO 2014.CIG ZF10D4CFFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16916"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO V SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALEIMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16917"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MONITORAGGIO CHIMICO DEI TERRENI DA DESTINARE A ORTI SOCIALI. CIG. ZF40D754F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16918"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO, PER L'ANNO 2014, DEL CONTRATTO CON ANCITEL SPA PER LA CONSULTAZIONE DELL’ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E DELLA BANCA DATI ANIA  IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z430D61B8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16919"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO PER L’ANNO  2014. CONSISTENZA 1PF 1PR 3PM 8PT KM.15  PRATICA N. 97335/TAR - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16920"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA INFOCAMERE DI ROMA - RINNOVO DEL SERVIZIO BANCHE DATI TELEMACO - ANNO 2014. CIG: ZCA0D743C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16921"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA: DISABILI IN COOPERATIVA E DELIBERA 3850 - CARITAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16922"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PER SUBENTRO A FAR DATA DAL 1/1/2014 DELLA SOCIETA’ INDECAST SRL  NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI SITI IN PIAZZA SAN LUIGI ADIBITI A FARMACIA E AMBULATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16923"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>(SINTEL)  DITTA VERBALIA DI LIA TIZIANA  GHEDI (BS). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA MP3, AUDIOCASSETTE O CD DEI DIBATTITI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE/ASSEMBLEE-ANNO 2014. (CIG Z360D35136).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16924"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA PERANI DANIELA AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PUBLIKA A MANTOVA IN DATA 17.01.2014  CIG: Z1A0D48174</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16925"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE, DOTT. GUIDO PERGHEM, AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CEIDA-ROMA NEI GIORNI 20 E 21 GENNAIO 2014. CIG Z5B0D39ED6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16926"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z840D523E. DITTA PROGETTI DI IMPRESA DI MODENA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER LA RETE CIVICA COMUNALE. ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16927"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE DI CASTIGLIONE D/S. CROCE ROSSA ITALIANA  COMITATO LOMBARDIA  PRO LOCO PER LA GESTIONE DEL MUSEO. PAGAMENTO UTENZA ACQUA POTABILE ERRONEAMENTE LIQUIDATO DA C/C PRIVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16928"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO IL CAMMINO  CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - . RILEVAZIONE MINORE SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA SIG.RA P.L. (RSA1/2013) . ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16929"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO  IL CAMMINO SRL  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DELLA SIG.RA O. T.. ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16930"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA AL SIG. D.S.A. (1UC) DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  GARIBALDI N. 12, INT. 3. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16931"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE:RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEFINIZIONE DIRETTIVE ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16932"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2014 AL PERSONALE DIPENDENTE  DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE ED ANAGRAFE AUTORIZZATI  AD EFFETTUARE RILEVAZIONI STATISTICHE PER CONTO DELL’ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16933"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE :INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DIRETTIVE E AUTORIZZAZIONE ANNO  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16934"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. AUTORIZZAZIONE E DEFINIZIONE DIRETTIVE PER  LA  TURNAZIONE DEL LAVORO NELL’ANNO  2014 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16935"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO  DI AGGIORNAMENTO PER RLS  RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - A TORBOLE CASAGLIA (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16936"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA. DITTA TNT POST ITALIA. ANNO 2014 CIG: ZC00D5E5FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16937"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL - ABBONAMENTO ANNO 2014 - CIG: Z6F0D35CA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16938"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE ATR 31 APPROVAZIONE COSTITUZIONE DI SERVITU’ DI ELETTRODOTTO PER CABINA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16939"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. MIRKO BOSEGGIA  PREDISPOSIZIONE ELABORATI TECNICI NECESSARI AL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E SOCIALE DEL QUARTIERE 5 CONTINENTI  CIG Z310D69A16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16940"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. MIRKO BOSEGGIA  PREDISPOSIZIONE ELABORATI TECNICI NECESSARI ALLA VARIANTE N. 1 DEL PLIS  CIG Z1A0D630DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16941"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z9F0D4BDD0. DITTA IL SOLE 24 ORE SPA DI MILANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI SISTEMA24PA. PERIODO 2014-2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16942"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  PER LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO DI CADAVERI DAL LUOGO DEL DECESSO SULLA PUBBLICA VIA AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE .  ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16943"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2014. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16944"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SOL.CO SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI RESIDENTI ALLA CASA DEL SOLE DI CURTATONE DI  MANTOVA . PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2014. CIG  ZBD0D58030</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16945"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA CITTADINA RESIDENTE PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DAL 27/01 AL 30/04/2014. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16946"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ RESIDENZIALE SOCIO-EDUCATIVA SANT’ISIDORO  RIVALTA (RE). IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA’ MINORE E.H. DAL 07/01/2014 AL 19/01/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16947"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DELLA MINORE C.C.(M1/2013) ANNO 2014. CIG Z5C0D41AA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16948"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA COMUNALE IL GELSO CASTEL GOFFREDO . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA C. G.. ANNO 2014 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16949"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA SAN PIETRO  IL CAMMINO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO DEL SIG. S. C.. PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16950"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. OPERE DA MECCANICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI PIADENA FRANCESCO DI PIADENA STEFANO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).CIG: Z4E0D5A6E7 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16951"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE SCENOTECNICHE DEL TEATRO SOCIALE COMUNALE PER L’ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CODICE CIG ZA50D68272</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16952"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI E RIVISTE PER I VARI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16953"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAM. SERVIZIO FORMATIVO PROPEDEUTICO ALL’EFFETTUAZ. DELLA GIORNATA DELLA TERRA 2014 (12/04/2014) ALL’ING. MARCO MARIA FAGGIOLI PER GLI INSEGNATI DELLE SCUOLE, GLI ORGANIZZATORI E COLORO CHE PARTECIPERANNO ALL’EVENTO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16954"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER DIRIGENTE AREA FINANZIARIA. PROVVEDIMENTO E PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16955"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE ANNUALE DEL SISTEMA WEB OPENBILANCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16956"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2012/2014. RINNOVO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO AFFIDATI IN HOUSE DIRETTO AD ASPAM S.R.L. UNIPERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALE DI BASE E TUTELA MINORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16957"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2012/2014 - IMPEGNO CON ALCE NERO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO POLITICHE GIOVANILI CON FINANZIAMENTO REGIONALE. CIG: Z850D163C2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16958"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2014, DEFINIZIONE BUDGET. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16959"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTE E TASSE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ANNO 2013. RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16960"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITA, A MEZZO MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16961"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTE E TASSE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ANNO 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16962"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16963"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONITORAGGIO ACQUE PIEZOMETRI CAMPO CARDONE PER LA VERIFICA DELL'EFFICACIA DEL SISTEMA MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DEL SITO CONTAMINATO EX RAPETTI. INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA 946/0/2013. CIG:ZB40B08160.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16964"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “PROSSIMITÀ ALLA CITTADINANZA”, CONTEMPLATO NEL PEG 2013 – IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PREVISTO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16965"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ACCESSORI PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE,  ALLA DITTA  UNIFORMERIA SRL DI BRESCIA  – IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCD0D1DE1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16966"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL CONDOMINIO BELVEDERE GRATTACIELO DELLE SPESE PER IL COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA DI ALCUNI APPARATI DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA COMUNALE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16967"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E CONFERIMENTO AI CENTRI DI RACCOLTA DEI VEICOLI ABBANDONATI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI FERMATI, SEQUESTRATI O CONFISCATI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013.(CIG Z8F08CECA7 -  Z4708CEFCC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16968"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO, PER L'ANNO 2014, DEL CONTRATTO PER ADESIONE PER L’AMMISSIONE ALL’UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DPR 28.09.1994, N. 634). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16969"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA, A MEZZO DI RACCOMANDATA AR, DEL DEPOSITO, PRESSO L’UFFICIO POSTALE, DI ATTO GIUDIZIARIO NON POTUTO NOTIFICARE NEI TERMINI DI LEGGE. – RESTITUZIONE DI SOMMA NON UTILIZZATA NELL’ANNO 2013 ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16970"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE A SOGGETTI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16971"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA COLLEGATO AL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI ED ANTINTRUSIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2014 - 31 DICEMBRE 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: Z330CF4ED5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16972"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2013. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16973"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO  COMUNITA’ ALLOGGIO DI VIALE GORIZIA DI MANTOVA DELLA SIG.NA M.D.-. PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16974"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DON  CALABRIA-COMUNITA’ SAN BENEDETTO VERONA- IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE O.O.O. (M7/2013). PERIODO 16/12-24/12/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16975"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNIZZO SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LEAUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSE IN USOALL’ASSOCIAZIONE S.CRISTOFORO ONLUS. PERIODO 12 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2013. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16976"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2013/2014 A CITTADINI RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16977"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL’INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16978"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA BARILLA G. E R. FRATELLI SPA DI PARMA - STABILIMENTO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE SIG. MARIO GOGLIUCCI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.04.2013 E DEL 29.05.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16979"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO DI ZONA 2012/2014 –  IMPEGNI DI LINEA 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16980"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA WSR DI CURTATONE (MN) SERVIZIO DI MONITORAGGIO ACQUE PIEZOMETRICHE CAMPO CARDONE PER LA VERIFICA DELL’EFFICACIA DEL SISTEMA DI MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA DEL SITO CONTAMINATO EX RAPETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16981"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PER L’IGIENE DEI BAGNI DELLA SEDE MUNICIPALE, DELLA POLIZIA LOCALE E ASILO NIDO IL CUCCIOLO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CIG : Z9F0D1A3A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16982"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ATTREZZATURE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE (BS). C.I.G.: ZCB0D03603</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16983"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO DEL CREDITO PER ADDIZIONALE COMUNALE APPLICATA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RELATIVO ALL’ANNO DI IMPOSTA 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16984"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE IN CENTRO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16985"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2014. DEFINIZIONE LIMITE TEORICO MASSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16986"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI  ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16987"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS FIORDALISO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE- CASA FIORDALISO DI MEDOLE-  IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO A FAVOREDEL SIG. P. G.  PERIODO 01/01-31/05/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16988"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16989"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALI PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI - IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVE ACCREDITATE.PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16990"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIORDALISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  PRIMO IMPEGNO DI SPESA 2014 PER PROGETTI TERRITORIALI DOMICILIARI. CIG N. Z200D1B463</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16991"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE PRESSO RSD IL CAMMINO SRL  LUOGO DELLA SIG.NA P. A. PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16992"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO-IL CAMMINO SRL LUOGO -.IMPEGNO DI SPESA PER L’INSERIMENTO  DI UN CITTADINO RESIDENTE (A.Y.) PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16993"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA PER IL MANTENIMENTO DI UN DISABILE RESIDENTE (T.M.) PRESSO ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR). GENNAIO/AGOSTO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16994"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE STRAORDINARIA DEL  24/12/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16995"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE RESIDENTE (A.M..). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2013. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16996"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOGGETTI ACCREDITATI ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16997"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PER UTILIZZO SERVIZIO ISEENET CLESIUS SRL DI TRENTO - PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER LICENZA ANNUALE ANNO 2014. CIG N.  ZC40D0B1A0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16998"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (V.L.) PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI CASTEL GOFFREDO. GENNAIO/AGOSTO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16999"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG N. Z6D0CCBBE7  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2013 PER PROGETTI TERRITORIALI DOMICILIARI A FAVORE DELLA COOPERATIVA ACCREDITATA FIORDALISO COOP. SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17000"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A COOPERTIVA SOCIALE CHARTA  ONLUS RELATIVO AL PROGETTO RETE INTEGRATA DEI MUSEI NELLA CULTURA DELL’IDENTITA’ STORICO-TERRITORIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17001"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  STOCCAGGIO PISTA DI PATTINAGGIO DITTA INDUSTRIAL FRIGO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17002"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2013. RETTIFICA RAGIONE SOCIALE CAVEDO MICHAEL E PRESA D’ATTO DELLA CESSIONE RAMO D’AZIENDA DITTA SPI TELECOMUNICAZIONI. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17003"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2013/2014. CIG. ZC00AC114E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17004"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2013/2014 2 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17005"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2013/2014. 2 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO I PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17006"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ALESSANDRO MONTANARI. PROROGA PER IL PERIODO 1.2.2014/31.12.2014 INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E CONSULENZA IN MATERIA DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17007"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO APERTO DI ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL S.A.D. MEDIANTE VOUCHER SOCIALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ACCREDITAMENTO NUOVO SOGGETTO E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17008"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONI D'ECONOMATO E DETERMINAZIONE DEL FONDO PER LE MINUTE SPESE. ANNO 2014. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17009"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, PER L'ANNO 2013, ALLA SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CASTIGLIONE D/S. DELLA TENUTA DEL CORSO DI TIRO A SEGNO PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE CHE PRESTANO SERVIZIO ARMATO. CIG Z890D11761</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17010"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE IN ETERNIT ABBANDONATE SU SUOLO PUBBLICO IN VIA FICHETTO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MORENICA COPERTURE SNC DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17011"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE PARCO COMUNALE EX DESENZANI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDEN BAR DI AVIGO STEFANIA.C.I.G.:Z800D06A5A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17012"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL 1 SEMESTRE 2014 DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17013"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E VARIAZIONE PER L’ANNO 2014 DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP E PROTETTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17014"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE 5 PER MILLE  ANNO DI IMPOSTA 2010  A SOSTEGNO DEL PROGETTO SPERIMENTIAMO (PROGETTO EDUCATIVA DOMICILIARE ADULTI ANNO 2013). PROVVEDIMENTI. CIG ZDB0D03180</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17015"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GIACOMO BONOMI. ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO RG 371/2008 AMBIENTAL GEO/COMUNE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17016"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO RG 1434/2007 PROMOSSO DA BAZZOLI CLAUDIO+ALTRI AVANTI LA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17017"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE N. A1201131434 IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CERTIFICATI MERLONI E/O VERIFICA PROGETTO. PERIODO 31.12.2013/31.12.2014 (CIG 3035582183)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17018"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GIACOMO BONOMI. ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO COMUNE/MAZZI IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI SPA+ALTRI AVANTI LA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17019"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GIANCARLO VIOLA. INCARICO ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO DA AZ. AGRIC. SAN NICOLA SNC AVANTI CORTE DI CASSAZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17020"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 1172 E/O ART. 700 CPC PROMOSSO DA BESCHI ALDO. IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE CTU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17021"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO. IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE CTU ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO AI SENSI DELL’ART. 696 CPC PER VIZI E DIFETTI ACCIOTTOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17022"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE CTU ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO AI SENSI DELL’ART. 696 CPC IMPIANTO PANNELLI SOLARI PRESSO IL POLO NATATORIO SAN PIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17023"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FRANCHIGIE SINISTRI RISARCITI SU POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT/O).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17024"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PROGETTO GAL COLLINE MORENICHE DEL GARDA DI  VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MONUMENTALE  MUSEALE CASTIGLIONESE E DELL’ALTO MANTOVANO E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO-AMBIENTALE DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17025"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA ALLO S.F.A.- ANFFAS DI RIVOLTELLA DEL GARDA DI N. 2 RESIDENTI.  ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17026"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE ANFFAS ONLUS DI MANTOVA- IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI. ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17027"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS FIORDALISO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-   IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI. ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17028"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI MANTENIMENTO DI UTENTI RESIDENTI PRESSO CDD IL MOSAICO  COOP. BUCANEVE DI CASTEL GOFFREDO. ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17029"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI PRIMO BANDO AGEVOLAZIONE UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DELSERVIZIO IDRICO INTEGRATO. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17030"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2013, PREVISTI  DALL’ART. 11 DELLA L. 431/1998 E DALL’ART. 6 DELLA L.R. 27/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17031"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2012/2014 - EROGAZIONE SOMME EX CIRCOLARE 4 ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17032"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2012-2014- PIANO NIDI- INTEGRAZIONE ANNO SCOLASTICO 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17033"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSILIARE ALLE RISORSE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PARTECIPAZIONE AI COMPONENTI - SECONDO SEMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17034"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 2 SEMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17035"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI, CON RICONOSCIMENTO ANZIANITA’ DI SERVIZIO, DEL DR. BERTAGNA GIANLUCA E COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA’ DI DIRIGENTE EXTRA DOTAZIONE ORGANICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17036"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE S. S.. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO.  ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17037"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE CONTESSA RIZZINI ONLUS - GUIDIZZOLO - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA T. D. .ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17038"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE CASA ROSANNA DI MONZAMBANO.  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA  S.M.. ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17039"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DEL SOLE - MANTOVA.  IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL C.S.E. DI MANTOVA DI DISABILI RESIDENTI. ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17040"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE ACCONTI QUOTA CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE RELATIVI AL 1 TRIMESTRE 2014 E CORRISPETTIVO ANNUO PER GARAGE-POSTO MACCHINA DI PERTINENZA. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17041"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORE RESIDENTE (T.A). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2014. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17042"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE RESIDENTE (P.F.). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2014. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17043"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTE (MV-MG). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. GENNAIO/OTTOBRE 2014. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17044"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA CENTRO DI ACCOGLIENZA PER  MINORI A.Z. E A.A..(M6/2013) . ANNO 2014. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17045"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO IL CAMMINO  CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA SIG.RA P.L. (RSA1/2013) . ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17046"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSA IL CAMMINO SAN PIETRO   CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RSA8/2013) . ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17047"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSA CASA FAMIGLIA MADRE COLOMBA GABRIEL - SOLFERINO . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA  DELLA SIG.RA B.E.(RSA9/2013) . ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17048"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE DI COLLAUDO PER IMPIANTO A GASOLIO AD USO PRIVATO  DITTA PATA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17049"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA G.A.L. DELLE "COLLINE MORENICHE DEL GARDA". - VERSAMENTO QUOTA DI FUNZIONAMENTO ANNO 2013. - C.I.G. ZB60CEF890.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17050"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE E CESPUGLI PER AREE VERDI E FIORIERE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLE SERENO S.C.S. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: ZED0CDB32A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17051"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, A SEGUITO MOBILITÀ ESTERNA, DEL DOTT. BERTAGNA GIANLUCA CON DECORRENZA DALL’1.1.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17052"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2013 E DEFINIZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17053"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI, CON RICONOSCIMENTO DELL’ANZIANITA’ DI SERVIZIO, AI SENSI DELL’ART. 19 DEL D.LGS. 165/2001, DELL’ARCH. PORTA PAOLO E COSTITUZIONE CON LO STESSO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA’ DI DIRIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17054"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. VITTORIO VALPONDI  AGGIORNAMENTO ELABORATI DIGITALI RELATIVI AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (DOCUMENTO DI PIANO E PIANO DELLE REGOLE)  CIG Z310CBOB79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17055"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER PAGAMENTO PRESTAZIONI RESE DAI CAAF CGIL, CISL, UIL E ACLI PER ASSISTENZA, COMPILAZIONE E INOLTRO DOMANDE ASSEGNAZIONI ALLOGGI ERP E FSA - BANDI ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17056"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>IL TRALCIO COOP. SOC. ONLUS  CASA FAMIGLIA  BERZO INFERIORE (BS). IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ MINORE L.T.. ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17057"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA AL SIG. A. G. (154UC) DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  NENNI PIETRO N. 55, INT. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17058"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO ALLOGGIO SIG. A.A. (148UC), ASSEGNATARIO DI ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, DA VIA PIETRO NENNI N. 35, INT. 12 A VIA PIETRO NENNI N. 35, INT. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17059"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDRINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006 - COMPRENDENTI LA SISTEMAZIONE DI VIA N.PASTORIO E TIZIANO. APPROVAZIONE ACCORDI BONARI CESSIONE AREA AL COMUNE. LIQUIDAZIONE INDENNITA' AI SIGG.GAZZURELLI R.E CAMELO L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17060"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX STATALE GOITESE-NUOVA ROTATORIA CENTRO ITALMARK. APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO CESSIONE AREA AL COMUNE. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO ALLA SOCIETA' IMMOBIOLIARE IL PONTE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17061"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SALE MARINO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOCCOLA MAGGIORINO E C. AUTOTRASPORTI SNC DI PORTO MANTOVANO (MN). C.I.G.:Z980CFC24C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17062"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO E PULIZIA DALLA NEVE DELLE PIAZZE, STRADE E VIE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE, PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2014. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOZZOLA MARCELLO &amp; C. DI GIOVANNI E BRUNO SNC DI CARPENEDOLO (BS). CIG: Z5D0CF5F0E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17063"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA COLLEGATO AL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI ED ANTINTRUSIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2014 - 31 DICEMBRE 2014.  CODICE CIG: Z330CF4ED5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17064"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2013.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17065"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICITA' DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 (ART. 6 L. 25/02/1987, N.67). SCELTA DELLE TESTATE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: 5515516BC7; 5515509602; 55155328FC; 5515537D1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17066"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE DI N. 3 VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE DA IMPIEGARE NEL NOSTRO ENTE NEL PROGETTO ESPERIENZE A CASTIGLIONE2012 NONCHÈ APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17067"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE AVV. GIACOMO BONOMI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI INCREMENTO IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17068"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI, SERVOSCALA E PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATI PRESSO GLI STABILI  DI PROPRIETA’ COMUNALE  ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA.  CIG Z260CE910A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17069"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI RIQUALIFICAZIONE EX STATALE GOITESE-NUOVE ROTATORIE INTERSEZIONE VIA MEDOLE E CENTRO ITALMARK. APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO CESSIONE AREA AL COMUNE. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO ALLA SIG.RA MAFFEIS NERIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17070"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI RIQUALIFICAZIONE EX STATALE GOITESE-NUOVE ROTATORIE INTERSEZIONE VIA MEDOLE E CENTRO ITALMARK. PRESA D'ATTO ACCORDI BONARI CESSIONE AREA AL COMUNE. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO AL CONDOMINIO CORTE GRASSOLE-AMMINISTRATORE BELLOMI MAURO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17071"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI RIQUALIFICAZIONE EX STATALE GOITESE-NUOVE ROTATORIE INTERSEZIONE VIA MEDOLE E CENTRO ITALMARK. PRESA D'ATTO ACCORDI BONARI CESSIONE AREA AL COMUNE. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO AL CONDOMINIO ATLANTE - AMMINISTRATORE BELLOMI MAURO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17072"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI RIQUALIFICAZIONE EX STATALE GOITESE - NUOVA ROTATORIA CENTRO ITALMARK. APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO CESSIONE AREA AL COMUNE. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO ALLA SOCIETA' HUNTSMAN SURFACE SCIENCES ITALIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17073"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE AL NOTAIO DOTT. FABRIZIO ROSSI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 119/U.T. DEL 27/07/2012-GEN.577. LIQUIDAZIONE SALDO FATT.N.1707. C.I.G.: Z8E05DE04E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17074"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEPA - R.G.B. COMPUTERS SNC - ACQUISTO N.2 VIDEOPROIETTORI PER SERVIZI MUNICIPALI - CIG ZAA0CE5B65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17075"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOLUZIONE SRL - SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO, ACCESSO BANCA DATI, NEWS GIORNALIERE AREE TEMATICHE: RAGIONERIA, PERSONALE, TRIBUTI LOCALI, AFFARI GENERALI E SEGRETERIA APPALTI. CIG 5501414672</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17076"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINTEL  FERRAMENTA CIMA S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO AI DIPENDENTI COMUNALI SALARIATI E D.P.I. ANNO 2013. CIG N ZD00C17698.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17077"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>SYSTEMCOPY S.A.S.DI MANTOVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI E FOTOSTAMPATORE IN USO NEGLI UFFICI  COMUNALI DIVERSI. PERIODO: OTTOBRE 2012/SETTEMBRE 2017. CIG. Z42060E8F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17078"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMI ASSICURATIVI ANNUALITA’ 31.12.2013/31.12.2014. VOLTURA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PARTE DEI PREMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17079"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA PROCEDURA DI SFRATTO E RECUPERO MOROSITA’ A CARICO DI RAHMAN TOWFIQUR.  MODIFICA INQUADRAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17080"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  RICHIESTE DI RIMBORSO E RIVERSAMENTO DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER L’ANNO 2012 E 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17081"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE PDL 2 INDIVIDUAZIONE - AREE RESIDUALI DI CESSIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO PDL 2 SITO IN VIA CALLISTO PIAZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17082"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO , A QUALSIASI TITOLO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - ATTO AGGIUNTIVO. CODICE CIG ZE508E33C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17083"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SPOGLIATOI PISCINA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MADESANI S.R.L. DI GOITO (MN). C.I.G.:Z920CE30A6. C.U.P.:J21H13000870004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17084"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE CANNE FUMARIE APPARTAMENTI VIA P.NENNI 35. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA. C.I.G.: ZCE0CE0503.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17085"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONITORAGGIO ACQUE PIEZOMETRI CAMPO CARDONE PER LA VERIFICA DELL’EFFICACIA DELLA MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA DEL SITO CONTAMINATO EX RAPETTI.AFFIDAMENTO ALL’ARPA DEL SERVIZIO DI CONTROANALISI DELLE ACQUE SOTTERRANEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17086"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANGELO STRAOLZINI &amp; PARTNERS - INCARICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ANNO 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG N. ZC008464A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17087"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE APPARTENENTE GRUPPO LAVORO PER ATTUAZIONE PROGETTO RELATIVO ATTIVAZIONE PROCEDURE PREVISTE DALLA L. 311/2004 (RISCOSSIONI PER. 1.1/31.12.2011) E PROGETTO AREE FABBRICABILI (RISCOSSIONI PER. 30.6/31.12.2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17088"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI COLLAUDO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE AD USO PRIVATO DITTA PATA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17089"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO PER LA FAMIGLIA LA RETE - PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA DI CEREA  (VR)   IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DELLA  MINORE O.R.D. ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17090"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE DI CAPRIOLO E FONDAZIONE ANGELINI DI ROVATO IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA MINORE A.A.. ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17091"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 55 INT. 6 ALLA SIG.RA  B.T. (156UC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17092"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO BONUS ENERGIA E GAS - CAAF CGIL, CISL, UIL, ACLI E CIA DI MANTOVA. IMPEGNO DI SPESA 2013/2014. CIG:Z550CC99FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17093"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO GINNASTICA CORRETTIVA. - PERIODO GENNAIO 2014  MAGGIO 2014. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL PROF. RICCARDO COLOSINI. CIG. ZA60CDD208.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17094"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZE80CD6266. DITTA RGB COMPUTERS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 STAMPANTI LASER HP PER I SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17095"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. S. LUCIA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ  MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA, PER LA PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DI GINNASTICA CORRETTIVA. PERIODO: GENNAIO 2014-DICEMBRE 2015. CIG ZD20CD1DB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17096"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO MACCHINE OPERATRICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA REDINI S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z640CCED71.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17097"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX STATALE GOITESE - NUOVE ROTATORIE INTERSEZIONE VIA MEDOLE E CENTRO ITALMARK - APPROVAZIONE FRAZIONAMENTI APPROVATI DALL'U.T.E. DI MANTOVA IN DATA 19.12.2006 E 26.11.2007 RELATIVI AI SUDDETTI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17098"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI, AUTOCARRI E MOTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI PIADENA FRANCESCO DI PIADENA STEFANO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG:Z4D0CCA688.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17099"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE E FORNITURA CON MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI, AUTOCARRI, MOTOVEICOLI E MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAIOLA SERGIO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z820CC2C88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17100"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONITORAGGIO ACQUE DI FALDA DELLA CAVA BUSA. IMPEGNO DI SPESA ALL’ARPA DI MANTOVA PER L’ANALISI DEI CAMPIONI DI ACQUE PRELEVATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17101"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2011 - LAVORI DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CIG: 526047594A. CUP: J27H11000000004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17102"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ALLE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE  PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE 2013 E IMPEGNO DI SPESA PER BANDO ATTIVITA’ ORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17103"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG. MIRANDOLA MATTEO, ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C1, ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO. PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI ANTICIPATE DALL’INCARICO CON DECORRENZA DAL 09.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17104"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA’ COMUNALE.DELIBERA AEEG N. 74/08  EROGAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO DA PARTE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. DI ROMA. ACCERTAMENTO NUOVA ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17105"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI CON LA SOCIETA' F.C.CASTIGLIONE SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N.100/U.T. DEL 02/08/2013-GEN.441. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87/2013 DEL 06/11/2013.CIG: 5275719D08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17106"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z460CBA2C8  DITTA APSYSTEMS SRL DI MILANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 190/2012 IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17107"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSA  BEATA PAOLA  VOLTA MANTOVANA . RILEVAZIONE MINORE SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA  DELLA SIG.RA C.A..(RSA10/2013) .PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17108"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA RETTA FAMIGLIA RESIDENTE PRESSO  LA CASA DI ACCOGLIENZA DELLA PARROCCHIA DI S. BIAGIO DI CAVRIANA FINO AL 31/12/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17109"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS FIORDALISO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESSO CSE A. GUIDETTI. ANNO 2013. CIG 4783056EA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17110"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SOL.CO SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI RESIDENTI ALLA CASA DEL SOLE DI CURTATONE DI  MANTOVA . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI  SPESA. SETTEMBRE/DICEMBRE 2013. CIG: Z2A081C1D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17111"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA AL SIG. E. D.  (151UC) DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  NENNI PIETRO N. 55, INT. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17112"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER RINUNCIA VOLONTARIA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI A FAVORE DELLA  SIG.RA SERENI ADELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17113"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2013/2014 INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PAGAMENTO PASTI ALUNI ESENTI E DOCENTI ALLA DITTA COPRA ELIOR SPA DI PACENZA. CIG. 4030069624.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17114"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL DIRIGENTE AREA TECNICA DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE DEL FONDO INTERNO DA RIPARTIRE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. N. 163/2006, E S.M.I. - PERIODO - 01.01.2012 - 31.12.2012 - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17115"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE DEL FONDO INTERNO DA RIPARTIRE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. N. 163/2006, E S.M.I. - PERIODO - 01.01.2012 - 31.12.2012 - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17116"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMO-IDRAULICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMEN SPA. CIG:Z980CAAA46. CUP:J21B13000370004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17117"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE AMBIENTALE AREA SPORTIVA "CAMPO CARDONE". IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA GEOLAVORI S.R.L. DI ESTE (PD) SERVIZIO DI ESECUZIONE PIEZOMETRI. C.I.G.:Z800CBD5B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17118"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI-ANNO 2006-COMPRENDENTI LA SISTEMAZIONE DI VIA DON BERTASI. APPROVAZIONE ACCORDI BONARI CESSIONE AREA AL COMUNE. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO AI SIGG.REBOLI M.T. ED ALTRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17119"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PISCINE COMUNALI: IMPERMEABILIZZAZIONE CANALINE SPOGLIATOI AL P.I E FORMAZIONE COIBENTAZIONE ESTERNA CON CAPPOTTO DI UNA PARETE PALESTRA AL P.I. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASA COLORE SRL: CIG: Z700CAAD38 - CUP: J21H130008200004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17120"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  02/12/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17121"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2013.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17122"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIOCHI E PORTABICICLETTE PER AREE  DI PROPRIETA' COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MEPA.  CODICE CIG ZF00CBD96D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17123"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PLOTTER PER UFFICIO URBANISTICA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.G.B. COMPUTERS SNC DI GRASSI CLAUDIO E C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CODICE CIG: Z240CB28DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17124"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE ATR 12 LOTTO 2 INDIVIDUAZIONE - AREE DI CESSIONE E AREE FACENTI PARTE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17125"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA. CODICE CIG: Z820C92305</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17126"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOCHI INSTALLATI PRESSO PARCO PASTORE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA STEBO AMBIENTE S.R.L. DI GARGAZZONE (BZ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17127"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE N. 2 IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SULLA VIA CAVOUR DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRADELEK IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG:ZB60C51CD6 - C.U.P.: J21B13000300004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17128"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRES 2013. RESTITUZIONE RETTE INDEBITAMENTE VERSATE (N.S.). ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17129"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INTEGRAZIONE IMPIANTI DI P.I. E SOSTITUZIONE IMPIANTI DI P.I. DISTRUTTI DA INCIDENTI STRADALI IN ALCUNE VIE E STRADE DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZL IMPIANTI ELETTRICI SRL - CIG: Z690C2D937 - CUP: J26G1300850005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17130"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLTURA UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL CONSORZIO ENERGIA VENETO - GLOBAL POWER S.P.A. A TEAENERGIA S.R.L. DEL GRUPPO TEA CON DECORRENZA 01/01/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17131"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI ANNO 2006 COMRENDENTI LA SISTEMAZIONE DI VIA SEGANTINI. APPROVAZIONE ACCORDI BONARI PER CESSIONE AREA AL COMUNE. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO AI SIGG. BESCHI ED ALTRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17132"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA B. T. (153UC), ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 55, INT. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17133"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINTEL  UNIFORMERIA S.R.L. DI BRESCIA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO AI DIPENDENTI COM.LI DI POLIZIA LOCALE IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO REGIONALE DEL 17/9/2013 N 3. BIENNIO 2013/2014. CIG N ZA50BDD73F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17134"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI WORKSTATION  E MONITOR PER UFFICIO URBANISTICA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.G.B. COMPUTERS SNC DI GRASSI CLAUDIO E C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CODICE CIG: Z000C94E6B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17135"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ EDILIZIA TRECCANI SRL - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE CABINA ELETTRICA PDC 20/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17136"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. PAOLO TOREGIANI PREDISPOSIZIONE COLLAUDO  PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO ATP 35 LOTTO 1A SITO IN VIA LEVADELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17137"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI RICHIEDENTI AMMESSI E NON AMMESSI E GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA  ANNO 2014 PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17138"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI SOSTEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. QUARTA  EROGAZIONE  ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17139"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA LOCALE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN CRISTOFORO ONLUS  GRUPPO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO INDIVIDUALE DI PERSONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17140"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE CONTROLLO MENSA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17141"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z190C85E14. DITTA INFRACOM SPA DI VERONA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA HARDWARE PER RINNOVO INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DI BACKUP DEL SERVIZIO CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17142"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FALEGNAME. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARAI FEDERICO. CIG: Z840C8F770. CUP:J26D13000140004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17143"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PLURIENNALE PER RINNOVO CONTRATTO REP. N. 9137/2004  - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA  LOCAZIONE AREA PER INSTALLAZIONE RADIO BASE IN VIA PISACANE PERIODO 20/5/2013 -19/5/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17144"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA NUOVO UPS PRESSO LA PISCINA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MULTISERVICE S.N.C. DI BANCOLE DI PORTO MANTOVANO (MN). CODICE CIG: Z800CA8664</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17145"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL GROUP COSTRUZIONI S.R.L.-C.I.G.:ZCF0C98636. C.U.P.:J26G13002520004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17146"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E STRADE COM.LI ANNO 2006 - VIE SEGANTINI, CURIEL E DON BERTASI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA ALLA SOC. VENTURINI GIULIANO &amp; C. PER AGGIORNAMENTO IPOTECHE TERRENI INTERESSATI DAI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17147"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI-ANNO 2006-COMPRENDENTI LA SISTEMAZIONE DI VIA CURIEL. APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO CESSIONE AREA AL COMUNE. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO AL SIG. REGGIANI SERGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17148"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI-ANNO 2006-COMPRENDENTI LA SISTEMAZIONE DI VIA CURIEL. APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO CESSIONE AREA AL COMUNE. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO AI SIGG. COLOMBO M. E STUANI E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17149"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTE REI ASILO NIDO COMUNALE PER ADEGUAMENTO STRUTTURA AI FINI DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BETTARI S.R.L..CIG:ZE90C85E41. CUP:J21H13000710004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17150"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DOVUTI PER LE ATTIVITA' SVOLTE A TITOLO DI SERVIZIO DI MISURA PER PRODUZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI AI SENSI DELLA  DELIBERA 88/2007 DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. CIG: Z550C91DC1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17151"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DELINEATORI STRADALI PER DELIMITAZIONE PISTE CICLOPEDONALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLA DITTA PSR PRODUCT SERVICE S.R.L. DI POZZOLENGO (BS). CODICE C.I.G.: Z080C7975D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17152"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN PIETRO E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "ARCOBALENO". IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "MADESANI S.R.L."C.I.G.:Z8C0C16058. CUP:J21H13000410004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17153"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI ALL’ISTITUZIONE DEI SERVIZI CULTURALI CITTA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17154"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE NON DOVUTI AL SIG. BESCHI FELICE  PER LA COMUNICAZIONE S.C.I.A. N. 902/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17155"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO DI FORMAZIONE IL NUOVO SISTEMA CONTABILE DEI COMUNI SECONDA GIORNATA - 2013 PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI MORANDI MARZIA E FRANZONI CLAUDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17156"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI  PERIODO 01/08/2013  31/12/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17157"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE BOSCHETTI - TRATTO  VIA PERATI - VIA MARTINI. APPROVAZIONE SOMME FINALI DEL PROGETTO E RILEVAZIONE MINORE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17158"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 3 CLASSIFICATORI PER L’UFFICIO PERSONALE.AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA MANERBA S.P.A. DI MANTOVA. CODICE CIG: Z390C95109.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17159"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO  FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE IN USO  DI UNA PISTA PATTINAGGIO SU GHIACCIO  PER PERIODO NATALIZIO IN PIAZZA DALLO’  PRESA D’ATTO ESITO PROCEDURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17160"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI ANNO 2006 COMPRENDENTI LA SISTEMAZIONE DI VIA DON BERTASI. APPROVAZIONE ACCORDI BONARI CESSIONE AREA AL COMUNE. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO AL SIG. BARALDI P.G. ED ALTRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17161"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINALIZZATO AL CONTROLLO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANIMALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI DELLE COLONIE FELINE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17162"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2013.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17163"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ STRADE E VIE COMUNALI ANNO 2006 COMPRENDENTI LA SISTEMAZIONE DI VIA DON BERTASI. APPROVAZIONE ACCORDI BONARI CESSIONE AREA AL COMUNE.LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI ESPROPRIO AI SIGG. BICELLI E ZANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17164"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI -ANNO 2006 COMPRENDENTI LA SISTEMAZIONE DI VIA DON BERTASI. APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO CESSIONE AREA AL COMUNE. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO ALLA SIG.RA BRIGNOLI MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17165"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI ANNO 2006 COMPRENDENTI LA SISTEMAZIONE DI VIA DON BERTASI. APPROVAZIONE ACCORDI BONARI CESSIONE AREA AL COMUNE. LIQUIDAZIONE INDENNITA'DI ESPROPRIO AI F.LLI BELLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17166"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANO 2006 - COMPRENDENTI LA SISTEMAZIONE DI VIA DON BERTASI. APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO CESSIONE AREA AL COMUNE. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO AL SIG. ZANOTTI BARTOLOMEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17167"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI ANNO 2006 COMPRENDENTI LA SISTEMAZIONE DI VIA DON BERTASI. APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO CESSIONE AREA AL COMUNE. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO AL SIG. BICELLI OTTORINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17168"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2012/2014 - PROSECUZIONE FINO AL 31.12.2013 DELLE ATTIVITA' DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE - TRASPORTO DISABILI - ISEENET.        CIG       ANFFAS:ZF50C5E916        -        CLESIUS:ZE50C5E9AD        - ASS.EQUATORE:Z750C5E9E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17169"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PERCORSI CICLOPEDONALI EX S.S.236 E VIA BOTTEGHINO-APPROVAZIONE ACCORDI BONARI PER LA CESSIONE DI AREE AL COMUNE. APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. INCARICO AL NOTAIO DOTT. FABRIZIO ROSSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17170"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE AMBIENTALE AREA SPORTIVA "CAMPO CARDONE". IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA GEOLAVORI S.R.L. DI ESTE (PD) SERVIZIO DI ESECUZIONE PIEZOMETRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17171"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISSUASORI IN GHISA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLA DITTA PACCHIARINI SNC DI PACCHIARINI ARRIGO &amp; C. DI ONORE (BG). CIG: ZC60C54668.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17172"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SOTTOTETTO PALAZZO GONZAGA  PERIODO NOVEMBRE 2013 - DICEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA ARACNOS S.R.L. - C.I.G.: Z1F0C45E20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17173"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CONFERITO CON DET.N.220/UT DEL 20/10/2008-GEN.866 ALLA SOC.VENTURINI GIULIANO &amp; C. SNC PER AGGIORNAMENTO VERIFICHE IPOTECHE SU TERRENI INTERESSATI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX STATALE GOITESE. C.I.G.:Z890C55F25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17174"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA FORNITURA DI ENERGIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE IN VIA MARTIRI DELLE FOIBE. COD. POD: IT001E17640166. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO ALLA DITTA GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA. CIG: Z1A0C52F94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17175"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO NORMATIVO ARCHIVIO SEDE MUNICIPALE. LAVORI DI ESECUZIONE INDAGINI SPERIMENTALI IN SITO E CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTERGEO SRL DI REMEDELLO (BS). CIG: Z220C207DE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17176"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE VIE E STRADE COMUNALI PER FORMAZIONE PISTE CICLABILI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.R.L. DI PADENGHE SUL GARDA (BS). CUP. J27H11000000004 - CIG: Z9C0C3C587</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17177"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANCATA RISCOSSIONE CONTRIBUTO FSA ANNO 2011 DA PARTE DI N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA.  INCAMERAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17178"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE.  INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI SUL BILANCIO 2013 CONSEGUENTE INCREMENTO IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17179"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINTEL  DAL SASSO MARIO S.N.C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE A CALCOLATRICI, FAX, MACCHINE PER SCRIVERE IN USO AGLI UFFICI COM.LI PER IL PERIODO: NOVEMBRE 2013/OTTOBRE 2015.   CIG N ZD00C17698.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17180"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER L’ANNO ACCADEMICO 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17181"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONE SMART PROMOSSA DA REGIONE LOMBARDIA. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17182"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE MINORE SPESA PER IVA NON DOVUTA - SERVIZIO EDUCATIVO CENTRO MONDOLANDIA AFFIDATO ALLA DITTA ASPAM SRL UNIPERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17183"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA -   RILIEVO DI ECONOMIE  E CONSEGUENTE RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17184"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  05/11/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17185"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER IL TRASPORTO FINALIZZATO AGLI ANZIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17186"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>IL TRALCIO COOP. SOC. ONLUS  CASA FAMIGLIA  BERZO INFERIORE (BS). IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ MINORE L.T.. PERIODO 31/10-31/12/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17187"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO IL CUCCIOLO. APPROVAZIONE CALENDARIO ANNO EDUCATIVO 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17188"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ ATTO DELLA VARIAZIONE SOCIALE, FORMA GIURIDICA E NUOVO INDIRIZZO DELLA DITTA INCARICATA DEL  TRASPORTO FINALIZZATO AGLI  ANZIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17189"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI SOSTEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. TERZA  EROGAZIONE  ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17190"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA CENTRO DI ACCOGLIENZA PER  MINORI A.Z. E A.A..(M6/2013) . PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2013. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17191"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA IN CONSEGUENZA D.L. 76/2013 SMI LEGGE N. 99/2013. NUOVA ALIQUOTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17192"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI IN ESECUZIONE ALLA DGC N. 212 DEL 30/10/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17193"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17194"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. LONATO, 2 E 9 DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17195"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL MASTER TURISMO ENOGASTRONOMICO E PROGETTAZIONE PARTECIPATA ORGANIZZATO DAL DISTRETTO CULTURALE LE REGGE DEI GONZAGA DAL 10.11.2013 AL 1.12.2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17196"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA SADI SNC DI FRATINI MASSIMO &amp; C. - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). RIMBORSO PERMESSO RETRIBUITO FRUITO DAL DIPENDENTE SIG. ERRI NODARI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17197"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2013/2014. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI (C.T.P.E.D.A.) PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17198"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2013/2014. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE F. GONZAGA PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17199"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2013/2014 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17200"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2013/2014 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO I PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17201"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2013/2014. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PARITARIA COLLEGIO VERGINI DI GESU’. EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17202"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE LA CONVENZIONE CONSIP DELLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI ALLA DITTA ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING &amp; MARKETING. CIG: Z840C48CF5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17203"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINI CURRICULARI GRATUITI PRESSO L’AREA SERVIZI ALLA PERSONA DAL 4/11/2013 AL 15/12/2013, A FAVORE DI DUE STUDENTESSE DELL’IST. D’ISTR. SUP. F. GONZAGA DI CASTIGLIONE D.S. ISCRITTE AL 4^ ANNO DEL LICEO SCIENTIFICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17204"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER L’ANNO 2013 ALL’ASSOCIAZIONE COLLINE MORENICHE DEL GARDA. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17205"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, INSERITI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO. PERIODO NOVEMBRE 2013  GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17206"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI ELABORAZIONE E REPORTING DEI COSTI CONTABILIZZATI. CIG 5384445892</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17207"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL’INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17208"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2013. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17209"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, PER UN ANNO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E VERIFICA ANNUALE DEL DOCUMENTATORE D’INFRAZIONI SEMAFORICHE VELOCAR RED &amp; SPEED INSTALLATO A CASTIGLIONE D/S. PRESSO L’INTERSEZIONE DEI LAGHI - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z040BCC571</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17210"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA ESCO DEL SOLE - REDAZIONE ALLEGATO ENERGETICO PER AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI  10,00 E LIQUIDAZIONE FATTURA 130/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17211"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z950C0AA71. DITTA INFOCERT SPA DI ROMA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DELLA FIRMA DIGITALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17212"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006 - COMPRENDENTI LA SISTEMAZIONE DI VIA CURIEL - SALDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO AI SIGG. ROVERSELLI CARLO, ROVERSELLI MARISA E ROVERSELLI EDOARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17213"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO MICRONIDO COMUNALE IN LOCALITA' STAFFOLO-RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO ESISTENTE ED AREA PERTINENTE. LAVORI DI INSTALLAZIONE SISTEMA PER SGANCIO DI EMERGENZA FOTOVOLTAICO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZL SRL. CIG:Z3E0C22015. CUP:J23B09006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17214"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DA ESEGUIRE PER RIPRISTINO PIETRAME A RECINZIONE PARCO PASTORE IN ADIACENZA ALLA VIA CARAFFE DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL BERTOLETTI S.R.L. DI CASTIGLIONE D/S (MN). CUP:J21B13000280004 - CIG:ZF10C2196C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17215"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI-ANNO 2006-COMPRENDENTI LA SISTEMAZIONE DI VIA SEGANTINI. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPRORPIO ALLA DITTA FORTE REAL ESTATE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17216"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA IMPIANTI COM.LI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO ED IDRICO SANITARI PER LA DURATA DI ANNI NOVE DAL VERBALE DI CONSEGNA. ADEGUAMENTO CORRISPERTTIVO ANNUO ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17217"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VERNICI ED AFFINI (MATERIALE VARIO DA COLORIFICIO). AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASA COLORE S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: ZA50C0F84A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17218"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.M. 37/2008 IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI APPARTAMENTI DI PROPRIETA' COMUNALE E DI INSTALLAZIONE CONTROLLO ACCESSI PALAZZO GONZAGA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA Z L SRL.CIG:ZF40C002E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17219"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE PORTE, SCRIVANIE E SERRAMENTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "FONDEC FERRAMENTA DI GUIDETTI MAURO" DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG:Z840C08D59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17220"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI NEL CIMITERO COMUNALE E FORNITURA GHIAIETTO E SABBIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA REDINI S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: ZC40C01264</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17221"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17222"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BUONI BANDO ORDINARIO PIANO NIDI REGIONE LOMBARDIA ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - DISTRETTO DI GUIDIZZOLO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17223"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. 76/2013  NUOVA ALIQUOTA IVA  ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA INCARICO DR. BECCHI. CIG ZA5068AB95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17224"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ PRO SENECTUTE S.R.L. DI CURTATONE (MN)- IMPEGNO DI SPESA PER LA LOCAZIONE SOLLEVATORE ELETTRICO BANDIERA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA . ANNI 2014-2015.   CIG : Z980C16780</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17225"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO REDDITI E VALORI MONETARI RIFERITI AL 2013, PREVISTI DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17226"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIGNORA M.M. (136UC), EX ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17227"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ PRO SENECTUTE S.R.L. DI CURTATONE (MN)- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA . ANNO 2013. CIG 3474676158.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17228"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2013/2014. CIG. ZC00AC114E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17229"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>GAL COLLINE MORENICHE DEL GARDA-MANIFESTAZIONE DI INTERESSE MISURA 313 PSL. PREDISPOSIZIONE PRATICA PER OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONI SOPRINTENDENZA PER REALIZZAZIONE PERCORSO DI PRIMO LIVELLO CUI AL PROGETTO DEL CAI. CONFERIMENTO INCARICO ARCH. BOSEGGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17230"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA VESPE PRESSO PALESTRA F. CAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17231"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006 COMPRENDENTI LA SISTEMAZIONE DI VIA SEGANTINI. APPROVAZIONE ACCORDI BONARI PER CESSIONE AREA AL COMUNE. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO AL SIG. GANDOLFI GIORGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17232"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA MYO DI TORRIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17233"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI EDILI ED AFFINI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMMI GROUP S.P.A. DI CALVISANO (BS). CIG: Z3B0BF5388</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17234"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA 'SEGNALETICA STRADALE IN AMBITO URBANO' ORGANIZZATO A DESENZANO DEL GARDA (BS) IN DATA 25/10/2013 DA EGAF EDIZIONI SRL. CIG: Z480C06E78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17235"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI A PARTECIPARE AL '33 CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA - ABANO TERME 25-29 NOVEMBRE 2013'. CIG: Z250BFCC15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17236"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO DI FORMAZIONE 'FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2013 - TERZA GIORNATA'. PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE VOLTA LAURA ANGELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17237"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DELLE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DEL  CONDOMINIO COCEL DI VIA I MAGGIO N. 3/7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17238"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG N ZDC080389A IMPEGNO DI SPESA COOP. ORIZZONTI PER VOUCHER SOCIALE PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEL  MINORE T.A. PER IL PERIODO DAL 21/10/2013 AL 31/12/2013  E CONTESTUALE RILEVAZIONE  MINORE SPESA VOUCHER M.S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17239"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2012-2014 - PIANO NIDI - LIQUIDAZIONE ANNO SCOLASTICO 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17240"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17241"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE IMPEGNI DI SPESA E CONTRIBUTO COMUNALE PER GESTIONE E RILANCIO DEL MUSEO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA COME DA DGC  N. 191 DEL 29/11/2011 CONSEGUENTE ALLA DGC N. 192 DEL 07/10/2013  RIMODULAZIONE E RILEVAZIONE DI MINORI SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17242"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA STOCCAGGIO PISTA DI PATTINAGGIO DITTA INDUSTRIAL FRIGO SRL. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17243"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ALESSANDRO MONTANARI.  INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E CONSULENZA IN MATERIA DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA CONSEGUENTE INCREMENTO IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17244"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AVANTI TAR DI BRESCIA PROMOSSO DA PANORAMA COSTRUZIONI SRL (RG N. 56/2011)  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17245"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AVANTI TAR DI BRESCIA PROMOSSO DA ERICCSON TELECOMUNICAZIONI. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA CONSEGUENTE AUMENTO IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17246"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MANTOVA  ESAME PROGETTO VARIANTE REGOLAMENTO EDILIZIO IMPEGNO DI SPESA DI  370,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17247"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2012/2014 - PIANO DI LAVORO TERRITORIALE POLITICHE GIOVANILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17248"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS FIORDALISO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 NUOVI INSERIMENTI (M.Y.  M.C.) PRESSO CSE A. GUIDETTI. SETTEMBRE/DICEMBRE 2013. CIG 4783056EA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17249"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SOL.CO TRASPORTI  MANTOVA - . SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTE DIVERSAMENTE ABILE RESIDENTE (P.P.) AL C.S.E. DI  MANTOVA. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2013- GENNAIO/LUGLIO 2014. CIG : Z2C0B5B283</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17250"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OPERE DA TINTEGGIATORE - BIENNI 2009/2010. LIQUIDAZIONE CREDITI AI SENSI DELLA LEGGE 05/06/2013 N. 64, CONVERSIONE DEL DL 35/2013 "SBLOCCA CREDITI".  CODICE CIG 0251688381</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17251"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE PARCO COMUNALE EX DESENZANI, ANNO 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DET. N. 206 DEL 31/12/2012 PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA. CIG: Z450BE2E20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17252"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINTEL  QUI! GROUP SPA DI GENOVA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PARAMETRALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 1.700 BUONI PASTO. CIG N Z740BCD4EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17253"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  08/10/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17254"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO GRUPPI DI CAMMINO RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE ALLA POLISPORTIVA ALOISIANA  PERIODO 08/10/2013  07/10/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17255"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA PROVINCIALE "FRANCESCO GONZAGA" ANNO SCOLASTICO 2013/2014. SUB CONCESSIONI E ADEMPIMENTI CONTABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17256"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE ATR 31 APPROVAZIONE COSTITUZIONE DI SERVITU’ DI ELETTRODOTTO IN CONDUTTORI NUDI E CAVO INTERRATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17257"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO DI FORMAZIONE "L'ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI NELLA LEGGE QUADRO DEL FEDERALISMO FISCALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17258"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI-ANNO 2006 COMPRENDENTI LA SISTEMAZIONE DI VIA SEGANTINI. APPROVAZIONE ACCORDI BONARI CESSIONE AREA AL COMUNE. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO AI SIGG. BRESCIANI ED ALTRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17259"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006-COMPRENDENTI LA SISTEMAZIONE DI VIA CURIEL. APPROVAZIONE ACCORDI BONARI PER LA CESSIONE DI AREA AL COMUNE. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO AI SIGG.BOMPIERI-NODARI-RIZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17260"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006 - COMPRENDENTI LA SISTEMAZIONE DI VIA CURIEL. APPROVAZIONE ACCORDI BONARI CESSIONE AREA AL COMUNE. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPIO AI SIGG. TURRINI - SIGURTA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17261"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006 - COMPRENDENTI LA SISTEMAZINE DI VIA CURIEL. APPROVAZIONE ACCORDI BONARI CESSIONE AREA AL COMUNE. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO AI SIGG. CHIARINI - GORGAINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17262"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006 - COMPRENDENTI LA SISTEMAZIONE DI VIA CURIEL. APPROVAZIONE ACCORDI BONARI CESSIONE AREA AL COMUNE. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO AI SIGNORI CHIARINI-REBECCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17263"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA PALESTRA PER CORSO GINNASTICA CORRETTIVA. PERIODO SETTEMBRE 2013 - DICEMBRE 2013. RILEVAZIONE ECONOMIA DI SPESA. CIG Z7E02D4CA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17264"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ESTIVE 2013 IN PIAZZA UGO DALLO'. - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE C.V.L.P.S. - SOPRALLUOGO DI VERIFICA. - C.I.G. Z4C0BB7104.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17265"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2013 IN PIAZZA DALLO' E MANIFESTAZIONI CORTILE INTERNO DI PALAZZO PASTORE - LIQUIDAZIONE GETTONE PRESENZA COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI MANTOVA PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE C.V.L.P.S. - PARERI PROGETTI - C.I.G. Z2A0BB62F3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17266"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2013 IN PIAZZA UGO DALL0' E MANIFESTAZIONI CORTILE INTERNO DI PALAZZO PASTORE - ASL DI MANTOVA - C.C.V.L.P.S. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI SANITARI PER PARERI PROGETTI - C.I.G. ZCE0BBD2CE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17267"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, INSERITI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO. PERIODO NOVEMBRE 2013 - GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17268"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTE SCUOLA 2013/2014. DOMANDE NON INOLTRATE CAUSA BLOCCO SOFTWARE REGIONALE. EROGAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17269"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AVANTI TAR DI BRESCIA PROMOSSO DA AZZALI MARIA LUISA (RG N. 717/2013)  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17270"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE INSINUAZIONE AL PASSIVO FALLIMENTO GROLE SRL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17271"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2012/2014 - INFORMAGIOVANI 2013 E TUTELA MINORI-CENTRO ADOZIONI ASL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17272"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI CONTRIBUZIONE  ANNO 2013 AL PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17273"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SOL.CO SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI RESIDENTI ALLA CASA DEL SOLE DI CURTATONE DI  MANTOVA . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI  SPESA. ANNO 2013. CIG: Z2A081C1D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17274"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNIZZO SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LE AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSE IN USO ALL’ASSOCIAZIONE S.CRISTOFORO ONLUS. PERIODO 12 GIUGNO-11 SETTEMBRE 2013. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17275"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESCLUSIONE DEL SIG. M.N.(143UC) DALL’ASSEGNAZIONE  TRAMITE GRADUATORIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI  PROPRIETÀ DEL COMUNE E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17276"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA RISTORAZIONE COPRA ELIOR SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DOMICILIO PER ANZIANI ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17277"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006 - COMPRENDENTI LA SISTEMAZIONE DI VIA CURIEL. APPROVAZIONE ACCORDI BONARI CESSIONE AREA AL COMUNE. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO AI F.LLI DE STEFANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17278"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI -ANNO 2006-COMPRENDENTI LA SISTEMAZIONE DI VIA CURIEL. APPROVAZIONE ACCORDI BONARI CESSIONE AREA AL COMUNE. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO AI SIGG. BENEDETTI-TEDOLDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17279"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA DI VIA DOTTORINA IN FRAZIONE GOZZOLINA. PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE DI GSE GESTIONE SERVIZI ENERGETICI DEL 03/10/2013 PROT. N. 19789.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17280"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE BUSINESS TIM  OFFERTA ESCLUSIVA PER MEPA. CODICE CIG: ZB40BCEA18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17281"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO GONZAGA SEDE MUNICIPALE. PRATICA FINALIZZATA ALL'OTTENIMENETO DELLE AUTORIZZAZIONI DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO DI BS,CR E MN. CONFERIMENTO INCARICO ALL'ARCH. FRANCESCA SAVOLDINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17282"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ESTIVE 2013 IN PIAZZA UGO DALLO' - ASL DI MANTOVA - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI SANITARI PER SOPRALLUOGO DI VERIFICA. - C.I.G. Z630BBD74D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17283"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA’ COMUNALE AI SENSI DEL DPR 162 DEL 30.04.1999.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL’ENTE NOTIFICATO TUV ITALIA SRL CON SEDE A SESTO S. GIOVANNI (MI). CODICE CIG:  ZF30BB71E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17284"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>15 FESTA DEL GRU-GRO - CAMPO SPORTIVO GROLE - ASL DI MANTOVA - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI SANITARI. - C.I.G. ZEE0BB32CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17285"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO PER STUDIO FATTIBILITÀ PROGETTO DI VIRTUALIZZAZIONE SERVER LAN COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17286"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA AL SIG. A.A.O. DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  NENNI PIETRO N. 55, INT. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17287"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTI VARI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. LIQUIDAZIONE CREDITI AI SENSI DELLA LEGGE 05/06/2013 N. 64 DI CONVERSIONE DEL D.L. 35/2013 "SBLOCCA CREDITI" ALLA DITTA TRADELEK IMPIANTI S.P.A.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17288"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>15 FESTA DEL GRU-GRO - CAMPO SPORTIVO GROLE - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - C.I.G. ZB00BB494C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17289"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE QUADRI ECONOMICI, PROGETTI VARI E QUANTIFICAZIONE FONDO INTERNO DA RIPARTIRE TRA IL PERSONALE DELL'U.T.C. AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. N 163/2006 E S.M.I., RELATIVAMENTE AI LAVORI REALIZZATI NEL PERIODO 01.01.2012 - 15.06.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17290"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO GONZAGA-SEDE MUNICIPALE. PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MAURIZIO BERTOLINI ED ALL'ING. MAURO TINTI. C.I.G.:Z3B0BA64B0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17291"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI. VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLE SIG. R.L.  PERIODO 01/10-31/12/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17292"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL SIG. K. A. (134UC), TRAMITE GRADUATORIA, DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, SITO IN VIA BATTISTI N. 29/G, INT. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17293"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013: ESAMI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE. CIG:  Z720BAD1A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17294"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "RILASCIO PATENTINO PER UTILIZZO MONTAFERETRI" IN BASE ALL'ART. 73 DEL D.LGS. N. 81/08. CIG: Z9C0BA6557.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17295"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZC00B9D035 PARTECIPAZIONE AL CORSO TERRE E ROCCE DA SCAVO  NUOVA NORMATIVA -  A MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17296"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006 - COMPRENDENTI LA SISTEMAZIONE DI VIA CURIEL - APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO CESSIONE AREA AL COMUNE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO ALLA SOC. "PLANET GAME S.R.L.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17297"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA CALDAIA MURALE APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COM.LE IN P.ZA S.LUIGI 8. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET.NE N. 158/UT DEL 23/08/2011-GEN.714. LIQUIDAZIONE SALDO FATT.N.4112020693/2012 ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17298"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ARCHIVIO SEDE MUNICIPALE - COMPLETAMENTO SGANCIO ANTINCENDIO IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.R. S.R.L.. C.I.G.: ZBC0A1F8B1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17299"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA BERTAGNA SABRINA TERMINALISTA, CAT. B4/B3, A TEMPO PIENO. RIDUZIONE ORARIO DA 27 A 22 ORE SETTIMANALI CON DECORRENZA DAL 01.10.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17300"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ RESIDENZIALE SOCIO-EDUCATIVA SANT’ISIDORO  RIVALTA (RE). IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA’ MINORE E.H. DAL 02/09/2013 AL 06/09/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17301"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L’USO DELL’IMMOBILE DI VIA GROPPI N.  5 DA PARTE DELLA FIORDALISO  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  E CALCOLO SOMMA RESIDUA DA SCOMPUTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17302"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI ALL’ATTIVITA’ SCOLASTICA ALLA SOC. ASPAM SRL UNIPERSONALE. ANNO SCOLASTICO 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17303"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER COLLEGAMENTO SEDE POLIZIA LOCALE AL CENTRALINO TELEFONICO DI PALAZZO GONZAGA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO  TRAMITE MEPA ALLA SOCIETA’ SACCHI GIUSEPPE S.P.A. DI BARZANO’ (LC). CODICE CIG ZCE0B977D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17304"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA KIT PER EFFETTUARE I TEST FIV E FELV DEI GATTI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE ATTUALMENTE OSPITATI PRESSO L’ABITAZIONE DELLA SIG.RA ANNOVAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17305"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZAD0B81DA4 DITTA INFRACOM DI VERONA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SISTEMISTICA E HARDWARE PER IL SERVER HP PROLIANT DL 585 G2 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17306"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z4E0B81D87. DITTA APSYSTEMS SRL DI MILANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE APPLICATIVI HYPERSIC SU SERVER CON SISTEMA OPERATIVO 64 BIT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17307"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA MATERIALE PER CORRETTO FUNZIONAMENTO PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TVL GROUP SRL DI MANTOVA. CODICE CIG Z6C0B8AAF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17308"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTI DI STATO CIVILE E RELATIVI ALLEGATI PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA MYO DI TORRIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17309"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO INDICE ISTAT ANNO 2013 SOGGETTI ACCREDITATI ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17310"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIAMENTO ALL'ING. MARIO MOIRAGHI DI INFOSAFE DI MONTEVECCHIA (LC). C.I.G.: Z7D0B810B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17311"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DON MILANI". LAVORI DI RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE COPERTURE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL BERTOLETTI S.R.L. DI CASTIGLIONE D/S (MN). CUP:J21H13000230004 - CIG: Z8F0B68972</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17312"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI. VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLE SIG.RE R.G. E P.M. PERIODO 01/09-31/12/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17313"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, INSERITI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO. PERIODO SETTEMBRE 2013 - OTTOBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17314"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ALLA V SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. PERIODO I SEMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17315"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA PER MINORI DA 0 A 6 ANNI E ALLE LORO FAMIGLIE ALLA D.SSA LAURA MARIA BOTTARI PERIODO  SETTEMBRE 2013/GIUGNO2015. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5E0B75FB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17316"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI ED IMPIANTI COMUNALI - ADEGUAMENTO D.M. 37/2008 E D.LGS. 81/2008 E CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. C.U.P.: J26E12000420004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17317"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA POLIFUNZIONALE "F.CAGLIO". LAVORI DI MANUTENZIONE STAORDINARIA. ADEGUAMENTI NORMATIVI PER OTTENIMENTO C.P.I. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. C.U.P.: J26H13000050005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17318"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO CAPITOLO DI SPESA DETERMINA N.81/UT DEL 28.06.2013 GEN. N. 408.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17319"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE VIE E STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMPAGNONI FIORE S.R.L. DI BOZZOLO (MN). CUP: J21B13000180004 - CIG: ZAC0B59E1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17320"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNO ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DERIVATO DA LINEA ENEL SOLE S.R.L. IN VIA DUNANT DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO ALLA SOCIETA' ENEL SOLE S.R.L. - CIG: Z550B5A608</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17321"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DI GATTI IN CARICO AL COMUNE PER LA DURATA DI DUE ANNI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE (ANPANA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17322"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONE RIPRISTINI STRADALI PER ELIMINAZIONE BUCHE ED AVVALLAMENTI NELLE VARIE VIE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMELLE SCAVI SRL DI CASTIGLIONE D/S (MN). CUP:J21B1300017004 - CIG: Z830B4CFF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17323"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA ESCO DEL SOLE - REDAZIONE ALLEGATO ENERGETICO PER AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO EDILZIO COMUNALE - CIG ZC00B74B0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17324"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SOL.CO TRASPORTI  MANTOVA - . SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTE DIVERSAMENTE ABILE RESIDENTE (P.P.) AL C.S.E. DI  MANTOVA. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2013. CIG : Z2C0B5B283</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17325"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (V.L.) PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI CASTEL GOFFREDO. ANNO 2013.  CIG 4778520F6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17326"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI MANTENIMENTO DI UTENTI RESIDENTI PRESSO CDD IL MOSAICO  COOP. BUCANEVE DI CASTEL GOFFREDO. ANNO 2013.  CIG : 47828493DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17327"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO DI CUI ALLA DGC 166 DEL 26.8.2013 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17328"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE VOUCHER RELATIVI AD UTENTI DISABILI FREQUENTANTI UNITA’ DI OFFERTA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE. SIG.RA R.S. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17329"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  03/09/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17330"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO  COMUNITA’ ALLOGGIO DI VIALE GORIZIA DI MANTOVA DELLA SIG.NA M.D.-. ANNO 2013.  CIG  4790696F63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17331"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIGNORA M.A. (135UC), EX ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17332"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO COMPRENSIVO DUE - CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ INSERITE NEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2012/2013  RILEVAZIONE MINORE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17333"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER RINUNCIA VOLONTARIA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI A FAVORE DELLA  SIG.RA CARACCIOLO ELISABETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17334"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE COPERTURE ASSICURATIVE NELL’AMBITO DELLA RC PATRIMONIALE-MERLONI (CIG N. 3035582183)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17335"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA POLIFUNZIONALE "F.CAGLIO"-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-ADEGUAMENTI NORMATIVI PER OTTENIMENTO C.P.I.-VERIFICA STRUTTURALE ANTISISMICA-PROGETTO ESECUTIVO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ING. BERTOLINI ED ING. TINTI. C.I.G.:ZE20B5546B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17336"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  ZA80B4D6F9. DITTA MULTISERVICE DI BANCOLE DI PORTO MANTOVANO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BATTERIE NUOVE PER I GRUPPI DI CONTINUITÀ DELLA SEDE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17337"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: OPERE DA FALEGNAME PRESSO LA SEDE COMUNALE E GLI UFFICI I.A.T. DI VIA MARTA TANA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALEGNAMERIA MARAI FEDERICO DI LONATO DEL GARDA (BS). CUP:J21B1300016004 - CIG:Z7E0B4A083</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17338"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006 - VIA SEGANTINI, VIA CURIEL E VIA DON BERTASI - ADEGUAMENTO INCARICO ALLA SOC. VENTURINI GIULIANO &amp; C. PER AGGIORNAMENTO VERIFICHE IPOTECHE TERRENI INTERESSATI DAI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17339"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI MANTENIMENTO DI UTENTI RESIDENTI (BC-BM) PRESSO CDD IL MOSAICO  COOP. BUCANEVE DI CASTEL GOFFREDO. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013.  CIG : 47828493DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17340"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISERBO VIALETTI ED AREE INTERNE DEL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLA DITTA ARACNOS S.R.L. DI CASTIGLIONE D/S (MN). CIG: Z910B3D9B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17341"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE PIANO VASCHE PISCINE INTERNE POLO NATATORIO CENTRO SPORTIVO S.PIETRO. AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA "A&amp;T EUROPE SPA" A SUBAPPALTARE I LAVORI DI INSTALLAZIONE MATERIALI ALLA PROGRESS SRL DI S.GIOVANNI V.NO (AR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17342"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPI DI CALCIO QUARTIERE 5 CONTINENTI E FRAZIONE GOZZOLINA-ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARAMORI PANTE SRL DI CASTELMASSA (RO). C.I.G.; Z450B20DF6. C.U.P.: J29G13000200004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17343"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI  PERIODO 01/01/2013  31/07/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17344"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  GESTIONE  DI  DUE  SEZIONI DELL’ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO ALLA SOCIETA’  ASPAM  S.R.L. UNIPERSONALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). PERIODO 01/09/2013-31/08/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17345"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ASPAM SRL UNIPERSONALE  LUOGO  AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI CENTRO MONDOLANDIA DAL 1.09.2013 AL 31.08.2015 E CENTRI  RICREATIVI ESTIVI DIURNI (CRED), BIENNIO 2014  2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17346"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNCIA ALL' ASSEGNAZIONE DELL’ ALLOGGIO DI VIA I MAGGIO N. 7/A, INT. 4 , A SEGUITO DI RINUNCIA CAMBIO ALLOGGIO DA PARTE  DELLA SIG.RA D.S. (79UC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17347"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO S. CRISTOFORO ONLUS. 12 GIUGNO - 11 SETTEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17348"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MARTA TANA ONLUS NEL 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17349"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PASTI CRES 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17350"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE  DI  DUE  SEZIONI DELL’ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO ALLA SOCIETA’  ASPAM  S.R.L. UNIPERSONALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). PERIODO 01/10/2011-31/08/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17351"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, MODULO E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE NELL’ANNO 2013 DELLA DOMANDA PER ESSERE INCLUSI NELLE GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE  DEGLI ALLOGGI NON ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17352"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA SUGLI ATTI PREVISTO DALLA DELIBERA C.C. N.14 DEL 06/03/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17353"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO DI FORMAZIONE "IL NUOVO SISTEMA CONTABILE DEI COMUNI" PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI MORANDI MARZIA E FRANZONI CLAUDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17354"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLA DITTA ZL SRL DI SIRMIONE (BS). C.I.G.: ZED0B377EF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17355"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER: RESTITUZIONE SOMMA ERRONEMANTE VERSATA  PER ADDIZIONALE COMUNALE APPLICATA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17356"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN HOUSE ALLA D.SSA PAOLA EMMA TOSI PER IL PERSONALE DELL’ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO. ANNI EDUCATIVI 2013/2014  -  2014/2015.  IMPEGNO DI SPESA CIG Z470B330B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17357"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSE IN USO ALL’ASSOCIAZIONE S.CRISTOFORO ONLUS. PERIODO GENNAIO- 12 GIUGNO 2013. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17358"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA BATTISTI N. 29/G, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2012 E ACCONTO 2 SEMESTRE 2013 E 1 SEMESTRE 2014.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17359"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2011. LAVORI DI COMPLETAMENTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ANTONUTTI SRL DI LONATO (BS). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. RIDERTERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17360"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2013/2014. CONCESSIONE CONTRIBUTO ONERI DI GESTIONE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I E II - EROGAZIONE ACCONTO 75% DEL CONTRIBUTO STESSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17361"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2013/2014. ADEGUAMENTO INDICE ISTAT PARI AL 1,2% DEL CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO REP. N. 9564 RELATIVO AL SERVIZIO SCUOLABUS  PERIODO 01/09/2012  31/08/2016. CIG 2233586D76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17362"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO INDICE ISTAT PARI AL 1,2% DEL CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO REP. N. 9600 DEL 16/09/2012 ALLA DITTA COPRA ELIOR SPA DI PIACENZA. CIG 4030069624.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17363"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRO-BRIXIA  ACQUISTO LISTINO DEI PREZZI DEGLI IMMOBILI PER CALCOLO VALORI I.M.U. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 ( 120,00) - CIG:Z7B0B2B964</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17364"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONITORAGGIO ACQUE PIEZOMETRI CAMPO CARDONE PER VERIFICA MESSA IN SICUREZZA SITO CONTAMINATO EX RAPETTI. AFFIDAMENTO ALLA W.S.R. SRL. CIG: ZB40B08160.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17365"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVERSIONE BANCA DATI INVENTARIO AL 31.12.2012 PER TRASFERIMENTO DATI AL DIPARTIMENTO DEL TESORO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AP SYSTEMS SRL DI MAGENTA (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17366"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA SYSTEMCOPY S.A.S. DI MANTOVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO APPALTO PER SERVIZIO MANUTENZIONE/NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E FOTOSTAMPATORE IN USO AI VARI SERVIZI E UFFICI COMUNALI. PERIODO: OTTOBRE 2012/SETTEMBRE 2017. CIG. N Z42060E8F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17367"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  06/08/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17368"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, INSERITI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO. PERIODO SETTEMBRE 2013 - OTTOBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17369"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2013  CONCERTO DEL 24/08/2013. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17370"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ARREDI PER LE SCUOLE  SECONDARIE DI PRIMO GRADO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ALLA DITTA MOBILFERRO S.R.L. CON SEDE LEGALE A TRECENTA (RO). CODICE CIG Z4A0B30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17371"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTI ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI FRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E SOCIETA’ SPORTIVA F.C. CASTIGLIONE S.R.L.  PERIODO 01/08/2013  31/07/2019 (CIG 52718070C3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17372"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERTIFICAZIONE DELLA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AD INTERVENTI DI E.R.P. PROGRAMMATI ANTERIORMENTE AL P.R.E.R.P. 2002/2004 (ART. 5 BIS L.R. 13/1996 E ART. 13 L.R. 27/2009). INTERVENTO DI RECUPERO PER N. 20 ALLOGGI LOCALIZZATO IN VIA C.BATTISTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17373"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERTIFICAZIONE DELLA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AD INTERVENTI DI E.R.P. PROGRAMMATI ANTERIORMENTE AL P.R.E.R.P. 2002/04 (ART. 5 BIS L.R.13/1996 E ART. 13 L.R.27/2009). INTERVENTO DI RECUPERO EDILIZIO LOCALIZZATO IN VIA BOTTEGHINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17374"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE ALLA "CONVENZIONE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI FRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E LA SOCIETA' F.C.CASTIGLIONE S.R.L.-PERIODO 01/08/2013-31/07/2019. C.I.G.: 5275719D08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17375"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE: SPESE PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO MALATTIA AI SENSI DELL’ART. 5, L. 300/1970 E DELL’ART. 21, C. 10 DEL CCNL 6/07/1995. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17376"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO MONTEDIL SITO IN VIA LONATO DI QUESTO COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17377"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE COPERTURE ASSICURATIVE RC PATRIMONIALE-MERLONI (CIG N. 3035582183)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17378"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSILIARE PER LA COESIONE SOCIALE. LIQUIDAZIONE GETTONE DI PARTECIPAZIONE AI COMPONENTI. PRIMO SEMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17379"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSILIARE ALLE RISORSE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PARTECIPAZIONE AI COMPONENTI - PRIMO SEMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17380"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA F. APOLLONIO &amp; C. SPA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17381"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z8B0B1A15E. DITTA TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA DI ROMA (EX PATHNET) RINNOVO DEL SERVIZIO  SPC ALWAYS ON FLAT, CONNETTIVITÀ ADSL E HDSL. PERIODO 1/7/2013 -31/08/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17382"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z5E0AC4F22. DITTA ELMEC INFORMATICA SPA DI BRUNELLO. RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE PER N. 1 SERVER DI RETE MARCA HP PRESSO LA BIBLIOTECA, PERIODO 1/9/2013 - 30/8/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17383"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA’ IP   4.ATTIVAZIONE NUOVE LINEE ADSL E HDSL PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE. CODICE CIG Z6A0B1B001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17384"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE UBICATO IN FRAZIONE ASTORE. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. FEDERICO MENNUTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI RELATIVI ELABORATI PROGETTUALI. CIG: Z2B0B1557D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17385"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AVANTI TAR DI BRESCIA PROMOSSO DA ERICCSON TELECOMUNICAZIONI (RG N. 482/2005) - IMPEGNO DI SPESA A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17386"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: APRILE/GIUGNO 2013. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17387"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI-ANNO 2011. LAVORI DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE IN ECONOMIA ED APPROVAZIONE LETTERA INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17388"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2013  CONCERTO DEL 10/08/2013. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17389"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ DI FUNZIONE SPETTANTE ALL’ASSESSORE ALLE POLITICHE EDUCATIVE  ELENA CANTONI- PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17390"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA “FAGGIONATO ROBERTO”, CON SEDE AD ALTAVILLA VICENTINA IN VIA S. PELLICO N. 2,  DELLA FORNITURA DI TRE BANDIERE COMPLETE DI ACCESSORI.  CIG ZA00AC09A9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17391"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA  ATTIVO SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE,  ALLA DITTA  ELETTRON SRL DI GHEDI  IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0009F9822</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17392"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z5F0ADE06A.  DITTA BJ CONSULTING DI IVREA. RINNOVO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE IPAGE, PERIODO 30/09/2013 - 30/09/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17393"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSA  BEATA PAOLA  VOLTA MANTOVANA . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA  DELLA SIG.RA C.A..(RSA10/2013) .PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17394"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI NON ERP DI VIA I MAGGIO N. 3/7, RELATIVO AL CONSUNTIVO ANNO 2011 E ACCONTI 2 SEMESTRE 2013 E 1 SEMESTRE 2014. ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17395"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2010. REVOCA E RECUPERO IMPORTO CONTRIBUTO INDEBITAMENTE PERCEPITO DA UN BENEFICIARIO E IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA. D. A.(103UC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17396"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA GARIBALDI N. 12, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2012 E ACCONTO 2 SEMESTRE 2013 E 1 SEMESTRE 2014.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17397"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO D’EMERGENZA PER RESIDENTI IN SEGUITO ALL’INCENDIO DELLA PALAZZINA FRANCIA IN VIA KENNEDY LA NOTTE DEL 12.06.2013. IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA PER ACCOGLIENZA CITTADINI EVACUATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17398"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E L'ASSOCIAZIONE ''VOLONTARIATO CIVICO'' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ''SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO'' PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17399"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA. DITTA TNT POST ITALIA. PROROGA AL 31 DICEMBRE 2013 (CIG: ZF7089D7F4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17400"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA CREMA LORELLA IMPIEGATA DI CONCETTO, CAT. C4, A TEMPO PARZIALE. INNALZAMENTO ORARIO DI LAVORO DA 20 A 25 ORE SETTIMANALI CON DECORRENZA DALL’1.9.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17401"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA CASTELLANI ORIETTA EDUCATRICE ASILO NIDO, CAT. C4, A TEMPO PARZIALE. INNALZAMENTO ORARIO DI LAVORO DA 18 A 25 ORE SETTIMANALI CON DECORRENZA DALL’1.9.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17402"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2013 - EVENTO TEATRO-CANZONE DEL 30/07/2013. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17403"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO ASCENSORE DI VIA GARIBALDI N. 12 (MATRICOLA 4/2004). FORNITURA E POSA RUOTE DI BILANCIAMENTO CABINA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A. CODICE CIG ZC40AE3A63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17404"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ZONA PIP-RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA TOSCANINI. LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO ALLA DITTA ESECUTRICE GILIOLI COSTRUZIONI S.A.S. DI LONATO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17405"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO STATICO MURO DI SOSTEGNO PISTA CICLABILE NELL'AMBITO DEL SECONDO STRALCIO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL P.L. ATR18 IN VIA CASINO PERNESTANO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING.DAVIDE ZUBBI. CIG:ZA10AD0102.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17406"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON MILANILAVORI DI RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE COPERTURE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL BERTOLETTI S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). C.I.G.:ZDA0ABAE6C - C.U.P.: J21H13000110004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17407"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA DORSALE LINEE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA APPARTAMENTI PRESSO LA PALAZZINA “FRANCIA” NEL QUARTIERE CINQUE CONTINENTI A SEGUITO DELL’INCENDIO AVVENUTO IN DATA 12.06.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17408"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’ASSEGNATARIA SIG.RA D.S. (79UC) AD EFFETTUARE IL CAMBIO ALLOGGIO NON ERP, DA VIA P. NENNI 55, INT. 9 A VIA I MAGGIO N. 7/A, INT. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17409"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI SOSTEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. SECONDA  EROGAZIONE  ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17410"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE PIANO VASCHE PISCINE INTERNE POLO NATATORIO CENTRO SPORTIVO S.PIETRO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA A&amp;T EUROPE SPA DIVISIONE PISCINE CASTIGLIONE GRANDI IMPIANTI. C.I.G.: Z5D0ABF2B3. C.U.P.:J26D1300006004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17411"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - PERIODO 1 SEMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17412"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE IN VIA TELEMATICA RELATIVA AL CONTRATTO REP. N. 9304 DEL 30/6/2006 VODAFONE OMNITEL N.V.- ANNUALITA’ 2013 PER STAZIONE RADIO BASE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17413"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ALLA DITTA  SUARDI  CARLO  AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO PRINCIPE, SEDE DEL TRIBUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE .PERIODO 01/08/2012,  FINO A CHIUSURA DEFINITIVA DEL TRIBUNALE DI CASTIGLIONE D/STIV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17414"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA ASCOLI N. 15, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2012 E ACCONTO 2 SEMESTRE 2013 E 1 SEMESTRE 2014.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17415"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ PRO SENECTUTE S.R.L. DI CURTATONE (MN)- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE/DICEMBRE 2013. CIG 3474676158.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17416"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17417"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ZONA P.I.P.-RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA TOSCANINI. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17418"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006 - VIA SEGANTINI E VIA CURIEL - ADEGUAMENTO INCARICO ALLA SOC. VENTURINI GIULIANO &amp; C S.N.C. PER AGGIORNAMENTO VERIFICHE IPOTECHE TERRENI INTERESSATI DAI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17419"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO PER LA FAMIGLIA LA RETE - PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA DI CEREA  (VR)   IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DELLA  MINORE O.R.D. (M2/2013)  PERIODO 09/07/31/12/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17420"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA PIETRO NENNI N. 55, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2012 E ACCONTO 2 SEMESTRE 2013 E 1 SEMESTRE 2014.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17421"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA PIETRO NENNI N. 35, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2012 E ACCONTO 2 SEMESTRE 2013 E 1 SEMESTRE 2014.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17422"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SISTEMA SSP IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA’ COMUNALE INSTALLATI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI S. PIETRO.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA L1 IMPIANTI S.R.L. CON SEDE LEGALE A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17423"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ARCHIVIO SEDE MUNICIPALE. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO GENERALE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17424"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DPR 28.09.1994, N. 634) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17425"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL’INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17426"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORE RESIDENTE (T.A). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17427"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA RETTA FAMIGLIA RESIDENTE PRESSO  LA CASA DI ACCOGLIENZA DELLA PARROCCHIA DI S. BIAGIO DI CAVRIANA DAL 01/07/2013 AL 31/10/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17428"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  02/07/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17429"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI  CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - . RILEVAZIONE MINORE SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DI B.A. (RSA7/2013) .PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2013. CIG: 4806319BE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17430"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS “FIORDALISO” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE- CASA FIORDALISO DI MEDOLE-  IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO A FAVOREDEL SIG. P. G.  PERIODO 01/07-31/12/2013. CIG ZB7080DF1D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17431"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE ESTERNA PISCINA SCOPERTA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILIZIA ROVERSELLI SRL. C.I.G. Z570AB34D5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17432"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEGLI UFFICI DEL SERVIZIO SOCIALE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROCASA SRL DI CASTIGLIONE D/S. C.I.G.: Z330A9C833</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17433"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI FRONT OFFICE A SERVIZIO DEGLI UFFICI DEL SERVIZIO SOCIALE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E PER LA FORNITURA IN OPERA DI SERRAMENTO PRESSO LA PISCINA COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BETTARI SRL DI CASTIGLIONE D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17434"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRE - SCUOLA ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS OLINDA DI MEDOLE (MN) PER GLI UTENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE D’INFANZIA E PRIMARIE DEL NOSTRO TERRITORIO. PERIODO DAL 6 SETTEMBRE 2013 AL TERMINE DELLE LEZIONI SCOLASTICHE. CIG. ZBA0AB77B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17435"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER RICHIESTA CONTRIBUTI AGEA PER ACQUISTO PRODOTTI LATTIERO  CASEARI DA DISTRIBUIRE AGLI ALLIEVI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO ALLA DITTA TE. BE. SCO SRL DI LODIVECCHIO (LO). ANNO SCOLASTICO 2013/2014. CIG Z130AA78E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17436"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO CAPITOLO DI SPESA DETERMINA N.63/UT DEL 08.05.2013 GEN. N. 274 PER SOSTITUZIONE INVERTER A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SAN PIETRO E LA SCUOLA SECONDARIA DON MILANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17437"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 74/U.T. DEL 06/06/2013 - GEN. N. 331: "SERVIZIO DI IMPIANTO E GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERENNIS FAX S.N.C. DI MARCARIA (MN). PERIODO 01/07/2013 - 30/06/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17438"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI COMPRESSE ANTILARVALI CONTRO LE ZANZARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17439"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA F.M.C. (53UC), TRAMITE GRADUATORIA, DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, SITO IN VIA BATTISTI N. 29/G, INT. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17440"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2013  NECESSITA’ LOGISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17441"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO INDENNITA’ DI AGENTE DI P.S. ALL’AGENTE DI POLIZIA LOCALE SIG.RA BENZONI NADIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17442"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO INDENNITA’ DI AGENTE DI P.S. ALL’AGENTE DI POLIZIA LOCALE SIG. SARTORI DIEGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17443"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  RETTIFICA DETERMINA N 19/TRIB DEL 11/06/2013 N 355/GEN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17444"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI RELATIVE A CAD E CAN ANTICIPATE DALLA DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17445"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2012/2014 - SVILUPPO RETE DISABILI - ABBONAMENTO CEM - PROGETTO SCREENING 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17446"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ZUCCHETTI SPA DI LODI. INTERVENTO HARDWARE PER CONFIGURAZIONE PERSONAL COMPUTER DEDICATO ALLO SCARICO DELLE TIMBRATURE DEI TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE SITUATI PRESSO IL MUNICIPIO E LE SEDI REMOTE.CIG ZCD0A7E623</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17447"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE ANTICIPATA DAL MEDESIMO ALL'UFFICIO TECNICO PER EFFETTUARE VERSAMENTI  ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MANTOVA PER LA RICHIESTA DI VALUTAZIONE PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI DELL’ASILO NIDO IL CUCCIOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17448"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE. PRESA D'ATTO D'AFFITTO RAMO D'AZIENDA DELLA DITTA P.S.V. SRL ALLA DITTA PSR PRODUCT SERVICE SRL E DEL SUBENTRO IN TUTTI I RELATIVI RAPPORTI CONTRATTUALI IN CORSO CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17449"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE ESTERNA PISCINA SCOPERTA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILIZIA ROVERSELLI S.R.L. DI GUIDIZZOLO (MN). C.I.G.:51600006B3. C.U.P.:J25I08000010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17450"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA DEL FALCONE N. 8, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2012 E ACCONTO 2 SEMESTRE 2013 E 1 SEMESTRE 2014.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2 SEMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17451"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE ANNO 2013 DEL CENTRO RICREATIVO COMUNALE “DR. TULLIO PORTIOLI” ALLA LOCALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CLUB ANNI D’ARGENTO - AUSER INSIEME ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17452"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA PIAZZALE RESISTENZA DI QUESTO COMUNE ALLA SOCIETA' ESSO ITALIANA SRL PER L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PERIODO 2 SEMESTRE 2008 - 30/06/2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17453"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER L’ANNO 2013 ALL’ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E SAPORI MANTOVANI. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17454"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADAR SRL - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SPAZI INFORMATIVI SUL SETTIMANALE "IL GAZZETTINO NUOVO" - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2013. CIG. N. ZCA0A444D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17455"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA  SOCIALE OLINDA DI CASTELGOFFREDO E CSA DI MANTOVA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM/EDUCATORE PROFESSIONALE A PORTATORI DI HANDICAP DURANTE I CRES ORGANIZZATI DAL COMUNE . ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17456"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIORDALISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2013 PER PROGETTI TERRITORIALI DOMICILIARI. CIG N. Z870824E99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17457"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA N. 3850/2012 DELLA REGIONE LOMBARDIA. EROGAZIONE ALLE STRUTTURE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELLA TABELLA A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17458"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2012/2013. EROGAZIONE 2 RATA DEL CONTRIBUTO ALLE LOCALI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17459"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. RICHIESTE DI RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17460"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - RICHIESTE DI RIMBORSO/ COMPENSAZIONE / RIVERSAMENTO DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER L'ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17461"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.LGS. 468/1997  ATTIVAZIONI ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17462"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA’ IP   4. MIGRAZIONE UTENZE TELEFONIA FISSA E RETE INTELLIGENTE. CODICE CIG ZE00A511CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17463"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUNTO EXE SRL DI CAMPOBASSO DELLA FORNITURA DI DUE TELEFONI CELLULARI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG .Z040A5DE3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17464"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL  04/06/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17465"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CERIMONIA PREMI ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2011/2012 - DEL 21 GIUGNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z710A6A733.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17466"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE MINORE SPESA PER PAGAMENTO RETTE PRESSO RSD IL CAMMINO SRL – LUOGO DELLA SIG.NA P. A. -  ANNO 2013. CIG: 479073713D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17467"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSA CASA FAMIGLIA MADRE COLOMBA GABRIEL - SOLFERINO . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA  DELLA SIG.RA B.E.(RSA9/2013) .PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17468"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG. D.D.H. (49UC), EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17469"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA  C.D. (47UC), EX ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17470"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO UTENZE GAS/ENERGIA ELETTRICA/ACQUEDOTTO DELL’EDIFICIO DI VIA GROPPI 5, RIFERITO AI CONSUNTIVI ANNI 2007-2008-2009-2010-2011-2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17471"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA CONDOMINI – MINORE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17472"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERATURA ASSICURATIVA PISTA DI PATTINAGGIO IN ADESIONE ALLA POLIZZA IN CONVENZIONE REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA N. 2010/10/2198841 ABBINATA AL LEASING STRUMENTALE ALBA LEASING NR. 01012693/001 (CIG N. 0561416F1F) - IMPEGNO DI SPESA QUARTA ANNUALITA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17473"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA LOCALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CLUB ANNI D’ARGENTO ONLUS PER LA GESTIONE NEL 2013 DEL CENTRO RICREATIVO COMUNALE “DR. TULLIO PORTIOLI” E PER IL TRASPORTO ANZIANI A GROLE E VIE DIVERSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17474"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSA IL CAMMINO SAN PIETRO  – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - . RILEVAZIONE MINORE SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RSA8/2013) .PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17475"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI, IDRANTI, PORTE REI E USCITE DI EMERGENZA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI  DI PROPRIETA’- ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE ME.PA ALLA DITTA TVL GROUP SRL CON SEDE LEGALE A MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17476"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PER TESI DI LAUREA CONCERNENTI IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. OTTAVA EDIZIONE -  ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE DEI PREMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17477"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEPA - F.APOLLONIO &amp; C. SPA DI BRESCIA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ETICHETTE PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO. CIG N° Z870A466BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17478"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA AULE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON MILANI ED UFFICI COMUNALI AREA SERVIZI ALLA PERSONA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASA COLORE S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17479"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO STAGE CURRICULARE GRATUITO PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE DI CASTIGLIONE D. S., DALL’1/7/2013 AL 30/07/2013, A FAVORE DI UNA STUDENTESSA DEL CORSO DI O.S.S. PRESSO L’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SEC. SUP. DON MILANI DI MONTICHIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17480"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DELLA CONSULTA GIOVANI NONCHÈ APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA FORMAZIONE DELLA CONSULTA GIOVANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17481"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE “ATP 35 LOTTO 01/A” – INDIVIDUAZIONE - AREE DI CESSIONE E AREE FACENTI PARTE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17482"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA MOSCHE PRESSO LOCALITA’ GROLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17483"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ESTIVA CONTRO LE ZANZARE PRESSO AREE VERDI PUBBLICHE E GIARDINI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17484"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IMPIANTO E GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE - PERIODO 01/07/2013 - 30/06/2013. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERENNIS FAX S.N.C. DI MARCARIA (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17485"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER OSPITALITA’ CITTADINA P.B. PRESSO CASA DELLA ROSA – ASSOCIAZIONE ABRAMO ONLUS DI MANTOVA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17486"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA  S. F. L. (45UC), EX ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17487"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO STAGE CURRICULARE GRATUITO PRESSO L’AREA SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE D. S., DAL 10/06/2013 AL 31/07/2013, A FAVORE DI UNA STUDENTESSA DEL CORSO DI RAGIONERIA PRESSO L’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SEC. SUP. F. GONZAGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17488"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO DI FORMAZIONE SU L'ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI DEGLI ENTI LOCALI - METODI DI APPLICAZIONE E TESTIMONIANZA. PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI MORANDI MARZIA E FRANZONI CLAUDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17489"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE RINNOVO DELLE CQC DI N. 6 DIPENDENTI CONDUCENTI DI VEICOLI PROFESSIONALI - ANNO 2013. CIG ZDC0A48968.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17490"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE LA CONVENZIONE CONSIP DELLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI  ALLA DITTA ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING &amp; MARKETING. CIG: 51606238D0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17491"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO FORESTALE PADANO SOC. COOP. AGRICOLA DI CASALMAGGIORE (CR) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 - C.I.G. 515912871A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17492"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA AP SYSTEMS SRL DI MILANO. AFFIDAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO SOFTWARE ED ATTIVITÀ PER LA GESTIONE INFORMATICA DEI CONTRATTI DIGITALI (DL 179/2012). CIG ZB409F96A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17493"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO DI FATTIBILITA', VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E PREDISPOSIZIONE DELLA RICHIESTA DU PARERE DELLA C.C.V.L.P.S. - MANIFESTAZIONI IN CORTILE INTERNO DI PALAZZO PASTORE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ROBERTO SPAZZINI. COD. CIG Z640A20831</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17494"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2011. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. RISOLUZIONE ANTICIPATA CONSENSUALE CONTRATTO N.9562/2011 STIPULATO CON L'IMPRESA ARICI F.LLI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17495"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER TESI DI LAUREA CONCERNENTI IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - OTTAVA EDIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17496"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - DITTA TNT POST ITALIA - PROROGA DELLA SPERIMENTAZIONE DAL 1 GIUGNO AL 31 LUGLIO 2013 (CIG: ZF7089D7F4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17497"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT  XXIV EDIZIONE  1 E 2 GIUGNO 2013. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17498"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS “FIORDALISO” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE- CASA FIORDALISO DI MEDOLE-  IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO A FAVOREDEL SIG. P. G..  PERIODO 01/05-31/05/2013. CIG ZB7080DF1D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17499"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE MINORE SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE PER LA SIG.RA G.L.R. PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2013. CIG 4806319BE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17500"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2011/2012. ASSEGNAZIONE PREMI ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17501"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER RINUNCIA VOLONTARIA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI A FAVORE DEL  SIG. BERTASI ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17502"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL’ETILOMETRO OMOLOGATO MOD. INTOXILYZER 8000 LION LAB. LTD.  IN DOTAZIONE A QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZED0A0BA80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17503"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RAGGIUNGIMENTO PROGETTO OBIETTIVO ANNO 2012 DENOMINATO “INCREMENTO DELLE ATTIVITA’ DELLA POLIZIA LOCALE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17504"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO DI FORMAZIONE ‘FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2013 – SECONDA GIORNATA’  PARTECIPAZIONE  DELLE  DIPENDENTI VOLTA LAURA ANGELA E POLI MARINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17505"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL SEMINARIO “CONVENZIONI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E TERZO SETTORE DOPO LA SPENDING REVIEW” – MILANO 30  MAGGIO 2013 (CIG: Z850A16777).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17506"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESI DI MARZO E APRILE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17507"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2010. REVOCA E RECUPERO IMPORTO CONTRIBUTO INDEBITAMENTE PERCEPITO DA UN BENEFICIARIO E IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17508"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI – SALO’ - IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO HOUSING  PER I MINORI E. K.R. E I.  PERIODO APRILE/GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17509"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG.  S. K. (46UC), EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17510"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG.  B.G. (44UC), EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17511"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSA IL CAMMINO SAN PIETRO  – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RSA8/2013) .PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17512"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO DENOMINATO “EX BASSI” SITO IN VIA G. MAZZINI DI QUESTO COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17513"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA ESTIVA DI BURATTINI 2013. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17514"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPPELLA DI FAMIGLIA. VARIAZIONE DIRITTO DI CONCESSIONE CAPPELLA NR. 30 “FAGONI DOMENICA “ CIMITERO VECCHIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17515"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ZUCCHETTI SPA DI LODI. INTERVENTO HARDWARE  PER RIPARAZIONE TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE PRESSO ASILO NIDO. CIG Z7009F98E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17516"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI  TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  NOMINATI DAI DIRIGENTI  NELL’ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17517"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE AI DIRIGENTI  PER L’ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17518"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE “RISORSE DECENTRATE”. EROGAZIONE DELLE QUOTE SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVE ALL’ANNO 2012 PER PRODUTTIVITÀ E PARTICOLARI RESPONSABILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17519"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA ‘PLIS? SI, GRAZIE’ CAMMINATA PER PROMUOVERE IL PLIS COLLINE MORENICHE 26 MAGGIO 2013. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17520"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PER L’ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17521"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ART. 42 CCNL SEGRETARI COMUNALI DEL 16.05.2001. LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL  SEGRETARIO GENERALE  PER L’ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17522"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ZOINA P.I.P.. RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA TOSCANINI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. CUP: J26G11000050004.C.I.G.: 2050905C55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17523"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI FORNITURA GAS METANO IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. ACCETTAZIONE NUOVA TARIFFA DI FORNITURA PROPOSTA DA SIME COMM S.R.L.SERVIZI ENERGIA DI CREMA (CR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17524"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA CONDIZIONI DI SALUTE CON TEST CLINICI FIV E FELV DEI GATTI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE ATTUALMENTE OSPITATI PRESSO L’ABITAZIONE DELLA SIG.RA ANNOVAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17525"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE  DEI CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI INTERNI ED ESTERNI A DENARO ED A MATERIA PER L’ESERCIZIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17526"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE NON DOVUTI AL SIG. MARTINETTI LUIGI  PER IL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 792/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17527"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEAT PAGINE GIALLE - TORINO. PRESENZE SUGLI ELENCHI TELEFONICI DI MANTOVA E PROVINCIA. EDIZIONE 2013/2014. CIG: ZCB09B9F32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17528"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE SCADENZA IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO  COMUNITA’ ALLOGGIO DI VIALE GORIZIA DI MANTOVA DELLA SIG.NA M.D.-. ANNO 2013.  CIG  4790696F63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17529"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RSA7/2013) .PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2013. CIG: 4806319BE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17530"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI SOSTEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. PRIMA  EROGAZIONE  ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17531"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 07/05/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17532"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI RELATIVI A N. 22 DOMANDE DI RICHIEDENTI CHE NON HANNO DIRITTO ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTO DISAGIO ACUTO ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17533"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. FORNITURA OPERE IN PIETRA BOTTICINO PER MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI ED ARREDI CENTRO STORICO. AFFIDAMENTO DITTA MARMO ART SNC DI CASTIGLIONE D/S (MN). CIG:ZB509DA1E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17534"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PATHNET SPA DI ROMA. RINNOVO DEL SERVIZIO SPC ALWAYS ON - FLAT, CONNETTIVITÀ ADSL E HDSL PER LA SEDE COMUNALE E SEDI DISTACCATE, PERIODO 1/5/2013 - 30/06/2013. CIG X2F083B157.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17535"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17536"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ASSICURATIVA AD UN BROKER PER IL PERIODO 1.7.2013/30.6.2018 – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (CIG N. 5034196DF2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17537"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO ALL’UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA’ DI RECUPERO EVASIONE ICI – RISCOSSIONI PERIODO 01.01.2011 – 31.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17538"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI ALL’ISTITUZIONE DEI SERVIZI CULTURALI CITTA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER IL FUNZIONAMENTO II TRANCHE ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17539"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2012/2014 - ATTO DI IMPEGNO SU QUESTIONI VARIE ALLA LUCE DELLA PROGRAMMAZIONE DELL’ASSEMBLEA DISTRETTUALE. CIG Z1D09C80DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17540"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO DISAGIO ACUTO ANNO 2012 A N. 1 BENEFICIARIO, INCLUSO NEL 6° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17541"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI VIA LONATO. SOSTITUZIONE INVERTER. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA L1 IMPIANTI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CODICE CIG ZA709CD039</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17542"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO” BANDO ORDINARIO ANNO EDUCATIVO 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17543"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ARCHIVIO SEDE MUNICIPALE. APPROVAZIONE TERZO VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CUP: J23J08000080004. CIG: 06195114A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17544"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE EDIFICIO COMUNALE DI VIA GROPPI IN LOCAZIONE ALLA COOPERATIVA FIORDALISO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. SERGIO SPAZZINI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI RELATIVI ELABORATI PROGETTUALI. C.I.G.: Z0409A03B0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17545"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO DI FORMAZIONE "IL NUOVO SISTEMA CONTABILE DEI COMUNI PRIMA GIORNATA 2013" PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI MORANDI MARZIA E FRANZONI CLAUDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17546"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE MARTELLO DEMOLITORE IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA HILTI ITALIA SPA DI SESTO SAN GIOVANNI (MI). CIG: ZF809BA862</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17547"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2013 - CONFERIMENTO INCARICO PERITO INDUSTRIALE CARLO SORAGNA CON STUDIO A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - C.I.G. Z3C09B3114.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17548"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE STRAORDINARIO DEL 24/04/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17549"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI STUDIO DEL 9 MAGGIO 2013 SUL TEMA IL NUOVO CONTRATTO DI APPALTO ELETTRONICO E LE NOVITA' IN TEMA DI APPALTI PER IL 2013 ORGANIZZATO DA MYO SRL UNIPERSONALE - TORRIANA CIG ZF909C1D54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17550"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ED EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI DUE POSTEGGI PRESSO LA FRAZIONE GROLE. AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17551"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA BARILLA G. E R. FRATELLI SPA DI PARMA - STABILIMENTO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE SIG. MARIO GOGLIUCCI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 13.02.2013 E 06.03.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17552"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2012/2014. TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER PERSONALE IN COMANDO, DISTACCO E CONVENZIONE. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17553"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA  SIG.RA BENZONI NADIA  IN QUALITA’ DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, CAT. C1, CON DECORRENZA DAL  20.05.2013 PER UN ANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17554"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL  SIG. SARTORI DIEGO  IN QUALITA’ DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, CAT. C1, CON DECORRENZA DAL  20.05.2013 PER UN ANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17555"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: GENNAIO/MARZO 2013. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17556"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA GARIBALDI N. 12 INT. 12 ALLA SIG.RA  ZORZI RENATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17557"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA GARIBALDI N. 12 INT. 11 ALLA SIG.RA  TEDOLDI SONIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17558"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA T.S. (43UC), ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO ‘PROTETTO’ DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17559"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA Z.R. (42UC), ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO ‘PROTETTO’ DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17560"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRASTO ALL’ABUSIVISMO EDILZIO - GEOM. ENZO ETTORI INCARICO PER ACCATASTAMENTO DEL TERRENO INDIVIDUATO AL FG. 42 MAPPALI 142-454 DA ACQUISIRE AL PATRIMONIO COMUNALE – CIG Z240968C2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17561"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITA, A MEZZO MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17562"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA E CONTROLLO DELL’ETILOMETRO OMOLOGATO MOD. INTOXILYZER 8000 LION LAB. LTD.  IN DOTAZIONE A QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0E09ACC70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17563"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DENOMINATO “POLICE CONTROLLER” IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L. PER IL PERIODO MARZO 2013-FEBBRAIO 2014. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z49094F861</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17564"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE.(RSA6/2013) PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2013. CIG 4806319B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17565"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE RELATIVO ALLA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE IN VIA EINAUDI (CABINA N° 54024 DENOMINATA "VIA EINAUDI").</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17566"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL  SIG. MIRANDOLA MATTEO  IN QUALITA’ DI ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C1, CON DECORRENZA DAL  06.05.2013 PER UN ANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17567"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO SIG.RA PATTINI RENATA CON DECORRENZA 01.10.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17568"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO LEONCAVALLO II SITO IN VIA MARTIRI DELLE FOIBE DI QUESTO COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17569"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO DISAGIO ACUTO ANNO 2012 A N. 2 BENEFICIARI, INCLUSI NEL 5° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17570"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ED INTROITO CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO DISAGIO ACUTO ANNO 2012 A N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA, INCLUSO NEL 4° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17571"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GIACOMO BONOMI DI BRESCIA - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO RG 228/2005 AVANTI TAR DI BRESCIA PROMOSSO DA CFB COSTRUZIONI SRL – IMPEGNO DI SPESA A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17572"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALLA FONDAZIONE IFEL DEL CONTRIBUTO DELL’ 1 PER MILLE DEL GETTITO ICI RISCOSSO CON MODELLO F24 NELL’ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17573"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 6 ESTINTORI COMPLETI DI PIANTANA DA INSTALLARE PRESSO L'ARCHIVIO COMUNALE DI PALAZZO GONZAGA DI VIA C. BATTISTI N. 4. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRAMITE MEPA ALLA DITTA SICLI SRL DI MILANO. CODICE CIG ZE2096ABC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17574"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. PAOLO TOREGIANI PREDISPOSIZIONE COLLAUDO PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO  ATP 28  SITO IN VIA CARPENEDOLO - CIG Z93096AB10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17575"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE:LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORD.EFFETTUATO NEL PERIODO DAL 10/01/13 AL 23/03/13, PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE ELEZIONI DEL 24-25/02/13 PER LA NOMINA DEI COMPONENTI LA CAMERA DEI DEPUTATI E IL SENATO DELLA REPUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17576"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE:LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO  EFFETTUATO NEL PERIODO DAL 05/01/13 AL 23/03/13, PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE ELEZIONI DEL 24-25/02/13 PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17577"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA APSYSTEMS SRL DI MILANO. AFFIDAMENTO DELLA CONFIGURARZIONE E SUPPORTO ALL'AVVIAMENTO DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DOCUMENTALI E DELLA FIRMA DIGITALE. CIG X7F083B155.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17578"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE PIANO VASCA ESTERNO DELLA PISCINA SCOPERTA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLLA DITTA ALFA TILE DI GENOVESI ATTILIO &amp; C. SAS DI CASTEL GOFFREDO (MN), CIG: Z6E0994D75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17579"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A. DI MILANO - CODICE CIG Z1F0982D7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17580"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO GONZAGA: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ZOCCOLATURA/MARCAPIANO DELLA FACCIATA DI VIA C. BATTISTI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA CBS GROUP SRL DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17581"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CASTIGLIONE IN FIORE E GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA 2013. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17582"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CASTIGLIONE IN FIORE E GIORNATA DELLA TERRA 20, 21 APRILE 2013. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17583"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ED INTROITO CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO DISAGIO ACUTO ANNO 2012 A N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA, INCLUSO NEL 3° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17584"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO DISAGIO ACUTO ANNO 2012 A N. 6 BENEFICIARI, INCLUSI NEL 2° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17585"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANCATA RISCOSSIONE CONTRIBUTO FSA ANNO 2011 DA PARTE DI N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA. – INTROITO DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17586"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONORANZE FUNEBRI MARCHETTI SNC DI SCALARI ANDREA. AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE ALLORO PER RICORRENZE CIVILI - ANNO 2013. CIG. N. Z86098D863.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17587"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA E3 ELETTRONICA SNC-CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE PER RICORRENZE CIVILI. ANNO 2013. CIG. N. Z04098C022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17588"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2012/2014. APPROVAZIONE DEL BANDO PIANO NIDI ANNO SCOLASTICO 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17589"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TELECOM ITALIA SPA. FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP, ANNO 2013, CONVENZIONE CONSIP FONIA 4. CIG CONSIP 04586970BD. CIG XA7083B154</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17590"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO VERDE PUBBLICO COMUNALE PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, A SENSI L.381/91 ED A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO, ALLA DITTA SOLE SERENO S.C.S. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). C.I.G.: 5048991F2A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17591"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO. RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL’INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17592"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE FONDI RISORSE DECENTRATE TRIENNIO 2010-2012 AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DELLE RELAZIONI ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17593"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA 'CANTIERI STRADALI E ATTIVITA' IN PRESENZA DI TRAFFICO' ORGANIZZATO A VERONA IL 15.4.2013. PARTECIPAZIONE. CIG Z2E097D365.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17594"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONE RIPRISTINI STRADALI PER ELIMINAZIONE BUCHE ED AVVALLAMENTI NELLE VARIE VIE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMELLE SCAVI SRL DI CASTIGLIONE D/S (MN). CUP: J26G13000020004 - CIG: Z540960BEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17595"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO EX ART. 702 BIS CPC PROMOSSO DAL COMUNE NEI CONFRONTI DI SELI MANUTENZIONI GENERALI +ALTRI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17596"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. VITTORIO VALPONDI – AGGIORNAMENTO ELABORATI DIGITALI RELATIVI AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (DOCUMENTO DI PIANO E PIANO DELLE REGOLE) – CIG ZA60957F42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17597"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 02/04/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17598"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 2013 RELATIVI AGLI ALLOGGI ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, CALCOLATI IN CONFORMITÀ AI DETTAMI DELLA L.R. 27/2009. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17599"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE ANFFAS ONLUS DI MANTOVA- IMPEGNO DI SPESA PER L’INSERIMENTO AL CSE DI GUIDIZZOLO DELLA SIG.RA M.M. (RD2/2013) PERIODO 02/04-31/12/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17600"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL BANCO POPOLARE DI VERONA SOC. COOP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO E-BILLING PER L’INCASSO DELLE CONTRAVVENZIONI ELEVATE DALLA POLIZIA LOCALE. CIG: 45557368</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17601"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - CONVENZIONE 1 MARZO 2012 - 28 FEBBRAIO 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: 3839190930</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. - PROTOCOLLO - MESSI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17602"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO RATA SALDO 2009. COMUNE DI MONIGA DEL GARDA (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17603"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO RATA ACCONTO ANNO 2008. COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (OT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17604"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DELLA MINORE G.C. IMPEGNO DI SPESA COOP. ORIZZONTI ONLUS .PERIODO DAL 02/04/2013 AL 31/12/2013. CIG N. ZAE094E680</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17605"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA INFRACOM DI VERONA. AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE DEL PLOTTER MARCA HP DESKJET 1100 PRESSO L'UFFICIO CULTURA. CIG XCF083B153.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17606"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO STABILE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA B.L. (4UC/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17607"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA PERANI DANIELA AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PUBLIKA A MANTOVA IN DATA 08.04.2013  CIG: Z02094B242</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17608"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006 - VIA TIZIANO, VIA SEGANTINI E VIA CURIEL - CONFERIMENTO INCARICO AL NOTAIO DOTT. FABRIZIO ROSSI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DECRETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17609"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006 - VIA TIZIANO - VIA SEGANTINI E VIA CURIEL - REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE LOCALE DE DECRETO DI PRONUNCIA DEL TRASFERIMENTO COATTO DEGLI IMMOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17610"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ASSICURATIVA AD UN BROKER PER IL PERIODO  1.7.2013/30.6.2018 – DETERMINA A CONTRATTARE (CIG N. 5034196DF2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17611"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TIROCINIO A FAVORE DELLA SIG.RA N.C. DAL 02/04/2013 AL 31/07/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17612"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI SECONDO L’ART. 33 C. 3 DELLA L. 104/1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ALLA DIPENDENTE SIG.RA A.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17613"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA SYSTEMCOPY SAS DI MANTOVA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI RIPARAZIONE DELLA STAMPANTE A COLORI KYOCERA FS C5300DN. CIG XF7083B152.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17614"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ELETTROCASA SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE PER GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI CED. CIG X24083B151.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17615"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEL SITO CONTAMINATO DENOMINATO "CAVA BUSA" - COSTITUZIONE ONERE REALE E ISCRIZIONE PRIVILEGIO SPECIALE IMMOBILIARE - INCARICO PROFESSIONALE AL NOTAIO DOTT. FABRIZIO ROSSI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17616"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEL SITO CONTAMINATO DENOMINATO "CAVA BUSA". - COSTITUZIONE ONERE REALE ED ISCRIZIONE PRIVILEGIO SPECIALE IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART. 253 DEL D.LGS. N° 152/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17617"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ EDUCATIVE MAMMA-BAMBINO – GALLARATE- IMPEGNO DI SPESA PER MINORE K.S. (M3/2013). PERIODO 21/03-12/04/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17618"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO DISAGIO ACUTO ANNO 2012 A N. 37 BENEFICIARI, INCLUSI NEL 1° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17619"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. SERGIO DAL ZERO PREDISPOSIZIONE COLLAUDO  PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO “ATR 11 LOTTO 01” SITO IN VIA MARTIRI DELLE FOIBE – CIG ZCE0918682</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17620"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA ANNO 2013 PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE E DELL’ALER DI MANTOVA, A SEGUITO ESAME E DEFINIZIONE RICORSI PRESENTATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17621"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DELLA MINORE C.C.(M1/2013) ANNO 2013. CIG Z4C082CFCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17622"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER RIMBORSO SPESA SOSTENUTA DALL’ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE GUIDIZZOLO PER TRASPORTO  D’URGENZA IN AMBULANZA DI CITTADINO RESIDENTE DISABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17623"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 15/03/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17624"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AVANTI TAR DI MILANO PROMOSSO DA SPORT MANAGEMENT SRL (RG N. 1249/2008) - IMPEGNO DI SPESA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17625"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA GRUPPO WOLTERS KLUVER ITALIA DI ASSAGO (MI). IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA. CIG 1103053C1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17626"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE N. 5 PUNTI LUCE ENEL SOLE S.R.L. IN VIA VALLE SCURA DI QUESTO COMUNE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL SOLE S.R.L. -  CIG: Z44091E3B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17627"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORNITURA CALORE PRESSO LA PALAZZINA  GIALLA  IN LOC.GHISIOLA-ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'ATI COFELY ITALIA S.P.A./MIECI S.R.L.- C.I.G.: ZA60902686.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17628"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL SERVIZIO DI CONSULENZA DI SUPPORTO CUI AL D.LGS. N. 81/2008 PER L’ANNO 2013. CONFERIMENTO INCARICO AL DOTT. FLAVIO BONDI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z7A091932A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17629"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ESEGUITA, A MEZZO MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - UFFICIO TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17630"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO AGGIORNAMENTO 'I FATTORI DI RISCHIO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE DI CANTIERE. CERTIFICAZIONE CE, PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO' ORGANIZZATO DAL COLLEGIO INGEGNERI E ARCHITETTI PROVINCIA DI VR-28.03.2013. PARTECIPAZIONE. CIG Z470944856.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17631"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO ANNO 2013. DEFINIZIONE LIMITE TEORICO MASSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17632"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERALE PER L’ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17633"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E DELLA VERIFICA DELL’ESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17634"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012: SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17635"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012: SERVIZIO UFFICIO PIANO DI ZONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17636"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012: SERVIZIO LEGALE ED ASSICURATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17637"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012: SERVIZIO BILANCIO-ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17638"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. - SERVIZIO ECOLOGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17639"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012: SERVIZIO CED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17640"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012: SERVIZIO DEMOGRAFICO STATISTICO  E CUSTODIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17641"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012: SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17642"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. SPORT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17643"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. SERVIZIO TURISMO E CREATIVITA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17644"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012: SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17645"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012: SERVIZIO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17646"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. SERVIZIO  PUBBLICA ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17647"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012: SERVIZIO TRIBUTI E URAPI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17648"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17649"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 –  SERVIZIO PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17650"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. SERVIZI SEGRETERIA, SEGRETERIA DEL SINDACO E CONTRATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17651"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE "VOLONTARIATO CIVICO". IMPEGNO DI SPESA PER LA CUSTODIA, SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL PRIMO PIANO DELLA PALAZZINA "GIALLA" IN LOCALITA' GHISIOLA. C.I.G. Z67091DA85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17652"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L’ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17653"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ALLEGGERIMENTO MENSOLA PROSPETTO EST E SOLAIO A SBALZO -PIANO PRIMO-ZONA BAR FRONTE PISCINA SCOPERTA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILIZIA ROVERSELLI SRL DI GUIDIZZOLO (MN). CIG:ZCF090DA37. CUP: J25I08000010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17654"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”: REDAZIONE ELABORATI TECNICI ED ESPLETAMENTO PRATICHE PER PRESENTAZIONE ISTANZA AI VV.F. PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI  PREVENZIONE INCENDI E  S.C.I.A. . IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. CIG ZD2090F57F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17655"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA AP SYSTEMS DI MILANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE ED ASSISTENZA PER IL SOFTWARE HYPERSIC PER I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E PER LA GESTIONE DELLA VERSIONE WEB DEL  SOFTWARE DEL PERSONALE E STIPENDI. CIG X4C083B150.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17656"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 05/03/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17657"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ALLE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE  PER ATTIVITA’ ORDINARIA 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17658"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE. AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17659"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI S.N.C. DI MARSALA (TP). AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA PER PLOTTER INK JET PER UFFICIO TURISMO/SPORT. CIG ZA1090FBE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17660"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 57, C. 2, LETT. A DEL D.LGS. 163/06 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RCT/O  PERIODO 30.04.2013/31.12.2016  APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (CIG N. 4779060D0F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17661"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL SINDACO PER IL TRIENNIO 2013-2015. APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE609127FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17662"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2012/2013. CONCESSIONE 2° CONTRIBUTO AL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI (C.T.P.E.D.A.) PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17663"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2012/2013. CONCESSIONE 2° CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “F. GONZAGA” PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17664"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2012/2013 CONCESSIONE 2° CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17665"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2012/2013. CONCESSIONE 2° CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO I PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.  EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17666"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>GPA SPA DI MILANO – FILIALE DI BRESCIA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO RCA LIBRO MATRICOLA PERIODO 31.12.2010/31.12.2011 (CIG 0061732ED7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17667"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL DIRIGENTE AREA TECNICA DELL'U.T. DEL FONDO DA RIPARTIRE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. N° 163/2006, E S.M.I. - PERIODO 01.11.2010-31.12.2011 - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17668"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE U.T. DEL FONDO INTERNO DA RIPARTIRE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. N° 163/2006 E S.M.I., PERIODO 01.11.2010 - 31.12.2011 - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17669"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DELL’ALER DI MANTOVA, SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 62/A, INT. 4, AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. P.B. (3UC/2013), AI SENSI DELL’ART. 15, CO. 1, LETT. A) DEL R.R. N. 1/2004 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17670"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS “FIORDALISO” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE- CASA FIORDALISO DI MEDOLE-  IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO A FAVOREDEL SIG. P. G. (RD1/2013).  PERIODO 01/03-30/04/2013. CIG ZB7080DF1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17671"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO ORDINARIO DI ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO “IL CUCCIOLO” PER L’ AMMISSIONE ALL’ANNO EDUCATIVO 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17672"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI UN DISABILE RESIDENTE (T.M.) PRESSO FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR). ANNO 2013. CIG: 4787825E2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17673"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA GARIBALDI N. 12 INT. 13 ALLA SIG.RA  SARTORI IDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17674"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DEL SOLE - MANTOVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL C.S.E. DI MANTOVA DI DISABILI RESIDENTI. ANNO 2013    CIG : 4786857F58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17675"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSILIARE PER LA COESIONE SOCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALLE RIUNIONI - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17676"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSILIARE ALLE RISORSE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALLE RIUNIONI - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17677"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIERI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2013 - PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17678"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO V° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17679"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 5.000 CARTE D’IDENTITÀ’. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17680"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA SARTORI IDA, ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP “PROTETTO” DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITO IN VIA GARIBALDI N. 12, INT. 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17681"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2012-2014. PROROGA DELLA CONVENZIONE CSE,CDD,CSS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17682"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI ALL’ISTITUZIONE DEI SERVIZI CULTURALI CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17683"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CONVENZIONE 1 MARZO 2013/28 FEBBRAIO 2014. CIG. 4959418134</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. - PROTOCOLLO - MESSI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17684"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA “QUI! GROUP” S.P.A. DI GENOVA, DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PARAMETRALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 2.300 BUONI PASTO. CIG Z0008E222D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17685"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA S.P.A. DI DESENZANO DEL GARDA (BS). CODICE CIG Z7C08CB391</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17686"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO , A QUALSIASI TITOLO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER IL PERIODO 01/03/2013 – 28/02/2016. CODICE CIG ZE508E33C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17687"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO CON TEA S.P.A. PER L'INSERIMENTO DI UN BANNER SUL SITO INTERNET DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17688"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GRANDE CASA – COMUNITA’ HELIANTUS –  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DELLA  MINORE O.R.D. (M2/2013)  PERIODO 26/02-31/07/2013. CIG:  ZC208D7BD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17689"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA ANNO 2013 – BANDO 9 - ED ALLEGATI RELATIVI PER ASSEGNAZIONE  ALLOGGI ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17690"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE CASA ROSANNA DI MONZAMBANO.  RILEVAZIONE MINORE SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA  S.M (RSA5/2013).. PERIODO 01/03-31/12/2013. CIG  ZB907D20C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17691"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. FRANCESCO CAPPA PREDISPOSIZIONE COLLAUDO  PIANI DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO “PDL 10” SITO IN VIA MONTI SOLIVI - CIG ZC308AA29F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17692"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS DI BORSEA (RO). RINNOVO CANONI, ANNO 2013, SOFTWARE MASTRO 3K E POLICANTIERI 3K. CIG X74083B14F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17693"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E NOLEGGIO IMPIANTI AUDIO E TELEFONIA DELLE VARIE SCUOLE E PLESSI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA E3 ELETTRONICA DI EOLI &amp; C. SNC DI CASTIGLIONE D/S (MN). CIG: ZE3089ED09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17694"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO,CUSTODIA VEICOLI FERMATI,SEQUESTRATI O CONFISCATI,RECUPERO,CONFERIMENTO CENTRI RACCOLTA VEICOLI ABBANDONATI RINVENUTI TERRITORIO COMUNALE E RECUPERO,CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 CIG:Z8F08CECA7-ZF808CEE7B-Z4708CEFCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17695"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA, A MEZZO DI RACCOMANDATA AR, DEL DEPOSITO, PRESSO L’UFFICIO POSTALE, DI ATTO GIUDIZIARIO NON POTUTO NOTIFICARE NEI TERMINI DI LEGGE. – RESTITUZIONE DI SOMMA NON UTILIZZATA NEL PERIODO DAL 14.07 AL 31.12.2012 ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17696"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER RILASCIO IMMOBILE DI PROPRIETA’ A CARICO DI SLIMENE KAMEL - IMPEGNO DI SPESA A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17697"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO DA BESCHI ALDO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17698"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA TARCHINI RAMONA. CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE DAL 01.03.2013 AL 31.03.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17699"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORIO CHIMICO SAVI S.R.L. DI RONCOFERRARO (MN)-.  AFFIDAMENTO SERVIZIO PRELIEVO E ANALISI PER ATTUAZIONE PIANO DI AUTOCONTROLLO AI SENSI DELLA LEGGE 155/97 PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE . ANNO 2013. CIG ZB908AAF9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17700"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CAT-GRIM DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AGLI ELETTRODOMESTICI INDUSTRIALI IN DOTAZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2013. CIG Z250890C48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17701"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 9 DISTRIBUTORI ECO IN ACCIAIO INOSSIDABILE LEVIGATO E DI 45.000 SACCHETTI PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI DEI CANI. INTEGRAZIONE DETERMINA 208/U.T. DEL 31/12/2012 - STUDIO HELMUT DI POLLO JUERGEN-CIG ZD108C4813.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17702"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPI DI CALCIO COMUNALI - ANNO 2012 - APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 134 DELL'11.12.2012 ALLA DITTA CARAMORI PIANTE SRL DI CASTELMASSA (RO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17703"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA IMMOBILIARE POSSION GRANDE - AREA CONTAMINATA EX RAPETTI - APPROVAZIONE PROGETTO DI BONIFICA PRESENTATO AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17704"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO STABILE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA E. M. Z. (1/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17705"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE PORTE, SCRIVANIE E SERRAMENTI PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FONDEC FERRAMENTA DI GUIDETTI MAURO DI CASTIGLIONE DELLLE STIVIERE (MN). CIG: Z3808AC3C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17706"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE PROGETTO GIOCOSPORT 70 COMUNI ANNO SCOLASTICO 2012/2013. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA PELTRO 2000 DI GUIDIZZOLO. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17707"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 35 INT. 10 AL SIG.  FANTONI ANGELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17708"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 35 INT. 15 ALLA SIG.RA SCOLA ANTONIETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17709"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 35 INT. 11 ALLA SIG.RA PANIZ MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17710"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPI DI VALUTAZIONE ANNO 2012. DOMANDE DI CONTRIBUTO ECONOMICO RESPINTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17711"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI CITTADINO RESIDENTE. PROSECUZIONE IMPEGNO  DI SPESA. CIG N° ZBE0863DA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17712"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TIROCINIO A FAVORE DI RESIDENTE PRESSO LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17713"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO CON CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV  PER L’INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO. TRASFERIMENTO DELLA TARIFFA INCENTIVANTE EX D.M. 19/02/2007 IMPIANTO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DOTTORINA – MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17714"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE  N. 7 CARRELLI MONTAFERETRI OLEODINAMICI PIU' N. 2 LETTIGHE INSTALLATE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE E FORNITURA BATTERIE E PARTI USURATE PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTO DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE (BS). CIG. Z8308A0A11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17715"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' COMUNALE - TRIENNIO 2013/2015. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA L1 IMPIANTI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CODICE CIG ZA20894195</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17716"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VERNICI ED AFFINI (MATERIALE VARIO DA COLORIFICIO) PER L'ANNO 2013.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASA COLORE S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z60086F71F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17717"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSILIARE ALLE RISORSE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO. LIQUIDAZIONE GETTONE DI PARTECIPAZIONE - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17718"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TIROCINIO CURRICULARE GRATUITO PRESSO SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA DAL 18.2.2013 AL 23.2.2013 A FAVORE DI UNO STUDENTE DEL TERZO ANNO CORSO GEOMETRI PRESSO ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 'G. BONSIGNORI' DI REMEDELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17719"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA E FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA FISCALE, TRIBUTARIA E CONTABILE PER IL BIENNIO 2013-2014  CIG: 489189791A – APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17720"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UFFICIO ECONOMATO. VALORI BOLLATI  CONTRATTO BALLARINI MONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17721"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - DITTA TNT POST ITALIA - ATTIVAZIONE SPERIMENTALE DAL 1 MARZO  AL 31 MAGGIO 2013 (CIG: ZF7089D7F4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17722"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.  CONVENZIONE 1 MARZO 2012 - 28 FEBBRAIO 2013. IMPEGNO DI SPESA  (CIG. 3938190930)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17723"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SALE MARINO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI CITTA' DI MANTOVA DI MARMIROLO (MN). CIG: Z8408A85E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17724"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE “FULL SERVICE” IMPIANTI RILEVAZIONE INTRUSIONE, RILEVAZIONE INCENDI E DI EVACUAZIONE FUMI STABILI  DI PROPRIETA’ COMUNALE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CSB DI BIANCHERA MARCO DI LONATO (BS). COD. CIG Z1002A9B20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17725"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO DA EROGARE ALLE  LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE I RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17726"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17727"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERALE PER L’ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17728"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA BARILLA G. E R. FRATELLI SPA DI PARMA - STABILIMENTO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE SIG. MARIO GOGLIUCCI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.11.2012, 17.12.2012 E 20.12.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17729"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINALIZZATO AL CONTROLLO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANIMALE AI SENSI DELLA DGR N. IX/939 DEL 10/01/2010. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI CANI ALLA CLINICA DEL CANE SAN FRANCESCO DEL DOTT. PERRON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17730"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DITTE ONERI PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAGLI AMMINISTRATORI PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CARICA ELETTIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17731"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOGGETTI ACCREDITATI ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17732"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SOL.CO SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI RESIDENTI ALLA CASA DEL SOLE DI CURTATONE DI  MANTOVA . ANNO 2013. CIG Z2A081C1D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17733"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA AP SYSTEMS DI MILANO. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ED EVOLUZIONE TECNOLOGICA "AMMINISTRAZIONE APERTA ART. 18 DL 83/2012" PER L'ISTITUZIONE DELLA CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG X9C083B14E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17734"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA  MULTISERVICE DI BANCOLE DI PORTO MANTOVANO. RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER N. 3 UPS, MARCA MTS, PER LA SEDE COMUNALE E TEATRO, ANNO 2013. CIG XC4083B14D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17735"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DOPO LA SCUOLA ALLA COOPERATIVA SOCIALE 'IL GIARDINO DEI VIANDANTI' DI MANTOVA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I E II. ANNO SCOLASTICO 2012/2013. CIG ZCC0881A04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17736"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL. ABBONAMENTO ANNO 2013 . CIG: Z290878045</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17737"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANGELO STRAOLZINI &amp; PARTNERS . INCARICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ANNO 2013 CIG:ZC008464A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. - PROTOCOLLO - MESSI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17738"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA - ACQUISTO DI N. 4 TOKEN USB - IMPEGNO DI SPESA DI (€ 280,00) - CIG 4837890120</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17739"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBOTTE SPURGO PER MANUTENZIONE CONDOTTE COMUNALI - ANNO 2013. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERTENI BRUNO &amp; PAOLO DI BERTENI PAOLO &amp; C. S.N.C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z0C088C2DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17740"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DA PROCESSIONARIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE BELVEDERE E AREA CIMITERO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17741"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE ANTICIPATA DAL MEDESIMO ALL'UFFICIO TECNICO PER EFFETTUARE VERSAMENTI  ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER LA RICHIESTA DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DOTTORINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17742"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO BANDO FONDAZIONE CARIPLO 2012  PROMUOVERE LA SOSTENIBILITA' ENERGETICA NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE . AFFIDAMENTO INCARICO ALLA A.T.I. LA ESCO DEL SOLE SRL - A.G.I.R.E SCARL. C.I.G.: ZAB0819726.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17743"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2013, DEFINIZIONE BUDGET . PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17744"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE A.N.U.S.C.A. – ANNO 2013.CIG Z68086FF29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17745"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA “UFFICIO STYLE SRL” DI DESENZANO DEL GARDA PER FORNITURA COPIE ELIOGRAFICHE, XEROGRAFICHE, SU CARTA, E VARIE COME DA PREVENTIVO – ANNO 2013. CIG Z6B085ACBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17746"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITI DA MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17747"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ALLA V° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. PERIODO II^ SEMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17748"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 24 E 25 FEBBRAIO 2013. AFFIDAMENTO, ALLA LOCALE SEDE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA, DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AL LUOGO DI VOTAZIONE .CIG: Z610866357</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17749"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA PANIZ MARIA, ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 35, INT. 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17750"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA SCOLA ANTONIETTA, ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 35, INT. 15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17751"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E VARIAZIONE PER L’ANNO 2013 DEL CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL’ALLOGGIO DI VIA PIETRO NENNI N. 35, INT. 9. ACCERTAMENTO ENTRATA PER CANONI E SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17752"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG. FANTONI ANGELO, ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 35 INT. 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17753"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE E FORNITURA CON MONTAGGIO  DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI, AUTOCARRI, MOTOVEICOLI E MEZZI D'OPERA COMUNALI PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAIOLA SERGIO DI CASTIGLIONE D/S (MN). CIG: Z5D0873CE8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17754"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA DELIBERA AEEG N. 33/08 E SMI DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT DI VIA I MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IEI SRL DI CARPENEDOLO (BS). CODICE CIG ZCF085EEE6 - CODICE CUP J22G13000000004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17755"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA APPARTAMENTI DI PROPRIETA’ COMUNALE IN LOCAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO ALL’ING. ROBERTO GRINGIANI CON STUDIO IN BRESCIA. CODICE CIG Z990871822</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17756"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PELLIFAL S.R.L.– AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E SMALTIMENTO ANIMALI RINVENUTI MORTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17757"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOLEGGIO LORINI SRL CON SEDE A MONTICHIARI (BS). CODICE CIG Z57085A174</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17758"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE ON LINE ATTIVATO DA SOLUZIONE SRL DI MILANO. ACQUISTO CREDITI. CIG Z01087532C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17759"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIERI COMUNALI. LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17760"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI NAZIONALE – ROMA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17761"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2013 AL PERSONALE DIPENDENTE  DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE ED ANAGRAFE AUTORIZZATI  AD EFFETTUARE RILEVAZIONI STATISTICHE PER CONTO DELL’ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17762"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER L’ANNO 2013 PER  LA COPERTURA DEI COSTI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE AUTORIZZATO AD EFFETTUARE SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO ALTRI COMUNI ED ENTI CHE NE FACCIANO RICHIESTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17763"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO COATTIVO ICI. EMISSIONE ANNO 2013. AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNI DIVERSI NOTIFICATI NEL PERIODO 01/01/2011 - 31/01/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17764"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI, AUTOCARRI E MOTOVEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - ANNO 2013. OPERE DA MECCANICO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI PIADENA FRANCESCO DI PIADENA STEFANO DI CASTIGLIONE D/S (MN). CIG: Z4E084615B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17765"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ED AFFINI PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMMI GROUP S.P.A. DI CALVISANO (BS). CIG: ZC9084001B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17766"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO DI FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO SU "LA COSTRUZIONE DEL BILANCIO 2013 E LA CHIUSURA DEL BILANCIO 2012". PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI MARZIA MORANDI E CLAUDIA FRANZONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17767"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE AI SENSI DEL DPR 22/10/2001 N. 462 - ANNO 2013 . IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SEVEN SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CODICE CIG Z860864BFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17768"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA CIMA S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG. Z4808648FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17769"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DIRETTIVE E AUTORIZZAZIONE ANNO  2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17770"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEFINIZIONE DIRETTIVE ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17771"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. AUTORIZZAZIONE E DEFINIZIONE DIRETTIVE PER  LA  TURNAZIONE DEL LAVORO NELL’ANNO  2013 E ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA PER IL  PRIMO SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17772"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS. 163/06 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RCT/O - PERIODO 30.04.2013/31.12.2016 PER ANNI TRE E MESI OTTO (CIG N. 4779060D0F) - NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17773"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA INFOCAMERE DI ROMA - RINNOVO DEL SERVIZIO BANHCE DATI TELEMACO - ANNO 2012. CIG: Z23084608D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. - PROTOCOLLO - MESSI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17774"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DA PROCESSIONARIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE BELVEDERE E AREA CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17775"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ALLE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE  PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17776"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TABELLONI ELETTORALI. ELEZIONI 2013 AFFIDAMENTO ALLA DITTA BETTARI S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG:   Z4008192D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17777"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO, RIPRISTINO E FORNITURA DI OPERE IN PIETRA RELATIVAMENTE ALLE PROPRIETA' COMUNALI PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARMO ART S.N.C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG.Z4B0853454.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17778"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE LA CONVENZIONE CONSIP DELLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI ALLA DITTA ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING &amp; MARKETING. CIG: Z39084E3FB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17779"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI E RIVISTE PER I VARI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17780"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA ALLA SIG.RA MASSELLA EDA DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  GARIBALDI N. 12, INT. 8 E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17781"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI CITTADINO RESIDENTE. IMPEGNO  DI SPESA. CIG N° ZBE0863DA8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17782"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TNET SERVIZI SRL DI MANTOVA AFFIDAMENTO DEL LAVORO DI POSA E GIUNZIONE DEL CAVO FIBRA OTTICA PER COLLEGARE LA SEDE COMUNALE E IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. CIG XEC083B14C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17783"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA A.P. SYSTEMS DI MILANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO, ANNO 2013. CIG.X19083B14B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17784"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PROGETTI DI IMPRESA DI MODENA. RINNOVO DEL SERVIZIO DI HOSTING, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA RETE CIVICA COMUNALE E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA, ANNO 2013. CIG X41083B14A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17785"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA INFRACOM SPA DI VERONA. RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE ON-SITE PER L'ANNO 2013. CIG X69083B149.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17786"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA COMPARATA PER L’AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA E FORMAZIONE IN MATERIA FISCALE, TRIBUTARIA E CONTABILE PER IL BIENNIO 2013-2014. CIG: 489189791A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17787"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS “FIORDALISO” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-  RILEVAZIONE MINORE SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI. ANNO 2013. CIG 4783056EA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17788"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI, AUTOCARRI, MOTOVEICOLI E MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2013. OPERE DA CARROZZIERE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARROZZERIA 2P DI CASTIGLIONE D/S (MN). CIG. Z9908468D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17789"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEV - CONSORZIO EENRGIA VENETO. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI RELATIVI AL RISPARMIO NETTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, COME PREVISTI DAL REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. CIG: Z71082F927</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17790"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE: SPESE PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO MALATTIA AI SENSI DELL’ART. 5, L. 300/1970 E DELL’ART. 21, C. 10 DEL CCNL 6/07/1995</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17791"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI  DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA, STAMPA TIPOGRAFICA E SPESE VARIE PER  FUNZIONAMENTO E  PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI, COMPENSI AI MEMBRI  DEL SEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17792"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE MINORE SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. PERIODO FEBBRAIO/DICEMBRE 2013. (RSA4/2013) CIG 4806319BE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17793"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE MINORE SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. PERIODO FEBBRAIO/DICEMBRE 2013. (RSA3/2013) CIG 4806319BE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17794"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01.11-31.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17795"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO GINNASTICA CORRETTIVA. - PERIODO GENNAIO 2013 – MAGGIO 2013. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL PROF. RICCARDO COLOSINI. CIG. Z9307ECAD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17796"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  PER LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO DI CADAVERI DAL LUOGO DEL DECESSO SULLA PUBBLICA VIA AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE .  ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17797"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MONTASCALE E PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI - ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA DI MILANO. CODICE CIG ZA80836DF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17798"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE BAGNI DELLA SEDE MUNICIPALE, DELLA POLIZIA LOCALE E ASILO NIDO COMUNALE  ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA INITIAL ITALIA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN POMEZIA (RM). CODICE CIG  Z100833645</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17799"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZL IMPIANTI ELETTRICI SRL CON SEDE LEGALE A COLOMBARE DI SIRMIONE (BS). CODICE CIG Z4D08307F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17800"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE TASSE DI PROPRIETA' (BOLLI) DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17801"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTE E TASSE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17802"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO LOCAZIONE REP. N. 9348-2007 SCADUTO IL 31.12.2012 PER LOCALI SITI IN VIA M.TANA ADIBITI A NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO - PROROGA PERIODO 1/1/2013 - 31/12/2018 - DITTA DANIELA ABBIGLIAMENTO- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPOSTA DI REGISTRO PLURIENNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17803"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE INTERNA PER LA  SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E CONSULENZA IN MATERIA DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA PER IL PERIODO 1.2.2013/31.1.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17804"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE MINORE SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE.(RSA2/2013) PERIODO FEBBRAIO/DICEMBRE 2013. CIG 4806319BE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17805"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA ANNO 2013 E GRADUATORIE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONE, VALIDE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17806"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO IL CAMMINO – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA (RSA1/2013) .PERIODO FEBBRAIO/DICEMBRE 2013. CIG: ZD708302FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17807"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DELLA MINORE C.C. (M1/2013) ANNO 2013. CIG Z4C082CFCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17808"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIORDALISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – PRIMO IMPEGNO DI SPESA 2013 PER PROGETTI TERRITORIALI DOMICILIARI. CIG N. Z870824E99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17809"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2013. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17810"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 35 INT. 01 ALLA SIG.RA  BALLARINI MONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17811"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>2°INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA E VITTO DI CITTADINA EVACUATA DA VICOLO ORCO IL 20/12/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17812"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL’INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI RELATIVI AL QUARTO TRIMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17813"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z950839EC0  PARTECIPAZIONE AL CORSO PER RLS  RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA -  A TORBOLE CASAGLIA (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17814"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E CONSULENZA IN MATERIA DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA PER IL PERIODO 1.2.2013/31.1.2014 - APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17815"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DEL PIANO DI ZONA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17816"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS “FIORDALISO” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE- CASA FIORDALISO DI MEDOLE-  IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO A FAVOREDEL SIG. PICETTI GIOVANNI.  PERIODO 01/01-28/02/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17817"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALI PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI - IMPEGNO DI SPESA C.S.A. COOP. SOCIALE E COOP. ORIZZONTI ONLUS .PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17818"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE DI CAPRIOLO E FONDAZIONE ANGELINI DI ROVATO IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA MINORE A.A.. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17819"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ EDUCATIVA RESIDENZIALE OCEANO DI LODI. MPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ MINORE L.T.. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17820"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE CASA ROSANNA DI MONZAMBANO.  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA  S.M.. ANNO 2013. CIG  ZB907D20C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17821"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE CONTESSA RIZZINI ONLUS - GUIDIZZOLO - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA TAVELLI DOMENICA .ANNO 2013. CIG  Z7107D191D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17822"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA COMUNALE “IL GELSO” – CASTEL GOFFREDO . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA CORISIO GIUSEPPA. ANNO 2013  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17823"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO – IL CAMMINO SRL  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DELLA SIG.RA ODURAA THERESA. ANNO 2013. CIG: ZE407CE2CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17824"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. ANNO 2013. CIG 4806319BE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17825"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>- IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE PRESSO RSD IL CAMMINO SRL – LUOGO DELLA SIG.NA PISANI ANNA– ANNO 2013. CIG: 479073713D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17826"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA SAN PIETRO – IL CAMMINO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO DEL SIG. SICO CARLO. ANNO 2013.  CIG : 4790062435</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17827"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA ALLO S.F.A.- ANFFAS DI RIVOLTELLA DEL GARDA DI N. 2 RESIDENTI.  ANNO 2013. CIG  4787204DB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17828"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DEL SOLE - MANTOVA. IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL C.S.E. DI MANTOVA DI DISABILI RESIDENTI. ANNO 2013    CIG : 4786857F58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17829"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS “FIORDALISO” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-   IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI. ANNO 2013. CIG 4783056EA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17830"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI MANTENIMENTO DI UTENTI RESIDENTI PRESSO CDD IL MOSAICO – COOP. BUCANEVE DI CASTEL GOFFREDO. ANNO 2013.  CIG : 47828493DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17831"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE ANFFAS ONLUS DI MANTOVA- IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI. ANNO 2013. CIG  47822651EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17832"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS “FIORDALISO” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE- CASA FIORDALISO DI MEDOLE-  IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO A FAVOREDEL SIG. PICETTI GIOVANNI.  PERIODO 13/11-31/12/2012. CIG 4602362544</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17833"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS “FIORDALISO” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-   INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NUOVI INSERIMENTI (G.M.-O.M.-L.O.). ANNO 2012. CIG 37336891A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17834"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI DELL’ARCH. PORTA PAOLO E DELLA NOMINA A DIRIGENTE CON RAPPORTO DI  LAVORO A TEMPO DETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17835"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 2 DISTRIBUTORI ECO IN ACCIAIO INOSSIDABILE E LEVIGATO E DI 10.000 SACCHETTI PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI DEI CANI. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO HELMUT DI POLLO JUERGEN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17836"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER PROGETTO EDUCATIVA DOMICILIARE ADULTI SPERIMENTIAMO - CIG ZD80765CC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17837"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 28/12/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17838"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 CON LA PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA CROCE VERDE DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17839"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA RETTA FAMIGLIA RESIDENTE PRESSO  LA CASA DI ACCOGLIENZA DELLA PARROCCHIA DI S. BIAGIO DI CAVRIANA DAL 01/01/2013 AL 30.06.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17840"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSE IN USO ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO S. CRISTOFORO ONLUS. PERIODO LUGLIO – DICEMBRE  2012. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17841"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2012. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17842"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE PARCO COMUNALE PASTORE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZONE TEMPORANEA DI IMPRESE CIMAROSTI ONORATO- BIGNOTTI DANIELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17843"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE PARCO COMUNALE EX DESENZANI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDEN BAR DI AVIGO STEFANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17844"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI ARREDI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI DI PIAZZA U. DALLO' E PIAZZA SAN LUIGI - INCARICO PROFESSIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17845"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER ADEMPIMENTI CONCERNENTI OPERAZIONI ELETTORALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 PER ELEZIONE DIRETTA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE E CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA. PERIODO 05.01.2013-24.03.2013. PREVISIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17846"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER ADEMPIMENTI CONCERNENTI OPERAZIONI ELETTORALI 24 E 25 FEBBRAIO 2013 PER ELEZIONE MEMBRI CAMERA DEPUTATI E SENATO REPUBBLICA. PERIODO 05.01.2013- 24.03.2013. PREVISIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17847"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CASTIGLIONE D/S. DELLA TENUTA DEL CORSO DI TIRO PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI P. S. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC707EB19E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17848"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GIOVANNI BIGNOTTI &amp; FIGLI SNC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DELLA FORNITURA DI UNA ETICHETTATRICE E DI BIGLIETTI E BUSTE IN CARTONCINO. IMPEGNO DI SPESA CIG ZC507EEFD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17849"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MIO WALTER EREDI DI MIO PAOLO SAS DI UDINE DELLA FORNITURA DI UNA MACCHINA FOTOGRAFICA, PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE107EEF88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17850"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO, PER L'ANNO 2013, DEL CONTRATTO CON ANCITEL SPA PER LA CONSULTAZIONE DELL’ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E DELLA BANCA DATI ANIA – IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z7307EB187</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17851"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PER IL PERIODO 01/01/2013 - 31/12/2014 ALLA DITTA CLINICA DEL CANE DI S. FRANCESCO DEL DOTT. PERRON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17852"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MENSA ASILO NIDO COMUNALE  IL CUCCIOLO . ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17853"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALE PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI RESIDENTI - IMPEGNO DI SPESA COOP. ORIZZONTI. CIG Z66080382C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17854"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TIROCINI A FAVORE DI RESIDENTI PRESSO LA FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17855"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVE ACCREDITATE ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17856"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO  COMUNITA’ ALLOGGIO DI VIALE GORIZIA DI MANTOVA DELLA SIG.NA MINICUCCI DANIELA. PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2013.  CIG  4790696F63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17857"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO DI ZONA 2012/2014 –  IMPEGNI DI LINEA 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17858"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSAGGERIE DEL GARDA SPA FILIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI DOCUMENTI, PLICHI E PICCOLI PACCHI. ANNO 2013. PROVVEDIMENTI.  CIG N° Z7A08094D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17859"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO 2012-2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17860"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA VERBALIA  DI LIA TIZIANA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA MP3, NASTRO O CD AUDIO DEI DIBATTITI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE/ASSEMBLEE - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17861"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA PER I SERVIZI COMUNALI - DURATA DELLA CONCESSIONE DAL 01/01/2007 AL 30/06/2012. DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO A TITOLO DI DEBITO PER PASTI ALUNNI MOROSI DOVUTO ALLA DITTA COPRA ELIOR SPA DI PIACENZA COSI’ COME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17862"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA DELLA QUOTA PARTE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE  REGIONALE  N. 73/89. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17863"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI CONIVOLTI IN INCIDENTE STRDALE  E FERMATI O SEQUESTRATI  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 CIG Z0103AEFB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17864"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO, PER L'ANNO 2013, DEL CONTRATTO PER ADESIONE PER L’AMMISSIONE ALL’UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DPR 28.09.1994, N. 634). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17865"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO PER L'ANNO 2013.CONSISTENZA 1PF 1PR 3PM 8PT KM.15 PRATICA N. 97335/TAR - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17866"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE A SOGGETTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17867"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARATURA DELL'APPARECCHIATURA AUTOVELOX 104/E IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA CIG: ZAF07EB2FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17868"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. PAOLO TOREGIANI PREDISPOSIZIONE COLLAUDO  PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO “ATR 10A” SITO IN VIA A. TOSCANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17869"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA SALE DEL PIANO TERRA DI PALAZZO PASTORE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASA COLORE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CODICE CIG Z2F0787D78 - CODICE CUP J25D12000450004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17870"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA’ EDK EDITORE SRL NELLA SOCIETA’ MYO SRL (GIA' KARNAK ITALIA S.R.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17871"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ARCHIVIO SEDE MUNICIPALE. APPROVAZIONE SECONDO VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CUP: J23J08000080004. C.I.G.: 06195114A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17872"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA TUTELA LEGALE (CIG Z6F07DFA15) PER IL PERIODO 31.12.2012/31.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17873"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI SOSTEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI . QUARTA EROGAZIONE  ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17874"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2012/2013 A CITTADINI RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17875"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>STOCCAGGIO E MANUTENZIONE PISTA DI PATTINAGGIO INDUSTRIAL FRIGO S.R.L. PROVVEDIMENTI. CIG 0802258C3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17876"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO E PULIZIA DALLA NEVE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2013 AL 31.12.2013. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BOZZOLA  BOZZOLA MARCELLO &amp; C. DI GIOVANNI E BRUNO SNC  DI CARPENEDOLO  (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17877"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA E VITTO DI CITTADINA EVACUATA DA VICOLO ORCO IL 20/12/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17878"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO REDDITI E VALORI MONETARI RIFERITI AL 2012, PREVISTI DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17879"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI COLLOCAZIONE D'EMERGENZA PER CITTADINA RESIDENTE IN VIA ORCO IL 20/12/2012. HOTEL VILLA ROSA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17880"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE N. A1201131434– IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CERTIFICATI MERLONI PERIODO 31.12.2012/31.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17881"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO-IL CAMMINO SRL LUOGO -.IMPEGNO DI SPESA PER L’INSERIMENTO  DI UN CITTADINO RESIDENTE (A.Y.) ANNO 2013.  CIG : 478946036C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17882"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI PRIMO BANDO AGEVOLAZIONE UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17883"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA BARILLA G. E R. FRATELLI SPA DI PARMA - STABILIMENTO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). RIMBORSO PERMESSO RETRIBUITO FRUITO DAL DIPENDENTE SIG. MARIO GOGLIUCCI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 05.10. 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17884"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA BALLARINI MONICA, ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17885"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI SOSTEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. TERZA EROGAZIONE  ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17886"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI TRASPORTO PER INIZIATIVE SPORTIVE NELL’AMBITO DELL’ANNO SCOLASTICO 2012/2013. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17887"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2012/2013. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “VOLONTARIATO CIVICO” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA REALIZZAZIONE, PER L’ANNO 2013, DEL PROGETTO “SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO”. EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17888"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONI D’ECONOMATO E DETERMINAZIONE DEL FONDO PER LE MINUTE SPESE. ANNO 2013. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17889"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA RUDIANA IMMOBILIARE/COMUNE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17890"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ENRICO MELZANI - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO STRAORDINARIO AVANTI IL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DA BRUNO GIAN MARIO ED ERNST MONIQUE- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17891"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA DA GRANELLI GUIDO E ANTONIO AVANTI IL TAR DI BRESCIA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17892"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA DA BARFIM SAS DI BARALDI ALDO &amp; C. AVANTI IL TAR DI BRESCIA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17893"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA DA A &amp; T EUROPE SPA AVANTI IL TAR DI BRESCIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17894"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE CONFERITO ALL’AVV. ARRIGO GIANOLIO CON DGC N. 169 DEL 7 NOVEMBRE 2012 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17895"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.R.I. – CASA DELLA FRATERNITA’- SALO’ –  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DEI MINORI EL KOURSI R. E I.  PERIODO 01/12-31/12/2012 – GENNAIO/MARZO 2013. CIG: Z9205FF5C7(2012) CIG    (2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17896"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE ASSEGNAZIONI IN DEROGA DI ALLOGGI DI ERP AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 5, DEL R.R. 1/2004 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17897"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE PRESUNTA A CARICO DEL COMUNE DELLE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL  “CONDOMINIO COCEL” DI VIA I MAGGIO N. 3/7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17898"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE STABILE S.. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17899"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE RESIDENTE (P.F.). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2013. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17900"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTE (MV-MG). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2013. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17901"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PER UTILIZZO “SERVIZIO ISEENET” – CLESIUS SRL DI TRENTO - IMPEGNO DI SPESA PER LICENZA ANNUALE ANNO 2013. CIG N. ZA807CD594</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17902"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2012-2014 - PROGETTO "SPORTELLO BADANTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17903"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA NISCENT DI CICOGNARA (MN). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE  DI UN FIREWALL E MONITORAGGIO TRAFFICO DI RETE PER IL SERVIZIO CED. CIG Z6D07DB5E4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17904"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E ALL'ACCERTAMENTO. INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17905"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2012/2013. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “F. GONZAGA”. EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17906"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI LAPIDEI IN BOTTICINO E PIETRA SERENA PER MANUTENZIONE BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARMO ART SNC DI CASTIGLIONE D/S. CIG: ZA407BC002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17907"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER CERIMONIA PREMI ALLO STUDIO 2011/2012. CIG 7507D63BA TIPOGRAFIA SOLDINI SNC – CIG ZE307D63F6 AVOGADRO PRENDAGLIA SNC. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17908"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA RIVOLTO AI MINORI 0-6 ANNI ED ALLE LORO FAMIGLIE ALLA DOTT.SSA LAURA MARIA BOTTARI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2011 – DICEMBRE 2012. .CIG Z98019353C. INTEGRAZIONE PERIODO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17909"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. DI ANCONA. ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO “GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI”. ANNO 2013. CIG N° ZDD07B4DF3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17910"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA DA AZIENDA AGRICOLA ESSEDOPPIA SS AVANTI IL TAR DI BRESCIA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17911"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA DA FOLLONI GIANCARLA AVANTI IL TAR DI BRESCIA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17912"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALGAS/COMUNE – IMPUGNAZIONE LODO ARBITRALE AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI MILANO CON RICORSO INCIDENTALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AVV. ARRIGO GIANOLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17913"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLO NATATORIO SAN PIETRO - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL’AVV. STEFANO MAZZUCCHELLI  PER PROPOSIZIONE SECONDO RICORSO PER ATP AI SENSI DELL’ART. 696 CPC – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17914"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GIACOMO BONOMI DI BRESCIA - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO RG 228/2005 AVANTI TAR DI BRESCIA PROMOSSO DA CFB COSTRUZIONI SRL – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17915"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, INSERITI NELLE SCUOLE LOCALI E NELLE SCUOLE DEI PAESI LIMITROFI. – PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE  2012. - CIG Z8906FEAED COOP. C.S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17916"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOCARRO FIAT DALY TARGATO AJ655EM DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA MECCANICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI PIADENA FRANCESCO DI PIADENA STEFANO. CIG: Z2D07DB068</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17917"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E RINNOVO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE. APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO DI SPESA ERD AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMPAGNONI FIORE SRL DI BOZZOLO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17918"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO DI FATTIBILITA' - VERIFICA CONDIZIONI DI SICUREZZA E RICHIESTA PARERE ALLA C.C.V.L.P.S. PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO IN PIAZZA UGO DALLO'. AFFIDAMENTO INCARICO ING. ROBERTO SPAZZINI DI CASTIGLIONE D/S. C.I.G. Z5B07D8BC8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17919"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA COLLEGATO AL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI ED ANTINTRUSIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01 GENNAIO 31 DICEMBRE 2013. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL CORPO GUARDIE GIURATE SPA DI REGGIO EMILIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17920"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO CON CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV -  PER L’INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO. TRASFERIMENTO DELLA TARIFFA INCENTIVANTE EX D.M. 19/02/2007 IMPIANTO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DOTTORINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17921"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO  CON CONDUCENTE. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z8407A5B51)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17922"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PER IL PERIODO 31.12.2012/30.4.2013 DELLA POLIZZA ASSICURATIVA “RCT/O” N. 2134/001533 (CIG 38444268B0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17923"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LLOYD’S: POLIZZA RC PATRIMONIALE N. A1201131434 - IMPEGNO DI SPESA PER INCLUSIONE NUOVE FIGURE (CIG. N. 3035582183)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17924"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (V.L.) PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI CASTEL GOFFREDO. ANNO 2013.  CIG 4778520F6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17925"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE DEI VIALI, AREE VERDI, PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2012. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SOLE SERENO S.C.S.. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. RILEVAZIONE ECONOMIA DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17926"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE PREVIDENZIALE IN MATERIA DI PERSONALE ALLO STUDIO ELLEPI SERVICE S.R.L. PER IL TRIENNIO 01.01.2013-31.12.2015 – CIG ZDC078DF15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17927"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANTA LUCIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLID. DI ASOLA (MN). AFFIDAM.DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI, PER IL BIENNIO 2013/2014, IN CONFORMITÀ ALL’ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 ED ALL’ART. 20 DELLA LEGGE 52/96. CIG 4744004BEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17928"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE ACCONTI QUOTA CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE RELATIVI AL 1^ TRIMESTRE 2013 E CORRISPETTIVO ANNUO PER GARAGE-POSTO MACCHINA DI PERTINENZA. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17929"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PER ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO” ALLE DITTE GONZAGA ARREDI SOC. COOP.  CIG ZD207C684D E ALLA DITTA CAST SRL CIG Z6707C68E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17930"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA PER IL MANTENIMENTO DI UN DISABILE RESIDENTE (T.M.) PRESSO ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR). ANNO 2013. CIG: 4787825E2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17931"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>GPA SPA DI MILANO – PROROGA INCARICO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO AL 30 GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17932"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI  SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA AXA ART  ALL RISKS MOSTRE D’ARTE  N. 410865 (CIG N. Z6E02FF4AF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17933"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.LUCIA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ DI ASOLA (MN). AFFIDAMENTO PULIZIE STRAORDINARIE NATALIZIE PRESSO L’ASILO NIDO “IL CUCCIOLO”. CIG. N. Z3B07B4D6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17934"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LE VERIFICHE  E PROCEDURE NECESSARIE AL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GOZZOLINA. CODICE CIG ZE807A8BD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17935"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINALIZZATO AL CONTROLLO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANIMALE AI SENSI DELLA DGR N. IX/939 DEL 10/01/2010. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI DELLE COLONIE FELINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17936"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONITORAGGIO ACQUE DI FALDA DELLA CAVA BUSA INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PREVIDENZIALE E LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 155/U.T. DEL 25/10/2012 GEN. 769. SERVIZIO DI PRELIEVO CAMPIONI ACQUE MONITORAGGIO POST BONIFICA CAVA BUSA -  S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17937"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PICCOLI ADRIANO DELLA FORNITURA DI UNA MACCHINA FOTOGRAFICA, DI UN FLASH E DI UNA BORSA PER CONTENERE LE APPARECCHIATURE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6407D283D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17938"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RGB COMPUTERS SNC DELLA FORNITURA DI APPARATI HARDWARE PER IL COMANDO DI POLIZI ALOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8C07D0DC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17939"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 10 GAZEBO PER EVENTI E MANIFESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSI &amp; GHIO DI CARPENEDOLO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17940"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI ASSUNTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. DECORRENZA 1° GENNAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17941"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERSAP SRL ROMA. ADESIONE AL SERVIZIO DI FORMAZIONE E ASSISTENZA AL PERSONALE COMUNALE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI. ANNO 2013. CIG N° ZD407B4E77.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17942"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BUONI BANDO ORDINARIO PIANO NIDI REGIONE LOMBARDIA ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - DISTRETTO DI GUIDIZZOLO– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17943"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL 1° SEMESTRE 2013 DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17944"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E VARIAZIONE PER L’ANNO 2013 DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP E PROTETTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17945"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER PAGAMENTO PRESTAZIONI RESE DAI CAAF CGIL, CISL E UIL PER ASSISTENZA, COMPILAZIONE E INOLTRO DOMANDE ASSEGNAZIONI ALLOGGI ERP E FSDA - BANDI ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17946"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2012, PREVISTI  DALL’ART. 11 DELLA L. 431/1998 E DALL’ART. 6 DELLA L.R. 27/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17947"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA COPRA RISTORAZIONE SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DOMICILIO PER ANZIANI ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17948"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2011/2012 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEL 75% DI EVENTUALI MOROSITA’ E A.S. 2012/2013 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PASTI ALUNI ESENTI E DOCENTI ALLA DITTA COPRA ELIOR SPA DI PACENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17949"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2012/2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO SCUOLABUS. PERIODO SETTEMBRE 2012– DICEMBRE 2012. CIG 2233586D76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17950"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ANGELO CONVERTINI – PROROGA AL 31.1.2013 INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E CONSULENZA IN MATERIA DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA (CIG Z9A019F3FC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17951"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FRANCHIGIE SINISTRI RISARCITI SU POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT/O).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17952"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N.  2011/05/2311272 (CIG. N. 30357972EF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17953"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GIACOMO BONOMI DI BRESCIA - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO RG 228/2005 AVANTI TAR DI BRESCIA PROMOSSO DA MARTINI COSTRUZIONI SRL – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17954"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DA BENDINELLI ALBERTINO– INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17955"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ING. DAVIDE SQUASSABIA DI MANTOVA CTU NEL RICORSO  PER 2^ CONSULENZA TECNICA AI SENSI DELL’ART. 696 CPC RG N. 203/12 RELATIVAMENTE AL POLO NATATORIO SAN PIETRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17956"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.A. ANTIFURTO/COMUNE – RICORSI RG N. 1174/2004 E N. 653/2005 AVANTI IL TAR DI BRESCIA - IMPEGNI DI SPESA A SALDO A FAVORE DELL’AVV. ARRIGO GIANOLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17957"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>GANDOLFI/COMUNE – RICORSO RG 424/2011 AVANTI IL TAR DI BRESCIA - IMPEGNO DI SPESA A SALDO A FAVORE DELL’AVV. ARRIGO GIANOLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17958"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE/CIR – RICORSO RG 834/2006 AVANTI IL TAR DI BRESCIA - IMPEGNO DI SPESA A SALDO A FAVORE DELL’AVV. ARRIGO GIANOLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17959"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE  PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA’ ORDINARIA 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17960"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX-AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.  ASSUNZIONE IMPEGNO PER SALDO COMPETENZE FONDO DI MOBILITA’ SEGRETARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17961"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE NON DOVUTI ALLA DITTA F.LLI ZANIBONI COSTRUZIONI SRL PER LA P.E. 765/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17962"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPS INFORMATICA S.N.C. DI FAGAGNA (UD). AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SCANNER FOTOGRAFICO HP SCANJET G 3110 PER UFFICIO ANAGRAFE. CIG N. Z290795198.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17963"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE FOSSI E CANALI DI COMPETENZA COM.LE-NUOVO CANALE SCOLMATORE IN LOC. PREDE A SERVIZIO DELLA ZONA PIP. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. N. 200/U.T. DEL 20/10/2011-GEN.939. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 907 AL NOTAIO ROSSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17964"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI ANNO 2006(VIA CURIEL). APPROVAZIONE ACCORDI BONARI E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CESSIONE BONARIA AI SIGG. PADOVANI RAFFAELE E DEDORO EVELINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17965"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI- ANNO 2006 (VIA CURIEL). APPROVAZIONE ACCORDI BONARI E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CESSIONE BONARIA DI AREE AI SIGG. GOZZETTI DANIELA E MAZZUCCONI IDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17966"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006 (VIA CURIEL). APPROVAZIONE ACCORDI BONARI E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CESSIONE BONARIA AI SIGG.BERTENI ROBERTO, BERTENI SIMONE ED ALLA SIG. GANDI NERINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17967"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006 (VIA CURIEL). APPROVAZIONE ACCORDI BONARI E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CESSIONE BONARIA AI SIGG. BERTENI FRANCO E DANESI CANDIDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17968"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORNITURA CALORE PRESSO LA PALAZZINA GIALLA IN LOC.GHISIOLA PERIODO 15/10/2012-31/12/2012.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'ATI COFELY ITALIA SPA-MIECI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17969"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ STRADE E VIE COMUNALI – ANNO 2006 (VIA CURIEL). APPROVAZIONE ACCORDI BONARI E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI CESSIONE BONARIA DI AREE AL SIG. CAVICCHIOLI DINO ED ALLA SIG.RA SANTI DINORA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17970"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006 (VIA CURIEL). APPROVAZIONE ACCORDI BONARI E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CESSIONE BONARIA DI AREE AI SIGG. DELL'ANGELINI SERGIO E BERTENI BRUNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17971"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO E PULIZIA DALLA NEVE DELLE PIAZZE, STRADE E VIE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 31/12/2012. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOZZOLA &amp; C. SNC DI CARPENEDOLO (BS) - CIG: Z8B07A5948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17972"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI  DI PROPRIETA’ COMUNALE - ANNO 2013. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE MEPA ALLA DITTA THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A. CON SEDE LEGALE A MILANO – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17973"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO AI SENSI DELL'ART. 45 DELLA LEGGE 203 DEL 03 MAGGIO 1982 SITO FONDO VALLE PERIODO 11/11/2012 - 10/11/2017. DITTA MASSIOLI LUIGI. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17974"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO ED IDRICO SANITARI PER LA DURATA DI ANNI NOVE DAL VERBALE DI CONSEGNA DEGLI IMPIANTI. ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO ANNUO ALLA DATA DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17975"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO PARCHEGGIO IN LOC. ASTORE – INDIVIDUAZIONE MAPPALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17976"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO AREE VERDI DI CUI ALL’ART. 43, C. 2-BIS DELLA LR 12/2005 – VERSAMENTI ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17977"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACCOGLIENZA  D’URGENZA DELLA FAMIGLIA R.A. PRESSO L’AGRITURISMO AL BAGOLARO DI VOLTA MANTOVANA. CIG Z2307BF385.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17978"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANFI MEDAGLIE SRL - BRUGHERIO (MI) - AFFIDAMENTO FORNITURA MEDAGLIE. CIG. Z4F079510D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17979"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO ANNO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO PER SALDO COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17980"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS. 163/06 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RCT/O - PERIODO 30.04.2013/31.12.2016 PER ANNI TRE E MESI OTTO – DETERMINA A CONTRATTARE (CIG N. 4779060D0F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17981"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI  VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI  MONTICHIARI IN OCCASIONE DEL  MERCATO DEL BESTIAME DEL VENERDÌ E MANIFESTAZIONI VARIE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17982"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINO IN DIFFICOLTÀ. DOMANDA ESAMINATA NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE STRAORDINARIA DEL 12/12/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17983"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 26/11/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17984"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2012  A FAVORE DI FIORDALISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER ATTIVAZIONE NUOVI PROGETTI TERRITORIALI DOMICILIARI. CIG N. Z6406C8BF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17985"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO DI COMPENSI SPETTANTI PER INCARICO STESURA DEL PIANO DEGLI ITINERARI CICLABILI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17986"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO LOTTIZZAZIONE “GROLE” – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARIO PROFESSIONALE ARCH. SERGIO SPAZZINI PER MANCATO PAGAMENTO ONORARIO PROFESSIONALE – CIG Z8B0792E3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17987"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE LA CONVENZIONE CONSIP DELLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI ALLA DITTA ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING &amp; MARKETING. CIG:Z2C0785476</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17988"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEG.TO CENTRO SPORTIVO S.PIETRO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI, DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI ELIMINAZIONE B.A.NUOVO MICRONIDO IN LOC.STAFFOLO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E POSA SERRAMENTI ALLA D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17989"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONALE IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ENTE IN PARTICOLARE INDECAST SRL E ASPAM SRL ALLA SOCIETA' MEDIA GESTUM CONSULTING SRL. CIG 47670126BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17990"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOLUZIONE SRL - SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO, ACCESSO BANCA DATI, NEWS GIORNALIERE AREE TEMATICHE RAGIONERIA, PERSONALE, TRIBUTI LOCALI, AFFARI GENERALI E SEGRETERIA, APPALTI. CIG4766981D27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17991"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA “QUI! GROUP” S.P.A. DI GENOVA, DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PARAMETRALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 1270 BUONI PASTO. CIG Z6A078CC1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17992"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE CONTROLLO MENSA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17993"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE APPARTENENTE AL GRUPPO DI LAVORO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO AREE EDIFICABILI. RISCOSSIONI PERIODO 01.01.2011 - 30.06.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17994"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PER IL MESE DI NOVEMBRE  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17995"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI        NOVEMBRE 2012 -PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17996"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E ASILO NIDO LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI  NOVEMBRE   2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17997"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI NOVEMBRE  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17998"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE EDIFICI ABUSIVI E SEDI STRADALI – INCARICO PROFESSIONALE NOTAIO FABRIZIO ROSSI PER TRASCRIZIONE ATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17999"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GUIDO PERGHEM  AL SEMINARIO SUL TEMA “LE NUOVE PROCEDURE E RESPONSABILITA’ DOPO LA LEGGE ANTICORRUZIONE” NEI GIORNI 12-13 DICEMBRE   A ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18000"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2012/2014 – RIPARTO AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE. COMPETENZA 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18001"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2012/2013. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI (C.T.P.E.D.A.). EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18002"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2012/2013. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II. EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18003"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2012/2013. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO I. EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18004"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2012/2013. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PARITARIA COLLEGIO VERGINI DI GESU’. EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18005"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHONWEGER SNC, CON SEDE A MERANO (BZ) IN VIA BERSAGLIO N. 19 DELLA FORNITURA DI CINQUE TARGHE EPR VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8F0780832</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18006"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE DEI VIALI, AREE VERDI, PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETA' COMUNALE-ANNO 2012. APPROVAZIONE CAPITOLATO E SCHEMA DI CONVENZIONE. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DI CONVENZIONAMENTO DIR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18007"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE “ATR 32 LOTTO 01” – INDIVIDUAZIONE - AREE DI CESSIONE E AREE FACENTI PARTE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18008"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E PREDISPOSIZIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI E MOBILI CON COSTRUZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ALLA DITTA INTERAZIONE SRL. CIG: 47401829EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18009"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIDA S.R.L. DI VERONA. AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L’INFORMATICA PER I SERVIZI COMUNALI DIVERSI. PERIODO: NOVEMBRE 2012/OTTOBRE 2014. CIG N. 4634903AF1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18010"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18011"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARAZIONE COSTI CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DEI SERVIZI STIPENDIALI OFFERTI DAL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18012"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI RICHIEDENTI AMMESSI E NON AMMESSI E GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA  ANNO 2013 PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18013"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG. NAKHAYEVA SVETLANA, TRAMITE GRADUATORIA, DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DELL’ALER DI MANTOVA, SITO A CASTIGLIONE D/STIVIERE IN VIA NENNI N. 58, INT. 2 E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18014"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE 5 PER MILLE – ANNO DI IMPOSTA 2009 – A SOSTEGNO DEL PROGETTO SPERIMENTIAMO (PROGETTO EDUCATIVA DOMICILIARE ADULTI ANNO 2012). PROVVEDIMENTI. CIG ZD80765CC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18015"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA. IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 VOUCHER SOCIALI A FAVORE DELLA COOP. CSA DI MANTOVA. CIG Z470765BEF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18016"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E CONSULENZA IN MATERIA DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. APPROVAZIONE AVVISO E DISCIPLINARE DI INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18017"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIODO DI PROROGA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18018"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2013/2014, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DI CONVENZIONAMENTO DIRETTO CON COOP. SOC. DI FASCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18019"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MODIFICA ED ADEGUAMENTO MONTAFERETRI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE (BS). CIG: Z5A0756DE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18020"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI ENZIMATICI DISINFEZIONE LOCULI E SALE AUTOPTICHE DEL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA RAINERI SERVICE SAS-PONCARALE (BS).  MODIFICA CAP. ED IMP. DET. N. 152 U.T. 2012. CIG: ZB40735C31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18021"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. ANNI DAL 2007 AL 2011. RICHIESTE DI RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18022"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALLO STUDIO LEGALE GRASSI NEL RICORSO COMUNE/EDILIZIA FERRARI AVANTI CORTE DI CASSAZIONE – IMPEGNO DI SPESA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18023"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALGAS/COMUNE – IMPUGNAZIONE LODO ARBITRALE AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI MILANO CON RICORSO INCIDENTALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AVV. ARRIGO GIANOLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18024"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA - APPROVAZIONE GRADUATORIA "PIANO NIDI" ANNO 2011/2012 - EROGAZIONE SOMME AGLI ENTI DEL DISTRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18025"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIVISITAZIONE DEL PORTALE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PROGETTI DI IMPRESA DI MODENA. CIG Z8201E9E97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18026"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE  DI CASTIGLIONE D/S CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOMBARDIA – PRO LOCO PER LA GESTIONE DEL MUSEO.  PAGAMENTO UTENZE MUSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18027"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA LOCALE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN CRISTOFORO ONLUS – GRUPPO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO INDIVIDUALE DI PERSONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18028"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPAM SRL TOTALMENTE PARTECIPATA DAL COMUNE. RICAPITALIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2482-TER DEL CODICE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18029"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO MICRONIDO COMUNALE IN LOCALITA' STAFFOLO. LAVORI PER LA FORNITURA E POSA DI CANCELLATA PER COMPLETAMENTO RECINZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18030"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO MICRONIDO COMUNALE IN LOCALITA' STAFFOLO. LAVORI PER IL RIFACIMENTO MURO DI RECINZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL BERTOLETTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18031"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZL IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. DI COLOMBARE DI SIRMIONE (BS). CODICE CIG Z7B070C9A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18032"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA,DELLA FASE PROCEDIMENTALE SANZIONATORIA AL CODICE DELLA STRADA MEDIANTE L'UTILIZZO DEL SOFTWARE CONCILIA SERVICE GIÀ IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA CIG  Z810757673</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18033"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPO INTEGRATO ALLA OLINDA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI MEDOLE (MN) PER GLI UTENTI  FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI SAN PIETRO. PERIODO DAL MESE DI DICEMBRE 2012 AL TERMINE DELLE LEZIONI SCOLASTICHE. CIG. ZEA0751540</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18034"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E IDRICO SANITARI. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA MANUTENCOOP SPA A SUBAPPALTARE I SEGUENTI LAVORI: MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI-IDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18035"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 351/U.T. DEL 19/11/2007 GEN. 971 A FAVORE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE PER ATTIVITA’ DI COMPETENZA SVOLTE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI BONIFICA DEL SITO “CAVA BUSA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18036"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A CHIUSURA DELL’ ACCOGLIENZA DI C. N. PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG Z60036F90D .PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18037"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 29/UT DEL 11.02.2010 PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA E CONTRIBUTO PREVIDENZIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/2012 DEL 17.09.2012 ALL’ING. ROBERTO GRINGIANI. CODICE CIG ZEF0759805</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18038"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006 (VIA SEGANTINI). APPROVAZIONE ACCORDI BONARI E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CESSIONE BONARIA AREE AI SIGG. BESCHI LUIGI E PAPA IDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18039"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI-ANNO 2006. APPROVAZIONE ACCORDI BONARI E LIQUIDAZIONE INDENNITA' CESSIONE BONARIA AREE AI SIGG. BERSI MAURIZIO E GANDOLFI SILVANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18040"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 08/11/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18041"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI – LUOGO - . RILEVAZIONE MINORE SPESA  PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA  SIG.RA CARCHEN LUIGIA. CIG 3748241A50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18042"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DATA CONVENZIONE CON  I CAF PER ATTIVITA’ RELATIVE AL RILASCIO DEL BONUS ENERGIA E GAS SINO AL 31/12/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18043"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI CON IL SIG. MARINO VINCENZO PER AVVENUTA SOSTITUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO ERP SCADUTO IN DATA 31/01/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18044"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG. PANNONE MASSIMO, EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18045"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI  DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA E  DI ASSISTENZA AD PERSONAM. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18046"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ORLANDO SIVIERI - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL GIUDIZIO AVANTI CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA GANDOLFI ROSSELLA - LIQUIDAZIONE FATTURA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18047"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA  F.APOLLONIO &amp; C. SPA , CON SEDE A BRESCIA INVILLAGGIO SERENO TRAV. XVIII N. 4 DELLA FORNITRUA DI TRE BANDIERE, COMPLETE DI PUNTALE E BASE IN METALLO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z93064BFA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18048"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI, AUTOCARRI, MOTOVEICOLI E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA MECCANICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI PIADENA FRANCESCO DI PIADENA STEFANO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG: Z5F073F9B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18049"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZAE BONIFICA DEL SITO CONTAMINATO DENOMINATO  CAVA PIRATA . COSTITUZIONE ONERE REALE E ISCRIZIONE PRIVILEGIO SPECIALE IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART. 253 DEL D.LGS. 152/06. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL NOTAIO DOTT. F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18050"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO  PIATTAFORMA AUTOCARRATA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOLEGGIO LORINI S.R.L. DI MONTICHIARI (BS). CODICE CIG: Z5A073AAE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18051"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEL SITO CONTAMINATO DENOMINATO “CAVA PIRATA”. COSTITUZIONE ONERE REALE E ISCRIZIONE PRIVILEGIO SPECIALE IMMOBILIARE AI SENSI DELL’ART. 253 DEL D.LGS. 152/06. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 25/U.T. DEL 13/02/2012 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18052"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO ED IDRICO SANITARI PER LA DURATA DI ANNI NOVE DAL VERBALE DI CONSEGNA DEGLI IMPIANTI. MODIFICA IMPEGNI CAPITOLI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18053"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO TELEMATICO ALLA PIATTAFORMA MT-X DI MONTE TITOLI S.P.A. CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2012 E SEGUENTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 4717755E92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18054"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE DI CASTIGLIONE D/S CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOMBARDIA – PRO LOCO PER LA GESTIONE DEL MUSEO. SETTIMO PAGAMENTO UTENZE/VOLTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18055"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA  LUCI MARIA CARMELA, EX ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18056"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA BESCHI LETIZIA AL SEMINARIO SUL TEMA “LE NOVITÀ DELL’IRPEF ADEMPIMENTI DI FINE ANNO E CUD 2013” IL GIORNO 30/11/12  A MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18057"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01/09 - 31/10/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18058"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI OTTOBRE  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18059"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI        OTTOBRE 2012 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA BUDGET DISPONIBILE-PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18060"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E ASILO NIDO LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI  OTTOBRE   2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18061"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PER IL MESE DI OTTOBRE  2012 E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18062"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 23/10/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18063"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI STAMPATI PER INFORMARE LA CITTADINANZA DELL’EMISSIONE ORDINANZA N. 18/2012/EC. DITTA GIOVANNI BIGNOTTI &amp; FIGLI S.N.C..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18064"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 06/UT DEL 17/01/2011 PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA E CONTRIBUTO PREVIDENZIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/2012 ALL'ING. ROBERTO SPAZZINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18065"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE CONFERITO ALL’AVV. ARRIGO GIANOLIO CON DGC N. 169 DEL 7 NOVEMBRE 2012 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18066"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA COLLEGATO AL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI ED ANTINTRUSIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2012-31/12/2012. PRESA D'ATTO FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI GIURATI SRL NEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18067"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE QUADRI ECONOMICI PROGETTI VARI E QUANTIFICAZIONE FONDO INTENO DA RIPARTIRE TRA IL PERSONALE DELL'U.T. AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D. LGS 163/2006 AFFERENTI I LAVORI NON RIENTRANTI NELLA DET. 223/UT-1139/GEN. DEL 24.12.2010 E RELATIVAMENTE A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18068"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI SOSTEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. SECONDA  EROGAZIONE  ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18069"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLA VIGENTE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18070"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI CONTRIBUZIONE  ANNO 2012 AL PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18071"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE: SPESE PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO MALATTIA AI SENSI DELL’ART. 5, L. 300/1970 E DELL’ART. 21, C. 10 DEL CCNL 6/07/1995. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18072"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI OTTOBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18073"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER L’ANNO ACCADEMICO 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18074"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO DI FORMAZIONE –AGGIORNAMENTO SU 'BILANCIO E CONTABILITA' TUTTE LE NOVITA' 2012 E 2013'. PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI MORANDI MARZIA E FRANZONI CLAUDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18075"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONITORAGGIO ACQUE DI FALDA DELLA CAVA BUSA. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO GEOAMBIENTE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DEL SERVIZIO DI PRELIEVO CAMPIONI ACQUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18076"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO MICRONIDO COMUNALE IN LOCALITA' STAFFOLO RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO ESISTENTE E AREA PERTINENTE. AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA DI PENSILINE ALLA DITTA BETTARI SRL DI CASTIGLIONE D/S. COD. CIGZD7070A6A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18077"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UFFICIO ECONOMATO. VALORI BOLLATI  CONTRATTO ORLINI EMILIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18078"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, INSERITI NELLE SCUOLE LOCALI E NELLE SCUOLE DEI PAESI LIMITROFI – PERIODO NOVEMBRE 2012-GIUGNO 2013. CIG. 4664568B46 COOP. OLINDA - CIG  Z8906FEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18079"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE VARIE (3). PERIODO 31.12.2012/31.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18080"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEL CANONE ANNUO PER LA CONCESSIONE D’USO DI AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITE PRESSO ROTATORIA DI VIA TASSO E AREA CIMITERIALE IN VIA BOTTEGHINO - DITTA H3G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18081"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2010. REVOCA E RECUPERO IMPORTO CONTRIBUTO INDEBITAMENTE PERCEPITO DA UN BENEFICIARIO E IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18082"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG. OLIVARI ROBERTO, EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18083"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO DI INTESA PER GLI INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE, SEGRETARIATO SOCIALE PER STRANIERI, INTERCULTURA - ANNO 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18084"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE LA CONVENZIONE CONSIP DELLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI DALLA DITTA ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING &amp; MARKETING. CIG: Z4006DCBAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18085"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPPELLA DI FAMIGLIA. VARIAZIONE DIRITTO DI CONCESSIONE CAPPELLA NR. 56 “GONELLA GIOVANNI LUIGI “ CIMITERO NUOVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18086"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER RINUNCIA VOLONTARIA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI A FAVORE DELLA  SIG.RA MARTINATO VALERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18087"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER RINUNCIA VOLONTARIA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI A FAVORE DELLA SIG.RA PASQUALI DINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18088"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CORONA DI ALLORO PER MANIFESTAZIONE CIVILE DEL IV NOVEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18089"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIERI COMUNALI. LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL C.C. - PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18090"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI ANTINCENDIO E DI PRONTO SOCCORSO PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ UPA SERVIZI S.R.L. CON SEDE IN BRESCIA. CODICE CIG 1493604103</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18091"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI ENZIMATICI PER DISINFEZIONE LOCULI E SALE AUTOPTICHE DEL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "RAINERI SERVICE SAS" DI PONCARALE (BS). CIG. Z5E06C9BFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18092"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE. CODICE CIG ZA506D6676</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18093"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNO ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DERIVATO DA LINEA ENEL SOLE S.R.L. IN VIA DUNANT DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO ALLA SOCIETA' ENEL SOLE S.R.L. - CIG: Z250608BD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18094"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORNITURA CALORE PRESSO LA PALAZZINA "GIALLA" IN LOCALITA' GHISIOLA PERIODO 01/01/2012-31/05/2012. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 44/U.T. DEL 14/03/2012-GEN. 218. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001023530 ALLA DITTA COFELY ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18095"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO DI ZONA 2012/2014 –  ACCERTAMENTI RELATIVI ALL’ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18096"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE “GROLE” – INDIVIDUAZIONE - AREE DI CESSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18097"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE DI CASTIGLIONE D/S. CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOMBARDIA – PRO LOCO PER LA GESTIONE DEL MUSEO. SESTO PAGAMENTO UTENZE MUSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18098"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>FOR.MA. AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA. IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE A FAVORE DI UNA FAMIGLIA RESIDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18099"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSILIARI DIVERSE. PRESA D'ATTO RINNOVO E RILEVAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18100"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO 'LA CORRETTA STESURA DEGLI ATTI DI GARA E LA CONCRETA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI' - LONATO 29 OTTOBRE E 12 NOVEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18101"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, PER IL PERIODO 01/01/2013-31/12/2017 – CIG: 45557368</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18102"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 55 D.LGS. 163/06  PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE RCT/O, TUTELA LEGALE E RCA E RD - PERIODO 31.12.2012/31.12.2016 PER ANNI 4 – PRESA D’ATTO GARA DESERTA PER LOTTO 2 “TUTELA LEGALE”, NON AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18103"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER INFORMATICA, MACCHINE PER SCRIVERE E FAX IN USO AGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI. PERIODO: NOVEMBRE 2012/OTTOBRE 2014. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG N. 4634903AF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18104"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIDA SRL DI VERONA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'INFORMATICA PER I SERVIZI COMUNALI DIVERSI. CIG 0553646321</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18105"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO “IL CUCCIOLO”. APPROVAZIONE CALENDARIO ANNO EDUCATIVO 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18106"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2012. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18107"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA PROVINCIA PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA PROVINCIALE “FRANCESCO GONZAGA” ANNO SCOLASTICO 2012/2013 E RELATIVA SUB-CONCESSIONE ALLA SOCIETA’ UTILIZZATRICE MAZZONI KRANKLIN A NOME E PER CONTO DI UISP MANTOVA. IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18108"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA PROVINCIA PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA PROVINCIALE “FRANCESCO GONZAGA” ANNO SCOLASTICO 2012/2013 E RELATIVA SUB-CONCESSIONE ALLA SOCIETA’ UTILIZZATRICE ASD EUROPA 93. IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO D’ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18109"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA PROVINCIA PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA PROVINCIALE “FRANCESCO GONZAGA” ANNO SCOLASTICO 2012/2013 E RELATIVA SUB-CONCESSIONE ALLA SOCIETA’ UTILIZZATRICE AD PALLAVOLO CASTIGLIONE. IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO D’ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18110"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE DELL’ASSEGNATARIO SIG. DAMIRO MOHAMED, AI SENSI DEI COMMI 7, 8 E 9 DELL’ART. 20 DEL R.R. N.  1/2004 E SUCCESSIVE INTEGR. E MODIF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18111"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL SIG. DU DAT HUY, TRAMITE GRADUATORIA, DI UN ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DELL’ALER DI MANTOVA, SITO A CASTIGLIONE D/STIVIERE IN VIA DON GUALTIERO BACCHI N. 20, INT. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18112"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE ANFFAS ONLUS DI MANTOVA- MINORE SPESA PER DIMISSIONI PISANI A. E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE PRESSO RSD IL CAMMINO SRL – LUOGO – PERIODO 01/10-31/12/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18113"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI SOSTEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. PRIMA EROGAZIONE  ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18114"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA POSTECOM SPA DI ROMA. ESTENSIONE DI VALIDITÀ DEL SERVIZIO DI POSTA CERTIFICATA PER N. 5 PEC ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA. CIG Z1E06B1917.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18115"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ALLA V° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. PERIODO I^ SEMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18116"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BANDIERE PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CANEPA E CAMPI FABBRICHE ITALIANE RIUNITE BANDIERE S.R.L. CON SEDE IN ARENZANO (GE). CODICE CIG Z67063D149</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18117"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE VIA QUASIMODO PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA. RESTITUZIONE SOMMA VERSATA DALLA SIG.RA RIDOLI MARINA PER IL RIPRISTINO TAGLIO STRADA NON REALIZZAZTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18118"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE EDILI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER L’ANNO 2011. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 30.04.2012 E SVINCOL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18119"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REIMPOSTAZIONE DELLA FASATURA DEL REGOLATORE DEL SEMAFORO INSTALLATO ALL’INTERSEZIONE “DEI LAGHI”  ALLA DITTA TRADELEK IMPIANTI TECNOLOGICI SRL, CON SEDE A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE VIA DELLA BATTAGLIA  N. 13   – IMPEG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18120"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18121"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL’INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18122"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, PER IL PERIODO 01/01/2013-31/12/2017 – NOMINA COMMISSIONE – CIG: 45557368</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18123"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DET. 176/SS DEL 25/09/2012 DI DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA OWOEYE ELIZABETH O.A., EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18124"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012: ESAMI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE. CIG N.  Z7A06B7A71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18125"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DI SUBINGRESSO DELLA DITTA “ F. APOLLONIO &amp; C. SPA” BRESCIA ALLA DITTA IT@LEDIT  - FILIALE  MANTOVA  PER FORNITURA STAMPATI AI SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG:  Z3A06B9164</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18126"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO ASFALTI E SEGNALETICA IN VARIE VIE COMUNALI E DI FORMAZIONE DOSSO IN VIA MARTA TANA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA LOCALE DITTA EMMELLE SCAVI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18127"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO SUL SUOLO E ALLO SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE DELLE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DALLA LOTTIZZAZIONE ATP 08 LOTTO 01– LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18128"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS “FIORDALISO” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE- CASA FIORDALISO DI MEDOLE-  IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO A FAVOREDEL SIG. PICETTI GIOVANNI.  PERIODO 13/09/-12/11/2012. CIG 4602362544</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18129"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI A PARTECIPARE AL  32° CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA - MONTECATINI TERME 26-30 NOVEMBRE 2012.  CIG: Z0C06AC2DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18130"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI SETTEMBRE  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18131"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E ASILO NIDO LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI  SETTEMBRE   2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18132"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PER IL MESE DI SETTEMBRE  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18133"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI        SETTEMBRE 2012 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUARTO TRIMESTRE-PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18134"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO MICRONIDO COMUNALE IN LOCALITA' STAFFOLO RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO ESISTENTE ED AREA PERTINENTE. MODIFICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA TRIFASE A MONOFASE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18135"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 272/U.T. DEL 01/08/2003 GEN. 817 PER VARIAZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTO PREVIDENZIALE E AUMENTO IVA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/2012 ALL’ING. CLAUDIO TEDESI PER INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA E COLLAUDO T</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18136"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI, AUTOCARRI, MOTOVEICOLI E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA MECCANICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI PIADENA FRANCESCO DI PIADENA STEFANO. CIG: ZD8068CBF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18137"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006 - VIA TIZIANO. APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO PER CESSIONE AL COMUNE DI AREA. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CESSIONE BONARIA AL SIG. BIGNOTTI SEVERINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18138"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006 - VIA CURIEL FG. N° 7 MAPP. N° 987. APPROVAZIONE ACCORDI BONARI PER CESSIONE AL COMUNE DELL'AREA. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CESSIONE BONARIA ALLA SIG.RA BIAZZI GRAZIELLA MA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18139"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ATTIVA AL FORUM "ENERGIA DAI LEGAMI" - PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO GRATUITO DI ANSDIPP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18140"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE ANFFAS ONLUS DI MANTOVA- IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI – BESCHI P. PERIODO 02/10-31/12/2012. CIG 37333845EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18141"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI FORMAZIONE E SUPERVISIONE ITER PROGETTUALE ALL'ESPERTO DR. MASSIMO BECCHI CIG ZA5068AB95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18142"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA BARILLA G. E R. FRATELLI SPA DI PARMA - STABILIMENTO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE SIG. MARIO GOGLIUCCI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 13.07.2012 E 13.09.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18143"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA:IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NEI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DOPO I DECRETI SULLA SPENDING REVIEW E IL DPR N. 207/2010, ORGANIZZATO A VERONA IN DATA 25/10/2012 DA MAGGIOLI FORMAZIONE E CONSULENZA. PARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18144"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18145"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E FOR.MA  CFP DI MANTOVA, SEDE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DI UNO STUDENTE PRESSO L’AREA TECNICA,  DAL 1-10-2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18146"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AI SERVIZI DI VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI DELLE IMPRESE E DI ESTRAPOLAZIONE DEGLI ELENCHI PEC DELLE SOCIETA’ OFFERTO DA INFOCAMERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18147"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE “VOLONTARIATO CIVICO”. IMPEGNO DI SPESA PER LA CUSTODIA, SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL PRIMO PIANO DELLA PALAZZINA “GIALLA” IN LOC. GHISIOLA - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18148"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRASTO ALL’ABUSIVISMO EDILZIO - GEOM. ENZO ETTORI INCARICO PER FRAZIONAMENTO TERRENI DA ACQUISIRE AL PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18149"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER STESURA DEL PIANO DEGLI ITINERARI CICLABILI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18150"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA IT@LEDIT  SRL, CON SEDE A BRESCIA IN VILLAGGIO SERENO TRAV. XVIII N. 4  DELLA FORNITURA DI TRE BANDIERE, COMPLETE DI PUNTALE E BASE IN METALLO PER IL  COMANDO DI  POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z93064BFA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18151"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL SERVER DELL’IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA  ATTIVO SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE,  ALLA DITTA  ZL IMPIANTI ELETTRICI SRL DI SIRMIONE – IMPEGNO DI SPESA. CIG Z660649DEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18152"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEM S.N.C. DI ROMANORE DI BORGOFORTE (MN). AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA E CARTONCINO PER FOTOCOPIE PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI, PER IL PERIODO SETTEMBRE 2012/SETTEMBRE 2013. PROVVEDIMENTI. CIG N. Z590643185</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18153"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX-AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.  LIQUIDAZIONE SALDO FONDO DI MOBILITA’  PER L’ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18154"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO INDENNITA’ DI AGENTE DI P.S. ALL’AGENTE DI POLIZIA LOCALE SIG.RA BENZONI NADIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18155"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO INDENNITA’ DI AGENTE DI P.S. ALL’AGENTE DI POLIZIA LOCALE SIG. SARTORI DIEGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18156"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DON CALABRIA- COMUNITA’ SAN BENEDETTO – VERONA –  RILEVAZIONE MINORE SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DEL MINORE OMAR ALSYD AHMED . ANNO 2012. CIG Z6802D6904</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18157"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SOL.CO SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI RESIDENTI ALLA CASA DEL SOLE DI CURTATONE DI  MANTOVA .INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. CIG: ZCE02F1A6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18158"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE CONTESSA RIZZINI ONLUS - GUIDIZZOLO - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA TAVELLI DOMENICA .PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2012. CIG  Z340684783</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18159"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA OWOEYE ELIZABETH O.A., EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18160"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG. CHIARELLO ANTONIO, EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18161"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG. MBUKO MARTINS UZOECHI, EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18162"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO FSA ANNI VARI NON RISCOSSO - QUOTA REGIONALE -. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18163"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ALL’ISTITUZIONE DEI SERVIZI CULTURALI CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18164"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA BLATTE PRESSO LA SCUOLA MATERNA GOZZOLINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18165"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ARCHIVIO SEDE MUNICIPALE. CONCESSIONE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI ALLA DITTA BONAZZI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18166"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>IL SOLE 24 ORE S.P.A. DI MILANO. AFFIDAMENTO DELL’ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE + CARTACEO AL QUOTIDIANO “IL SOLE 24 ORE”. CIG N° ZBF06873D7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18167"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>SYSTEMCOPY S.A.S. DI MANTOVA. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI E DEL FOTOSTAMPATORE IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PERIODO: OTTOBRE 2012/SETTEMBRE 2017. CIG N°</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18168"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO – ALLA SIG.RA FERRARI AMEDEA. RESTITUZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA DELLE SOMME NON UTILIZZATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18169"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO – AI SIGG. FERRO’ CATERINA, FERRARI AMEDEA, BIGNOTTI ALBERTO E GIORGI ANDREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18170"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TRATTO DI PAVIMENTAZIONE DI VIA BATTISTI E RIPRESA DELL'ACCIOTTOLATO NELLA PIAZZA S. LUIGI. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA EMMELLE SCAVI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE A SUBAPPALTARE LA POSA DI ACCIOTTOLATO ALLA DITTA R.G.S PORFID</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18171"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINA IN DIFFICOLTÀ. DOMANDA ESAMINATA NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE STRAORDINARIA DEL 22/06/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18172"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO COSTO ORARIO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA EROGATA TRAMITE VOUCHER SOCIALI. VARIAZIONI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18173"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ “PRO SENECTUTE S.R.L.” DI CURTATONE (MN)- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI  DICEMBRE 2012 E ANNO 2013. CIG 3474676158.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18174"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 10/09/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18175"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA DELLA SIG.RA M. K. E DELLA FIGLIA MINORE. IMPEGNO  DI SPESA. CIG N°  Z1E0640C0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18176"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO “GROLE” SITO IN VIA DELLE TEODORE DI QUESTO COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18177"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO MICRONIDO COMUNALE IN VIA STAFFOLO RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO ESISTENTE ED AREA PERTINENTE. INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA IN RELAZIONE AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA COISECO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18178"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 55 D.LGS. 163/06  PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE RCT/O, TUTELA LEGALE E RCA E RD - PERIODO 31.12.2012/31.12.2016 PER ANNI 4 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18179"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA PERANI DANIELA AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PUBLIKA A MANTOVA IN DATA 21.09.2012. CIG: Z1F0668C90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18180"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARROZZERIA  CAFFARRA VOLTA MANTOVANA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A TRASFERIMENTO ROULOTTE DI FAMIGLIA RESIDENTE. CIG Z530633000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18181"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ELETTROCASA SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DELLA RIPARZIONE DI UN CLIMATIZZATORE. CIG ZB20665900.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18182"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA INFRACOM DI VERONA. AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE DI UN PLOTTER HP E UNA STAMPANTE A COLORI HP. CIG Z3506462A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18183"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO IN VIA RACCHETTA E RESTAURO DEI REPERTI ARCHEOLOGICI. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO GENERALE DEI LAVORI. SVINCOLO POLIZZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18184"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA "IL COLLAUDO STATICO NEL QUADRO NORMATIVO DEL DM 14.01.2008" ORGANIZZATO A VERONA 21/09, 28/09 E 05/10/2012 DAL COLLEGIO INGEGNERI E ARCHITETTI PROVINCIA DI VERONA. PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18185"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADAR SRL - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' SUL SETTIMANALE LOCALE  IL GAZZETTINO NUOVO  ED EMITTENTE RADIOFONICA  TEMPORADIO . PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2012. CIG. N. Z23065E20F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18186"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, PER IL PERIODO 01/01/2013-31/12/2017 E IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA' DI VIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18187"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01/08 - 31/08/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18188"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI  VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI  MONTICHIARI IN OCCASIONE DEL  MERCATO DEL BESTIAME DEL VENERDÌ E MANIFESTAZIONI VARIE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18189"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI AGOSTO  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18190"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI        AGOSTO 2012 -PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18191"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E ASILO NIDO LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI  AGOSTO   2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18192"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI DI MANTOVA, RETTA PER RICOVERO TEMPORANEO D'EMERGENZA DEL SIG. P.B. PROVVEDIMENTO DI MINORE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18193"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA NELLE BANCHINE STRADALI COMUNALI. SECONDO INTERVENTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHERUBINI EGIDIO &amp; FIGLI S.N.C. DI LONATO (BS). CIG: Z8A063BC53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18194"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SECONDO INTERVENTO DI POTATURA SIEPI SU STRADE VICINALI E COMUNALI DI QUESTO COMUNE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLE SERENO S.C.S. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG: ZB3063965A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18195"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI DIAGNOSTICHE DEL PALAZZO GONZAGA - SEDE MUNICIPALE. INTEGRAZIONE INCARICO CONFERITO ALLA 4 EMME SPA-UNITA' LOCALE DI VERONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18196"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE FESTA IN ONORE DI CRISTIAN SAVANI CAPITANO DELLA NAZIONALE MASCHILE DI PALLAVOLO E MEDAGLIA DI BRONZO ALLE OLIMPIADI DI LONDRA 2012. AFFIDAMENTO FORNITURA BUFFET DITTA ARTE BIANCA DI CASTIGLIONE CIG. Z640641617</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18197"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TRATTO DI PAVIMENTAZIONE DI VIA CESARE BATTISTI E RIPRESA DELL'ACCIOTTOLATO NELLA PIAZZA SAN LUIGI DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMELLE SCAVI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CUP: J27H110023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18198"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA 'L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DOPO I DUE DECRETI SULLA SPENDING REVIEW. GUIDA OPERATIVA PER IL RUP' - MILANO 12.09.2012 - MAGGIOLI FORMAZIONE E CONSULENZA. PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18199"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICITÀ DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 (ART. 6 L. 25/02/1987, N. 67). SCELTA DELLE TESTATE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: 4524780E90, 4524797C98, 45248139CD, 4524835BF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18200"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEL SITO CONTAMINATO DENOMINATO "CAVA BUSA". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE E DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO/AMMINISTRATIVO REDATTO DALL'ING. CLAUDIO TEDESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18201"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA ASCOLI N. 15, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2011 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2012 E 1^ SEMESTRE 2013.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18202"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA BATTISTI N. 29/G, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2011 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2012 E 1^ SEMESTRE 2013.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18203"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA RETTA DI ACCOGLIENZA FAMIGLIA O.N. PRESSO  LA CASA DI ACCOGLIENZA DELLA PARROCCHIA DI S. BIAGIO DI CAVRIANA DAL 01/09/2012 AL 31/12/2012. CIG Z23062D4A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18204"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPOLITOGRAFIA SOLDINI S.N.C. DI CARPENEDOLO (BS). AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DELLA FORNITURA DI ETICHETTE PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO.  CIG N°…Z610631B43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18205"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.LGS. 468/1997 - ATTIVAZIONI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18206"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FESSURIMETRI PIANI ED ANGOLARI PER IL MONITORAGGIO DELLE FESSURAZIONI MURARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ TRIMTEC SISTEMI SRL DI MILANO (MN). CODICE CIG ZA605D86B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18207"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L’USO DELL’IMMOBILE DI VIA GROPPI N.  5 DA PARTE DELLA FIORDALISO – COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – E CALCOLO SOMMA RESIDUA DA SCOMPUTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18208"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SOL.CO TRASPORTI – MANTOVA - . SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTE DIVERSAMENTE ABILE RESIDENTE (P.P.) AL C.S.E. DI  MANTOVA. PERIODO SETTEMBRE 2012/LUGLIO 2013. CIG : Z8D0624C7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18209"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SOL.CO SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI RESIDENTI ALLA CASA DEL SOLE DI CURTATONE DI  MANTOVA . PERIODO NOVEMBRE/DICEMBE 2012. CIG: ZCE02F1A6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18210"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IMPIANTO E GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE-ANNO 2012 E PRIMO SEMESTRE 2013. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERENNIS FAX DI MARCARIA (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18211"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE VERSATE E NON DOVUTE DAL SIG. FABRIZIO FACCHINETTI PER L’ISCIZIONE DELLE FIGLIE AL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18212"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2012/2013. ADEGUAMENTO INDICE ISTAT PARI AL 3,1% DEL CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO REP. N. 9564 RELATIVO AL SERVIZIO SCUOLABUS – PERIODO 01/09/2012 – 31/08/2016. CIG 2233586D76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18213"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ZUCCHETTI SPA DI LODI. INTERVENTO IN TELEASSISTENZA SOFTWARE PER TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE. CIG ZE40620F9B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18214"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ELMEC DI BRUNELLO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE PER I SERVER HP DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z590619EA5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18215"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCCORSO STRADALE DI PIADENA MARA -  IMPEGNO  DI SPESA RELATIVO A TRASFERIMENTO ROULOTTE OCCUPANTE ABUSIVAMENTE SUOLO PUBBLICO. CIG N° ZDA06219A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18216"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TIROCINIO A FAVORE DELLA SIG.RA H.T.M.N. PRESSO LA FONDAZIONE ZANETTI COMINELLI DAL 27/08/2012 AL 26/10/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18217"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, MODULO E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE NELL’ANNO 2012 DELLA DOMANDA PER ESSERE INCLUSI NELLE GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE  DEGLI ALLOGGI NON ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18218"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA GUAINA ANTISCIVOLO PRESSO LA PISCINA COPERTA NEL CENTRO SPORTIVO S.PIETRO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA LOCALE DITTA PISCINE CASTIGLIONE-DIVISIONE DELLA SOCIETA' A&amp;T EUROPE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18219"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA TARCHINI RAMONA. ASTENSIONE OBBLIGATORIA POST-PARTO DAL 05.08.2012 AL 13.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18220"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI E FOTOSTAMPATORE IN USO AI VARI SERVIZI COMUNALI. PERIODO: OTTOBRE 2012/SETTEMBRE 2017. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18221"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SEDUTA 11 GIUGNO 2012. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18222"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE “ATR 11 LOTTO 01” – INDIVIDUAZIONE - AREE DI CESSIONE E AREE FACENTI PARTE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18223"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO APERTO DI ACCREDITAMENTO PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI  DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA E  DI ASSISTENZA AD PERSONAM. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE. ACCREDITAMENTO DEI SOGGETT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18224"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2011 A N.  5 BENEFICIARI, INCLUSI NEL 18° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18225"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI RELATIVI A N. 52 DOMANDE DI RICHIEDENTI CHE NON HANNO DIRITTO ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18226"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.R.I. – CASA DELLA FRATERNITA’- SALO’ –  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DEI MINORI EL KOURSI R. E I.  PERIODO 06/08-30/11/2012. CIG: Z9205FF5C7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18227"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DET. 17/PI DEL 26/06/2012 - PROROGA CONTRATTO (REP. N. 9392 DEL 25-06-2007) DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA PER I SERVIZI COMUNALI ALLA DITTA COPRA RISTORAZIONE SPA - PERIODO 01-07-2012 – 12-08-2012. CIG.  11543729E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18228"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2012/2014 –IMPEGNO DI SPESA PER LE CONVENZIONI CON EQUATORE, AMA E CARITAS – ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18229"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2012/2014 – IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DISABILI ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18230"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRE - SCUOLA ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS OLINDA  DI MEDOLE (MN) PER GLI UTENTI  FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL NOSTRO TERRITORIO. PERIODO DAL 6 SETTEMBRE 2012 AL TERMINE DELLE LEZIONI SCOLASTICHE. CIG. Z76060D69A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18231"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI  ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, INSERITI NELLE SCUOLE LOCALI E NELLE SCUOLE DEI PAESI LIMITROFI – PERIODO SETTEMBRE 2012-OTTOBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18232"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI LUGLIO  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18233"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E ASILO NIDO LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI  LUGLIO   2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18234"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PER IL MESE DI LUGLIO  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18235"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI        LUGLIO 2012 -PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18236"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO PROVVISORIO PAVIMENTAZIONE PIANO VASCA PISCINA COPERTA NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. IMPEGNO DOI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASA COLORE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18237"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA ANNO 2012 PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE E DELL’ALER DI MANTOVA, A SEGUITO ESAME E DEFINIZIONE RICORSI PRESENTATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18238"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO INCARICO CONFERITO ALLA SOC. VENTURINI GIULIANO E C. S.N.C. PER AGGIORNAMENTO VERIFICA IPOTECHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18239"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI. VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLE SIG.RE RUBAGOTTI G. E PEDERCINI M. PERIODO 01/09-31/12/2012. CIG  Z3602EDDD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18240"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DURANTE I CRES ESTIVI 2012. (REP. N. 9392 DEL 25-06-2007) CIG.  11543729E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18241"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DON CALABRIA- COMUNITA’ SAN BENEDETTO – VERONA –  RILEVAZIONE MINORE SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DEL MINORE TAVACCA  A.   CIG: ZDB02DCAAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18242"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 26/07/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18243"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MARTA TANA ONLUS NEL 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18244"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2012/2013. CONCESSIONE CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I E II PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO, DI PULIZIA, ATTREZZATURE, DI SOSTEGNO PER I PORTATORI DI HANDICAP, DI CONSUMO  PER LE CLASSI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18245"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE  DI CASTIGLIONE D/S CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOMBARDIA – PRO LOCO PER LA GESTIONE DEL MUSEO.  5° PAGAMENTO UTENZE MUSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18246"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER RINUNCIA VOLONTARIA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI A FAVORE DEL  SIG. MORATTI ALCESTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18247"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILE SITO IN VIA PRETORIO ADIBITO A BAR-PANINOTECA. CONTRATTO DI LOCAZIONE - PERIODO 01.08.2012-31.07.2018. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO. DITTA ISONNI MARI - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18248"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01/06 - 31/07/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18249"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA INFRASTRUTTURE PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA’ INTERNET TRAMITE HOTSPOT WIRELESS PRESSO LO STADIO COMUNALE “U. LUSETTI” DI VIA LONATO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ TESI INFORMATICA SRL DI CASALMORO (MN). CODICEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18250"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL SIG. ORLINI EMILIO DELL’ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, SITO IN VIA GARIBALDI  N. 12, INT. 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18251"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSE IN USO ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO S.CRISTOFORO ONLUS. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2012. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18252"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ENRICO MELZANI - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO DA MANTUA DOMUS SRL AVANTI IL TAR DI BRESCIA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18253"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ENRICO MELZANI - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO STRAORDINARIO  AL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DA BARZETTI PANETTONI SPA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18254"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPPELLA DI FAMIGLIA. VARIAZIONE DIRITTO DI CONCESSIONE CAPPELLA NR. 03 “BOLDRINI ROSINA “ CIMITERO VECCHIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18255"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPPELLA DI FAMIGLIA. VARIAZIONE DIRITTO DI CONCESSIONE CAPPELLA NR. 05 “BARBOGLIO ENRICO “ CIMITERO VECCHIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18256"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>TOMBA MONUMENTALE. VARIAZIONE DIRITTO DI CONCESSIONE TOMBA NR.15 FILA NR. 1 A SX CAMPO “A” DEI FRANCESI “FERRARI EMILIO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18257"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER RINUNCIA VOLONTARIA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI A FAVORE DEL  SIG. MORATTI ALCESTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18258"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE DI CASTIGLIONE D/S. CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOMBARDIA – PRO LOCO PER LA GESTIONE DEL MUSEO. QUARTO PAGAMENTO UTENZE MUSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18259"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN LOCALITA’ STAFFOLO CON DESTINAZIONE D’USO VINCOLATA  A MICRONIDO – DURATA CONCESSIONE DAL 1.9.2012 AL 31.7.2017 PER 5 ANNI EDUCATIVI - APPROVAZIONE VERBALE DI GARAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18260"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA POSTECOM SPA DI ROMA. ESTENSIONE DI VALIDITÀ DEL SERVIZIO DI POSTA CERTIFICATA PER N. 5 PEC. CIG ZC905E7688.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18261"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA NUCLEO VALUTAZIONE PER IL BIENNIO 2011-2012. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. N. 187/SG/2011 PER VARIAZIONI E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2012 ALLA DOTT.SSA STEFANIA ZERBATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18262"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>GPA SPA DI MILANO – PROROGA INCARICO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO AL 31 MARZO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18263"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. PAOLA GOLDONI - INCARICO LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA DA BOCCHI EVELINA + ALTRI AVANTI IL TRIBUNALE DI MANTOVA PER USUCAPIONE DI FONDI/AREE CORTIVE - IMPEGNO DI SPESA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18264"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18265"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ARREDI PER PLESSI SCOLASTICI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 1 UBICATI IN EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18266"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO MICRONIDO COMUNALE IN LOCALITA' STAFFOLO RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO ESISTENTE ED AREA PERTINENTE AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA DI GOCCIOLATOI E SOGLIA ALLA DITTA BETTARI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18267"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006 - ESPROPRIZIONE IMMOBILI NECESSARI PER I SUDDETTI LAVORI - VIA NOBILI PASTORIO-VIA TIZIANI E VIA DON BERTASI - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL NOTAIO ROSSI PER TRASCR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18268"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA - SALA STAMPA - PRESSO LO STADIO COMUNALE “U. LUSETTI” DI VIA LONATO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ MANTOVANA MATERIALI MODERNI S.A.S. DI MANTOVA. CODICE CIG Z3C05E971F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18269"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA AP SYSTEMS SRL DI MILANO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE GESTIONALE PER L'UFFICIO TRIBUTI.  CIG ZE005E0036.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18270"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DEL PAESAGGIO 2 SETTEMBRE 2012. ACQUISTO GADGETS PER I PARTECIPANTI CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18271"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DUE LANTERNE SEMAFORICHE COUNT DOWN ALLA DITTA LA SEMAFORICA  SRL, CON SEDE A PADOVA  IN VIA PONTICELLI N. 17 CIG.Z6005DAFA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18272"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER INTERFACCIARE TRA LORO I SISTEMI “CONCILIA WINDOWS” E “VELOCAR RED&amp;SPEED” PER LA GESTIONE AUTOMATICA DELLE INFRAZIONI RELATIVE AL PASSAGGIO CON SEMAFORO ROSSO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18273"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA PRETORIO ADIBITO A BAR-PANINOTECA A DECORRERE DAL 1.08.2012 AL 31.07.2018 - DITTA ISONNI MARI DI CASTEL GOFFREDO - ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18274"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE TAGLIANDO PER L'AUTOVETTURA ALFA 159 TARGATA YA275AD IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO BOSSONI S.P.A. DI ORZINUOVI (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18275"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA INFRACOM ITALIA SPA DI VERONA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DISCHI SAS PER SERVER HP SERVIZIO CED. CIG ZCA05DFF2F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18276"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 8 POSTAZIONI PER TRIBUNA STAMPA PRESSO LO STADIO COMUNALE “U. LUSETTI” DI VIA LONATO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ MONDO S.P.A. DI ALBA (CN). CODICE CIG Z3705DEA31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18277"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA ARREDI SALA STAMPA PRESSO LO STADIO COMUNALE “U. LUSETTI” DI VIA LONATO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA MANERBA S.P.A. DI MANTOVA. CODICE CIG ZEC05DCD85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18278"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEDILI CON SCHIENALE RIBASSATO PER TRIBUNA STADIO COMUNALE U. LUSETTI DI VIA LONATO. INTEGRAZIONE SPESE DI TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18279"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN LOCALITÀ STAFFOLO CON DESTINAZIONE D'USO VINCOLATA A MICRONIDO PER IL PERIODO 01/09/2012-31/07/2017 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18280"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ING. CESARE PAROLI CTU NEL RICORSO PROMOSSO DA BESCHI PASQUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18281"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MATTEO MAGRI - INCARICO LEGALE PER PROCEDURA DI SFRATTO E RECUPERO SOMME A CARICO DI DU DAT HUY - IMPEGNO DI SPESA A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18282"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERATURA ASSICURATIVA PISTA DI PATTINAGGIO IN ADESIONE ALLA POLIZZA IN CONVENZIONE REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA N. 2010/10/2198841 ABBINATA AL LEASING STRUMENTALE ALBA LEASING NR. 01012693/001 (CIG N. 0561416F1F) - IMPEGNO DI SPESA TERZA ANNUALITA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18283"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA  SUARDI  CARLO – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO PRINCIPE, SEDE DEL TRIBUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 01.08.2012 - 31.07.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18284"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO DI ZONA 2009/2011 –  RIMBORSO AL COMUNE DI  VOLTA MANTOVANA, AL COMUNE DI MONZAMBANO E AL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PERSONALE IN CONVENZIONE E IN COMANDO PRESSO L’UFFICIO DI PIANO. AN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18285"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA, A MEZZO DI RACCOMANDATA AR, DEL DEPOSITO, PRESSO L’UFFICIO POSTALE, DI ATTO GIUDIZIARIO NON POTUTO NOTIFICARE NEI TERMINI DI LEGGE. – RESTITUZIONE DI SOMMA NON UTILIZZATA FINO AL 13.07.2012 ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 14.07.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18286"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL’INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18287"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: APRILE/GIUGNO 2012. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18288"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA GARIBALDI N. 12, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2011 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2012 E 1^ SEMESTRE 2013.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18289"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DI N. 2 CITTADINE RESIDENTI PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PROROGA ACCOGLIENZA FINO AL 25/07/2012.CIG N° Z60036F90D .PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18290"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA GARIBALDI N. 12, INT. 08 ALLA SIG.RA  CIGALA DOLORES. RETTIFICA DETERMINA N. 74/SS DEL 14/5/2012 DI DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE E RETTIFICA DELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18291"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DURANTE I CRES ESTIVI 2012. (REP. N. 9392 DEL 25-06-2007) CIG.  11543729E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18292"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA RIPARTO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI NON ERP DI VIA I MAGGIO N. 3/7, RELATIVO AL CONSUNTIVO ANNO 2010 E ACCONTI 2^ SEMESTRE 2012 E 1^ SEMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18293"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALI PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI RESIDENTI. SECONDO SEMESTRE 2012. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18294"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALI PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEI  MINORI R.M. , T.C. E T.A. – VARIAZIONI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18295"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA TENDA DI MONTICHIARI ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18296"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO MICRONIDO COMUNALE IN LOC. STAFFOLO APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO N.P. 1, STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. RIDETERMINAZIONE Q.E., SVINCOLO POLIZZA FIDEUSSORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18297"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI, AUTOCARRI, MOTOVEICOLI E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE-OPERE DA MECCANICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI PIADENA FRANCESCO DI PIADENA STEFANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18298"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLI ESTIVI ALL’APERTO 2012 – SECONDO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE SERATE DI INTRATTENIMENTO CON BALLI LATINO-AMERICANI AL PARCO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18299"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA VALORI LOCATIVI DELLA SIG.RA MONTANARI VIRGINIA, ALLOGGIO NON ERP  SITO IN VIA GARIBALDI N. 12,  INT. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18300"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA VALORI LOCATIVI DELLA SIG.RA QUAINI BRUNA, ALLOGGIO NON ERP  SITO IN VIA GARIBALDI N. 12,  INT. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18301"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE “ATR 18” – INDIVIDUAZIONE - AREE DI CESSIONE E AREE FACENTI PARTE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18302"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI RUBINETTERIA E SOFFIONI PER GLI SPOGLIATOI DELLO STADIO COMUNALE “U. LUSETTI” DI VIA LONATO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. DI ZOLA PEDROSA (BO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18303"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2006 - ESPROPRIAZIONE VIA N.PASTORIO,VIATIZIANOE VIA DON BERTASI - REGISTRAZIONE DECRETO ESPROPRIO - IMPEGNO SPESA PER IMPOSTA REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE E VERSAMENTO AGENZIA ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18304"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCREDITAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA E DI ASSISTENZA AD PERSONAM - NOMINA COMMISSIONE E CONVOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18305"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO EX NOVO DELL’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA GARIBALDI N. 12 INT. 04 ALLA SIG.RA  BERTENI ANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18306"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO EX NOVO DELL’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA GARIBALDI N. 12 INT. 6 ALLA SIG.RA  MONTANARI VIRGINIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18307"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANCATA RISCOSSIONE CONTRIBUTO FSA ANNO 2010 DA PARTE DI N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA. – INCAMERAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18308"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEDILI CON SCHIENALE RIBASSATO PER TRIBUNA STADIO COMUNALE U. LUSETTI DI VIA LONATO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PATENTVERWAG ITALIA S.R.L. DI GAGGIANO (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18309"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ARCHIVIO SEDE MUNICIPIO. SPOSTAMENTO COLLETTORE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. DI ZOLA PREDROSA (BO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18310"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER AMPLIAMENTO PALCO DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SELVOLINA DI CASTEL GOFFREDO (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18311"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO MICRONIDO COMUNALE IN LOCALITA' STAFFOLO-RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO ESISTENTE ED AREA PERTINENTE. AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. ETTORI ENZO DI SARGINESCO (MN) PER L'ACCATASTAMENTO DELL'IMMOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18312"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE NELLE VARIE VIE E STRADE URBANE ED EXTRAURBANE COMUNALI, ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PSV S.R.L. DI POZZOLENGO. CUP: J21B12000000004 - CIG: Z43033CD40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18313"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE E VIE COMUNALI E FORNITURA DI MATERIALI INERTI E BITUMATI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA REDINI S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z7F0344269</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18314"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 55 D.LGS. 163/06 E SMI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE RCT/O, TUTELA LEGALE E RCA E RD = PERIODO 31.12.2012/31.12.2016 PER ANNI 4 = DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18315"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDA ESAMINATA NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE STRAORDINARIA DEL 05/07/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18316"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 27/06/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18317"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. N° ZE205C1393 - C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI DI MANTOVA. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO TEMPORANEO D’EMERGENZA  DEL SIG. P.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18318"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ED INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE INTEGRATIVO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2011 RELATIVO A N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA, INCLUSO NEL 17° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18319"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA RINUNCIA ALL’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA GARIBALDI N. 12 INT. 9 PIANO SECONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18320"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18321"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, INSERITI NELLE SCUOLE LOCALI E NELLE SCUOLE DEI PAESI LIMITROFI. – PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2012. CIG. 313953A18 - COOP. OLINDA - CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18322"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO RATA SALDO ANNO 2011 AL COMUNE DI COMACCHIO (FE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18323"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE NON DOVUTI ALLA DITTA PER LA P.E. 141/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18324"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIE SINISTRI RISARCITI SU POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT/O) – COMPAGNIA UNIQA DI VIENNA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18325"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE INPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE IN VIA TELEMATICA RELATIVA AL CONTRATTO REP. N. 9304 DEL 30/06/06. ANNUALITA' 2012 'PORZIONE DI TERRENO PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE SITA ALL'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18326"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO PRESSO AREA UMIDA FONDO VALLE, LOCALITA' CA' DEL LUPO E LOCALITA' GHISIOLA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDECAST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18327"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DELLE VARIE AREE VERDI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOVAPOR S.N.C. DI CASTIGLIONE DELLLE STIVIERE (MN). CIG. ZD20595626</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18328"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISERBO VIALETTI NELLE AREE VERDI COMUNALI E MURA CASTELO DI QUESTO COMUNE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARACNOS SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG. Z31057260C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18329"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI DIAGNOSTICHE DEL PALAZZO GONZAGA - SEDE MUNICIPALE. CONFERIMENTO INCARICO ALLA 4 EMME SERVICE SPA - UNITA' LOCALE DI VERONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18330"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI        GIUGNO 2012 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TERZO TRIMESTRE-PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18331"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI GIUGNO  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18332"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E ASILO NIDO LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI  GIUGNO  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18333"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PER IL MESE DI GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18334"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO MICRONIDO COMUNALE IN LOCALITA' STAFFOLO RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO ESISTENTE ED AREA PERTINENTE. CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE CERTIFICAZIONE ENERGETICA ALL'ING. MASSIMO MILANI CON STUDIO IN BAGNOLO SAN VITO MN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18335"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PATA SPA-REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO. NOMINA ING. DAVIDE ZUBBI PER COLLAUDO STATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18336"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DPR 28.09.1994, N. 634) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18337"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO DI UN MAXISCHERMO AL PARCO PASTORE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE IN OCCASIONE DELLA FINALE DEI CAMPIONATI EUROPEI DI CALCIO CHE SI TERRA’ DOMENICA 01/07/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18338"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE INTERNO ADDETTO ALLO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2011. LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO. PERIODO 1/1/2012-29/2/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18339"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI E MATERIALE PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALEDIT SEDE DI MANTOVA – PIAZZA PARETO N. 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18340"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE PORTE, SCRIVANIE E SERRAMENTI PER L'ANNO 2012. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FONDEC FERRAMENTA DI GUIDETTI MAURO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z0B0595008E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18341"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA PIAZZALE RESISTENZA DI QUESTO COMUNE ALLA SOCIETA' ESSO ITALIANA SRL PER L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTE PERIODO 2 SEMESTRE 2008 - 30/6/2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18342"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN LOCALITA’ STAFFOLO CON DESTINAZIONE D’USO VINCOLATA A MICRONIDO. DURATA DELLA CONCESSIONE: 01/09/2012 AL 31/07/2017. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, RELATIV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18343"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE RELATIVO A GARA CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA PER I SERVIZI COMUNALI - DURATA DELLA CONCESSIONE DAL 13/0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18344"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE SOGGETTO A SORVEGLIANZA SANITARIA: RIMBORSO SPESE MEDICHE PER VALUTAZIONE VACCINAZIONE ANTITETANICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18345"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PROGETTI DI IMPRESA DI MODENA. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI GROUPWARE CON WEB MAIL PER LA POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE. CIG Z47058FCB8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18346"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>BCC BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO SOCIETA COOPERATIVA - CASTEL GOFFREDO (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE DR. ALBERTO BIGNOTTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CARICA ELETTIVA – PERIODO: APRILE / MAGGIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18347"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI SOFFITTO MODULARE ISPEZIONABILE ALTAMENTE FONOASSORBENTE PER BONIFICA ACUSTICA AULA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOCIETA' MANTOVANA MATERIALI MODERNI DI MANTOVA. CODICE CIG ZAC0547789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18348"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ED INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE INTEGRATIVO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2011 RELATIVO A N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IN GRAVE DIFFICOLTÀ, INCLUSO NEL 16° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18349"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA  ACCOGLIENZA  FAMIGLIA O.N. E DEI FIGLI MINORI PRESSO L’AGRITURISMO COLOMBARE DI CASTEL GOFFREDO. CIG N° ZD40587EFC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18350"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE INTEGRATIVO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2011 RELATIVO A N. 4 BENEFICIARI CON DOMANDA IN GRAVE DIFFICOLTÀ, INCLUSO NEL 15° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18351"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA COMPRESSE ANTILARVALI CONTRO LE ZANZARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18352"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA ESTIVA DI BURATTINI ALL’APERTO 2012. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SICUREZZA CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18353"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA/RILIEVO FOTOMETRICO AI SENSI DELLA NORMA UNI 12193 DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DELLO STADIO COMUNALE “U. LUSETTI” DI VIA LONATO. CODICE CIG Z6F0584172</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18354"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE PAESAGGISTICA COMUNALE – APPROVAZIONE BANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18355"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO APERTO DI AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI  DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA E  DI ASSISTENZA AD PERSONAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18356"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA ANNO 2012 – BANDO 8 - ED ALLEGATI RELATIVI PER ASSEGNAZIONE  ALLOGGI ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18357"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INTERVENTO STRAORDINARIO PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA DELLA FAMIGLIA O.N. E DEI FIGLI MINORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO  DI SPESA. CIG N° 4336311509.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18358"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI - LUOGO - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DEL SIG. ROMAGNOLI LORENZO .PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2012. CIG 3748241A50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18359"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA CSA DI MANTOVA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM/EDUCATORE PROFESSIONALE A PORTATORI DI HANDICAP DURANTE I CRES ORGANIZZATI DAL COMUNE . ANNO 2012. -   CIG   Z510555034</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18360"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA PER I SERVIZI COMUNALI - DURATA DELLA CONCESSIONE DAL 13/08/2012 AL 30/06/2017. CIG. 4030069624.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18361"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA P. NENNI N. 55, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2011 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2012 E 1^ SEMESTRE 2013.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18362"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SIG.RA NOCERINO DOMENICA IN MERITO ALLA REVOCA E RECUPERO SOMME DI CONTRIBUTO AFFITTO ANNI 2000 E 2001 INDEBITAMENTE PERCEPITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18363"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA P. NENNI N. 35, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2011 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2012 E 1^ SEMESTRE 2013.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18364"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ED INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE INTEGRATIVO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2011 RELATIVO A N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA, INCLUSO NELL’ 14° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18365"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA OLEANDRO ACHIROPITA GIUSY, TRAMITE GRADUATORIA, DI UN ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DELL’ALER DI MANTOVA, SITO A CASTIGLIONE D/STIVIERE IN LOC. GOZZOLINA VIA DOTTORINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18366"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO STABILE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA  SIG.RA SCOLA ANTONIETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18367"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI NON ERP DI VIA I MAGGIO N. 3/7, RELATIVO AL CONSUNTIVO ANNO 2010 E ACCONTI 2^ SEMESTRE 2012 E 1^ SEMESTRE 2013. ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18368"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA DEL FALCONE N. 8, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2011 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2012 E 1^ SEMESTRE 2013.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18369"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. PERIODO 01/07-31/12/2012. CIG 3748241A50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18370"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE DI CAPRIOLO E FONDAZIONE ANGELINI DI ROVATO IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA MINORE A.A.. PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2012.  CIG: ZC2036F02B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18371"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ED INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE INTEGRATIVO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2011 RELATIVO A N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IN GRAVE DIFFICOLTÀ, INCLUSO NELL’ 13° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18372"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DON CALABRIA- COMUNITA’ SAN BENEDETTO – VERONA –  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DEL MINORE OMAR ALSYD AHMED . PERIODO 30/09- 31/12/2012. CIG Z6802D6904</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18373"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (V.L.) PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI CASTEL GOFFREDO. PERIODO AGOSTO/DICEMBRE  2012.  CIG Z4702F9DB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18374"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA PER IL MANTENIMENTO DI UN DISABILE RESIDENTE (T.M.) PRESSO ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR). PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2012. CIG:  Z6502F9A04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18375"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA SAN PIETRO – IL CAMMINO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO DEL SIG. SICO CARLO. PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2012.  CIG : Z2C02F995C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18376"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO  COMUNITA’ ALLOGGIO DI VIALE GORIZIA DI MANTOVA DELLA SIG.NA MINICUCCI DANIELA. PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2012.  CIG ZB402F9CAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18377"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO-IL CAMMINO SRL LUOGO -.IMPEGNO DI SPESA PER L’INSERIMENTO  DI UN CITTADINO RESIDENTE (A.Y.)  PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2012.  CIG : ZB402F98C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18378"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA DELLA FAMIGLIA O.N. E DEI FIGLI MINORI. IMPEGNO  DI SPESA. CIG N° 4336311509</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18379"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA  SOCIALE OLINDA DI CASTELGOFFREDO E CSA DI MANTOVA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM/EDUCATORE PROFESSIONALE A PORTATORI DI HANDICAP DURANTE I CRES ORGANIZZATI DAL COMUNE . ANNO 2012. CIG  ZAE0554FC7  COOP. OLINDA  -   CIG   Z510</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18380"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE G. CANOSSA ONLUS - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DEL SIG. ROMAGNOLI LORENZO .PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2012. CIG  Z230544CBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18381"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI LAVORO DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO. INTERRUZIONE ANTICIPATA O.A.G.  PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18382"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 24/05/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18383"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO EX NOVO DELL’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA GARIBALDI N. 12 INT. 01 ALLA SIG.RA  QUAINI BRUNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18384"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA, DELLA FASE PROCEDIMENTALE SANZIONATORIA AL CODICE DELLA STRADA MEDIANTE L’UTILIZZO DEL SOFTWARE “CONCILIA SERVICE” GIÀ IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE  - CIG  ZC90290417</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18385"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. ANNI DAL 2007 AL 2011. RICHIESTE DI RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE  E NON DOVUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18386"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO RATA SALDO ANNO 2011 AL COMUNE DI JESOLO (VE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18387"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE QUOTIDIANO LA VOCE PER VARIANTE AL PGT DITTA ZANOTTI E TAGLIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18388"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  PER LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO DI CADAVERI DAL LUOGO DEL DECESSO SULLA PUBBLICA VIA AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE .  ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18389"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LUIGI BAZOLI”- “MARCO POLO” DI DESENZANO DEL GARDA PER LO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DI UNO STUDENTE PRESSO L’UFFICIO TECNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18390"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA TARCHINI RAMONA, ISTRUTTORE DIRETTIVO – UFFICIALE POLIZIA LOCALE. FRUIZIONE FLESSIBILE DELL’ASTENSIONE OBBLIGATORIA PRE-PARTO A DECORRERE DAL 14.07.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18391"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE F. GONZAGA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, PER LO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DELLA STUDENTESSA SARA SUPPRESSA PRESSO L’UFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18392"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE.  ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI CON DECORRENZA DAL 01.09.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18393"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER RICHIESTA CONTRIBUTI AGEA PER ACQUISTO PRODOTTI LATTIERO – CASEARI DA DISTRIBUIRE AGLI ALLIEVI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO ALLA DITTA TE. BE. SCO SRL DI LODIVECCHIO (LO). ANNO SCOLASTICO 2012/2013. CIG ZF5056417B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18394"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2011/2012. EROGAZIONE 2° RATA DEL CONTRIBUTO ALLE LOCALI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18395"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO FORESTALE PADANO SOC.COOP.AGRICOLA DI CASALMAGGIORE (CR). VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18396"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA C.BATTISTI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA LOCALE DITTA ARACNOS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18397"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POTATURA SIEPI SU STRADE VICINALI E COMUNALI DI QUESTO COMUNE.AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLE SERENO S.C.S. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z3D0553443</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18398"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLI ESTIVI ALL’APERTO 2012 – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZ. SERATE DI INTRATTENIMENTO BALLI LATINO-AMERICANI AL PARCO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18399"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE  DI CASTIGLIONE D/S CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOMBARDIA – PRO LOCO PER LA GESTIONE DEL MUSEO. PAGAMENTO UTENZE MUSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18400"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDK EDITORE S.R.L. DI TORRIANA (RN). AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI IN PIANO PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, NEL PERIODO: LUGLIO 2012/GIUGNO 2014. CIG N. Z1D05552DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18401"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA A.P. SYSTEMS DI MILANO. AFFIDAMENTO DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO, VIA WEB,  PER L'UTILIZZO DELLE NUOVE VERSIONI DELLE PROCEDURE INFORMATICHE . CIG ZB10570BC2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18402"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PATHNET DI ROMA. RINNOVO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ ADSL E HDSL PER LA SEDE COMUNALE E LE SEDI DISTACCATE, PERIODO 1/7/2012 - 31/12/2012. CIG Z890554BB0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18403"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ INTERNA DELLE SIGG.RE TAETTI SIMONA E RANZETTI MARZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18404"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA NUOVO QUADRO ELETTRICO PRESSO IL PARCO EX DESENZANI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA LOCALE DITTA ZL IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. C.I.G.: ZEB055EF5E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18405"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE GUAINE E VELETTA RAME CAPPELLE E TUNNEL CON LUCERNAIO DEL CIMITERO NUOVO DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA MADESANI S.R.L.. CUP: J25I1200000200004 - CIG: Z6D051</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18406"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO ASFALTO STRADE INTERNE COMPLESSO SCOLASTICO IN LOC.S.PIETRO MEDIANTE FORMAZ.CASSONETTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. N. 164/UT PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA. LIQ.FATT.N.5279/2011 A VEZZOLA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18407"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ STRADE E VIE COMUNALI – ANNO 2006 – COMPRENDENTI LA SISTEMAZIONE DI VIA TIZIANO – FG. N° 6 MAPP. N° 662 (EX 662).APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO PER LA CESSIONE AL COMUNE DELL’AREA OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18408"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ STRADE E VIE COMUNALI – ANNO 2006 – COMPRENDENTI LA SISTEMAZIONE DI VIA TIZIANO – FG. N° 6 MAPP. N° 744 (EX 266).APPROVAZIONE ACCORDI BONARI PER LA CESSIONE AL COMUNE DELL’AREA OCCORRENTE PER LA REALIZZAZION</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18409"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ STRADE E VIE COMUNALI – ANNO 2006 – COMPRENDENTI LA SISTEMAZIONE DI VIA TIZIANO – FG. N° 6 MAPP. N° 741 E 742 (EX 263).APPROVAZIONE ACCORDI BONARI PER LA CESSIONE AL COMUNE DELL’AREA OCCORRENTE PER LA REALIZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18410"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ STRADE E VIE COMUNALI – ANNO 2006 – COMPRENDENTI LA SISTEMAZIONE DI VIA TIZIANO – FG. N° 6 MAPP. N° 732 E 740 (EX 257).APPROVAZIONE ACCORDI BONARI PER LA CESSIONE AL COMUNE DELL’AREA OCCORRENTE PER LA REALIZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18411"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ STRADE E VIE COMUNALI – ANNO 2006 – COMPRENDENTI LA SISTEMAZIONE DI VIA TIZIANO – FG. N° 6 MAPP. N° 748 E N° 749 (EX 341). APPROVAZIONE ACCORDI BONARI PER LA CESSIONE AL COMUNE DELL’AREA OCCORRENTE PER LA RE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18412"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ STRADE E VIE COMUNALI – ANNO 2006 – COMPRENDENTI LA SISTEMAZIONE DI VIA TIZIANO – FG. N° 6 MAPP. N° 743 (EX 265).APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO PER LA CESSIONE AL COMUNE DELL’AREA OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18413"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ STRADE E VIE COMUNALI – ANNO 2006 – COMPRENDENTI LA SISTEMAZIONE DI VIA TIZIANO – FG. N° 6 MAPP. N° 730 (EX 243).APPROVAZIONE ACCORDI BONARI PER LA CESSIONE AL COMUNE DELL’AREA OCCORRENTE PER LA REALIZZAZION</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18414"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI-ANNO 2006-COMPRENDENTI LA SISTEMAZIONE DI VIA TIZIANO-FG.N°6 MAPP.N°728(EX 52).APPROVAZIONE ACCORDI BONARI PER LA CESSIONE AL COMUNE DELL'AREA OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DEI SUDDET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18415"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI-ANNO 2006-COMPRENDENTI LA SISTEMAZIONE DI VIA DON BERTASI-FG.N°53 MAPP.N°818(EX 465).APPROVAZIONE ACCORDI BONARI PER LA CESSIONE AL COMUNE DELL'AREA OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18416"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI-ANNO 2006-COMPRENDENTI LA SISTEMAZINE DI VIA NOBILI PASTORIO-TIZIANO PARTE-FG.N°6 MAPP.N°594(EX 244).APPROVAZIONE ACCORDI BONARI PER LA CESSIONE AL COMUNE  DELL'AREA OCCORRENTE PER LA R</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18417"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA QUAINI BRUNA, ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITO IN VIA GARIBALDI N. 12, INT. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18418"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA BERTENI ANNA, ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITO IN VIA GARIBALDI N. 12, INT. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18419"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA MONTANARI VIRGINIA, ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITO IN VIA GARIBALDI N. 12, INT. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18420"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 04.04-31.05.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18421"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z70053B6E1. PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA BOMPIERI MAURA AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SULLE SANZIONI E COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA. ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS. DA SVOLGERSI A DESENZANO DEL GARDA IL 29/06/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18422"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS A SERVIZIO DELLE SALE POLIVALENTI DI VIA MAESTRI DEL LAVORO ALLA DITTA SIME S.P.A. DI CREMA (CR):</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18423"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE:LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI  RELATIVI ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL  6 E 7 MAGGIO 2012 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO 20 E 21 MAGGIO 2012.NEL PERIODO DAL 22. 03.2012  AL 31.05.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18424"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI  VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI  MONTICHIARI IN OCCASIONE DEL  MERCATO DEL BESTIAME DEL VENERDÌ E MANIFESTAZIONI VARIE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18425"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PER IL MESE DI MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18426"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI MAGGIO  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18427"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI        MAGGIO 2012 -PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18428"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E ASILO NIDO LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI  MAGGIO  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18429"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. INDENNITA’ DI TURNO 2012. DEFINIZIONE DIRETTIVE E AUTORIZZAZIONE SECONDO SEMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18430"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA  SCHONWEGER SNC, CON SEDE A MERANO (BZ) IN VIA BERSAGLIO N. 19C/C - DELLA FORNITURA DI DUE TARGHE PER VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z76053809C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18431"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE SIG. GIANCARLO BIANCHERA AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA  LA RIFORMA DEI CANONI DI LOCAZIONE NELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NELLA REGIONE LOMBARDIA -DESENZANO D/GARDA 7.6.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18432"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO MICRONIDO COMUNALE IN LOCALITA’ STAFFOLO RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO ESISTENTE ED AREA PERTINENTE. AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA STATICA ALL’ARCH. SERGIO SPAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18433"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI STUDIO FINALIZZATA ALLA RESA DI UNA RELAZIONE SULLA CONVENIENZA ECONOMICO-FINANZARIA DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA DELL'INFANZIA IN LOC.STAFFOLO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IRAP. LIQUIDAZ. COMPETENZE AL DOTT.ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18434"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA INDICE DI VULNERABILITA' SISMICA DEL PALAZZO GONZAGA - SEDE MUNICIPALE - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MAURIZIO BERTOLINI ED ALL'ING. MAURO TINTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18435"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA S.MARIA DELLE ROSE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVA SPESA ALLA DITTA GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA, FORNITRICE DI ENERGIA ELETTRICA DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18436"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ESTIVA CONTRO LE ZANZARE PRESSO AREE VERDI PUBBLICHE E GIARDINI SCOLASTICI. CIG Z92052ED3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18437"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA LINEA COM DI ROVATO (BS). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REMOTE BACKUP E DISASTER RECOVERY E DI SUPPORTO NELLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' E CONTINUITA' OPERATIVA. CIG Z13052EC59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18438"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA BJ CONSULTING DI IVREA. RINNOVO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE IPAGE (SMS ED EMAIL) E FORNITURA PACCHETTO DI SMS. CIG XD2031D984.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18439"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO DI ZONA 2009/2011 –  EROGAZIONE BUONI LAVORO.  SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18440"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA - IMPEGNO PER PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE STRANIERI - SPORTELLO E ALFABETIZZAZIONE - FINO A GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18441"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO STABILE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL  SIG. RAHMAN TOWFIQUR PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18442"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA  ATTO PER  INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18443"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA VERNA MARIA, EX ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITO IN VIA GARIBALDI N. 12 INT. 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18444"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2011/2012. DITTA COPRA ELIOR SPA DI PIACENZA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PASTI ALUNI ESENTI, DOCENTI E IL 75% DI EVENTUALI MOROSITA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18445"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>GPA SPA, FILIALE DI BRESCIA - REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2010/31.12.2011 POLIZZA RCT/O N. 2134/1225-7 STIPULATA CON UNIQA DI VIENNA – LIQUIDAZIONE (CIG 0061732ED7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18446"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO EX NOVO DELL’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA GARIBALDI N. 12 INT. 03 ALLA SIG.RA  MANERBA MIRELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18447"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO EX NOVO DELL’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA GARIBALDI N. 12 INT. 08 ALLA SIG.RA  CIGALA DOLORES.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18448"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA LOCALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CLUB ANNI D’ARGENTO ONLUS PER LA GESTIONE NEL 2012 DEL CENTRO RICREATIVO COMUNALE “DR. TULLIO PORTIOLI” E PER IL TRASPORTO ANZIANI A GROLE E VIE DIVERSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18449"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI – LUOGO - . RILEVAZIONE MINORE SPESA  PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA  SIG.RA FACCHETTI ELVIRA. CIG 3748241A50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18450"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2011 A N. 14 BENEFICIARI, INCLUSI NELL’ 8° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18451"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDK EDITORE S.R.L. DI TORRIANA (RN). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DI ATTI, DOCUMENTI, FASCICOLI PER GLI UFFICI COMUNALI, NEL PERIODO: LUGLIO 2012/GIUGNO 2014. CIG N. Z500517E68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18452"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA NELLE BANCHINE STRADALI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHERUBINI EGIDIO 6 FIGLI S.N.C. DI LONATO (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18453"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONE CANALIZZAZIONI ENEL NEL PIAZZALE TOZZA/VIA DON MAZZOLARI PER NUOVI ARMADI CONTATORI E PAGAMENTO ENEL PER LIEVO VECCHI CONTATORI E POSA NUOVI. VARIAZIONE E RETTIFICA DETERMINA N. 170 U.T. DEL 27.10.2010 - GEN. N. 848. RILEVAZIONE MINOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18454"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT 2012 -  XXIII EDIZIONE - AFFIDAMENTO SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18455"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DOPO LA SCUOLA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL GIARDINO DEI VIANDANTI DI MANTOVA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I E II. ANNO SCOLASTICO 2011-2012. CIG ZDA0521A3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18456"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PER TESI DI LAUREA E CONTRIBUTI INEDITI CONCERNENTI IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. SETTIMA EDIZIONE - ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE DEI PREMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18457"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO-ACCADEMICO 2010-2011. ASSEGNAZIONE PREMI ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18458"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA BLATTE PRESSO REFETTORIO SCUOLA ELEMENTARE CESARE BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18459"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO DI FINE MANDATO SPETTANTE AL SINDACO USCENTE AVV. PAGANELLA FABRIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18460"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ICA SRL - CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI. QUANTIFICAZIONE ECCEDENZA RIVERSATA PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18461"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI ALL’ISTITUZIONE DEI SERVIZI CULTURALI CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18462"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2009-2011 - PROGETTO OPPORTUNITA' GIOVANE - CARIVERONA - AZIONE 13 - GIOVANI IN GIRO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18463"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA INFRACOM DI VERONA. AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE DELLO STORAGE IOMEGA IX4-200D. CIG Z3A0501978.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18464"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLO NATATORIO S. PIETRO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL’ART. 28 DEL CONTRATTO N. 9434 DEL 21/08/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18465"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI MAGGIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18466"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE PER L’ANNO 2012 DI SPECIFICO RICONOSCIMENTO ALLA DIPENDENTE SIG.RA TARCHINI RAMONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18467"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE. QUANTIFICAZIONE PER L’ANNO 2012 DEI CONTENUTI E DEFINIZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18468"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE “RISORSE DECENTRATE”. LIQUIDAZIONE QUOTE SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVE ALL’ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18469"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - ART. 36 CCNL 22.01.2004 - ATTRIBUZIONE PER L’ANNO 2011 DI SPECIFICO RICONOSCIMENTO AL PERSONALE ASSEGNATO AI PIANI DI ZONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18470"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - ART. 36 CCNL 22.01.2004 - ATTRIBUZIONE PER L’ANNO 2011 DI SPECIFICO RICONOSCIMENTO AL PERSONALE DEL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18471"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE AI DIRIGENTI  PER L’ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18472"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI  TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  NOMINATI DAI DIRIGENTI  NELL’ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18473"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PER L’ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18474"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIERI COMUNALI. LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO: GENNAIO-APRILE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18475"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DIGITALE DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI AL PASSAGGIO CON SEMAFORO ROSSO ALLA DITTA VELOCAR SRL, CON SEDE A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE IN VIA ZANARDELLI N. 72. CIG Z2504BD769</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18476"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA PERANI DANIELA AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PUBLIKA A PORTO MANTOVANO IN DATA 18.05.2012. CIG:ZDE04F603E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18477"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX-AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.  LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI MOBILITA’  PER L’ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18478"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CORSO GINNASTICA CORRETTIVA. ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - PERIODO GENNAIO 2012 - MAGGIO 2012. CIG. Z3901231E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18479"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA CHERUBINI CHIARA, TRAMITE GRADUATORIA, DI UN ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DELL’ALER DI MANTOVA, SITO A CASTIGLIONE D/STIVIERE IN LOC. GOZZOLINA VIA DOTTORINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18480"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL SIG. BENMOUSSA BOUAZZA, TRAMITE GRADUATORIA, DI UN ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DELL’ALER DI MANTOVA, SITO A CASTIGLIONE D/STIVIERE IN LOC. GOZZOLINA VIA DOTTORINA E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18481"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCOGLIENZA DI N. 2 CITTADINE RESIDENTI PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE FINO AL 31/05/2012.CIG N° Z60036F90D .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18482"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ED INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE INTEGRATIVO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2011 RELATIVO A N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IN GRAVE DIFFICOLTÀ E N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA, INCLUSO NEL 9° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18483"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA MANERBA  MIRELLA, ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITO IN VIA GARIBALDI N. 12, INT. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18484"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA CIGALA DOLORES, ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITO IN VIA GARIBALDI N. 12, INT. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18485"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE  DI CASTIGLIONE D/S CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOMBARDIA – PRO LOCO PER LA GESTIONE DEL MUSEO. PAGAMENTO UTENZE MUSEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18486"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E NOLEGGIO IMPIANTI AUDIO E TELEFONIA DELLE VARIE SCUOLE E PLESSI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA E3 ELETTRONICA DI EOLI &amp; C. S.N.C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG: Z7204F8EA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18487"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'USCITA DI SICUREZZA AL 1°PIANO DELLA PISCINA COMUNALE IN LOCALITA' SAN PIETRO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N.144 DEL 22/07/2011-GEN.642 PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA. LIQUIDAZIOJNE FATTURA N.8 DEL 31/01/201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18488"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE ANTICIPATA DAL MEDESIMO ALL'UFFICIO TECNICO PER EFFETTUARE VERSAMENTI ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO E ALL'ISPELS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18489"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ED INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE INTEGRATIVO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2011 RELATIVO A N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA, INCLUSO NEL 12° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18490"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ED INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE INTEGRATIVO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2011 RELATIVO A N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IN GRAVE DIFFICOLTA', INCLUSO NELL' 11° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18491"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ED INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE INTEGRATIVO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2011 RELATIVO A N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA, INCLUSO NEL 10° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18492"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ “PRO SENECTUTE S.R.L.” DI CURTATONE (MN)- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVO SOLLEVATORE. PERIODO MAGGIO/NOVEMBRE 2012. CIG 3474676158</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18493"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER TESI DI LAUREA E CONTRIBUTI INEDITI CONCERNENTI IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - SETTIMA EDIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18494"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER L'ANNO 2012. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SOLE SERENO S.C.S. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. RILEVAZIONE ECONOMIA DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18495"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA A.P. SYSTEMS DI MILANO. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'AVVIAMENTO DEL SOFTWARE GESTIONALE EDILIZIA PRIVATA VERSIONE WEB ED ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA INTEGRATO CON LO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE. CIG X5A031D987.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18496"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASILO NIDO “IL CUCCIOLO” BANDO ORDINARIO ANNO EDUCATIVO 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18497"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ED INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE INTEGRATIVO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2011 RELATIVO A N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA, INCLUSO NEL 7° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18498"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TIROCINIO A FAVORE DELLA SIG.RA EJ.T. PRESSO LA FONDAZIONE ZANETTI COMINELLI DAL 16/05/2012 AL 15/07/2012 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18499"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA A.P. SYSTEMS DI MILANO. CORSO DI AGGIORNAMENTO VIA WEB PER IL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG Z1D04E8D63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18500"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO DI TIRO A SEGNO AREA EX BERSAGLIO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO ISTAT PER IL PERIODO 01/01/2012 – 31/12/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18501"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLINOMIA SRL INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 49,00 E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18502"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE INTERNO ADDETTO ALLO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2011. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. PERIODO 01/01/2012 – 29/02/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18503"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. ATTIVAZIONE  DEL SERVIZIO DI CALCOLO ONLINE (IMUCOM). ANNO 2012. CIG: Z5904DE53B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18504"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPI DI CALCIO COMUNALI - ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARFAMORI PIANTE S.R.L. DI CASTELMASSA (RO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18505"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE LA CONVENZIONE CONSIP DELLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI ALLA DITTA ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING &amp; MARKETING. CIG: Z4804D2C3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18506"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PARCHI COMUNALI  PASTORE  -  EX DESENZANI  E PIAZZALE REPUBBLICA ANNO 2012. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA CIMAROSTI ONORATO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG. ZC204C106F - CUP. J25I12000010004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18507"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2009-2011 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AD ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' EDUCATIVA PER PROGETTO CARIPLO  FAMILY NET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18508"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DON CALABRIA- COMUNITA’ SAN BENEDETTO – VERONA –  RILEVAZIONE MINORE SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DEL MINORE TAVACCA  A..  PERIODO 01/01-30/11/2012. RILEVAZIONE MINORE SPESA.   CIG: ZDB02DCAAF. IMPEGNO DI SPESA PER MINORE AMADEI A. PRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18509"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESCLUSIONE DEL SIG. MOUDRIK ABDELMAJID DALLA VIGENTE GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA ALLE ASSEGNAZIONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18510"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA OKORO REGINA OLAMIDE, TRAMITE GRADUATORIA, DI UN ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DELL’ALER DI MANTOVA, SITO A CASTIGLIONE D/STIVIERE IN LOC. GOZZOLINA VIA DOTTORINA E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18511"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESONERO RETTE SERVIZIO ASILO NIDO PER LA MINORE E.R.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18512"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>BCC BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO SOCIETA COOPERATIVA - CASTEL GOFFREDO (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE DR. ALBERTO BIGNOTTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CARICA ELETTIVA – PERIODO: GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18513"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA OMERO P.L.U.S. SRL UNIPERSONALE – CASTEL GOFFREDO (MN). RIMBORSO PERMESSO RETRIBUITO FRUITO DAL DIPENDENTE SIG. TEDOLDI MARCO PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CARICA ELETTIVA – PARTECIPAZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 18.04.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18514"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI APRILE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18515"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SFALCIO ERBA IN ALCUNE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLE SERENO S.C.S. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG. ZC904C63B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18516"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER L’ANNO 2012 ALL’ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E SAPORI MANTOVANI. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18517"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI 2012 – INTEGRAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18518"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DEL PIANO DI ZONA ANNO 2012 E ATTIVITÀ DI SCREENING – PREVENZIONE DEI DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO - ANNO SCOLASTICO 2011/2012. FIORDALISO - Z3A03789B9, CLESIUS - ZAA0379257, PROSPETTIVE SOCIALE - Z1603791</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18519"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 55 D.LGS. 163/06  PER L’AFFIDAMENTO  IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA PER I SERVIZI COMUNALI. DURATA DELLA CONCESSIONE 01/07/2012 AL 30/06/2017 PER ANNI 5 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18520"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI        APRILE 2012 -PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18521"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO MICRONIDO COMUNALE IN LOC.STAFFOLO-RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO ESISTENTE ED AREA PERTINENTE. LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE E DI PROTEZIONE PANNELLI SOLARI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.S.B. DI LONATO DEL GARDA (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18522"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E ASILO NIDO LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI  APRILE  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18523"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI APRILE  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18524"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PER IL MESE DI APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18525"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTIGLIONE IN FIORE 2012. AFFIDAMENTO SERVIZI DI VOLANTINAGGIO E SERVIZI TURISTICI DI ACCOMPAGNAMENTO CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18526"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DIGITALE DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI AL PASSAGGIO CON SEMAFORO ROSSO. CIG Z2504BD769</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18527"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RAGGIUNGIMENTO PROGETTO OBIETTIVO 2011 DENOMINATO  INCREMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL TERRITORIO RIVOLTE ALLA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18528"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 19/04/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18529"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO DELLE ACQUE METEORICHE LOTTIZZAZIONE ATP 35 LOTTO 01– LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18530"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER L'ANNO 2012. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI E SCHEMA DI CONVENZIONE. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA (PREVIA PUBBLICAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18531"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL SEMINARIO “LE NOVITA’ SU PROCEDIMENTO, TERMINI ……. LA NUOVA RIFORMA DELLA L. 241” - CREMONA 11 MAGGIO 2012 (CIG Z7604B40AE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18532"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ED INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE INTEGRATIVO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2011 RELATIVO A N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA, INCLUSO NEL 6° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18533"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ED INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE INTEGRATIVO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2011 RELATIVO A N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA, INCLUSO NEL 5° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18534"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ED INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE INTEGRATIVO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2011 RELATIVO A N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA, INCLUSO NEL 4° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18535"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DELL'AREA PUBBLICA PRESSO IL PARCO DESENZANI RISERVATA ALLA INSTALLAZIONE STAGIONALE DI UN PARCO GIOCHI GONFIABILI. AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18536"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA NUCLEO DI VALUTAZIONE COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO. TRIENNIO 2008 - 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18537"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA RGB COMPUTERS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE DELLA STAMPANTE PER L' UFFICIO DI STATO CIVILE. CIG X82031D986.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18538"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA 2° TRANCHE CONTRIBUTI ALL’ISTITUZIONE DEI SERVIZI CULTURALI CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18539"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI PARTE DI SEDE STRADALE IN VIA CORNELIO NEPOTE – APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18540"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA MOSCHE PRESSO LOCALITA’ GROLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18541"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ART. 42 CCNL SEGRETARI COMUNALI DEL 16.05.2001. LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL  SEGRETARIO COMUNALE  PER L’ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18542"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE  DI CASTIGLIONE D/S CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOMBARDIA – PRO LOCO PER LA GESTIONE DEL MUSEO. PAGAMENTO UTENZE MUSEO RIFERITE ALLA GESTIONE MESE DI GENNAIO –FEBBRAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18543"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA SAN PIETRO – IL CAMMINO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO DEL SIG. SICO CARLO. PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2012.  CIG : Z2C02F995C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18544"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO  COMUNITA’ ALLOGGIO DI VIALE GORIZIA DI MANTOVA DELLA SIG.NA MINICUCCI DANIELA. PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2012.  CIG ZB402F9CAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18545"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO-IL CAMMINO SRL LUOGO -.IMPEGNO DI SPESA PER L’INSERIMENTO  DI UN CITTADINO RESIDENTE (A.Y.)  PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2012.  CIG : ZB402F98C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18546"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TIROCINIO A FAVORE DEL SIG. S.B. PRESSO L’ ASSOCIAZIONE ARTEMISTA DI CASALE MONFERRATO DAL 04/04/2012 AL 04/07/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18547"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CONFERITO CON PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 2/UT DEL 09/01/2009-GEN.N.46 ALLA SOC.VENTURINI GIULIANO % C. SNC PER AGGIORNAMENTO VERIFICHE IPOTECHE SU TERRENI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18548"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG. SPOLAOR ANTONIO, EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18549"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DI ALCUNI APPARTAMENTI DI PROPRIETA' COMUNALE DI PROSSIMA LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18550"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI REP. N. 9392 REGISTRATO A CASTIGLIONE D/STIVIERE IL 06/07/07 AL N. 332- SERIE 1. PRESA D’ATTO CAMBIO DENOMINAZIONE DA COPRA RISTORAZIONE SPA A COPRA ELIOR SPA A FAR DATA DAL 01/04/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18551"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CUSTODIE CARTA DI IDENTITÀ PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA ITALEDIT SEDE DI MANTOVA. CIG Z8E047CED8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18552"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MANTOVA – ESAME PROGETTO PLIS –IMPEGNO DI SPESA DI € 370,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18553"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO “PL 2” SITO IN VIA CASINO PERNESTANO DI QUESTO COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18554"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTIGLIONE IN FIORE 2012. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18555"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARBITRATO ITALGAS/COMUNE - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE QUOTE GESTIONE SEPARATA INPS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18556"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALLA FONDAZIONE IFEL DEL CONTRIBUTO DELL'1 PER MILLE DEL GETTITO ICI RISCOSSO CON MODELLO F24 - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18557"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE ICI- RISCOSSIONI PERIODO 01.01.2010 - 31.12.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18558"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (V.L.) PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI CASTEL GOFFREDO. PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2012.  CIG Z4702F9DB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18559"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA PER IL MANTENIMENTO DI UN DISABILE RESIDENTE (T.M.) PRESSO ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR). PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2012. CIG:  Z6502F9A04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18560"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA AMODU STELLA, TRAMITE GRADUATORIA, DI UN ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DELL’ALER DI MANTOVA, SITO A CASTIGLIONE D/STIVIERE IN LOC. GOZZOLINA VIA DOTTORINA E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18561"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL SIG. FARIS OMAR, TRAMITE GRADUATORIA, DI UN ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DELL’ALER DI MANTOVA, SITO A CASTIGLIONE D/STIVIERE IN LOC. GOZZOLINA VIA DOTTORINA E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18562"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA MARAH MINA, TRAMITE GRADUATORIA, DI UN ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DELL’ALER DI MANTOVA, SITO A CASTIGLIONE D/STIVIERE IN LOC. GOZZOLINA VIA DOTTORINA E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18563"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA A.P. SYSTEMS DI MILANO. AFFIDAMENTO DELL'ATTIVAZIONE DI SERVIZI ON-LINE PER IL PORTALE COMUNALE. CIG XAA031D985.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18564"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 22/03/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18565"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA N. 559/0 DEL 21.03.2011 ASSUNTO PER LA PRENOTAZIONE PER L’OCCUPAZIONE DI UN POSTO AUTO NEL PARCHEGGIO GESTITO DALLA DITTA G.A.M. SRL  DI MILANO PER LA SOSTA DI UN’AUTOVETTURA DELLA POLIZIA LOCALE INTEGRAZIONE A FRONTE DI UNA MAGGIORE ALIQ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18566"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITI DA MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18567"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRO-BRIXIA – ACQUISTO “LISTINO DEI PREZZI DEGLI IMMOBILI” PER CALCOLO VALORI I.C.I. – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 (€ 120,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18568"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA AP SYSTEMS DI MILANO. IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA. CIG 1103053C1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18569"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO - INCARICO LEGALE NELLA PRATICA TAGLIANI MIRCO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18570"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18571"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL SIG. SARTORI DIEGO IN QUALITA' DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE", CAT. C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18572"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA BENZONI NADIA IN QUALITÀ DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, CAT. C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18573"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2011 A N. 91 BENEFICIARI, INCLUSI NEL 3° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18574"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL’INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18575"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 16.02-03.04.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18576"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA ESTIVA DI BURATTINI ALL’APERTO 2012 – AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18577"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: GENNAIO/MARZO 2012. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18578"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI        MARZO 2012 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDO TRIMESTRE-PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18579"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PER IL MESE DI MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18580"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI MARZO  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18581"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E ASILO NIDO LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI  MARZO  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18582"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ARCHIVIO SEDE MUNICIPALE. CONCESSIONE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI ALLA DITTA BONAZZI S.R.L. DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18583"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA FORNITURA DI ENERGIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE IN VIA OSPEDALE VALLE SCURA. COD. POD:IT001E177756474. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO ALLA DITTA GLOBAL POWER S.PA. DI VERONA. CIG: Z8A045D3D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18584"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E QUOTA SMALTIMENTO RIFIUTI NON DOVUTI ALLA DITTA BERTANI IMMOBILI INDUTRIALI PER LA P.E. 70/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18585"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ZL IMPIANTI ELETTRICI SRL -  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI MEDIA CONVERTER ED INTESTAZIONE DI N. 04 FIBRE OTTICHE COMPRESO DI SALDATRICE A FUSIONE, CONNETTORI BOX A ACCESSORI VARI PER SISTEMAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA. CIG. ZD3046D2D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18586"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE, PER UN ANNO, A FAR DATA DAL 01/04/2012, DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTIVO SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA  ZL IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.  - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z90046D26C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18587"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BENI PER RICORRENZE DIVERSE. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18588"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA E 3 ELETTRONICA SNC - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE PER RICORRENZE CIVILI ANNO 2012. CIG. N. ZE0041E77E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18589"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RICORRENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18590"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO “ATC 16” SITO IN VIA DEL G. MAZZINI DI QUESTO COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18591"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE ANTICIPATA DAL MEDESIMO ALL'UFFICIO TECNICO PER EFFETTUARE VERSAMENTI ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI MANTOVA PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA DON MAZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18592"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER LE VIE E STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA METALCO SRL DI TREVISO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. N. 167/UT DEL 01.09.2011 PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2282 DEL 23.11.2011. CODICE CIG: Z9F0144265</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18593"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE IMPIANTI DI RILEVAZIONE INTRUSIONE , DI RILEVAZIONE INCENDI E DI EVACUAZIONE FUMI NEGLI STABILI COMUNALI - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.233 UT DEL 07.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18594"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 RETI ANTICALCINACCI PER CORRIDOIO PIANO PRIMO PALAZZO MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA RETIFICIO RIBOLA GIOVANNI SNC DI TIMOLINE DI CORTE FRANCA (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18595"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA STABILI DI PROPRIETA COMUNALE - ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEVEN SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18596"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DOTT.SSA B. MARANGOTTO E SIG. G. BIANCHERA ALLA GIORNATA STUDIO SUL TEMA 'ISEE LA GESTIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DEGLI ENTI EROGATORI E I CONTROLLI DOPO LE ULTIME MODIFICHE NORMATIVE' S. GIORGIO DI MANTOVA - 3 APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18597"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL SIG. MARCIANO ROCCO, TRAMITE GRADUATORIA, DI UN ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DELL’ALER DI MANTOVA, SITO A CASTIGLIONE D/STIVIERE IN LOC. GOZZOLINA VIA DOTTORINA E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18598"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA ANNO 2012 E GRADUATORIE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONE, VALIDE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18599"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA AL SIG. GOUTO YAOVI BERNARD DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  PIETRO NENNI N. 55, INT. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18600"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA SAN PIETRO – IL CAMMINO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE .INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO DEL SIG. SICO CARLO. PERIODO GENNAIO/APRILE 2012.  CIG : Z2C02F995C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18601"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL SIG. ACHCHAIB RACHID, TRAMITE GRADUATORIA, DI UN ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DELL’ALER DI MANTOVA, SITO A CASTIGLIONE D/STIVIERE IN LOC. GOZZOLINA VIA DOTTORINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18602"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLA VIGENTE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18603"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEM S.N.C. DI BORGOFORTE (MN). AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RILEGATRICI PER UFFICI COMUNALI. CIG N. Z6A0457CC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18604"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>S. LUCIA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ DI ASOLA (MN). AFFIDAMENTO PULIZIE STRAORDINARIE PASQUALI PRESSO L’ASILO NIDO “IL CUCCIOLO”. CIG Z1604571E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18605"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEM S.N.C. DI BORGOFORTE (MN). AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI, PER IL PERIODO: MARZO 2012/FEBBRAIO 2014. CIG N. ZE4044F11A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18606"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ITALWARE  SRL DI ROMA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 40 PERSONAL COMPUTER PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG XFA031D983. CIG CONVENZIONE CONSIP 1237238916.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18607"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ELETTROCASA SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO CED. CIG X27031D982.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18608"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE:AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL  6 E 7 MAGGIO 2012 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO 20 E 21 MAGGIO 2012.NEL PERIODO DAL 22. 03.2012  AL 20.06.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18609"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI  6 E 7 MAGGIO 2012  ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO  20 - 21 MAGGIO 2012: ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA, STAMPA TIPOGRAFICA E SPESE VARIE PER  FUNZIONAMENTO E  PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI, COMPENSI AI MEMBRI  DEL SEGGIO.CIG         Z6C043C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18610"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 4.500 CARTE D’IDENTITÀ’- ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18611"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DA PROCESSIONARIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE BELVEDERE E AREA CIMITERO – ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18612"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA E SORVEGLIANZA PARCHI COMUNALI "PASTORE" ED EX "DESENZANI" ANNO 2012. RETTIFICA ART. 15 DEL CAPITOLATO D'ONERI APPROVATO CON LA DETERMINAZIONE N. 254/U.T. DEL 22/12/2011 GEN. N. 1181.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18613"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE AFFIDAMENTI SERVIZI UFFICIO TURIMO E MANIFESTAZIONI, PRIMO TRIMESTRE 2012 – MINORI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18614"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA AL SIG. AMOURI ABDELKADER DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  PIETRO NENNI N. 35, INT. 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18615"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE “PDL 1/B” – INDIVIDUAZIONE AREE FACENTI PARTE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO “PDL 1/B”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18616"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE “RISORSE DECENTRATE”. DEFINIZIONE DETTAGLIATA PER L’ANNO 2011 DEI CONTENUTI E DEI FONDI CORRELATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18617"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ALLE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE  PER ATTIVITA’ ORDINARIA 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18618"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA  D’ISCRIZIONE AD UNA GIORNATA FORMATIVA TENUTASI A BRESCIA IL 17.02.2012 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO ALL’ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA ANTICIPATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18619"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA OWOEYE ELIZABETH OLUWATOYIN, TRAMITE GRADUATORIA, DI UN ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DELL’ALER DI MANTOVA, SITO A CASTIGLIONE D/STIVIERE IN LOC. GOZZOLINA VIA DOTTORINA E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18620"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI FEBBRAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18621"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL SIG. MIRANDOLA MATTEO IN QUALITÀ DI “ISTRUTTORE TECNICO”, CAT. C1 CON MODIFICA IN TEMPO PARZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18622"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI RELATIVI AL RISPARMIO NETTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, COME PREVISTI DALL'ART. 9.2 DEL REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18623"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA BLATTE PRESSO L'ASILO NIDO  IL CUCCIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18624"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA P.E.E.P. DI VIA DOTTORINA IN LOC. GOZZOLINA. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N° 2, STATO FINALE E  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO GENERALE DEI LAVORI. SVINCOLO POLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18625"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ARCHIVIO SEDE MUNICIPALE. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA BONAZZI SRL A SUBAPPALTARE I SEGUENTI LAVORI: - OPERE EDILI DI RESTAURO ARCHIVIO SEDE MUNICIPALE (CAT.OG2); -OPERE RIENTRANTI NELLA CAT. OS6 ALLA DITTA EDILIZIA ROVERSELL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18626"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORNITURA CALORE PRESSO LA PALAZZINA "GIALLA" IN LOCALITA' GHISIOLA PERIODO 01/01/2012-31/05/2012. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE COFELY ITALIA SPA/CONSORZIO ALISEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18627"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA G.A.L. DELLE  COLLINE MORENICHE DEL GARDA . VERSAMENTO QUOTA DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18628"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRUTTURA PROVVISORIA ADIBITA A PALAGHIACCIO IN VIA BOTTEGHINO. COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - SPESE GETTONE DI PRESENZA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18629"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA SYSTEMCOPY DI MANTOVA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 CASSETTI OPZIONALI PER STAMPANTI LASER KYOCERA FS-6970DN. CIG X4F031D981.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18630"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA GRUPPO WOLTERS KLUWER DI MILANO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/43 PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA. CIG 1103053C1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18631"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESCLUSIONE DEL SIG. OLANREWAJU KOLAPO AZEES DALL’ASSEGNAZIONE  TRAMITE GRADUATORIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI  PROPRIETÀ DEL COMUNE E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18632"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI – LUOGO - . RILEVAZIONE MINORE SPESA  PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA  SIG.RA MERCANTE MARIA. CIG 3748241A50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18633"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO ORDINARIO DI ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO “IL CUCCIOLO” PER L’ AMMISSIONE ALL’ANNO EDUCATIVO 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18634"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA AL SIG. RADU DOREL DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  MARTA TANA N. 3/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18635"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA ALLO S.F.A.- ANFFAS DI RIVOLTELLA DEL GARDA DI N. 2 RESIDENTI. ANNO 2012.  CIG  ZB602E299F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18636"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILE SITO IN VIA PRETORIO ADIBITO A NEGOZIO PERIODO 1/3/2012 - 28/2/2018 - IMPEGNO DI SPESA E VERSMENTO IMPOSTA DI REGISTRO - DITTA AMBROSI ERNESTINA - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18637"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IN RUOLO DELLA SIG.RA ZAGLIO MARINA CON INQUADRAMENTO AL POSTO DI  “APPLICATO” CAT. B1, A TEMPO PIENO, CON DECORRENZA DAL 19.03.2012 AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18638"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER L'ANNO 2012. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO VOLTO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DI CONVENZIONAMENTO DIRETTO CON C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18639"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - 1° TRANCHE - CONTRIBUTI ALL’ISTITUZIONE DEI SERVIZI CULTURALI “CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE” PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18640"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2011 A N. 94 BENEFICIARI, INCLUSI NEL 2° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18641"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI FEBBRAIO  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18642"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18643"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E ASILO NIDO LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI  FEBBRAIO  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18644"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI        FEBBRAIO 2012 PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18645"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILE IN VIA PRETORIO ADIBITO A NEGOZIO. CONTRATTO DI LOCAZIONE PERIODO 01/03/2012 - 28/02/2018/. DETERMINAZIONE CANONE. DITTA AMBROSI ERNESTINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18646"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA PER I SERVIZI COMUNALI. DURATA DELLA CONCESSIONE: 01/07/2012 AL 30/06/2017. - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE BANDO DI GARA E ESTRATTO DEL BANDO DI GARA. ASSUNZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18647"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA INCENDIO PER IL PERIODO 31.03.2012/31.12.2016 – APPROVAZION</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18648"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINE N° 31/TM DEL 06/12/2011, DET. N° 32/TM DEL 23/12/2011 E DET. N° 33/TM DEL 28/12/2011 RIGUARDO ALL’ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2011, CAPODANNO E PROMOZIONE TURISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18649"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI 2012 – ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18650"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ALLE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE  PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18651"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE CASA ROSANNA DI MONZAMBANO.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA  S.M.. PERIODO 01/03-31/12/2012. CIG  Z3602EDDD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18652"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA CHERKAOUI NAIMA, TRAMITE GRADUATORIA, DI UN ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DELL’ALER DI MANTOVA, SITO A CASTIGLIONE D/STIVIERE IN LOC. GOZZOLINA VIA DOTTORINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18653"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA BAROSIO FLAVIA, TRAMITE GRADUATORIA, DI UN ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DELL’ALER DI MANTOVA, SITO A CASTIGLIONE D/STIVIERE IN LOC. GOZZOLINA VIA DOTTORINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18654"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA MARINO ASSUNTA, TRAMITE GRADUATORIA, DI UN ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DELL’ALER DI MANTOVA, SITO A CASTIGLIONE D/STIVIERE IN LOC. GOZZOLINA VIA DOTTORINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18655"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL SIG. WADIH ABDELKRIM, TRAMITE GRADUATORIA, DI UN ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DELL’ALER DI MANTOVA, SITO A CASTIGLIONE D/STIVIERE IN LOC. GOZZOLINA VIA DOTTORINA E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18656"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CAT-GRIM DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AGLI ELETTRODOMESTICI INDUSTRIALI IN DOTAZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18657"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2011 A N. 100 BENEFICIARI, INCLUSI NEL 1° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18658"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO ED IDRICO SANITARI PER LA DURATA DI ANNI NOVE DECORRENTI DALLA DATA DEL VERBALE DI CONSEGNA. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA MANUTENCOO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18659"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA COLLEGATO AL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI ED ANTINTRUSIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2011 - 31 DICEMBRE 2011. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER VARIAZIONEALIQUOTA IVA E LIQUIDAZIONE FATTURE  ALL’I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18660"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI MANTOVA E IL COMUNE DI CASTIGLIONE PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA PROVINCIALE “FRANCESCO GONZAGA”. RETTIFICA DETERMINA N. 05/SP DEL 29/09/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18661"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DA INSETTI INFESTANTI PRESSO L'ASILO "IOL CUCCIOLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18662"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA MARMI AREA MONUMENTO A GIOVANNI CHIASSI SITO IN VIA RIPA CATELLO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CBS GROUP DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18663"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE PROGETTO GIOCOSPORT AA.SS. 2010/2012: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO “GIOCOSPORT” DITTA CRESCINI; AFFIDAMENTO FORNITURA MEDAGLIE DITTA PELTRO 2000. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18664"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MEGAH TELECOMUNICAZIONI DI TONNI ING. D. E C. SNC, CON SEDE A REZZATO IN VIA ZANARDELLI N. 30/A, AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE E DI FORNITURA DI NUOVE BATTERIE PER LE RADIO RICETRASMITTENTI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE  – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18665"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 16/02/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18666"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALE PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEL  MINORE C.A.  - IMPEGNO DI SPESA OLINDA COOP. SOCIALE .PERIODO DAL 27/02/2012 AL 31/12/2012. CIG.N° Z2503CAEB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18667"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE -  CONVENZIONE 1 MARZO 2012/ 28 FEBBRAIO 2013. CIG. 3938190930</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18668"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG. MORELLI ALESSANDRO. CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE FRAZIONATO PER IL PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18669"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ARCHIVIO SEDE MUNICIPALE. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18670"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE A.N.U.S.C.A. – ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18671"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO INDICE ISTAT ANNO 2012 SOGGETTI ACCREDITATI ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18672"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE STRAORDINARIA DEL 07/02/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18673"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE 2012 – AFFIDAMENTO SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18674"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIESSEGRAFICA S.N.C. DI MONTICHIARI (BS). AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DELLA FORNITURA DI FOGLI A4 FUSTELLATI PER UFFICI COMUNALI. CIG N. Z5F039BAB8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18675"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA “QUI! GROUP” S.P.A. DI GENOVA, DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PARAMETRALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 2.850 BUONI PASTO. CIG Z07039BA88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18676"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>DAL SASSO MARIO S.N.C. DI DAL SASSO MARCO &amp; C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PCU (FOTOCONDUTTORE) PER RICOH FAX 3310L UBICATO PRESSO IL SERVIZIO AFFARI GENERALI DEL COMUNE. CIG Z65039BA60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18677"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>DAL SASSO MARIO S.N.C. DI DAL SASSO MARCO &amp; C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CALCOLATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI. PROVVEDIMENTI. CIG N. Z6C03CCAAD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18678"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO, RIPRISTINO E FORNITURA OPERE IN PIETRA RELATIVAMENTE ALLE PROPRIETA' COMUNALI PER L'ANNO 2012. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARMO ART S.N.C. DI BESCHI FAUSTO &amp; C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG. Z2B035F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18679"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PARASPIGOLI PER PLESSI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEBERG SRL DI CURNO (BG). CODICE CIG ZA503A7A26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18680"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI FINALIZZATA ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI UN DISABILE AL POSTO DI RUOLO DI “APPLICATO” CAT. B1.  APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18681"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ESEGUITA, A MEZZO MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18682"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEAT PAGINE GIALLE - TORINO. PRESENZE SUGLI ELENCHI TELEFONICI DI MANTOVA E PROVINCIA - EDIZIONE 2012/2013. CIG:ZC3039C5FC  PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18683"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ALLA V° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. PERIODO II^ SEMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18684"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO V° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18685"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI- LUOGO - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA VERNA MARIA .PERIODO MARZO/DICEMBRE 2012. CIG  3748241A50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18686"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE N.1 BUONO PER IL LAVORO – BANDO DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO - AD UNA CITTADINA RESIDENTE PRESSO L’ASSOCIAZIONE  CLUB ANNI D'ARGENTO AUSER INSIEME.PERIODO 22/02/2012  - 21/06/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18687"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE RESIDENTE (P.F.). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2012. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18688"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DENOMINATO "POLICE CONTROLLER" IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO MARZO 2012 - FEBBRAIO 2013. IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZE803C69B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18689"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA PER L'ANNO 2012 DELL'ETILOMETRO OMOLGATO MOD. INTOZILYZER 8000 LION LAB LTD IN DOTAZIONE A QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE . IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1C03C699E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18690"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E L'ASSOCIAZIONE ''VOLONTARIATO CIVICO'' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ''SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO'' PER L'ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18691"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI FERMATI, SEQUESTRATI O CONFISCATI, RECUPERO E CONFERIMENTO AI CENTRI DI RACCOLTA DEI VEICOLI ABBANDONATI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. CIG:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18692"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA PROVINCIA PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA PROVINCIALE “FRANCESCO GONZAGA” ANNO SCOLASTICO 2011/2012 E RELATIVA SUB-CONCESSIONE ALLA SOCIETA’ UTILIZZATRICE AD PALLAVOLO CASTIGLIONE. IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO D’ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18693"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL SERVIZIO DI CONSULENZA DI SUPPORTO CUI AL D.LGS. N. 81/2008 PER L'ANNO 2012. CONFERIMENTO INCARICO AL DOTT. FLAVIO BONDI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG: ZA903C0F2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18694"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LINEA ENEL SOLE IN VIA DUNANT ED IN VIA SAN PIETRO. IMPEGNO DI SEPSA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL SOLE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18695"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA E MACCHINE OPERATRICI PER L'ANNO 2012. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIVA DOMENCO &amp; C. SNC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG: ZAF03BF362</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18696"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE ANTICIPATA DAL MEDESIMO ALL'UFFICIO TECNICO PER EFFETTUARE VERSAMENTI  ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MANTOVA – PER LA RICHIESTA DI RILASCIO/RINNOVO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18697"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE VIE E STRADE DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMPAGNONI FIORE SRL DI BOZZOLO (MN). CIG:Z5A039FD06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18698"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE E CONDOTTE DI SCARICO ANNO 2012. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERTENI  BRUNO &amp; PAOLO DI BERTENI PAOLO &amp; C. S.N.C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG: ZEB03709ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18699"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA ION SICUREZZA E BONIFICA DEL SITO CONTAMINATO DENOMINATO "CAVA PIRATA". COSTITUZIONE ONERE REALE E ISCRIZIONE PRIVILEGIO SPECIALE IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART. 253 DEL D.LGS. 152/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18700"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO DI POTENZA PREDETERMINABILE, PUNTO DI FORNITURA IT001E17859480 IN VIA MAZZINI SN DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO ALLA DITTA GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18701"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 7 CARRELLI MONTAFERETRI OLEODINAMICI PIU' N. 2 LETTIGHE INSTALLATE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE E FORNITURA BATTERIE E PARTI USURATE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE (BS). CIG: Z3C03801E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18702"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE TERMOGRAFICA DELL'INVOLUCRO ESTERNO DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA DON MAZZOLARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18703"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ING. DAVIDE SQUASSABIA DI MANTOVA CTU NEL RICORSO PER CONSULENZA TECNICA AI SENSI DELL’ART. 696 CPC RELATIVAMENTE AL POLO NATATORIO SAN PIETRO (CIG ZA300ED044).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18704"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E DELLA VERIFICA DELL’ESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18705"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011: SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18706"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011: SERVIZIO  POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18707"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011. SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18708"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011: SERVIZIO BILANCIO-ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18709"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011: SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18710"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011: SERVIZIO SPORT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18711"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011: SERVIZI TURISMO E MANIFESTAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18712"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL'ESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011: SERVIZIO ECOLOGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18713"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011: SERVIZIO TRIBUTI/URAPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18714"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 –  SERVIZIO PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18715"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18716"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011: SERVIZIO CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18717"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011. SERVIZI: SEGRETERIA GENERALE - SEGRETERIA DEL SINDACO - CONTRATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18718"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011: SERVIZIO CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18719"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 201.SERVIZI DEMOGRAFICI STATISTICA E CUSTODIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18720"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011: SERVIZIO UFFICIO PIANO DI ZONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18721"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 – SERVIZIO LEGALE ED ASSICURATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18722"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI        GENNAIO 2012 PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18723"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PER IL MESE DI GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18724"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI GENNAIO  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18725"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E ASILO NIDO LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI  GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18726"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI FINALIZZATA ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI UN DISABILE AL POSTO DI RUOLO DI “APPLICATO” CAT. B1.  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18727"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DITTE ONERI PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAGLI AMMINISTRATORI PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CARICA ELETTIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18728"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA INFOCAMERE DI ROMA - RINNOVO DEL SERVIZIO BANCHE DATI TELEMACO - ANNO 2012 CIG: Z9F038F53F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18729"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI- LUOGO - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA GOTTARDI LINAROSA .PERIODO MARZO/DICEMBRE 2012. CIG  3748241A50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18730"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ADESIONE IN QUALITA’ DI SOCIO ORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE ONLUS “AMICI DELL’ANTONIANO DEI ROGAZIONISTI” DI DESENZANO DEL GARDA .PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18731"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE LA CONVENZIONE CONSIP DELLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI ALLA DITTA ENI S.P.A. CIG:Z7C0385AB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18732"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI  VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI  MONTICHIARI IN OCCASIONE DEL  MERCATO DEL BESTIAME DEL VENERDÌ E MANIFESTAZIONI VARIE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18733"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01/01 - 31/01/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18734"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA RGB COMPUTERS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER IL SERVIZIO CED. CIG  X77031D980.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18735"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA APPARECCHIATURE PER IL MONITORIAGGIO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO LE SCUOLE DI S. PIETRO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE IVA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRADELEK IMPIANTI TECNOLOGICI SRL DI C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18736"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITA, A MEZZO DI MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18737"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. ROBERTO SPAZZINI CON STUDIO IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER LE VERIFICHE  E PROCEDURE NECESSARIE AL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA DON MAZZOLARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18738"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA - PERIODO TRANSITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE STRANIERI - SPORTELLO E ALFABETIZZAZIONE - FINO A APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18739"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 2012 RELATIVI AGLI ALLOGGI ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, CALCOLATI IN CONFORMITÀ AI DETTAMI DELLA L.R. 27/2009. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18740"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIORDALISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER PROGETTI TERRITORIALI DOMICILIARI. CIG N. Z99037AF18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18741"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. PERIODO 01/02-30/06/2012. CIG 3748241A50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18742"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA RETTA DI ACCOGLIENZA DI N. 2 CITTADINE RESIDENTI PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE FINO AL 31/03/2012.CIG N° Z60036F90D .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18743"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE DI CAPRIOLO E FONDAZIONE ANGELINI DI ROVATO IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA MINORE A.A.. PERIODO GENNAIO/APRILE 2012. CIG ZC2036F02B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18744"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2011/2012 A CITTADINI RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18745"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ENRICO MELZANI E AVV. ALESSIO PETRETTI - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO DI APPELLO NODARI-FINADRI+ALTRI/COMUNE AVANTI C.D.S. (RICORSO N. 8711/2011) - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18746"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO E AVV. ORLANDO SIVIERI - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO DI APPELLO COMUNE/CIR AVANTI C.D.S. (RICORSO N. 10145/2011) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18747"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI GENNAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18748"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE 2012 - AFFIDAMENTO SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18749"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTE E TASSE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18750"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO INDICE ISTAT PARI AL 2,7% DEL CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO REP. N. 9392 DEL 25/06/2007 ALLA DITTA COPRA RISTORAZIONE SPA DI PIACENZA. CIG. 11543729E6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18751"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER L'ANNO 2012. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA CIMA S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CON SEDE IN VIA MAZZINI N. 52. CIG: Z9903559FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18752"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BLOCCHI PER REDAZIONE VERBALI E PREAVVISI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DA DARE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF6036C06A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18753"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI RELATIVA A CAD E CAN ANTICIPATE DALLA DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18754"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA, A MEZZO RACCOMANDATA AR, DEL DEPOSITO PRESSO L'UFFICIO POSTALE, DI ATTO GIUDIZIARIO NON POTUTO NOTIFICARE NEI TERMINI DI LEGGE - RESTITUZIONE DI SOMMA NON UTILIZZATA NEL 2011 ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18755"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ZANOTTI E TAGLIANI SRL - AVVIO DEL PROCEDIMENTO VOLTO ALLA VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS DELLA PROPOSTA DI VARIANTE AL PGT  AI SENSI DELL’ART. 8  DEL DPR. 160/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18756"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA  FORUM MEDIA EDIZIONI SRL  - ACQUISTO N. 2 LIBRI DI TESTO – IMPEGNO DI SPESA (€ 164,00) – CIG Z4803686BB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18757"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE “PDL 1/A” – INDIVIDUAZIONE AREE DI CESSIONE E ASSERVIMENTO FACENTI PARTE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO “PDL 1/A”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18758"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO PARZIALE PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO “PDL 2” SITO IN VIA DEL CALLISTO PIAZZA DI QUESTO COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18759"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSILIARE ATTIVITA' PRODUTTIVE-LAVORO-OCCUPAZIONE. GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18760"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSILIARE SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ED ALLE IMPRESE. GETTONE DI PARTECIPAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18761"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSILIARE POLITICHE DI INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. GETTONE DI PARTECIPAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18762"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL C.C. - 1° SEMESTRE 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18763"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL SIG. PEZZINI PAOLO CON MODIFICA IN TEMPO PARZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18764"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSILIARE URBANISTICA-TERRITORIO. GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18765"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESSEPIEMME S.R.L. DI VILLAFRANCA (VR). AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER I SERVIZI COMUNALI DIVERSI, PER IL PERIODO FEBBRAIO 2012/DICEMBRE 2014. PROVVEDIMENTI. CIG N. Z6B036B667</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18766"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRADELEK IMPIANTI TECNOLOGICI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18767"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2011/2012 CONCESSIONE 2° CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18768"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2011/2012. CONCESSIONE 2° CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO I PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18769"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER PAGAMENTO PRESTAZIONI RESE DAI CAAF CGIL, CISL , UIL, CIA E ACLI PER ASSISTENZA, COMPILAZIONE E INOLTRO DOMANDE BONUS ENERGIA E GAS. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18770"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DELLA MINORE CEDOLA C. ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18771"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2009. REVOCA E RECUPERO IMPORTO CONTRIBUTO INDEBITAMENTE PERCEPITO DA UN BENEFICIARIO E IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA. DOBRA ARBEN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18772"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z2D035B384 PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE “SPACCIO E DETENZIONE DI STUPEFACENTI: CASI PRATICI PER LA POLIZIA LOCALE”, ORGANIZZATO DA ASSOCIAZIONE FOXPOL – FORMAZIONE OPERATIVA PER LA POLIZIA LOCALE., CHE SI TERRÀ A MIL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18773"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE  PER L’ANNO 2012 AL PERSONALE DIPENDENTE  DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE ED ANAGRAFE AD EFFETTUARE RILEVAZIONI STATISTICHE.- PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18774"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. INDENNITA’ DI TURNO 2012. DEFINIZIONE DIRETTIVE E AUTORIZZAZIONE PRIMO SEMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18775"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2012, DEFINIZIONE BUDGETS TRIMESTRALI. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18776"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE :INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DIRETTIVE E AUTORIZZAZIONE ANNO  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18777"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE:RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEFINIZIONE DIRETTIVE ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18778"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ANNO 2012 AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE AD EFFETTUARE SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO ALTRI COMUNI ED ENTI CHE NE FACCIANO RICHIESTA- ASSUNZIONE IMPEGNO PER L’ANNO 2012 – PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18779"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL - ABBONAMENTO ANNO 2012. CIG: Z0F03564D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18780"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANGELO STRAOLZINI E PARTNERS. INCARICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO ANNO 2012 . CIG: Z640356437</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18781"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CALCOLO ALIQUOTA IVA 21%.  SERVIZIO CORSO GINNASTICA CORRETTIVA.. ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - PERIODO GENNAIO 2012 - MAGGIO 2012. CIG. Z3901231E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18782"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA INFRACOM SPA DI VERONA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE PER IL PLOTTER HP PER L'UFFICIO CULTURA. CIG X9F031D97F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18783"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA  888 SOFTWARE PRODUCTS DI ROVIGO. RINNOVO CANONI 888SERVICE MASTRO 2K E POLICANTIERI 2K ANNO 2012. CIG XC7031D97E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18784"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA BJ CONSULTING DI IVREA. FORNITURA DI UN PACCHETTO DI 10.000 SMS PER IL SERVIZIO IPAGE. CIG X1C031D97C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18785"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORIO CHIMICO SAVI S.R.L. DI RONCOFERRARO (MN)-.  AFFIDAMENTO SERVIZIO PRELIEVO E ANALISI PER ATTUAZIONE PIANO DI AUTOCONTROLLO AI SENSI DELLA LEGGE 155/97 PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE . ANNO 2012. CIG Z900353C1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18786"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO-IL CAMMINO SRL LUOGO -.IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI DEGENZA DEI SIGG.RI AHBISSE, SICO E ODURAA.  ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18787"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE GESTIONE ANNO 2012 DEL CENTRO RICREATIVO COMUNALE “DR. TULLIO PORTIOLI” ALLA LOCALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CLUB ANNI D’ARGENTO - AUSER INSIEME ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18788"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI SIAE ALL’AGENZIA SIAE DI ASOLA PER INTRATTENIMENTI DANZANTI PRESSO IL CENTRO COMUNALE ANZIANI. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18789"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA KEPRO SPA - AVVIO DEL PROCEDIMENTO VOLTO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PROGETTO DI VARIANTE AL PGT  AI SENSI DELL’ART. 8  DEL DPR. 160/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18790"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA “UFFICIO STYLE SRL” DI DESENZANO DEL GARDA PER FORNITURA COPIE ELIOGRAFICHE, XEROGRAFICHE, SU CARTA, E VARIE COME DA PREVENTIVO – ANNO 2012. CIG Z54034E362</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18791"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITI DA MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18792"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO, PER L'ANNO 2012, DEL CONTRATTO CON ANCITEL PER LA CONSULTAZIONE DELL’ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E DELLA BANCA DATI ANIA – IMPEGNO DI SPESA. CIG Z500349ABB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18793"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  NOMINATI DAI DIRIGENTI  PER L’ANNO 2012. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18794"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - ART. 26 CCNL 23.12.1999 AREA DIRIGENZA.QUANTIFICAZIONE  PER L’ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18795"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SPETTANTE AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI NOMINATI PER L’ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18796"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DUE DIPENDENTI A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SUL TEMA “TRIBUTI COMUNALI: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DECRETO ‘SALVA-ITALIA’” ORGANIZZATO DA IT@LEDIT SRL  - CHE SI TERRA’ A  MANTOVA IN DATA  25.1.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18797"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE: SPESE PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO MALATTIA AI SENSI DELL'ART. 5, L. 300/1970 E DELL'ART. 21, C. 10 DEL CCNL 6/07/1995</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18798"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>BCC BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO SOCIETÀ COOPERATIVA - CASTEL GOFFREDO (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE DR. ALBERTO BIGNOTTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CARICA ELETTIVA – PERIODO: NOVEMBRE / DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18799"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA BARILLA G. E R. FRATELLI SPA DI PARMA - STABILIMENTO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE SIG. MARIO GOGLIUCCI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE –PERIODO NOVEMBRE / DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18800"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL’INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI RELATIVI AL QUARTO TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18801"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE C.V.L.P.S. - ANNO 2012 - INCARICO PER.IND. CARLO SORAGNA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18802"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ARCHIVIO SEDE MUNICIPALE. CONCESSIONE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI ALLA DITTA BONAZZI SRL DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18803"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE E DELLE FORMALITA’ PER L’OTTENIMENTO DELLA DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA DI CUI ALLA DELIBERA AEEG 119/08 PER LA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE MT/BT ANNESSA AL CAMPO SPORTIVO IN VIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18804"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE CON MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI, AUTOCARRI, MOTOVEICOLI E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2012. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAIOLA SERGIO CON SEDE IN VIA CAVOUR N. 10. CIG: Z4B03484CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18805"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI EDILI ED AFFINI PER L'ANNO 2012. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMMI GROUP S.P.A. DI CALVISANO (BS). CIG: ZB0034A3F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18806"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VERNICI ED AFFINI (MATERIALE VARIO DA COLORIFICIO) PER L'ANNO 2012. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASA COLORE S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG: Z84034A8BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18807"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE TASSE DI PROPRIETA' (BOLLI) DEI MEZZI COMUNALI ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18808"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANCO POPOLARE SOC. COOP – APERTURA N. 3 NUOVI CONTI CORRENTI TIPOLOGIA STANDARD “COME NOI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18809"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIERI COMUNALI. LIQUIDAZIONE GETTONE DI PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 2° SEMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18810"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSILIARE PER LE POLITICHE DI INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. LIQUIDAZIONE GETTONE DI PARTECIPAZIONE-ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18811"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE ORNELLA ZALDINI: CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI SECONDO L'ART. 33, C. 3 DELLA L. 104/92 E SS.MM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18812"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA BOMPIERI MAURA AL CORSO PER RLS - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - RONCADELLE (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18813"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSILIARE URBANISTICA-TERRITORIO. LIQUIDAZIONE GETTONE DI PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18814"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PATH NET DI ROMA. RINNOVO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ ADSL E HDSL PER LA SEDE COMUNALE  E LE SEDI DISTACCATE, PERIODO 1/1/2012 - 30/06/2012. CIG X6C031D97A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18815"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ZUCCHETTI DI LODI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE PER I RILEVATORI PRESENZA, ANNO 2012. CIG X94031D979.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18816"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PROGETTI DI IMPRESA DI MODENA. AFFIDAMENTO DEL SERVZIO DI HOSTING, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL PORTALE COMUNALE E POSTA ELETTRONICA, ANNO 2012. CIG XBC031D978.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18817"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA INFRACOM SPA DI VERONA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE ANNO 2012. CIG XE4031D977.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18818"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA AP SYSTEMS DI MILANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE PER I PROGRAMMI GESTIONALI ANNO 2012. CIG X44031D97B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18819"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MULTISERVICE DI BANCOLE DI PORTO MANTOVANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER N. 2 UPS PRESSO LA SEDE COMUNALE ANNO 2012. CIG XEF031D97D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18820"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA RINUNCIA ALL’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA GARIBALDI N. 12 INT. 9 PIANO SECONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18821"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA DELLA SIG.RA R.R. E DEL FIGLIO MINORE. IMPEGNO  DI SPESA. CIG N°ZC9033D9D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18822"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE CASA ROSANNA DI MONZAMBANO.  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA  S.M.. ANNO 2012. CIG  Z3602EDDD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18823"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2012. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18824"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI LAVORO DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO. CONCESSIONE N.2 BUONI PER IL LAVORO A CITTADINE RESIDENTI PRESSO FONDAZIONE ZANETTI COMINELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18825"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO PER L’ANNO  2012. CONSISTENZA 1PF 1PR 3PM 8PT KM.15  PRATICA N. 97335/TAR - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18826"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO, PER L'ANNO 2012, DEL CONTRATTO PER ADESIONE PER L’AMMISSIONE ALL’UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DPR 28.09.1994, N. 634). PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18827"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONI N.355/UT DEL 21/11/2007 GEN.976 E N. 142/UT DEL 30/06/2009 GEN.554 PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA E VARIAZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTO INTEGRATIVO.LIQUIDAZIONE FATT.N.02/</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18828"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA DELLO STATO DI ESERCIZIO, EFFICENZA, SICUREZZA E MANUTENZIONE AI SENSI DEL DPR 16 DEL 30 APRILE 1999 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' COMUNALE. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N 24 DEL 08.02.2011 E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18829"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA GIARDINIERE PER L'ANNO 2012. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLE SERENO S.C.S. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18830"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2011/2012. DETERMINAZIONE CONTRIBUTO DA EROGARE ALLE LOCALI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 1° RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18831"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSAGGERIE DEL GARDA SPA FILIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI DOCUMENTI, PLICHI E PICCOLI PACCHI. ANNO 2012. CIG Z6F0316988</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18832"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI E RIVISTE PER I VARI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18833"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA NASTRO O CD AUDIO (FONOREGISTRAZIONE) DEI DIBATTITI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE/ASSEMBLEE - ANNO 2012 - ALLA DITTA VERBALIA DI LIA TIZIANA-GHEDI (BS).  CIG. Z92033584C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18834"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18835"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PELLIFAL S.R.L.– AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E SMALTIMENTO ANIMALI RINVENUTI MORTI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18836"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETA UPA SERVIZI - AREA SERVIZI TECNICI - CON SEDE IN BRESCIA, NELLA PERSONA DELL'ING. FLAVIO ZALLIO QUALE RSPP, REDAZIONE PIANI DI SICUREZZA E FORMAZIONE PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SMI. IMPEGNO DI S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18837"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE INTERNO ADDETTO ALLO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2011. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. PERIODO 03/10/2011 – 31/12/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18838"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA INCENDIO PER IL PERIODO 31.03.2012/31.12.2016 – DETERMINA A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18839"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI VARI SERVIZIO ANAGRAFE. LIQUIDAZIONE RELATIVA A INDAGINE CONTINUA SULLE FORZE LAVORO-ESTRAZIONE DI APRILE  2011, CONTRIBUTO SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18840"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E ASILO NIDO LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI  DICEMBRE  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18841"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI DICEMBRE  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18842"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PER IL MESE DI DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18843"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI        DICEMBRE 2011 PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18844"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L’ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18845"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MONTAFERETRI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18846"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 PER PULIZIE DELLE SCALE E SPAZI COMUNI DI N. 5 CONDOMINI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. CIG 0233049E1A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18847"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO-IL CAMMINO SRL LUOGO -.IMPEGNO DI SPESA PER L’INSERIMENTO  DI UN CITTADINO RESIDENTE (A.Y.)  PERIODO GENNAIO/APRILE 2012.  CIG : ZB402F98C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18848"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOGGETTI ACCREDITATI ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18849"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO – IL CAMMINO SRL  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DELLA SIG.RA ODURAA THERESA. ANNO 2012. CIG: Z2402EE0D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18850"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS “FIORDALISO” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-   IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI. ANNO 2012. CIG 37336891A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18851"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE ANFFAS ONLUS DI MANTOVA- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI. ANNO 2012. CIG 37333845EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18852"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DON CALABRIA- COMUNITA’ SAN BENEDETTO – VERONA –  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DEL MINORE OMAR ALSYD AHMED . PERIODO 01/01-29/09/2012. CIG Z6802D6904</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18853"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SPARGIMENTO DI SALE DA UTILIZZARE IN CASO DI PRECIPITAZIONE NEVOSE E DI FORMAZIONE GHIACCIO SULE PIAZZE, STRADE E VIE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOZZOLA MARCELLO &amp; C. DI GIOVANNI E BRUNO SNC DI CARPEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18854"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA ESTINTORI, IDRANTI E PORTE REI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNO 2012. IMPEGNO DI SPEAS E AFFIDAMNETO ALLA DITTA ONOFRIO SERVICE SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CODICE CIG ZCF02CA440</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18855"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.A. GROUP – IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI KYBER E MYPERFORMANCE. CIG 36572699D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18856"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERSAP SRL ROMA. ADESIONE AL SERVIZIO DI FORMAZIONE E ASSISTENZA AL PERSONALE COMUNALE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI. ANNO 2012. CIG N° Z9D02F3C47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18857"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE AIUOLA SPARTITRAFFICO IN VIA MAZZINI IN PROSSIMITA' DEL CENTRO COMMERCIALE IN CUI HA SEDE IL MARKET L.D. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMELLE SCAVI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18858"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PER L'IGIENE DEI BAGNI DELLA SEDE MUNICIPALE DELLA POLIZIA LOCALE E DELL'ASILO NIDO. ANNO 2012. IMEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA INITIAL ITALIA SRL DI POMEZIA (RM) CODICE CIG Z2A02A22AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18859"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO S.PIETRO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI, DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 44/UT DEL 25/02/2002-GEN. 175 P</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18860"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI NN. 6/SS, 8/SS E 293/SS - 2011. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUZIONE ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. CIG 0770754E4E-077189296B-3748241A50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18861"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18862"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE AMBIENTALE AREA EX GASSIFICATORE ITALGAS DI VIA STAFFOLO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DI ANALISI SVOLTE DA ARPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18863"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALE PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEL MINORE P. F. - IMPEGNO DI SPESA COOP. ORIZZONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18864"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TIROCINIO A FAVORE DELLA SIG.RA D.L. PRESSO LA FONDAZIONE  SAN BIAGIO ONLUS DI CAVRIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18865"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA  SCHONWEGER SNC, CON SEDE A MERANO (BZ) IN VIA BERSAGLIO N. 19C/C - DELLA FORNITURA DI DUE TARGHE PER VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18866"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA E SORVEGLIANZA PARCHI COMUNALI "PASTORE" - "EX DESENZANI2 ANNO 2012. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA CIMAROSTI ONORATO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18867"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 11/12/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18868"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALE PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DELLA  MINORE M.S. - IMPEGNO DI SPESA C.S.A. COOP. SOCIALE .PERIODO DAL 01/01/2012 AL 30/06/2012. CIG.N° Z510301511</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18869"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALE PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEI F.LLI T.C. E T.A.  - IMPEGNO DI SPESA COOP. MOSAICO. PERIODO DAL 01/01/2012 AL 30/06/2012. CIG.N° Z4D03014F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18870"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALE PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEL  MINORE S.D. - IMPEGNO DI SPESA C.S.A. COOP. SOCIALE .PERIODO DAL 01/01/2012 AL 30/06/2012. CIG.N° ZA003014CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18871"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALE PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DELLA  MINORE S.M. - IMPEGNO DI SPESA COOP. MOSAICO. PERIODO DAL 01/01/2012 AL 30/06/2012. CIG.N° Z7403014B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18872"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALE PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEL  MINORE R.M. - IMPEGNO DI SPESA C.S.A. COOP. SOCIALE .PERIODO DAL 01/01/2012 AL 30/06/2012. CIG.N° Z8D0301492</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18873"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA COMPAGNONI FIORE DI BOZZOLO - INTEGRAZIONE DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO AGLI APPARTENENTI AL COMANDO POLIZIA LOCALE – CIG 1746809861</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18874"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO ED IDRICO SANITARI PER LA DURATA DI ANNI NOVE DAL VERBALE DI CONSEGNA DEGLI IMPIANTI. ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO ANNUO ALLA DATA DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18875"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO DEL FONDO INTERNO DA RIPARTIRE AI SESNI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.163/2006 E S.M.I. - PERIODO 01.09.2007 -31.10.2010 RELATIVAMENTE AI LAVORI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA TECNICA N° 223/U.T. - 1139/GE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18876"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSE IN USO ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO S. CRISTOFORO ONLUS. PERIODO LUGLIO – DICEMBRE  2011. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18877"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA  LINEA COM SRL  - SERVIZIO DI RILIEVO FOTOGRAMMETRICO DEL TERRITORIO COMUNALE – ADEGUAMENTO CARTOGRAFIA ALLE NORMATIVE REGIONALI – CIG Z950306720</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18878"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE PER ATTIVITA’ ANNO 2011 RELATIVA ALL’ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18879"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIPA SRL, DI BRESCIA, DELLA FORNITURA DI CINQUE DISSUASORI DI VELOCITÀ SPEED CHECK DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA102CCFBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18880"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E CONFERIMENTO AI CENTRI DI RACCOLTA DEI VEICOLI ABBANDONATI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI FERMATI, SEQUESTRATI O CONFISCATI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011.(CIG 1802662217)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18881"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E CONFERIMENTO AI CENTRI DI RACCOLTA DEI VEICOLI ABBANDONATI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI FERMATI, SEQUESTRATI O CONFISCATI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011.(CIG 1802662217)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18882"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2011/2012 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18883"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2011/2012. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “F. GONZAGA” PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18884"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2011/2012. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO I PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18885"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2011/2012. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI (C.T.P.E.D.A.) PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18886"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE  PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA’ ORDINARIA 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18887"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2011. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18888"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI  SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA (CIG 0061732ED7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18889"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI  SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RIKS MOSTRE D’ARTE N. 502329.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18890"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO BONTEMPI EUGENIO +ALTRI AVANTI IL TAR DI BRESCIA -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AVV. ARRIGO GIANOLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18891"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE/MAZZI IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI SPA/CASTIGLIONE SCARL/AMBIENTAL GEO - IMPUGNAZIONE SENTENZA N. 2099/10  AVANTI LA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18892"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA BREGOLI PAOLO SPA/COMUNE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18893"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA RUDIANA IMMOBILIARE/COMUNE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18894"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA COMUNE/MORSELLI CLAUDIO + ALTRI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18895"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE PERIODO 31.12.2011/31.12.2016 – IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CERTIFICATI MERLONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18896"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FRANCHIGIE SINISTRI RISARCITI SU POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT/O) COMPAGNIA UNIQA DI VIENNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18897"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA “TUTELA LEGALE” N. 2003002694/E (CIG 0061732ED7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18898"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA ALL RISK MOSTRE D’ARTE  (CIG Z6E02FF4AF) PER IL PERIODO 31.12.2011/31.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18899"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE E AMMINISTRATORI  (CIG ZA502FE80E) PER IL PERIODO 31.12.2011/31.12.20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18900"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RCT/O” (CIG 38444268B0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18901"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA LIBRO MATRICOLA - RCA_RD  (CIG Z2502FAB15) PER IL PERIODO 31.12.2011/31.12.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18902"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LE IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DITTA AEFFE DI FONTANINI ALBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18903"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO “COMMERCIANDO TRA CASTELLI E CASALI DELL’AQUILA E DEL LEONE” - EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CAPOFILA PER SERATA DI PREMIAZIONE CONCORSO VETRINE II EDIZIONE -  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18904"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO 01 GENNAIO 2012 - 31 DICEMBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOLIFTS FABBRICA ITALIANA ASCENSORI SPA DI MONTIRONE (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18905"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PER IL PERIODO 01.01.2012 / 31.12.2012 ALLA DITTA CLINICA DEL CANE DI S. FRANCESCO DEL DOTT. PERRON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18906"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI, AUTOCARRI, MOTOVEICOLI E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2012. OPERE DA CARROZZIERE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARROZZERIA 2P DI ETTORE &amp; ANTONIO PIACENTINI S.N.C. CON SEDE A CASTIGLIONE DELLE STIVIER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18907"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZL IMPIANTI SRL DI COLOMBARE DI SIRMIONE (BS). CODICE CIG Z4802C0453</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18908"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI, AUTOCARRI, MOTOVEICOLI E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2012. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI PIADENA FRANCESCO DI PIADENA STEFANO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18909"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. S. LUCIA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ – MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA, PER LA PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DI GINNASTICA CORRETTIVA– PERIODO:GENNAIO 2011-DICEMBRE 2013. CIG Z7E02D4CA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18910"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO PROLUNGAMENTO D’ORARIO ALLA OLINDA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER GLI UTENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA G. RODARI. PERIODO DAL 01/01/2012 AL TERMINE DELLE LEZIONI SCOLASTICHE. CIG. Z560206088.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18911"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO CENTRO CONGRESSUALE ALBERGHIERO SITO IN VIA GIUSEPPE MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18912"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI LINEA PER FONDI RELATIVI A TRASFERIMENTI A PRIVATI PER BUONI E VOUCHER DAL PIANO DI ZONA. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18913"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPERIMENTIAMO - PROGETTO EDUCATIVA DOMICILIARE ADULTI - PROVVEDIMENTI. CIG Z63030685B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18914"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (V.L.) PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI CASTEL GOFFREDO. PERIODO GENNAIO/APRILE 2012.  CIG Z4702F9DB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18915"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA PER IL MANTENIMENTO DI UN DISABILE RESIDENTE (T.M.) PRESSO ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR). PERIODO GENNAIO/APRILE 2012. CIG:  Z6502F9A04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18916"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>: RESIDENZA SANITARIA SAN PIETRO – IL CAMMINO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO DEL SIG. SICO CARLO. PERIODO GENNAIO/APRILE 2012.  CIG : Z2C02F995C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18917"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO  COMUNITA’ ALLOGGIO DI VIALE GORIZIA DI MANTOVA DELLA SIG.NA MINICUCCI DANIELA. PERIODO GENNAIO/APRILE 2012.  CIG ZB402F9CAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18918"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALE PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEL MINORE R.E. - IMPEGNO DI SPESA FIORDALISO COOP. SOCIALE ONLUS. PERIODO DAL 01/01/2012 AL 30/06/2012. CIG Z2002F9139.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18919"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2012 CON LA PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA CROCE VERDE DI MANTOVA. CIG Z4D02F909B .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18920"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SOL.CO TRASPORTI – MANTOVA - . SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTE DIVERSAMENTE ABILE RESIDENTE (P.P.) AL C.S.E. DI  MANTOVA. PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2012. CIG ZBC02F5357</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18921"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SOL.CO SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI RESIDENTI ALLA CASA DEL SOLE DI CURTATONE DI  MANTOVA . PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2012. CIG: ZCE02F1A6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18922"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. PERIODO 01/01-30/06/2012. CIG 3748241A50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18923"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA COMUNALE “IL GELSO” – CASTEL GOFFREDO . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA CORISIO GIUSEPPA. ANNO 2012  . CIG: Z8502EE46E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18924"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE CASA ROSANNA DI MONZAMBANO.  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA  S.M.. ANNO 2012. CIG  Z3602EDDD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18925"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TIROCINIO PER IL SIG. P.R. PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE CAUTO DI BRESCIA. PERIODO DAL 01/01/2012 AL 30/06/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18926"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE STABILE S.. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18927"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTE (MV-MG). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2012. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18928"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DEL SOLE - MANTOVA. IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL C.S.E. DI MANTOVA DI DISABILI RESIDENTI.    CIG : ZA502E2DDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18929"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA ALLO S.F.A.- ANFFAS DI RIVOLTELLA DEL GARDA DI N. 2 RESIDENTI.  CIG  ZB602E299F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18930"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI MANTENIMENTO DI UTENTI RESIDENTI PRESSO CDD IL MOSAICO – COOP. BUCANEVE DI CASTEL GOFFREDO. ANNO 2012.  CIG :ZCC02E22CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18931"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PER UTILIZZO “SERVIZIO ISEENET” ANNO 2012 – CLESIUS SRL DI TRENTO - IMPEGNO DI SPESA PER LICENZA ANNUALE ANNO 2012. CIG N. Z9602D03AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18932"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONI D’ECONOMATO E DETERMINAZIONE DEL FONDO PER LE MINUTE SPESE. ANNO 2012 . PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18933"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA INFORMALE PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIVISITAZIONE DEL PORTALE DEL COMUNE. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG Z8201E9E97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18934"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO DI ZONA 2009/2011 –  ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI FINE ANNO SOMME VINCOLATE - ANNO 2011 - ART. 183 DEL D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18935"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO E PULIZIA DALLA NEVE DELLE PIAZZE, STRADE E VIE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2012 - 31.12.2012. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BOZZOLA MARCELLO &amp; C. DI GIOVANNI E BRUNO S.N.C. DI CARPENEDOLO (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18936"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA “INCENDIO” N. 2008/10/2056340 (CIG 018840223F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18937"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARBITRATO ITALGAS SPA/COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - IMPEGNO DI SPESA A SALDO DELLE COMPETENZE DEL LEGALE AVV. ARRIGO GIANOLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18938"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE PER RECUPERO SOMME DA LUCI CARMELA A TITOLO DI CANONI DI LOCAZIONE E SPESE ACCESSORIE NON CORRISPOSTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18939"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. DI ANCONA. ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO “GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI”. ANNO 2012. CIG N° Z6702F3882.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18940"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DON CALABRIA- COMUNITA’ SAN BENEDETTO – VERONA –  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA AL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL MINORE TAVACCA  A E ALSYD O. ANNI 2011-. CIG: 0689048C62 (T.A. 2011) / CIG:  3532121E71 (A.O. 2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18941"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLA MANCATA AMMISSIONE DI UNA DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO PROTETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18942"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI PRIMO BANDO AGEVOLAZIONE UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO D’ IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18943"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DON CALABRIA- COMUNITA’ SAN BENEDETTO – VERONA –  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DEL MINORE TAVACCA  A..  PERIODO 01/01-30/11/2012.    CIG: ZDB02DCAAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18944"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: COMUNITA’ EDUCATIVA RESIDENZIALE OCEANO DI LODI. MPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ MINORE L.T.. ANNO 2012. CIG Z4202DE228</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18945"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL 1° SEMESTRE 2012 DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18946"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDOBBI NATALIZI, ORGANIZZAZIONE CAPODANNO E PROMOZIONE TURISTICA – AFFIDAMENTO SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18947"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2011 – AFFIDAMENTO SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18948"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROPOSTA DI CONVENZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI UN DISABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18949"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 1/12 - 29/12/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18950"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE ED ESPANSIONE PC. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.G.B. COMPUTERS SNC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CODICE CIG Z1F02EAF72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18951"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA USO NON DOMESTICO IN BASSA TENSIONE IN VIA DEL FALCONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO ALLA DITTA GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18952"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE ART. 5 COMMA 5 DEL D.LGS. 28/05/2010 N. 85. TRASFERIMENTO AGLI ENTI TERRITORIALI DI BENI DEMANIALI NELL'AMBITO DI SPECIFICI ACCORDI DI VALORIZZAZIONE (MND0022-EX CASA DEL FASCIO-PIAZZA UGO DALLO'). CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18953"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E VARIAZIONE PER L’ANNO 2012 DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP E PROTETTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18954"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA FIORDALISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “TUTTI HANNO IL DIRITTO D’APPRENDERE”. CIG. ZE102EBA8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18955"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZE RCT/O (CIG N. 365190602B) E INCENDIO (CIG N. 36519368EA) PE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18956"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DA PITTORE INERENTI L'ADEGUAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI, DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18957"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE EDILI INERENTI L'ADEGUAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO S.PIETRO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI, DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18958"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CORSO DI FOTOGRAFIA BASE ALLA SIG.RA ILARIA PEDERCINI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6902DC08C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18959"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI – ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18960"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER PAGAMENTO PRESTAZIONI RESE DAI CAAF CGIL, CISL E UIL PER ASSISTENZA, COMPILAZIONE E INOLTRO DOMANDE ASSEGNAZIONI ALLOGGI ERP - BANDO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18961"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI LAVORO DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO - CONCESSIONE N.1 BUONO PER IL LAVORO A CITTADINA RESIDENTE M.C. PRESSO LA PRO LOCO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18962"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2008. REVOCA E RECUPERO IMPORTO CONTRIBUTO INDEBITAMENTE PERCEPITO DA UN BENEFICIARIO E IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA. CONO’ RAFFAELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18963"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPEGNI ALLA NUOVA ALIQUOTA IVA 21% AI SENSI DEL D.L. 138/2011 E ALLA CPA DEL 4%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18964"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOLUZIONE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO, ACESSO BANCA DATI, NEWS GIORNALIERE AREE TEMATICHE RAGIONERIA, PERSONALE, TRIBUTI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18965"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIDA S.R.L. DI VERONA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L’INFORMATICA PER I SERVIZI COMUNALI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18966"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA COLLEGATO AL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI ED ANTINTRUSIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNO 2012. IMEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI GIURATI DI MANTOVA. CODICE CIG Z9702A18D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18967"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI, INSERITI NELLE SCUOLE LOCALI E NELLE SCUOLE DEI PAESI LIMITROFI. – PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2011. CIG. 313953A18 - COOP. OLINDA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18968"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2011/2012. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PARITARIA COLLEGIO VERGINI DI GESU’ PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18969"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO COATTIVO ICI – EMISSIONE ANNO 2011 – AVVISI DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI DIVERSI NOTIFICATI NEL PERIODO 01/01/2010 – 31/12/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18970"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ S. MARCO ONLUS DI PESCHIERA DEL GARDA (VR) MEDIANTE CONVENZIONE AI SENSI DELL’ ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381. DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCALE E DEGLI SPAZI COMUNI DI N. 5 CONDOMINI D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18971"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL SIG. ZAMBRONI GIOVANNI IN VIA D’URGENZA, IN DEROGA ALLA GRADUATORIA, DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA ASCOLI N. 15, INT. 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18972"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL SIG. SUMMA GIOVANNI IN VIA D’URGENZA, IN DEROGA ALLA GRADUATORIA, DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA ASCOLI N. 15, INT. 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18973"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL SIG. BACCHI ETTORE, TRAMITE GRADUATORIA, DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, SITO IN VIA BATTISTI N. 29/G, INT. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18974"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA COPRA RISTORAZIONE SPA. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DOMICILIO PER ANZIANI ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18975"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2009/2011 - ACCREDITAMENTO SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE E AD PERSONAM - RINVIO APERTURA BANDO E RICHIESTA DI CONFERMA DELLE CONDIZIONI GIA' PATTUITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18976"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX STATALE GOITESE - NUOVE ROTATORIE INTERSEZIONE VIA MEDOLE E CENTRO ITALMARK - APPROVAZIONI FRAZIONAMENTI APPR.U.T.E. DI MN IN DATA 19.12.2006 TIPO 121625/2006 - TIPO 121620/2006 - TIPO 121617/2006 (ROTATORIA VIA MEDOLE) IN DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18977"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 4 FIORIERE DA POSIZINOARSI PRESSO LA PIAZZA DUOMO DI QUESTO COMUNE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA METALCO S.P.A. DI TREVISO. CIG: Z7402A31B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18978"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI E IMPIANTI COMUNALI PER ADEGUAMENTO D.M. 37/2008 E D.LGS. 81/2008 ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO APPROVAZIONE STATO FINALE E  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATT. N.39 DEL 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18979"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CASTIGLIONE D/S. DELLA TENUTA DEL CORSO DI TIRO PER I NOVE APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI P. S. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18980"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA  B.M. SERVIZI SRL, CON SEDE A ORIGGIO (VA) IN VIA PER CANTALUPO N. 3 - DELLA FORNITURA DI N. 10 ROTOLI DI CARTA TERMICA PER STAMPANTE VIDEO SYSTEM IN USO PRESSO L’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC402B2DB0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18981"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. ANNI DAL 2007 AL 2011. RICHIESTE DI RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18982"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI  VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI  MONTICHIARI IN OCCASIONE DEL  MERCATO DEL BESTIAME DEL VENERDÌ E MANIFESTAZIONI VARIE PERIODO OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18983"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>SESTA EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PER L'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18984"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE DI VIA MULINI N.18. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 131/UT DEL 16/06/2011-GEN. 586 PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/2011 ALL'ARCH. MASSIMO ZANI - RESPONSABILE E COORDINATORE DELL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18985"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI, DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - OPERE DA FABBRO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA APPALTATRICE DEI LAVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18986"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI PREVENZIOE INCENDI, DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. OPERE DA PITTORE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18987"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI, DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI ELIMINAZIONE DELLE BARIERE ARCHITETTONICHE - OPERE DA ELETTRICISTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18988"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI, DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - OPERE EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18989"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INTEGRAZIONE E MIGLIORAMENTO IMPIANTO PANNELLI SOLARI PISCINA COMUNALE IN LOC.SAN PIETRO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 149/UT DEL 27/07/2011-GEN. 655 PER VARIQAZIONE ALIQUOTA IVA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 550/L ALL'IMPRESA SAMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18990"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO PER SALDO COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18991"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA AL CONTRIBUTO INDEBITAMENTE PERCEPITO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNI 2006, 2007 E 2008. SIG. AMICO ENRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18992"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO FSA ANNO 2008 NON RISCOSSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18993"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI CONTRIBUZIONE  ANNO 2011 AL PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18994"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2011, PREVISTI  DALL’ART. 11 DELLA L. 431/1998 E DALL’ART. 6 DELLA L.R. 27/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18995"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI LAVORO DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO - CONCESSIONE N.1 BUONO PER IL LAVORO AD UN CITTADINO RESIDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18996"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANCATA RISCOSSIONE CONTRIBUTO FSA ANNO 2009 DA PARTE DI N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA. – INCAMERAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18997"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA SOGGETTI ACCREDITATI ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE. ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18998"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE DI MINORE SPESA - ACCOGLIENZA E VITTO DEI CITTADINI EVACUATI A SEGUITO DELL’ESPLOSIONE ACCORSA IN VIA MOLINI LA SERA DEL 02/05/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18999"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FINANZIAMENTO DEI PROGETTI BANDO DISTRETTUALE PER PIANI PERSONALIZZATI PER LA VITA AUTONOMA E INDIPENDENTE  – ANNO 2011- PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19000"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. RIMBORSO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA NORD SPA PER INDEBITO RIVERSAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19001"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO RATA SALDO ANNO 2008 AL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19002"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE APPARTENENTE AL GRUPPO DI LAVORO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALL’ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE 311/2004. RISCOSSIONI PERIODO 01.01.2010 - 31.12.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19003"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA RGB COMPUTERS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFTWARE E HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG Z2802A64CE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19004"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2011 – AFFIDAMENTO SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19005"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE CONTROLLO MENSA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19006"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2009/2011. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO “SVILUPPO DELLA RETE PER IL LAVORO DEI DISABILI NEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO” – AZIONI DI SISTEMA PIANO DI ZONA/PROVINCIA DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19007"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N. 1 MONITOR 23’’ E WORKSTATION CON SCHEDA GRAFICA ALLA DITTA RGB COMPUTERS SNC CON SEDE A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG Z6D02ADD5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19008"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE “ATP 08 LOTTO 01” – INDIVIDUAZIONE AREE DI CESSIONE - AREE FACENTI PARTE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19009"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO ASTORE II SITO IN VIA DEL FALCONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19010"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE FULL SERVICE IMPIANTI DI RILEVAZIONE INTRUSIONE, DI RILEVAZIONE INCENDI E DI EVACUAZIONE FUMI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO 01.01.2012 - 31.12.2012. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CSB DI BIANCHERA MARCO DI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19011"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTNZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2011. AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 100 NEW JERSEY IN PVC ALLA DITTA PSV SRL DI POZZOLENGO (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19012"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL SEMINARIO “LE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE NEL SETTORE SOCIO-EDUCATIVO” – DESENZANO DEL GARDA 15 DICEMBRE 2011 (CIG Z6502B4AFD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19013"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERICA SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE "SPECIALE CASTIGLIONE FESTIVITA' NATALIZIE" SUL QUOTIDIANO "IL GIORNALE DI BRESCIA" - DICEMBRE 2011. CIG. N.: ZE102AD56B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19014"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL  SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM  A CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CEIDA  A ROMA DAL 12 AL 14 DICEMBRE 2011. CIG Z3502A89A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19015"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADAR SAS DI BESCHI ANGELO &amp; C. - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE PAGINE INFORMATIVE SUL SETTIMANALE LOCALE "IL GAZZETTINO NUOVO" - DICEMBRE 2011. CIG. N.  Z92028EA7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19016"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI MESE DI NOVEMBRE 2011 ED INTEGAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19017"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.LUCIA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ DI ASOLA (MN). AFFIDAMENTO PULIZIE STRAORDINARIE NATALIZIE PRESSO L’ASILO NIDO “IL CUCCIOLO”. CIG. N. Z7F029A297.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19018"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZE RCT/O E INCENDIO PER IL PERIODO 31.12.2011/31.12.2012 – DET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19019"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E ONERI DI URBANIZZAZIONE ALLA DITTA AMICA CHIPS S.P.A. ED AL SIG. MORATTI ERMANNO A FRONTE DELLA MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DEL FABBRICATO DI CUI ALLA  P.E. 642/1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19020"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2009/2011. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE PRESSO GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO. PERIODO: ANNO SCOLASTICO 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19021"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. G. PERGHEM. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01/11 - 30/11/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19022"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI        NOVEMBRE 2011 E INTEGRAZIONE RESIDUO DISPONIBILE- PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19023"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E ASILO NIDO LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI  NOVEMBRE  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19024"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI NOVEMBRE  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19025"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19026"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE PER L’USO DELL’IMMOBILE DI VIA GROPPI N.  5 DA PARTE DELLA FIORDALISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. SCOMPUTO SOMMA ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19027"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI RICHIEDENTI AMMESSI E NON AMMESSI E GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA  ANNO 2012 PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19028"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA LOCALE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN CRISTOFORO ONLUS – GRUPPO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO INDIVIDUALE DI PERSONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19029"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COOP. MOSAICO PER VOUCHER SOCIALE PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEI  MINORI S.D. E S.M. - CIG. N° 2198303106.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19030"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA INFRACOM SPA DI VERONA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SERVER DI RETE PER IL SERVIZIO CED. CIG Z5A0285801</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19031"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MATIKA DI VICENZA. RINNOVO MANUTENZIONE TRIENNALE WEBSENSE WEB SECURITY SUITE. CIG Z4002857DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19032"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO PARZIALE DEL MANTO DI COPERTURA DEL CENTRO PRODUZIONE PASTI E DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA COMUNALE DI PIAZZA S. LUIGI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MADESANI SRL DI GOITO (MN). CODICE CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19033"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO CASTIGLIONE IN FIORE ANNO 2011 – FASOLMUSIC COOPERATIVA CASTRINI VINCENZO - MINORE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19034"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2011 CONTRATTO REP. N. 9107/2003 - PORZIONE TERRENO PRESSO CENTRO SAN PIETRO PER IMPIANTO TELEFONIA MOBILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19035"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA, DELLA FASE PROCEDIMENTALE SANZIONATORIA AL CODICE DELLA STRADA MEDIANTE L’UTILIZZO DEL SOFTWARE “CONCILIA SERVICE” GIÀ IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC90290417</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19036"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA NUOVI ARREDI UFFICIO CONTRATTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER VARIAZIONE IVA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MANERBA SPA DI MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19037"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA STATICA MENSOLA IN FACCIATA ALLA PISCINA COMUNALE. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MAURIZIO BERTOLINI DELLO STUDIO HABITAT DESIGN. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 150 U.T. DEL 29/07/2011 PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA. L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19038"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA NUOVI CORPI ILLUMINANTI NELLE AREE COMUNALI SITE IN VIA CAMPASSO, VIA DEL FALCONE E VIA RACCHETTA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA. LIQUIDAZIONE FATTURA 3067/20111 ALLA DITTA ZL IMPIANTI ELETTRICI S.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19039"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPI DI CALCIO COMUNALI-ANNO 2011. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. INTEGRAZIONE MAGGIOR SPESA AUMENTO ALIQUOTA IVA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149/2011 ALL'IMPRESA ESECUTRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19040"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RESTAURO DELL'IMMOBILE DENOMINATO CASCINA VALLE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE VOLTE ALLA CONOSCENZA DELLA STORIA DELLA RURALITA' DELLE COLLINE MORENICHE DEL GARDA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI ALL'ASL DI MANTOVA PER PARERE IGIENICO-SAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19041"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA SALE E CORRIDOIO PIANO TERRA PALAZZO MENGHINI DI VIA CESARE BATTISTI 27. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASA COLORE SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CODICE CIG Z5E01D32F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19042"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL SINDACO PER IL BIENNIO 2011-2012. APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z240288447</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19043"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>BCC BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO SOCIETA COOPERATIVA-CASTEL GOFFREDO (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE DR. ALBERTO BIGNOTTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CARICA ELETTIVA–PERIODO: LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19044"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO “IL CUCCIOLO”. APPROVAZIONE CALENDARIO ANNO EDUCATIVO 2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19045"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 CON LA PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA CROCE VERDE DI MANTOVA. CIG N° 07306474F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19046"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 6 PROCEDURE NEGOZIATE AI SENSI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETT. A DEL  D.LGS. 163/06 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE RCT/O, TUTELA LEGALE, RCA E RD, KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE E AMMINISTRATORI, ALL RISKS MOSTRE D’ARTE ED INCENDIO - PER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19047"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO DI ZONA 2009/2011 –  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BUONI PER L’ATTUAZIONE DI PROGETTI PER LA VITA INDIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19048"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2009/2011 – RIPARTO AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE. COMPETENZA 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19049"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LE IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO. CHIUSURA DELLA PROCEDURA PUBBLICA E APPROVAZIONE DEL RELATIVO VERBALE. IMPEGNO DI PSESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19050"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE “ATC 16” – INDIVIDUAZIONE AREE DI CESSIONE E AREE DA ASSERVIRE ALL’USO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19051"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DELLA ROSA – ASSOCIAZIONE ABRAMO ONLUS DI MANTOVA. RIMBORSO SPESE PER OSPITALITA’ CITTADINA N.A.K. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19052"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA  BJ CONSULTING DI IVREA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2011/1013 PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA. CIG ZCA016F769.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19053"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PARETE FONOASSORBENTE UFFICIO COMANDANTE POLIZA LOCALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. CODICE CIG Z940109715</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19054"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE ANTICIPATA DAL MEDESIMO ALL'UFFICIO TECNICO PER EFFETTUARE VERSAMENTO ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA - COMMISSIONE COMNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER PARERE STRUTTURA PROVVIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19055"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE SOMMA ANTICIPATA PER INTEGRAZIONE PAGAMENTO VIGILI DEL FUOCO PER RINNOVO CPI TEATRO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19056"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONTROSTRADA LAVORI AMMODERNAMENTO S.S. 236 TRATTO MONTICHIARI MANTOVA - VARIANTE CASTIGLIONE D/S E COLLEGAMENTO CON S.S. 567 "DEL BENACO" AL CASELLO AUTOSTRADALE DI DESENZANO D/G - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROPRIETARIO - INCARICO NOTAIO PERS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19057"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N. 2 MONITOR 23’’ E STAMPANTE A COLORI ALLA DITTA RGB COMPUTERS SNC CON SEDE A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG Z670272F7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19058"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2011 – AFFIDAMENTO SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19059"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>EL-MEDINA ASSOCIAZIONE DI MEDIAZIONE SOCIOCULTURALE DI MANTOVA. IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE A FAVORE DI UNA FAMIGLIA RESIDENTE (CIG. N. Z9302686F0 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19060"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI COLLOCAZIONE D'EMERGENZA PER RESIDENTI IN VIA ZANARDELLI LA SERA DEL 20/11/2011. HOTEL DUNANT IMPEGNO DI SPESA CIG N. Z60026443F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19061"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCALE E DEGLI SPAZI COMUNI DI CINQUE CONDOMINI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE, PER LA DURATA DI ANNI 3 CON DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2012 AL 31 DICEMBRE 2014 MEDIANTE CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19062"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIORDALISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 PER PROGETTI TERRITORIALI DOMICILIARI. CIG N°2873063E93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19063"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO  COMUNITA’ ALLOGGIO DI VIALE GORIZIA DI MANTOVA DELLA SIG.NA MINICUCCI DANIELA. ANNO 2011.  CIG 0819755339</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19064"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP. MOSAICO ONLUS - VOUCHER SOCIALE PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEI  MINORI T.C. E T.A. PER IL PERIODO DAL 18/12/2011 AL 31/12/2011  E CONTESTUALE RILEVAZIONE  MINORE SPESA VOUCHER M.R. – CIG N° Z7A024DA99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19065"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ASPAM SRL UNIPERSONALE – LUOGO – AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI CENTRO MONDOLANDIA DAL 1°.11.2011 AL 31.08.2013 E CENTRI  RICREATIVI ESTIVI DIURNI (CRED), BIENNIO 2012 – 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19066"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA EDK- VIA SANTARCANGIOLESE, 6 47825 TORRIANA FORNITURA N. DUE LIBRI. CIG Z090250E80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19067"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE INTERNO ADDETTO ALLO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2011. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO. PERIODO 03/10/2011 – 31/03/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19068"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI PER PUBBLICAZIONE “AVVISO DI AGGIUDICAZIONE” PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE VARIE (10)  – PERIODO 31.12.2011/31.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19069"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>SADI SNC DI FRATINI MASSIMO E C. - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE SIG. NODARI ERRI PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI CARICA ELETTIVA - PERIODO: 23.02.2010 / 04.10.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19070"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. MAURO FAITA PREDISPOSIZIONE COLLAUDO  PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO “COMPLESSO ALBERGHIERO E CENTRO CONGRESSI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19071"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE BARRA LASER DELL’APPARECCHIATURA AUTOVELOX 104/E IN DOTAZIONE A QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCB025B581.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19072"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI DELE VIE E STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA REDINI S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19073"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER L’ANNO ACCADEMICO 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19074"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ENI SPA - DIVISONE REFINING &amp; MARCKETING. AFFIDAMENTO TRAMITE LA CONVENZIONE CONSIP DELLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19075"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO MICRONIDO COMUNALE IN LOCALITA' STAFFOLO - RIOQUALIFICAZIONE EDIFICIO ESISTENTE ED AREA PERTINENTE. CONCESSIONE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI ALLA DITTA EDIL BERTOLETTI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19076"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006 - APPROVAZIONE FRAZIONAMNETI APPROVATI U.T.E. DI MANTOVA PROT. 2007/152353 DEL 27.07.2007, PROT. 2008/38172 DEL 13.03.2008, PROT. 2008/45102 DEL 31.03.2008 E PROT. 38152 DEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19077"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO MICRONIDO COMUNALE IN LOCALITA' STAFFOLO - RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO ESISTENTE ED AREA PERTINENTE. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA EDIL BERTOLETTI SRL A SUBAPPALTARE I SEGUENTI LAVORI "IMPIANTI ELETTRICI (CAT. OS30" ALLA DITTA Z L SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19078"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ “PRO SENECTUTE S.R.L.” DI CURTATONE (MN)- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LOCAZIONE SOLLEVATORE ELETTRICO “BANDIERA” PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA . ANNI  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19079"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALEDIT SRL DI BRESCIA. TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA PER LA FORNITURA DI ASTA CON PUNTALE PER GONFALONE E LABARO COMPLETO DI ASTA. CIG N.Z3D0256DE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19080"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA  LINEA COM SRL  - FORNITURA SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE – CIG Z8A0256E0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19081"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA POSTECOM SPA DI ROMA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2011/827 PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA. CIG 264125723A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19082"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ITALWARE SRL VIA DELLA MAGLIANELLA 65/E ROMA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PC PORTATILI PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG CONVENZIONE CONSIP 06234138AC. CIG AVCP Z88024C1F0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19083"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE MINORE SPESA - AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNO 2011 DITTA INDUSTRIAL FRIGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19084"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO DEL 31/12/2011 -  AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA STUDIO GIZETA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19085"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. 138/2011 – NUOVA ALIQUOTA  -ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA INCARICO DR. BECCHI. CIG 16336090CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19086"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DON CALABRIA- COMUNITA’ SAN BENEDETTO – VERONA –  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DEL MINORE OMAR ALSYD AHMED . PERIODO 09/11-31/12/2011. CIG 3532121E71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19087"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L’USO DELL’IMMOBILE DI VIA GROPPI N.  5 DA PARTE DELLA FIORDALISO – COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – E CALCOLO SOMMA RESIDUA DA SCOMPUTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19088"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2011/2012. DITTA COPRA RISTORAZIONE SPA DI PIACENZA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PASTI ALUNNI ESENTI, DOCENTI E IL 75% DI EVENTUALI MOROSITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19089"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N° 38/VV DEL 30/11/2010 - CIG 0617934F40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19090"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA STRUTTURALE ANTISISMICA DEL PALAZZO GONZAGA SEDE MUNICIPALE. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MAURIZIO BERTOLINI ED ALL'ING. MAURO TINTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19091"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI, DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. REDAZIONE PRATICA VOLTA ALL'OTTENIMENTO PARERE DI CONFORMITA' COMMISSIONE PRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19092"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO N. 6 PROCEDURE NEGOZIATE AI SENSI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETT. A DEL  D.LGS. 163/06 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE RCT/O, TUTELA LEGALE, RCA E RD, KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE E AMMINISTRATORI, ALL RISKS MOSTRE D’ARTE ED INCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19093"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 55 D.LGS. 163/06  PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE RCT/O, RC PATRIMONIALE, TUTELA LEGALE, RCA E RD, KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE E AMMINISTRATORI, INFORTUNI, ALL RISKS MOSTRE D’ARTE, INCENDIO, FURTO ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19094"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PRESSO GLI UFFICI DELLA SEDE CENTRALE E DECENTRATI DEI SERVIZI SOCIALI AI SENSI DEL VIGENTE “REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA” - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA (CIG N.  ZD00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19095"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO FORNITURA ARREDI PRESSO GLI UFFICI SERVIZI SOCIALI AI SENSI DEL VIGENTE “REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA” - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA (CIG N.  ZB10240BD6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19096"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI        OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19097"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E ASILO NIDO LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI  OTTOBRE   2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19098"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI OTTOBRE  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19099"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PER IL MESE DI OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19100"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI  VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI  MONTICHIARI IN OCCASIONE DEL  MERCATO DEL BESTIAME DEL VENERDÌ E MANIFESTAZIONI VARIE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19101"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2019-2011 - CANONE PER UTILIZZO “SERVIZIO ISEENET” PER TUTTI I COMUNI FACENTI PARTE DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – IMPEGNO DI SPESA PER LICENZA ANNUALE ANNO 2011-  CLESIUS SRL DI TRENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19102"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA RGB COMPUTERS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG ZD1023BF29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19103"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN'AREA PUBBLICA PRESSO IL PARCO EX DESENZANI RISERVATA ALLA INSTALLAZIONE STAGIONALE DI UN PARCO GIOCHI DI GONFIABILI - GARA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. - PROTOCOLLO - MESSI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19104"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA STRUTTURALE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA LONATO SEDE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE PER REDAZIONE DICHIARAZIONE DI STATICITA'. IMPEGNO DI SPESA E AFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MAURO TINTI CON S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19105"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PARETE DIVISIORIA ESTERNA PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI VIA DON MAZZOLARI. INTEGRAZIONE IVA E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19106"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO URGENTE STRUTTURE SCUOLA PRIMARIA S. PIETRO PER RILASCIO CPI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILIZIA ROVERSELLI SRL DI GUIDIZZOLO (MN) - CODICE CIG Z5E01D32F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19107"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO MICRONIDO COMUNALE IN LOCALITA' STAFFOLO - RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO ESISTENTE ED AREA PERTINENTE. INTEGRAZUIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 159 DEL 24/8/2011 GEN. 756 PER VARIAZIONE LIQUOTA IVA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2113/2011 ALLA SOC.GLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19108"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE FOSSI E CANALI DI COMPETENZA COMUNALE: NUOVO SCOLMATORE LOC. PREDE A SEVIZIO ZONA P.I.P. - APPROVAZIONE ACCORDI SERVITU' E LIQUIDAZIONE INDENNITA' ALLA SIG.RA CANTUCCI FRANCESCA E SIG. FOLLONI GINO - INCARICO NOTAIO ROSSI PER STIPUL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19109"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI STUDIO L’ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI POST REFERENDUM E DECRETO LEGGE 138 DEL 13 AGOSTO 2011 – LIBERALIZZAZIONI – GARE – GESTIONI IN HOUSE – GESTIONE SERVIZI PUBBLICI ORGANIZZATO DA PUBBLITECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19110"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI OTTOBRE 2011 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19111"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EXODUS SPORT. AFFIDAMENTO SERVIZI. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19112"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE DI N. 4 VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE DA IMPIEGARE NEL NOSTRO ENTE NEL PROGETTO “RISORSE PER CASTIGLIONE2” NONCHÈ APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19113"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE MINORE ENTRATA SUL CAP 3890 “RIMBORSO SPESE RICOVERO ANZIANI”. ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19114"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA COPRA RISTORAZIONE SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA ANZIANI A DOMICILIO- RILEVAZIONE MINORE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19115"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO STABILE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA  SIG.RA ROSINI MILENE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19116"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ “PRO SENECTUTE S.R.L.” DI CURTATONE (MN)- APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA LOCAZIONE SOLLEVATORE ELETTRICO “BANDIERA” PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA . ANNI 2012-2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19117"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARBITRATO COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE/ITALGAS SPA – MODIFICA BENEFICIARIO PRESTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19118"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE/EDILIZIA FERRARI - SENTENZA N. 12500/2011 DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA A FAVORE DELL’AVV. STEFANO SARZI SARTORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19119"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01/10 - 31/10/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19120"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA AP SYSTEMS DI MILANO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2011-301 PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA. CIG 07500619E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19121"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDA ESAMINATA NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE STRAORDINARIA DEL 03/11/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19122"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA RETTA DI ACCOGLIENZA DI N.1 CITTADINA RESIDENTE PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE FINO AL 31/12/2011.CIG N° ZF40221D1C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19123"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANCATA RISCOSSIONE CONTRIBUTO FSA ANNO 2009 DA PARTE DI N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA. – INCAMERAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19124"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORIO CHIMICO SAVI S.R.L. DI  DI RONCOFERRARO (MN)-.  AFFIDAMENTO SERVIZIO  PRELIEVO E ANALISI PER ATTUAZIONE PIANO DI AUTOCONTROLLO AI SENSI DELLA LEGGE 155/97 PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE . ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19125"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TIROCINIO PER IL SIG. P.R. PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE CAUTO DI BRESCIA. PERIODO DAL 01/11/2011 AL 31/12/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19126"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE AFFIDAMENTI SERVIZI CASTIGLIONE IN FIORE ANNO 2011 – MINORI SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19127"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE AFFIDAMENTI SERVIZI ANNO FESTA DELLO SPORT 2011 – MINORE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19128"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERICA SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SPAZIO ISTITUZIONALE SUL QUOTIDIANO 'IL GIORNALE DI BRESCIA' - NOVEMBRE 2011. CIG.: Z0E022D050</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19129"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUI!GROUP SPA DI GENOVA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO PARAMETRALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 1.030 BUONI PASTO. CIG Z9E021DDBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19130"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COSTITUZIONE SERVITU’ D’ELETTRODOTTO PER CABINA ELETTRICA N. 53807 – VIA CALLISTO PIAZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19131"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE  DI  DUE  SEZIONI DELL’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO” ALLA SOCIETA’  ASPAM  S.R.L. UNIPERSONALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). PERIODO 01/10/2011-31/08/2013. CIG 3155834499.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19132"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PAGINA PUBBLICITARIA IN QUADRICROMIA - SOC. RADAR SAS DI BESCHI ANGELO E C. – CIG N. Z8601E5040</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19133"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ARCHIVIO SEDE MUNICIPALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET.N.324/U.T. DEL 29/10/2007-GEN.921 PER VARIAZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTO PREVIDENZIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.15/2011 ALL'ING.MAURO TINTI PER LA REDAZIONE DEL PROGETT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19134"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA STRUTTURALE ANTISISMICA AI SENSI DEL D.M. 14/01/2008 NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONIDELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA GROPPI. CODICE CIG ZEA01EA412</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19135"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, DIRETTO ED IN ECONOMIA, ALLA DITTA COMPAGNONI FIORE  SRL, CON SEDE A BOZZOLO IN VIA DON BONFIGLIO SENTI  N. 30,  DELLA FORNITURA DI MATERIALE DISTINTIVO PER L’ASSOCIAZIONE “VOLONTARIATO CIVICO”. IMPEGNO DI SPESA. CIG 3466663CCB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19136"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTOLINE DI AVVISO DI RICEVIMENTO A.R. STAMPATE INTESTATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. - PROTOCOLLO - MESSI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19137"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESSEPIEMME S.R.L. DI VILLAFRANCA (VR). AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI. INTEGRAZIONE IMPEGNO E PERIODO CONTRATTUALE: 01/11/ 2011 – 29/01/2012. CIG 1582580254</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19138"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPEGNI ALLA NUOVA ALIQUOTA IVA 21% AI SENSI DEL D.L. 138/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19139"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PROLUNGAMENTO D’ORARIO ALLA OLINDA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER GLI UTENTI  FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI. PERIODO DAL 02/11/2011 AL TERMINE DELLE LEZIONI SCOLASTICHE. CIG. Z560206088.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19140"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I E II PER GLI ONERI DI GESTIONE. ANNO SCOLASTICO 2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19141"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA 'NUOVO REGOLAMENTO CODICE DEI CONTRATTI E LAVORI PUBBLICI' ORGANIZZATO A DESENZANO DEL GARDA (BS)-02.11.2011 E 22.11.2011- DA AZIENDA OSPEDALIERA DESENZANO DEL GARDA. PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19142"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO “ATR 31” SITO IN VIA MANTOVANA VECCHIA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E INDIVIDUAZIONE AREE DI CESSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19143"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AUTORIZZAZIONE GENERALE CON CONCESSIONE DEL DIRITTO D’USO DI FREQUENZE. CONSISTENZA 1PF 1PR 3PM 8PT KM.15  PRATICA N. 97335/TAR - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19144"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE DI N. 4 VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE DA IMPIEGARE NEL NOSTRO ENTE NEL PROGETTO “RISORSE PER CASTIGLIONE2”.COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19145"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI RELATIVI A N. 47 DOMANDE DI RICHIEDENTI CHE NON HANNO DIRITTO ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19146"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2010 A N. 6 RICHIEDENTI CON DOMANDE IDONEE, INCLUSI NEL 17° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19147"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE STRAORDINARIA DEL 13/10/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19148"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2010 A N. 4 BENEFICIARI CON DOMANDE IN GRAVI DIFFICOLTÀ, INCLUSI NEL 9° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19149"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA NUOVA SIRENA D’ALLARME E BATTERIA TAMPONE IMPIANTO ELEVATORE E SISTEMAZIONE SERVOSCALA INSTALLATI PRESSO PALAZZO MUNICIPALE DI VIA C. BATTISTI CIV. 4.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19150"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO IMMOBILE DENOMINATO CASCINA VALLE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE VOLTE ALLA CONOSCENZA DELLA STORIA DELLA RURALITA' DELLE COLLINE MORENICHE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET.N.82/UT DEL 15/04/2011-GEN.470 PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA.LIQUIDAZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19151"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA TINTEGGIATORE ED AFFINI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE PER IL BIENNIO 2009/2010. LIQUIDAZIONE DIPENDENTI AI SENSI DELL’ART. 5 DEL D.P.R. 05/10/2010 N. 207</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19152"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONITORAGGIO ACQUE DI FALDA DELLA CAVA PIRATA. AFFIDAMENTO ALLA CORBAT S.P.A. DI FLERO (BS) DEL SERVIZIO DI PRELIEVO DEI CAMPIONI. CIG ZC60203725</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19153"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN ZONA P.E.E.P. DI QUESTO COMUNE - APPROVAZIONE FRAZIONAMENTI - APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO DI CESSIONE AREA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' ALLA SIG.RA LABRUTO SILVANA - INCARICO NOTAIO ROSSI PER STIPULA ATTO COMPRAVENDITA A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19154"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE FOSSI E CANALI DI COMPETENZA COMUNALE: LOC. SAN VILETTO - APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO DI SERVITU' E LIQUIDAZIONE INDENNITA' AL SIG. VIVALDINI GIUSEPPE - INCARICO NOTAIO ROSSI PER STIPULA ATTO COSTITUZIONE SERVITU' DI CONDOTTA E DIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19155"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>DAL SASSO MARIO S.N.C. DI DAL SASSO MARCO &amp; C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA PER LA FORNITURA DI FAX PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA DEL COMUNE. CIG N° Z2501F4A99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19156"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER ANTICIPO SOMMA PER ACQUISTO PENNE CON INCISIONE AL LASER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19157"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI UN’APPARECCHIATURA AUTOVELOX 105/SE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3101F6949</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19158"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI VIGILI DEL FUOCO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DIO SPESA DETERMINAZIONE N. 172/U.T. DEL 12/09/2011 - GEN. N. 756 PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/2011 ALL'IMPRESA MANENTI VILLIAM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19159"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. INTEGRAZIONEIMPEGNO DIO SPESA DETERMINAZIONE N.186/U.T. DELL'8/10/2009 GEN.N.766 PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA E PER VARIAZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTO PREVIDENZIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/2011 ALLA SOCIETA' D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19160"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIE SINISTRI RISARCITI SU POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT/O) – COMPAGNIA UNIQA DI VIENNA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19161"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA LINEA COM SRL - SERVIZIO DI RILIEVO FOTOGRAMMETRICO DEL TERRITORIO COMUNALE - ADEGUAMENTO CARTOGRAFIA ALLE NORMATIVE REGIONALI - CIG Z6801FB1F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19162"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRAMENTA CIMA SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO E D.P.I. PER I DIPENDENTI COMUNALI SALARIATI, PER IL BIENNIO 2011/2012. PROVVEDIMENTI. CIG. N. ZF601DA571</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19163"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO DELLE ACQUE METEORICHE LOTTIZZAZIONE PDL 2 – LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19164"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COSTITUZIONE SERVITU’ D’ELETTRODOTTO PER CABINA ELETTRICA N. 48030 – VIA L. GALVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19165"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE - OPERE DA MECCANICO VEICOLI FIAT AUTOCARRO TARGATO MN432072, FIAT PUNTO TARGATO BW976KL ED ALFA ROMEO 156 TARGATA BW977KL. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI PIADENA FRANCESCO DI PIADENA STEFANO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19166"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MULINI N. 18 DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI ALLA DITTA BETTARI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19167"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MULINI N. 18. NUOVE OPERE A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRECEDENTAMENTE AFFIDATI CON ORDINE DI SERVIZIO IN DATA 17/05/2011. IMPEGNO DI SEPSA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOTAGLI SRL DIBR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19168"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RPARAZIONE CON MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI, AUTOCARRI, MOTOVEICOLI E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAIOLA SERGIO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19169"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2008 E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19170"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2010 A N. 7 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE, INCLUSI NEL 16° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19171"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2010 A N. 5 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE, INCLUSI NEL 15° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19172"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SOL.CO SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI RESIDENTI ALLA CASA DEL SOLE DI CURTATONE DI  MANTOVA . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2011. CIG 0796751BB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19173"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. 138/2011 – NUOVA ALIQUOTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19174"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPO INTEGRATO ALLA OLINDA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER GLI UTENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DI GOZZOLINA E SAN PIETRO. PERIODO DAL 26/10/2011 AL TERMINE DELLE LEZIONI SCOLASTICHE. CIG. ZBC01E8410.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19175"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPAM SRL TOTALMENTE PARTECIPATA DAL COMUNE. RICAPITALIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2482-TER DEL CODICE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19176"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL’INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19177"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. 138/2011 – NUOVA ALIQUOTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19178"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01/08 - 30/09/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19179"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E CONSULENZA IN MATERIA DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA -APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE (CIG Z9A019F3FC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19180"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL TERRITORIO COMUNALE. LODO ARBITRALE - INTEGRAZIONE PAGAMENTO A SALDO ALL'ITALGAS SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19181"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE ANTICIPATA DAL MEDESIMO ALL'UFFICIO TECNICO PER EFFETTUARE VERSAMENTI  ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MANTOVA – PER LA RICHIESTA DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO SOCIALE COMUNALE D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19182"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE E CONDOTTE DI SCARICO DI QUESTO COMUNE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERTENI BRUNO E PAOLO &amp; C. S.N.C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19183"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA AP SYSTEMS DI MILANO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'APPLICAZIONE HYPERSIC.CENSUS PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG Z3101CFBAB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19184"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA OLIDATA SPA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 12 PERSONAL COMPUTER OLIDATA PER LA BIBLIOTECA E MEDIATECA. CONVENZIONE CONSIP CIG 0413305E0F. CIG AVCP ZC301CFAD2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19185"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55 D.LGS. 163/06 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE RCT/O, RC PATRIMONIALE, TUTELA LEGALE, RCA E RD, KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE E AMMINISTRATORI, INFORTUNI, ALL RISKS MOSTRE D'ARTE, INCENDIO, FURTO ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19186"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (V.L.) PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO COOP. BUCANEVE DI CASTEL GOFFREDO. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2011. CIG 0707552261</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19187"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS “FIORDALISO” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI.  CIG 077189296B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19188"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO  COMUNITA’ ALLOGGIO DI VIALE GORIZIA DI MANTOVA DELLA SIG.NA MINICUCCI DANIELA. PERIODO 01/11-31/12/ 2011.  CIG 0819755339</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19189"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DEL SOLE - MANTOVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL C.S.E. DI MANTOVA DI DISABILI RESIDENTI.    CIG 0762459112</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19190"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA AL S.F.A.- ANFFAS DI RIVOLTELLA DEL GARDA DI N. 2 RESIDENTI.  CIG 0762991815</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19191"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE ANFFAS ONLUS DI MANTOVA- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI. CIG 0770754E4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19192"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO GINNASTICA CORRETTIVA. ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - PERIODO SETTEMBRE 2011 - MAGGIO 2012. RILEVAZIONE ECONOMIA DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19193"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI MANTENIMENTO DI UTENTI RESIDENTI PRESSO CDD IL MOSAICO – COOP. BUCANEVE DI CASTEL GOFFREDO.  CIG 07548390D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19194"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. MESE DI DICEMBRE  2011. CIG 0705648F22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19195"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE CASA ROSANNA DI MONZAMBANO.  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA  S.M.. MESE DI DICEMBRE  2011. CIG 0704560D4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19196"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO – IL CAMMINO SRL  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DELLA SIG.RA ODURAA THERESA. MESE DI DICEMBRE 2011. CIG: 0699442DC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19197"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA COMUNALE “IL GELSO” – CASTEL GOFFREDO . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA CORISIO GIUSEPPA. PERIODO 01/12-31/12/2011. CIG: 0693374E4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19198"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALE PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEL  MINORE R.E. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FIORDALISO COOP. SOCIALE ONLUS. PERIODO DAL 09/10/2011 AL 31/12/2011.CIG N°  Z77010B872.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19199"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANGELO STRAOLZINI &amp; PARTNERS – INCARICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO – ANNO 2011 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG.N.09114475DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19200"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ZONA P.I.P.-RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA TOSCANINI. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESSA GILIOLI SAS A SUBAPPALTARE PARTE DELLE OPERE ALLA DITTA MANTOVANA EDIL SCAVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19201"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA “COLORIFICIO SCALIGERO” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER FORNITURA DI MAZZETTA NCS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19202"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA PROMOSSO DA MAGALINI VANDA – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19203"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DAI SIGG.RI BRUNO GIAN MARIO ED ERNST MONIQUE – IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE ALL’APPLICAZIONE DEL D.L. 138/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19204"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE/MAZZI IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI SPA/CASTIGLIONE SCARL/AMBIENTAL GEO - IMPUGNAZIONE SENTENZA N. 2099/10  AVANTI LA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19205"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARBITRATO COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE/ITALGAS SPA - IMPEGNO DI SPESA A SALDO DELLE COMPETENZE DEL COLLEGIO ARBITRALE E CTU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19206"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2011. PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ALLO SPECIFICO CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO A MANTOVA I GIORNI 19-20 SETTEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19207"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI SETTEMBRE  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19208"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI        SETTEMBRE 2011 E INTEGRAZIONE BUDGETS IV° TRIMESTRE- PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19209"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI  SETTEMBRE   2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19210"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19211"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI SETTEMBRE 2011 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19212"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DET. SG. NN. 41/2011  E 73/2011 A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 138/2011. (CIG. 11581084F3 - 15683378A0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19213"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2011. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19214"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA RIVOLTO AI MINORI 0-6 ANNI ED ALLE LORO FAMIGLIE ALLA DOTT.SSA LAURA MARIA BOTTARI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2011 – DICEMBRE 2012. .CIG Z98019353C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19215"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN HOUSE ALLA D.SSA PAOLA EMMA TOSI PER IL PERSONALE DELL’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”. ANNI EDUCATIVI 2011/2012  -  2012/2013.  IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD7017D0A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19216"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE INTERNA PER LA  SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E CONSULENZA IN MATERIA DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19217"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE D/STIVIERE - CONVENZIONE 1 MARZO 2011/29 FEBBRAIO 2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. - PROTOCOLLO - MESSI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19218"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX-AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.  LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI MOBILITA’  PER L’ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19219"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA RGB COMPUTERS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PC PORTATILE  PER L'UFFICIO IAT. CIG Z1F01BF8E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19220"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N. 1 SCANNER EPSON ALLA DITTA RGB COMPUTERS SNC CON SEDE A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG Z3F01A64B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19221"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.LUCIA SOC.COOP.SOCIALE DI SOLIDARIETA' DI ASOLA (MN). ESTENSIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ADIBITI AD UFFICI IAT/PROLOCO E RIMODULAZ.COSTO PULIZIE ORDINARIE LOCALE VIA M.TANA 1. OTTOBRE 2011/DICEMBRE 2012. CIG 0622378292</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19222"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI SCHEDA MADRE EQMPSC PER LA RIPARAZIONE E RIMESSA IN FUNZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE MATRICOLA 97102 INSTALLATO PRESSO PALAZZO PASTORE SEDE DELLA BIBLIOTECA  COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19223"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E VERBALE DI ACCERTRAMENTO SOMMARIO DI REGOLARITA' DELLE OPERE ESEGUITE. APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI. RIDETERMINAZIONE QUADRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19224"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA TIPOGRAFICA MANIFESTI PER 15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE ALLA DITTA TIPOGRAFIA G. BIGNOTTI &amp; FIGLI DI BIGNOTTI GIOVANNI IN  VIA PRETORIO 22 CASTIGLIONE DELLE  STIVIERE.    CIG ZD3019E6EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19225"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N° 29VV DEL 23/08/2011 A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L.138/2011 (CIG 293144836A - CUP J29E11000980004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19226"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI LAVORO DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO. CONCESSIONE N.1 BUONO PER IL LAVORO A UNA CITTADINA RESIDENTE PRESSO L’ASSOCIAZIONE "CLUB ANNI D'ARGENTO AUSER INSIEME ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19227"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI LAVORO DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO. VARIAZIONE PERIODO PER SIG.RA  I. J. I. A. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19228"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE: SPESE PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO MALATTIA AI SENSI DELL’ART. 5, L. 300/1970 E DELL’ART. 21, C. 10 DEL CCNL 6/07/1995. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19229"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA AL PERSONALE DIPENDENTE. ESAMI A VIGILI ANNO 2011. CIG N. ZA001A7AF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19230"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19231"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA PROVINCIA PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA PROVINCIALE “FRANCESCO GONZAGA” ANNO SCOLASTICO 2011/2012 E RELATIVA SUB-CONCESSIONE ALLA SOCIETA’ UTILIZZATRICE ASD GINNASTICA DINAMO DI LONATO DEL GRDA (BS). IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19232"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E CONSULENZA IN MATERIA DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. APPROVAZIONE AVVISO E DISCIPLINARE DI INCARICO (CIG Z9A019F3FC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19233"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI LAVORO DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO. CONCESSIONE N.1 BUONO PER IL LAVORO A UNA CITTADINA RESIDENTE PRESSO FONDAZIONE ZANETTI COMINELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19234"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E LIMITAZIONE DEL NUMERO DEI PICCIONI DITTA ERRE 2 DI RIBUOLI GIANFRANCO &amp; C. - INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA PER L’AUMENTO IVA DAL 20% AL 21%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19235"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N° 15VV DEL 12/04/2011 A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L.138/2011 (CIG 1928216E2A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19236"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N° 08VV DEL 14/02/2011 A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L.138/2011 (CIG 1045294BE2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19237"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N° 09VV DEL 14/02/2011 A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L.138/2011 (CIG 1059796B50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19238"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA CRESCINI PIETRO &amp; C. SNC A SUBAPPALTARE IN PARTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI ANNI 5 DAL 1 SETTEMBRE 2011 AL 31 AGOSTO 2016  GIUSTA DET. 17/PI DEL 14/07/2011 (605/GEN)  AI SENSI DELL’ART. 12 DEL CONTRATTO N. REP. 9564 D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19239"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA KYOCERA MITA SPA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPANTI LASER. CIG ZBC0192A59. CONVENZIONE CONSIP CIG 0555833FE2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19240"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI – LUOGO-. RILEVAZIONE MINORE SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA FACCHETTI INES . IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE. CIG: 0693974D72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19241"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA SAN PIETRO – IL CAMMINO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO DEL SIG. SICO CARLO. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2011.  CIG  070641259E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19242"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS “FIORDALISO” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI.  CIG 077189296B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19243"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRES 2011. PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA DI ALCUNI MINORI RESIDENTI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19244"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO CASTELLI, CENTRI STORICI ED OPERE TERRITORIO COLLINE MORENICHE MANTOVANE. TRASFERIMENTO CONTRIBUTO AL COMUNE DI VOLTA MANTOVANA, SUBENTRATO QUALE CAPOFILA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19245"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>13 FESTA DEL GRU-GRO. LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. - CODICE CIG Z3C018CE00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19246"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COM.LI-ANNO 2011.LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ZONA PIP-RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA TOSCANINI. ASSISTENZA TECNICA-QUALITATIVA ALLA STESA DEI CONGLOMERATI BITUMINOSI ED ALA REALIZZAZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19247"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 2 PENSILINE AUTOPORTANTI PER SEDE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA DI VIA SOLFERINO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA S.I.R. S.P.A. DI CASTENEDOLO (BS). CODICE CIG ZCC017C6D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19248"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI ED IMPIANTI COMUNALI – ADEGUAMENTO DM 37/2008 E DLGS 81/2008-ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E STRUTTURE PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA LONATO IN LOCALITA’ S. PIETRO-AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19249"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE, REVISIONE E VERIFICA IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 2006/2011. LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE P.C.BESCHI E DON MILANI. LAVORI VARI AFFIDATI MEDIANTE COTTIMO. PRESA D'ATTO AFFITTO RAMO D'AZIENDA DELL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19250"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG. MORELLI ALESSANDRO. CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE FRAZIONATO PER IL PERIODO OTTOBRE 2011/FEBBRAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19251"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>DAL SASSO MARIO S.N.C. DI DAL SASSO MARCO &amp; C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA PER LA FORNITURA DI FAX PER CIMITERO DEL COMUNE. CIG N°Z5A018A706</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19252"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIDA S.R.L. DI VERONA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L’INFORMATICA PER I SERVIZI COMUNALI DIVERSI. CIG. 0553646321</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19253"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA  BASSI TOURS, DEI F.LLI BASSI E TONNI LUCIANA, DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO FINALIZZATO AGLI ANZIANI. PERIODO DAL 01.01.2012 AL 31.12.2017. CIG 3122850158 CPV 60300000-1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19254"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2009. REVOCA E RECUPERO IMPORTO CONTRIBUTO INDEBITAMENTE PERCEPITO DA UN BENEFICIARIO E IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19255"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2009. REVOCA E RECUPERO IMPORTO CONTRIBUTO INDEBITAMENTE PERCEPITO DA UN BENEFICIARIO E IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19256"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (V.L.) PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO COOP. BUCANEVE DI CASTEL GOFFREDO. MESE DI OTTOBRE 2011. CIG 0707552261</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19257"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO REDDITI E VALORI MONETARI RIFERITI AL 2011, PREVISTI DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19258"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA AL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE A FAVORE DELLA SOCIETÀ COMPOSITA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19259"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUI!GROUP SPA DI GENOVA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PARAMETRALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 410 BUONI PASTO. CIG Z97017E79B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19260"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI-ANNO 2011. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA ARICI F.LLI A SUBAPPALTARE PARTE DLELE OPERE ALLA DITTA ANTONUTTI SRL DI OLONATO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19261"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA AL S.F.A.- ANFFAS DI RIVOLTELLA DEL GARDA DI N. 2 RESIDENTI.  CIG 0762991815</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19262"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE ANFFAS ONLUS DI MANTOVA- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI. CIG 0770754E4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19263"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI MANTENIMENTO DI UTENTI RESIDENTI PRESSO CDD IL MOSAICO – COOP. BUCANEVE DI CASTEL GOFFREDO.  CIG 07548390D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19264"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2008. REVOCA E RECUPERO IMPORTO CONTRIBUTO INDEBITAMENTE PERCEPITO DA UN BENEFICIARIO E IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA. BERTOLONI CLAUDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19265"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO  COMUNITA’ ALLOGGIO DI VIALE GORIZIA DI MANTOVA DELLA SIG.NA MINICUCCI DANIELA. PERIODO OTTOBRE 2011.  CIG 0819755339</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19266"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA PER IL MANTENIMENTO DI UN DISABILE RESIDENTE (T.M.) PRESSO ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR). PERIODO 01/10-31/12/2011.  CIG 072017318F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19267"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DEL SOLE - MANTOVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL C.S.E. DI MANTOVA DI DISABILI RESIDENTI.    CIG 0762459112</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19268"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2005 E 2006. REVOCA E RECUPERO IMPORTO CONTRIBUTO INDEBITAMENTE PERCEPITO DA UN BENEFICIARIO E IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA. MEDAINA LUCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19269"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2006. REVOCA E RECUPERO IMPORTO CONTRIBUTO INDEBITAMENTE PERCEPITO DA UN BENEFICIARIO E IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA. HILMI ASMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19270"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2008. REVOCA E RECUPERO IMPORTO CONTRIBUTO INDEBITAMENTE PERCEPITO DA UN BENEFICIARIO E IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA. BENITOZZI CIRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19271"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNI 2006, 2007 E 2008. REVOCA E RECUPERO IMPORTO CONTRIBUTO INDEBITAMENTE PERCEPITO DA UN BENEFICIARIO E IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA. AMICO ENRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19272"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO-IL CAMMINO SRL LUOGO -. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’INSERIMENTO TEMPORANEO DI UN CITTADINO RESIDENTE (A.Y.)  PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2011.  CIG 07071105A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19273"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DON CALABRIA- COMUNITA’ SAN BENEDETTO – VERONA –  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DEL MINORE TAVACCA  A..  PERIODO 01/10-31/12/ 2011. CIG: 0689048C62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19274"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUINTA EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PER L'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19275"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DEL PAESAGGIO 2011. AFFIDAMENTO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19276"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA  FORUM MEDIA EDIZIONI SRL  - ACQUISTO N. 2 LIBRI DI TESTO – IMPEGNO DI SPESA (€ 210,00) – CIG Z39013CFA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19277"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA  COGEME SPA  DI ROVATO PER REDAZIONE DEL DATA BASE TOPOGRAFICO DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG 26364481B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19278"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTAURO E RIFACIMENTO SEGGIOLE TEATRO SOCIALE. CIG. Z69011C152</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19279"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. CARLO LUIGI GEROSA PREDISPOSIZIONE RAPPORTO AMBIENTALE RELATIVO ALLA DELLA VAS  PIANO URBANO DEL TRAFFICO - CIG Z830172ADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19280"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO MICRONIDO COMUNALE IN LOCALITA’ STAFFOLO – RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO ESISTENTE ED AREA PERTINENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19281"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NUOVI ARREDI PRESSO L'UFFICIO CONTRATTI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANERBA S.P.A. DI MANTOVA. CODICE CIG Z21016CCCD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19282"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA BJ CONSULTING DI IVREA. FORNITURA DI UN PACCHETTO DI 10.000 SMS PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE IPAGE. CIG ZCA016F769.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19283"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DELLE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL  “CONDOMINIO COCEL” DI VIA I MAGGIO N. 3/7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19284"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI- LUOGO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA ESPOSITO LUCIA. PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2011. CIG 0705648F22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19285"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 29/08/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19286"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERATURA ASSICURATIVA PISTA DI PATTINAGGIO IN ADESIONE ALLA POLIZZA IN CONVENZIONE REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA N. 2010/10/2198841 ABBINATA AL LEASING STRUMENTALE ALBA LEASING NR. 01012693/001 (CIG N. 0561416F1F) - IMPEGNO DI SPESA SECONDA ANNUALITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19287"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI E IMPIANTI COMUNALI PER ADEGUAMENTO D.M. 37/2008 E D.LGS. 81/2008. ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO. AFFIDAMENTO LAVORI PER ALLACCIAMENTO AL NUOVO TRATTO DI FOGNATURA ALLA DITTA ANTONUTTI SRL D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19288"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E QUOTA SMALTIMENTO RIFIUTI NON DOVUTI ALLA DITTA ATTHIKO SRL PER LA P.E. 465/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19289"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO  COMMERCIANDO TRA CASTELLI E CASALI DELL'AQUILA E DEL LEONE  - EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CAPOFILA PER ADESIONE IV BANDO REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19290"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MULINI N°18 AFFIDATI CON PROCEDURA IN ECONOMIA ALLA DITTA TECNOTAGLI S.R.L.-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUZIONE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19291"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO. AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE PERDITE BAGNI ESISTENTI E CONSOLIDAMENTO MURATURA ESISTENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANENTI VLLIAM DI LENO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19292"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA TUBI DI IRRIGAZIONE ZONA PIP DI QUESTO COMUNE OTTURATI DA RADICI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRESCIA SPURGHI SAS DI RIZZI NICOLA &amp; C. DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19293"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA INFRACOM SPA DI VERONA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE HARDWARE SU PLOTTER HP PRESSO UFFICIO CULTURA. CIG Z6B015F379.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19294"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>S. LUCIA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ DI ASOLA (MN). AFFIDAMENTO DIRETTO PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO I LOCALI DELLO IAT ALTO MANTOVANO E DELLA PROLOCO. CIG   N. Z830159CCC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19295"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI AGOSTO  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19296"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO 2011 - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19297"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE  . LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI  AGOSTO   2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19298"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPOLITOGRAFIA SOLDINI S.N.C. DI CARPENEDOLO (BS). AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DELLA FORNITURA DI ETICHETTE PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO. CIG N° ZE301584AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19299"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO, RIPRISTINO E FORNITURA OPERE IN PIETRA RELATIVAMENTE ALLE PROPRIETA' COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARMO ART SNC DI BESCHI FAUSTO &amp; C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19300"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE PORTE, SCRIVANIE E SERRAMENTI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FONDEC FERRAMENTA DI GUIDETT I MAURO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19301"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VERNICI ED AFFINI - MATERIALE VARIO DA COLORIFICIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASA COLORE SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19302"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MAURO TINTI CON STUDIO IN ROVATO (BS) PER LE VERIFICHE E PROCEDURE NECESSARIE AL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO SOCIALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19303"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE E PARZIALE INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE INTEGRATIVO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2010 RELATIVO A N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IN GRAVE DIFFICOLTÀ, INCLUSO NEL 8° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19304"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE  2011. CIG 0705648F22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19305"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE CASA ROSANNA DI MONZAMBANO.  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA  S.M.. PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE  2011. CIG 0704560D4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19306"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO – IL CAMMINO SRL  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DELLA SIG.RA ODURAA THERESA. PERIODO 01/10-30/11/2011. CIG: 0699442DC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19307"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA COMUNALE “IL GELSO” – CASTEL GOFFREDO . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA CORISIO GIUSEPPA. PERIODO 01/10-30/11/2011. CIG: 0693374E4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19308"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ALLA V° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.C.E.C.)  PERIODO I^ SEMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19309"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA HOUNSON DJOKO,  ASSEGNATARIA DI NUOVO ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE A SEGUITO DI CAMBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19310"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI AGOSTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19311"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI PER COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI SERVIZIO DELLA SIG.RA GALVANI CARMEN  N. 06.09.1954 CON DECORRENZA DAL  01.09.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19312"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIERI COMUNALI. LIQUIDAZIONE GETTONE DI PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1° SEMESTRE 2011 - CONGUAGLIO ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19313"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER LE VIE E STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA METALCO SRL DI TREVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19314"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA OPERE IN FERRO PER PARAPETTI FERMATA AUTOCORRIERE IN VIA CAVOUR DI QUESTO COMUNE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BETTARI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19315"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SOCIALE RAMA DAN – DESENZANO DEL GARDA (BS)-  RILEVAZIONE MINORE SPESA RELATIVA ALL’INSERIMENTO DEL MINORE TAVACCA C. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2011. CIG 069828857B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19316"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO QUOTA  CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2009 PERCEPITO INDEBITAMENTE DAL SIG. CHABA ECH CHERCKI E IRROGAZIONE RELATIVA SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19317"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ EDUCATIVA RESIDENZIALE OCEANO DI LODI. MPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ MINORE L.T..  PERIODO 01/10-31/12/2011. CIG 0662777CDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19318"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SOL.CO TRASPORTI – MANTOVA - . SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTE DIVERSAMENTE ABILE RESIDENTE (P.P.) AL C.S.E. DI  MANTOVA. PERIODO SETTEMBRE /DICEMBRE 2011. CIG 0786340C48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19319"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE DEGLI EDIFICI E NUMERAZIONE CIVICA A POSTE ITALIANE. CUP:  D89E10002810001  CIG : 0666859573</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19320"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>GPA SPA DI MILANO – FILIALE DI BRESCIA – LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2010/31.12.2011 POLIZZA ELETTRONICA N. 2011064 STIPULATA CON REALE MUTUA ASSICURAZIONI (CIG 018840223F - CUP J29E08000040004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19321"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEM S.N.C. DI ROMANORE DI BORGOFORTE (MN). AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA E CARTONCINO PER FOTOCOPIE PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI, PER IL PERIODO AGOSTO 2011/AGOSTO 2012. PROVVEDIMENTI. CIG N. ZC40141285</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19322"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO RATA SALDO ANNO 2010. COMUNE DI COMACCHIO (FE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19323"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ELMEC INFORMATICA SPA DI BRUNELLO . AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HW PER N. 2 SERVER HP PRESSO BILBIOTECA, PERIODO 28/08/2011 - 31/08/2012. CIG Z3C0137835.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19324"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ELETTROCASA SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. FORNITURA DI UN CLIMATIZZATORE PER SALA SERVER. CIG Z9B01330BF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19325"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA Z.L. SRL CON SEDE A SIRMIONE IN VIA GARBELLA N. 16. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ALCUNE TELECAMERE E PONTI RADIO NON PIÙ FUNZIONANTI DELL’IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA IN DOTAZIONE LA COMANDO DI P.L.  DI CASTIGLIONE D/S. E RELATIVO ADEGUAMENTO DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19326"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DPR 28.09.1994, N. 634) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19327"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E CONFERIMENTO AI CENTRI DI RACCOLTA DEI VEICOLI ABBANDONATI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI FERMATI, SEQUESTRATI O CONFISCATI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011.(CIG 1802662217)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19328"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO ASFALTO STRADE INTERNE COMPLESSO SCOLASTICO IN LOC.S.PIETRO MEDIANTE FORMAZIONE DI CASSONETTO STRADALE E RICARICHE CON BINDER E SUCCESSIVA FORMAZIONE DI TAPPETO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEZZOLA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19329"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' CONSORTILE A R.L. G.A.L. DELLE COLLINE MORENICHE DEL GARDA. VERSAMENTO QUOTE PER SPESE DI GESTIONE ANNI 2010 E 2011. INTROITO SOMME ANTICIPATE IN QUANTO NECESSARIE PER IL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COSTITUZIONE DELLA SUDDETA SOCIETA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19330"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PARETE DIVISORIA ESTERNA PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI VIA DON MAZZOLARI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSI RICCARDO DI MANTOVA. CODICE CIG ZB00133668</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19331"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO FORESTALE PADANO S.C.A. DI CASALMAGGIORE (CR) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19332"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA STAFFOLO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO ALLA DITTA GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA CODICE CIG Z930130664</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19333"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA NUOVA CALDAIA MURALE PRESSO L'APPARTAMENTO DI PRORPIETA' COMUNALE DI PIAZZA S. LUIGI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. DI ZOLA PEDROSA (BO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19334"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL TERRITORIO COMUNALE. LODO ARBITRALE. PAGAMENTO A SALDO ALL'ITALGAS SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19335"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA ASCOLI N. 15, INT. 9 AL SIG. LOMBARDO VINCENZO, IN DEROGA ALLA GRADUATORIA ED IN VIA D’URGENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19336"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MARTA TANA ONLUS NEL 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19337"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA HOUNSON DJOKO AD EFFETTUARE IL CAMBIO ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DA VIA BATTISTI N. 29/G, INT. 8 A VIA BATTISTI N. 29/G, INT. 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19338"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO D’ IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19339"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITI DA MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 (€ 200,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19340"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ALLA SIG.RA SANTORO ASSUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19341"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>13° FESTA DEL GRU-GRO - ASL DI MANTOVA - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI SANITARI. CODICE CIG Z020134F15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19342"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 8845/1999 SCADUTO IL 31/7/2011 PER LOCALI SITI IN VIA PRETORIO ADIBITI A BAR/PANINOTECA - DITTA ISONNI MARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO 1/8/2011 - 31/7/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19343"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI  VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI  MONTICHIARI IN OCCASIONE DEL  MERCATO DEL BESTIAME DEL VENERDÌ E MANIFESTAZIONI VARIE PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19344"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA, A MEZZO DI RACCOMANDATA AR, DEL DEPOSITO, PRESSO L’UFFICIO POSTALE, DI ATTO GIUDIZIARIO NON POTUTO NOTIFICARE NEI TERMINI DI LEGGE. – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19345"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO SIG.RA BOSCOLO LOREDANA CON DECORRENZA DALL’1.10.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19346"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO PARZIALE PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO PDL1A SITO IN VIA SILVIO LONGHI DI QUESTO COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19347"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE APPARTENENTE AL GRUPPO DI LAVORO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO AREE EDIFICABILI. RISCOSSIONI PERIODO 01.01.2010 - 31.12.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19348"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.C.V.L.P.S. - ANNO 2011 - INCARICO PER. IND. CARLO SORAGNA CON STUDIO A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19349"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEETING INTERNAZIONALE DI LEUTKIRCH 28 AGOSTO - 04 SETTEMBRE 2011. AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALLA DITTA CRESCINI PIETRO &amp; C. SNC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG Z91012B865</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19350"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA GRAZIA BEDULLI AL CONVEGNO “DISEGNAMO IL WELFARE DI DOMANI” ORGANIZZATO DALLA RIVISTA “PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19351"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO DI ZONA 2009/2011 –  ACCERTAMENTI RELATIVI ALL’ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19352"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BUONI BANDO ORDINARIO PIANO NIDI REGIONE LOMBARDIA ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - DISTRETTO DI GUIDIZZOLO– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19353"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, MODULO E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE NELL’ANNO 2011 DELLA DOMANDA PER ESSERE INCLUSI NELLE GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE  DEGLI ALLOGGI NON ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19354"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA BATTISTI N. 29/G, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2010 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2011 E 1^ SEMESTRE 2012.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19355"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TIROCINIO PER IL SIG. P.R. PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE CAUTO DI BRESCIA. PERIODO DAL 14/08/2011 AL 31/10/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19356"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA FORNITURA DI ENERGIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE IN VIA MAZZINI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO ALLA DITTA GLOBAL POWER SPA DI VERONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19357"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE "PDL 2" SITO IN VIA CALLISTO PIAZZA - INDIVIDUAZIONE AREA PER SERVITU' CABINA ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19358"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO "ATP 28" SITO IN VIA CARPENEDOLO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E INDIVIDUAZIONE AREE DI CESSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19359"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 55 D.LGS. 163/06  PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE RCT/O, RC PATRIMONIALE, TUTELA LEGALE, RCA E RD, KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE E AMMINISTRATORI, INFORTUNI, ALL RISKS MOSTRE D’ARTE,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19360"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TREND SERVIZI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. RINNOVO TRIENNALE DELLE LICENZE  SOFTWARE ANTIVIRUS SYMANTEC. CIG Z2C011FE56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19361"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FINALIZZATO ANZIANI, PER LA DURATA DI ANNI 6 CON DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2012 AL 31 DICEMBRE 2017 MEDIANTE GARA INFORMALE AI SENSI DELL’ART. 5 CO. 3  PUNTO 23 E ART. 9 B2) DEL REGOLAMEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19362"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINO IN DIFFICOLTÀ. DOMANDA ESAMINATA NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE IN SEDUTA STRAORDINARIA DEL 03/08/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19363"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO GINNASTICA CORRETTIVA. ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - PERIODO SETTEMBRE 2011 - MAGGIO 2012. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL PROF. RICCARDO COLOSINI. CIG. Z3901231E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19364"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRE - SCUOLA ALLA COOP. OLINDA DI MEDOLE (MN) PER GLI UTENTI  FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL NOSTRO TERRITORIO. PERIODO DAL 5 SETTEMBRE 2011 AL TERMINE DELLE LEZIONI SCOLASTICHE. CIG. ZA30120ACD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19365"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI  ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI,  RESIDENTI, INSERITI NELLE SCUOLE LOCALI E NELLE SCUOLE DEI PAESI LIMITROFI. – PERIODO SETTEMBRE 2011-GIUGNO 2012 . CIG. 3165815 COOP. OLINDA CIG 3166058 C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19366"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I E II PER GLI ONERI DI GESTIONE. ANNO SCOLASTICO 2011/2012. - EROGAZIONE ACCONTO 75% DEL CONTRIBUTO STESSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19367"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE:LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI ELETTORALI RELATIVI AL REFERENDUM  DEL  12/13 GIUGNO 2011.PERIODO DAL 1/5/11 AL 12/7/11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19368"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI LUGLIO 2011 E INTEGRAZIONE BUDGET PUBBLICA ISTRUZIONE- PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19369"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PER IL MESE DI LUGLIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19370"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI LUGLIIO  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19371"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE  . LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI  LUGLIO   2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19372"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUARTA EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PER L'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19373"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALE PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEL  MINORE R.E. - IMPEGNO DI SPESA FIORDALISO COOP. SOCIALE ONLUS. PERIODO DAL 08/08/2011 AL 08/10/2011.CIG N°  Z77010B872.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19374"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI VARI SERVIZIO ANAGRAFE. LIQUIDAZIONE RELATIVA A INDAGINE SULLE DISCRIMINAZIONI-ESTRAZIONE DI NOVEMBRE  2010, CONTRIBUTO SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19375"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE II° SEMESTRE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE AD EFFETTUARE SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO ALTRI COMUNI ED ENTI CHE NE FACCIANO RICHIESTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19376"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO DI ZONA 2009/2011 –  EROGAZIONE BUONI LAVORO.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI UN ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19377"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01/06 - 29/07/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19378"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>BCC BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO SOCIETÀ COOPERATIVA  - CASTEL GOFFREDO (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE DR. ALBERTO BIGNOTTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI CARICA ELETTIVA – PERIODO: APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19379"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA TINTEGGIATORE ED AFFINI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER IL BIENNIO 2009/2010 PROROGA TERMINE DI SCADENZA CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19380"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA DELL'ASILO NIDO DI VIA MALETTI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MADESANI SRL DI GOITO (MN). CODICE CIG ZE800FBA91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19381"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PARETE FONOIMPEDENTE PRESSO L'UFFICIO DEL COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOCIETA MANTOVANA MATERIALI MODERNI SAS DI MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19382"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI E IMPIANTI COMUNALI PER ADEGUAMENTO DM 37/2008 DLGS 81/2008. ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DISTACCAMENTO VVF. AFFIDAMENTO LAVORI NUOVA FOGNATURA ALLA DITTA ANTONUTTI SRL DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19383"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINO IN DIFFICOLTÀ. DOMANDA ESAMINATA NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE IN SEDUTA STRAORDINARIA DEL 28/07/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19384"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSE IN USO ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO S. CRISTOFORO ONLUS. PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2011. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19385"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZDC00F4A80 - ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SUL SETTIMANALE IL GAZZETTINO NUOVO PER "SONDAGGIO MERCATO A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE" - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]S.U.A.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19386"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER IL PIANO NIDI ANNO SCOLASTICO 2010/2011 ED EROGAZIONE DELLE SOMME AGLI ENTI DEL DISTRETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19387"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>DAL SASSO MARIO S.N.C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE A CALCOLATRICI, FAX, MACCHINE PER SCRIVERE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO: AGOSTO 2011/LUGLIO 2013. PROVVEDIMENTI. CIG Z2A01130E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19388"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI LUGLIO 2011 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19389"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MUTUO FLESSIBILE A TASSO VARIABILE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER L'IMPORTO DI € 2.000.000,00 PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE IN LOCALITA' STAFFOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19390"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, A SEGUITO MOBILITA’ ESTERNA,   DELLA SIG.RA PONZETTA ANTONIETTA CON DECORRENZA DAL  01.09.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19391"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE PER L’ANNO 2011 DI SPECIFICO RICONOSCIMENTO ALLA DIPENDENTE SIG.RA TARCHINI RAMONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19392"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INTEGRAZIONE E MIGLIORAMENTO IMPIANTO PANNELLI SOLARI DELLA PISCINA COMUNALE IN LOCALITA' SAN PIETRO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAMICO BRV CALOR SRL DI VERDERIO INFERIORE (LC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19393"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO OPPORTUNITA' GIOVANE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19394"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE DEBITORIA SIG.A VALLI GUGLIELMINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19395"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2011. AFFIDAMENTO SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19396"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA STATICA MENSOLA IN FACCIATA PISCINA COMUNALE. CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. MAURIZIO BERTOLINI DELLO STUDIIO HABITAT DESIGN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19397"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE “RISORSE DECENTRATE”. QUANTIFICAZIONE PER L’ANNO 2011 DEI CONTENUTI E DEFINIZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19398"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA. C.I.G.:266574DE3P</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19399"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LAVASCIUGA PER PULIZIA PAVIMENTAZIONI PALESTRE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA CIMA S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - CODICE CIG ZD600E685B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19400"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE, NEGLI ANNI 2008 E 2009,  PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE D/STRADA - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19401"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA UTILIZZATA PER L’ACQUISTO DI N. 10 TESSERE VIACARD MAGNETICHE PREPAGATE PER L’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG.30559265E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19402"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEL CONTRIBUTO EROGATO A FAVORE DELLA SIG.RA IDUBOR IRENE GIOR. GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 22/06/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19403"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE FAMIGLIA CANOSSIANA- COMUNITA’ EDUCATIVA MAMMA-BAMBINO “CASA NUOVA PRIMAVERA ONLUS” – RILEVAZIONE MINORE SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA DI DUE MINORI  RESIDENTI (I.S.O.-I.A.O.) CON LA MADRE (I.G.I.). CIG 25681833A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19404"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA BOTTEGHINO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANENTI VILLIAM DI LENO (BS). CODICE CIG ZA5007D664</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19405"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'USCITA DI SICUREZZA AL 1°PIANO DELLA PISCINA COMUNALE IN LOCALITA' SAN PIETRO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOTAGLI S.R.L. DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19406"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’AMPLIAMENTO STABILE DEL NUCLEO FAMILIARE DELL’ASSEGNATARIO SIG. ROMAGNOLI LORENZO, AI SENSI DEI COMMI 7, 8 E 9 DELL’ART. 20 DEL R.R. N.  1/2004 E SUCCESSIVE MODIF. E INTEGR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19407"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ART. 42 CCNL SEGRETARI COMUNALI DEL 16.05.2001.LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL  SEGRETARIO COMUNALE  PER L’ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19408"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSA GATTO RANDAGIO MORTO PRESSO LA CLINICA VETERINARIA BENACO BLU. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19409"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORNITURA CALORE PRESSO LA PALAZZINA GIALLA IN LOCALITA' GHISIOLA - ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE COFELY ITALIA SPA-CONSORZIO ALISEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19410"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA PIAZZALE RESISTENZA DI QUESTO COMUNE ALLA SOCIETA’ ESSO ITALIANA SRL PER L’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI PERIODO 2° SEMESTRE 2008 – 30.6.2014 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA’ 20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19411"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PER L’ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19412"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE AI DIRIGENTI  PER L’ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19413"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI  TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  NOMINATI DAI DIRIGENTI  NELL’ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19414"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE “RISORSE DECENTRATE”. LIQUIDAZIONE QUOTE SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVE ALL’ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19415"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - ART. 36 CCNL 22.01.2004 - ATTRIBUZIONE PER L’ANNO 2010 DI SPECIFICO RICONOSCIMENTO AL PERSONALE ASSEGNATO AI PIANI DI ZONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19416"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - ART. 36 CCNL 22.01.2004 - ATTRIBUZIONE PER L’ANNO 2010 DI SPECIFICO RICONOSCIMENTO AL PERSONALE DEL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19417"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA P. NENNI N. 55, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2010 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2011 E 1^ SEMESTRE 2012.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19418"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>GPA SPA DI MILANO – FILIALE DI BRESCIA – LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2009/31.12.2010 POLIZZA ELETTRONICA N. 2011064 STIPULATA CON REALE MUTUA ASSICURAZIONI (CIG 018840223F - CUP J29E08000040004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19419"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ING. DAVIDE SQUASSABIA DI MANTOVA CTU NEL RICORSO PER CONSULENZA TECNICA AI SENSI DELL’ART. 696 CPC RELATIVAMENTE AL POLO NATATORIO SAN PIETRO (CIG ZA300ED044).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19420"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO (REP. N. 9392 DEL 25/06/2007) DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA PER I SERVIZI COMUNALI ALLA DITTA COPRA RISTORAZIONE SPA - PERIODO 01/01/2012 – 30 /06/2012. CIG 11543729E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19421"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE RELATIVO A GARA CON PROCEDURA APERTA  AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI GOZZOLINA SCUOLA PRIMARIA E SECO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19422"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA NUOVI CORPI ILLUMINANTI NELLE AREE COMUNALI SITE IN VIA CAMAPSSO, VIA DEL FALCONE E VIA RACCHETTA DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA ZL IMPIANTI ELETTRICI D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19423"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA TUBI DI IRRIGAZIONE ZONA PIP DI QUESTO COMUNE, OTTURATI DA RADICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRESCIA SPURGHI DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19424"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONE PASSAGGIO PEDONALE IN QUOTA NELLA VIA MOSCATI DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.I.C. SNC DI BOGGIANI RICCARDO E ALCEO &amp; C DI CASTIGLIONE D/S (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19425"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 50 SEDIE IN MATERIALE IGNIFUGO PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI RICREATIVI PROMOSSI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSI &amp; GHIO DI CARPENEDOLO (BS) - CODICE CIG ZA400DA57E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19426"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MULINI N. 18. NUOVE OPERE A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRECEDENTEMENTE AFFIDATI CON ORDINE DI SERVIZIO IN DATA 17.05.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19427"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TREPPIEDE DI SOSTEGNO DELL’APPARECCHIATURA AUTOVELOX 104-E IN DOTAZIONE A QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA. CIG 3008096757</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19428"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE AFFIDAMENTI SERVIZI-  MINORE SPESA -  E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO  STIPULATO CON L’ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E SAPORI MANTOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19429"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 100 SEDIE IN MATERIALE IGNIFUGO PER MANIFESTAZIONI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ROSSI &amp; GHIO DI CARPENEDOLO (BS). CODICE CIG 30048321CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19430"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: APRILE/GIUGNO 2011. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19431"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE IN VIA TELEMATICA CONTRATTO REP. N. 9304/2006. ANNO 2011 PORZIONE TERRENO PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE SITA NEL CENTRO SPORTIVO S. PIETRO - PERIODO 30.6.2006 – 29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19432"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA E3 ELETTRONICA SNC - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONE DEL 21 LUGLIO 2011. CIG. N. Z9300DFA22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19433"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL’INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19434"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA P. NENNI N. 35, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2010 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2011 E 1^ SEMESTRE 2012.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19435"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2010 A N. 4 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE, INCLUSI NEL 14° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19436"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA RAGNI CLAUDIA, EX ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19437"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA ASCOLI N. 15, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2010 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2011 E 1^ SEMESTRE 2012.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19438"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA GARIBALDI N. 12, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2010 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2011 E 1^ SEMESTRE 2012.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19439"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPOGRAFIA BIGNOTTI GIOVANNI &amp; FIGLI S.N.C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DELLA FORNITURA DI CARTONCINI INTESTATI DEL SINDACO CON RELATIVE BUSTE. CIG Z6300D94F4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19440"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>DAL SASSO MARIO S.N.C. DI DAL SASSO MARCO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.3 CASSETTIERE MOBILI DA PORRE IN USO AGLI UFFICI RAGIONERIA/ECONOMATO. CIG ZB500D957C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19441"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ELENCO FORNITORI SPESE DI RAPPRESENTANZA. ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19442"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA DI GOZZOLINA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE I E II GRADO PER LA DURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19443"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2011 - AFFIDAMENTO SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19444"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA NUOVA QUADRO DI MANOVRA IMPIANTO ELEVATORE DI PALAZZO PRINCIPE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI SPA DI MONTIRONE (BS). CODICE CIG Z3300CF4F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19445"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (V.L.) PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO COOP. BUCANEVE DI CASTEL GOFFREDO. PERIODO  10/08-30/09/2011. CIG 0707552261</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19446"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CAT-GRIM DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AGLI ELETTRODOMESTICI INDUSTRIALI IN DOTAZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19447"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO - PIANO DI ZONA 2009/2011 -  RIMBORSO AL COMUNE DI  GUIDIZZOLO E AL COMUNE DI MONZAMBANO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PERSONALE IN COMANDO PRESSO L’UFFICIO DI PIANO. ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19448"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. DAVIDE ZUBBI PREDISPOSIZIONE COLLAUDO  PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO “PDL2”- CIG Z89005AFAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19449"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI ARMADI PER L’AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA ALLA DITTA MANERBA SPA DI MANTOVA. CODICE CIG ZA10038D26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19450"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA N. 14/CD DEL 18/03/2011 INTESTATA ALLA DITTA TRADELEK SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ED  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER N. 2 UPS ALLA DITTA MULTISERVICE SNC DI MANTOVA. CIG 14282114FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19451"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSE SERPICO MARIA MICHELA/COMUNE - SENT. CRON. N. 633/2011 DEL GIUDICE DI PACE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E DONELLI ANGELO/COMUNE  SENT. CRON 631/2011- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTE A FAVORE DEI SIGG. SERPICO E DONELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19452"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMPAGNONI FIORE S.R.L. DI BOZZOLO DELLA FORNITURA DI N. 32 PLACCHE PETTORALI CON LOGO PERSONALIZZATO DEL COMUNE E N. 22 FREGI DA BERRETTO DA DARE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19453"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IMPORTO RELATIVO AL CONTRATTO STIPULATO CON L’ASSOCIAZIONE COLLINE MORENICHE DEL GARDA PER IL SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLE IDENTITA’ DEL TERRITORIO DEL GAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19454"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO INDICE ISTAT  SOGGETTI ACCREDITATI ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE BIENNIO 2010-2011 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19455"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  DI UN TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO A FAVORE  DI UN SOGGETTO A  RISCHIO DI EMARGINAZIONE  PRESSO  L’ASSOCIAZIONE MARTA TANA ONLUS DI CASTIGLIONE PER IL PERIODO DAL 05/07 AL 05/08/2011.  IMPEGNO DI  SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19456"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIORDALISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 PER PROGETTI TERRITORIALI DOMICILIARI. CIG N°2873063E93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19457"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 22/06/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19458"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE DI CAPRIOLO E FONDAZIONE ANGELINI DI ROVATO IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA MINORE A.A.. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2011. CIG: 0661535BF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19459"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA COMUNALE “IL GELSO” – CASTEL GOFFREDO . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA CORISIO GIUSEPPA. PERIODO 01/07-30/09/2011. CIG: 0693374E4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19460"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA  SOCIALE OLINDA DI CASTELGOFFREDO E CSA DI MANTOVA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM/EDUCATORE PROFESSIONALE A PORTATORI DI HANDICAP DURANTE I CRES ORGANIZZATI DAL COMUNE . ANNO 2011. CIG 2739027C92 COOP. OLINDA CIG 27392282747</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19461"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MULINI, 18. IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. MASSIMO ZANI CON STUDIO A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) IN VIALE DUNANT, 6 PER LE ATTIVITA' INERENTI LA SICUREZZA E SALUT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19462"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MULINI N. 18 NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA TECNOTAGLI S.R.L. CON SEDE IN BRESCIA - VIA CODIGN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19463"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO MICRONIDO COMUNALE IN LOCALITA' STAFFOLO-RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO ESISTENTE ED AREA PERTINETNE". AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA EDIL BERTOLETTI SRL A SUBAPPALTARE PARTE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO ALLA DITTA CANALI GIOVANNI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19464"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PULIZIA FOSSO IN LOCALITA' ASTORE DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA RODELLA SCAVI E DEMOLIZIONI SRL DI CASALOLDO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19465"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE FACCIATE INTERNE PALAZZO PASTORE. AFFIDAMENTO INCARICO COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER ACQUISIZIONE PARERE SOPRINTENDENZA ALL’ARCH. SERGIO SPAZZINI CON STUDIO IN CASTIGLIONE D/S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19466"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO 2011 - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19467"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI GIUGNO  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19468"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PER IL MESE DI GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19469"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI  GIUGNO   2011 E AUTORIZZAZIONE PER  IL SECONDO SEMESTRE 2011 SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19470"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI  VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI  MONTICHIARI IN OCCASIONE DEL  MERCATO DEL BESTIAME DEL VENERDÌ E MANIFESTAZIONI VARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19471"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE CARRASSI ANTONIO AL MODULO 2 “TECNICO-SPECIALISTICO” DEL “PERCORSO DI QUALIFICAZIONE PER UFFICIALI – ACCADEMIA DI POLIZIA LOCALE” CHE SI TERRÀ A MILANO. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.CIG 2725532C25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19472"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI VIGILE URBANO CAT. C. APPROVAZIONE VERBALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19473"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA AP SYSTEMS DI MILANO. AFFIDAMENTO DI N. 3 GIORNATE DI FORMAZIONE ED ASSISTENZA SISTEMISTICA ON-SITE PER I PROGRAMMI APPLICATIVI WEB. CIG 2939296FC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19474"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO DEL PRINCIPE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MASSIMO MILANI DI SAN BIAGIO DI BAGNOLO SAN VITO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19475"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE LA CONVENZIONE CONSIP DELLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE  PER I BUONI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI ALLA DITTA ENI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19476"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE S. BIAGIO ONLUS-CAVRIANA (MN). RILEVAZIONE MINORE SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA SANTOLIN CESIRA . CIG: 0693974D72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19477"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2010 A N. 7 BENEFICIARI CON DOMANDE IN GRAVI DIFFICOLTÀ, INCLUSI NEL 7° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19478"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2010 A N. 25 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE, INCLUSI NEL 13° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19479"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI IL C.DS  RELATIVE AGLI ANNI 2006 -2008 E 2009 - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19480"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI ALCUNE TELECAMERE E PONTI RADIO NON PIÙ FUNZIONANTI E RELATIVO ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19481"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19482"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI VIGILE URBANO CAT. C. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19483"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI VIGILE URBANO CAT. C. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19484"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE FONDO STRADALE DELLA VIA PRINCIPE FRANCESCO GONZAGA MEDIANTE FRESATURE E RICARICHE CON BINDER E SUCCESSIVA FORMAZIONE DI TAPPETO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEZZOLA S.P.A. DI LONATO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19485"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO IN VIA RACCHETTA E RESTAURO DEI REPERTI ARCHEOLOGICI. PRESA D'ATTO DEL CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA STIPULATO FRA L'IMPRESA AGGIUDICATARIA GOITESE SCAVI DI SCHIANCHI ENNIO &amp; C. SNC DI MILANO E L'IMPRESA GOI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19486"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2011 - AFFIDAMENTO SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19487"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO – IL CAMMINO SRL  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DELLA SIG.RA ODURAA THERESA. PERIODO 01/07-30/09/2011. CIG: 0699442DC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19488"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA BJ CONSULTING DI IVREA. RINNOVO  DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE IPAGE. CIG 2790042F7A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19489"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PROGETTI DI IMPRESA DI MODENA.  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING E MANUTENZIONE DEL SERVIZIO NEWSLETTER, PERIODO DAL 1-7-2011  AL 30-6-2012. CIG 2790180160.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19490"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO DI FORMAZIONE –AGGIORNAMENTO SU “PROSPETTIVE E STRUMENTI PER ATTUARE LE RIFORME D.LGS. 150/2009 E D.LGS. 216/2010”. PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI MORANDI MARZIA E FRANZONI CLAUDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19491"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEAT PAGINE GIALLE - TORINO. PRESENZE SUGLI ELENCHI TELEFONICI DI MANTOVA E PROVINCIA - EDIZIONE 2011/2012. CIG:Z76004E382    PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. - PROTOCOLLO - MESSI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19492"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI POSTA PICK UP (CIG Z82008196F) E DEL SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO (CIG Z2B0081D70) CON POSTE ITALIANE SPA -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.R.P. - PROTOCOLLO - MESSI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19493"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19494"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER RICHIESTA CONTRIBUTI AGEA PER ACQUISTO PRODOTTI LATTIERO – CASEARI DA DISTRIBUIRE AGLI ALLIEVI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO ALLA DITTA TE. BE. SCO SRL DI LODIVECCHIO (LO). ANNO SCOLASTICO 2011/2012. CIG Z620081B98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19495"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA  P.E.E.P. DI VIA DOTTORINA IN LOC. GOZZOLINA . APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19496"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI NON ERP DI VIA I MAGGIO N. 3/7, RELATIVO AL CONSUNTIVO ANNO 2009 E ACCONTI 2^ SEMESTRE 2011 E 1^ SEMESTRE 2012. ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19497"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA DEL FALCONE N. 8, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2010 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2011 E 1^ SEMESTRE 2012.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19498"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTTE BIANCA GIOVANI RIMPIAZZATI 2011. AFFIDAMENTO SERVIZI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19499"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (V.L.) PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI CASTEL GOFFREDO. PERIODO  01/07-09/08/2011. CIG 0707552261</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19500"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE MINORE SPESA PER PAGAMENTO RETTE PRESSO ASSOCIAZIONE RAMA DAN DI DESENZANO DEL GARDA DEL MINORE C.A.. ANNO 2011 CIG 0662204406</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19501"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE  2011. CIG 0705648F22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19502"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE CASA ROSANNA DI MONZAMBANO.  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA  S.M.. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2011. CIG 0704560D4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19503"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS “FIORDALISO” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-  IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI. PERIDO LUGLIO/SETTEMBRE 2011. CIG 077189296B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19504"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO  COMUNITA’ ALLOGGIO DI VIALE GORIZIA DI MANTOVA DELLA SIG.NA MINICUCCI DANIELA. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2011. CIG 0819755339</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19505"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA PER IL MANTENIMENTO DI UN DISABILE RESIDENTE (T.M.) PRESSO ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR). PERIODO 01.07-30.09.2011. CIG 072017318F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19506"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZA EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PER L'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19507"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERICA SRL - CONCESSIONARIA ESCLUSIVA PER LA PUBBLICITA' SUL QUOTIDIANO  GIORNALE DI BRESCIA . AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI ALOISIANE EDIZIONE 2011. CIG N.: ZB6009BE58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19508"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA MARTELLI GIOVANNA, “COORDINATORE DI SERVIZIO”, CAT. D2. CONCESSIONE DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER ESPLETAMENTO DI MANDATO POLITICO PRESSO L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19509"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA MARTELLI GIOVANNA, “COORDINATORE DI SERVIZIO”, CAT. D2. RETTIFICA PERIODO DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19510"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FRAZIONAMENTI PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO “COMPLESSO ALBERGHIERO E CENTRO CONGRESSI” SITO IN VIA G. MAZZINI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO AREE STANDARD E  ASSERVIMENTO ALL’USO PUBBLICO DI AREE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19511"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO “MOROSITA’ NEI SERVIZI ALLA PERSONA” – MILANO 13 GIUGNO  2011 (CIG ZA2006AF71)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19512"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MATERIALE VARIO PER ILLUMINAZIONE STRAORDINARIA DI VIALE BOSCHETTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA CENA TRA I DUE PARCHI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZL IMPIANTI. CODICE CIG ZAE0076038</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19513"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA TERRA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEVEN SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CODICE CIG Z9B007B25C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19514"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA POSTECOM SPA DI ROMA. AFFIDAMENTO DELL'ESTENSIONE DI VALIDITÀ PER N. 5 PEC ED ATTIVAZIONE DI N. 5 NUOVE PEC. CIG 264125723A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19515"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNI DAL 2006 AL 2010 – RICHIESTE DI RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19516"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN ORDINE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DI PALAZZO GONZAGA E MANUTENZIONE GIARDINI. PERIODO 1.8.2011 - 31.7.2014. CIG 2373281D6C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19517"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.LUCIA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ DI ASOLA (MN). ESTENSIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ADIBITI AD UFFICI PER IAT-PRO LOCO VIA M. TANA 1°PIANO. PERIODO: GIUGNO 2011-DICEMBRE 2012. CIG N° 0622378292</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19518"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA CASTAGNA NADIA “IMPIEGATO DI CONCETTO”, CAT. C4, A TEMPO PARZIALE. INNALZAMENTO ORARIO DI LAVORO DA 20 A 25 ORE SETTIMANALI CON DECORRENZA DALL’1.7.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19519"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI VIGILE URBANO. PROVVEDIMENTO E PUBBLICAZIONE AVVISO DI MOBILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19520"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE:LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO  EFFETTUATO NEL PERIODO DAL 31/3/2011 AL 28/6/2011, PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI DEL 15 E 16 MAGGIO 2011 CON TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 29/30 MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19521"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO IN VIA RACCHETTA E RESTAURO DEI REPERTI ARCHEOLOGICI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GOITESE SCAVI DI SCHIANCHI ENNIO &amp; C. S.N.C.. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19522"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG. PAOLO PEZZINI: CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI SECONDO L’ART. 33 C. 3 DELLA L. 104/1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19523"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI        MAGGIO 2011 E INTEGRAZIONE BUDGETS III° TRIMESTRE- PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19524"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER  MISSIONE MESE DI MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19525"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI  MAGGIO  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19526"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADAR SAS DI BESCHI ANGELO &amp; C. - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE PAGINE INFORMATIVE SUL SETTIMANALE LCOALE IL GAZZETTINO NUOVO. GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19527"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PER TESI DI LAUREA E CONTRIBUTI INEDITI CONCERNENTI IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. SESTA EDIZIONE - ANNO 2011 IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE DEI PREMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19528"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA NUOVO COMPRESSORE FRIGO PRESSO LO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE SALE POLIVALENTI DI VIA MAESTRI DEL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA DI ZOLA PEDROSA. CODICE CIG ZBE00530C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19529"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI  - DITTA TRADELEK IMPIANTI - LIQUIDAZIONE CREDITI A EQUITALIA NOMOS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19530"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI ED IMPIANTI COMUNALI – ADEGUAMENTO DM 37/2008 E DLGS 81/2008 - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E STRUTTURE PER RILASCIO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA  S. PIETRO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19531"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19532"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI LAVORO DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO. INTERRUZIONE ANTICIPATA F.R.  PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19533"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA INFOCAMERE DI ROMA - RINNOVO DEL SERVIZIO BANCHE DATI TELEMACO - ANNO 2011 - CIG:ZE80044CD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19534"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RINNOVO DEL SERVIZIO DI CALCOLO ON-LINE (ICICOM) ANNO 2011 - CIG Z670044C65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19535"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2009/2011 - IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DISABILI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19536"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MEDIAZIONE CULTURALE - ANNO SCOLASTICO 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19537"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA SAN PIETRO – IL CAMMINO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO DEL SIG. SICO CARLO. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2011.   CIG  070641259E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19538"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>: CASA DEL SOLE - MANTOVA. IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL C.S.E. DI MANTOVA DI DISABILI RESIDENTI. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2011.   CIG 0762459112</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19539"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA AL S.F.A.- ANFFAS DI RIVOLTELLA DEL GARDA DI N. 2 RESIDENTI. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2011.   CIG 0762991815</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19540"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE ANFFAS ONLUS DI MANTOVA-  IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE  2011.   CIG 0770754E4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19541"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI LAVORO DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO. CONCESSIONE N.2 BUONI PER IL LAVORO A DUE CITTADINE RESIDENTI PRESSO COOP. IN CAMMINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19542"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  DI UN TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO A FAVORE  DI UN SOGGETTO A  RISCHIO DI EMARGINAZIONE  PRESSO  LA DITTA GARDEN STILE DI PICCINELLI GIUSEPPE &amp; C. DI CASTIGLIONE PER IL PERIODO DAL 30/05/2011 AL 30.06.2011.  IMPEGNO DI  SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19543"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  ADEGUAMENTO  CENTRO SPORTIVO S. PIETRO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI PREVENZ. INCENDI, SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ED ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE - I° STRALCIO. CONF. INCARICO PER D.L. CONTBILITA' E COLLAUDO ALL'ING. BERTOLINI ED ING. TINTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19544"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2010/2011- EROGAZIONE 2^ RATA DEL CONTRIBUTO ALLE  LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19545"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO PER L'ACCREDITAMENTO DI SERVIZI DI ASILI NIDO, MICRONIDO, NIDO FAMIGLIA E CENTRO PRIMA INFANZIA SITI NEL TERRITORIO DELL’AMBITO DISTRETTUALE DI GUIDIZZOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19546"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM DI N. 6 AULE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI DI VIA MAIFRENI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO PAVIMENTI SRL DI BRESCIA. CODICE CIG 2596639E46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19547"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI E IMPIANTI COMUNALI PER ADEGUAMENTO D.M. 37/2008 E D.LGS. 81/2008. ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO.AFFIDAMENTO LAVORI PER SPOSTAMENTO E SOSTITUZIONE TUBAZIONI ESISTENTI IMPIANTO TERMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19548"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2011. DITTE DIVERSE. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE E C.T.P.E.D.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19549"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>GPA SPA DI MILANO – FILIALE DI BRESCIA. REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2009/31.12.2010 POLIZZA RCT/O N. 2134/1225-7 STIPULATA CON UNIQA DI VIENNA - LIQUIDAZIONE (CIG. 0061732ED7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19550"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA B.M. SERVIZI SRL, CON SEDE A ORIGGIO (VA) IN VIA CANTALUPO N. 3 DELLA FORNITURA DI N. 05 ROTOLI DI CARTA TERMICA PER STAMPANTE VIDEO SYSTEM IN USO PRESSO L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA. CIG 25906911D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19551"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE FAMIGLIA CANOSSIANA- COMUNITA’ EDUCATIVA MAMMA-BAMBINO “CASA NUOVA PRIMAVERA ONLUS” – IMPEGNO DI SPESA PER 2 MINORI CON LA MADRE. PERIODO 24/05-23/09/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19552"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA COPRA RISTORAZIONE SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DOMICILIO PER ANZIANI ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19553"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI MANTENIMENTO DI UTENTI RESIDENTI PRESSO CDD IL MOSAICO COOP. BUCANEVE DI CASTEL GOFFREDO. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2011.        CIG 07548390D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19554"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA SAN PIETRO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DISABILE AHBISSE Y. . PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2011.  CIG 07071105AO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19555"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA D.SSA PAOLA EMMA TOSI PER IL PROGETTO DI FORMAZIONE PEDAGOGICA IN HOUSE AL PERSONALE DELL’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO” . ANNO EDUCATIVO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19556"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2011 A N. 29 BENEFICIARI CON DOMANDE IN GRAVI DIFFICOLTÀ, INCLUSI NEL 6° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19557"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN'AREA PRESSO LA LOCALITA' STAFFOLO, CENTRO SPORTIVO, RISERVATA ALLA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. GARA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19558"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI MAGGIO  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19559"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ARCHIVIO SEDE MUNICIPALE. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA BONAZZI SRL A SUBAPPALTARE I SEGUENTI LAVORI ''OPERE EDILI DI RESTAURO ARCHIVIO SEDE MUNICIPALE (CATEGORIA PREVALENTE OG2) ALLA DITTA EDILIZIA ROVERSELLI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19560"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ZONA PIP-RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA TOSCANINI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PROCEDURA APERTA ALLA DITTA GILIOLI SAS DI LONATO (BS). APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E RIDETERMINAZIONE QUADRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19561"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI-ANNO 2011. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PROCEDURA APERTA ALLA DITTA F.LLI ARICI SRL DI GUSSAGO (BS). APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19562"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT 2011 -  XXII EDIZIONE - AFFIDAMENTO SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19563"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI  RESIDENTI (I.S.O.-I.A.O.). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO.  PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19564"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.   LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 02.05-31.05.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19565"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. GABRIELE BURATO PREDISPOSIZIONE COLLAUDO  PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO “ASTORE II” - CIG Z3D003A338</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19566"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. SERGIO SPAZZINI PREDISPOSIZIONE COLLAUDI  PIANI DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATI “MONTEDIL” E “ATC 16” - CIG Z10003A2DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19567"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PER L'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19568"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ED INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE INTEGRATIVO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2010 RELATIVO A N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA, INCLUSO NEL 12° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19569"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ED INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE INTEGRATIVO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2010 RELATIVO A N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA, INCLUSO NEL 11° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19570"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA P.E.E.P. DI VIA DOTTORINA IN LOC.    GOZZOLINA. ANNULLAMENTO DETERMINA N° 104 /U.T. DEL 16.05.2011 GEN. N° 452 E NUOVO AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA PALI E CONTATORE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19571"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI STUDIO FINALIZZATA ALLA RESA DI UNA RELAZIONE SULLA CONVENIENZA ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA DELL'INFANZIA IN LOCALITA' STAFFOLO. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT.ALESSANDRO BELTRAMI DI PONTI SUL MINCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19572"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE GUAINE DI COPERTURA DEI TETTI DEI FABBRICATI LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE DI QUESTO COMUNE. IMPEGN DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA MADESANI SRL DI GOITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19573"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRO SPORTIVO S.PIETRO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI, SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE-OPERE DA PITTORE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SIVI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19574"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRO SPORTIVO S.PIETRO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI, SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE-OPERE DA FABBRO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA BETTARI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19575"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRO SPORTIVO S.PIETRO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI, SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE-OPERE ELETTRICHE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA G.R. SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19576"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRO SPORTIVO S.PIETRO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI, SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE-OPERE EDILI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA EDILIZIA ROVERSELLI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19577"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO IMMOBILE DENOMINATO CASCINA VALLE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE VOLTE ALLA CONOSCENZA DELLA STORIA DELLA RURALITA' DELLE COLLINE MORENICHE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. FABRIZIO REBOLI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19578"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA E VITTO DEI CITTADINI EVACUATI A SEGUITO DELL’ESPLOSIONE ACCORSA IN VIA MOLINI LA SERA DEL 02/05/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19579"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE MINORE SPESA RELATIVA AL  PAGAMENTO RETTA RICOVERO SOLLIEVO DEL SIG.  E.M. PRESSO BUCANEVE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI CASTELGOFFREDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19580"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA ITALEDIT SEDE DI MANTOVA – PIAZZA PARETO N. 7.     CIG   Z4600362F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19581"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REFERENDARIE  12 - 13  GIUGNO 2011. AFFIDAMENTO, ALLA LOCALE SEDE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA, DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AL LUOGO DI VOTAZIONE . CIG: ZD90036265</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19582"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REFENDARIE DEL 12- 12 GIUGNO 2011. ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA, STAMPA TIPOGRAFICA E SPESE VARIE PER  FUNZIONAMENTO E  PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI, COMPENSI AI MEMBRI  DEL SEGGIO.CIG   ZCF00361A9  CIG  Z510036204   CIG Z310036237</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19583"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E ISTITUTO SUPERIORE DON MILANI DI MONTICHIARI PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI A FAVORE DI TRE STUDENTESSE PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO” DAL 13/06/2011 AL 29/07/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19584"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER TESI DI LAUREA E CONTRIBUTI INEDITI CONCERNENTI IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - SESTA EDIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19585"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZ.  DI 2 DIPENDENTI AL CORSO "IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN LOMBARDIA: L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO ALLA LUCE DELLE NOVITÀ NORMATIVE (T.U. REG. E DIRETTIVA BOLKESTEIN)"  ORGANIZZATO DA EUPOLIS LOMBARDIA  - MANTOVA-COMANDO POLIZIA LOCALE- 25.5.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19586"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO S. PIETRO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI, DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE,LAVORI DI SPOSTAMENTO GRUPPO ELETTROGENO. AFFIDAM. G.R.SISTEMI DI CASTIGLIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19587"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2009/2010. ASSEGNAZIONE PREMI ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19588"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>FAZZARI FRANCESCO - RECUPERO CONTRIBUTO FSA 2001 - ACCERTAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19589"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 4.000 CARTE D’IDENTITÀ’- ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19590"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA “QUI! GROUP” S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 830 BUONI PASTO.    CIG CONVENZIONE CONSIP 5 LOTTO 1: 0372834857 – CIG ENTE: 248606099A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19591"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DEL PART-TIME. ART. 16 LEGGE 183/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19592"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL COMITATO UNICO  DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (C.U.G.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19593"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA PER LA CUSTODIA, SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL PRIMO PIANO DELLA PALAZZINA GIALLA IN LOC. GHISIOLA - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19594"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DWET. N. 94 U.T. DEL 29.03.2005 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO ALL'ING. DALZERO SERGIO PWER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN C.A. DEI LAVORI DI FREALIZ. NUOVE CAPPELLE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19595"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA P.E.E.P. DI VIA DOTTORINA IN LOC.    GOZZOLINA. FORNITURA E POSA IN OPERA PALI E CONTATORE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19596"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TIROCINIO PER IL SIG. P.R. PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE CAUTO DI BRESCIA. PERIODO DAL 16/05/2011 AL 13/08/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19597"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO D’EMERGENZA PER RESIDENTI IN SEGUITO ALL’ESPLOSIONE ACCORSA IN VIA MOLINI LA SERA DEL 02/05/2011. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORE ACCOGLIENZA CITTADINI EVACUATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19598"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2010 A N. 23 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE, INCLUSI NEL 10° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19599"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ALLE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE  PER ATTIVITA’ ORDINARIA 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19600"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19601"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASILO NIDO “IL CUCCIOLO” BANDO ORDINARIO ANNO EDUCATIVO 2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente xsi:nil="true" /><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19602"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER RINUNCIA VOLONTARIA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI A FAVORE DEL  SIG. MUTTI ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19603"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  VOUCHER SOCIALE PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEI F.LLI  MINORI I.S.O. E I.A.O. - FINO AL 06/06/2011. CIG N° 2004370A70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19604"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ED INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE INTEGRATIVO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2010 RELATIVO A N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA, INCLUSO NEL 9° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19605"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ED INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE INTEGRATIVO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2010 RELATIVO A N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA, INCLUSO NEL 8° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19606"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUCANEVE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI CASTELGOFFREDO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO SOLLIEVO DEL SIG.  E.M. - PERIODO 27/05/2011- 05/06/2011 (CIG. 23003905E0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19607"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ED INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE INTEGRATIVO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2010 RELATIVO A N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IN GRAVE DIFFICOLTÀ, INCLUSO NEL 5° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19608"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. TAGLIANI MIRKO. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI DEGENZA PRESSO ISTITUTO SOSPIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19609"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ED INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE INTEGRATIVO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2010 RELATIVO A N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA, INCLUSO NEL 7° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19610"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ED INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE INTEGRATIVO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2010 RELATIVO A N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA, INCLUSO NEL 6° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19611"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ED INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE INTEGRATIVO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2010 RELATIVO A N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IN GRAVE DIFFICOLTÀ, INCLUSO NEL 4° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19612"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ED INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE INTEGRATIVO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2010 RELATIVO A N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA, INCLUSO NEL 5° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19613"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ED INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE INTEGRATIVO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2010 RELATIVO A N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA, INCLUSO NEL 4° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19614"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01.04-30.04.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19615"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLINOMIA SRL INCARICO PROFESSIONALE PER ESTENSIONE INCARICO PER REDAZIONE PIANO DEL TRAFFICO (P.U.T.) – CIG ZD4001ACBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19616"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER PRESIDI ANTINCENDIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ANNO 2011- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI ONOFRIO SNC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CODICE CIG 233804361D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19617"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO IN VIA RACCHETTA E RESTAURO DEI REPERTI ARCHEOLOGICI. PROGETTO ESECUTIVO. APPROVAZIONE. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE IN ECONOMIA ED APPROVAZIONE LETTERA INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19618"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO S.PIETRO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI, SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ED ELIMINAZIONE B.A.INTEGRAZIONE NPROSECUZIONE INCARICO ALL'ING.BERTOLINI E TINTI PER VARIAZIONE CONTRIBUTO INARCASSA DAL 2% AL 4%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19619"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DI PALAZZO GONZAGA (PALAZZO MUNICIPALE) E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GIARDINO/CORTILI ANNESSI TRAMITE  GARA  CON PROCEDURA APERTA PERIODO 01 AGOSTO 2011 – 31LUGLIO 2014.   COD.CIG. 2373281D6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19620"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTIGLIONE IN FIORE: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19621"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTIGLIONE IN FIORE: AFFIDAMENTO SERVIZI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19622"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER L’ANNO 2011 ALL’ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E SAPORI MANTOVANI. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19623"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI APRILE  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19624"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PER IL MESE DI APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19625"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI  APRILE  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19626"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 2011 - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19627"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI APRILE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19628"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI LAVORO DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO. INTERRUZIONE ANTICIPATA B.D.  PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19629"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DR.GEOM. GIOVANNI RICCI DI BRESCIA CTU NEL RICORSO PROMOSSO DA MAGALINI VANDA AVANTI LA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA (CIG ZF0000D6B3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19630"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPAGNONI FIORE S.R.L. DI BOZZOLO (MN). AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO DI SERVIZIO PER I DIPENDENTI DI POLIZIA LOCALE, IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO REGIONALE 04/04/2008 N.1. PERIODO: BIENNIO 2011/2012. CIG N° 1746809861</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19631"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZONE PROCEDURA COMPARATA PER L'AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER ATTIVITA' DI STUDIO FINALIZZATA ALLA RESA DI UNA RELAZIONE SULLA CONVENIENZA ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' STAFFOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19632"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRO SPORTIVO S.PIETRO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI, DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE-OPERE DA PITTORE. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19633"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRO SPORTIVO S.PIETRO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI, DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE-OPERE DA FABBRO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19634"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRO SPORTIVO S.PIETRO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI, DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE-OPERE DA ELETTRICISTA. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19635"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRO SPORTIVO S.PIETRO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI, DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE-OPERE EDILI. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DLELE OPERE IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19636"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI, DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. PROGETTO ESECUTIVO. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19637"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG.RA MERCEDE TELLAROLI: CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI SECONDO L’ART. 33 C. 3 DELLA L. 104/1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19638"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO DI TIRO A SEGNO AREA EX BERSAGLIO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO ISTAT PER IL PERIODO 01/01/2011 – 31/12/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19639"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E QUOTA SMALTIMENTO RIFIUTI NON DOVUTI ALLA SIG.RA ANSELMI PAMELA PER LA P.E. 308/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19640"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE EDILI RELATIVE A LAVORI DI MANUTENZIONE MANUFATTI E PAVIMENTAZIONI STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROVERSELLI SRL DI GUIDIZZOLO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19641"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ALL’ISTITUZIONE DEI SERVIZI CULTURALI “CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE” PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19642"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO SISTRI OPERATIVO - CORSO DI FORMAZIONE PER LIBERI PROFESSIONISTI ED ENTI PUBBLICI. PARTECIPAZIONE. CIG 23004810FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19643"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO D’EMERGENZA PER RESIDENTI IN SEGUITO ALL’ESPLOSIONE ACCORSA IN VIA MOLINI LA SERA DEL 02/05/2011. IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA CITTADINI EVACUATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19644"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINO IN DIFFICOLTÀ. DOMANDA ESAMINATA NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE IN SEDUTA STRAORDINARIA DEL 03/05/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19645"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TIROCINIO PER LA SIG.RA M.P. PRESSO L'AZIENDA ASPAM SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PERIODO DAL 04/05/2011 AL 03/07/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19646"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MARCELLA GENNARI  - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA BESCHI LUCA E CASTELLINI ILARIA/COMUNE PER RIFORMA SENTENZA GDP N. 248/2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG 1847976608).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19647"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI  VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI  MONTICHIARI IN OCCASIONE DEL  MERCATO DEL BESTIAME DEL VENERDÌ E MANIFESTAZIONI VARIE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19648"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA CHIOSCO CLUB HOUSE PRESSO IL CAMPO DI TAMBURELLO SITO IN VIA LONATO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABBROMECCANICA EDILBOX SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - CODICE CIG 2184817804</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19649"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA RICCOBONO MARCELLA. CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE DAL 02.05.2011 ALL’1.06.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19650"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E CONFERIMENTO AI CENTRI DI RACCOLTA DEI VEICOLI ABBANDONATI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI FERMATI, SEQUESTRATI O CONFISCATI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 . CIG 1802660217</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19651"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALE PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEI  MINORI S.D. E S.M. - IMPEGNO DI SPESA COOP. MOSAICO. PERIODO DAL 02/05/2011 AL 31/12/2011. CIG.N° 2198303106</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19652"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ED INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE INTEGRATIVO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2010 RELATIVO A N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IN GRAVE DIFFICOLTÀ, INCLUSO NEL 3° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19653"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE 2011 PER IL TRASPORTO ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19654"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE E PARZIALE INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE INTEGRATIVO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2010 RELATIVO A N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IN GRAVE DIFFICOLTÀ, INCLUSO NEL 2° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19655"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE E PARZIALE INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE INTEGRATIVO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2010 RELATIVO A N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA, INCLUSO NEL 3° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19656"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA BENZONI FRANCO/COMUNE – SENTENZA N. 29/2011 DEL GIUDICE DI PACE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA A FAVORE DEL SIG. BENZONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19657"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA BONELLI PAOLO/COMUNE – SENTENZA N. 20/2011 DEL GIUDICE DI PACE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA A FAVORE DEL SIG. BONELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19658"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA COMUNE/BELLINI LUIGI (RICORSO N. 386/09) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19659"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA COMUNE/BELLINI LUIGI (RICORSO N. 358/09) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19660"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ENRICO MELZANI - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE/FINADRI ALDO E ALTRI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19661"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO ARBITRALE FINALIZZATO RISOLUZIONE CONTRATTO CON CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA ARBITRO AVV. SONIA ARESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19662"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO SU: ‘I PAGAMENTI NEGLI ENTI PUBBLICI DURC, EQUITALIA E TRACCIABILITÀ.’, ORGANIZZATO DA DTC PAL SRL. PARTECIPAZIONE DIPENDENTE VOLTA LAURA ANGELA. CIG 2257608D08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19663"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE E STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA REDINI S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19664"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE FONTANELLO DEL CORTILE DI PALAZZO PASTORE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARMO ART SNC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - CODICE CIG 217704170F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19665"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PVC SPORTIVO DELLA PALESTRA COMUNALE DEL CAPOLUOGO. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.63UT DEL 23.03.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19666"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E QUOTA SMALTIMENTO RIFIUTI NON DOVUTI AI SIGG. DI GIOVANNI MARIA, BERTASI GIANNI E BERTASI MAURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19667"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTIGLIONE IN FIORE: AFFIDAMENTO SERVIZI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19668"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE:AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI ELETTORALI RELATIVI AL REFERENDUM  DEL  12/13 GIUGNO 2011.PERIODO DAL 28.04.11 AL 12/7/11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19669"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>DET. A CONTRATTARE PER FORNITURA DEL SERV. TRASPORTO SCOL. PER ALUNNI SCUOLA INF.  GOZZOLINA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE  I E II GRADO PER LA DURATA DI ANNI 5 DAL 1 SETT. 2011 AL 31 AGOSTO 2016. CON PROCEDURA APERTA. CIG 2233586D76 - CUP J29E11000500004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19670"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI-ANNO 2011. LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ZONA PIP-RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA TOSCANINI. INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLE OPERE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19671"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ZONA P.I.P. - RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA TOSCANINI. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19672"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DELL'IMMOBILE DENOMINATO DFONDO CAVALLARTA (TERRENI AGRICOLI) MEDIAN TE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA CON GLI AFFITTUARI DEL FONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19673"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSENSO AL TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE SIG. CENTONZE PAOLO GIUSEPPE PRESSO IL COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA MEDIANTE MOBILITÀ TRA ENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19674"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2011. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19675"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2010 A N. 94 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE, INCLUSI NEL 2° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19676"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO  VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA VALBUSA FIORI SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19677"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>GPA SPA DI MILANO, FILIALE DI BRESCIA – POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE PERIODO 31.12.2010/31.12.2011 – LIQUIDAZIONE IMPORTO APPENDICI PER INSERIMENTO NUOVI NOMINATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19678"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO CENTRO SPORTIVO Q.RE 5 CONTINENTI E CAMPO DI CALCIO CAMPO PICCOLO S.PIETRO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARAMORI PIANTE DI CARAMORI CARLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19679"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CAMPI DI CALCIO COMUNALI - ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARAMORI PIANTE DI CARAMORI CARLO DI CASTELMASSA (RO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19680"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PROVINCIALI DEL 15-16/5/2011 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO  IL 29-30/5/2011 AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19681"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BLOCCHI PER REDAZIONE PREAVVISI E VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S DA DARE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA     CIG 1926172769</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19682"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ''CONCILIA'' UTILIZZATO DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER LA GESTIONE DEI VERBALI REDATTI PER VIOLAZIONI AL C.D.S - IMPEGNO DI SPESA    CIG 1928216EA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19683"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO STABILE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA  SIG.RA PICCOLO NEVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19684"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI- LUOGO - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA PAROLINI MARIA. PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2011.   CIG 0705648F22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19685"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI FORMAZIONE E SUPERVISIONE ITER PROGETTUALE ALL’ESPERTO IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE DOTT. MASSIMO BECCHI.     CIG 16336090CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19686"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: GENNAIO/MARZO 2011. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19687"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO DI VIA RACCHETTA E RESTAURO REPERTI ARCHEOLOGICI. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE TECNICHE CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 18/U.T. DEL 02/02/2011 GEN. N.93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19688"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALLA FONDAZIONE IFEL DEL CONTRIBUTO DELLO 0,8 PER MILLE DEL GETTITO ICI RISCOSSO CON MODELLO F24 - ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19689"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO ORDINARIO DI ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO “IL CUCCIOLO” PER L’ AMMISSIONE ALL’ANNO EDUCATIVO 2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19690"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALE PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEI F.LLI  MINORI I.S.O. E I.A.O. - IMPEGNO DI SPESA COOP. ORIZZONTI. PERIODO DAL 15/04/2011 AL 06/05/2011.CIG N° 2004370A70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19691"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE S. MARIA DEL CASTELLO - CARPENEDOLO . RILEVAZIONE MINORE SPESA  PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DEL SIG. BORTOLOTTI BRUNO.  CIG: 0693217CC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19692"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITA ALLA CASA DELLA PACE DI MARZABOTTO (BO). IMPEGNO DI SPESA  PER TRASPORTO. CIG 19839138CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19693"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI LAVORO DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO. CONCESSIONE N.2 BUONI PER IL LAVORO A DUE CITTADINI RESIDENTI PRESSO COOP. FIORDALISO E COOP. SINERGIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19694"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO “LA VOCE DI MANTOVA” AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO VOLTA ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO DEL TRAFFICO (CIG 19980001C2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19695"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTIGLIONE IN FIORE: AFFIDAMENTO SERVIZI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19696"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>BCC BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO SOCIETÀ COOPERATIVA  - CASTEL GOFFREDO (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE DR. ALBERTO BIGNOTTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI CARICA ELETTIVA – PERIODO: GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19697"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO E ASFALTATURA TAGLI STRADE NELLE VIE E STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMELLE SCAVI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19698"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA REGOLANTE COMUNE E C.B.A.M.P.M. PER PASSERELLA PEDONALE SU CANALE ARNO' IN ADIACENZA AL PONTE DELLE FONTANE (INCROCIO FRA VIA CASALINI E VIA CROCE ROSSA) IN COMUNE DI CASTIGLIONE D/S. (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19699"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA P.E.E.P. DI VIA DOTTORINA IN LOCALITA’ GOZZOLINA. AFFIDAMENTO OPERE PER LA REALIZZAZIONE RECINZIONE 2° LOTTO DI PROPRIETA’ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA  ALCIDE STABELLINI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19700"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA DI UNA RINGHIERA A PROTEZIONE DEL GIARDINO DI PARCO PASTORE E DEL CORTILE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO PALAZZO PASTORE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BETTARI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CIG 1920061475</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19701"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE - OPERE DA MECCANICO - DI N. 2 AUTOCARRI E N. 1 ESCVATORE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI PIADENA FRANCESCO DI PIADENA STEFANO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19702"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL’INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19703"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA STRUTTURA IN FERRO PER COPERTURA BALLATOIO NELLA ZONA ASCENSORE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BETTARI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19704"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>TOURING CLUB ITALIANO LA PENISOLA DEL TESORO DOMENICA 3 APRILE 2011 AFFIDAMENTO SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19705"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE. DEFINIZIONE DETTAGLIATA PER L’ANNO 2010 DEI CONTENUTI E DEI FONDI CORRELATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19706"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2011 A N. 21 BENEFICIARI CON DOMANDE IN GRAVI DIFFICOLTÀ, INCLUSI NEL 1° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19707"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA ROSINI MILENE - ALLOGGIO DI VIA MARTA TANA N. 3/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19708"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO ALL’UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA’ DI RECUPERO EVASIONE ICI. RISCOSSIONI PERIODO 01.01.2009  31.12.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19709"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA N. 4 IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MODELLO TRONIC CON BASAMENTO IN GHISA SULLA VIA CAVOUR DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRADELEK SPA IMPIANTI DI  CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19710"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LAVORI DI REALIZ.  NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO S. PIETRO. SISTEMAZ.  AREE ESTERNE E COMPLET. OPERE ACCESSORIE. FORNITURA E POSA TUBAZIONI E VALVOLE PER SMALTIMENTO ACQUA CALDA PANNELLI SOLARI PISCINA COPERTA. AFFID. DITTA TERMOVAPOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19711"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DELL’UFFICIO COMUNALE  DI CENSIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE INDETTO PER IL 9 OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19712"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PROVINCIALI DEL 15-16 MAGGIO 2011 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 29-30 MAGGIO 2011: ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA, STAMPA TIPOGRAFICA E SPESE VARIE PER  FUNZIONAMENTO E  PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI, COMPENSI AI MEMBRI  DEL SEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19713"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 2011 E INTEGRAZIONE BUDGETS II° TRIMESTRE- PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19714"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI MARZO  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19715"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19716"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PER IL MESE DI MARZO 2011E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DEL 17/18 MARZO 2011 PROGETTARE E COSTRUIRE CON IL LEGNO CUI HA PARTECIPATO L’ ING. GALLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19717"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA COMUNE/IMPRESA MAZZI+CASTIGLIONE SCARL+AMBIENTAL GEO – LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19718"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA FABBRO ED AFFINI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BETTARI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.CODICE CIG 1651753DAE CODICE CUP J26E09000330004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19719"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA ANNO 2011 PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE E DELL’ALER DI MANTOVA, A SEGUITO ESAME E DEFINIZIONE RICORSI PRESENTATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19720"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 25/03/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19721"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2010 A N. 100 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE, INCLUSI NEL 1° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19722"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE GESTIONE ANNO 2011 DEL CENTRO RICREATIVO COMUNALE “DR. TULLIO PORTIOLI” ALLA LOCALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CLUB ANNI D’ARGENTO - AUSER INSIEME ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19723"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI N. 1 WORKSTATION COMPRESO HDD, SCHEDA GRAFICA E MONITOR, N. 1 SCANNER EPSON E N. 2 LICENZE ADOBE ACROBAT ALLA DITTA RGB COMPUTERS SNC CON SEDE A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.   CIG 18382002A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19724"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01.03-31.03.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19725"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' STAFFOLO. RILIEVO PLANOALTIMERICO AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE SITA IN VIA STAFFOLO. AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. ETTORI ENZO DI SARGINESCO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19726"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' STAFFOLO. CONFERMENTO INCARICO PER INDAGINE GEOLOGIA E RELAZIONE GEOTECNICA DELL’AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE SITA IN VIA STAFFOLO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TEDESI INGEGNERIA AMBIENTALE DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19727"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19728"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI LIQUIDAZIONE / ACCERTAMENTO ICI ESEGUITA, A MEZZO MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19729"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO DI SERVIZIO PER I DIPENDENTI DI POLIZIA LOCALE, IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO REGIONALE 04/04/2008 N.1. PERIODO: BIENNIO 2011/2012. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG N° 1746809861</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19730"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.LGS. 468/1997.  AGGIORNAMENTO SITUAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19731"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI SOSTEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PER L'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19732"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA PERANI DANIELA AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PUBLIKA A PORTO MANTOVANO IN DATA 01.04.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19733"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INFORMAGIOVANI PER L'ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A CARICO DEL PIANO DI ZONA - CONFERMA IMPEGNI PRECEDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19734"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA APPARECCHIATURE PER IL MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLE DI VIA LONATO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRADELEK IMPIANTI SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CODICE CIG 1684285BF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19735"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PROTEZIONI IN PVS PER TORRI FARO CAMPO A 6 PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA LONATO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMPISPORT DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CODICE CIG 1684285BF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19736"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO MICRONIDO COMUN ALE IN LOCALITA' STAFFOLO-RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO ESISTENTE ED AREA PERTINENTE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA EDIL BERTOLETTI SRL. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19737"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA MONICA BIANCHERA, COORDINATORE DI SERVIZIO. CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE DAL 21.04.2011 AL  20.10.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19738"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA BENZONI NADIA  IN QUALITA’ DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CAT. C1, CON DECORRENZA DAL 01.04.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19739"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL  SIG. SARTORI DIEGO  IN QUALITA’ DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CAT. C1, CON DECORRENZA DAL 18.04.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19740"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO SUL TEMA 'IL NUOVO REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI' ORGANIZZATO A  MONTICHIARI (BS) IL 07.04.2011 DA DTC PAL SRL AGENZIA PER L'INNOVAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE. PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19741"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA NUOVI MONUMENTI PER TOMBE NUOVO CAMPO CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA LOCALE DITTA MARMO ART S.N.C. DI BESCHI FAUSTO &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19742"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA P.E.E.P. DI VIA DOTTORINA IN LOC.    GOZZOLINA. NUOVA FORNITURA ENERGIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO ALLA DITTA GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19743"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PER LE POLITICHE DI INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19744"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL C.C. - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19745"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARMERIA PIOVANELLI SRL  PER LA FORNITURA DI N. 05 PISTOLE  MARCA BERETTA   MOD PX4 OLTRE A  N. 100 MUNIZIONI PER LE ARMI IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELLA P.L. RITIRO DI N. 05 PISTOLE MARCA BERETTA C 7,65. CIG 1506045BA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19746"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RICORRENZE CIVILI E RELIGIOSE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19747"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA STUDIO PI-TRE SRL DI CREMONA. AFFIDAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE IN VETTORIALE DEL LOGO CITTÀ DI CASTIGLIONE. CIG 160129459B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19748"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ELETTROCASA SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE ANNUALE ORDINARIA PER N. 2 CLIMATIZZATORI. CIG 1491384900.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19749"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TRADELEK DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDMAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE ORDINARIA PER N. 2 GRUPPI DI CONTINUITÀ. CIG 14282114FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19750"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA INFRACOM DI VERONA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MEMORIA RAM PER IL SERVER DI RETE MARCA IBM, PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. CIG 1425309A2F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19751"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE NELLE VARIE VIE E STRADE URBANE ED EXTRAURBANE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PSV DI POZZOLENGO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19752"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELL’ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA PER L’AREA DENOMINATA CAMPO CARDONE ALLA DITTA GLOBO SERVICE DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19753"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 7 CARRELLI MONTAFERETRI OLEODINAMICI PIU' N. 2 LETTIGHE INSTALLATE PRESSO IL NOSTRO CIMITERO COMUNALE E FORNITURA BATTERIE E PART IUSURATE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAINERI SERVICE DI PONCARALE (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19754"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA CORDOLI  IN CLS A COMPLETAMENTO DELLA VIA PRINCIPE FRANCESCO GONZAGA DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA REDINI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19755"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE E CONDOTTE DI SCARICO ANNO 2011 DI QUESTO COMUNE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERTENI BRUNO &amp; PAOLO DI BERTENI PAOLO &amp; C. SNC DI CASTIGLIOEN DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19756"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CELLA FRIGORIFERO PRESSO IL NOSTRO CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19757"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, USO NON DOMESTICO IN BASSA TENSIONE, INDIRIZZO FORNITURA VIA PRIMO MAGGIO (PARCHEGGIO) DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIOEN IMPORTO ALLA DITTA GLOBAL POWER SPA DI VERONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19758"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE CASA ROSANNA DI MONZAMBANO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA  S.M.. PERIODO APRILE/GIUGNO 2011.   CIG 0704560D4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19759"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’AMPLIAMENTO STABILE DEL NUCLEO FAMILIARE DELL’ASSEGNATARIO SIG. ADJISSE GERMAIN, AI SENSI DEI COMMI 7, 8 E 9 DELL’ART. 20 DEL R.R. N.  1/2004 E SUCCESSIVE INTEGR. E MODIF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19760"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>GPA SPA DI MILANO – FILIALE DI BRESCIA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMI0 RCA LIBRO MATRICOLA PERIODO 31.12.2009/31.12.2010 (CIG 0061732ED7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19761"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA SPETTANTE ALL’ASL DI MANTOVA PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE FUNZIONI SOCIO-SANITARIE LEGATE ALLA TUTELA MINORI E PER L’ATTIVITA’ DEL SERVIZIO ADOZIONI. - IMPEGNO DI SPESA SALDO TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19762"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA IMMOBILIARE DI UN LOTTO DI TERRENO EDIFICABILE CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA IN VIA GALVANI “LOTTO N. 07” – DITTA TUBOFIL – INDIVIDUAZIONE ESATTA SUPERFICIE CATASTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19763"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO SALDO D'IMPOSTA ANNO 2007 AL COMUNE DI SANTA TERESA DI GALLURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19764"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PRENOTAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI  UN POSTO AUTO NEL PARCHEGGIO GESTITO DALLA DITTA G.A.M. SRL DI MILANO PER LA SOSTA DI UN'AUTOVETTURA DELLA POLIZIA LOCALE CIG. 1519246973</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19765"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA UTILIZZATA PER L'ACQUISTO DI N. 4 TESSERE VIACARD MAGNETICHE PREPAGATE PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.CIG. 151811FF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19766"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>S. LUCIA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ DI ASOLA (MN). AFFIDAMENTO PULIZIE STRAORDINARIE PASQUALI PRESSO L’ASILO NIDO “IL CUCCIOLO” CIG 1464053EBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19767"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE QUOTE SITES S.C.R.L.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO STIPULA ATTO NOTARILE AL NOTAIO DOTT. FABRIZIO ROSSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19768"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG.RA ORNELLA ZALDINI: CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI SECONDO L’ART. 33 C. 3 DELLA L. 104/1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19769"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA E3 ELETTRONICA SNC - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE PER RICORRENZE CIVILI ANNO 2011 - CIG. N. 15683378A0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19770"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PER LE POLITICHE DI INTEGRAZIONE ED ACCOGLIENZA A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19771"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ED ALLE IMPRESE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19772"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE URBANISTICA-TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19773"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19774"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ED ALLE IMPRESE. PERIODO: GIUGNO/DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19775"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE URBANISTICA-TERRITORIO. PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19776"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PVC SPORTIVO DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA G. GONZAGA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO PAVIMENTI SRL CON SEDE IN BRESCIA. CODICE CIG 1545639DA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19777"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI VARIE - ANNO 2004 - COMPRENDENTI LA SISTEMAZIONE DI VIA DEL BON - CONFERIMENTO INCARICO NOTAIO ROSSI PER LA TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO DEGLI IMMOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19778"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONE PER ACQUE METEORICHE DELLA VIA PRINCIPE GONZAGA. AAPPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19779"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO ALL'ING. ROBERTO SPAZZINI PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' E VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZAQ PER MANIFESTAZIONI ED INTRATTENIMENTO E PUBBLICO SPETTACOLO IN PIAZZA DALLO' DAL 4.12.10 AL 9.01.11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19780"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER MANCATO INSERIMENTO SIG. COTTARELLI D. PRESSO CDD IL MOSAICO – COOP. BUCANEVE DI CASTEL GOFFREDO. PERIODO 07/03-30/06/ 2011. PROSEGUIMENTO PRESSO CDD DI GUIDIZZOLO, GESTITO DA ANFFAS ONLUS DI MANTOVA..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19781"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO “ATRA 01” SITO IN VIA LONATO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – INDIVIDUAZIONE LOTTIZZANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19782"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTIGLIONE IN FIORE: AFFIDAMENTO SERVIZI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19783"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE AFFIDAMENTI SERVIZI ANNO 2011 MINORE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19784"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA, ALLA DITTA COMPAGNONI FIORE S.R.L. DI BOZZOLO (MN), DELLA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER I VIGILI DI PROSSIMA ASSUNZIONE. CIG N. 1552686504</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19785"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. 14618504C7. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO POSTATARGET CREATIVE   NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA -  RIDUZIONE E CONTESTUALE CREAZIONE DI NUOVO IMPEGNO DI SPESA – CAP.1500/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19786"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI LAVORO DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO. CONCESSIONE N.2 BUONI PER IL LAVORO A DUE CITTADINI RESIDENTI , PRESSO L'INDECAST.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19787"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FRAZIONAMENTI PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO “ATRA 01” SITO IN VIA LONATO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E INDIVIDUAZIONE AREE DI CESSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19788"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>: PRO-BRIXIA – ACQUISTO “LISTINO DEI PREZZI DEGLI IMMOBILI” PER CALCOLO VALORI I.C.I. – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 (€ 120,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19789"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE SEDIME DI PARTE DELLA SEDE STRADALE DI VIA GALILEO GALILEI - AFFIDAMENTO STIPULA ATTO NOTARILE PER IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19790"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. GIOVANNI ZANDONELLA MAIUCCO INTEGRAZIONE COLLAUDO  PIANI DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATI “PDL1A - PDL1B”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19791"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI COATTIVPER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE NELL'ANNO 2008 PER VIOLAZIONE DI NORME AL CODICE DELLA STRADA - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19792"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO PATTUGLIE ANNO 2010 EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19793"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE 2011  AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19794"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA ANNO 2011 – BANDO 7 - ED ALLEGATI RELATIVI PER ASSEGNAZIONE  ALLOGGI ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19795"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE RESIDENTE (P.F.). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2011. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19796"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOGGETTI ACCREDITATI ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE . ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19797"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA MOQHACH RACHIDA, TRAMITE GRADUATORIA, DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, SITO IN VIA BATTISTI N. 29/G, INT. 10,  E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19798"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI LAVORO DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO. INTERRUZIONE ANTICIPATA D.P.Y. , A.S E VARIAZIONE R.F. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19799"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETA’ UPA SERVIZI - AREA SERVIZI TECNICI - CON SEDE IN BRESCIA, PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI ANTINCENDIO E DI PRONTO SOCCORSO PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI. CODICE CIG 1493604103</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19800"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI VARIE - ANNO 2004 - COMPRENDENTI LA SISTEMAZIONE DI VIA DEL BON - REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO - IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE E TRIBUTI SPECIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19801"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI E IMPIANTI COMUINALI PER ADEGUAMENTO DM 37/2008 E D.LGS 81/2008-ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DISTACCAMENTO VV.F. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MANENTI VILLIAM DI LENO (BS). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19802"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA TASSO, DI DEVIAZIONE FOSSO A MONTE VIA GAIA E DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA - REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO - INEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA REGISTRO, IPOTECARIA CATASTALE E TRIB. SPEC. - RIDETERMINAZIONE Q.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19803"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE PORTE E SERRAMENTI PER L'ANNO 2011. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FONDEC FERRAMENTA DI GUIDETTI MAURO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19804"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PIATTATTAFORMA AUTOCARRATA E MACCHINE OPERATRICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIVA DOMENCI &amp; C. SNC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19805"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE EDILI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2010. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CODICE CIG0382283DE5   CODICE CUP J26E09000200004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19806"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI  PERSONALE APPARTENENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI  AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CAT. C1.  APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19807"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2011 E INTEGRAZIONE BUDGETS- PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19808"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19809"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19810"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI FEBBRAIIO  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19811"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA P.E.E.P. DI VIA DOTTORINA IN LOCALITA' GOZZOLINA. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA VEZZOLA SPA A SUBAPPALTARE PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA ANTONUTTI SRL DI LONATO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19812"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE APPARTENENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CAT. C1.  AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19813"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE  CCNL  01.03.2011 LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL  SEGRETARIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19814"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.  APPLICAZIONE CCNL  01.03.2011 - BIENNIO ECONOMICO 2008/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19815"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01.02-28.02.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19816"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO ARRETRATI A SEGUITO APPLICAZIONE CCNL 01.03.2011 PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19817"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ARCHIVIO SEDE MUNICIPALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, ALLA DITTA BONAZZI S.R.L. DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA  E RIDETERMINAZINE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19818"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E DELLA VERIFICA DELL’ESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19819"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19820"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010: SERVIZIO TURISMO E MANIFESTAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19821"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010: SERVIZIO SPORT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19822"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010: SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19823"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19824"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010: SERVIZIO ECOLOGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19825"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010: SERVIZIO UFFICIO PIANO DI ZONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19826"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010: SERVIZIO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19827"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELLO ESERCIZIO FINANZIARIO 2010: SERVIZIO TRIBUTI E URAPI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19828"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010: SERVIZI DEMOGRAFICI E CUSTODIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19829"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 - SERVIZIO LEGALE ED ASSICURATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19830"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010: SERVIZIO CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19831"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.  SERVIZIO PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19832"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010. SERVIZI: SEGRETERIA GENERALE, SEGRETERIA DEL SINDACO E CONTRATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19833"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010: ARE URBANISTICA (URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19834"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER L’AREA SERVIZI ALLA PERSONA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA “PERLA OFFICE S.R.L. ” CON SEDE IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. – CODICE CIG 12747569EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19835"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO ED ANIMAZIONE DEI CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI. ANNO 2011–     CIG: 0477559E23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19836"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CSB DI BIANCHERA MARCO CON SEDE IN LONATO DEL GARDA (BS). CODICE CIG 1341407412</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19837"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE ALL'ASSESSORE FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI DOTT. NOVELLINI. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19838"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI VARIE - ANNO 2004 - COMPRENDENTI LA SISTEMAZIONE DI VIA DEL BON - APPROV. ACCORDI BONARI PER LA CESSIONE DELL'AREA OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DEI SUDDETTI LAVORI - LIQUIDAZIONE INDENNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19839"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE CARRASSI ANTONIO AL PRIMO MODULO DEL ''PERCORSO DI QUALIFICAZIONE PER UFFICIALI ''ACCADEMIA DI POLIZIA LOCALE” CHE SI TERRÀ A MILANO, CON INIZIO IN DATA 22.03.2011.. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19840"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA  SUARDI  CARLO - SERVIZIO DI CUSTODIA E CUSTODIA PALAZZO GONZAGA – SEDE COMUNALE - E MANUTENZIONE ORDINARIA  GIARDINO ANNESSO PERIODO 01.06.2006 - 31.05.2011 .   CONTRATTO N. 9299/2006. PROROGA  PERIODO 01.06.2011- 31.07.2011   CIG :  1288485B72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19841"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SERVIZIO CON ASPAM SRL PER SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI BASE ED IL SERVIZIO TUTELA MINORI - TRIENNIO 2011-2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19842"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SOL.CO SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI RESIDENTI ALLA CASA DEL SOLE DI CURTATONE DI  MANTOVA . ANNO 2011.   CIG 0796751BB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19843"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>: ENTE GESTORE ANFFAS ONLUS DI MANTOVA-  IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2011.   CIG 0770754E4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19844"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS “FIORDALISO” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-  IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI. PERIDO GENNAIO/GIUGNO 2011.   CIG 077189296B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19845"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIORDALISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 PER PROGETTI TERRITORIALI DOMICILIARI. CIG N. 0696852475</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19846"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SCREENING - PREVENZIONE DEI DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO - ANNO SCOLASTICO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19847"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA TASSO, DI DEVIAZIONE FOSSO A MONTE DI VIA GAIA E DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA - INCARICO AL NOTAIO DOTT. FABRIZIO ROSSI DI GOITO OPER LA TRASC. IN CONSERVATORIA E VOLT. AL CATASTO DEL DECRETO DI ESPROPRIO - RIMBORSO ECOMOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19848"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE LA CONVENZIONE CONSIP DELLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI ALLA DITTA ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING &amp; MARKETING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente xsi:nil="true" /><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19849"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL  SIG. MIRANDOLA MATTEO  IN QUALITA’ DI ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C1, CON DECORRENZA DAL 10.03.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19850"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI  PERSONALE APPARTENENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C1.  APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19851"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ADESIONE IN QUALITA’ DI SOCIO ORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE ONLUS “AMICI DELL’ANTONIANO DEI ROGAZIONISTI” DI DESENZANO DEL GARDA .PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19852"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IL SORRISO-SRL- RSA BEATA PAOLA- . RILEVAZIONE MINORE SPESA  PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA DEDORO ELISABETTA.    CIG: 069298909D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19853"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI SIAE ALL’AGENZIA SIAE DI ASOLA PER INTRATTENIMENTI DANZANTI PRESSO IL CENTRO COMUNALE ANZIANI. ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19854"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DON CALABRIA- COMUNITA’ SAN BENEDETTO – VERONA –  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DEL MINORE TAVACCA  A..  PERIODO 01/04-30/09/ 2011.   CIG: 0689048C62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19855"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SOCIALE RAMA DAN – DESENZANO DEL GARDA (BS)- IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DEL MINORE TAVACCA C...  PERIODO 01/04-30/09/2011.   CIG 069828857B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19856"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ EDUCATIVA RESIDENZIALE OCEANO DI LODI. MPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ MINORE L.T..  PERIODO 01/04-30/09/2011.    CIG 0662777CDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19857"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI MANTENIMENTO PRESSO L'ASSOCIAZIONE RAMA DAN  DI DESENZANO DEL GARDA DEL MINORE C.A.. - PERIODO 01/04-30/09/2011.   CIG 0662204406</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19858"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER PAGAMENTO PRESTAZIONI RESE DAI CAAF CGIL, CISL , UIL, CIA E ACLI PER ASSISTENZA, COMPILAZIONE E INOLTRO DOMANDE BONUS ENERGIA E GAS. ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19859"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERRUZIONE ANTICIPATA INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO  PER IL SIG. D.F. PRESSO LA COOP. NASTRO VERDE DI MEDOLE (MN). PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19860"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA  SIG.RA PIAZZA MIRA, EX ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITO IN VIA BATTISTI N. 29/G,  INT. 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19861"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ITAL EDIT SRL – FILIALE DI MANTOVA – VIA V. PARETO, 7 – 46100 MANTOVA –   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO DI N. 15.300= TAGLIANDI PER VARIAZIONE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI .  CIG : 1243269A06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19862"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA RGB COMPUTERS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL 10 PER L'UFFICIO RAGIONERIA. CIG 1211862C25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19863"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FRAZIONAMENTI PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO “ATR 12” SITO IN VIA DELLE CAVE GOZZOLINA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E INDIVIDUAZIONE AREE DI CESSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19864"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO ALBERTO GIANOLIO – ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA DA DIGEP SRL AVANTI IL TAR DI BRESCIA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19865"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO ALBERTO GIANOLIO - ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA DA FINADRI FEDERICO AVANTI IL TAR DI BRESCIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19866"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BANDIERE PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CANEPA E CAMPI SRL DI ARENZANO (GE). CODICE CIG 1280097176</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19867"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCHI PUBBLÒICI DI PROPRIETA' O IN CONSEGNA AL COMUNE E CUSTODIA E SORVEGLIANZA DEI PARCHI COMUNALI ''PASTORE'' ED ''EX DESENZANI'' E DEL PALAZZO PASTORE.PROROGA CONTRATTI ALLA SOCIETA' INDECAST SRL PER L'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19868"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE PROGETTO GIOCOSPORT AA.SS. 2010/2012: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO GIOCOSPORT DITTA CRESCINI; AFFIDAMENTO FORNITURA MEDAGLIE DITTA PELTRO 2000. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19869"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO IDEA 82 SAS - VOLPIANO (TO). AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI COMMEMORATIVI DEL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA. CIG: 129227316A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19870"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI - MESE DI FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19871"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BENI PER RICORRENZE DIVERSE.   ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19872"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. INDENNITA’ DI TURNO 2011.  AUTORIZZAZIONE MARZO-GIUGNO  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19873"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG. MORELLI ALESSANDRO. CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE FRAZIONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19874"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI  PERSONALE APPARTENENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CAT. C1.  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19875"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO MICRONIDO CONUNALE IN LOC.STAFFOLO-RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO ESISTENTE ED AREA PERTINENTE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLE OEPRE IN ECONOMIA ED APPROVAZIONE LETTERA INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19876"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVERSO UTILIZZO DI MUTUO, CONCESSO DALLA CASSA DD.PP., PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO S. PIETRO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI, SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. RETTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19877"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER UN ANNO, A FAR DATA DAL 01/03/2011, DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTIVO SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA '' ZL IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.''  - IMPEGNO DI SPESA -   CIG. 1045294BE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19878"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>DAL SASSO MARIO S.N.C. DI DAL SASSO MARCO &amp; C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA PER LA FORNITURA DI FAX PER ASSISTENTI SOCIALI DEL COMUNE.  CIG N° 1210483A29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19879"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LAVORI DI DEVIAZIONE SFIORO FOGNATURA COMUNALE PIAZZALE IN FREGIO A VIA PISACANE E CONSOLIDAMENTO SCARPATA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI MURO DI SOSTEGNO DA PARTE DELLA SOCIETA' INDECAST SRL. CONCORSO NELLE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19880"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PLASTIFICATRICE A CALDO MODELLO FELLOWES VENUS FINO A FORMATI A3, 7,5 KG. 6 POSIZIONI, SPEGNIMENTO AUTOMATICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDK EDITORE SRL FILIALE DI MANTOVA CON SEDE A TORRIANA (RM) IN VIA SANTARCANGIOLESE N. 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19881"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE N. 16 DEL 25.01.2011 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AUTOVEICOLO FIAT PANDA 1.2  4X4 CLIMBING ALLA DITTA TOMASI AUTO SRL DI GUIDIZZOLO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19882"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO D POTENZA PREDETERMINABILE, PUNTO DI FORNITURA IN VIA ROSSINI SN DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI PSESA E LIQUIDAZIOEN IMPORTO ALLA DITTA GLOBAL POWER SPA DI VERONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19883"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA FORNITURA ENERGIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE IN VIA DEL BENACO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO ALLA DITTA GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19884"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA USO NON DOMESTICO IN BASSA TENSIONE - AREA VERDI IN VIA FERMI DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO ALLA DITTA GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19885"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA B.M. SERVIZI SRL DI ORIGGIO (VA). AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN NOTEBOOK PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE POLICE CONTROLLER DA PARTE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. CIG 1105612BDF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19886"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA GRUPPO WOLTERS KLUWER DI MILANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA BANCHE DATI LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE, TRIENNIO 2011-2013, CIG 1103053C1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19887"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PATH NET GRUPPO TELECOM ITALIA DI ROMA. AFFIDAMENTO DEL  RINNOVO DEL SERVIZIO DI CONESSIONE FLAT  HDSL E ADSL  PER LA SEDE COMUNALE E SEDI DISTACCATE, PERIODO 1/3/2011 - 31/12/2011. CIG 1105221936.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19888"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA SERPELLINI ILARIO/COMUNE - SENTENZA CRON. N. 9/2011 DEL GIUDICE DI PACE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA A FAVORE DEL SIG. SERPELLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19889"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICITA' DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 (ART. 6 L. 25/02/1987, N. 67). SCELTA DELLE TESTATE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: 0594474F72 - 05962411A3 - 0596253B87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19890"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010: SERVIZIO BILANCIO, RAGIONERIA, ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19891"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE 2011  AFFIDAMENTO SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19892"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO TRASFORMAZIONE SOCIETARIA DA MUTTI &amp; CASARI TENNIS CLINIC  A ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MUTTI &amp; BARTOLUCCI TENNIS CLINIC SPORTING CLUB CASTIGLIONE A FAR DATA DAL 11/02/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19893"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA AUTOVEICOLO FIAT PUNTO EVO 1.4 5P START&amp;STOP ACTIVE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOMASI AUTO S.R.L. DI GUIDIZZOLO (MN). CIG: 12003976EF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19894"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO 'GESTIONE  NUOVE PROCEDURE D'APPALTO DOPO IL REGOLAMENTO ATTUATIVO-CONTENUTO DEGLI ATTI E ACCORGIMENTI PROCEDIMENTALI DAL BANDO ALLA VERIFICA DELLE PRESTAZIONI PER APPALTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE'-VR 24.2.2011-GRUPPO MAGGIOLI. PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19895"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE APPARTENENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C1.  AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19896"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG. CALZONI MARTINO, EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19897"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ASILO NIDO “IL CUCCIOLO” ANNI 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19898"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 2011 RELATIVI AGLI ALLOGGI ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, CALCOLATI IN CONFORMITÀ AI DETTAMI DELLA L.R. 27/2009. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19899"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TIROCINIO LAVORATIVO PER IL SIG. P.R. PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE CAUTO DI BRESCIA. PERIODO DAL 14/02/2011 AL 13/05/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19900"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA  SIG.RA BOSCHETTI OLGA, EX ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITO IN VIA BATTISTI N. 29/G,  INT. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19901"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL  SIG. GAROSI ROBERTO, EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITO IN VIA ASCOLI N. 15,  INT. 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19902"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E CONFERIMENTO AI CENTRI DI RACCOLTA DEI VEICOLI ABBANDONATI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI FERMATI, SEQUESTRATI O CONFISCATI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19903"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - CONVENZIONE 1 MARZO 2011/29 FEBBRAIO 2012. CIG: 1093419DE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19904"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA APSYSTEMS DI MILANO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE GESTIONALE PER LO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE. CIG 10660081A1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19905"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE VIE E STRADE DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMPAGNONI FIORE SRL DI BOZZOLO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19906"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  PER OPERE DA FALEGNAME ED AFFINI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FALEGNAMERIA MARAI FEDERICO DI LONATO DEL GARDA (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19907"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI DISMESSI DALLA PR DI MN AL FINE DELLA CESSIONE AL COMUNE AREE SU CUI E' STATA REALIZZATAT LA BRETELLINA DI COLLEG. TRA LA STR. MANTOVANA VECCHIA E VIA DOTTORINA NELL'ABITATO DI GOZZOLINA - PRESA D'ATTO INDIVIDUZIONE NOTAIO PER STIPULA ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19908"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA P.E.E.P. DI VIA DOTTORINA IN LOC.    GOZZOLINA. VERSAMENTO CONTRIBUTO PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS ALLA DITTA SIME SPA CON SEDE A CREMA (CR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19909"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI  PERSONALE APPARTENENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C1.  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19910"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE APPARTENENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CAT. C1.  PROVVEDIMENTO E PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19911"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARTURA PER L'ANNO 2011 DELL'APPARECCHITURA AUTOVELOX 104/E IN DOTAZIONE A QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA - CIG. 1059796B50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19912"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA DELL'ETILOMETRO OMOLOGATO MOD. INTOZILYZER 800 LION IN DOTAZIONE A QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA -  CIG10451927B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19913"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITA, A MEZZO DI MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19914"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01/01 - 31/01/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19915"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA E FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA PER IL BIENNIO 2011-2012  CIG: 0759431E45 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19916"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>DAL SASSO MARIO S.N.C. DI DAL SASSO MARCO &amp; C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA PER LA FORNITURA DI FAX PER ASSISTENTI SOCIALI DEL COMUNE.  CIG N°10130245D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19917"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PER IL MESE DI GENNAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19918"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 2011- PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19919"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI GENNAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19920"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI GENNAIO  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19921"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO V° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE   IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19922"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ALLA V° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.C.E.C.)  PERIODO II^ SEMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19923"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA CRESCINI PIETRO AUTOSERVIZI A SUBAPPALTARE IN PARTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AI SENSI DELL’ART. 9 DEL CONTRATTO N. 9528 DEL 05/11/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19924"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI  GENNAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19925"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPI DI VALUTAZIONE ANNO 2010. DOMANDE DI CONTRIBUTO ECONOMICO RESPINTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19926"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA ANNO 2011 E GRADUATORIE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONE, VALIDE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19927"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DA VETRAIO ED AFFINI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEALI VETRI SERVICE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CODICE CIG 0998643A473 CODICE CUPJ26J11000070004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19928"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO.INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19929"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA DELLO STATO DI ESERCIZIO, EFFICENZA, SICUREZZA E MANUTENZIONE AI SENSI DEL DPR 162 DEL 30.04.1999 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19930"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA TASSO, DI DEVIAZIONE FOSSO A MONTE VIA GAIA E DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA - REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO - IMPEGNO DI SPESA IMPOSTA REGISTRO, IPOTEC., CATAST. E TRIB. SPEC. E VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19931"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO COSTITUTIVO  DI SERVITU' D'ELETTRODOTTO A FAVORE DELL'E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.P.A. PER LA CABINA ELETTRICA N° 53613 DENOMINATA ''VIA RACCHETTA'' E SERVITU' DI PASSAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19932"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2011, DEFINIZIONE BUDGETS TRIMESTRALI. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19933"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG.RA MORENA LEBOVITZ: CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI SECONDO L’ART. 33 C. 3 DELLA L. 104/1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19934"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA IMMOBILIARE DI UN LOTTO DI TERRENO EDIFICABILE CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA IN VIA GALVANI “LOTTO N. 07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19935"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MANTOVA – ESAME PROGETTO VARIANTE N. 01 AL P.G.T –INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 10,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19936"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE III^ COLLAUDO PARZIALE PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO PL1 SITO IN VIA PISACANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19937"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO PARZIALE PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO PDL 5 EX BAR GIANNI SITO IN VIA DEL G. MAZZINI DI QUESTO COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19938"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI SERVIZIO – ALIENAZIONE DELLE AREE COMPRESE NEI PIANI DI ZONA CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E/O PROPRIETA’ IN PROPRIETA’- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19939"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FRAZIONAMENTI PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO “ATR 34” SITO IN VIA PAIASSI FRAZ. GOZZOLINA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19940"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI MANTENIMENTO DI UN UTENTE RESIDENTE PRESSO CDD IL MOSAICO – COOP. BUCANEVE DI CASTEL GOFFREDO. PERIODO 07/03-30/06/ 2011.   CIG 07548390D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19941"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA AL SIG. CEOLONI GIORGIO DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  GARIBALDI  N. 12, INT. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19942"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MEDOLE - PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 'ROBERTO BUON NATALE'  AD INTEGRAZIONE DEI PROGETTI 'UNDER 30'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19943"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  PER LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO DI CADAVERI DAL LUOGO DEL DECESSO SULLA PUBBLICA VIA AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE .  ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19944"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER RINUNCIA VOLONTARIA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI A FAVORE DELLA  SIG. RA TERENGHI FAUSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19945"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE A.N.U.S.C.A. – ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19946"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANGELO STRAOLZINI &amp; PARTNERS - INCARICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ANNO 2011 - CIG.N. 09114475DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19947"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL - ABBONAMENTO ANNO 2011- CIG N. 091021090B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19948"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTE ALL'ASSESSORE AL BILANCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, U.R.A.P.I. DR. ALESSANDRO BIANCHI. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19949"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA RGB COMPUTERS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19950"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO, PER L'ANNO 2011, DEL CONTRATTO CON ANCITEL PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E DELLA BANCA DATI ANIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19951"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI ENZIMATICI PER DISINFEZIONE LOCULLI E SALE AUTOPTICHE CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19952"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA NUOVO QUADRO ELETTRICO IN PIAZZALE ARTISTI CASTIGLIONESI ED IN PIAZZA SAN LUIGI ALLA DITTA ZL IMPIANTI ELETTRICI DI COLOMBARE DI SIRMIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19953"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVE SCRITTE SUI FIANCHI NUOVA VETTURA TARGATA EF265ZH IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO E FIAT PUNTO TARGATA CA832SW IN DOTAZIONE ALL'UFFFICIO MESSI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARROZZERIA 2P</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19954"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO IN VIA RACCHETTA E RESTAURO DEI REPERTI ARCHEOLOGICI RIENTRANTI NEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - CONFERIMENTO PROSECUZIONE INCARICO ARCH. FERLENZA (NA.O.MI) PER PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19955"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E VIE COMUNALI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA REDINI S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19956"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE 2011  AFFIDAMENTO SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19957"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE:RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEFINIZIONE DIRETTIVE ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19958"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. INDENNITA’ DI TURNO 2011. DEFINIZIONE DIRETTIVE E AUTORIZZAZIONE PRIMO BIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19959"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE APPARTENENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C1.   PROVVEDIMENTO E PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19960"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG. VIAPIANA MIRCO, ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C2. ACCOGLIMENTO DIMISSIONI CON DECORRENZA DALL’1.3.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19961"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TELI IN PVC PER CASETTE IN LEGNO UTILIZZATE DURANTE LE MANIFESTAZIONI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALTRADE SRL DI MONTICHIARI (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19962"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA AUTOVEICOLO FIAT PANDA 1.2 4X4. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOMASI AUTO S.R.L. DI GUIDIZZOLO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19963"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEV - IMPEGNO DI SPESA RELATIVI AL RISPARMIO NETTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, COME PREVISTI DALL'ART. 9.2 DEL REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19964"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPELTAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL SERVIZIO DI CONSULENZA DI SUPPORTO CUI AL D.LGS 81/2008 PER L'ANNO 2011. CONFERIMENTO INCARICO AL DOTT. FLAVIO BONDI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19965"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE SERVITU' INDUSTRIALE A FAVORE DELL'E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.P.A. PER IL LOCALE EDIBITO A NUOVA CABIA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE SU AREA COMUNALE IN FREGIO A VIA GNUTTI (CABINA N° 45884 DENOMINATA VIA GNUTTI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19966"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LAVORI DI REALIZ. NUOVO POLO NATATORIO CENTRO SPORTIVO S. PIETRO. SISTEMAZ. AREE ESTERNE E COMPLET. OPERE ACCESSORIE. FORMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE ASPIRATORE PER POSA CANALI DI RISCALDAMENTO PRESSO LA PISCINA COPERTA DI QUESTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19967"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA TINTEGGIATORE ED AFFINI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE PER IL BIENNIO 2009/2010. PROROGA TERMINE SCADENZA CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19968"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE AMBIENTALE AREA - EX GASSIFICATORE ITALGAS - DI VIA STAFFOLO. IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA’ DI ANALISI SVOLTE DALL’AGENZIA REGIONALE DELLA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19969"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETA’ UPA SERVIZI AREA SERVIZI TECNICI CON SEDE IN BRESCIA QUALE RESPONSABILE RSPP PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. CODICE CIG 0742884743</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19970"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ZUCCHETTI ITALIA DI LODI . AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE, ANNO 2011. CIG 0847340F12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19971"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. DI ANCONA. ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO “GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI”. ANNO 2011.CIG N° 0819534CD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19972"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERSAP SRL - FORMAZIONE E SERVIZIO ASSISTENZA APPALTI PUBBLICI - ROMA. ADESIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA APPALTI PUBBLICI DI COMPETENZA DELL’ENTE. ANNO 2011.CIG N°0801302752</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19973"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA “UFFICIO STYLE SRL” DI DESENZANO DEL GARDA PER FORNITURA COPIE ELIOGRAFICHE, XEROGRAFICHE, SU CARTA, E VARIE COME DA PREVENTIVO – ANNO 2011.   CIG 08309444AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19974"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI- LUOGO - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA CARCHEN LUIGIA. PERIODO FEBBRAIO/DICEMBRE 2011.   CIG 0705648F22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19975"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO  COMUNITA’ ALLOGGIO DI VIALE GORIZIA DI MANTOVA DELLA SIG.NA MINICUCCI DANIELA. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2011.   CIG 0819755339</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19976"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2011.   CIG 0705648F22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19977"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PER UTILIZZO “SERVIZIO ISEENET” ANNO 2011 – CLESIUS SRL DI TRENTO - IMPEGNO DI SPESA PER LICENZA ANNUALE ANNO 2011. CIG N.0784103642</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19978"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2011. DITTA COPRA RISTORAZIONE SPA DI PIACENZA. ADEGUAMENTO INDICE ISTAT PARI AL 1,3% DEL CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO REP. N. 9392 DEL 25/06/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19979"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA A MEZZO DI RACCOMANDATA AR DEL DEPOSITO, PRESSO L'UFFICIO POSTALE, DI ATTO GIUDIZIARIO NON POTUTO NOTIFICARE NEI TERMINI DI LEGGE - RESTITUZIONE DI SOMMA NON UTILIZZATA NEL 2010 ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19980"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA  888 SOFTWARE  PRODUCTS SRL DI ROVIGO. RINNOVO CANONI 888SERVICE MASTRO 2K E POLICANTIERI 2K, ANNO 2011. CIG 0868570E9F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19981"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI STUDIO A MANTOVA IL 31.01.2011 SUL TEMA ''IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI - D.P.R. N. 207/2010'' ORGANIZZATO DA IT@LEDIT SRL - BRESCIA PARTECIPAZIONE DIPENDENTI . COD. CIG. 083321351D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19982"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI VARI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE RELATIVO A ''IMF ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2010''  SALDO,.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19983"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI VARI SERVIZIO ANAGRAFE. LIQUIDAZIONE RELATIVA A “INDAGINE CONTINUA SULLE FORZE LAVORO-ESTRAZIONE DI APRILE  2010, CONTRIBUTO SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19984"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SEMESTRALE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE AD EFFETTUARE SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO ALTRI COMUNI ED ENTI CHE NE FACCIANO RICHIESTA- IMPEGNO PER L’ANNO 2011 – PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19985"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFENSORE CIVICO DETERMINAZIONE E RICHIESTA DI  RIMBORSO AI COMUNI DELLA QUOTA RELATIVA ALL’INDENNITÀ PER IL SERVIZIO SVOLTO IN CONVENZIONE E DELLE SPESE PER L’USO DEL PROPRIO MEZZO A TUTTO IL 31/12/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19986"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: LAVORI DI REALIZ. NUOVO POLO NATATORIO CENTRO SPORTIVO S. PIETRO. SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E COMPLETAMENTO OPERE ACCESSORIE. FORNITURA E POSA CANALI DI RISCALDAMENTO PRESSO LA PISCINA COPERTA DI QUESTO COMUNE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BETTARI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19987"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ARCHIVIO SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19988"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PREOFESSIONALE PER VERIFICHE E PROCEDURE NECESSARIE AL RINNOVO DEL CPI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GOZZOLINA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CODICE CIG 077855216F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19989"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE TASSE DI PROPRIETA' DEI MEZZI COMUNALI ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19990"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VERNICI ED AFFINI - MATERIALE VARIO DA COLORIFICIO PER L'ANNO 2011. AFFIDAMENTO DITTA CASA COLORE SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19991"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL’INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI RELATIVI AL QUARTO TRIMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19992"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO “LA VOCE DI MANTOVA” PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO VARIANTE 01 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19993"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO DI TIRO A SEGNO AREA EX BERSAGLIO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO ISTAT PER IL PERIODO 01/01/2010 – 31/12/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19994"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI ALLA SIG. RA CARPEN TERESA PER ILCERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19995"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITI DA MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19996"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV- STEFANO MAZZUCCHELLI - ASSISTENZA LEGALE NEGLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ESECUZIONE LODO ARBITRALE COMUNE/CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO REGIONALE LOMBARDIA - IMPEGNO DI SPESA (CIG 0790546B2F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19997"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA INFRACOM SPA DI VERONA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE, ANNO 2011. CIG 0816468AB2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19998"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE S. BIAGIO ONLUS-CAVRIANA (MN).INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DELLA SIG.RA SANTOLIN CESIRA- . PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2011.   CIG: 0693974D72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19999"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA AL S.F.A.- ANFFAS DI RIVOLTELLA DEL GARDA DI N. 2 RESIDENTI. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2011.   CIG 0762991815</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20000"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SOL.CO TRASPORTI – MANTOVA - . SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTE DIVERSAMENTE ABILE RESIDENTE (P.P.) AL C.S.E. DI  MANTOVA. PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2011.   CIG 0786340C48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20001"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DELLA MINORE CEDOLA C. ANNO 2011.   CIG 078381261E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20002"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2011 CON LA PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA CROCE VERDE DI MANTOVA.   CIG N° 07306474F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20003"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FIORDALISO ONLUS - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZO EDUCATIVO DOMICILIARE PER SOGGETTO CON DISABILITA’ E.C. . ANNO 2011.   CIG N. 0771635557</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20004"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA AL S.F.A.- ANFFAS DI RIVOLTELLA DEL GARDA DI N. 2 RESIDENTI. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2011.   CIG 0762991815</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20005"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DEL SOLE - MANTOVA. IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL C.S.E. DI MANTOVA DI DISABILI RESIDENTI. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2011.   CIG 0762459112</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20006"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI MANTENIMENTO DI UTENTI RESIDENTI PRESSO CDD IL MOSAICO – COOP. BUCANEVE DI CASTEL GOFFREDO. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2011.   CIG 07548390D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20007"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA  B.M. SERVIZI S.R.L. CON SEDE A ORIGGIO IN VIA PER CANTALUPO N. 3 DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE DENOMINATO ''POLICE CONTROLLER'' PER L'ANALISI DEI CRONOTACHIGRAFI DIGITALI - CIG 0767338B56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20008"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSAGGERIE DEL GARDA SPA FILIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI DOCUMENTI, PLICHI E PICCOLI PACCHI. ANNO 2011. PROVVEDIMENTI.  CIG N° 080686560E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20009"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI LAVORO - EROGAZIONE SALDO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20010"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTE E TASSE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20011"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DOVUTO PER I CONTRATTI DI ASSISTENZA AD PERSONAM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20012"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO DA EROGARE ALLE  LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 1° RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20013"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DITTE ONERI PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAGLI AMMINISTRATORI PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CARICA ELETTIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20014"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL RICONOSCIMENTO DELL’INDENNITA’ DI AGENTE DI P.S. ALL’ISTRUTTORE DIRETTIVO - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE SIG.RA TARCHINI RAMONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20015"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE PER L’ANNO 2011.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20016"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  NOMINATI DAI DIRIGENTI  PER L’ANNO 2011. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20017"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - ART. 26 CCNL 23.12.1999 AREA DIRIGENZA.QUANTIFICAZIONE  PER L’ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20018"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>BCC BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO SOCIETÀ' COOP.VA - CASTEL GOFFREDO (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL  DIPENDENTE DR. ALBERTO BIGNOTTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI CARICA ELETTIVA. PERIODO: OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20019"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA VERBALIA DI LIA TIZIANA DI GHEDI (BS). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE NASTRI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2011. (CODICE CIG 065656890B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20020"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20021"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA COMPARATA PER L’AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA E FORMAZIONE IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA PER IL BIENNIO 2011-2012  CIG: 0759431E45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20022"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVERSO UTILIZZO DI MUTUO, CONCESSO DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO S. PIETRO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI, SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20023"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA BIANCHERA MONICA, COORDINATORE DI SERVIZIO, CAT. D1. ASTENSIONE OBBLIGATORIA POST-PARTO DAL 12.01.2011 AL  20.04.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20024"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PISTA DI GHIACCIO  DITTA INDUSTRIAL FRIGO S.R.L.  DI CALCINATO (BS). CIG 0802258C3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20025"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SPETTANTE AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI NOMINATI PER L’ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20026"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI E RIVISTE PER I VARI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20027"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE: SPESE PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO MALATTIA AI SENSI DELL’ART. 5, L. 300/1970 E DELL’ART. 21, C. 10 DEL CCNL 6/07/1995.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20028"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE: LA CENTRALITA’ DEL PIANO DELLA PERFORMANCE: DALLA PIANIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONE ALLA LORO PREMIALITA’ IL MILANO 13 GENNAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20029"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2010/2011. CONCESSIONE 2° CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PARITARIA COLLEGIO VERGINI DI GESU’ PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20030"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2010/2011 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20031"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2010/2011. CONCESSIONE 2° CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO I PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 75 % DEL CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20032"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN POSTEGGIO PRESSO VIA PISACANE/ZONA EX CORRIERE. AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20033"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PROGETTI DI IMPRESA DI MODENA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI WEB E POSTA ELETTRONICA, ANNO 2011. CIG 07361691E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20034"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA APSYSTEMS DI MILANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE PER I PROGRAMMI GESTIONALI. ANNO 2011. CIG 07500619E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20035"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER L'ANNO 2011 DEL CONTRATTO PER ADESIONE PER L'AMMISSIONE ALL'UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DPR 28,09,1994 N. 634) - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20036"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2011. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20037"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MANTOVA – ESAME PROGETTO VARIANTE N. 01 AL P.G.T –IMPEGNO DI SPESA DI € 321,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20038"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PELLIFAL S.R.L.- AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E SMALTIMENTO ANIMALI RINVENUTI MORTI SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20039"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED AFFINI PER L'ANNO 2011. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMMI GROUP SPA DI CALVISANO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20040"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE  PER L’ANNO 2011 AL PERSONALE DIPENDENTE  DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE ED ANAGRAFE AD EFFETTUARE RILEVAZIONI STATISTICHE.- PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20041"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE :INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DIRETTIVE E AUTORIZZAZIONE ANNO  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20042"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2010- PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20043"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI DICEMBRE   2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20044"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE:LIQUIDAZIONE IND. REPERIBILITA' MESE DI DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20045"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE:LIQUIDAZIONE IND. TURNO MESE DI DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20046"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFENSORE CIVICO- LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE PERIODO OTTOBRE DICEMBRE2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20047"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE QUADRI ECONOMICI PROGETTI VARI E QUANTIFICAZIONE FONDO INTERNO DA RIPARTIRE TRA IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 12.04.2006, N° 163, E S.M.I.- PERIODO 01.09.2007 - 31.10.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20048"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE. DEFINIZIONE AGGIORNATA DELLA QUANTIFICAZIONE PER L'ANNO 2010 DEI CONTENUTI E DEI FONDI CORRELATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20049"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2010 -  AFFIDAMENTO SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20050"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO  -  PIANO DI ZONA 2009/2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20051"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA PSICOLOGICA E PSICOTERAPEUTICA PER FAMIGLIE DI MINORI 0-5 ANNI GIUSTA DETERMINAZIONE N. 216/SS DEL 4.12.2009. POSTICIPO DEL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DELL'INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20052"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E L'ASSOCIAZIONE ''VOLONTARIATO CIVICO'' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ''SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO'' PER L'ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20053"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BENIAMINO DI CAVRIANA. CONTRIBUTO PER PROGETTO ''IL FUTURO NON E' PIU' QUELLO DI UNA VOLTA''. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20054"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE  CCNL 14.12.2010 LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL  SEGRETARIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20055"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO ARRETRATI A SEGUITO APPLICAZIONE CCNL 14.12.2010 PER IL QUADRIENNIO 2006-2009 BIENNIO ECONOMICO 2006-2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20056"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.  APPLICAZIONE CCNL  14.12.2010 QUADRIENNIO 2006/2009 - BIENNIO ECONOMICO 2006/2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20057"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2010. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20058"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE  DI RAPPRESENTANZA ANNO 2010 . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20059"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALE PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEL MINORE G.V. - IMPEGNO DI SPESA COOP. FIORDALISO. CIG N° 0747490043.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20060"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIORDALISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 PER PROGETTI TERRITORIALI DOMICILIARI. CIG N° 0747347A3E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20061"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EMERGENZA ABITATIVA - IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20062"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA COPRA RISTORAZIONE SPA - PIACENZA. ANNO 2010 - RILEVAZIONE MINORE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20063"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNALE 2010 A FAVORE DEL PIANO DI ZONA DISTRETTO DI GUIDIZZOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20064"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2010/2011 A CITTADINI RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20065"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA QUADRO ELETTRICO PER MANIFESTAZIONI PRESSO IL PIAZZALE DELLA REPUBBLICA DI QUESTO COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20066"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E CONFERIMENTO AI CENTRI DI RACCOLTA DEI VEICOLI ABBANDONATI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI FERMATI, SEQUESTRI O CONFISCATI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20067"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORDOGNA SPA,CON SEDE A PALAZZOLO SULL'OGLIO IN VIALE EUROPA N. 37 P. IVA 00625370986,DELLA FORNITURA DI TRE CHIAVI GREZZE PER L'APERTURA DELL'ARMADIO DI SICUREZZA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA CIG 0743375C71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20068"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI SERVIZIO, ALIENAZIONE DELLE AREE COMPRESE NEI PIANI DI ZONA CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E/O PROPRIETA’ IN PROPRIETA’, A TITOLO DEFINITIVO, DELLE AREE PEEP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20069"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA MARTELLI GIOVANNA 'COORDINATORE DI SERVIZIO' CAT. D2. ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20070"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONI D’ECONOMATO E DETERMINAZIONE DEL FONDO PER LE MINUTE SPESE. ANNO 2011 . PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20071"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA PER IL MANTENIMENTO DI UN DISABILE RESIDENTE (T.M.) PRESSO ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR). PERIODO 01/01-30/06/2011.   CIG 072017318F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20072"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SOCIALE RAMA DAN – DESENZANO DEL GARDA (BS)- IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DEI MINORI TAVACCA C...  PERIODO 01/01-31/03/2011.   CIG 069828857B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20073"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DON CALABRIA- COMUNITA’ SAN BENEDETTO – VERONA –  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DEL MINORE TAVACCA  A..  PERIODO 01/01-31/03/ 2011.     CIG: 0689048C62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20074"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO PER IL SIG. D. F. PRESSO  LA COOP. NASTRO VERDE DI MEDOLE. PERIODO DAL 03/01/2011 AL 31/07/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20075"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TIROCINIO LAVORATIVO PER FERRARIS CINZIA PRESSO  IL CALZATURIFICIO SPAZZINI A. &amp; C. S.N.C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE . PERIODO DAL 01/01/2011 AL 31/03/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20076"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSE IN USO ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO S. CRISTOFORO ONLUS. PERIODO LUGLIO- DICEMBRE 2010.   -CIG N° 0712256C3B-. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20077"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER PAGAMENTO PRESTAZIONI RESE DAI CAAF CGIL, CISL E UIL PER ASSISTENZA, COMPILAZIONE E INOLTRO DOMANDE ASSEGNAZIONI ALLOGGI ERP - BANDO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20078"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO -  PIANO DI ZONA 2009/2011 -  ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA AI SENSI DELL’ART. 183 DEL D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20079"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI RISCALDAMENTO E IDRICI. ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO ANNUO ALLA DATA DEL 30,09,2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20080"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBOSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI DICEMBRE  2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20081"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE PER I MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2011. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20082"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA COLLEGATO AL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI ED ANTINTRUSIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI GIURATI DI MANTOVA. CODICE CIG 0690100089</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20083"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PER L'IGIENE DEI BAGNI DELLA SEDE MUNICIPALE E DELL'ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA INITIAL SRL CON SEDE LEGALE IN POMEZIA(RM). CODICE CIG 068746306A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20084"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA GIARDINIERE PER L'ANNO 2011. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLARIA S.C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20085"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI, AUTOCARRI,, MOTOVEICOLI E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2011 - OPERE DA CARROZZIERE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARROZZERIA 2P DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20086"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO, RIPRISTINO E FORNITURA OPERE IN PIETRA RELATIVAMENTE ALLE PROPRIETA' COMUNALI PER L'ANNO 2011. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARMO ART.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20087"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE CON MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI, AUTOCARRI, MOTOVEICOLI E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2011. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAIOLA SERGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20088"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 3 CORRIMANO E N. 1 CANCELLINO PER LE VIE E STRADE DI QUESTO COMUNE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA B.F.M. SERVICE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20089"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER L'ANNO 20111. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA CIMA SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20090"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ARCHIVIO SEDE COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO OPERE ED APPROVAZIONE BANDO DI GARA. RIDETERMINAZIONE INCARICO PROFESSIONALE AL PROGETTISTA E D.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20091"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SUL NOSTRO TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' INDECAST S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20092"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE CONSULTA GIOVANI. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20093"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL 1° SEMESTRE 2011 DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20094"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E VARIAZIONE PER L’ANNO 2011 DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP E PROTETTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20095"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SOCIALE RAMA DAN – DESENZANO DEL GARDA (BS)- IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DEI MINORI TAVACCA C. E A..  PERIODO 24/11-31/12/ 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20096"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE STABILE S.. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20097"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTE (MV-MG). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2011. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20098"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ EDUCATIVA RESIDENZIALE OCEANO DI LODI. MPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ MINORE L.T..  PERIODO 01/01-31/03/2011.CIG 0662777CDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20099"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI MANTENIMENTO PRESSO L'ASSOCIAZIONE RAMA DAN  DI DESENZANO DEL GARDA DEL MINORE C.A.. - PERIODO 01/06-31/03/2011.   CIG 0662204406</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20100"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE DI CAPRIOLO E FONDAZIONE ANGELINI DI ROVATO IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA MINORE A.A.. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2011.   CIG: 0661535BF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20101"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE MINORE  SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA  FONDAZIONE MALAGUTTI ONLUS DI CURTATONE DELLA MINORE S.F. -  ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20102"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE PRESUNTA A CARICO DEL COMUNE DELLE SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE DEL  “CONDOMINIO COCEL” DI VIA I MAGGIO N. 3/7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20103"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA ALLA SIG.RA BARONI LILIANA DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  I MAGGIO N. 3, INT. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20104"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2010/2011. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI (C.T.P.E.D.A.) PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20105"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI  ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI,  RESIDENTI,  INSERITI NELLE SCUOLE LOCALI E NELLE SCUOLE DEI PAESI LIMITROFI. – PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2011 . CUP J21F10000170004-CIG 0585033081 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20106"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2010/2011. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE ''F. GONZAGA'' PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20107"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2010/2011. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO I PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20108"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2010/2011. CONCESSIONE CONTRIBUTO SCUOLA PRIMARIA PARITARIA COLLEGIO VERGINI DI GESÙ’ PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20109"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO ARBITRALE PROMOSSO DA ITALGAS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20110"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO COLLEGIO ARBITRALE COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE/ITALGAS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20111"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>GPA SPA DI MILANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI VARI ANNUALITA’ 31.12.2010/31.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20112"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO COMUNE/IMPRESA MAZZI-AMBIENTAL GEO (RICORSO 9150/04) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20113"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ENRICO MELZANI DI SALO’ - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA COMUNE/CARINI SILVIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20114"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI BRESCIA  DA IMMOBILIARE NOEMI SPA (RICORSO N. 820/99) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AVV.TI  ARRIGO E PAOLO GIANOLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20115"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI BRESCIA  DA MAGRI LORENZO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AVV.TI  ARRIGO E PAOLO GIANOLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20116"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI BRESCIA  DA BERTANI TRASPORTI SPA (RICORSO N. 821/1999) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AVV.TI  ARRIGO E PAOLO GIANOLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20117"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI BRESCIA  DA BESCHI MARCELLINO E ALTRI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AVV.TI  ARRIGO E PAOLO GIANOLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20118"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI BRESCIA  DA DI SALVO FABIANA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AVV.TI  ARRIGO E PAOLO GIANOLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20119"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI BRESCIA  DA EREDI MUTTI ANGELO E ALTRI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AVV.TI  ARRIGO E PAOLO GIANOLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20120"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI BRESCIA  DA GRASSI AGOSTINO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AVV.TI  ARRIGO E PAOLO GIANOLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20121"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI BRESCIA  DA MITTA LINDO BATTISTA + ALTRI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AVV.TI  ARRIGO E PAOLO GIANOLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20122"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI BRESCIA  DA RUGGERI GELMINA E ALTRI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AVV.TI  ARRIGO E PAOLO GIANOLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20123"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI BRESCIA  DA CAVALIERI GIULIO E EMMA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AVV.TI  ARRIGO E PAOLO GIANOLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20124"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI BRESCIA  DA PATALANO VINCENZO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AVV.TI  ARRIGO E PAOLO GIANOLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20125"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI BRESCIA  DA MILLENIUM SRL - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AVV.TI  ARRIGO E PAOLO GIANOLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20126"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO DA PIZZO LINA E ALTRI AVANTI IL TAR DI BRESCIA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20127"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE PER ATTIVITA’ ANNO 2010 RELATIVA ALL’ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20128"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO – IL CAMMINO SRL  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DELLA SIG.RA ODURAA THERESA. PERIODO 01/01-30/06/2011.   CIG: 0699442DC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20129"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA’ E DELLA FAMIGLIA. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20130"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SOCIALE RAMA DAN – DESENZANO DEL GARDA (BS)- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO DIURNO DEI MINORI TAVACCA C. E A..  PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2010.   CIG 069828857B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20131"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DON CALABRIA- COMUNITA’ SAN BENEDETTO – VERONA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DEL MINORE TAVACCA  A..  PERIODO 22/12-31/12/ 2010.   CIG: 0689048C62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20132"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA D.SSA PAOLA EMMA TOSI PER IL PROGETTO DI FORMAZIONE PEDAGOGICA IN HOUSE AL PERSONALE DELL’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO” . ANNO EDUCATIVO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20133"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SOCIALE RAMA DAN – DESENZANO DEL GARDA (BS)- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DEI MINORI TAVACCA C. E A..  PERIODO 24/11-31/12/ 2010.   CIG 069828857B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20134"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (V.L.) PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI CASTEL GOFFREDO. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2011.   CIG 0707552261</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20135"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO-IL CAMMINO SRL LUOGO -. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’INSERIMENTO TEMPORANEO DI UN CITTADINO RESIDENTE (A.Y.)  PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2011.   CIG 07071105A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20136"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI ACCOGLIENZA DI N.3 CITTADINE RESIDENTI PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (CIG N° 0706728A62) FINO AL 31 DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20137"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA SAN PIETRO – IL CAMMINO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO DEL SIG. SICO CARLO. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2011.   CIG  070641259E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20138"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2011.   CIG 0705648F22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20139"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE CASA ROSANNA DI MONZAMBANO. RILEVAZIONE MINORE SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA  S.M.. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20140"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20141"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 20/12/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20142"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE S. BIAGIO ONLUS-CAVRIANA (MN). PARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DELLA SIG.RA SANTOLIN CESIRA- RILEVAZIONE MINORE SPESA. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2011.   CIG: 0693974D72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20143"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE S. MARIA DEL CASTELLO ONLUS-CARPENEDOLO (BS). PARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DEL SIG. BORTOLOTTI BRUNO-  PERIODO 01/01-30/06/2011.   CIG: 0693217CC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20144"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA BERTAZZONI SRL, CON SEDE A COLLECCHIO IN VIA DELLE BASSE N. 6 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ALLESTIMENTO ESTERMO ATV ALFA 159 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L. - IMPEGNO DI SPESA - CIG 07075554DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20145"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DPR 28,09,1994, N. 634) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20146"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CASTIGLIONE D/STIV DELLA TENUTA DEL CORSO DI TIRO PER I DIECI APPARTENENTI AL CORPO DI P.L. IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI AGENTI DI P.S. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - CIG 070739834B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20147"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE AFFIDAMENTI SERVIZI ANNO 2010 MINORI IMPEGNI DI SPESA E RELATIVO AFFIDAMENTO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20148"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2010 E CAPODANNO -  AFFIDAMENTO SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20149"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE (A.R.P.A.) DI MANTOVA – ESAME PROGETTO VARIANTE N. 01 AL P.G.T – IMPEGNO DI SPESA DI € 630,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20150"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE 05/UR DEL 20/01/2010 PER IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA “UFFICIO STYLE SRL” DI DESENZANO DEL GARDA PER FORNITURA COPIE ELIOGRAFICHE, XEROGRAFICHE, SU CARTA, E VARIE COME DA PREVENTIVO – ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20151"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI N. 1 WORKSTATION COMPRESO HDD, SCHEDA GRAFICA E MONITOR, ALLA DITTA RGB COMPUTERS SNC CON SEDE A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.   CIG 070898943A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20152"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NUOVI CARTELLI PER IL COMPLETAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE NECESSARIA PER AVVISARE DELL'INSTALLAZIONE DEI NUOVI SPEED CONTROL ED INSTALLAZIONE CORDOLO SEPARAZIONE CORSIE NEL PARCHEGGIO CENTRO SCOLASTTICO SAN PIETRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20153"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI BONIFICA ALTA E MEDIA PIANURA MANTOVANA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICA EDILIZIA N. 148/2010 (€ 110,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20154"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E LIMITAZIONE DEL NUMERO DEI PICCIONI NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA ERRE 2 DI RIBUOLI GIANFRANCO &amp; C., ROVERETO SULLA SECCHIA, MODENA-ANNO 2011- CIG 0692858481</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20155"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PRIVATI PER L’AFFIDAMENTO DI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20156"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA COMUNALE “IL GELSO” – CASTEL GOFFREDO . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA CORISIO GIUSEPPA. PERIODO 01/01-30/06/2011.   CIG: 0693374E4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20157"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>IL SORRISO-SRL- RSA BEATA PAOLA- . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA DEDORO ELISABETTA. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2011.   CIG: 069298909D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20158"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DON CALABRIA- COMUNITA’ SAN BENEDETTO – VERONA - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA  DEL MINORE TAVACCA  A..  PERIODO 22/12-31/12/ 2010.   CIG: 0689048C62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20159"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORTALE WEB SERVIZIO SPORT. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20160"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE DEGLI EDIFICI E NUMERAZIONE CIVICA A POSTE ITALIANE.  CUP:  D89E10002810001  CIG : 0666859573</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20161"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ALLE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE  PER ATTIVITA’ ORDINARIA 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20162"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA M.G.G. ITALIA SRL - ADDEBITO SPESE RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DELL’AUTOMEZZO ATTREZZATO PER TRASPORTO DISABILI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20163"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALE PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEL  MINORE M.R. - IMPEGNO DI SPESA COOP. MOSAICO. PERIODO DAL 13/12/2010 AL 30/06/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20164"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E CONFERIMENTO AI CENTRI DI RACCOLTA DEI VEICOLI ABBANDONATI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI FERMATI, SEQUESTRATI O CONFISCATI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20165"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERATURA ASSICURATIVA PISTA DI PATTINAGGIO – ADESIONE ALLA POLIZZA IN CONVENZIONE REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA N. 2010/10/2198841 ABBINATA AL LEASING STRUMENTALE ALBA LEASING NR. 01012693/001 (CIG N. 0561416F1F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20166"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI BRESCIA  DA VERITA’ FRANCESCA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AVV.TI  ARRIGO E PAOLO GIANOLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20167"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO DA MINARDI ANDREA E ALTRI AVANTI IL TAR DI BRESCIA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20168"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DA BENDINELLI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20169"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI ING. GALLI LEO - RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20170"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI GEOM. GINO CAPPA - RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20171"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ''TUTTI HANNO DIRITTO D’APPRENDERE''. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20172"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>S. LUCIA” SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ DI ASOLA (MN). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI, PER IL BIENNIO 2011/2012. IMPEGNO DI SPESA. CIG N° 0622378292.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20173"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA “QUI! GROUP” S.P.A. DI GENOVA, DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PARAMETRALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 1600 BUONI PASTO. CIG CONVENZIONE CONSIP LOTTO 1: 0372834857 – CIG ENTE 0669084195.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20174"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’, DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP. AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20175"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI BRESCIA  DA VILLINI ANGELO E ARTIOLI FLORA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AVV.TI  ARRIGO E PAOLO GIANOLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20176"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI BRESCIA  DAL MINISTERO DELLE FINANZE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AVV. ARRIGO E PAOLO GIANOLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20177"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE EDILI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2011. AGGIUDIZAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA EDIL ROVERSELLI SRL DI GUIDIZZOLO (MN). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20178"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO ANNO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO PER SALDO COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20179"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTASI SPA E DINERS CLUB ITALIA SRL- APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI UN POS E DEI SERVIZI CONESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20180"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CON CONVENZIONE CONSIP DELLA FORNITURA DI AUTOVETTURA  ALFA ROMEO MOD.159  ALLA RTI FIAT AUTOVAR-DRIVE SERVICE SPA-LEASE PLAN ITALIA SPA,DOMICILIATA A TORINO IN CORSO SETTEMBRINI N.215 ING.21 CIG CONVENZIONE 0321196352 CIG DERIVATO 06178390DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20181"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL SIG. PEZZINI PAOLO IN QUALITÀ DI MESSO NOTIFICATORE, CAT. B1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20182"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COMANDO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL DIPENDENTE SIG. PANEGALLI ALFREDO DALL’01.01.2011 AL 31.01.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20183"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELIDA SRL DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FRANCHIGIE SINISTRI RISARCITI SU POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT/O).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20184"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO MICRONIDO COMUNALE IN LOC. STAFFOLO-RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO ESISTENTE ED AREA PERTINENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ROBERTO SPAZZINI PER PREDISPOSIZIONE RELAZIONE TECNICA AI SENSI ART. 28 DELLA LEGGE 10/1991 IN APPLICAZINE DEL D.LGS. 192/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20185"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE LA CONVENZIONE CONSIP DELLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI ALLA DITTA ENI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20186"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>GPA SPA DI MILANO – FILIALE DI BRESCIA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMI0 RCA E RISCHI DIVERSI 9.12.2010/5.1.2011 (CIG 0061732ED7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20187"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRAMENTA CIMA SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E D.P.I. PER I DIPENDENTI COMUNALI SALARIATI.CIG N° 0639300F08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20188"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI LAVORO DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE N.6 BUONI PER IL LAVORO A CITTADINI RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20189"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>GUSTANDO CASTIGLIONE 2010 – PARTECIPAZIONE SPESE PRODUTTORI. (CODICE CUP J29E10000170001)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20190"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ALLE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE  PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20191"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. S. LUCIA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ – MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA, PER LA PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DI GINNASTICA CORRETTIVA– PERIODO:  GENNAIO/ 2011 GIUGNO 2011– SETTEMBRE/DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20192"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA,DELLA FASE PROCEDIMENTALE SANZIONATORIA AL CODICE DELLA STRADA MEDIANTE UTILIZZO DEL SOFTWARE"CONCILIA SERVICE"GIÀ IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L.:REVOCA DETERMINAZIONE N. 33/VV DEL 25.11.10 ED ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20193"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINO DIVERSAMENTE ABILE C.F. - DOMANDA ESAMINATA NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE IN SEDUTA STRAORDINARIA DEL 15/12/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20194"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE CONTROLLO MENSA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20195"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTE RTI ITALWARE SRL - ADM SERVICES - COMPUTER  GROSS ITALIA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 25 PERSONAL COMPUTER MARCA HP. CONVENZIONE CONSIP. RILEVAZIONE MINORE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20196"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2010, PREVISTI  DALL’ART. 11 DELLA L. 431/1998 E DALL’ART. 6 DELLA L.R. 27/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20197"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRILUX, CON SEDE A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE IN VIA S. MARTINO N. 12, DELLA FORNITURA DI SEI TORCE COMPLETE DI CONO DI SEGNALAZIONE E CARICA BATTERIA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.  IMPENGO DI SPESA  CIG 06171085A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20198"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MILANI S.R.L.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RECUPERO E SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20199"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA NUOVI ARMADI PER L'AREA TERCNICA SERVZIO LAVORI PUBBLICI UFFICIO MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANERBA SPA DI MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20200"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE RETE DI SCOLO ABITATO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - CASSA DI LAMINAZIONE PIENE DEL VASO RIALE - VERBALE CESSIONE VOLONTARIA AREA AL CONSORZIO B.A.M.P.M. PER LA REALIZ. DELLE OPERE E LIQ. INDENNITA' - ACCERTAMENTO ENTRATA INDENNITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20201"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA NUOVO GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GOZZOLINA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOVAPOR SNC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20202"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI ED IMPIANTI COMUNALI- ADEGUAMENTO D.M. 3772008 E D.LGS 81/2008. AMPLIAMENTO SISTEMA DI COMUNICAZIONE NEC UNIVERGE SV8100. IMP. ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20203"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CABINE E DELL’ESTENSIONE DELLA RETE GAS METANO ESEGUITE DALLA DITTA S.I.ME. SPA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FRANCESCO PEZZAGNO DI SALO' (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20204"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI N. 5 LICENZE ADOBE ACROBAT PRTOFESSIONAL 9 ITALIANO, ALLA DITTA RGB COMPUTERS SNC CON SEDE A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.   CODICE CIG 0604785C5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20205"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI BRESCIA  DAL SIG. CASTELLINI MARIO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AVV. ARRIGO E PAOLO GIANOLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20206"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI BRESCIA  DAL SIG. MUTTI MARIO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AVV. ARRIGO E PAOLO GIANOLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20207"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI BRESCIA  DAL SIG. AMODIO ALDO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AVV. ARRIGO E PAOLO GIANOLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20208"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>GPA SPA DI MILANO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI VARI ANNUALITA’ 31.12.2010/31.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20209"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>GPA SPA DI MILANO – FILIALE DI BRESCIA. REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2008–31.12.2009 E AGGIORNAMENTO PREMIO 31.12.2009/31.12.2010 POLIZZA INCENDIO -LIQUIDAZIONE (CIG 018840223F - CUP J29E08000040004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20210"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERICA PUBBLICITA' SRL - CONCESSIONARIA ESCLUSIVA PER LA PUBBLICITA' SUL QUOTIDIANO: ''GIORNALE DI BRESCIA'' - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE EDIZIONE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20211"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADAR SAS DI BESCHI ANGELO &amp; C. - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE PAGINE INFORMATIVE SUL SETTIMANALE LOCALE ''IL GAZZETTINO NUOVO'' - DICEMBRE 2010 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20212"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI NOVEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20213"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO COATTIVO ICI. EMISSIONE ANNO 2010. AVVISI DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI DIVERSI NOTIFICATI NEL PERIODO 01/01/2008 - 31/12/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20214"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. ANNI DAL 2008 AL 2010. RICHIESTE DI RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20215"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A GUIDIZZOLO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PERSONALE IN COMANDO PRESSO L'UFFICIO DI PIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20216"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE VOUCHER ANZIANI AL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20217"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVE DI LABORATORIO SU CONGLOMERATO BITUMINOSO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEOLAB SRL DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20218"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO E PULIZIA DALLA NEVE DELLE PIAZZE, STRADE E VIE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2011 - 31.12.2011. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BOZZOLA MARCELLO &amp; C. SNC DI CARPENEDOLO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20219"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NUOVO ELEVAFERETRI OLEODINAMICO CON MARCHIO CE PER L'INTERRATO DEL VECCHIO CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20220"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NUOVE SCALE A PALCHETTO PER L'INTERRATO DEL VECCHIO CIMITERO COMUNALE E AREE ESTERNE DELLO STESSO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAINERI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAINERI SEVICE SAS DI PONCARALE (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20221"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI LAVORO DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO. CONCESSIONE N.1 BUONO PER IL LAVORO A CITTADINO RESIDENTE R.F. - PERIODO DAL 06/12/2010 AL 05/04/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20222"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI LAVORO DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO. CONCESSIONE N.2 BUONI PER IL LAVORO A CITTADINI RESIDENTI D.P.Y. E D.A. - PERIODO DAL 04/12/2010 AL 03/04/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20223"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI – ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20224"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA MIHAILOVIC LIDIJA DELL’ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, SITO IN VIA GARIBALDI  N. 12, INT. 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20225"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS “FIORDALISO” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-  IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA S.F.A. MESE DI DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20226"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA GONZAGA ARREDI –GONZAGA (MN)- AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PER ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20227"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI LAVORO DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO. CONCESSIONE N.1 BUONO PER IL LAVORO A CITTADINA RESIDENTE L.K. - PERIODO DAL 22/11/2010 AL 21/03/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20228"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCATASTAMENTO DEGLI APPARTAMENTI DI PROPRIETA’ COMUNALE UBICATI IN VIA ASCOLI E CENSITI AL FOGLIO N. 54 MAPPALE N. 84 DEL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. ETTORI ENZO DI SARGINESCO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20229"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI VENDITA AREA INDUSTRIALE SITA IN VIA GALVANI  E PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20230"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ESECUZIONE TIPO PARTICELLARE PER ACCATASTAMENTO AREE STRADALI ALL’ARCH. MARA GOBBI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20231"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI COSTO DI COSTRUZIONE NON DOVUTI AL SIG. GANELLI ANDREA PER IL CONDONO EDILIZIO N. 02/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20232"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA RGB COMPUTERS SNC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20233"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE.  ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER L’ANNO 2009 CON DECORRENZA DAL 01.01.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20234"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI BRESCIA  DAL SIG. COTTARELLI RUGGERO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AVV. ARRIGO E PAOLO GIANOLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20235"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI BRESCIA  DAL SIG. GARABELLI ANTENORE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AVV. ARRIGO E PAOLO GIANOLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20236"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI BRESCIA  DAL SIG. NODARI EZIO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AVV. ARRIGO E PAOLO GIANOLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20237"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI BRESCIA  DAL SIG. SAMBINELLI ROBERTO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AVV. ARRIGO E PAOLO GIANOLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20238"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI BRESCIA  DAL SIG. ZANFORLIN CARLO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AVV. ARRIGO E PAOLO GIANOLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20239"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI BRESCIA  DAL SIG. BARONI BRUNO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AVV. ARRIGO E PAOLO GIANOLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20240"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. STEFANO MAZZUCCHELLI - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DA MAGALINI BRUNO AVANTI IL TRIBUNALE DI MANTOVA -RILEVAZIONE MINORE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20241"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA REALE MUTUA ASSICURAZIONI - RAMO FURTO - IMPEGNO DI SPESA PER ESTENSIONE GARANZIA PERIODO 31.12.2010/31.12.2011 (CIG N. 018840223G - CUP N. J29E08000040004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20242"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE D/STIVIERE - CONVENZIONE 1 MARZO 2010 - 28 FEBBRAIO 2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20243"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDK EDITORE S.R.L. DI TORRIANA (RN) FIL. DI MANTOVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA DI ATTI, DOCUMENTI PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI.CIG N° 05980072FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20244"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI PROMOZIONE SOCIO-EDUCATIVA FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DELLA CITTADINANZA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20245"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>A. S. 2010/2011. DITTA ORTHO TECNICA DI ANTONIO MIGLIACCIO.  AFFIDAMENTO  FORNITURA  PER L’ACQUISTO DI N. 1 UNITA’ POSTURALE SIEGE PER USO SCOLASTICO. CUP J29E10002260004  CIG 058236137F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20246"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI SCAFFALATURE PER L’ARCHIVIO DELL’AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA ALLA DITTA FERRAMENTA CIMA SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20247"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI ARMADI PER L’AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA ALLA DITTA MANERBA SPA DI MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20248"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO ARBITRALE FINALIZZATO RISOLUZIONE CONTRATTO CON CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO REGIONALE LOMBARDIA - LIQUIDAZIONE FATTURE ARBITRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20249"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20250"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI NOVEMBRE   2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20251"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA P.E.E.P. DI VIA DOTTORINA IN LOCALITA' GOZZOLINA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA VEZZOLA S.P.A. DI LONATO (BS). APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20252"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRUTTURA IN FERRO PER ALLESTIMENTO ADDOBBO MATALIUZIO DELLA FONTANA IN POIAZZA SAN LUIGI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA LOCALE DITTA ALTEREGO LABORATORIO FLOREALE DI BONATI DANIELA &amp; C. SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20253"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANCHETTI PER MERCATINI NATALOIZI E CHIOSCO IN LEGNO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABBROMECCANICA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20254"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI NOVEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20255"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI NOVEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20256"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI NOVEMBRE  2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20257"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01.11-30.11.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20258"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG. DOMENICO MARE, COMAND.POLIZIA LOCALE, LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE A TUTTO IL 31/12/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20259"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE PER IL CORSO DI GINNASTICA CORRETTIVA ALLA DITTA CHINESPORT SPA DI UDINE. CIG 0586184655.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20260"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO GINNASTICA CORRETTIVA. PERIODO GENNAIO -  MAGGIO 2011. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL PROF. RICCARDO COLOSINI. CIG 0585128EE2 - C.U.P  J29E10002220004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20261"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI RICHIEDENTI AMMESSI E NON AMMESSI E GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA  ANNO 2011 PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20262"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI MINORI RESIDENTE (MV-MG). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2010. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20263"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA LOCALE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN CRISTOFORO ONLUS – GRUPPO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO INDIVIDUALE DI PERSONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20264"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2010 IN VIA TELEMATICA RELATIVA AL CONTRATTO REP. N. 9107/2003 - PORZIONE DI TERRENO PRESSO CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO AREA N. 4 PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20265"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ALLA V SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.C.E.C.)  PERIODO DAL 31/03/2010  AL 30.06.20210</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20266"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA “TIPOGRAFIA BIGNOTTI DI GIOVANNI BIGNOTTI E FIGLI”, IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DELLA FORNITURA DI N. 500 CARTONCINI INTESTATI CON BUSTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20267"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCATASTAMENTO DEL FABBRICATO ADIBITO A CASA CUSTODE CIMITERO COMUNALE CENSITO AL FOGLIO N. 6 MAPPALE N. 68 DEL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO. AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. ETTORI ENZO DI SARGINESCO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20268"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI  VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI  MONTICHIARI IN OCCASIONE DEL  MERCATO DEL BESTIAME DEL VENERDÌ E MANIFESTAZIONI VARIE PERIODO LUGLIO OTTOBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20269"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI N. 3 SWITCH 3 COM 8 PORTE, N. 3 MASTERIZZATORI DVDSM LG RETAIL, N. 1 DISSCO ESTERNO DA 500 GB E N. 2 SCANNER EPSON , ALLA DITTA RGB COMPUTERS SNC CON SEDE A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20270"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIDA S.R.L. DI VERONA. AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L’INFORMATICA PER I SERVIZI COMUNALI DIVERSI. PERIODO: NOVEMBRE 2010/OTTOBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20271"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE EDILI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2010. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE IN ECONOMIA ED APPROVAZIONE LETTERA  INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20272"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>BCC BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO SOCIETÀ COOPERATIVA - CASTEL GOFFREDO (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE DR. ALBERTO BIGNOTTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CARICA ELETTIVA - PERIODO: LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20273"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2010 -  AFFIDAMENTO SERVIZI.   CUP J29E10002530004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20274"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN TELEFONO CELLULARE NOKIA 6210 NAVIGATOR ALLA DITTA TLC PROMOTION SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20275"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RAGGIUNGIMENTO PROGETTO OBBIETTIVO ANNO 2010 DENOMINATO ''INCREMENTO DELLE ATTIVITA' DELLA POLIZIA LOCALE''</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20276"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA BESCHI LETIZIA AL SEMINARIO SUL TEMA “LE NOVITÀ DELL’IRPEF ADEMPIMENTI DI FINE ANNO E CUD 2011” IL GIORNO 3/12/10  A MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20277"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA VENERI GRAZIELLA, TRAMITE GRADUATORIA, DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, SITO IN VIA BATTISTI N. 29/G, INT. 1,  E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20278"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE, NEGLI ANNI 2006 E 2007, PER VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20279"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ALBERTO ARRIGO GIANOLIO - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA COMUNE/PERANI GIANNINO AVANTI CONSIGLIO DI STATO - RILEVAZIONE MINORE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20280"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ALESSIO PETRETTI - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA COMUNE/ONORANZE FUNEBRI MARCHETTI AVANTI CONSIGLIO DI STATO - RILEVAZIONE MINORE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20281"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.LUCIA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ DI ASOLA (MN). AFFIDAMENTO PULIZIE STRAORDINARIE NATALIZIE PRESSO L’ASILO NIDO “IL CUCCIOLO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20282"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA AUTOVEICOLO FIAT PUNTO CLASSIC 1.2 5 PORTE ACTIVE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOMASI AUTO DI GUIDIZZOLO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20283"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPI DI CALCIO COMUNALI - ANNO 2010 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REG.ESEC. - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 202 DEL 20.10.2010 ALLA DITTA CARAMORI PIANTE CON SEDE IN CASTELMASSA (RO) VIA DI MEZZO N° 2 - SVINCOLO POLIZZA RESP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20284"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO DI FATTIBILITA' E VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONI DI INTRATTENIMENTO E PUBBLICO SPETTACOLO IN PIAZZA UGO DALLO' NEL PERIODO DAL 4 DICEMBRE 2010 AL 9 GENNAIO 2011. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ROBERTO SPAZZINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20285"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE AUTUNNALE CAMPO DI CALCIO CENTRO SPORTIVO QUARTIERE 5 CONTINENTI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARAMORI PIANTE DI CARAMORI CARLO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20286"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER L’ANNO ACCADEMICO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20287"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA NUOVE RECINZIONI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMPI SPORT DI DAL MOLIN GIANCARLO DI CASTIGLIONE DELLLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20288"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI RINGHIERE E BOCCOLE PER DISSUASORI PER LE VIE E STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA B.F.M. SERVICE S.N.C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20289"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DISSUASORI IN GHISA NELLA ZONA TERMINALE  DI VIALE BOSCHETTI - VIA PERATI DI QUESTO COMUNE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PACCHIARINI SNC DI ONORE - BERGAMO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20290"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PIETRA SERENA NELLA ZONA TERMINALE DI VIALE BOSCHETTI - VIA PERATI DI QUESTO COMUNE A COMPLETMENTO E SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONI. AFFIDAMENTO DITTA MARMO ART</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20291"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIVA DOMENICO &amp; C. SNC DI CASTIGLIONE DELLLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20292"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO “IL CUCCIOLO”. APPROVAZIONE CALENDARIO ANNO EDUCATIVO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20293"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI MANTENIMENTO PRESSO L'ASSOCIAZIONE RAMA DAN  DI DESENZANO DEL GARDA DEL MINORE C.A.. - PERIODO 01/11-31/12/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20294"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA ALLA SIG.RA KOUA AKOUA SYLVIE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  PIETRO NENNI  N. 35, INT. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20295"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI ACCOGLIENZA DI N.3 CITTADINE RESIDENTI PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE FINO AL 30 NOVEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20296"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO QUESTO ENTE DA BRUNO SANDRO DIPENDENTE DEL COMUNE  DI SIRMIONE, PRECISAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20297"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA, DELLA FASE PROCEDIMENTALE SANZIONATORIA AL CODICE DELLA STRADA MEDIANTE L'UTILIZZO DEL SOFTWARE ''CONCILIA SERVICE'' GIÀ IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20298"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA COPRA RISTORAZIONE SPA. SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DOMICILIO PER ANZIANI ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20299"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE DI N. 4 VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE DA IMPIEGARE NEL NOSTRO ENTE NEL PROGETTO “RISORSE PER CASTIGLIONE” NONCHÈ APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20300"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FRAZIONAMENTI PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO “PDL 5 EX BAR GIANNI” SITO IN VIA G. MAZZINI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO AREE A SERVIZI E SEDI STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20301"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MORGAN ITALIA SRL,CON SEDE IN VIA GRAMSCI N.20 A SAN LAZZARO DI SAVENA,DI UN ETILOMETRO PRECURSORE,MARCA LION MOD. ALCOBLOW, CON TARATURA ''ZERO ALCOL'' PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20302"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA,PER IL MESE DI NOVEMBRE,DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON LA DITTA MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA VERBALIZZAZIONE E NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI AL CDS ACCERTATE DALLA POLIZIA LOCALE - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20303"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. GIOVANNI ZANDONELLA MAIUCCO PREDISPOSIZIONE COLLAUDO  PIANI DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATI “PDL1A - PDL1B”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20304"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANCATA EROGAZIONE BUONO SOCIALE BANDO DISTRETTUALE ANNO 2009 A FAVORE DI CITTADINO IRREPERIBILE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20305"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEL CONTRIBUTO EROGATO A FAVORE DELLA SIG. RA PAGHERA MURIEL. GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 21/09/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20306"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVERSIONE BANCHE DATI BENI IMMOBILI DELL'INVENTARIO PER TRASMISSIONE AL DIPARTIMENTO DEL TESORO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.P. SYSTEM SRL CON SEDE IN MAGENTA (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20307"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA WORKSTATION . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.G.B. COMPUTERS SNC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20308"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE IN ETERNIT ABBANDONATE SU SUOLO PUBBLICO IN VIA MANTOVANA VECCHIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MADESANI SRL, STRADA STATALE GOITESE N° 364 DEL COMUNE DI GOITO (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20309"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER IL DIP. MORELLI AL SEMINARIO ''L'ABBANDONO DEI RIFIUTI-LE RESPONSABILITA' PENALI ED AMM.VE''- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20310"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE 2010 , LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INTERVENTI IN CONDIZIONI DI EMERGENZA E IMPUTAZIONE BUDGETS RESIDUO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20311"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI OTTOBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20312"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI OTTOBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20313"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE AZIONI A.SE.P. SPA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ALLA SOCIETA' TEA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20314"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA IMMOBILIARE DI UN LOTTO DI TERRENO EDIFICABILE CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA IN VIA GALVANI “LOTTO N. 07”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20315"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. RIMBORSO PRE ERRATO VERSAMENTO SECONDA RATA ANNO 2008. COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20316"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO ANNI 2007 E 2008. COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20317"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO DI FATTIBILITA' INTERV.  RESTAURO IMMOBILE  CASCINA VALLE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE VOLTE ALLA CONOSCENZA DELLA STORIA DELLA RURALITA'  COLLINE MORENICHE DEL GARDA. AFFID.INCAR. ARCH. REBOLI DI CASTIGLIONE PER LA COLLAB. ED ASSIST. AL RESP. PROCEDIM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20318"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE FONDO STRADALE DELLA VIA PRINCIPE FRANCESCO GONZAGA MEDIANTE FRESATURE E RICARICHE CON BONDER E SUCCESSIVA FORMAZIONE DI TAPPETO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEZZOLA SPA DI LONATO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20319"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01.10-31.10.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20320"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE ONERI DERIVANTI DA EVENTI ECCEZIONALI AVVENUTI NEL MESE DI OTTOBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20321"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.P. SYSTEMS VIA PAGLIANO 35, 20149 MILANO, DEL  SERVIZIO INSTALLAZIONE E FORMAZIONE DEL NUOVO SOFTWARE GESTIONALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI – STATO CIVILE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20322"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE FONDO STRADALE DELLA VIA ELEONORA DUSE MEDIANTE FRESATURE E RICARICHE CON BINDER E SUCCESSIVA FORMAZIONE DI TAPPETO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEZZOLA S.P.A. DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20323"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI OTTOBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20324"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PRONTO INTERVENTO AMBIENTALE PER EMERGENZA A SEGUITO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE IN VIA LEVADELLO.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI ALLA DITTA AXSE SRL DIVISIONE ECOASSISTANCE DI CERIANO LAGHETTO - MI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20325"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL COMODATO GRATUITO  STIPULATO CON AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA RELATIVO ALLA PALAZZINA GIALLA IN LOCALITA' GHISIOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20326"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI OTTOBRE   2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20327"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIPA SRL, DI BRESCIA, DELLA FRONITURA ED INSTALLAZIONE DI 7 DISSUASORI DI VELOCITTA' SPEED CHECK DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA. COD. CUP J29D10000100004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20328"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO BASE PER CTU ORGANIZZATO A VERONA DALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PER COMPLESSIVE 26 ORE A DECORRERE DAL 03.11.2010. PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20329"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 2010 PER CATEGORIE ESPOSTE A RISCHIO: PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20330"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINA IN DIFFICOLTÀ'. DOMANDA ESAMINATA NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE IN SEDUTA STRAORDINARIA DEL 27/10/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20331"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ ALLO STUDIO GEOLOGICO ALLEGATO AL PGT PER LA REALIZZAZIONE DI VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI ED AL PIANO DELLE REGOLE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL DOTT. GEOL. GIULIANO DONAERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20332"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERILIA PER MANUTENZIONE STRADE E SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE DI QUESTO COMUNE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA REDINI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20333"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA OPERE IN FERRO PRESSO LA PISCINA COPERTA DI QUESTO COMUNE. AFIDAMENTO ALLA DITTA BETTARI SRL DI QUESTO COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20334"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE E COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEL SOTTOTETTO DELLA SEDE MUNICIPALE ALLA DITTA SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL DI GAVARDO (BRESCIA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20335"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PER L'IGIENE DEI BAGNI DELLA SEDE MUNICIPALE E DELL'ASILO NIDO. PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA DELLA SOCIETA' RENTOKIL INITIAL SPA ALLA SOCIETA' INITIAL ITALI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20336"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONE PER ACQUE METEORICHE DELLA VIA PRINCIPE GONZAGA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA REDINI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20337"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALI, ALBERATURE SRADICATE E POTATURE ALBERATURE NEL VIALE BOSCHETTI E VIALE SILVIO LONGHI DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLARIA SC DI CASTIGLIONE DELLLE STIVIERE (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20338"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE IN VIA DON MAZZOLARI DI QUESTO COMUNE IN ADIACENZA DELL'AREA DELLE PISCINE COMUNALI. IMP. ED AFFID. DITTA EDIL BERTOLETTI DI CASTIGLIONE. PAGAMENTO ALL'ENEL SPOSTAMENTO CONTATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20339"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORMATICA DEGLI INCIDENTI STRADALI. IMPEGNO DI SPESA  COD. CUP J29H10000210004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20340"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI SERVIZIO DELLA SIG.RA GOLDONI ADRIANA CON DECORRENZA DALL’1.4.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20341"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA INTESTAZIONE IMPEGNI DI SPESA, DA TELECOM ITALIA SPA DI MILANO A PATH.NET  SPA GRUPPO TELECOM ITALIA DI ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20342"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI A CORSO DI SPECIALIZZAZIONE A VOLTA MANTOVANA  IL 27.10.2010 E N. 2 DIPENDENTI AL CORSO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA A MILANO IL 09/11/2010 -  AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20343"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE AFFIDAMENTI SERVIZI ANNO 2010  MINORIE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20344"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/IMPRESA MAZZI SPA-CASTIGLIONE SCARL-AMBIENTAL GEO SRL - SENTENZA N. 2099/2010 TRIBUNALE DI BRESCIA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTE LIQUIDATE IN SENTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20345"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/IMPRESA MAZZI + ALTRI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AMBIENTAL GEO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20346"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOLUZIONE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO, ACCESSO BANCA DATI, NEWS GIORNALIERE AREE TEMATICHE RAGIONERIA, PERSONALE TRIBUTI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20347"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER PAGAMENTO PRESTAZIONI RESE DAI CAAF CGIL, CISL , UIL, CIA E ACLI PER ASSISTENZA, COMPILAZIONE E INOLTRO DOMANDE BONUS ENERGIA E GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20348"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE DEL PROGETTO DI BONIFICA PRESENTATO AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. DALLA DITTA HUNTSMAN PER LA BONIFICA DELL’AREA SITA PRESSO L’INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DI VIA CAVOUR N. 50 - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20349"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PRONTO INTERVENTO AMBIENTALE PER EMERGENZA DECISA PER MOTIVI DI PUBBLICA UTILITA’/SICUREZZA A SEGUITO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE IN VIA LEVADELLO.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ARPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20350"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA DI PALI E LINEE NELLE VARIE VIE E STRADE DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI, ALLA DITTA TRADELEK SPA IMPIANTI'' DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20351"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI TENDE IGNIFUGHE PRESSO IL TRIBUNALE DI MANTOVA SEZIONE DISTACCATA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LE TENDE DI BRIGHETTI SILVANO DI MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20352"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO ALLA COOP. OLINDA DI MEDOLE (MN) PER GLI ALUNNI  FREQUENTANTI LE SCUOLE ''C. BATTISTI'' E ''G. RODARI''. PERIODO DAL 02/11/2010 AL TERMINE DELLE LEZIONI SCOLASTICHE.   CUP J29E10001550004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20353"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2010/2011. DITTA COPRA RISTORAZIONE SPA DI PIACENZA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PASTI ALUNI ESENTI, DOCENTI E IL 75% DI EVENTUALI MOROSITA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20354"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE D. S. E IST. D’ISTR. SEC. SUP. I. D’ESTE DI MANTOVA PER LO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DELLA STUDENTESSA ANNALISA ZENTILINI PRESSO L’ASILO NIDO “IL CUCCIOLO” DAL 3/11/2010 AL 13/11/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20355"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL’INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20356"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FINANZIAMENTO DEI PROGETTI BANDO DISTRETTUALE PER PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA’ MOTORIA – ANNO 2010 - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20357"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRES 2010. RESTITUZIONE RETTE INDEBITAMENTE VERSATE. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20358"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA SIG.RA O.A.P E DELFIGLIO MINORE. IMPEGNO  DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20359"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRES 2010. PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA DI ALCUNI MINORI RESIDENTI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20360"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI ACCOGLIENZA DI N.2 CITTADINE RESIDENTI PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE FINO AL 31 OTTOBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20361"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TIROCINIO LAVORATIVO PER IL SIG. P.R. PRESSO L’ INDECAST S.R.L.  DI CASTIGLIONE. PERIODO DAL 16/10/2010 AL 31/12/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20362"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TIROCINIO LAVORATIVO PER IL SIG. S.I. PRESSO LA FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI CASTIGLIONE. PERIODO DAL 10/10/2010 AL 31/12/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20363"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA LINEA E VENTIL CONVETTORI PER I LOCALI INFERMERIA DELLA PISCINA COPERTA DI PROPRIETA' DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOVAPOR DI CASTIGLIONE DELLE STIVIEERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20364"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEL SOTTOTETTO DELLA SEDE MUNICIPALE ALLA DITTA SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL DI GAVARDO (BRESCIA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20365"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV- STEFANO MAZZUCCHELLI - PROCEDIMENTO ARBITRALE FINALIZZATO RISOLUZIONE CONTRATTO CON CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO REGIONALE LOMBARDIA - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20366"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO ARBITRALE FINALIZZATO RISOLUZIONE CONTRATTO CON CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO REGIONALE LOMBARDIA -IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO COLLEGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20367"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. DAVIDE ZUBBI PREDISPOSIZIONE COLLAUDO  PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO DENOMINATO “LATTE BASSI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20368"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ISEE AI SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA’ CLESIUS SRL DI TRENTO. CUP J22J10000080004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20369"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCANNER EPSON V500 OFFICE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.G.B. COMPUTERS SNC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20370"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA P.E.E.P. DI VIA DOTTORINA IN LOCALITA' GOZZOLINA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE IN ECONOMIA ED APPROVAZIONE LETTERA-INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20371"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE EDILI RELATIVE A LAVORI DI MANUTENZIONE MANUFATTI E PAVIMENTAZIONI STRADE COMUNALI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTOALLA DITTA MANENTI VILLIAM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20372"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI, AUTOCARRI MOTOVEICOLI E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2010. OPERE DA MECCANICO. IMP. DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI MEDIANTE COTTIMO  FIDUCIARIO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI PIADENA FRANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20373"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI ON LINE PER LA GESTIONE DEI RUOLI, PROPOSTO DA EQUITALIA NOMOS SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20374"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DI UN ANNO DELLA POLIZZA RC PATRIMONIALE E CERTIFICATI MERLONI IN SCADENZA AL 31.12.2010 (CUP J29E10000600004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20375"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA COMUNE/FALLIMENTO FATTORIE GUGLIELMI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20376"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER RINUNCIA VOLONTARIA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI A FAVORE DEL  SIG. RIDOLI MAURIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20377"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE D.S. E IST. D’ISTR. SEC. SUP. F. GONZAGA DI CASTIGLIONE D. S. PER LO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DELLO STUDENTE FEDERICO CORDIOLI PRESSO L’UFFICIO CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20378"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA PERANI DANIELA A CORSO DI AGGIORNAMENTO IN TEMA DI PERSONALE A VICENZA IL  22.10.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20379"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010: ESAMI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20380"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI A PARTECIPARE AL XXX CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA - MERANO 29.11.2010 - 3.12.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20381"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE AFFIDAMENTI SERVIZI ANNO 2010  MINORI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20382"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA CARCHEN LUIGIA, EX ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITO IN VIA GARIBALDI N. 12 INT. 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20383"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E CONFERIMENTO AI CENTRI DI RACCOLTA DEI VEICOLI ABBANDONATI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI FERMATI, SEQUESTRATI O CONFISCATI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20384"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER L’INFORMATICA, MACCHINE PER SCRIVERE E FAX IN USO AGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI. PERIODO: NOVEMBRE  2010/OTTOBRE  2012. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG N° 0553646321</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20385"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BUONI PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI PER LA VITA INDIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20386"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE DI N. 4 VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE DA IMPIEGARE NEL NOSTRO ENTE NEL PROGETTO “RISORSE PER CASTIGLIONE”.COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20387"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CORSO DI FOTOGRAFIA BASE ALLA SIG.RA ILARIA PEDERCINI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20388"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA  SIG.RA BOSIO GIULIA, EX ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITO IN VIA ASCOLI N. 15,  INT. 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20389"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO GAMMA &amp; BROS SITO IN VIA DEL G. MAZZINI DI QUESTO COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20390"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINA N. 37 DEL 10/06/2010 AVENTE AD OGGETTO ''MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE IMPRESE - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CON LA BANCA CARIGE - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA PER OPERAZIONI DI ANTICIPO SU FATTURE E FACTORING''</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20391"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO SULLE RETI INFORMATICHE, ON-SITE, PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO CED. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20392"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO,DIRETTO ED IN ECONOMIA, ALLA DITTA TIAN FASHION DI PIVETTI GIANNI E ROSSELLA &amp; C. SNC, CON SEDE A VIADANA IN VIA MAZZINI N. 19, DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER L'ASSOCIAZIONE ''PROTEZIONE CIVILE GRUPPO ALOISIANO''. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20393"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE A SOGGETTI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20394"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BM SERVIZI SRL CON SEDE A ORIGGIO (VA) IN VIA PER CANTALUPO N. 3 DELLA FORNITURA DI 5 ROTOLI DI CARTA TERMICA PER STAMPANTE VIDEO SYSTEM IN USO PRESSO L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20395"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E CONSEGUENTE TARATURA DELL'APPARECCHIATURA AUTOVELOX 104/E IN DOTAZIONE A QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20396"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA, A MEZZO DI RACCOMANDATA AR,DEL DEPOSITO, PRESSO L'UFFICIO POSTALE, DI ATTO GUDIZIARIO NON POTUTO NOTIFICARE NEI TERMINI DI LEGGE - RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA NEL 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20397"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA, A MEZZO DI RACCOMANDATA AR, DEL DEPOSITO, PRESSO L'UFFICIO POSTALE, DI ATTO GIUDIZIARIO NON POTUTO NOTIFICARE NEI TERMINI DI LEGGE - RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA NEL 2009 ED IMOEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20398"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ENRICO MELZANI DI SALO’ - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA COMUNE/ONORANZE FUNEBRI MARCHETTI AVANTI CONSIGLIO DI STATO - RILEVAZIONE MINORE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20399"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERICA PUBBLICITA' SRL - CONCESSIONARIA ESCLUSIVA PER LA PUBBLICITA' SUL QUOTIDIANO ''GIORNALE DI BRESCIA''. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SPAZIO REDAZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20400"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA TRASFORMAZIONE SOCIETARIA DELL’IMPRESA ERRE 2 DI RIGUOLI GIANFRANCO IN ERRE 2 SAS DI RIBUOLI GIANFRANCO &amp; C. E DEL SUBENTRO DI QUEST’ULTIMA ALLA ERRE 2 DI RIGUOLI GIANFRANCO NEL RAPPORTO IN CORSO CON QUESTA AMMINISTRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20401"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VERNICI ED AFFINI  - MATERIALE VARIO DA COLORIFICIO - PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASA COLORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20402"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA USO NON DOMESTICO IN BASSA TENSIONE PUNTO DI PRELIVO S. MARIA DELLE ROSE. IMPEGNO DI SPESA E LIQ. IMPORTO ALLA DITTA GLOBAL POWER SPA DI VERONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20403"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNO ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE IN VIA FICHETTO DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO E LIQUDAZIONE IMPORTO ALLA DITTA ENEL SOLE SRL. CUP. J26J10000140004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20404"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01.09-30.09.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20405"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI SETTEMBRE 2010 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20406"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ EDUCATIVA RESIDENZIALE OCEANO DI LODI. MPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ MINORE L.T..  PERIODO 01/11-31/12/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20407"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA DI N.1 CITTADINA RESIDENTE PRESSO  LA PARROCCHIA DI S. BIAGIO DI CAVRIANA DAL 01/10/2010 AL 13/10/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20408"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO PEEP SITO IN VIA CARMINE TRIPODI  RESTITUZIONE SOMME POSTE A GARANZIA DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20409"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DPR 28.09.1994). IINTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20410"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI SETTEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20411"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI SETTEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20412"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI SETTEMBRE   2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20413"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE 2010 E ASSEGNAZIONE BUDGETS QUARTO TRIMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20414"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI DEL SERVIZIO URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA AL   CORSO DI AGGIORNAMENTO ''LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’'' ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS AD ASOLA IL GIORNO 12.10.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20415"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DI IMMOB ILE DENOMINATO CAMPO SPORTIVO ''CARDONE''. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ACQUISIZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DELL'IMMOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20416"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO DI POTENZA PREDETERMINABILE IN PIAZZA DUOMO E PUNTO DI FORNITURA IN VIA MARTINI DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GLOBSL POWER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20417"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' ALLO STUDIO GEOLOGICO ALLEGATO AL PGT PER LA REALIZZAZIONE DI VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI ED AL PIANO DELLE REGOLE. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20418"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITA, A MEZZO DI MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20419"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE DI SERVIZIO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20420"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. STEFANO MAZZUCCHELLI - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO COMUNE/VASATURO VINCENZO AVANTI IL TRIBUNALE DI MANTOVA -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20421"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTOLINE DI AVVISO DI RICEVIMENTO A.R. STAMPATE INTESTATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20422"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE S. BIAGIO ONLUS-CAVRIANA (MN). PARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DELLA SIG.RA SANTOLIN CESIRA- RILEVAZIONE MINORE SPESA. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20423"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 21/09/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20424"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2010. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20425"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVA CALDAIA MURALE PRESSO L'APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA PIETRO NENNI 35 INT.2. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA DI ZOLA PEDROSA. CODICE CUP J27J10000070004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20426"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA  E POSA ARREDI PER LE CICLOPEDONALI DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA METALCO SPA DI TREVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20427"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEG.TO CENTRO SPORTIVO S.PIETRO ALLE VIGENTI NORMATIVE. LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AL COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI MANTOVA PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE COM.LE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20428"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEG.TO CENTRO SPORTIVO S.PIETRO ALLE VIGENTI NORMATIVE. LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERTA ALL'ARCH. RENZO MINELLI DEL CONI DI MANTOVA PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20429"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE, REVISIONE E VERIFICA IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2006-31/12/2011. REVISIONE CANONE ANNUO VERIFICHE  E MANUTENZIONI  IMPIANTI DI ELEVAZIONE,  IMPIANTI ELETTRICI  STABILI ED IMPIANTI SPECIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20430"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A 2 DIPENDENTI A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE 'L'ATTIVITÀ ACCERTATIVA DELL'ICI ALLA LUCE DEGLI ORIENTAMENTI DELLA CASSAZIONE' ORGANIZZATO DA STUDIO BONAZZI CONSULENZA TRIBUTARIA - CERESE DI VIRGILIO (MN) - 7.10.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20431"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A 1 PERSONA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI A PARTECIPARE AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO E STUDIO INDETTA DALL'A.N.U.S.C.A. CHE SI TERRÀ A CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) IL 5 E 6 OTTOBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20432"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DAI SIGG.RI BRUNO GIAN MARIO ED ERNST MONIQUE- INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA AVVOCATI INCARICATI ASSISTENZA LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20433"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE DI COLLAUDO PER IMPIANTO A GASOLIO AD USO PRIVATO – DITTA 2M SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20434"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI COLLAUDO IMPIANTO GASOLIO – N. 1 EROGATORE COLLEGATO A N. 1 SERBATOIO-CONTENITORE DI GASOLIO DA 5.000 LT. DITTA 2M SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20435"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA INFRACOM DI VERONA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 DISCHI PER SERVER HP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20436"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPOLITOGRAFIA SOLDINI S.N.C. DI CARPENEDOLO (BS). AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DELLA FORNITURA DI ETICHETTE PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO. ATTIVITA’ NON SOGGETTA A CUP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20437"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>GUSTANDO CASTIGLIONE 2010 -  AFFIDAMENTO SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20438"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFENSORE CIVICO. LIQUIDAZIONE SPESE PER RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER SERVIZIO PRESTATO PRESSO I COMUNI CONVENZIONATI NEI MESI DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20439"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI VENDITA AREA INDUSTRIALE SITA IN VIA GALVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20440"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE S. MARIA DEL CASTELLO ONLUS-CARPENEDOLO (BS). PARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DEL SIG. BORTOLOTTI BRUNO- RILEVAZIONE MINORE SPESA. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20441"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI . RILEVAZIONE MINORE SPESA PER NUOVA VALUTAZIONE ECONOMICA SIG.RA RUBAGOTTI G. PERIODO APRILE/DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20442"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20443"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. SONIA ARESTI - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELL'AZIONE CIVILE DI RIVALSA NEI CONFRONTI DELLA SIG.A. VENTURA MARIA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20444"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BUONI LAVORO- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20445"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20446"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>: RIMBORSO PER RINUNCIA VOLONTARIA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI A FAVORE DELLA  SIG.RA  BIGNOTTI TERESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20447"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. CIG 054421191D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20448"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI CARBURANTE ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A. AFFIDAMENTO SERVIZIO RIFORNIMENTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI PRESSO IL DISTRIBUTORE AGIP DI CASTIGLIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20449"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA NUOVO IRRIGATORE CAMPO A 11 E SISTEMAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO A 7 DELLO STADIO COMUNALE S PIETRO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO FABBRO SRL DI MONTICHIARI. CODICE CUP J27I10000300004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20450"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>GUSTANDO CASTIGLIONE 2010 (CODICE CUP J29E10000170001) -  AFFIDAMENTO SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20451"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI REP. N. 9392 REGISTRATO A CASTIGLIONE D/STIVIERE IL 06/07/07 AL N. 332- SERIE 1.   PRESA D’ATTO TRASFORMAIZONE SOCIETARIA DA COPRA RISTORAZIONE SRL A COPRA RISTORAZIONE SPA A FAR DATA DAL 01/07/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20452"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI SERVIZIO DEL SIG. MARE DOMENICO CON DECORRENZA DALL’1.1.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20453"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSILIARE PER LE MODIFICHE AL VIGENTE STATUTO COMUNALE. PRESA D'ATTO DEI COMPONENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20454"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA  SIG.RA CLEMENZI ANTONIETTA, EX ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITO IN VIA BATTISTI N. 29 /G,  INT. 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20455"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA  FONDAZIONE MALAGUTTI ONLUS DI CURTATONE DELLA MINORE S.F. - PERIODO 01/10-31/12/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20456"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI MANTENIMENTO PRESSO L'ASSOCIAZIONE RAMA DAN  DI DESENZANO DEL GARDA DEL MINORE C.A.. - PERIODO 06/09-31/10/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20457"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO 'IL SISTEMA PER LA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI PER I COMUNI'' ORGANIZZATO DA ANCITEL LOMBARDIA. PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20458"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO A BOLOGNA DEL 23.09.2010 ''IL NUOVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: LA DISCIPLINA DEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE. I NUOVI OBBLIGHI SANCITI DALLA L. 136/2010.'' PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20459"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO PARZIALE DEL MANTO DI COPERTURA DELL'ASILO NIDO IL CUCCIOLO DI VIA MALETTI 2. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MADESANI SRL CON SEDE LEGALE IN GOITO (MN). CODICE CUP  J26E10000200004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20460"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DALLA DITTA BULGAVIT SNC -INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA AVVOCATI INCARICATI ASSISTENZA LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20461"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA VASATURO VINCENZO/COMUNE - SENTENZA N. 92/2010 TRIBUNALE DI MANTOVA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20462"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI VARI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE RELATIVO A ''IMF ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2010''.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20463"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE LA CONVENZIONE CONSIP DELLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2010. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20464"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX STATALE GOITESE-NUOVE ROTATORIE INTERSEZIONE VIA MEDOLE E CENTRO ITALMARK. VERIFICA PRESENZA DI EVENTUALI IPOTECHE SUI TERRENI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE E REDAZIONE RELAZIONE STORICA VENTENNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20465"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRO SPORTIVO S.PIETRO ALLE VIGENTI NORMATIVE. INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL C.O.N.I. - COMITATO PROVINCIALE DI MANTOVA - PER ESAME PROGETTO E RILASCIO PARERE DI COMPETENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20466"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO DOTT. LUSETTI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANENTI VILLIAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20467"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP. BUCANEVE ONLUS- CASTEL GOFFREDO   IMPEGNO DI SPESA PER  PAGAMENTO RETTA MANTENIMENTO. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20468"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI EQUITALIA ESATRI SPA DELLE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSI QUOTE INDEBITE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2000. ELENCO N. 2000 13601 PER RIMBORSI DEL 28/1/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20469"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI NON DOVUTI ALLA SIG.RA QUADRI ANNA PER LA PRATICA DI CONDONO EDILIZIO N. 11/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20470"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL 03.08.2010 AREA DIRIGENZA DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI – BIENNIO ECONOMICO 2008-2009.   APPLICAZIONE ART. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20471"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL 03.08.2010 AREA DIRIGENZA DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI, BIENNIO ECONOMICO 2008-2009.  FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20472"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL 03.08.2010 AREA DIRIGENZA DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI, QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009, BIENNIO ECONOMICO 2008-2009.  APPLICAZIONE  TRATTAMENTO ECONOMICO ART. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20473"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI SIG.RA BARBIERI ELIANA E SIG.RA MARANGOTTO BARBARA AL SEMINARIO SUL TEMA “INFORMATION LITERACY IN BIBLIOTECA” IL GIORNO 25/10/10  A MODENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20474"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LASTRE IN PIETRA SERENA PER MARCIAPIEDI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARMO ART DI BESCHI FAUSTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20475"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISSUASORI PER LE VIE CICLOPEDONALI DI QUESTO COMUNE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PACCHIARINI SNC DI ONORE - BG -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20476"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE N. 7 CARRELLI MONTAFERETRI OLEODINAMICI PIU' N. 1 LETTIGA INSTALLATI PRESSO IL NOSTRO CIMITERO COMUNALE E FORNITURA BATTERIE E PARTI USURATE - SECONDO SEMESTRE 2010. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAINERI SERVICE DI PONCARALE - BS -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20477"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DI CALCIO A SEI IN VIA XXV APRILE DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ESECUZIOE LAVORI ALLA DITTA TRADELEK SPA IMPIANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20478"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE GUAINE DI COPERTURA DEI TETTI DEI FABBRICATI DEL CIMITERO COMUNALE DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA MADESANI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20479"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA OPERE IN FERRO ED ALLUMINIO NEL CENTRO SPORTIVO S.PIETRO PER FORMAZIONE SKY BOX E SCALA DI SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BETTARI SRL DI CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20480"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO - PIANO DI ZONA 2009-2011 -PROGETTO UNDER 30 - PARTECIPAZIONE DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO AL GRAN FONDO SOUTH GARDAROAD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20481"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA INFRACOM SPA DI VERONA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE PER SERVER HP E UNITÀ DI BACKUP ACER, PERIODO 1/09/2010 - 31/12/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20482"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE VIE E PIAZZE DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMPAGNONI FIORE DI BOZZOLO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20483"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 PORTE DA CALCIO TRASPORTABILI DA POSIZIONARE PRESSO L'AREA A VERDE DI VIA I MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMPISPORT DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20484"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI AGOSTO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20485"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI AGOSTO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20486"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI AGOSTO   2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20487"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO 2010- PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20488"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA - PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. - PERIODO SETTEMBRE 2010 - GIUGNO 2011 INDETTA CON DET. N. 16/P.I. (424/GEN.) DEL 31/05/10. NUOVA AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CRESCINI PIETRO AUTOSERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20489"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE 2010 GIUGNO 2011 INDETTA CON DET. N. 16/P.I. DEL 31/05/2010. ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 20/P.I. (535/GEN.) DEL 05/07/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20490"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MARTA TANA ONLUS NEL 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20491"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI – LUOGO - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA BENZONI FAUSTA. ANNO 2010. RILEVAZIONE MINORE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20492"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI SOSTEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PER L'ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20493"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI FIAT IVECO 95-14TARGATO MN432072, FIAT PUNTO TARGATO CA832SW, FIAT DUCATO TARGATO CR156VZ E RENAULT TRAFIC TARGATOCF871NB IN DOTAZIONE AGLI OPERAI DEL COMUNE ED AI SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20494"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PRONTO INTERVENTO AMBIENTALE PER EMERGENZA A SEGUITO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE IN VIA LEVADELLO. IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA’ DI CONTRO-ANALISI SVOLTE DALL’AGENZIA REGIONALE DELLA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20495"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULITURA DEL MONUMENTO A GIOVANNI CHIASSI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIAPPA &amp; DIDONE' RESTAURI DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20496"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA TASSO, DI DEVIAZIONE FOSSO A MONTE VIA GAIA E DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA - APPROVAZIONE ACCORDI BONARI CESSIONE AREE - APPROVAZIONE FRAZIONAMENTI - LIQUIDAZIONE INDENNITA' . RIDETERMINAZIONE Q.E. DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20497"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO PER ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO ISOLA ECOLOGICA E CABINA ELETTRICA PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO “ASTORE” SITO IN VIA DEL FALCONE DI QUESTO COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20498"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI AGOSTO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20499"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01.08-31.08.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20500"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI  ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI,  RESIDENTI,  INSERITI NELLE SCUOLE LOCALI E NELLE SCUOLE DEI PAESI LIMITROFI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20501"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO SUL TEMA GESTIONE DEI RIFIUTI IN EDILIZIA - ED. 2010 - ORGANIZZATO A VERONA IN DATA 20.9.2010 DA AESSE CONGRESS PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE STUDI AMBIENTALI. PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20502"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRACCIATURA CAMPO DI CALCIO QUARTIERE CINQUE CONTINENTI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARAMORI PIANTE DI CARAMORI CARLO DI CASTELMASSA (RO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20503"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CASSAFORTE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20504"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA SCHEDA DI MANOVRA E FOTOCELLULA IMPIANTO ELEVATORE CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO  ALLA DITTA  TECNOLIFTS SPA DI MONTIRONE (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20505"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRO SPORTIVO S.PIETRO ALLE VIGENTI NORMATIVE. LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI MN - SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VIGILI DEL FUOCO PER ESAME PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20506"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRO SPORTIVO S.PIETRO ALLE VIGENTI NORMATIVE- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI SANITARI ALL'ASL DI MANTOVA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20507"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DEL PAESAGGIO 2010 -  AFFIDAMENTO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20508"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL  SEGRETARIO GENERALE E DI ALTRE DUE DIPENDENTI A CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PUBLIKA A PORTO MANTOVANO IN DATA 21.09.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20509"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA BATTISTI N. 29/G, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2009 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2010 E 1^ SEMESTRE 2011.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20510"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. FRANCESCO CAPPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI E AL PIANO DELLE REGOLE -  L.R. 12/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20511"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.LGS. 468/1997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20512"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PER LE POLITICHE DI INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PERIODO: GENNAIO-MAGGIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20513"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ED ALLE IMPRESE. PERIODO: GENNAIO-MAGGIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20514"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE URBANISTICA-TERRITORIO. PERIODO: GENNAIO-MAGGIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20515"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO: GENNAIO/MAGGIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20516"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ENRICO MELZANI DI SALO’ - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA COMUNE/ONORANZE FUNEBRI MARCHETTI AVANTI TAR DI BRESCIA -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20517"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. STEFANO MAZZUCCHELLI - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DA MAGALINI BRUNO AVANTI IL TRIBUNALE DI MANTOVA -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20518"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ENRICO MELZANI DI SALO’ E AVV. ALESSIO PETRETTI DI ROMA - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA COMUNE/ONORANZE FUNEBRI MARCHETTI AVANTI CONSIGLIO DI STATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20519"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA COMUNE/PERANI GIANNINO AVANTI CONSIGLIO DI STATO -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20520"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA DALLA DITTA BULGAVIT SNC -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20521"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO LEGALE GRASSI, AVV. GIOVANNI ROCCHI - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA COMUNE/BILFINGER-BERGER AMBIENTE SRL AVANTI TAR DI BRESCIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20522"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SOCIALE RAMA DAN – DESENZANO DEL GARDA (BS)- IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO DIURNO DEI MINORI TAVACCA C. E A..  PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20523"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA ASCOLI N. 15, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2009 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2010 E 1^ SEMESTRE 2011.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20524"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SOL.CO SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI RESIDENTI ALLA CASA DEL SOLE DI CURTATONE DI  MANTOVA . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SEPSA ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20525"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ ALLOGGIO L’APPRODO-COOP. BUCANEVE CASTEL GOFFREDO- IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DI SOLLIEVO SIG. MARTINI MANUELE PERIODO 26/08-02/09/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20526"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI LINEA DI ALIMENTAZIONE E ILLUMINAZIONE NUOVO MONUMENTO ALLA DONNE EROICHE DI SAN MARTINO E SOLFERINO, NEI PRESSI DI PIAZZALE DUOMO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRADELEK I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20527"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA  NUOVI CARTELLI PER INDICAZIONE BASILICA SAN LUIGI E STADIO SAN PIETRO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLLA DITTA P.S.V. DI POZZOLENGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20528"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA PIAZZOLLA PATRIZIA, APPLICATO, CAT. B2.  ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI DI FAMIGLIA DAL 01.09.2010 AL 30.09.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20529"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISORI DEI CONTI. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO 01.01.2010-31.08 2010 AL PRESIDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20530"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.LUCIA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ DI ASOLA (MN). ESTENSIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ADIBITI AD UFFICI. PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20531"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CENTRO SPORTIVO S.PIETRO ALLE VIGENTI NORMATIVE. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL C.O.N.I. - COMITATO PROVINCIALE DI MANTOVA - PER ESAME PROGETTO E RILASCIO PARERE DI COMPETENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20532"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA AP SYSTEMS DI MILANO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE, FORMAZIONE E SUPPORTO ALL'AVVIAMENTO DEL SOFTWARE GESTIONALE DELL'AREA SEGRETERIA NELLA VERSIONE WEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20533"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORIO CHIMICO RAL DI RAFFALDINI DR. G. &amp; C. SNC–  SARGINESCO  DI  CASTELLUCCHIO (MN)-.  AFFIDAMENTO SERVIZIO  PRELIEVO E ANALISI PER ATTUAZIONE PIANO DI AUTOCONTROLLO AI SENSI DELLA LEGGE 155/97 PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE . ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20534"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI RELATIVI A N. 49 DOMANDE DI RICHIEDENTI CHE NON HANNO DIRITTO ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20535"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2010 A N. 2 BENEFICIARI CON DOMANDA IDONEA, INCLUSI NEL 10° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20536"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA GARIBALDI N. 12, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2009 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2010 E 1^ SEMESTRE 2011.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20537"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA TELECAMERA INFINOVA 35X INSTALLATA IN P.LE TOZZA,FACENTE PARTE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA ATTIVO NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, ALLA DITTA AP SYSTEMS SRL DI MAGENTA-PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20538"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE, PER L'ANNO 2010 DEL CONTRATTO CON ANCITEL PER CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E DELLA BANCA DATI ANIA. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20539"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE MINORE SPESA SU IMPEGNO ASSUNTO PER  PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE. ANNO 2010 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20540"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE CENTONZE PAOLO GIUSEPPE  AL MODULO 3 DEL CORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE CHE SI TERRÀ A LENO, CON INIZIO IN DATA 13.09.2010. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20541"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI NON ERP DI VIA I MAGGIO N. 3/7, RELATIVO AL CONSUNTIVO 01/01/2008 – 31/12/2008 E ACCONTI 2^ SEMESTRE 2010 E 1^ SEMESTRE 2011. ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20542"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DELLE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL  “CONDOMINIO COCEL” DI VIA I MAGGIO N. 3/7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20543"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>BCC BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO SOCIETÀ COOPERATIVA-CASTEL GOFFREDO (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE DR. ALBERTO BIGNOTTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CARICA ELETTIVA-PERIODO APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20544"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. CARLO BACCINETTI PREDISPOSIZIONE COLLAUDO  PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO “PDL5 EX BAR GIANNI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20545"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFENSORE CIVICO DETERMINAZIONE E RICHIESTA DI  RIMBORSO AI COMUNI DELLA QUOTA RELATIVA ALL’INDENNITÀ PER IL SERVIZIO SVOLTO IN CONVENZIONE E DELLE SPESE PER L’USO DEL PROPRIO MEZZO PER IL PRIMO SEMESTRE  2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20546"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, MODULO E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE NELL’ANNO 2010 DELLA DOMANDA PER ESSERE INCLUSI NELLE GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE  DEGLI ALLOGGI NON ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20547"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI MANTENIMENTO PRESSO L'ASSOCIAZIONE RAMA DAN  DI DESENZANO DEL GARDA DEL MINORE A.C. - PERIODO 06/08-05/09/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20548"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ELMEC INFORMATICA SRL DI BRUNELLO (VA). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE PER N. 2 SERVER MARCA HP PRESSO LA BIBLIOTECA E MEDIATECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20549"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE ALLA D.SSA PAOLA EMMA TOSI PER IL PROGETTO DI FORMAZIONE PEDAGOGICA IN HOUSE AL PERSONALE DELL’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO” . ANNO EDUCATIVO 2010/2011.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20550"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA RETTA DI ACCOGLIENZA DI N.1 CITTADINA RESIDENTE PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA DELLA COMUNITA’ CRISTIANA BEATA MARIA VERGINE DEL ROSARIO DI LONATO DAL 19/08/2010 AL 31/12/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20551"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRACCIATURA CAMPI DA BASKET SECONDO NUOVO REGOLAMENTO FIBA PRESSO LE PALESTRE COMUNALI I S. PIETRO E GOZZOLINA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMPISPORT DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20552"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA LINEA DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AREA A VERDE DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE BATTISTI DI VIA MAIFRENI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA ZL IMPIANTI ELETTRICI DI COLOMBARE DI SIRMIONE (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20553"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI  VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI  MONTICHIARI IN OCCASIONE DEL  MERCATO DEL BESTIAME DEL VENERDÌ E MANIFESTAZIONI VARIE PERIODO GENNAIO GIUGNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20554"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEG.TO CENTRO SPORTIVO S.PIETRO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI, DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI ELIMINAZIONE  BARRIERE ARCHITETTONICHE. LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - SEZ. DI MN - SERVIZI RESI VV.F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20555"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2009/2011 – IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DISABILI ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20556"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL DEMANIO COMUNALE DI CABINA ELETTRICA - PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO “SAN PIETRO” SITO IN VIA LEONARDO DA VINCI DI QUESTO COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20557"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01.01.2010 - 31.07.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20558"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO, PER DUE MESI, DI UN'APPARECCHIATURA AUTOVELOX 104/E PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20559"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA RETTA DI ACCOGLIENZA DI N.1 CITTADINA RESIDENTE PRESSO  LA PARROCCHIA DI S. BIAGIO DI CAVRIANA DAL 10/08/2010 AL 30/09/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20560"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO BANCHINA STRADALE DI VIA GERRA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GOITESE SCAVI DI SCHIANCHI ENNIO &amp; C. SNC DI GOITO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20561"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRO SPORTIVO S.PIETRO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI, DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI ELIMINAZIONE B.A. ASL DI MN -COMMISSIONE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20562"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE DI CARTA CATRAMATA ABBANDONATE SU SUOLO PUBBLICO PRESSO AREA UMIDA FONDO VALLE IN VIA ALBANA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MADESANI SRL DI GOITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20563"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA STATICA TRIBUNE CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO SITO IN VIA LONATO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MAURO TINTI CON STUDIO PROFESSIONALE IN ROVATO (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20564"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DANNEGGIATI IN VIA FONTANE, VIA TRIPODI, VIA DON ALDO MORATTI E VIA LUIGI BIGNOTTI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRADELEK IMPIANTI SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20565"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PRONTO INTERVENTO AMBIENTALE PER EMERGENZA DECISA PER MOTIVI DI PUBBLICA UTILITA’/SICUREZZA A SEGUITO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE IN VIA LEVADELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20566"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI LUGLIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20567"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI LUGLIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20568"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI LUGLIO   2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20569"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI LUGLIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20570"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA  FONDAZIONE MALAGUTTI ONLUS DI CURTATONE DELLA MINORE S.F. - PERIODO 24/06-30/09/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20571"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO PER IL SIG. S.I. PRESSO LA FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI CASTIGLIONE. PERIODO DAL 09/08/2010 AL 09/10/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20572"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSE IN USO ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO S. CRISTOFORO ONLUS. PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2010. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20573"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L’USO DELL’IMMOBILE DI VIA GROPPI N.  5 DA PARTE DELLA FIORDALISO – COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – E CALCOLO SOMMA RESIDUA DA SCOMPUTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20574"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI - MESE DI LUGLIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20575"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER AMPLIAMENTO PALCO DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SELVOLINA DI CASTEL GOFFREDO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20576"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA DIVISORIA BLINDATA PER LA TIFOSERIA NNEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA LOCALE DITTA BETTARI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20577"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALE CONTENENTE AMIANTO E RIFIUTI VARI UBICATI IN LOCALITA’ CA’ DEL LUPO.   IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA MADESANI S.R.L. DI GOITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20578"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO EX NOVO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE  DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA NENNI N. 55 INT. 2, AL SIG.  KESSAB EL MOSTAFA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20579"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO PER IL SIG. D.F. PRESSO LA COOP. NASTRO VERDE DI MEDOLE. PERIODO DAL 02/08/2010 AL 31/12/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20580"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO PER IL SIG. S.B. PRESSO LA STAZIONE DI SERVIZIO SIRMIOTRANS DI DESENZANO DEL GARDA. PERIODO DAL 03/08/2010 AL 31/12/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20581"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITO DEL DEPOSITO CAUZIONALE DEL SIG. KESSAB EL MOSTAFA’ INQUILINO DI VIA PIETRO NENNI N. 55 INT. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20582"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE MINORE SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA AL S.F.A.- ANFFAS DI RIVOLTELLA DEL GARDA DI N. 2 RESIDENTI. ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20583"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BUONI SOCIALI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITI AL PROPRIO DOMICILIO – BANDO ANNO 2009 DISTRETTO DI GUIDIZZOLO– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20584"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ ALLOGGIO L’APPRODO-COOP. BUCANEVE CASTEL GOFFREDO- IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DI SOLLIEVO SIG.RA AMODIO K. PERIODO 01/08-20/08/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20585"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2009 A N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA, INCLUSO NEL 9° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20586"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITO DEL DEPOSITO CAUZIONALE A PARZIALE COPERTURA DEL DEBITO LASCIATO DAL SIG. PANNONE MASSIMO EX INQUILINO DI VIA PIETRO NENNI N. 55 INT. 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20587"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA COMUNALE “IL GELSO” – CASTEL GOFFREDO . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA CORISIO GIUSEPPA. ANNO 2010. RILEVAZIONE MINORE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20588"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO REDDITI E VALORI MONETARI RIFERITI AL 2010, PREVISTI DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20589"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2009 A N. 5 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE, INCLUSI NELL’ 8° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20590"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SOL.CO TRASPORTI – MANTOVA - . SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTE DIVERSAMENTE ABILE RESIDENTE (P.P.) AL C.S.E. DI  MANTOVA. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20591"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TREND SERVIZI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. RINNOVO LICENZE PER SOFTWARE ANTIVIRUS PER LA RETE COMUNALE E BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20592"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’A.S.D. NUOTO CLUB CASTIGLIONE A SUBAPPALTARE IL SERVIZIO DI PULIZIE - PISCINA COMUNALE SAN PIETRO AI SENSI DELL’ART. 28 DEL CONTRATTO N. 9434 DEL 21/08/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20593"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I E II PER GLI ONERI DI GESTIONE. ANNO SCOLASTICO 2010/2011. - EROGAZIONE ACCONTO 75% DEL CONTRIBUTO STESSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20594"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE APPARTENENTE AL GRUPPO DI LAVORO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO AREE EDIFICABILI. RISCOSSIONI PERIODO 01.01.2009 -31.12.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20595"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO LINEA ACQUEDOTTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO “PDL 8” SITO IN VIA FERMI DI QUESTO COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20596"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANUFATTI IN MARMO DA COLLOCARE DAVANTI IL FRONTE D'INGRESSO DI PALAZZO BONDONI E NEI PRESSI DI PIAZZALE DUOMO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARMO ART SNC DI CASTIGLONE D/STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20597"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO DELLE FAMIGLIE SFOLLATE A SEGUITO DI INCENDIO IN VIA SCARLATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20598"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO DOTT. LUSETTI NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDILE MANENTI VILLIAM DI LENO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20599"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO GINNASTICA CORRETTIVA. ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE  2010. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL PROF. RICCARDO COLOSINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20600"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA SYSTEMCOPY SAS DI MANTOVA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER STAMPANTE KYOCERA FS 9100DN DELL'UFFICIO TECNICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20601"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO ASTORE SITO IN VIA DEL FALCONE DI QUESTO COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20602"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI N. 3 SWITCH 8 PORTE, ALLA DITTA RGB COMPUTERS SNC CON SEDE A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20603"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA BIANCHERA MONICA, COORDINATORE DI SERVIZIO, CAT. D1. INTERDIZIONE DAL LAVORO PER GRAVIDANZA A RISCHIO E ASTENSIONE OBBLIGATORIA PRE-PARTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20604"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.LUCIA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ DI ASOLA (MN). AFFIDAMENTO PULIZIE STRAORDINARIE ESTIVE PRESSO L’ASILO NIDO “IL CUCCIOLO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20605"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA NUOVE RECINZIONI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO IN LOCALITA' SAN PIETRO DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMPI SPORT DI DAL MOLIN GIANCARLO DI CASTIGLIONE DELLLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20606"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ROTATORIA INCROCIO VIA CAVOUR-VIA DELL'INDUSTRIA-NUOVA S.S. 236. FORNITURA E POSA LINEA DI ALIMENTAZIONE E QUADRO DI COMANDO TORRE FARO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA LOCALE DITTA TRADELEK IMPIANTI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20607"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI DENOMINATE ''ESTATE 2010'' - COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI MANTOVA - C.C.V.L.P.S. - SPESE GETTONI DI PRESENZA PER PARERE PREVENTIVO PROGETTO E SOPRALLUOGO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20608"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DPR 28.09.1994 N. 634) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20609"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL’AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI RELATIVI AL SECONDO  TRIMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20610"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2010 – INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20611"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DI UN ANNO DEI CONTRATTI ASSICURATIVI IN SCADENZA AL 31.12.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20612"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' EDUCATIVA PER IL PROGETTO CARIPLO ''FAMILY NET''</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20613"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE DELLA SANZIONE A CARICO DEL SIG. DHILLON JARNAIL IN MERITO AL PROVVEDIMENTO DI REVOCA E RECUPERO SOMME DI  F.S.A. 2001 INDEBITAMENTE PERCEPITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20614"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA E RECUPERO QUOTA CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2004 PERCEPITO INDEBITAMENTE DAL SIG. EDDAHWI ABDELHAK E IRROGAZIONE RELATIVA SANZIONE AMMINISTRATIVA. CHIUSURA PRATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20615"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP. BUCANEVE ONLUS- CASTEL GOFFREDO   IMPEGNO DI SPESA PER  PAGAMENTO RETTA MANTENIMENTO. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20616"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA PIAZZALE RESISTENZA DI QUESTO COMUNE ALLA SOCIETA' ESSO ITALIANA SRL PER L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI PERIODO 2° SEMBRE 2008 - 30.6.2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IMPIOSTA DI REGISTRO ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20617"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTENSTUALE LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO TELEMATICA ANNO 2010 CONTRATTO REP. N. 9304/2006 - CONCESSIONE PORZIONE DI TERRENO PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE TELEFONIA MOBILE SITA ALL'INTERNO DEL CENTRO SAN PIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20618"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 42/FI DEL 10/06/2010 AVENTE AD OGGETTO ''MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE IMPRESE - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CON LA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA PER OPERAZIONI DI ANTICIPO SU FATTURE E FACTORING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20619"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELMEC INFORMATICA S.R.L. DI GAZZADA (VA). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L’INFORMATICA PER I SERVIZI COMUNALI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20620"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 07/07/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20621"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO PER IL SIG. R.P. PRESSO L’ INDECAST S.R.L.  DI CASTIGLIONE. PERIODO DAL  15/07/2010 AL 15/10/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20622"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2009 A N. 7 BENEFICIARI CON DOMANDA IDONEA, INCLUSI NEL 7° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20623"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2009 A N. 2 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE, INCLUSI NEL 6° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20624"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2009 A N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IN GRAVI DIFFICOLTÀ, INCLUSO NEL 7° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20625"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PROSECUZIONE ACCOGLIENZA CITTADINA RESIDENTE PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. TERZO TRIMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20626"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, A SEGUITO MOBILITA’ ESTERNA,   DELLA SIG.RA TARCHINI RAMONA CON DECORRENZA DAL 19.07.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20627"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITUR E POSA OPERE IN FERRO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO IN LOCALITA' SAN PIETRO DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SEPSA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BETTARI SRL DI CASTIGLIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20628"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE A PRATO DEL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA BATTISTI NEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA  ED AFFISDAMENTO ALLA DITTA VIVAI ZAGNI DI ZAGNI PARIDE DI CASTEL GOFFREDO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20629"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO PER IL SIG. A.T. PRESSO LA CARROZZERIA ZAMBONI ADAMO &amp; C S.N.C. CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PERIODO DAL  02/08/2010 AL 03/09/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20630"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI PRIMO BANDO AGEVOLAZIONE UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO D’ IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20631"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO P.C.BESCHI E DON MILANI - 1°STRALCIO LAVORI: ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA TRADELEK IMPIANTI SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20632"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE LA VERNICIATURA E PICCOLE RIPARAZIONI DELLA GUAINA IMPERMEABILIZZANTE POSATA SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI DI VIA MAIFRENI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MADESANI SRL DI GOITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20633"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01.06-30.06.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20634"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEAT PAGINE GIALLE - TORINO. PRESENZE SUGLI ELENCHI TELEFONICI DI MANTOVA E PROVINCIA - EDIZIONE 2010/2011. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20635"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA SIG.RE K.K. E  K.S. E DEI RISPETTIVI FIGLI MINORI. IMPEGNO  DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20636"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA “COMMERCIAL SACE S.R.L.  CON SEDE IN TORBOLE CASAGLIA (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20637"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE RISORSE RELATIVE AL MACRO PROGETTO ''UNDER 30''</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20638"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI COMUNI DI BUONI SOCIALI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO A DOMICILIO DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20639"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO 2010 E ASSEGNAZIONE BUDGETS TERZO TRIMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20640"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI GIUGNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20641"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI GIUGNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20642"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI GIUGNO  2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20643"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: APRILE/GIUGNO 2010. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20644"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE POMPA SOMMERSA IN DOTAZIONE AL FABBRICATRO DELLE PISCINE COMUNALI PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE. IMPEGNO DI SPESDA ED AFFIDAMENTO ALLA LOCALE DITTA TRADELEK IMPIANTI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20645"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA  SOCIALE OLINDA DI CASTELGOFFREDO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA AD PERSONAM/EDUCATORE PROFESSIONALE A PORTATORI DI HANDICAP DURANTE I CRES ORGANIZZATI DAL COMUNE . ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20646"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2009 A N. 5 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE, INCLUSI NEL 5° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20647"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2009 A N. 5 BENEFICIARI CON DOMANDE IN GRAVI DIFFICOLTÀ, INCLUSI NEL 6° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20648"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANCATA RISCOSSIONE CONTRIBUTO FSA ANNO 2008 DA PARTE DI N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA INCLUSO NEL 1^ ELENCO. – INCAMERAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20649"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO SOMMA A TITOLO RISARCIMENTO PER FURTO AVVENUTO IL 30 DICEMBRE 2009 ALL’IMPIANTO PISTA DI PATTINAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20650"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI GIUGNO 2010 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20651"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE CON PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. DURATA ANNI 1 (UNO). DA SETTEMBRE 2010 A GIUGNO 2011. INDETTO CON DET. N. 16/P.I. DEL 31/05/10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20652"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI ED IMPIANTI COM.LI - ADEG.TO DM 38/2008 E D.LGS. 81/2008. AMPLIAMENTO FORNITURA E POSA NUOVO CENTRALINO NELLA SEDE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA TELECOM ITALIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20653"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’OSPITALITÀ TEMPORANEA NEL NUCLEO FAMILIARE DELL’ASSEGNATARIA SIG.RA MASSOLINI MARLENE, AI SENSI DELL’ART. 21 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.  1/2004 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20654"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 PER TRASPORTO SOGGETTO CON DISABILITA’ N.B. AL SERVIZIO DIURNO DELLA COOP. BUCANEVE DI CASTEL GOFFREDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20655"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA NUOVI ARREDI PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE UBICATE NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ILLSA SRL DI CARONNO PERTUSELLA (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20656"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2010 - AFFIDAMENTO SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20657"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE EQUATORE ONLUS PER IL PROGETTO UNRRA ''RETE SEGRETARIATI SOCIALI PER L'IMMIGRAZIONE''.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20658"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.LUCIA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ DI ASOLA (MN). AFFIDAMENTO DIRETTO PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO I LOCALI DELLA PRO LOCO IN VIA MARTA TANA DI QUESTO COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20659"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDK EDITORE S.R.L. DI TORRIANA (RN) FIL. DI MANTOVA. TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA PER LA FORNITURA DI BANDIERE DA ESPORRE AD EDIFICI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20660"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL  SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM  A CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PROMO P.A. FONDAZIONE A FIRENZE NEI GIORNI 7 E 8 LUGLIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20661"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INDAGINE AMBIENTALE NELL’AREA SPORTIVA 'CAMPO CARDONE'.   AFFIDAMENTO ALLA NCE. S.R.L. DI BRESCIA SERVIZIO DI PRELIEVO DI CAMPIONI DELLE ACQUE SOTTERRANEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20662"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ EDUCATIVA RESIDENZIALE OCEANO DI LODI. MPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA’ MINORE L.T..  PERIODO 21/03-31/10/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20663"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA FIORDALISO ONLUS PER SERVIZO EDUCATIVO DOMICILIARE PER SOGGETTO CON DISABILITA’ E.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20664"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  DI UN TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO A FAVORE  DI UN SOGGETTO A  RISCHIO DI EMARGINAZIONE  PRESSO  LA DITTA NEXT LEVEL DI CASTIGLIONE PER IL PERIODO DAL 01/07/2010 AL 31.12.2010.  IMPEGNO DI  SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20665"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINA IN DIFFICOLTÀ. DOMANDA ESAMINATA NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE IN SEDUTA STRAORDINARIA DEL 18/06/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20666"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI STAMPANTE HP LASERJET COLOR CM2320FXI CON RELATIVO TONER E N. 4 SCANNER, ALLA DITTA RGB COMPUTERS SNC CON SEDE A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20667"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFENSORE CIVICO. LIQUIDAZIONE SPESE PER RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER SERVIZIO PRESTATO PRESSO I COMUNI CONVENZIONATI NEI MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20668"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA HI-PROJECT SNC, DI VITERBO, DELLA FORNITURA DI UNA VIDEO CAMERA E DEI RELATIVI ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20669"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA AP SUYSTEMS SRL DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN OPRA DI APPARATI ED ATTREZZATURE NECESSARI ALLA MODIFICA DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA GIÀ ATTIVO SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20670"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO UFFICIALE POLIZIA LOCALE CAT. D1 INIZIALE.  APPROVAZIONE VERBALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20671"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (B.N.) PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI CASTEL GOFFREDO. PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20672"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO CONTRIBUTO FSA ANNO 2009 A N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA INCLUSO NEL 1° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20673"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA P. NENNI N. 55, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2009 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2010 E 1^ SEMESTRE 2011.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20674"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI DENOMINATE ''ESTATE 2010'' PRESSO PIAZZA SAN LUIGI - ASL DI MANTOVA - COMMISSIONE COMUNALE V.L.P.S. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIODAZIONE DIRITTI SANITARI RELATIVI AL SOPRALLUOGO FISSATO PER IL GIORNO GIOVEDÌ 01 LUGLIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20675"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI STORCENTER NAS SERVER 4TB, COMPRESA LICENZA E SERVIZIO INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE ON-SITE, ALLA DITTA INFRACOM ITALIA SPA CON SEDE A VERONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20676"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA P. NENNI N. 35, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2009 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2010 E 1^ SEMESTRE 2011.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20677"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA DEL FALCONE N. 8, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2009 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2010 E 1^ SEMESTRE 2011.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20678"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA  SOCIALE OLINDA DI CASTELGOFFREDO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA AD PERSONAM/EDUCATORE PROFESSIONALE A PORTATORI DI HANDICAP DURANTE I CRES ORGANIZZATI DAL COMUNE . ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20679"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA POSTECOM SPA DI ROMA. AFFIDAMENTO DELL'ESTENSIONE DI VALIDITÀ DEL SERVIZIO DI POSTA CERTIFICATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20680"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARIES SISTEMI S.R.L. DI MONZA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING PER ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO  FORMATIVO SUL CODICE SULLA PRIVACY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20681"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE: SPESE PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO MALATTIA AI SENSI DELL’ART. 5, L. 300/1970 E DELL’ART. 21, C. 10 DEL CCNL 6/07/1995.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20682"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE: VERAMENTE FALSO. TECNICHE INVESTIGATIVE E DI CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE, ORGANIZZATO DA I.RE.F., CHE SI TERRÀ A DESENZANO DEL GARDA  IL 23.06.2010. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20683"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIACCOLATA C.R.I. 26 GIUGNO 2010 -  AFFIDAMENTO SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente xsi:nil="true" /><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20684"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TECHNO 2 SRL VENDITA IMMOBILIARE DI UN LOTTO DI TERRENO EDIFICABILE CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA IN VIA MATTEI DENOMINATO LOTTO 04 – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 14/UR DEL 23.04.2010 – 340/GEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20685"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO UFFICIALE POLIZIA LOCALE CAT. D1 INIZIALE. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20686"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO UFFICIALE POLIZIA LOCALE CAT. D1 INIZIALE. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20687"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CONCRETE SRL DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO PER RIPARAZIONE STAMPANTE HP COLOR LASERJET CP 3505N IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20688"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA RANZETTI MARZIA, ADDETTO REGISTRAZIONE DATI, CAT. B5/B3.  ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI RIDUZIONE DEL PERIODO DI ASPETTATIVA CON RIENTRO IN SERVIZIO IL 1° LUGLIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20689"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERICA PUBBLICITA' SRL - CONCESSIONARIA ESCLUSIVA PER LA PUBBLICITA' SUL QUOTIDIANO ''GIORNALE DI BRESCIA'' - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI ALOISIANE EDIZIONE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20690"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE ANNO 2010 ALL’ASSOCIAZIONE EQUATORE ONLUS PER LA GESTIONE DELLO “SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE PER CITTADINI STRANIERI” DI VIA MARTA TANA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20691"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE BORSA LAVORO PER S.A. PRESSO  L’AGRITURISMO LE VOLPI  DI SOLFERINO . PERIODO DAL 21/06/2010 AL 31/12/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20692"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO DI STUDIO: LE PRESTAZIONI SOCIALI DEL COMUNE A MILANO IL 24 GIUGNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20693"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER RICHIESTA CONTRIBUTI AGEA PER ACQUISTO PRODOTTI LATTIERO – CASEARI DA DISTRIBUIRE AGLI ALLIEVI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO ALLA DITTA TE. BE. SCO SRL DI LODIVECCHIO (LO). ANNO SCOLASTICO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20694"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ED IN ECONOMIA ALLA DITTA COMPAGNONI FIORE SRL, CON SEDE A BOZZOLO IN VIA DON BONFIGLIO SENTI N. 20, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DISTINTIVO EPR L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20695"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ASPAM –LUOGO – ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI PER CRES 2010. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20696"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA  SOCIALE OLINDA DI CASTELGOFFREDO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM/EDUCATORE PROFESSIONALE A PORTATORI DI HANDICAP DURANTE I CRES ORGANIZZATI DAL COMUNE . ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20697"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI- LUOGO - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA PEDERCINI MARIA. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20698"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER RINUNCIA VOLONTARIA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI A FAVORE DELLA  SIG.RA  BIGNOTTI TERESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20699"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>GPA ASSIPAROS SPA DI MILANO - FILIALE DI BRESCIA. REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2008-31.12.2009 POLIZZA RCT/O N. 2134/1225-7 STIPULATA CON UNIQA DI VIENNA - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20700"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI  TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  NOMINATI DAI DIRIGENTI  NELL’ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20701"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE A BRESCIA-MESE DI GIUGNO-PER ADDETTI AL SETTORE NECROFORI DIPENDENTI COMUNALI E NECROFORI DI DITTE APPALTATRICI ORGANIZZATO DALLA ACB SERVIZI SRL. PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20702"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DELL'IMMOBILE DENOMINATO "FONDO CAVALLARA" (TERRENI AGRICOLI) - INDIZIONE ASTA PUBBLICA ED APPROVAZIONE BANDO DI GARA - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBL. ESTRATTO DEL BANDO SUI QUOTIANI "LA GAZZETTA DI MN" E "LA VOCE DI MN".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20703"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA VISIVA DEI SINTOMI E DEI DANNI ESTERNI DI N° 52 PIANTE ARBOREE (IPPOCASTANI) MEDIANTE APPLICAZIONE DEL METODO 'VISUAL TREE ASSESSMENT'. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AL CONSORZIO FORESTALE PADANO SOC. COOP. AGR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20704"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE IMPRESE - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CON LA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA PER OPERAZIONI DI ANTICIPO SU FATTURE E FACTORING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20705"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE IMPRESE - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CON LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COLLI MORENICI DEL GARDA SOCIETA’ COOPERATIVA PER OPERAZIONI DI ANTICIPO SU FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20706"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE IMPRESE - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CON LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO PER OPERAZIONI DI ANTICIPO SU FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20707"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE IMPRESE -  APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CON LA BANCA CARIGE - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA PER OPERAZIONI DI ANTICIPO SU FATTURE E FACTORING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20708"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE IMPRESE -  APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CON LA BANCA POPOLARE DI SONDRIO PER OPERAZIONI DI ANTICIPO SU FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20709"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE IMPRESE -  APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CON LA SOCIETA’ FACTORIT S.P.A. PER OPERAZIONI DI FACTORING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20710"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2010. INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20711"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  PRE-SCUOLA  E TEMPO INTEGRATO ALLA COOP. OLINDA DI MEDOLE (MN) PER GLI UTENTI  FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL NOSTRO TERRITORIO. PERIODO DAL 13.09.2010 AL TERMINE DELLE LEZIONI SCOLASTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20712"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20713"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANFFAS ONLUS DI MANTOVA – IMPEGNO DI SPESA SALDO TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA’ AL CENTRO DIURNO DISABILI ANFFAS DI GUIDIZZOLO  A LIVELLO DI AMBITO DISTRETTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20714"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PER UTILIZZO “SERVIZIO ISEENET” PER TUTTI I COMUNI FACENTI PARTE DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – IMPEGNO DI SPESA PER LICENZA ANNUALE ANNO 2010 CLESIUS SRL DI TRENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20715"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SALDO TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA' AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO A LIVELLO DI AMBITO DISTRETTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20716"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. ANNI DAL 2005 AL 2009. RICHIESTE DI RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20717"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MATERIALE VARIO PER ALLACCIO PROVVISORIO NECESSARIO A GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA CENA IN VIALE BOSCHETTI DENOMINATA ''CENA TRA I DUE PARCHI'' DEL 19 GIUGNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA LOCALE DITTA TRADELEK S.P.A. IMPIANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20718"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI MAGGIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20719"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI MAGGIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20720"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI MAGGIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20721"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MAGGIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20722"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE D. S. E UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA PER LO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO A FAVORE DI ANNALISA PEZZINI PRESSO L’AREA SERVIZI ALLA PERSONA – SPORTELLO STRANIERI, DAL 5/07/2010 AL 25/009/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20723"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2009 A N. 21 BENEFICIARI CON DOMANDE IN GRAVI DIFFICOLTÀ, INCLUSI NEL 5° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20724"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA PALI LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIOEN NELLE AREE PUBBLICHE DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA TRADELEK SPA IMPIANTI DI CASTIGLIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20725"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI DENOMINATE ''ESTATE 2010'' PRESSO PIAZZA SAN LUIGI - ASL DI MANTOVA - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI SANITARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20726"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMEL SRL. SCUOLA DI FORMAZIONE ENTI LOCALI.  ADESIONE ABBONAMENTO ATTIVITA’ FORMATIVA. MODIFICA DETERMINAZIONE N. 84/SG DEL 7.5.2010 E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20727"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE AI DIRIGENTI  PER L’ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20728"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE. LIQUIDAZIONE QUOTE SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVE ALL’ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20729"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - ART. 36 CCNL 22.01.2004 - ATTRIBUZIONE PER L’ANNO 2009 DI SPECIFICO RICONOSCIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20730"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ART. 42 CCNL SEGRETARI COMUNALI DEL 16.05.2001. LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL  SEGRETARIO COMUNALE  PER L’ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20731"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PER L’ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20732"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE. LIQUIDAZIONE INCENTIVO AI SERVIZI DEMOGRAFICI PER L’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/38/CE PER LA QUOTA RELATIVA ALL’ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20733"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ART. 41 C. 5 CCNL 16.05.2001 SEGRETARI COMUNALI. RIALLINEAMENTO ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20734"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO ''NUOVE PROBLEMATICHE IN MATERIA DI EDILIZIA E URBANISTICA'' ORGANIZZATO DA FONDAZIONE ENTI LOCALI MILANO. PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20735"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO ED ANIMAZIONE DEI CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA DITTA ASPAM DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. BIENNIO 2010-2011–</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20736"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 02.05 - 31.05.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20737"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM. LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO DEI DIRITTI DI ROGITO RELATIVI ALL'ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20738"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20739"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PROGETTI DI IMPRESA DI MODENA. CANONI DI HOSTING E MANUTENZIONE PER IL SERVIZIO NEWSLETTER PERIODO 1/7/2010 - 30/6/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20740"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO - I° STRALCIO - PROSECUZIONE INCARICO PROFESSIONALE CONFERITO CON DET. N° 109/U.T. DEL 02.04.2001 ALL'ING. BERTOLINI MAURIZIO ED ALL'ING. MAURO TINTI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA AGGIORNATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20741"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT 2010 -  XXI EDIZIONE - AFFIDAMENTO SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20742"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E ZEPPELIN UNIVERSITY DI FRIEDRICHSHAFEN PER LO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DEL SIG. DANIEL GALLASCH DAL 7/06/2010 AL 16/07/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20743"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI MAGGIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20744"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI STUDIO A MANTOVA IL 21/6/2010 SUL TEMA “GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA RICORSI (D.LGS. 20.3.2010 N. 53”  ORGANIZZATO DA EDK FORMAZIONE DI MANTOVA.    PARTECIPAZIONE DIPENDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20745"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ESECUZIONE PRATICA DOCFA PER ACCATASTAMENTO AREA URBANA IDENTIFICATA AL FOGLIO N. 12 MAPPALE 1.004 AL GEOM. ANDREA BURATTO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20746"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RECUPERO ''LUSENTI - RAZIO'' INDIVIDUAZIONE  ESATTA MAPPALI OGGETTO DI PIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20747"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO SUL TEMA ''GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL DLG 53/2010'' ORGANIZZATO A VERONA IN DATA 17/06/2010 DA MEDIAGRAPHIC IN COLLABORAZIONE CON MAGGIOLI SPA. PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20748"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>GOLOSARIA NEL MANTOVANO 2010 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE COMPLETA DELL’EVENTO NEL NOSTRO COMUNE IL 13 GIUGNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20749"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE D.S. E IST. SUP. DON MILANI DI MONTICHIARI PER LO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO A FAVORE DI SARA PICENI PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO” DAL 14/06/2010 AL 26/06/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20750"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO UFFICIALE POLIZIA LOCALE. PROVVEDIMENTO E PUBBLICAZIONE AVVISO DI MOBILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20751"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO IN AUTOTUTELA RELATIVO ALLA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE MEDIANTE MOBILITÀ INDETTA CON DET. N. 48/SG DEL 22.02.2010. REVOCA DELLA PROCEDURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20752"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2009 A N. 8 BENEFICIARI CON DOMANDE IN GRAVI DIFFICOLTÀ, INCLUSI NEL 4° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20753"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE AFFIDAMENTI SERVIZI PER CASTIGLIONE IN FIORE 2010 - MINORI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20754"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>GOLOSARIA NEL MANTOVANO 2010 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A CASTIGLIONE D/S. IL 13 GIUGNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20755"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2008/2009. ASSEGNAZIONE PREMI ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20756"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO P.C.BESCHI E DON MILANI-1°STRALCIO LAVORI:ADEG.TO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20757"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARRIVO OSPITI DALLA CITTA’ GEMELLATA DI LEUTKIRCH IM ALLGAU – 3-7 GIUGNO 2010. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VITTO E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20758"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DELLA ROSA – ASSOCIAZIONE ABRAMO ONLUS DI MANTOVA. RIMBORSO SPESE PER OSPITALITA’ CITTADINA A.U. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20759"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE ACCOGLIENZA CITTADINA RESIDENTE U.A. PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DAL 01/06/2010 AL 31/10/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20760"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE ANFFAS ONLUS DI MANTOVA- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI PER L’INSERIMENTO DEL SIG. QUARANTA F.I.  PERIODO 01/06-31/12/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20761"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 14/05/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20762"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’A. S. 2010/2011 MEDIANTE GARA INFORMALE AI SENSI DELL’ART. 9 CO. 3 LETT. B2) DEL REG. COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.   DETERMINA A CONTRATTARE. CIG 0490638747.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20763"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PER TESI DI LAUREA E CONTRIBUTI INEDITI CONCERNENTI IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. QUINTA EDIZIONE - ANNO 2010 IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE DEI PREMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20764"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA POSTECOM DI ROMA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  E DELLA FORNITURA DI N. 6 KIT DI FIRMA DIGITALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20765"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN ALIMENTATORE PER PC ACER MOD. VERITON 7800 INSTALLATO PRESSO LA SALA DI CONTROLLO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTIVO SUL TERRITORIO COMUNALE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20766"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARATURA PER L'ANNO 2010 DELL'APPARECCHIATURA AUTOVELOX 104/E IN DOTAZIONE A QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20767"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO DI FATTIBILITA', VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E RICHIESTA PARERE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO PER MANIFESTAZIONI IN PIAZZA S.LUIGI NEL PERIODO ESTIVO 2010. AFFIDAMENTO INCARICO ING. ROBERTO SPAZZINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20768"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA, VIA LAGO PAIOLO N. 1. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/805 RECUPERO COSTI PER IL CONSUMO DI METANO NELLE PALAZZINE GIALLA E ROSSA IN LOCALITA' GHISIOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20769"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA MATERIALI INERTI E BITUMATI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2010. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA REDINI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CON SEDE IN VIA TOSCANINI N. 78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20770"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDK EDITORE S.R.L. DI TORRIANA (RN) FIL. DI MANTOVA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEGATURA DI ATTI E DOCUMENTI PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, PER IL PERIODO: LUGLIO 2010/GIUGNO 2012. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20771"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDK EDITORE S.R.L. DI TORRIANA (RN) FIL. DI MANTOVA. AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI IN PIANO PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, PER IL PERIODO: LUGLIO 2010/GIUGNO 2012. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20772"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFORTI S.P.A. DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE E RIPARAZIONE DELLA CASSAFORTE MARCA DUTO IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO ECONOMATO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20773"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA FIORDALISO ONLUS - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZO EDUCATIVO DOMICILIARE PER SOGGETTO CON DISABILITA’ E.C. . ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20774"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO ANNI 2007 E 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20775"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE. QUANTIFICAZIONE PER L’ANNO 2010 DEI CONTENUTI E DEFINIZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20776"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DELL'AREA PUBBLICA PRESSO L'AREA VERDE BELVEDERE/CHIESA RISERVATA ALLA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20777"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA RANZETTI MARZIA, ADDETTO REGISTRAZIONE DATI, CAT. B6/B3. ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI DI FAMIGLIA DAL 01.06.2010 AL 31.10.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20778"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA BERTAGNA SABRINA, TERMINALISTA, CAT. B4/B3, A TEMPO PIENO. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE  (27 ORE SETTIMANALI) CON DECORRENZA DALL’1.7.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20779"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA SOLFITTI PAOLA, COORDINATORE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI, CAT. D2, A TEMPO PIENO. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE  (27 ORE SETTIMANALI) CON DECORRENZA DALL’1.6.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20780"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER L’ANNO 2010 ALL’ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E SAPORI MANTOVANI. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20781"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN N 4 AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI DI VIA MAIFRENI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO PAVIMENTI SRL DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20782"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI NUOVI ARREDI PRESSO IL TRIBUNALE DI MANTOVA - SEZIONE DISTACCATA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ILLSA SRL DI CARONNO PERTUSELLA (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20783"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO FORESTALE PADANO SOC.COOP.AGRICOLA DI CASALMAGGIORE (CR). VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE E QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20784"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2009 A N. 12 BENEFICIARI CON DOMANDE IN GRAVI DIFFICOLTÀ, INCLUSI NEL 3° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20785"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PUNTO DI ILLUMINAZIONE PER LO SKATE PARK UBICATO IN VIA 1° MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA LOCALE DITTA TRADELEK IMPIANTI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20786"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE PER IL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20787"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA AP SYSTEMS DI MILANO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E SUPPORTO ALL'AVVIAMENTO DEL SOFTWARE GESTIONALE  DELL'AREA CONTABILE FINANZIARIA NELLA VERSIONE WEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20788"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ALLA V° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.C.E.C.)  PERIODO DAL 01/01/2010 AL 31/03/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20789"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI MAN 10 - 163  BR605HF, FIAT DAILY 4 X 4  AJ655EM E FIAT SCUDO  CY809XC IN DOTAZIONE AGLI OPERAI ED ALLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTORIOPARAZIONI PIADENA FRANCESCO DI PIADENA STEFANO DI CASTIGLIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20790"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO E ALIMENTAZIONE PROVVISORIA A SERVIZIO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL 22 MAGGIO 2010 IN P.ZA REPUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA LOCALE DITTA TRADELEK IMPIANTI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20791"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PER IL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTIONICHE DA REALIZZARE PRESSO LA SCUOLA PROIMARIA SAN PIETRO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI A SEGUITO LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO REGIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20792"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PER IL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DA REALIZZARE PRESSO PALAZZO GONZAGA, SEDE MUNICIPALE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI A SEGUITO LIQUDAZIONESALDO CONTRIBUTO REGIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20793"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO F.S.A. ANNO 2009 A N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA, INCLUSO NEL 4° ELENCO E ANNULLAMENTO CONTRIBUTO F.S.A. ANNO 2009 A N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA INCLUSO NEL 3° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20794"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE INTEGRATIVO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2009 RELATIVO A N. 2 BENEFICIARI CON DOMANDA IN GRAVE DIFFICOLTÀ, INCLUSI NEL 2° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20795"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADAR SAS DI BESCHI ANGELO &amp; C. CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE PAGINE INFORMATIVE SUL SETTIMANALE LOCALE ''IL GAZZETTINO NUOVO''.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20796"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FRAZIONAMENTI PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO “ATC 16” SITO IN G. MAZZINI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – VENDITA TERRENO ALLA DITTA G.E. COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20797"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE AI SENSI ART.9 DEL REG. COM.LE ECONAFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO ED ANIMAZIONE DEI CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI. BIENNIO 2010 – 2011. LETTERA INVITO A FORMULARE OFFERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20798"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO FONDAZIONE CARIPÈLO ''PROMUOVERE LA SOSTENIBILITA' ENERGETICA NEI COMUNI PICCOLI E MEDI''. PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20799"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI RELATIVI AL RIPARMIO NETTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, COME PREVISTI DALL'ART. 9.2 DEL REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20800"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' IMMOBILE DENOMINATO CAMPO SPORTIVO CARDONE. PRESA D'ATTO ESITO PRIMO ESPERIMENTO ASTA PUBBLICA. INDIZIONE SECONDO ESPERIMENTO ED APPROVAZIONE BANDO DI GARA. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO SUI QUOTIDIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20801"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2009/2010- EROGAZIONE 2^ RATA DEL CONTRIBUTO ALLE  LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20802"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA VOLONTARIATO  14-15-16 MAGGIO 2010-  AFFIDAMENTO SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20803"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01.04-30.04.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20804"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER TESI DI LAUREA E CONTRIBUTI INEDITI CONCERNENTI IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - QUINTA EDIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20805"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20806"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI APRILE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20807"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI APRILE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20808"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI APRILE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20809"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE:LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO  EFFETTUATO NEL PERIODO DAL 11/02/10 AL 10/04/10, PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI DEL 28 E 29 MARZO  2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20810"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LASTRE IN BOTTICINO RULLATO PER MARCIAPIEDI. AFFIDAMENTO DITTA MARMO ART DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20811"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE GUAINE DEI TETTI DEI FABBRICATI DEL NUOVO CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA MADESANI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20812"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SULLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI A MEZZO DEL MESSO COMUNALE CHE SI TERRÀ A MEDOLE IL 10 MAGGIO 2010. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20813"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO: RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI GRAVI, IL RECUPERO CREDITI DEI SERVIZI SOCIALI A MILANO IL 4 GIUGNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20814"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI APRILE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20815"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LA POLIZIA LOCALE: LA CIRCOLAZIONE E I CONTROLLO DEI CICLOMOTORI, CHE SI TERRÀ A CASALOLDO IL 04 MAGGIO 2010. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20816"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, IN VIA SPERIMENTALE, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ALLA DITTA CRESCINI PIETRO E C. SNC . PERIODO DAL 01/05/2010 AL 31/07/2010. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20817"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASILO NIDO “IL CUCCIOLO” BANDO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20818"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA CORISIO GIUSEPPA, EX ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20819"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG. SAOULI MOHAMMED, EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20820"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE GESTIONE ANNO 2010 DEL CENTRO RICREATIVO COMUNALE “DR. TULLIO PORTIOLI” ALLA LOCALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CLUB ANNI D’ARGENTO - AUSER INSIEME ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20821"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE VIA QUASIMODO PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA. RESTITUZIONE SOMMA VERSATA DALLA SIG.RA FERRARINI ORNELLA PER IL RIPRISTINO DEL TAGLIO STRADA NON REALIZZATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20822"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ESECUZIONE PRATICA DOCFA PER ACCATASTAMENTO AREA URBANA IDENTIFICATA AL FOGLIO N. 12 MAPPALE 1.004 AL GEOM. ANDREA BURATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20823"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL SIG. CARUSO ANTONIO, TRAMITE GRADUATORIA, DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DELL’ALER DI MANTOVA, SITO A CASTIGLIONE D/STIVIERE IN VIA NENNI N. 58, INT. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20824"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE ACCOGLIENZA CITTADINE RESIDENTI PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20825"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>: CASA DELLA ROSA – ASSOCIAZIONE ABRAMO ONLUS DI MANTOVA. RIMBORSO SPESE PER OSPITALITA’ CITTADINA A.U. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20826"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINO IN DIFFICOLTÀ. DOMANDA ESAMINATA NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE IN SEDUTA STRAORDINARIA DEL 29/04/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20827"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2009 A N. 15 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE, INCLUSI NEL 3° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20828"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI  N. 35, INT. 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20829"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA COPRA RISTORAZIONE – SERVIZI COOP. DI PIACENZA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DOMICILIO PER ANZIANI ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20830"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI REP. N. 9392 REGISTRATO A CASTIGLIONE D/STIVIERE IL 06/07/07 AL N. 332- SERIE 1.   PRESA D’ATTO TRASFERIMENTO RAMO D’AZIENDA DA COPRA RIST. E SERVIZI SRL A COPRA RIST. SRL A FAR DATA DAL 01/04/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20831"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE EDILI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2009. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20832"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>BCC BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO SOCIETÀ COOPERATIVA - CASTEL GOFFREDO (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE DR. ALBERTO BIGNOTTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI CARICA ELETTIVA. PERIODO: GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20833"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRO-BRIXIA – ACQUISTO “LISTINO DEI PREZZI DEGLI IMMOBILI” PER CALCOLO VALORI I.C.I. – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 (€ 100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20834"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA EDK EDITORE FILIALE DI MANTOVA VIALE ITALIA N. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20835"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 4.000 CARTE D’IDENTITÀ’- ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20836"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA MATERIALI INERTI E BITUMATI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20837"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO D’ IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20838"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER VITTO SIG.RA A.B.A DURANTE IL RICOVERO OSPEDALIERO DEL  FIGLIO MINORE J.N. - RILEVAZIONE MINORE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20839"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA LOCALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CLUB ANNI D’ARGENTO ONLUS PER LA GESTIONE NEL 2010 DEL CENTRO RICREATIVO COMUNALE “DR. TULLIO PORTIOLI” E PER IL TRASPORTO ANZIANI A GROLE E VIE DIVERSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20840"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO EX NOVO DELL’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA NENNI N. 35 INT. 12 AL SIG.  SPOLAOR ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20841"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG. SPOLAOR ANTONIO, ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 35/12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20842"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE INTEGRATIVO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2009 RELATIVO A N. 2 BENEFICIARI CON DOMANDA IDONEA, INCLUSI NEL 2° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20843"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO PER IL SIG. S.B. PRESSO LA STAZIONE DI SERVIZIO SIRMIOTRANS DI DESENZANO DEL GARDA (BS). PERIODO DAL  02/05/2010 AL 02/08/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20844"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  BATTISTI, N.  29/G, INT. 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20845"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA FORNITURA USO NON DOMESTICO IN BASSA TENSIONE NUOVA ROTATORIA INCROCIO VIA CAVOUR - VIA DELL'INDUSTRIA NUOVA S.S. 236 DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO ALLA DITTA GLOBAL POWER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20846"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TECHNO 2 SRL VENDITA IMMOBILIARE DI UN LOTTO DI TERRENO EDIFICABILE CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA IN VIA MATTEI DENOMINATO LOTTO 04 – APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20847"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE DI COLLAUDO PER IMPIANTO A GASOLIO AD USO PRIVATO – DITTA ZANOTTI &amp; TAGLIANI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20848"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DOVUTO IN SEDE DI STIPULA DELLA CONVENZIONE PER FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DELL’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20849"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE IMPRESE - PUBBLICAZIONE BANDO PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE VOLTE A FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20850"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ANNO 2010. RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL’AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI RELATIVI AL PRIMO  TRIMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20851"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPI DI CALCIO COMUNALI - ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMNENTO ALLA DITTA CARAMORI PIANTE DI CARAMORI CARLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20852"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI COLLAUDO IMPIANTO GASOLIO – N. 2 EROGATORI COLLEGATI A N. 1 SERBATOIO DI GASOLIO DA 9,00 MC (COSTITUITO DA N. 2 CONTENITORI DA 4,50 MC CIASCUNO) DITTA ZANOTTI &amp; TAGLIANI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20853"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TRACCIATO CONDOTTA GAS METANO IN VIA MEDOLE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITA S.I.ME. SPA DI CREMA (CR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20854"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALLA FONDAZIONE IFEL DEL CONTRIBUTO DELLO 0,8 PER MILLE DEL GETTITO ICI RISCOSSO CON MOD. F24. ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20855"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TECHNO 2 SRL – ATTO DI TRANSAZIONE – APPROVAZIONE MODIFICA CONVENZIONE URBANISTICA AI FINI DELLA STIPULA ATTO NOTARILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20856"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IL SORRISO-SRL- RSA BEATA PAOLA- . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA DEDORO ELISABETTA. PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20857"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE ANFFAS ONLUS DI MANTOVA- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20858"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO PER IL SIG. R.P. PRESSO L’ INDECAST S.R.L.  DI CASTIGLIONE. PERIODO DAL  14/04/2010 AL 14/07/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20859"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA  2009/2011 – REALIZZAZIONE AZIONI DI PREVENZIONE DEL DISAGIO SUL TERRITORIO E  NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL DISTRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20860"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE MANUFATTI E PAVIMENTAZIONI PERCORSI CICLO - PEDONALI, MARCIAPIEDI, PIAZZE E VIE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ZANESI COSTRUZIONI DI TORRICELLA DEL PIZZO (CR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20861"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE PER I TERMOSIFONI INSTALLATI PRESSO L'APPARTAMENTO COMUNALE DI VIA BOTTEGHINO 1C SCALA B. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT DI ZOLA PRDROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20862"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL VIALE DI INGRESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI IN LOCALITA BELVEDERE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRADELEK IMPIANTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20863"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PER L'IGIENE DEI BAGNI DELLA SEDE COMUNALE E DELL'ASILO NIDO. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA DI POMEZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20864"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE TASSE DI PROPRIETA' DEI MEZZI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20865"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTIGLIONE IN FIORE 2010 -  AFFIDAMENTO SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20866"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO – AI SIGG. AGGIO LUCA E TRECCANI MARIA. RESTITUZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA DELLE SOMME NON UTILIZZATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20867"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO – AI SIGG. AGGIO LUCA – TRUPIA ROBERTO E TRECCANI MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20868"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A UNA DIPENDENTE A PARTECIPARE AL CONVEGNO SUL TEMA ''TARSU E TIA PROFILI DELL'IMPOSIZIONE SUI RIFIUTI ALLA LUCE DELLA PIÙ RECENTE NORMATIVA E GIURISPRUDENZA''-CENTRO FIERA DI MONTICHIARI-MONTICHIARI 21.04.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20869"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO E ALIMENTAZIONE PROVVISORIA A SERVIZIO DEL MERCARO SETTIMANALE DEL 17 APRILE 2010 IN PIAZZA REPUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA LOCALE DITTA TRADELEK IMPIANTI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20870"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20871"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI MARZO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20872"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI MARZO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20873"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE ICI - RISCOSSIONI PERIODO 01/01/2008 - 31/12/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20874"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIESSEGRAFICA S.N.C. DI MONTICHIARI (BS). AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DELLA FORNITURA DI FOGLI A4 FUSTELLATI PER UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20875"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEM S.N.C. DI ROMANORE DI BORGOFORTE (MN). AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA E CARTONCINO PER FOTOCOPIE PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI, PER IL PERIODO MARZO 2010/MARZO 2011. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20876"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: GENNAIO/MARZO 2010. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20877"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRANCO NOSTRO MAGAZZINO OD ALTRO SITO INDICATO DALL'UFFICIO TECNICO DI TERRA SOTTOMANTO IN SACCHI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA REDINI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20878"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA D. ALIGHIERI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MADESANI SRL DI GOITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20879"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE PER L’ANNO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20880"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE SPETTANTE AL PERSONALE DIRIGENTE ED AL SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20881"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE SPETTANTE AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO ED INDETERMINATO. DECORRENZE APRILE 2010 E LUGLIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20882"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI MARZO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20883"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFENSORE CIVICO. LIQUIDAZIONE SPESE PER RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER SERVIZIO PRESTATO PRESSO I COMUNI CONVENZIONATI NEI MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO E MARZO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20884"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01.03-31.03.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20885"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI MARZO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20886"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA PERANI DANIELA AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA L’AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DOPO L’INTERVENTO DELLA RIFORMA BRUNETTA  A  MILANO IL  20.04.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20887"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE. DEFINIZIONE DETTAGLIATA PER L’ANNO 2009 DEI CONTENUTI E DEI FONDI CORRELATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20888"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.  LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI MOBILITA’  PER L’ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20889"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA NUOVI CARTELLI PER COMPLETAMENTO SEGNALETICA VERTICALE VIE E STRADE COMUNALI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITT PSV DI POZZZOLENGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20890"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA OPERE IN FERRO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO IN LOCALITA' SAN PIETRO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTYO ALLA DITTA BETTARI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20891"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLA VIGENTE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20892"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  PROSECUZIONE SERVIZO EDUCATIVO PER SOGGETTO A RISCHIO DI EMARGINAZIONE SOCIALE M.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20893"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI STUDIO A MANTOVA IL 13.4.2010 SUL TEMA IL CONTRATTO DI APPALTO E L'UFFICIALE ROGANTE ATTO PUBBLICO, SCRITTURA PRIVATA, REPERTORIAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ALLEGATI AL CONTRATTO (AGGIORNATO ALLA DIR. 2007/66/CEE E LEGGE 44/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20894"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE CENTONZE PAOLO GIUSEPPE  AL MODULO 2 DEL CORSO  DI FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE CHE SI TERRÀ A LENO, CON INIZIO IN DATA 20.04.2010. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20895"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI BONIFICA DEL SITO CONTAMINATO ''CAVA BUSA''. PRESA D'ATTO AFFITTO RAMO D'AZIENDA  DITTA SELCA SPA ALLA DITTA AMBIENTE SERVIZI ITALIA SRL (GIA' C.Z. IMPIANTI E TECNOLOGIE SRL) E DEL SUBENTRO DELLA MEDESIMA NEI  RAPPORTI CONTRATTUALI IN CORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20896"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE ALLA DITTA IRADEL COSTRUZIONI CON SEDE A GUIDIZZOLO IN VIA G. ROSSA N. 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20897"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DUE FASCE TRICOLORE CON STEMMA DEL COMUNE E DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA DITTA EDK EDITORE SRL FILIALE DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20898"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CHIAVI MAGNETICHE PER ACCESSO AL CIMITERO CON AUTOVETTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20899"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A UNA DIPENDENTE A PARTEC IPARE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA 'LA GESTIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE (238/09)' ORGANIZZATO DA EDK FORMAZIONE-MANTOVA-01.04.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20900"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>SADI SNC DI FRATINI MASSIMO &amp;  C. - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE SIG. NODARI ERRI PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI CARICA ELETTIVA - PERIODO: ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20901"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA RGB COMPUTERS SNC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE PER L'UFFICIO TURISMO E L'UFFICIO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20902"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ELETTROCASA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER N. 2 CLIMATIZZATORI PER IL SERVIZIO CED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20903"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO ALLOGGIO SIG.RA ROSINI MILENE, ASSEGNATARIA DI ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, DA VIA MARTA TANA N. 3/G A VIA PIETRO NENNI N. 35, INT. 14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20904"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 18/03/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20905"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALE PER ACQUISTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DEI FRATELLI MINORI K.H., F.S.H. E M. H. - IMPEGNO DI SPESA COOP. MOSAICO. PERIODO DAL 29/03/2010 AL 18/06/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20906"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>SSERVIZIO DI SGOMBERO E PULIZIA DALLA NEVE DELLE PIAZZE, STRADE E VIE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE , PERIODO 01.01.2010 - 31.12.2010. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE AGLI IMPORTI DESTINATI A TITOLO DI REPERIBILITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20907"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA D.E.R.P.A. MN-CR SRL DI ROVERBELLA (MN). AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO ENDOTERAPICO GRAVITAZIONALE SULLE ALBREATURE PUBBLICHE DI IPPOCASTANO PER AVVERSITA’ CAMARARIA ORHIDELLA-GUIGNARIA – ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20908"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MANUFATTO SCATOLARE IN CALCESTRUZZO ARMATO IN LOCALITA' FENIL DEIU BESCHI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  INERENTE L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA COPREM SRL DI BOTTANUCO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20909"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO NATATORIO  CENTRO SPORTIVO S. PIETRO. SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E COMPLETAMENTO OPERE ACCESSORIE. ESTENSIONE INCARICO  AL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI ING. PLANCHENSTAI LAVORI DELLA SECONDA PERIZIA APPROVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20910"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA SYSTEMCOPY S.A.S. DI MANTOVA. AFFIDAMENTO NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE DOTATA DI GETTONIERA MULTIMONETA PER IL SERVIZIO DI COPIATURA IN SELF SERVICE, DA UBICARE NELLA SEDE MUNICIPALE. PERIODO: APRILE 2010/SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20911"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO ARBITRALE CAUSA COMUNE/ITALGAS - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE IN QUALITA’ DI C.T.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20912"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI  VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI  MONTICHIARI IN OCCASIONE DEL  MERCATO DEL BESTIAME DEL VENERDÌ E MANIFESTAZIONI VARIE PERIODO DICEMBRE  2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20913"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI   VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO PATTUGLIE ANNO 2009 EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI  PUEGNAGO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20914"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE ANNO 2010. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20915"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI 28//29  MARZO 2010. AFFIDAMENTO, ALLA LOCALE SEDE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA, DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AL LUOGO DI VOTAZIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20916"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE D/S E IULM LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE DI MILANO PER TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DI ROBERTA MORANDI PRESSO SERV. TURISMO CON INIZIO NEL MESE DI MARZO 2010 E TERMINE ENTRO IL 31/08/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20917"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2009 A N. 3 BENEFICIARI CON DOMANDE IN GRAVI DIFFICOLTÀ, INCLUSI NEL 1° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20918"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO ORDINARIO PER L’ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO  “IL CUCCIOLO” PER L’ANNO SCOLASTICO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20919"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA ANNO 2010 E GRADUATORIE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONE, VALIDE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20920"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERRUZIONE ANTICIPATA INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO  PER IL SIG. M.M.A. PRESSO LA STAZIONE DI SERVIZIO SIRMIOTRANS DI DESENZANO DEL GARDA (BS). PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20921"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO-PIANO DI ZONA 2009-2011. IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA SPETTANTE ALL'ASL DI MANTOVA PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE FUNZIONI SOCIO-SANITARIE LEGATE ALLA TUTELA MINORI E PER L'ATTIVITÀ DEL SERVIZIO ADOZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20922"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIORDALISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 PER PROGETTI TERRITORIALI DOMICILIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20923"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ING. ARRIGO PARESCHI CTU NEL PROCEDIMENTO ARBITRALE COMUNE/ITALGAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20924"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE IN ETERNIT ABBANDONATE SU SUOLO PUBBLICO IN VIA GAIA.   IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA MADESANI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20925"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO BUCHE DI ASSAGGIO SULLA RETE DEL CIVICO METANODOTTO DI QUESTO COMUNE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.ME. S.P.A. DI CERMA (CR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20926"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20927"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTIGLIONE IN FIORE 2010 -  AFFIDAMENTO SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20928"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL’ESPERTO IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE DOTT. MASSIMO BECCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20929"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVA CALDAIA MURALE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO DI VIA BOTTEGHINO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT DI ZOLA PEDROSA (BO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20930"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI STABILI DI PROPRIETA COMUNALI AI SENSI DEL DPR N.462 DEL 22.10.2001. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEVEN SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20931"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO E SISTEMAZIONE CAMPO DI CALCIO CENTRO SPORTIVO Q.RE 5 CONTINENTI. AFF.TO ALL'ENEL DISTRIBUZIONE SPA AUMENTO DI POTENZA DELL'UTENZA UBICATA IN V.LE DUNANT DA KW 11 A KW 16,5.LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A GLOBAL POWER SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20932"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI TENDE OSCURANTI PRESSO IL BANCO RECEPTION DELL’UFFICIO PROTOCOLLO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA LEALI VETRI SERVICE SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20933"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO NATATORIO CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E COMPLETAMENTO OPERE ACCESSORIE - PANNELLI SOLARI. LIQ. FATT. N. 94/L ALL'IMPRESA SAMICO. RIDETERMINAZIONE Q.E. - SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20934"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI ED IMPIANTI COMUNALI - ADEGUAMENTO D.M. 37/2008 E D.LGS. 81/2008. FORNITURA E POSA NUOVO CENTRALINO NELLA SEDE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA TELECOM SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20935"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REDAZIONE DELL’ELABORATO TECNICO RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI IN OTTEMPERANZA AL D.M. 09/05/2001 'REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE PER LE ZONE INTERESSATE DA STABILIMENTI A RISCHI RILEVANTE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20936"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA CENTRALI TERMICHE. PROSECUZIONE INCARICO PER LA VERIFICA DEI LAVORI ESEGUITI AL DOTT. ING. ROBERTO GRINGIANI CON STUDIO IN BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20937"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 259/U.T. DELL'11/12/2008-GEN. N. 982 ''.......IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ZERBINO ALLA DITTA ITALSTERN SRL DI MONTICHIARI (BS). REVOCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20938"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI IN VIA CESARE BATTISTI N. 2 8CONFINE BASILICA SAN LUIGI E MUNICIPIO). IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20939"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE VIE E PIAZZE DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMPAGNONI FIORE DI BOZZOLO (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20940"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2010. DITTE DIVERSE. AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE E C.T.P.E.D.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20941"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TARGHE PORTA NOME PRESSO LA DITTA GIOFFICE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20942"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO REVISORI DEI CONTI. PRESA D'ATTO NUOVO COMPONENTE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20943"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO. PIANO DI ZONA 2006-2208. EROGAZIONE BUONI SOCIALI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA' TERZA TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI COMUNI PER LE QUOTE SPETTANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20944"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI E GIOCHI PER LE AREE VERDI COMUNALI E PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA POZZA SRL DI RECOARO TERME (VI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20945"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA AL SIG. FERRARO GIORGIO  DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  PIETRO NENNI  N. 35, INT. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20946"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  BATTISTI, N.  29/G, INT. 14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20947"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA I° MAGGIO  N.  7/B, INT. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20948"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2009 A N. 204 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE, INCLUSI NEL 1° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20949"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL 22.02.2010 AREA DIRIGENZA DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI - QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 - BIENNIO ECONOMICO 2006-2007.   APPLICAZIONE ART. 16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20950"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL 22.02.2010 AREA DIRIGENZA DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI,  QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009,  BIENNIO ECONOMICO 2006-2007.  FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20951"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE APPARTENENTE AL GRUPPO DI LAVORO PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALL'ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE 311/2004. RISCOSSIONI PERIODO 01/01/2007- 31/12/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20952"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA RGB COMPUTERS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  HARWDARE E SOFTWARE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E SERVIZIO CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20953"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL 22.02.2010 AREA DIRIGENZA DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI, QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009, BIENNIO ECONOMICO 2006-2007.  APPLICAZIONE  TRATTAMENTO ECONOMICO ART. 14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente xsi:nil="true" /><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20954"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA FINALIZZATA AL FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA’ DEL CONSORZIO A.A.T.O.  ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20955"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>S. LUCIA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ DI ASOLA (MN). AFFIDAMENTO PULIZIE STRAORDINARIE PASQUALI PRESSO L’ASILO NIDO “IL CUCCIOLO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20956"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA DIGEP SRL/COMUNE/ - SENTENZA N. 1703/09 TAR DI BRESCIA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA A FAVORE DELLA SOCIETA’ DIGEP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20957"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GIACOMO BONOMI DI BRESCIA. INCARICO ASSISTENZA LEGALE CAUSA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE/CAVALIERI GIULIO E EMMA AVANTI IL TAR BRESCIA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20958"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CESARE NICOLINI - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO COMUNE/MINISTERO BENI CULTURALI AVANTI IL TAR DI BRESCIA (RIC.N. 500/95) = IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20959"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA DA FINADRI FEDERICO AVANTI TAR DI BRESCIA -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20960"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANGELO STRAOLZINI &amp; PARTNERS SRL. INCARICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO. ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20961"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E DELLA VERIFICA DELL’ESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20962"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009. VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009. SERVIZIO TRIBUTI E URAPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20963"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2009. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2009. SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20964"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2009: SERVIZIO BILANCIO, RAGIONERIA, ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20965"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009.VERIFICA DELL'INENSISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20966"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2009.    SETTORE SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20967"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 - SERVIZIO URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20968"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 - SERVIZIO LEGALE ED ASSICURATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20969"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2009. SERVIZIO TURISMO E MANIFESTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20970"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2009. SERVIZI DEMOGRAFICI E CUSTODIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20971"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009. SERVIZI: SEGRETERIA GENERALE, SEGRETERIA DEL SINDACO E CONTRATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20972"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2009. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2009. SERVIZIO PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20973"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009. VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009, SERVIZIO CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20974"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2009.   SERVIZIO SPORT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20975"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009.   RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA INESISTENZA DEBITI FUORI BILANCIO CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 - SERVIZIO ECOLOGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20976"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 - VERIFICA DELL'INESISTENZA DEI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20977"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20978"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI FEBBRAIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20979"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI FEBBRAIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20980"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2010 E ASSEGNAZIONE BUDGETS SECONDO TRIMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20981"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE LA CONVENZIONE CONSIP DELLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2010 ALLA DITTA ENI S.PA. - DIVISIONE REFINING &amp; MARKETING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20982"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01/02 - 28/02/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20983"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE ''CASTIGLIONE IN FIORE'' ANNO 2010 -  AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE PUBBLICITA' - DITTA SANTINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20984"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO PER IL SIG. R.O. PRESSO L’AZIENDA AGRICOLA ALLEVAMENTO SUINI GALUPPINI ROBERTO DI VISANO (BS). PERIODO DAL  15/10/2010 AL 15/06/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20985"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO - PIANO DI ZONA 2009/2011 - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE  DEL PROGETTO '' ISTITUZIONI... DEMOCRAZIA ??? ... SI GRAZIE ''</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20986"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA ALLA SIG.RA BESCHI EMMA  DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA GARIBALDI N. 12, INT. 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20987"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA BJ CONSULTING DI IVREA. RINNOVO  SERVIZIO DI COMUNICAZIONE IPAGE, PERIODO 1/10/2010 - 30/09/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20988"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO IN ORDINE ALLA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA SCELTA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE ADEGUATO ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E CANCELLAZIONI DALLA VIGENTE GRADUATORIA PER ALTRE MOTIVAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20989"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE CASA ROSANNA DI MONZAMBANO. RILEVAZIONE MINORE SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA  S.M.. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20990"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPI DI VALUTAZIONE ANNO 2009. DOMANDE DI CONTRIBUTO ECONOMICO RESPINTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20991"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MANUFATTO SCATOLARE IN CALCESTRUZZO ARMATO, ADEGUATO A SOPPORTARE LO SMALTIMETNO DELLE ACQUE DEL SOTTOPASSO CANALE DI VIA MEDOLE IN LOC. FENIL DEI BESCHI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA COPREM SRL DI BOTTANUCO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20992"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL S.F.A.- ANFFAS DI RIVOLTELLA DEL GARDA DI N. 2 RESIDENTI. ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20993"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ESTENSIONE CONVENZIONE PER ASSISTENZA, COMPILAZIONE E INOLTRO DOMANDE BONUS ENERGIA E GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20994"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN  RESIDENTE (F.L.). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2010. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20995"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE  IMPIANTI COMUNALI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO ED IDRICO-SANITARI PER  ANNI NOVE. IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE CONTRATTO ALLA MANUTENCOOP FACILITY M. SPA PER MANUTENZIONE IMPIANTI PALAZZINE GHISIOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20996"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI FEBBRAIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20997"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISORI DEI CONTI. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO 01.09.2009-31.12 2009 AL PRESIDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20998"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LA POLIZIA LOCALE: I CASI RISOLTI E LE PROCEDURE INVESTIGATIVE PER LA POLIZIA MUNICIPALE, CHE SI TERRÀ A CASALOLDO IL 4 MARZO 2010. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20999"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - CONVENZIONE 1 MARZO 2010 - 28 FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21000"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTOLINE DI AVVISO DI RICEVIMENTO AR STAMPATE INTESTATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21001"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA ANNO 2010 PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE E DELL’ALER DI MANTOVA, A SEGUITO ESAME E DEFINIZIONE RICORSI PRESENTATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21002"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA SAN PIETRO – IL CAMMINO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE .INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO DEL SIG. SICO CARLO. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21003"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO IN ORDINE ALLA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA SCELTA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, ADEGUATO ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21004"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  BATTISTI, N.  29/G, INT. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21005"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  BATTISTI, N.  29/G, INT. 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21006"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSE IN USO ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO S. CRISTOFORO ONLUS. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE  2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21007"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPOGRAFIA BIGNOTTI GIOVANNI &amp; FIGLI S.N.C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DELLA FORNITURA DI BLOCCHI BUONI MENSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21008"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERSAP SRL - FORMAZIONE E SERVIZIO ASSISTENZA APPALTI PUBBLICI - ROMA. ADESIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA APPALTI PUBBLICI DI COMPETENZA DELL’ENTE. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21009"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANERBA S.P.A. DI GAZZUOLO (MN). TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA PER LA FORNITURA DI UN ARMADIO PER UFFICIO RAGIONERIA DEL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21010"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>TOMBA MONUMENTALE. VARIAZIONE DIRITTO DI CONCESSIONE TOMBA NR.01 FILA NR. 01 A DX  CAMPO ''B '' A SERA ''OCCHI MARJ''</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21011"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>TOMBA MONUMENTALE. VARIAZIONE DIRITTO DI CONCESSIONE TOMBA NR.07 FILA NR. 08 A SX CAMPO “B” A SERA “COTTINI FRANCO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21012"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER RINUNCIA VOLONTARIA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI A FAVORE DELLA  SIG.RA  RAVANINI IDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21013"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI 2010: ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA, STAMPA TIPOGRAFICA E SPESE VARIE PER  FUNZIONAMENTO E  PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI, COMPENSI AI MEMBRI  DEL SEGGIO, ED ALTRE EVENTUALI SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21014"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORNITURA CALORE PRESSO LE PALAZZINE ''ROSSA'' E ''GIALLA'' IN LOCALITA' GHISIOLA ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE COFELY ITALIASPA/CONSORZIO ALISEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21015"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO POLO NATATORIO  CENTRO SPORTIVO S.PIETRO-LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PISCINE LUDICHE ESTERNE. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE F.N.10353/09 IMPRESA A&amp;T EUROPE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21016"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ASOLA DEL DIPENDENTE GEOM. VIAPIANA MIRCO PER I MESI DA MARZO A GIUGNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21017"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA E FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA PER L’ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21018"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE TASSE DI PROPRIETA' DEI MEZZI COMUNALI A MEZZO AUTOSCUOLA AZZONI DELEGAZIONE ACI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21019"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCALI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE PRESSO IL CENTRO GIOVANILE CASTELLO SITO IN VIA SAN CARLO BORROMEO IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). - COMANDO PROVINCIALE VV.F DI MANTOVA - C.C.V.L.P.S. - SPESE GETTONE PRESENZA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 150,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21020"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA RETTA DI ACCOGLIENZA DI N.W. CITTADINA RESIDENTE PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE FINO AL 23/04/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21021"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA INFRACOM ITALIA SPA DI VERONA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE , ANNO 2010, PER I SERVER DI RETE, WORKSTATION GRAFICHE E STAMPANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21022"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA FOTO PICCOLI ADRIANO, CON SEDE IN VIA M. TANA A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - AFFIDAMENTO FORNITURA PILE PER MACCHINA FOTOGRAFICA E FLASH, PELLICOLE FOTOGRAFICHE E SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA DELLE STESSE PER P.L. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21023"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MILANI S.R.L. – AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E SMALTIMENTO ANIMALI RINVENUTI MORTI SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21024"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO ALLA PARROCCHIA DEI SS. NAZZARIO E CELSO PER COSTRUZIONE DI UN’EDICOLA VOTIVA IN LOC. FONTANE EST – INDIVIDUAZIONE MAPPALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21025"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ADESIVO CALAMITATO PROMOZIONALE PER BUS TPL. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21026"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2010. DITTA COPRA RISTORAZIONE E SERVIZI SRL DI PIACENZA. ADEGUAMENTO INDICE ISTAT PARI AL 0,4% DEL CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO REP. N. 9392 DEL 25/06/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21027"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE PROGETTO GIOCOSPORT A.S. 2009/2010: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO GIOCOSPORT DITTA CRESCINI; AFFIDAMENTO FORNITURA MEDAGLIE DITTA PELTRO 2000. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21028"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E CONFERIMENTO AI CENTRI DI RACCOLTA DEI VEICOLI ABBANDONATI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI FERMATI, SEQUESTRATI O CONFISCATI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21029"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE FOSSI E CANALI DI COMPETENZA COM.LE: LOC. SAN VILETTO. FORMAZIONE NUOVA CONDOTTA  SMALTIMENTO ACQUA FOSSO LOC. S.VILETTO. CONSOLIDAMENTO SPONDE CANALE FIANCHEGGIANTE LA STRADA VICINALE S.VILETTO. RILEVAZIONE ECONOMIA DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21030"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ROTATORIA INCROCIO VIA CAVOUR-VIA DELL'INDUSTRIA-NUOVA S.S. 236. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO ALL'IMPRESA D.R.A. SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21031"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DELLA ROSA – ASSOCIAZIONE ABRAMO ONLUS DI MANTOVA. RIMBORSO SPESE PER OSPITALITA’ CITTADINA RESIDENTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21032"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  ASCOLI, N.  15, INT. 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21033"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE ADEMPIMENTI PER LA STIPULA E REGISTRAZIONE DI N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, IN SOSTITUZIONE DI UN CONTRATTO IN SCADENZA IL 31/01/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21034"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO. PROVVEDIMENTO E PUBBLICAZIONE AVVISO DI MOBILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21035"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI DEL 27 E 28 MARZO 2010 PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21036"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA  GASPARI DI MORCIANO DI ROMAGNA (RN). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL PROGRAMMA GESTIONE SANZIONI GES NET, ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21037"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TREND SERVIZI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. RINNOVO CANONE, PER L'ANNO 2010, DEL SERVIZIO PER N. 2 CONNESSIONI ADSL PER LA SEDE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21038"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LA POLIZIA LOCALE: L’ATTIVITÀ PRATICA SUL CONTROLLO DEGLI STRANIERI  CHE SI TERRÀ A SORESINA 29 GENNAIO 2010. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21039"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE BORSA LAVORO PER FERRARIS CINZIA PRESSO  IL CALZATURIFICIO SPAZZINI A. &amp; C. S.N.C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE . PERIODO DAL 15/02/2010 AL 31/12/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21040"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN  RESIDENTE (V.M..). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIDO SETTEMBRE/DICEMBRE 2010. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21041"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE STABILE S.. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO FEBBRAIO/DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21042"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN  RESIDENTE (P.F). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2010. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21043"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 2010 RELATIVI AGLI ALLOGGI ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, CALCOLATI IN CONFORMITÀ AI DETTAMI DELLA L.R. 27/2009. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21044"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO - PIANO DI ZONA 2009/2011 - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE  DEL PROGETTO '' ISTITUZIONI... DEMOCRAZIA ??? ... SI GRAZIE ''</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21045"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERNOTTAMENTO DELLA  DIPENDENTE SIG.RA BIANCHERIA MONICA PRESSO L’HOTEL DOMENICHINO IL 18 E 21 FEBBRAIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21046"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI 50 COCCARDE PER LE PERGAMENE DA DONARE IN OCCASIONE DI MATRIMONI CIVILI. DITTA GIORGIO CARTOLIBRERIA DI FAINI GIORGIO - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21047"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. DI ANCONA. RINNOVO CONVENZIONE ANNUALE PER L’ABBONAMENTO ALLA “GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI”. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21048"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, A SEGUITO MOBILITA’ ESTERNA,   DEL GEOM. VIAPIANA MIRCO CON DECORRENZA DAL 01.03.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21049"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  NOMINATI DAI DIRIGENTI  PER L’ANNO 2010. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21050"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - ART. 26 CCNL 23.12.1999 AREA DIRIGENZA. QUANTIFICAZIONE  TEMPORANEA PER L’ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21051"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SPETTANTE AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI NOMINATI PER L’ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21052"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21053"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAN CARNEVALE CASTIGLIONESE – 7 FEBBRAIO 2010.  AFFIDAM. DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA’ SU TEMPORADIO E ACQUISTO GADGETS PER PARTECIPANTI E GIURIA CON RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21054"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA DI PITTURA E SCULTURA A BARENTIN DAL 27/02/2010 AL 14/03/2010. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO OPERE D’ARTE ALLA DITTA MESSAGGERIE DEL GARDA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE . PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21055"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 7 CARRELLI MONTAFERETRI OLEODINAMICI PIU' N. 1 LETTIGA INSTALLATI PRESSO IL NOSTRO CIMITERO COMUNALE E FORNITURA BATTERIE E PARTI USURATE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21056"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL SERVIZIO DI CONSULENZA DI SUPPORTO DI CUI AL D.LGS 81/2008 PER L'ANNO 2010. CONFERIMETNO INCARICO AL DOTT. FLAVIO BONDI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21057"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>DAL SASSO MARIO S.N.C. DI DAL SASSO MARCO &amp; C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA PER LA FORNITURA DI FAX PER ANAGRAFE, URAPI E CALCOLATRICI PER UFFICI VARI DEL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21058"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO V° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE   II^ SEMESTRE   ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21059"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE CASA ROSANNA DI MONZAMBANO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA  S.M.. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21060"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DITTE ONERI PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAGLI AMMINISTRATORI PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CARICA ELETTIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21061"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA ANNO 2010 – BANDO 6 - ED ALLEGATI RELATIVI PER ASSEGNAZIONE  ALLOGGI ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21062"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DELLA MINORE CEDOLA C. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21063"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI SIAE ALL’AGENZIA SIAE DI ASOLA PER INTRATTENIMENTI DANZANTI PRESSO IL CENTRO COMUNALE ANZIANI. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21064"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO PRESA E GRUPPO DI MISURA IN VIA CESARE BATTISTI N. 2 (CONFINE BASILICA SAN LUIGI E MUNICIPIO). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO ALLA DITTA GLOBAL POWER SPA DI VERONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21065"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 02.01-31.01.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21066"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI GENNAIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21067"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE,PER L'ANNO 2010, DI PARTE DELLE APPARECCHIATURE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA ATTIVO SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA AP SYSTEMS SRL DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21068"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA SEGALINI ANTONELLA. CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE POST-PARTO PER COMPLESSIVI 7 GIORNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21069"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI  VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI  MONTICHIARI IN OCCASIONE DEL  MERCATO DEL BESTIAME DEL VENERDÌ E MANIFESTAZIONI VARIE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE  2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21070"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI GENNAIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21071"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI GENNAIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21072"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI GENNAIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21073"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21074"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO PRESSO IL COMUNE DI GOMBITO DEL DIPENDENTE DOTT. ARCUTI SALVATORE  PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21075"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA DI PROPRIETA' MEZZO COMUNALE FIAT PUNTO TARGATO BK007AV E CICLOMORE VESPA TARGATO 3P6M9 A MEZZO AUTOSCUOLA AZZONI DELEGAZIONE ACI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21076"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DA AFABBRO E AFFINI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BETTARI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CODICE CUP J26E09000330004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21077"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERILE PER RIPARAZIONE PORTE, SCRIVANIE E SERRAMENTI PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FONDEC FERRAMENTA DI GUIDETTI MAURO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21078"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA GIARDINIERE PER L'ANNO 2010.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLARIA SC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21079"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE CON MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI, AUTOCARRI , MOTOVEICOLI E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAIOLA SERGIO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21080"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO E SISTEMAZIONE CAMPO DI CALCIO CENTRO SPORTIVO 5 CONTINENTI. LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DI CALCIO 5 CONTINENTI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DITTA CARAMORI PIANTE DI CASTELAMSSA (RO). RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21081"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA CALDAIA MURALE PRESSO LO STABILE DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIBITO A POLIGONO DI TIRO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA SOCIETA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.  CON SEDE IN ZOLA PEDROSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21082"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO, RIPRISTINO E FORNITURA OPERE IN PIETRA RELATIVAMENTE ALLE PROPRIETA' COMUNALI PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARMO ART SNC DI BESCHI FAUSTO E C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21083"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VERNICI ED AFFINI (MATERIALE VARIO DA COLORIFICIO) PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASA COLORE DI BAZZIGA CRISTIANO E C. S.N.C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21084"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTE RTI ITALWARE SRL - ADM SERVICES - COMPUTER GROSS ITALIA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 25 PERSONAL COMPUTER MARCA HP. CONVENZIONE CONSIP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21085"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ENRICO MELZANI - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE/FINADRI ALDO E ALTRI - LIQUIDAZIONE FATTURA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21086"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ENRICO MELZANI - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE/SIGNORI CLAUDIO - LIQUIDAZIONE FATTURA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21087"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO ARBITRALE PROMOSSO DA ITALGAS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21088"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ALL’ISTITUZIONE DEI SERVIZI CULTURALI - CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21089"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPOLITOGRAFIA SOLDINI S.N.C. DI CARPENEDOLO (BS). AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DELLA FORNITURA DI ETICHETTE PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21090"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA SPA - MILANO. RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE SIG. MASSIMO MERGONI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 03.10.2008, 06.11.2008, 27.11.2008, 10.12.2008 E 11.12.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21091"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>BCC BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO SOCIETÀ COOPERATIVA - CASTEL GOFFREDO (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE DR. ALBERTO BIGNOTTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI CARICA ELETTIVA - PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21092"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSILIARE URBANISTICA-TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE - ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21093"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER VITTO SIG.RA A.B.A DURANTE IL  RICOVERO OSPEDALIERO DEL  FIGLIO MINORE J.N.- IMPEGNO  DI SPESA CON LA DITTA CIR FOOD DI MONZA DAL 28/01/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21094"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DEL SOLE - MANTOVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL C.S.E. DI MANTOVA DI DISABILI RESIDENTI. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21095"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ADESIONE IN QUALITA’ DI SOCIO ORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE ONLUS “AMICI DELL’ANTONIANO DEI ROGAZIONISTI” DI DESENZANO DEL GARDA .PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21096"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  BATTISTI, N.  29/G, INT. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21097"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N.  35, INT. 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21098"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  BATTISTI, N.  29/G, INT. 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21099"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  ASCOLI, N.  15, INT. 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21100"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  BATTISTI, N.  29/G, INT. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21101"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  BATTISTI, N.  29/G, INT. 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21102"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA COMPARATA PER L'AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA E FORMAZIONE IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21103"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL  SIG. PEZZINI PAOLO  IN QUALITA’ DI MESSO NOTIFICATORE, CAT. B1, CON DECORRENZA DAL 01.02.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21104"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN MESSO NOTIFICATORE, CAT. B1. APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21105"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL DIPENDENTE SIG. PANEGALLI ALFREDO DAL 01.02.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21106"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  BATTISTI, N.  29/G, INT. 17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21107"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  DEL FALCONE, N.  8/B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21108"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21109"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERTAZZONI SRL,CON SEDE A COLLECCHIO (PR) IN VIA DELLE BASSE N. 6 DELLA FORNITURA DI DUE BATTERIE RICARICABILI PER TORCE INSTALLATE SULLA STAZIONE MOBILE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21110"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA, A MEZZO DI RACCOMANDATA AR,DEL DEPOSITO, PRESSO L'UFFICIO POSTALE, DI ATTO GIUDIZIARIO NON POTUTO NOTIFICARE NEI TEMINI DI LEGGE - RESTITUZIONE DI SOMMA NON UTILIZZATA NEL 2009 ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21111"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA “UFFICIO STYLE SRL” DI DESENZANO DEL GARDA PER FORNITURA COPIE ELIOGRAFICHE, XEROGRAFICHE, SU CARTA, E VARIE COME DA PREVENTIVO – ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21112"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21113"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO, PER L'ANNO 2010, DEL CONTRATTO PER ADESIONE PER L'AMMISSIONE ALL'UTENZA DEL SISTEMA DI  INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DPR 28.09.1194, N. 634) PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21114"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA DELL'ETILOMETRO OMOLOGATO MOD. INTOZILYZER 8000 LION LAB LTD IN DOTAZIONE A QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21115"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, A SEGUITO MOBILITA’ ESTERNA,   DEL DOTT. ARCUTI SALVATORE CON DECORRENZA DAL 01.02.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21116"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO V° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE   IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21117"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFENSORE CIVICO. LIQUIDAZIONE SPESE PER RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER SERVIZIO PRESTATO PRESSO I COMUNI CONVENZIONATI NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21118"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFENSORE CIVICO DETERMINAZIONE E RICHIESTA DI  RIMBORSO AI COMUNI DELLA QUOTA RELATIVA ALL’INDENNITÀ PER IL SERVIZIO SVOLTO IN CONVENZIONE E DELLE SPESE PER L’USO DEL PROPRIO MEZZO PER IL SECONDO SEMESTRE  2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21119"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA NUOVA UNITA UPS PRESSO IL TEATRO SOCIALE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRADELEK IMPIANTI SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21120"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRANCO NOSTRO MAGAZZINO OD ALTRO SITO INDICATO DALL'UFFICIO TECNICO DI MATERIALI INERTI E BITUMATI PER LA MANUTENZIOEN ORDINARIA STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA REDINI SRL DI CASTIGLIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21121"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2009/2010 – CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE EDUCAZIONE DEGLI ADULTI (C.T.P.E.D.A) PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE DI UN ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21122"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2009/2010 – CONCESSIONE 2° CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO I  PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE DI UN ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21123"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2009/2010  – CONCESSIONE 1° CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II  PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE DI UN ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21124"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO DA EROGARE ALLE  LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 1° RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21125"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL’AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI RELATIVI AL QUARTO  TRIMESTRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21126"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITI DA MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21127"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO – ALLA SIG.RA BINI ZELINDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21128"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DI EQUITALIA NOMOS  S.P.A. DELLE QUOTE SPETTANTI A EDILIZIA FERRARI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21129"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2010 CON LA PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA CROCE VERDE DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21130"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  ASCOLI, N.  15, INT. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21131"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO IDEA 82 SAS DI VOLPIANO (TO) E TIPOGRAFIA G. BIGNOTTI &amp; FIGLI SNC DI CASTIGLIONE D/STIVIERE. AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI PER RICORRENZE DIVERSE. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21132"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A N. 3 PERSONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI A PARTECIPARE AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO E STUDIO INDETTO DA ANUSCA CHE SI TERRÀ A CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) IL 2 E 3 FEBBRAIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21133"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21134"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  PER LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO DI CADAVERI DAL LUOGO DEL DECESSO SULLA PUBBLICA VIA AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE .  ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21135"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE A.N.U.S.C.A. – ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21136"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN POSTEGGIO PRESSO LA FRAZIONE GOZZOLINA E DI DUE POSTEGGI PRESSO LA FRAZIONE GROLE. AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21137"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE AD EFFETTUARE SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO ALTRI COMUNI ED ENTI CHE NE FACCIANO RICHIESTA- IMPEGNO PER L’ANNO 2010 – PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21138"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO PARROCCHIALE CASTELLO SITO IN VIA SAN CARLO BORROMEO. ASL DI MANTOVA - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIUONE DIRITTI SANITARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21139"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DET. 50/UR – 954/GEN DEL 23/12/2009 PER INDIVIDUAZIONE ESATTA MAPPALI OGGETTO DI VENDITA “LOTTO N. 03”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21140"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. MAURO FAITA PREDISPOSIZIONE COLLAUDO  PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO “ASTORE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21141"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. SERGIO SPAZZINI PREDISPOSIZIONE COLLAUDO  PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO “GAMMA &amp; BROS SPA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21142"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2009/2010 – CONCESSIONE  2° CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PRIMARIA  COLLEGIO VERGINI DI GESÙ  PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE DI UN ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21143"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2009/2010 – CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “F. GONZAGA”  PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE DI UN ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21144"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTE E TASSE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21145"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI NATALIZI DICEMBE 2009/GENNAIO 2010. RIMBORSO ALL’ECONOO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21146"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA INFRACOM ITALIA DI VERONA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  DI COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE PER IL SERVER-WEB MARCA  HP DL585 PRESSO IL CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21147"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL DI ROVIGO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE PER I PROGRAMMI MASTRO 2K E POLICANTIERI 2K, ANNO 2010, PER L'UFFICIO TECNICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21148"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TRADELEK  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER N. 2 UPS, ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21149"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ZUCCHETTI ITALIA DI LODI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE PER RILEVATORI DI PRESENZA, ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21150"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2010. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21151"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA RETTA DI ACCOGLIENZA DI N.1 CITTADINA RESIDENTE PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DAL 12/01/2010 AL 31/05/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21152"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRODOTTI PER PRESIDI ANTINCENDIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21153"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI, AUTOCARRI, MOTOVEICOLI E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARROZZERIA 2P DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21154"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PALAZZINA EX OPG IN LOCALITA GHISIOLA. FORNITURA E POSA DI APPARECCHIATURE PER LA TELEGESTIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21155"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE EDILI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2010. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PROCEDURA APERTA ALLA DITTA ''MANENTI VILLIAM'' DI LENO (BS). APPROVAZIONE VERBALI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21156"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETA’ UPA SERVIZI - AREA SERVIZI TECNICI - CON SEDE IN BRESCIA, NELLA PERSONA DELL’ING. FLAVIO ZALLIO, QUALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21157"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. RINNOVO DEL  SERVIZIO DI CALCOLO ON LINE (ICICOM). ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21158"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCOR SERVICES ITALIA S.R.L. DI MILANO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PARAMETRALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 370 BUONI PASTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21159"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO PER PREPOSTI AZIENDALI E SICUREZZA SUL LAVORO ORGANIZZATO A VERONA IN DATA 2.2.2010 DA IDP-ISFOP - ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE ALLA PREVENZIONE DI MILANO. PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21160"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA VERBALIA DI TIZIANA LIA-GHEDI (BS). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE NASTRI/CD SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21161"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN MESSO NOTIFICATORE, CAT. B1. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21162"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>DAL SASSO MARIO S.N.C. DI DAL SASSO MARCO &amp; C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA PER LA FORNITURA DI FAX PER LA SEZIONE DISTACCATA A C.D.S. DEL TRIBUNALE DI MANTOVA, PER GLI UFFICI RAGIONERIA E TECNICO DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21163"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICITÀ DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 (ART. 6 L. 25/02/1987, N. 67). SCELTA DELLE TESTATE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21164"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN MESSO NOTIFICATORE, CAT. B1. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21165"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSAGGERIE DEL GARDA SPA FILIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI DOCUMENTI, PLICHI E PICCOLI PACCHI. ANNO 2010. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21166"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA RETTA DI ACCOGLIENZA DI N.2 CITTADINE RESIDENTI PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PERIODO GENNAIO-APRILE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21167"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COLLEGAMENTO PARCO EX DESENZANI CON EX STATALE 236. AFFIDAMENTO ESECUZIONE TIPO FRAZIONAMENTO CATASTO TERRENI E FRAZIONAMENTO CATASTO FABBRICATI AREA IDENTIFICATA AL FG. N.15 MAPPALE N. 479 AL GEOM. ETTORI ENZO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21168"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E LIMITAZIONE DEL NUMERO DEI PICCIONI NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA ERRE 2 DI RIBUOLI GIANFRANCO, NOVI DI MODENA -  ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21169"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL BIENNIO 2010/2011. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ZL SRL IMPIANTI ELETTRICI DI COLOMBARE DI SIRMIONE (BS). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21170"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA PER ESAME PROGETTO ED ELABORATI RELATIVI ALL’ADEGUAMENTO LOCALI DA ADIBIRE A NUOVO MICRONIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21171"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL. ABBONAMENTO ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21172"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA INFOCAMERE DI ROMA. RINNOVO DEL SERVIZIO BANCHE DATI TELEMACO, ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21173"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PROGETTI DI IMPRESA DI MODENA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA RETE CIVICA COMUNALE, PERIODO 01/01/2010 - 31/12/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21174"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA A.P. SYSTEMS DI MILANO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE PER I PROGRAMMI GESTIONALI ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21175"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E IAL CISL LOMBARDIA PER LO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DELLA STUDENTESSA MUTTI ELISA PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21176"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2009. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21177"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI DICEMBRE  2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21178"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI DICEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21179"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI DICEMBRE   2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21180"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21181"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE  PER L’ANNO 2010 AL PERSONALE DIPENDENTE  DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE ED ANAGRAFE AD EFFETTUARE RILEVAZIONI STATISTICHE.- PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21182"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2010, DEFINIZIONE BUDGETS TRIMESTRALI. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21183"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE:INDENNITÀ CHILOMETRICA  E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE- DEFINIZIONE DIRETTIVE ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21184"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE :INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DIRETTIVE E AUTORIZZAZIONE ANNO  2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21185"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. INDENNITA’ DI TURNO ANNO 2010. DEFINIZIONE DIRETTIVE E AUTORIZZAZIONE ANNUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21186"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' LEGATE ALLA FESTA DELLA CONSULTA GIOVANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21187"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE. QUANTIFICAZIONE PER L’ANNO 2009 DEI CONTENUTI E DEFINIZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21188"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOGGETTI ACCREDITATI ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE . ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21189"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  LA GESTIONE ASSOCIATA DEL  SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SERVIZIO TUTELA MINORI . ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21190"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSE IN USO ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO S. CRISTOFORO ONLUS. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE  2009. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21191"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO DI ZONA 2009/2011 – APPROVAZIONE PATTI DI ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA  DOMICILIARE EDUCATIVA  E DI ASSISTENZA AD PERSONAM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21192"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI  ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO. DURATA DELL'IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21193"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ASILO NIDO “IL CUCCIOLO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21194"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA - VIALE ALBERTONI N. 1 - 46100 MANTOVA. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PRESSO LE PALAZZINE ROSSA E GIALLA IN LOC. GHISIOLA DI QUESTO COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21195"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2009/2010 A CITTADINI RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21196"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO COMUNE/ITALGAS SPA -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21197"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEI GRUPPI DI VALUTAZIONE DEL 21/12/2009 E DEL 31/12/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21198"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO PER IL SIG. A.T. PRESSO LA CARROZZERIA PERANI &amp; MUTTI S.N.C.  CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PERIODO DAL  01/01/2010 AL 30/06/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21199"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PER UTILIZZO “SERVIZIO ISEENET” ANNO 2010 – CLESIUS SRL DI TRENTO - IMPEGNO DI SPESA PER LICENZA ANNUALE ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21200"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASILO NIDO “IL CUCCIOLO” BANDO STRAORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2009/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21201"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SECONDA GRADUATORIA ANNO 2009 BANDO DISTRETTUALE PER L’EROGAZIONE DI BUONI SOCIALI A FAVORE DELLE FAMIGLIE RESIDENTI PER SUPERARE MOMENTI DI PARTICOLARE DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELLA CRISI ECONOMICA - PROVVEDIMENTI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21202"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI LAVORO DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO. CONCESSIONE N.2 BUONI LAVORO PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DI CITTADINI RESIDENTI - PERIODO DAL 07/01/2010 AL 07/05/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21203"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE ATTIVITA' PRODUTTIVE - LAVORO - OCCUPAZIONE. ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21204"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE URBANISTICA-TERRITORIO. ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21205"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONI D’ECONOMATO E DETERMINAZIONE DEL FONDO PER LE MINUTE SPESE. ANNO 2010 . PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21206"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPI DI CALCIO COM.LI - ANNO 2009. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 212 DEL 06.11.2009 ALL'IMPRESA CARAMORI PIANTE DI CARAMORI CARLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21207"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA  PER IL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DA REALIZZARE PRESSO PALAZZO GONZAGA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.   APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21208"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE FOSSI E CANALI DI COMPETENZA COMUNALE:  LOC. SAN VILETTO, ATTRAVERSAMENTO S.P. VIA MEDOLE. 2° STRALCIO - CONSOLIDAMENTO SPONDE CANALE FIANCHEGGIANTE LA STRADA VICINALE SAN VILETTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21209"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA  PER IL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA S. PIETRO.   APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21210"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO E RECUPERO STRUTTURALE DEL BLOCCO SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI N° 1, STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21211"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE EDILI NEGLIO IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE - ANNO 2008. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 7/09 ALL'IMPRESA EDIL BERTOLETTI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21212"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER IL RECUPERO DEL MANTO DI COPERTURA DI PALAZZO GONZAGA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N° 1, STATO FINALE E  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21213"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI IN LOCALITÀ BELVEDERE. APPROVAZIONE STATO FINALE E  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 110 DEL 31/08/2009 ALL’IMPRESA ESECUTRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21214"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA MARTELLI GIOVANNA, COORDINATORE DI SERVIZIO, CAT. D2. ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21215"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS “FIORDALISO” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-  IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21216"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SOL.CO SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI RESIDENTI ALLA CASA DEL SOLE DI CURTATONE DI  MANTOVA . ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21217"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIE E STRADE COMUNALI MEDIANTE PULIZIA E SGOMBERO DALLA NEVE E GHIACCIO E SPARGIMENTO DI SALE E SABBIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI ALLA DITTA BOZZOLA DI CARPENEDOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21218"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI – ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21219"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO “IL CUCCIOLO”. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21220"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE DI CAPRIOLO E FONDAZIONE ANGELINI DI ROVATO IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA MINORE A.A..  ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21221"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21222"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE CASA ROSANNA DI MONZAMBANO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA  S.M.. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21223"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DELLA SIG.RA ODURAA THERESA. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21224"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA COMUNALE “IL GELSO” – CASTEL GOFFREDO . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA CORISIO GIUSEPPA. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21225"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE S. MARIA DEL CASTELLO ONLUS-CARPENEDOLO (BS). PARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DEL SIG. BORTOLOTTI BRUNO- ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21226"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO  COMUNITA’ ALLOGGIO DI VIALE GORIZIA DI MANTOVA DELLA SIG.NA MINICUCCI DANIELA. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21227"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL S.F.A.- ANFFAS DI RIVOLTELLA DEL GARDA DI N. 2 RESIDENTI. ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21228"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE ANFFAS ONLUS DI MANTOVA-  IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21229"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA SAN PIETRO – IN CAMMINO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO DEL SIG. SICO CARLO. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21230"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DEL SOLE - MANTOVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL C.S.E. DI MANTOVA DI DISABILI RESIDENTI. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21231"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA PER IL MANTENIMENTO DI UN DISABILE RESIDENTE (T.M.) PRESSO ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR). ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21232"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (V.L.) PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI CASTEL GOFFREDO. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21233"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO- LUOGO -. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’INSERIMENTO TEMPORANEO DI UN CITTADINO RESIDENTE (A.Y.)  ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21234"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO ANNO 2009. ASSUNZIONE IMPEGNO PER SALDO COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21235"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI E RIVISTE PER I VARI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21236"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI NATALIZI 2009/2010 -  AFFIDAMENTO SERVIZIO. DITTA ROSSI &amp; GHIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21237"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI - MESE DI DICEMBRE 2009 - ED ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21238"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21239"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO: MAGGIO/DICEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21240"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>GPA ASSIPAROS SPA DI MILANO - FILIALE DI BRESCIA. INTEGRAZIONE SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RIKS MOSTRE D’ARTE N. 502329</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21241"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO ARBITRALE PROMOSSO DA ITALGAS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21242"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PROSIEGUO CAUSA PROMOSSA DA SOC. J E S SRL AVANTI TAR BRESCIA (RICORSO N. 70/1999).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21243"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CESARE NICOLINI - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AVANTI IL TAR DI BRESCIA - COMUNE/MINISTERO BENI CULTURALI (RIC.N. 500/95) = ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21244"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. STEFANO MAZZUCCHELLI - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO COMUNE/VASATURO VINCENZO AVANTI IL TRIBUNALE DI MANTOVA -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21245"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS GPA SPA DI MILANO, FILIALE DI BRESCIA – POLIZZA R.C. PATRIMONIALE E CERTIFICATI MERLONI - PERIODO 31.12.2009/31.12.2010 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21246"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, IN VIA SPERIMENTALE, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ALLA DITTA CRESCINI PIETRO E C. SNC  – PERIODO DAL 01/01/2010 AL 30/04/2010. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21247"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO E PULIZIA DALLA NEVE DELLE PIAZZE, STRADE E VIE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2010 - 31.12.2010. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BOZZOLA MARCELLO &amp; C. DI GIOVANNI E BRUNO SNC DI CARPENEDOLO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21248"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RITIRO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PER IL PERIODO 01.01.2010 / 31.12.2011. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  ALLA DITTA CLINICA DEL CANE SAN FRANCESCO  DOTTOR PERRON DI BRESCIA. APPROVAZIONE VERBALI INERENTI LE OPERAZIONI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21249"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO OPERE FINALIZZATE ALL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, PRESSO PALAZZO GONZAGA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEL PORTONCINO DI INGRESSO AGLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21250"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO DI RUOLO PER N. 1 POSTO DI COORDINATORE OPERAI, CAT. C.INQUADRAMENTO DEL VINCITORE CON DECORRENZA DAL 31.12.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21251"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CAT-GRIM DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AGLI ELETTRODOMESTICI INDUSTRIALI IN DOTAZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21252"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL 1° SEMESTRE 2010 DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21253"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2009, PREVISTI  DALL’ART. 11-L. 431/98 E DALL’ART. 2 C.9/18 -L.R. 2/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21254"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE PRESUNTA A CARICO DEL COMUNE DELLE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL  “CONDOMINIO COCEL” DI VIA I MAGGIO N. 3/7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21255"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO PER IL SIG. M.M.A. PRESSO LA STAZIONE DI SERVIZIO SIRMIOTRANS DI DESENZANO DEL GARDA (BS). PERIODO DAL  16/12/2009 AL 31/03/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21256"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI LAVORO DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO. CONCESSIONE N.8 BUONI LAVORO PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DI CITTADINI RESIDENTI - PERIODO DAL 14/12/2009 AL 13/04/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21257"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO DI ZONA 2009/2011 –  EROGAZIONE BUONI LAVORO.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI COMUNI PER LA QUOTA SPETTANTE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21258"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA IMMOBILIARE DI UN LOTTO DI TERRENO EDIFICABILE CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA IN VIA MATTEI “LOTTO N. 04”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21259"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA IMMOBILIARE DI UN LOTTO DI TERRENO EDIFICABILE CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA IN VIA GALVANI “LOTTO N. 07”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21260"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI ED IMPIANTI COMUNALI ADEGUAMENTO D.M. 37/2008 E D.LGS 81/2008. ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CONFERIMENTO INCARICO ALL’ING. FEDERICO MENNUTI PER CALCOLI C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21261"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2010. INCARICO PERITO INDUSTRIALE CARLO SORAGNA DI CASTILGIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21262"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARIE VIE E STRADE DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRADELEK SPA IMPIANTI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21263"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO NUOVA ROTATORIA INCROCIO VIA CAVOUR - VIA DELL'INDUSTRIA - NUOVA S.S. 236. AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AD OPERE DI COMPLETAMENTO NECESSARIE PER RENDERE PERFETTAMENTE FUNZIONALE LA NUOVA ROTATORIA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21264"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE OPERE DA CARROZZIER. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARROZZERIA 2P SNC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21265"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA DI PROPRIETA' DEL MEZZO COMUNALE TARGATO CY809XC IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA COMUNALE A MEZZO AUTOSCUOLA AZZONI DELEGAZIONE ACI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21266"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI VARI SERVIZIO ANAGRAFE. LIQUIDAZIONE RELATIVA A “INDAGINE CONTINUA SULLE FORZE LAVORO-ESTRAZIONE DI APRILE  2009, CONTRIBUTO SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21267"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TELECOM ITALIA . AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RETE HYPERWAY PER LA SEDE COMUNALE ED INTERCONNESSIONE CON LE  SEDI REMOTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21268"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA AP SYSTEMS DI MILANO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE ALBO PRETORIO ON-LINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21269"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO PRANOVI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE DEL SERVER LINUX.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21270"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORGE S.R.L. DI MILANO. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA A N. 2 CLASSIFICATORI ROTATIVI AUTOMATICI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI DI QUESTO COMUNE. ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21271"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO NATATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21272"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI NATALE 2009. IMPEGNO DI SPESA DITTA E3 ELETTRONICA DI CASTIGLIONE D/STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21273"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE FESTA DI CAPODANNO 31/12/2009 -  AFFIDAMENTO SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21274"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASCRIZIONE NASTRI SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2009. ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21275"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>VACCINAZIONE ANTITETANICA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO CIMITERIALE. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21276"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI MICROSOFT WINDOWS 7 WINDOWS SERVER 2008, ON-SITE, PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO CED. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21277"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI A CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER UFFICI LEGALI E POLIZIA LOCALE A CASALOLDO IL 17/12/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21278"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA AVV. GIANOLIO ARRIGO E STUDIO LEGALE GRASSI PER AGGIONAMENTO C.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21279"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA EDILIZIA FERRARI SRL/COMUNE/ - SENTENZA N. 821/09 CORTE D’APPELLO DI BRESCIA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA A FAVORE DI EDILIZIA FERRARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21280"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ''POLIZZA TUTELA LEGALE E PERITALE -– PERIODO 31.12.2009/31.12.2010''.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21281"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO DI RUOLO PER N. 1 POSTO DI COORDINATORE OPERAI, CAT. C, A TEMPO PIENO. APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21282"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 117/SG DEL 20.06.2007-N. 583/GEN ''INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE A VICE SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE CC. MANDATO AMM.VO 2007/2012. PROVVEDIMENTI.'' PRESA D'ATTO REVOCA ASSESSORE BILANCIO-ATTIVITA' PRODUTTIVE-URAPI AVV. FEDERICO FINADRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21283"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA IMMOBILIARE DI UN LOTTO DI TERRENO EDIFICABILE CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA IN VIA MATTEI “LOTTO N. 03”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21284"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FINANZAIMENTO DEI PROGETTI BANDO DISTRETTUALE PER PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA’ MOTORIA – ANNO 2009 - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21285"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA COPRA RISTORAZIONE E SERVIZI COOP.– PIACENZA – INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PASTI ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”. ANNI 2009/2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21286"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE NON DOVUTI AL SIG. GRAZIOLI GIUSEPPE PER LA PE 323/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21287"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI COSTO DI COSTRUZIONE NON DOVUTI AI SIGG. ZACCHE’ GIUSEPPE – ANNOVAZZI MANUELA E DAL MOLIN INES PER I CONDONI EDILIZI N. 12/2004 E 41/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21288"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PALAZZINA EX OPG IN LOCALITA' GHISIOLA. AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E POSA DI UN NUOVO CONTACALORIE NELLE PALAZZINE E N. 4 OROLOGI ALLA DITTA TERMOVAPOR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21289"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA IN VARI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRADELEK IMPIANTI S.P.A. CON SEDE A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21290"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO POLO NATATORIO SAN PIETRO. LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO PISCINE LUDICHE ESTERNE. OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTI. IMP. DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI ALLA DITTA A&amp;T EUROPE DI CASTIGLIONE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21291"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN MESSO NOTIFICATORE, CAT. B1, AVENTE CARATTERE SOSTITUTIVO DI PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21292"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO DI RUOLO PER N. 1 POSTO DI COORDINATORE OPERAI, CAT. C.  AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21293"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PASTIGLIE TERMOSTATICHE PER APPARECCHIATURE CONTAORE INSTALLATI PRESSO GLI APPARTAMENTI SITI IN VIA C. BATTISTI 29G. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO  FORNITURA ALLA SOCIETA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. DI ZOLA PEDROSA (BO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21294"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO PENALE ING. GALLI LEO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21295"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO PENALE GEOM. GINO CAPPA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21296"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA IMMOBILIARE DI UN LOTTO DI TERRENO EDIFICABILE CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA IN VIA TOSCANINI “LOTTO N. 05”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21297"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA APS SYSTEMS DI MILANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER IL NUOVO  SOFTWARE GESTIONALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI  IN AMBIENTE WEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21298"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE S. MARIA DEL CASTELLO ONLUS-CARPENEDOLO (BS). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DEL SIG. BORTOLOTTI BRUNO- ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21299"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2009/20011. IMPEGNO DI SPESA CON COOP. PORTA APERTA DI MANTOVA PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE PRESSO GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO. PERIODO DALL’11/11/2009 AL 31/12/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21300"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO DI RUOLO PER N. 1 POSTO DI COORDINATORE OPERAI, CAT. C. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21301"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER PAGAMENTO PRESTAZIONI RESE DAI CAAF CGIL, CISL E UIL PER ASSISTENZA, COMPILAZIONE E INOLTRO DOMANDE ASSEGNAZIONI ALLOGGI ERP - BANDO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21302"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA AL SIG. RAHMAN TOWFIQUR DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 55 INT. 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21303"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA TUTELA LEGALE E PERITALE –- PERIODO 31.12.2009/31.12.2010- PRESA D’ATTO GARA DESERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21304"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADAR SAS DI BESCHI ANGELO &amp; C. - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE PAGINE INFORMATIVE SUL SETTIMANALE LOCALE ''IL GAZZETTINO NUOVO'' - DICEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21305"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO  DITTA  SUARDI  CARLO - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE “SERVIZIO DI CUSTODIA DI PALAZZO GONZAGA (PALAZZO MUNICIPALE) E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GIARDINO/CORTILI ANNESSI ” .   ADEGUAMENTO ISTAT  CONTRATTO N. 9299 . ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21306"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2009/2010 – CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PRIMARIA  COLLEGIO VERGINI DI GESÙ  PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE DI UN ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21307"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA LOCALE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN CRISTOFORO ONLUS – GRUPPO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO INDIVIDUALE DI PERSONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21308"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO DI ZONA 2009/2011 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE REGIONALE EX CIRCOLARE 4 – ANNO 2009 - APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21309"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO DI ZONA 2009/2011 – PROGETTO “UNDER 30”  - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LIBRO GIOVANI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21310"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNI DAL 2004 AL 2009 . RICHIESTE DI RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21311"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.LUCIA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ DI ASOLA (MN). AFFIDAMENTO PULIZIE STRAORDINARIE NATALIZIE PRESSO L’ASILO NIDO 'IL CUCCIOLO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21312"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE STABILE S.. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO DICEMBRE 2009/GENNAIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21313"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA PSICOLOGICA E PSICOTERAPEUTICA PER FAMIGLIE DI MINORI DA 0 A 5 ANN. DURATA SINO AL 30/06/2010. APPROVAZIONE VERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21314"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG. CAIMMI MARIO, EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21315"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E VARIAZIONE PER L’ANNO 2010 DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP E PROTETTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21316"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO  DI GUIDIZZOLO -  PIANO SOCIALE  DI ZONA  2006 -  2008.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SECONDA EROGAZIONE  DI BUONI SOCIALI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA’ – CITTADINI RESIDENTI A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21317"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER PAGAMENTO PRESTAZIONI RESE DAI CAAF CGIL, CISL E UIL PER ASSISTENZA, COMPILAZIONE E INOLTRO DOMANDE BONUS ENERGIA E GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21318"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI RICHIEDENTI AMMESSI E NON AMMESSI E GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA  ANNO 2010 PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21319"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2009 A N. 1 BENEFICIARIA CON DOMANDA IDONEA NON COMPRESA NEL REPORT REGIONALE, INCLUSA NELL’ 8° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21320"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  BOTTEGHINO N.  1/C, SCALA A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21321"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO. DEFINIZIONE CALENDARIO SCOLASTICO 2009/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21322"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO DI TIRO A SEGNO AREA EX BERSAGLIO – IMPEGNO DI SPESA ANNI 2010-2011-2012-2013- 2014 E LIQUIDAZIONE ANNO 2010 CANONE DI LOCAZIONE ANNUO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21323"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO LEGALE GRASSI, AVV. MAURIZIO LASCIOLI. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA EDILIZIA FERRARI/COMUNE AVANTI CORTE APPELLO BRESCIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21324"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO COMUNE/ITALGAS SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21325"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA REALE MUTUA ASSICURAZIONI RAMO FURTO -  IMPEGNO DI SPESA PER ESTENSIONE GARANZIA PERIODO 31.12.2009/31.12.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21326"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL  SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM  A CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CEIDA  A ROMA NEI GIORNI 10 E 11 DICEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21327"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI NOVEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21328"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO DI RUOLO PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - UFFICIALE POLIZIA LOCALE, CAT. D1 INIZIALE, A TEMPO PIENO. LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21329"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE PRESSO EX CHIESA SAN GIUSEPPE - VIA ZANARDELLI. CONFERIMENTO INCARICO ALL'ARCH. MASSIMO ZANI PER LA COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA ARCHITETTONICA  PER LA REDAZIONE DLELO STUDIO DI FATTIBILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21330"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA  IMPIANTI COMUNALI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO ED IDRICO SANITARI PER LA DURATA DI ANNI NOVE DALLA CONSEGNA IMPIANTI. ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO ANNUO IN BASE AL PREZZO DEL METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21331"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  MATERIALE ELETTRICO PER IL BIENNIO 2010-2011. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA MEDESIMA ED APPROVAZIONE LETTERA INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21332"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE E DI CAPODANNO ANNO 2009 -  AFFIDAMENTO SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21333"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE CONTROLLO MENSA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2009/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21334"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. PERIODO DICEMBRE2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21335"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI VARI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE RELATIVO A “IMF ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2009”SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21336"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RITIRO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PER IL PERIODO 01/01/2010-31/12/2011. INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. APPROVAZIONE LETTERA INVITO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21337"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI NOVEMBRE  2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21338"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI NOVEMBRE 2009 E INTEGRAZIONE BUDGETS ANNUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21339"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI NOVEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21340"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI NOVEMBRE   2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21341"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2009/2010 – CONCESSIONE 1° CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO I  PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE DI UN ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21342"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA AGLIETTA MARIO DI MANTOVA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA N. 2 LICENZE WINDOWS 7 PROFESSIONAL PER SERVIZIO C ED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21343"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DUE DIPENDENTI A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA: LA MANOVRA FISCALE 2010 PER GLI ENTI LOCALI ED IL NUOVO FEDERALISMO FISCALE ORGANIZZATO DA A.SE.P.  SPA  - A PORTO MANTOVANO (MN) IL 9.12/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21344"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO DI ZONA 2009/2011 – ISTITUZIONE ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA E DI ASSISTENZA AD PERSONAM..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21345"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO INTERCULTURALE COMMUNITAS - CONFERIMENTO INCARICHI ANNO SCOLASTICO 2008/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21346"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2009/2010. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA COOP. MOSAICO SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE DELLO SPAZIO EDUCATIVO ''L'ISOLA CHE NON C'È''-INTERVENTO CONTEMPLATO NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE DI UN ACCONTO PARI AL 75%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21347"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO 26/10/2009 - 25/10/2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21348"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE E DI CAPODANNO ANNO 2009 -  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO PISTA DI GHIACCIO DITTA INDUSTRIAL FRIGO S.R.L.  DI CALCINATO (BS) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21349"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO COATTIVO ICI – EMISSIONE ANNO 2009 – AVVISI DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI DIVERSI NOTIFICATI NEL PERIODO 01/01/2007 – 31/12/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21350"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO STRAORDINARIO PER L’ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO  “IL CUCCIOLO” PER L’ANNO SCOLASTICO 2009/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21351"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE SAN BIAGIO ONLUS - CAVRIANA . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA SANTOLIN CESIRA. PERIODO 01/12/2009-31/12/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21352"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO DI ZONA 2009/2011 –  IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE  DI PIANI PERSONALIZZATI  A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA’  MOTORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21353"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO DI ZONA 2009/2011 –  IMPEGNO DI SPESA PER  ACCOGLIENZA ED EROGAZIONE  DI SERVIZI A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI  IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’.  CASA DELLA ROSA E  COMUNITA’ MAMRE’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21354"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EDIFICABILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITA IN VIA PICASO – ACQUIRENTE SIG. LANFREDI SILVIO – APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO E RIDETERMINAZIONE VALORE DI VENDITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21355"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - PRESA D'ATTO MODIFICA ELABORATI IN SEGUITO ALL'APPROVAZIONE DI CC. N. 43 DEL 11/06/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21356"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LITOGRAPH DI GENNARI MARIO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21357"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVO BOILER PRESSO IL TEATRO SOCIALE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. CON SEDE IN ZOLA PEDROSA (BO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21358"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGET. LAVORI DI REALIZ. DI UN NUOVO POLO NATATORIO CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO - SISTEMAZ. AREE ESTERNE E COMPLETAMENTO OPERE ACCESSORIE. REALIZ.  OPERE DI COMPLETAMENTO. IMP. DI SPESA ED AFFID. ESECUZ. LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DITTA CAPPELLARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21359"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DEI SERRAMENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA P.C. BESCHI DI VIA G. GONZAGA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA BETTARI S.R.L. CON SEDE IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21360"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG. BARDINI GIORGIO, COORD.CONTR.GESTIONE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA, LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE A TUTTO IL 31/12/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21361"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO DI RUOLO PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO UFFICIALE POLIZIA LOCALE, CAT. D1 INIZIALE.INQUADRAMENTO DEL VINCITORE CON DECORRENZA DAL 01.12.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21362"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA SELETTIVA INTERNA PER PROGRESSIONE VERTICALE. PROVVEDIMENTO E PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21363"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO DI RUOLO PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO UFFICIALE POLIZIA LOCALE, CAT. D1INIZIALE, A TEMPO PIENO. APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21364"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER DIGITALIZZAZIONE DI CATI CARTOGRAFICI RELATIVI ALLA TRASMISSIONE A REGIONE LOMBARDIA DEI DATI RICHIESTI DA D.D.U.O. 01/03/2009 N. 2609</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21365"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE TASSE DI PROPRIETA' DEI MEZZI COMUNALI A MEZZO AQUTOSCUOLA AZZONI DELEGAZIONE ACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21366"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO DI FATTIBILITA' E VERIFICA CONDIZIONI DI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONI DI INTRATTENIMENTO E PUBBLICO SPETTACOLO IN PIAZZA SAN LUIGI DAL 04 DICEMBRE 2009 AL 31 GENNAIO 2010. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. SPAZZINI ROBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21367"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO AUTORIZZAZIONE ALL’OSPITALITÀ STABILE O TEMPORANEA DEL SIG. BORROMEO VINCENZO NEL NUCLEO FAMILIARE DELL’ASSEGNATARIA DI ALLOGGIO ERP, SIG.RA PAROLINI FAUSTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21368"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE  CON   L’ASSOCIAZIONE   EQUATORE  ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO DELLE POLITICHE PER L’INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2009 – 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21369"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO PARZIALE DEL  MANTO DI COPERTURA DELL’ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA MADESANI S.R.L. DI GOITO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21370"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO DI TESORERIA CON LA BANCA POPOLARE DI VERONA S. GEMINIANO E S. PROSPERO PER IL PERIODO 01/01/2010 - 31/12/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21371"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE ANTICIPATA DAL MEDESIMO ALL'UFFICIO TECNICO PER EFFETTUARE VERSAMENTI  ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MANTOVA - RINNOVO CPI SCUOLA DELL'INFANZIA S. PIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21372"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE PER PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO IN PIAZZA SAN LUIGI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIIONI NATALIZIE E DI CAPODANNO 2009. IMP. ED AFFID. AI SENSI DEL VIG. REG. PER LAVORI FORN. E SERV. IN ECONOMIA ALLA DITTA TRADELEK SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21373"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TEMPORANEA 50 KW - TENSIONE 380 TRIFASE PERIODO 27.11.2009 - 11.01.2010 - PER PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO IN PIAZZA SAN LUIGI - INDIRIZZO FORNITURA: VICOLO BREDASEDASSI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21374"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA COLLEGATO AL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI ED ANTINTRUSIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER IL PERIODO 01 DICEMBRE 2009 - 31 DICEMBRE 2010.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21375"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE EDILI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2010. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLE OPERE ED APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21376"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA VETRAIO ED AFFINI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 01.11.2009-31.12.2010-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21377"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRE-SCUOLA, SORVEGLIANZA SCUOLABUS E TEMPO INTEGRATO ALLA COOP. OLINDA DI CASTEL GOFFREDO (MN) PER GLI UTENTI  FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL NOSTRO TERRITORIO. PERIODO DAL 07.01.2010 AL TERMINE DELLE LEZIONI SCOLASTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21378"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA REGISTRO TELEMATICA ANNO 2009 CONTRATTO REP. N. 9107/2003 TELECOM ITALIA SPA - PORZIONE DI TERRENO CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE DURATA ANNI NOVE    € 167,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21379"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSILIARE PER L'ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21380"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CIESSEGRAFICA, CON SEDE A MONTICHIARI IN VIA D'ANNUNZIO N. 18, DELLA STAMPA DI CENTO MANIFESTI RECLAMIZZANTI IL  ''SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO''.PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21381"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER LA VENDITA IMMOBILIARE DI UN LOTTO DI TERRENO EDIFICABILE CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA IN VIA MATTEI DENOMINATO LOTTO 04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21382"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER LA VENDITA IMMOBILIARE DI UN LOTTO DI TERRENO EDIFICABILE CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA IN VIA MATTEI DENOMINATO LOTTO 03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21383"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA TUTELA LEGALE E PERITALE - PERIODO 31.12.2009/31.12.2010 - DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21384"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA COMPARATA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA PSICOLOGICA PER FAMIGLIE DI MINORI DA 0 A 5 ANNI SINO AL 30/06/2010. APPROVAZIONE AVVISO DI GARA E DISCIPLINARE DI INCARICO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21385"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE E DI CAPODANNO ANNO 2009 -  AFFIDAMENTO SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21386"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE FOSSI E CANALI DI COMPETENZA COMUNALE: NUOVO CANALE SCOLMATORE IN LOC. PREDE A SERVIZIO DELLA ZONA PIP.   APPROVAZIONE STATO FINALE E  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21387"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N.  55, INT. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21388"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  SERVIZO EDUCATIVO PER SOGGETTO A RISCHIO DI EMARGINAZIONE SOCIALE M.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21389"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONE UNA TANTUM PER UTENTI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE. BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2009 .  VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21390"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI ONLS. RILEVAZIONE MINORE SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA BOZZOLI ANITA. ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21391"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA BESCHI LETIZIA AL SEMINARIO SUL TEMA ''LE NOVITÀ DELL’IRPEF ADEMPIMENTI DI FINE ANNO E CUD 2010''  IL GIORNO 27.11.09  A MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21392"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO DI RUOLO PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO UFFICIALE POLIZIA LOCALE, CAT. D1.  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21393"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' RADAR SAS DI BESCHI ANGELO E C.,CON SEDE A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE IN VIA MARCONI N. 2, DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DI SPOT RADIOFONICI PER L'INIZIATIVA ''SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO'' - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21394"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE IN ESSERE ANNO 2009 – MINORE IMPEGN0 DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21395"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. CONTRATTO REP. N. 9117. PERIODO SETTEMBRE 2009/DICEMBRE 2009. RILEVAZIONE MINOR SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21396"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI AL 29/04/2010 ALLA R.T.I. COSTITUITO DALLA DITTA SADI SERVIZI INDUSTRIALI S.P.A. E DALLA DITTA SELCA S.P.A.  LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEL SITO CONTAMINATO DENOMINATO 'CAVA BUSA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21397"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. MAURO TINTI CON STUDIO IN ROVATO (BS) PER LE VERIFICHE  E PROCEDURE NECESSARIE AL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ARCOBALENO SITA IN LOCALITA’ S. PIETRO IN VIA BOTTEGHINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21398"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA PER L'UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA, DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E DELLA FIRMA DIGITALE, TRASMESSO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21399"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE AFFIDAMENTI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI COLORI, SUONI E SAPORI D’ITALIA ANNO 2009  MINORI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21400"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 27/10/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21401"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA RETTA DI ACCOGLIENZA DI CITTADINA RESIDENTE N.C. PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21402"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA SIG.RA N.C. E DUE FIGLIE MINORI.IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21403"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG. VANNI LUCIANO, EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITO IN VIA BATTISTI N. 29 /G,  INT. 19 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21404"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO REDDITI E VALORI MONETARI RIFERITI AL 2009, PREVISTI DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21405"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L’USO DELL’IMMOBILE DI VIA GROPPI N.  5 DA PARTE DELLA FIORDALISO – COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – E CALCOLO SOMMA RESIDUA DA SCOMPUTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21406"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL CORSO''ABUSI EDILIZI IN AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO-SANZIONI E SANATORIE'' PER I DIPENDENTI ARCH. PORTA, GEOM. CAPPA E GEOM. BOMPIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21407"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA PERANI DANIELA AL SEMINARIO SUL TEMA LA RIFORMA DEL PERSONALE DOPO L’APPROVAZIONE DEL DECRETO ATTUATIVO DELLA LEGGE N. 15/2009  A  ORIO AL SERIO IL  05.11.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21408"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI OTTOBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21409"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. ALBERTA STEVANONI E ARCH. FRANCESCO CAPPA – INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO DEI SERVIZI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (€ 12.386,83)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21410"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI  VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI  MONTICHIARI IN OCCASIONE DEL  MERCATO DEL BESTIAME DEL VENERDÌ E MANIFESTAZIONI VARIE PERIODO SETTEMBRE  2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21411"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO DI VOLONTARIATO A.N.C. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI) DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E SOLFERINO - IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA PIANO PRIMO DELLA PALAZZINA “ROSSA” SITA IN LOC. GHISIOLA. ANNO 2009-2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21412"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  GESTIONE  DI  DUE  SEZIONI DELL’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO” ALLA SOCIETA’  ASPAM  S.R.L. UNIPERSONALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). PERIODO 01/09/2008-31/08/2013. INTEGRAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21413"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2009/2010. DITTA COPRA RISTORAZIONE SERVIZI SRL DI PIACENZA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PASTI ALUNNI ESENTI,  DOCENTI E IL 75% DELLE EVENTUALI MOROSITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21414"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI OTTOBRE  2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21415"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE.LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI OTTOBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21416"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21417"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI OTTOBRE   2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21418"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO DI RUOLO PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO UFFICIALE POLIZIA LOCALE, CAT. D1 INIZIALE.  AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21419"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA BANDO DI VENDITA AREA INDUSTRIALE SITA IN VIA GALVANI LOTTO N. 07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21420"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN VIA SPERIMENTALE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA VERBALIZZAZIONE E NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI AL CDS ACCERTATE DALLA POLIZIA LOCALE - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21421"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI STUDIO A MANTOVA DEL 10.11.2009 SUL TEMA 'APPALTI DI SERVIZI E DI FORNITURE AD UN TRIENNIO DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI' ORGANIZZATO DA EDK FORMAZIONE DI MANTOVA. PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21422"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE E SISTEMAZIOEN STRADE DANNEGGIATE DAL GELO. IMP. ED AFFID. AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZ. DI LAVORI, FORNITURE E SERV. IN ECONOMIA ALLA DITTA REDINI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente xsi:nil="true" /><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21423"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA TASSA DI PROPRIETA' DEL MEZZO DI PROPRIETA' TARGATO AJ655EM A MEZZO AUTOSCUOLA AZZONI DELEGAZIONE ACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21424"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA FINALIZZATA AL FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA’ DEL CONSORZIO A.A.T.O. -  ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21425"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2009-2011.  INDIZIONE DEL BANDO APERTO DI ACCREDITAMENTO PER L’ISTITUZIONE PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI SOGG. ACCREDITATI PER IL SADE E ASS AD PERSONAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21426"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ “PRO SENECTUTE S.R.L.” DI CURTATONE (MN)- APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA LOCAZIONE SOLLEVATORE ELETTRICO “BANDIERA” PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA . ANNI 2010-2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21427"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2009. INTEGRAZIONE DETERMINE N. 04/TM DEL 12/02/2009 E N.17/TM DEL 05/06/09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21428"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTE E TASSE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2009. INTEGRAZIONE DETERMINA N.18/TM DEL 08/06/09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21429"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ATTO D’ASSUNZIONE DEL SIG. CAMPIONI MIRKO PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE ATTRIBUITA DALL’ENTE DI PROVENIENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21430"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASCRIZIONE NASTRI SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21431"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE PREVIDENZIALE IN MATERIA DI PERSONALE ALLO STUDIO ELLEPI SERVICE S.R.L. PER IL TRIENNIO 01.01.2010-31.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21432"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA EGAF EDIZIONI SRL  - ACQUISTO N. 5 LIBRI DI TESTO – IMPEGNO DI SPESA (€ 99,50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21433"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITI DA MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21434"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER LA VENDITA IMMOBILIARE DI UN LOTTO DI TERRENO EDIFICABILE CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA IN VIA TOSCANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21435"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI VENDITA AREA INDUSTRIALE SITA IN VIA GALVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21436"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DOVUTO IN SEDE DI RINNOVO DEL CONTRATTO DI TESORERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21437"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE. LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE QUOTE SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVE ALL’ANNO 2008 A SEGUITO PARERE DELLA CORTE DEI CONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21438"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTELLI ''FERMATA BUS'' NELLE VARIE VIE E STRADE COMUBNALI E N. 1 CARTELLO ARREDO URBANO PER PIAZZE. MP. ED AFFID. AI SENSI DEL VIGENTE REG. PER L'ESECUZ. DI LAVORI, FORN. E SERV. IN ECONOMIA ALLA DITTA PSV DI POZZOLENGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21439"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. S. LUCIA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ – MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA, PER LA PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DI GINNASTICA CORRETTIVA– PERIODO:  GENNAIO/ 2010 GIUGNO 2010– SETTEMBRE/DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21440"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE QUOTE SITES S.C.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO STIPULA ATTO NOTARILE AL NOTAIO DOTT. FABRIZIO ROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21441"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA CESPUGLI SEMPREVERDI NEL NUOVO CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA  ALLA DITTA SOLARIA SOC. COOPERATIVA DI CASTIGLIONE DLELE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21442"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA  NUOVA CALDAIA MURALE PRESSO L'APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA P. NENNI CIV. 55 INT. 4, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21443"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALE COSTITUITO DA LASTRE IN ETERNIT E RIFIUTI VARI UBICATI IN VIA BOTTEGHINO.   IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA MADESANI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21444"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA THERA SPA DI BRESCIA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE ED AGGIORNAMENTO HARDWARE PER N. 2 STAMPANTI LASER LEXMARK E N. 1 SERVER IBM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21445"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI RELATIVI A N. 67 DOMANDE DI RICHIEDENTI CHE NON HANNO DIRITTO ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21446"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA BATOCCHI SABRINA, TRAMITE GRADUATORIA, DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DELL’ALER DI MANTOVA, SITO A CASTIGLIONE D/STIVIERE IN VIA NENNI N. 62, SC. B, INT. 15  E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21447"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO A BOLOGNA DEL 28.10.2009, ORGANIZZATO DA ISES ITALIA NELL'AMBITO DI SAIENERGIA. PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21448"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PROPOSTA DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21449"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI A PARTECIPARE AL 'XXIX CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA - RICCIONE 16-20 NOVEMBRE 2009.'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21450"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI A PARTECIPARE AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO E STUDIO INDETTO DALL'A.N.U.S.C.A. CHE SI TERRA' A BRESCIA IL 30 OTTOBRE ED IL 6 NOVEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21451"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANARIA VARI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO  PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21452"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>BCC BANCA DI CREDITO CCOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO SOCIETÀ COOPERATIVA - CASTEL GOFFREDO (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE DR. ALBERTO BIGNOTTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI CARICA ELETTIVA - PERIODO: LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21453"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009: ESAMI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21454"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL’AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI RELATIVI AL TERZO  TRIMESTRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21455"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCOR SERVICES ITALIA S.R.L. DI MILANO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PARAMETRALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 790 BUONI PASTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21456"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI SOSTEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PER L'ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21457"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO, DOMANDE IDONEE, FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2006  DA SOTTOPORRE A CONTROLLI SOSTANZIALI E APPROVAZIONE DISPOSIZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21458"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO, DOMANDE IDONEE, FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2007  DA SOTTOPORRE A CONTROLLI SOSTANZIALI E APPROVAZIONE DISPOSIZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21459"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2009 - 2011.  REALIZZAZIONE PROGETTO FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO CONSULTE GIOVANILI DISTRETTO DI GUIDIZZOLO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21460"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2009-2011 - REALIZZAZIONE PROGETTO DISAGIO ADOLESCENTI E PRE-ADOLESCENTI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21461"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CASTIGLIONE D/S. DELLA TENUTA DEL CORSO DI TIRO PER I DIECI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI P.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21462"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E CONFERIMENTO AI CENTRI DI RACCOLTA DEI VEICOLI ABBNANDONATI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI FERMATI,SEQUESTRATI O CONFISCATI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21463"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TLC PROMOTION SRL, CON SEDE A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE IN VIA CAVOUR N. 9, DELLA FORNITURA DI UNDICI TELEFONI CELLULARI PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21464"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO DI ZONA 2006/2008 –  EROGAZIONE BUONI SOCIALI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA’ – SECONDA TRANCHE.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI COMUNI PER LE QUOTE SPETTANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21465"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO  ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 55 INT. 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21466"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A 2 DIPENDENTI A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE "LA DISCIPLINA DELLA SICUREZZA SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI: PREVENZIONE INCENDI E POLIZIA AMM.VA LOCALE" - PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA - DESENZANO DEL GARDA (BS) 19.10.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21467"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE ESCAVATORE FAI TARGATO MN AA 560 DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI DEL COMUNE. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA PIADENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21468"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTE ITALIANE. ACQUISTO DI CARNET PREPAGATI PACCOCELERE IMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21469"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO ED IDRICO SANITARI PER LA DURATA DI ANNI NOVE. AGGIORNAMENTO IMPORTO BASE CONTRATTUALE PER INIZIO SERVIZIO DIFFERITO DI ANNI UNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21470"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ROTATORIA INCROCIO VIA CAVOUR - VIA DELL'INDUSTRIA  - NUOVA S.S. 236. AFFIDAMENTO STIPULA ATTO NOTARILE AL NOTAIO ROSSI DI GOITO (MN) PER IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' AREE DALLA PROVINCIA DI MANTOVA AL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21471"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETA' DI INGEGNERIA A+I INGEGNERI ASSOCIATI SRL DI BRESCIA PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLE OPERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21472"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO COLLEGIO ARBITRALE COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE/ITALGAS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21473"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GEOM. ANDREA BURATTO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CTU NELLA CAUSA CIVILE PROMOSSA DA VASATURO VINCENZO  AVANTI IL TRIBUNALE DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21474"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2009. DITTE DIVERSE. AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE E DEL C.T.P.E.D.A. RILEVAZIONE MINORE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21475"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TRADELEK SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN GRUPPO DI CONTINUITÀ PER IL SERVIZIO CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21476"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA COOP. OLINDA DI CASTEL GOFFREDO (MN) DEL SERVIZIO DI TEMPO INTEGRATO PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO II. PERIODO DAL 21.10.2009 AL 23.12.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21477"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA SELETTIVA INTERNA PER PROGRESSIONE VERTICALE. PROVVEDIMENTO E PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21478"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER L’ANNO ACCADEMICO 2009/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21479"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 117/SG/2007-N. 583/GEN. ''INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTE AL VICE SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COM.LE-MANDATO AMMINISTRATIVO 2007/2012. PROVV.''. PRESA D'ATTO SOSTITUZIONE ASSESSORE BILANCIO-ATTIVITÀ PRODUTTVE-URAPI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21480"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DISDETTA POLIZZA TUTELA LEGALE DA PARTE DI INTER PARTNER ASSISTANCE E RILEVAZIONE MINORE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21481"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELIDA SRL DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO FRANCHIGIE SINISTRI RISARCITI SU POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT/O).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21482"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE PORTE, SCRIVANIE E SERRAMENTI. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA FONDEC FERRAMENTA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21483"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALCOLO CONTRIBUTI REGIONALI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2008 RELATIVI A N. 1 BENEFICIARIO DEFUNTO CON DOMANDA IDONEA, EROGAZIONE SOMMA AGLI EREDI INCLUSI NEL 7° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21484"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MARTA TANA ONLUS PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA DEL PREMIO ASSICURATIVO PER POLIZZA RCVT E POLIZZA INFORTUNI VERSATA  NEL 2009 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21485"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI AL SEMINARIO: IL COMUNE COME AZIONISTA. RAPPORTI FINANZIARI, CONTROLLO E COORDINAMENTO DELLE PARTECIPATE A  PADOVA 22 E 29 OTTOBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21486"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PUBBLICITA'  PER ATTIVAZIONE SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A MEZZO STAMPA, PIEGHEVOLI/VOLANTINI E SPOT RADIOFONICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21487"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2009. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21488"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE PER LA COPERTURA DI COMPLESSIVI N. 3 POSTI. PROVVEDIMENTI E PUBBLICAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21489"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI SETTEMBRE  2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21490"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER LA  REALIZZAZIONE DELL'EVENTO ''GIOVANI RIMPIAZZATI''</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21491"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSENSO AL TRASFERIMENTO DELLA DIPENDENTE SIG.RA TANZARELLA MONICA PRESSO IL COMUNE  DI BRINDISI MEDIANTE MOBILITÀ TRA ENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21492"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRES 2009. PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA DI ALCUNI MINORI RESIDENTI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21493"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRESSO L'ASILO NIDO ''IL CUCCIOLO'' SINO AL 30/06/2009. APPROVAZIONE VERBALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21494"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI SETTEMBRE 2009 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21495"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TREND SERVIZI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. RINNOVO CANONE SERVIZIO ADSL PER COLLEGAMENTO INTERNET COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21496"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN APPARATO RADIO S4300,FACENTE PARTE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA ATTIVO NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, ALLA DITTA AP SYSTEMS SRL DI MAGENTA.PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21497"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA CARLESSO FRANCESCO -  RILEVAZIONE MINORE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21498"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA ITALGAS/COMUNE - RICORSI RIUNITI NN. 148 E 175 - RILEVAZIONE MINORE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21499"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO T.P.L. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21500"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A FAVORE DELL’ISTITUZIONE DEI SERVIZI CULTURALI ‘CITTA’ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE’, NECESSARI AL SUO FUNZIONAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21501"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO E SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO CENTRO SPORTIVO CINQUE CONTINENTI. FORNITURA DI N 2 PORTE DA CALCIO E  N 1 COPPIA DI RETI PER LE PORTE ESISTENTI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMPISPORT DI DAL MOLIN GIANCARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21502"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE 2009 E ASSEGNAZIONE BUDGETS QUARTO TRIMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21503"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFENSORE CIVICO. LIQUIDAZIONE SPESE PER RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER SERVIZIO PRESTATO PRESSO I COMUNI CONVENZIONATI NEI MESI DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21504"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI SETTEMBRE   2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21505"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI SETTEMBRE  2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21506"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE CCNL BIENNIO ECONOMICO 2008/2009:CONGUAGLIO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI ELETTORALI RELATIVI ALLE ELEZIONI EUROPEE DEL 6/7 GIUGNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21507"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA RETTA DI ACCOGLIENZA DI CITTADINA RESIDENTE S.A. PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21508"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINO IN DIFFICOLTÀ. DOMANDA ESAMINATA NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE IN SEDUTA STRAORDINARIA DEL 28/09/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21509"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2009/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21510"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA AL SIG. STEFANO CONTI PER IL SERVIZIO PRE-SCUOLA PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI GROLE.  ANNO SCOLASTICO 2009/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21511"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE. RIDEFINIZIONE DEL FONDO PER L’ANNO 2008 A SEGUITO PARERE DELLA CORTE DEI CONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21512"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI  VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI  MONTICHIARI IN OCCASIONE DEL  MERCATO DEL BESTIAME DEL VENERDÌ E MANIFESTAZIONI VARIE PERIODO GIUGNO/AGOSTO  2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21513"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIODO DI PROROGA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21514"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERM. N. 117/SG/2007-N. 583/GEN ''INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO,  ASSESSORI E PRESIDENTE  CONSIGLIO COM.LE -MANDATO AMMINISTR. 2007/2012. PROVV.'' PRESA D'ATTO SOST. ASS. SICUREZZA-POLIZIA LOC.-PROTEZ. CIVILE E ASS. SPORT, TURISMO, TEMPO LIBERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21515"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE TASSE DI PROPRIETA' DEI MEZZI COMUNALI A MEZZO AUTOSCUOLA AZZONI DELEGAZIONE ACI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21516"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEMELLAGGIO CASTIGLIONE D/S.-LEUTKIRCH 2009. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENA ISTITUZIONALE IL 03/10/2009 IN OCCASIONE DELLA VISITA DI UNA DELEGAZIONE DI PODISTI DI LEUTKIRCH PER GARA PODISTICA A GROLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21517"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO, IN VIA SPERIMENTALE, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – PERIODO: DAL 02/11/2009 AL 31/12/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21518"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLORI SUONI E SAPORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA GIZETA STUDIO DI CASTIGLIONE D/STIVIERE E DITTA PEROTTO PROMOTION DI SANGUINETTO - VR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21519"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PALAZZO GONZAGA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, MEDIANTE LA SOSTITUZIONE  DI SERRAMENTI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE ALLA DITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21520"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EDIFICI DI VIA GARIBALDI A SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E RICETTIVI - CENTRO DIURNO INTEGRATO - 4°STRALCIO. AFFIDAMENTO ALL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ATTIVAZIONE NUOVO ALLACCIO IN VIA GARIBALDI 10. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21521"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVO AEROTERMO E SPOSTAMENTO DI UN TERMOSIFONE PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA RODARI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA SOCIETA’  MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.  CON SEDE IN ZOLA PEDROSA (BO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21522"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONE ASFALTATURE  NELLE VIE ED INCROCI ADIACENTI IL VIALE BOSCHETTI. IMP. ED AFFID. ESECUZ. LAVORI MEDIANTE COTTIMO AI SENSI DEL VIGENTE REG. PER L'ESECUZ. DI FORN. E SERV. ION ECONOMIA ALLA DITTA REDINI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21523"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA SPA - MILANO. RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE SIG. MASSIMO MERGONI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 05.03.2009, 28.04.2009 E 30.04.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21524"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E  ACCERTAMENTO IMPORTI CANONE, SPESE CONDOMINIALI E DEPOSITO CAUZIONALE E ATTUAZIONE ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’AUTORIZZAZIONE AL SIG. DU DAT HUY AD EFFETTUARE IL CAMBIO ALLOGGIO NON ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21525"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’ASSEGNATARIO SIG. DU DAT HUY AD EFFETTUARE IL CAMBIO ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, DA VIA P. NENNI 35, INT. 3 A VIA P. NENNI 55, INT. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21526"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN  RESIDENTE (C.M..).RILEVAZIONE MINORE SPESA. ANNO 2009. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21527"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' RADAR SAS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DI SPOT RADIOFONICI PER LA MANIFESTAZIONE ''SENSIBILIZZAZIONE ALLA GUIDA SICURA'' - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21528"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI  TURISTICHE MESE DI SETTEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA DITTA OBI DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21529"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>GPA ASSIPAROS S.P.A. DI MILANO, FILIALE DI BRESCIA - REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2007/31.12.2008 LIBRO MATRICOLA PER VEICOLI COMUNALI - LIQUIDAZIONE APPENDICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21530"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ACI VALLELUNGA SPA DI CAMPAGNANO DI ROMA DELLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ''SENSIBILIZZAZIONE ALLA GUIDA SICURA'' NEI GIORNI 19 E 20 SETTEMBRE 2009 - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21531"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA SYSTEMCOPY S.A.S. DI MANTOVA. INTEGRAZIONE PERIODO ED IMPEGNO RELATIVO AL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE DOTATA DI GETTONIERA MULTIMONETA PER IL SERVIZIO DI COPIATURA IN SELF SERVICE, DA UBICARE NELLA SEDE MUNICIPALE. PERIODO: OTTOBRE 2009/MARZO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21532"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ELMEC INFORMATICA DI BRUNELLO (VA). AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 5 PERSONAL COMPUTER PER GLI UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21533"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE BOSCHETTI - TRATTO VIA PERATI  - VIA MARTINI. LAVORI DI FORNITURA E POSA NUOVI CARTELLI PER COMPLETAMENTO SEGNALETICA VERTICALE VIALE BOSCHETTI E  ZONE ADIACENTI. IMP. ED AFFID. MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA P.SV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21534"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISANAMENTO E RECUPERO STRUTTURALE DEL BLOCCO SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI.  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO SEMPLIFICATO ALLA DITTA SANDRINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21535"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE, REVISIONE E VERIFICA IMPIANTI DI PROPRIETA' COM.LE PERIODO 01.012006-31.12.2001. REVISIONE CANONE ANNUO RELATIVO ALLE VERIFICHE E MANUTENZIONI IMPIANTI DI ELEVAZIONE, IMPIANTI ELETTRICI STABILI ED IMPIANTI  SPECIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21536"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CARATTERIZZAZIONE AREA SPORTIVA 'CAMPO CARDONE'.   IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA’ DI ANALISI SVOLTE DALL’AGENZIA REGIONALE DELLA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21537"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO- IN CAMMINO - LUOGO .RILEVAZIONE MINORE  SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA  AMOROSO ANNA ROSA. ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21538"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA COMPARATA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRESSO L’ASILO NIDO “IL CUCCIOLO” SINO AL 30/06/2010. APPROVAZIONE AVVISO DI GARA E DISCIPLINARE DI INCARICO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21539"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI AGOSTO  2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21540"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI AGOSTO   2009 E CONGUAGLIO PER APPLICAZIONE CCNL BIENNIO ECONOMICO 2008/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21541"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI AGOSTO  2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21542"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO 2009 E CONGUAGLIO PER APPLICAZIONE CCNL BIENNIO ECONOMICO 2008/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21543"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PROGETTI DI IMPRESA DI SASSUOLO (MO). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA IN USCITA (SMTP) PERIODO 15/09/2009 - 31/12/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21544"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. G.A.L. COLLINE MORENICHE DEL GARDA. VERSAMENTO QUOTA PER COSTITUZIONE FONDO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21545"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA TANZARELLA MONICA, ISTRUTTORE TECNICO. CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE POST-PARTO DAL 17.09.2009 AL  16.10.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21546"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2008 A UN BENEFICIARIO IN GRAVE DIFFICOLTÀ E APPROVAZIONE PROVVEDIMENTI PER L’INTROITO DI DETTI CONTRIBUTI PER PREGRESSA MOROSITÀ DEL BENEFICIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21547"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO DI ZONA 2006/2008 –  RIMBORSO AL COMUNE DI GUIDIZZOLO DEGLI ONERI  ECONOMICI RELATIVI ALL’ESERCIZIO  DELLA FUNZIONE DI COORDINATORE SOCIALE DEL DISTRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21548"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO ROTATORIA INCROCIO VIA CAVOUR VIA DELL'INDUSTRIA NUOVA S.S.236. INDIVIDUAZIONE DELLO SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE ARREDO URBANO ED AIUOLE VERDI, MANUTENZIONE E GESTIONE  PER LA DURATA DI ANNI DIECI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21549"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CAPRIOLI VIAGGI DI CARPENEDOLO. SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI RESIDENTI ALLA CASA DEL SOLE DI CURTATONE DI  MANTOVA RILEVAZIONE MINORE SPESA ANNO 2009.   DITTA SOL.CO CONSORZIO MANTOVA IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21550"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO - PIANO DI ZONA 2009/2011 REALIZZAZIONE PROGETTO ALFABETIZZAZIONE DISTRETTO DI GUIDIZZOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21551"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA PARTI DI ATTREZZATURE E GIOCHI IN SOSTITUZIONE DELLE PARTI SMONTATE IN QUANTO PERICOLOSE NELLE AREE VERDI DI QUESTO COMUNE. IMP. ED AFFID. AI SENSI DEL VIGENTE REGOL. IN ECONOMIA ALLA DITTA POZZA SRL DI RECOARO TERME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21552"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI VIA ORDANINO. ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO UFFICI SERVIZI SOCIALI DI VIA ORDANINO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA TRADELEK S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21553"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA PEZZI DI RICAMBIO NECESSARI ALLA MANUT. STRAOR.  SU MONFARTRI MATRICOLA N. 367 CIMITERO COMUNALE. IMP. DI SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELVIGENTE REG. PER L'ESECUZ. DI FORN. E SERV. IN ECONOMIA ALLA DITTA  RAINERI SERVICEC SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21554"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI AGOSTO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21555"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ZANETTI E  COMINELLI – LUOGO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA RUBAGOTTI GIUSEPPINA. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21556"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE IN ESSERE ANNO 2009 - MINORI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21557"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISORI DEI CONTI. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO 01.01.2009-31.08 2009 AL PRESIDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21558"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA SEGALINI ANTONELLA. CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE POST-PARTO DALL’1.09.2009 ALL’11.09.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21559"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE CENTONZE PAOLO GIUSEPPE  AL CORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE CHE SI TERRÀ A LENO, CON INIZIO IN DATA 11.09.2009. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21560"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO.LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO NATATORIO. SISTEMAZ. AREE ESTERNE. E COMPLET. OPERE ACCESSORIE. LAVORI DI SOST. RIVESTIMENTI E PARTE DEI PAVIMENTI NELLE DOCCE. IMP. DI SPESA ED AFFID. MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA CASA COLORE DI CASTIGLIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21561"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GI OFFICE DI GENITRINI FABIO, CON SEDE A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE IN PIAZZA SAN LUIGI N. 11, DI TRE MULTIPACK PER LA STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON STYLUS INSTALLATA SULLA STAZIONE MOBILE DELLA POLIZIA LOCALE.PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21562"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE DELL’IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA ASCOLI 15.APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N° 2, STATO FINALE E  CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21563"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA ECO-RESEARCH PER LE ANALISI CHIMICHE DI CAMPIONI DI ACQUE E DI TERRENI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21564"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CARATTERIZZAZIONE AREA SPORTIVA “CAMPO CARDONE”.    AFFIDAMENTO ALLA SIN.GE.A. S.R.L.  DI MONTICHIARI (BS) SERVIZIO DI INDAGINE AMBIENTALE DEI TERRENI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21565"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2008 A N. 2 BENEFICIARI CON DOMANDE IN GRAVI DIFFICOLTÀ, INCLUSI NEL 4° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21566"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2008 A N. 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA, INCLUSO NEL 5° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21567"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SOL.CO TRASORTI – MANTOVA - . SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTE DIVERSAMENTE ABILE RESIDENTE (P.P.) AL C.S.E. DI  MANTOVA. PERIODO SETTEMBRE 2009-LUGLIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21568"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PRIMA GRADUATORIA ANNO 2009 BANDO DISTRETTUALE PER L’EROGAZIONE DI BUONI SOCIALI A FAVORE DELLE FAMIGLIE RESIDENTI PER SUPERARE MOMENTI DI PARTICOLARE DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELLA CRISI ECONOMICA - PROVVEDIMENTI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21569"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCOR SERVICES ITALIA S.R.L. DI MILANO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PARAMETRALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 340 BUONI PASTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21570"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRAMENTA CIMA SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO E D.P.I. PER I DIPENDENTI COMUNALI SALARIATI, PER IL BIENNIO 2009/2010. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21571"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TREND SERVIZI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. RINNOVO LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION PER LA RETE INFORMATICA COMUNALE E BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21572"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA BJ CONSULTING SRL DI IVREA. RINNOVO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE IPAGE PERIODO 1/10/2009 - 30/09/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21573"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI VARI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE RELATIVO A ''IMF ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2009''.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21574"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO GINNASTICA CORRETTIVA. ANNO SCOLASTICO 2009/2010. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSEGNAMENTO AL PROF. RICCARDO COLOSINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21575"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' IMMOBILE DENOMINATO CAMPO SPORTIVO CARDONE. INDIZIONE ASTA PUBBLICA ED APPROVAZIONE BANDO. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO SUI QUOTIDIANI LA REPUBBLICA ED.NAZ.LE E REG.LE E LA GAZZETTA DI MN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21576"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE DI PROPRIETA'. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIOEN BOLLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALI A MEZZO AUTOSCUOLA AZZONI - DELEGAZIONE ACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21577"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE A SOGGETTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21578"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUCANEVE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI CASTELGOFFREDO. IMPEGNO DI SPESA PER SECONDO RICOVERO DI SOLLIEVO DEL SIG.  M.M. - PERIODO 24/08/2009-27/08/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21579"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE INTEGRATIVO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2008 RELATIVO A DUE BENEFICIARI CON DOMANDA IDONEA, INCLUSI NEL 4° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21580"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA ASCOLI N. 15, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2008 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2009 E 1^ SEMESTRE 2010.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21581"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE   IMPEGNO DI SPESA PER  LA GESTIONE ASSOCIATA DEL  SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SERVIZIO TUTELA MINORI  -  SOC. ASPAM S.R.L.  -  ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21582"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA BATTISTI N. 29/G, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2008 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2009 E 1^ SEMESTRE 2010.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21583"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANFFAS ONLUS DI MANTOVA -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PER TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA’ AL CENTRO DIURNO DISABILI ANFFAS DI GUIDIZZOLO  A LIVELLO DI AMBITO DISTRETTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21584"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, MODULO E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE NELL’ANNO 2009 DELLA DOMANDA PER ESSERE INCLUSI NELLE GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE  DEGLI ALLOGGI NON ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21585"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO  DI GUIDIZZOLO -  PIANO SOCIALE  DI ZONA  2006 -  2008.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER L’EROGAZIONE  DI BUONI SOCIALI A SOSTEGNO DELLA FRAGILITA’ DI CITTADINI ANZIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21586"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2008 A N. 12 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE, INCLUSI NEL 3° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21587"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2008 A N. 20 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE, INCLUSI NEL 2° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21588"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINO IN DIFFICOLTÀ. DOMANDA ESAMINATA NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 06/08/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21589"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO  DI GUIDIZZOLO -  PIANO SOCIALE  DI ZONA  2006 -  2008.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER L’EROGAZIONE  DI BUONI SOCIALI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA’ – CITTADINI RESIDENTI A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21590"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2008 RELATIVO A UN BENEFICIARIO CON DOMANDA IN GRAVE DIFFICOLTÀ, INCLUSO NEL 3° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21591"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO, IN VIA SPERIMENTALE, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – PERIODO: DAL 02/11/2009 AL 31/12/2009. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21592"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA  PER IL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA S. PIETRO. FORNITURA IN OPERA DI GUIDA CURVILINEA PER IMPIANTO SERVOSCALA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21593"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA TINTEGGIATORE ED AFFINI IMMOBILI COM.LI BIENNIO 2009/2010. AUTORIZZAZIONE DITTA G.I.S. SRL  A SUBAPPALTARE PARTE OPERE ALLA DITTA CASA COLORE DI BAZZIGA CRISTIANO E C. SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21594"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21595"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI LUGLIO 2009  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21596"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI LUGLIO   2009 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21597"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI LUGLIO  2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21598"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI LUGLIO  2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21599"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE:LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO  EFFETTUATO NEL PERIODO DAL 04/05/09 AL 21/07/09, PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI REFERENDARIE DEL 21 E 22 GIUGNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21600"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA MONICA TANZARELLA “ISTRUTTORE TECNICO”. CONCESSIONE ASTENSIONE FACOLTATIVA POST-PARTO DAL 17/08/2009 AL 16/09/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21601"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECYCLART 12/13 SETTEMBRE 2009. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO E SEDIE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21602"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE LA CONVENZIONE CONSIP DELLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2009 ALLA DITTA ENI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21603"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO POLO NATATORIO  CENTR0 SPORTIVO S.PIETRO. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE CONTO FINALE, COLLAUDO TECNICO AMM.VO IN CORSO D'OPERA E PROPOSTA DI RISOLUZIONE IN VIA  AMM.VA RISERVE APPALTATORE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. LIQ. ING.TINTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21604"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO,. FORNITURA E POSA DI ALBERATURE. AFFID. AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZ. DI LAVORI, FORN. E SERV. IN ECONOMIA ALLA DITTA SOLARIA S.C. CON SEDE IN VIA FICHETTO N. 16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21605"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LAMPADE D’EMERGENZA GUASTE PRESSO TUTTE LE SCUOLE DELL’INFANZIA UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO SEMPLIFICATO ALLA DITTA TRADELEK IMPIANTI S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21606"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE APPARTENENTE AL GRUPPO DI LAVORO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO AREE EDIFICABILI. RISCOSSIONI PERIODO 01.01.2008 - 31.12.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21607"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ALLA V° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.C.E.C.)   I^  SEMESTRE  2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21608"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI  VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI  MONTICHIARI IN OCCASIONE DEL  MERCATO DEL BESTIAME DEL VENERDÌ E MANIFESTAZIONI VARIE PERIODO GENNAIO/MAGGIO  2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21609"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO– IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA DELL’AVVISO DI DEPOSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21610"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI LUGLIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21611"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUCANEVE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI CASTELGOFFREDO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO SOLLIEVO DEL SIG.  E.M. - PERIODO 10/08/2009-16/08/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21612"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI PERSONALE NON DIRIGENTE - BIENNIO ECONOMICO 2008-2009. APPLICAZIONE  TRATTAMENTO ECONOMICO TITOLO II°</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21613"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>BCC BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO SOCIETA' COOPERATIVA - CASTEL GOFFREDO (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE DR. ALBERTO BIGNOTTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CARICA ELETTIVA - PERIODO: APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21614"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO PIANO DI RECUPERO DENOMINATO “CASCINA DANTE” SITO IN VIA SANTA MARIA DELLE ROSE DI QUESTO COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21615"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO PER IL SIG. A.T. PRESSO LA CARROZZERIA PERANI E MUTTI SNC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.PERIODO DAL 05/08/2009 AL 31/12/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21616"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2008 A N. 14 BENEFICIARI CON DOMANDE IN GRAVI DIFFICOLTÀ, INCLUSI NEL 2° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21617"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO-PIANO DI ZONA 2006-2008- EROGAZIONE BUONI SOCIALI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA'. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI CONMUNI PER LE QUOTE SPETTANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21618"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO LEGALE VIOLA DI ROMA - CAUSA PROMOSSA DA SOC. THOMAS BLACK DI TIRA CLARA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE (RICORSO N. 23711/07) - RILEVAZIONE MINORE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21619"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DUE FASCE TRICOLORE CON STEMMA DEL COMUNE E DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA DITTA EDK EDITORE SRL FILIALE DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21620"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ELMEC INFORMATICA DI BRUNELLO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER N. 2 SERVER HP PRESSO LA MEDIATECA E BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21621"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE PER ATTIVITA’ ANNO 2009 RELATIVA ALL’ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21622"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ARREDI PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO UBICATE IN EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ILLSA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN CARONNO PERTUSELLA (VA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21623"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPI DI CALCIO COMUNALI-ANNO 2009. REALIZZAZIONE OPERE A VERDE CAMPO DI CALCIO CARDONE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI MEDESIMI  IN ECONOMIA ALLA DITTA CARAMORI PIANTE DI CARAMORI CARLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21624"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI IN PIETRA SERENA IN ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA LOCALE DITTA MARMO ART S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21625"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA SAN PIETRO – IN CAMMINO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE RILEVAZIONE MINORE SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO DEL SIG. SICO CARLO. ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21626"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG. CARLESSO FRANCESCO, EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21627"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA GARIBALDI N. 12, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2008 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2009 E 1^ SEMESTRE 2010.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21628"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE CASA ROSANNA DI MONZAMBANO. RILEVAZIONE  MINORE  SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA  S.M.. PERIODO 01/08-31/12/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21629"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA COMUNALE “IL GELSO” – CASTEL GOFFREDO . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA CORISIO GIUSEPPA. PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2009..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21630"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA FORNITURA IN OPERA DI SERRAMENTI IN LEGNO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI  VIALE MAIFRENI 5      RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21631"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI CROCE ZINCATA E VERNICIATA NEL NUOVO CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DSEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA, ALLA LOCALE DITTA BETTARI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21632"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO FORESTALE PADANO SOC.COOP. AGRICOLA DI CASALMAGGIORE (CR). VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21633"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  ENRICO MELZANI DI SALO’ - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO DA HUSSAIN NAZIR AVANTI IL TAR DI BRESCIA -  RILEVAZIONE MINORE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21634"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA DEL FALCONE N. 8, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2008 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2009 E 1^ SEMESTRE 2010.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21635"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI NON ERP DI VIA I MAGGIO N. 3/7, RELATIVO AL CONSUNTIVO 01/01/2007 – 31/12/2007 E ACCONTI 2^ SEMESTRE 2009 E 1^ SEMESTRE 2010. ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21636"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE MINORE SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI MANTENIMENTO DI UNA RESIDENTE (M.L.) PRESSO ISTITUTO NEUROPSICHIATRICO “CREMONESINI”.ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21637"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>DAL SASSO MARIO S.N.C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE A CALCOLATRICI, FAX, MACCHINE PER SCRIVERE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO: AGOSTO 2009/LUGLIO 2011. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21638"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESITO BANDO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO CON TPL E PROROGA ALLA DITTA APAM ESERCIZIO SPA CON CONTESTUALE ADEGUAMENTO INDICE ISTAT PARI AL 0,4% DEL CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO REP. N. 9117. PERIODO SETTEMBRE 2009 – GIUGNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21639"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA P. NENNI N. 35, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2008 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2009 E 1^ SEMESTRE 2010.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21640"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA  SOCIALE OLINDA DI CASTELGOFFREDO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM A PORTATORI DI HANDICAP DURANTE I CRES ORGANIZZATI DAL COMUNE . ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21641"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO RELATIVO A GARA DESERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI “SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO CON IL SERVIZIO T.P.L.” – PERIODO: 5 ANNI CONTRATTUALI DAL 01/09/2009 AL 31/08/2014 – CIG. 0317026221. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21642"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TREND SERVIZI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REINSTALLAZIONE BACKUP PROXY SERVER PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21643"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2009/2010 –CONCESSIONE CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI  COMPRENSIVI I E II PER ACQUISTO DI MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO, MATERIALE DI PULIZIA E MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEGRETERIE. EROGAZIONE ACCONTO 75%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21644"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ASSICURATIVA AD UN BROKER PER IL PERIODO  24.09.2009/23.9.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21645"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.LUCIA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ DI ASOLA (MN). AFFIDAMENTO PULIZIE STRAORDINARIE ESTIVE PRESSO L’ASILO NIDO “IL CUCCIOLO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21646"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPAGNONI FIORE S.R.L. DI BOZZOLO (MN). AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO AI DIPENDENTI COMUNALI DI POLIZIA LOCALE ED AGLI ADDETTI DELL’UFFICIO MESSI. BIENNIO 2009/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21647"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA RETTA DI ACCOGLIENZA DI CITTADINA RESIDENTE S.A. PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21648"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO A FAVORE DEL SIG.  C.M. PRESSO  LA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  NASTRO VERDE – MEDOLE. PERIODO DAL  01/07/2009 AL 31/07/2009. IMPEGNO DI SPESA E RILEVAZIONE MINORE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21649"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER IL RECUPERO DELLE SOMME PREVISTE DALLA SENTENZA DEL TAR DI BRESCIA N. 403/2007 -LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. GENNARI E RILEVAZIONE MINORE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21650"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO LEGALE AVV. ANGELO CONVERTINI - INCARICO CAUSA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE/PANNONE MASSIMO - LIQUIDAZIONE FATTURA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21651"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2009 - CONCESSIONE AREA PIAZZALE RESISTENZA PER L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PERIODO 2° SEMESTRE 2008 - 30 GIUGNO 2014. DITTA ESSO ITALIANA SRL - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21652"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE 2009 IN VIA TELEMATICA RELATIVA AL COTNRATTO REP. N. 9304/2006 - PORZIONE DI TERRENO PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21653"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSE IN USO ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO S. CRISTOFORO ONLUS. PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2009. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21654"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI PRIMO BANDO AGEVOLAZIONE UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO D’ IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21655"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEAT PAGINE GIALLE TORINO. PRESENZA SU ELENCHI TELEFONIC IDI MANTOVA E PROVINCIA. EDIZIONE 2009-2010. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21656"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL’AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI RELATIVI AL SECONDO  TRIMESTRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21657"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: APRILE/GIUGNO 2009. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21658"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO - PIANO DI ZONA  2006-2008 - ASSEGNAZIONE AI COMUNI DELLE QUOTE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEI BUONI SOCIALI PER ANZIANI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' - ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21659"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO DI ZONA 2006/2008 – ASSEGNAZIONE  AI COMUNI  QUOTE  RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI  EX LEGGE 162/98– ANNO 2008 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21660"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO ALBERTO GIANOLIO - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DA GIANPAOLO RODIGHIERO AVANTI IL TRIBUNALE DI MANTOVA -  ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21661"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE FOSSI E CANALI DI COMPETENZA COM.LE:LOC.SAN VILETTO, ATTRAVERSAMENTO SP VIA MEDOLE.2°STRALCIO. CONSOLIDAMENTO SPONDE CANALE FIANCHEGGIANTE STRADA VICINALE S.VILETTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GOITESE SCAVI SNC DI GOITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21662"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEV - CONSORZIO DI ENERGIA VENETO.        IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI RELATIVI AL RISPARMIO NETTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21663"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PULIZIA MONUMENTI AI CADUTI, REINCISIONE SCRITTE E RIPRISTINO FACCIATA TOMBE MONUMENTALI FRANCESI, BATTAGLIA SOLFERINO - SAN MARTINO - CIMITERO COMUNALE. IMP. ED AFFID. ESECUZIONE LAVORI MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA MARMO ART</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21664"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE AI DIRIGENTI  PER L’ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21665"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE VERNICIATURA E RIPARAZIONE  DELLA GUAINA IMPERMEABILIZZANTE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ARCOBALENO.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO SEMPLIFICATO ALLA DITTA MADESANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21666"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX STATALE GOITESE - NUOVE ROTATORIE INTERSEZIONE VIA MEDOLE E CENTRO ITALMARK - LIQUIDAZIONE SALDO DELL'INDENNITA' DI ACQUISIZIONE BONARIA DI AREA AL SIG. BORTOLOTTI PIETRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21667"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01.06-30.06.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21668"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP, ALLA DITTA ICA SRL. PERIODO DAL 1 LUGLIO 2009 AL 31 DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21669"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA P. NENNI N. 55, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2008 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2009 E 1^ SEMESTRE 2010.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21670"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ART. 42 CCNL SEGRETARI COMUNALI DEL 16.05.2001.LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL  SEGRETARIO COMUNALE  PER L’ANNO 2008 E CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI (CCNL 7.3.2008).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21671"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PER L’ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21672"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE. LIQUIDAZIONE INCENTIVO AI SERVIZI DEMOGRAFICI PER L’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/38/CE PER LA QUOTA RELATIVA ALL’ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21673"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - ART. 36 CCNL 22.01.2004 - ATTRIBUZIONE PER L’ANNO 2008 DI SPECIFICO RICONOSCIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21674"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE. LIQUIDAZIONE QUOTE SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVE ALL’ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21675"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI  TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  NOMINATI DAI DIRIGENTI  NELL’ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21676"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE:LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO  EFFETTUATO NEL PERIODO DAL 03/04/09 AL 30/06/09 PERGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI DEL 6/7 GIUGNO 2009 PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21677"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21678"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI AL 31/10/2009 ALLA R.T.I. COSTITUITO DALLA DITTA SADI SERVIZI INDUSTRIALI S.P.A. E DALLA DITTA SELCA S.P.A.   LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEL SITO CONTAMINATO DENOMINATO “CAVA BUSA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21679"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITA, A MEZZO MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21680"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, NELL'ANNO 2005, E NON OBLATE NEI TERMINI STABILITI DLA MEDESIMO CODICE - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21681"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 30/06/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21682"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA FORNITURA IN OPERA DI SERRAMENTI IN LEGNO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI - VIALE MAIFRENI 5. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO SEMPLIFICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21683"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO. ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE AL DIRETTORE DEI LAVORI ARCH. ALBERTO GOZZI AI LAVORI DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE APPROVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21684"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI GIUGNO   2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21685"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI GIUGNO  2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21686"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI GIUGNO  2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21687"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI GIUGNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21688"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO 2009 E ASSEGNAZIONE BUDGETS TERZO TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21689"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG. PANEGALLI ALFREDO, MESSO NOTIFICATORE CAT. B4/B1. RIPRISTINO ORARIO A TEMPO PIENO A DECORRERE DAL 01.08.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21690"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA SEGALINI ANTONELLA. CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE POST-PARTO DAL 03.08.2009 AL 17.08.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21691"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFENSORE CIVICO DETERMINAZIONE E RICHIESTA DI  RIMBORSO AI COMUNI DELLA QUOTA RELATIVA ALL’INDENNITÀ PER IL SERVIZIO SVOLTO IN CONVENZIONE E DELLE SPESE PER L’USO DEL PROPRIO MEZZO PER IL PRIMO SEMESTRE  2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21692"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA LOCALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CLUB ANNI D’ARGENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21693"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO DI ZONA 2009/2011 –  MISURE  DI SOSTEGNO AL REDDITO  PER LE FAMIGLIE ENTRATE NEL CIRCUITO  DI POVERTA’  A SEGUITO DELL’ ATTUALE CRISI ECONOMICA.  IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA SPETTANTE AI COMUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21694"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2009. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21695"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N.  35, INT. 14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21696"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA VERNA MARIA DELL’ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA GARIBALDI  N. 12, INT. 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21697"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE DI CAPRIOLO E FONDAZIONE ANGELINI DI ROVATO IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA MINORE A.A..  PERIODO 29/06-31/12/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21698"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA COPRA RISTORAZIONE – SERVIZI COOP. DI PIACENZA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DOMICILIO PER ANZIANI ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21699"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2009 -2011 - PROGETTO ''ANDER 30 '' - TERZO INCONTRO MONDIALE DELLA GIOVENTU' ''YOUTH ON THE MOVE ''.  IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI BICICLETTE PER LE ESCURSIONI SULLE COLLINE MORENICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21700"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRATTO N. 9123 DI REP. DEL 24/02/04 RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PRE -SCUOLA PRESSO GLI ISTITUTI COMPRENSIVI I E II E DI SORVEGLIANZA UTENTI FRUITORI DEL SERVIZIO SCUOLABUS PER SCUOLA INFANZIA GOZZOLINA. PERIODO SETT. - DIC. 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21701"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CAUSA PROMOSSA DA CAVALIERI GIULIO E ALTRI AVANTI TAR BRESCIA (RICORSO N. 304/1998).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21702"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. SERGIO SPAZZINI PREDISPOSIZIONE COLLAUDO  PIANO DI RECUPERO DENOMINATO “CASCINA DANTE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21703"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI IN LOCALITÀ BELVEDERE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO SEMPLIFICATOALLA DITTA METALINFISSI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21704"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO COMPLETAM. PERCORSI CICLOPEDONALI EX SS 236 E VIA BOTTEGHINO. LAVORI DI COMPLETAMENTO CICLOPEDONALI DELLA EX 236 ED AREE ADIACENTI. IMP. ED AFFID. MEDIANTE COTTIMO AI SENSI DEL REG.XL'ESEC. DI LAVORI, FORN. E SERV. IN ECONOMIA DITTA TRADELEK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21705"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO CORSO DI FORMAZIONE AVANZATO GIS AUTOCADMAP 3D, ALLA CAD &amp; CAD GROUP DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21706"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFENSORE CIVICO. LIQUIDAZIONE SPESE PER RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER SERVIZIO PRESTATO PRESSO I COMUNI CONVENZIONATI NEI MESI DI APRILE/MAGGIO E GIUGNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21707"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLIADIGE SRL - CONCESSIONARIA PUBBLICITA' PER TELEMANTOVA. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI  UNA TRASMISSIONE TELEVISIVA DEDICATA AL  150° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO - SAN MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21708"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO E PULIZIA DALLA NEVE DELLE PIAZZE, STRADE E VIE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 01.01.09-31.12.09. MODIFICA IMP. DI SPESA RELATIVAMENTE AGLI IMPORTI DESTINATI A TITOLO DI REPERIBILITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21709"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADUNO INTERREGIONALE BERSAGLIERI - CONCERTO FANFARA IN PIAZZA SAN LUIGI - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI SPETTACOLO - SPESE GETTONE DI PRESENZA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI € 150,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21710"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEI BATTENTI DELLA PORTA DI INGRESSO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI  GROLE.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO SEMPLIFICATO ALLA DITTA FALEGNAMERIA MARAI FEDERICO CON SEDE A LONATO DEL GARDA (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21711"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LAVORI DI REAL. NUOVO POLO NATATORIO CENTRO SPORT. S. PIETRO. FORN. TORNELLI E ACCERSSORI VARI A COMPL. ARREDI SPOGLIATOI ESTERNI. AFFID. AI SENSI DEL VIGENTE REG. PER L'ESEC. DI LAVORI, FORN. SERV. IN ECON. ALLA DITTA GES GROUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21712"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVO APPARECCHIO SANITARIO PER IL BAGNO A SERVIZIO DELL’UFFICIO DEL SINDACO, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21713"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE FOSSI E CANALI DI COMPETENZA COMUNALE:  LOC. SAN VILETTO, ATTRAVERSAMENTO S.P. VIA MEDOLE. 2° STRALCIO - CONSOLIDAMENTO SPONDE CANALE FIANCHEGGIANTE LA STRADA VICINALE SAN VILETTTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED IND. PROC. NEG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21714"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA BURATTINI LE FIGURE RACCONTANO E INTRATTENIMENTI MUSICALI CANZONI D’ASPORTO MESE DI LUGLIO 2009. IMPEGNO DI SPESA GIZETA STUDIO DI CASTIGLIONE D/STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21715"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE SAN BIAGIO ONLUS - CAVRIANA .RILEVAZIONE MINORE  SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA  CAVAGNINI ELISA. ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21716"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORIO CHIMICO RAL DI RAFFALDINI DR. G. &amp; C. SNC–  SARGINESCO  DI  CASTELLUCCHIO (MN)-.  AFFIDAMENTO SERVIZIO  PRELIEVO E ANALISI PER ATTUAZIONE PIANO DI AUTOCONTROLLO AI SENSI DELLA LEGGE 155/97 PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE . ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21717"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL S.F.A.- ANFFAS DI RIVOLTELLA DEL GARDA DI N. 2 RESIDENTI. ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21718"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO ROTATORIA INCROCIO VIA CAVOUR VIA DELL'INDUSTRIA NUOVA S.S. 236. SPONSORIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE ARREDO URBANO ED AIUOLE VERDI, MANUTENZIONE E GESTIONE PER LA DURATA DI ANNI DIECI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21719"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLORI SUONI E SAPORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA GIZETA STUDIO DI CASTIGLIONE D/STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21720"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO - PIANO DI ZONA 2009/2011 - REALIZZAZIONE  TERZO INCONTRO MONDIALE DELLA GIOVENTU' ''YOUTH ON THE MOVE''. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21721"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI LEBOVITZ MORENA E SERENA SACCHI  AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA ''I COMUNI E L'I.S.E.E.: IL BONUS GAS NATURALE, IL BONUS ELETTRICO E IL BONUS VACANZE '' IL GIORNO 02.07.09 A DESENZANO DEL GARDA (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21722"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANZONI D’ASPORTO INTRATTENIMENTI MUSICALI MESE DI LUGLIO 2009 A CASTIGLIONE D/S.  AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21723"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA FONDEC FERRAMENTA DI GUIDETTI MAURO– CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER L’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21724"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA LIA CAMICI DI LIA MARA PREDARI – DESENZANO DEL GARDA (BS). AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO E MATERIALE VARIO PER L’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21725"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO STABILE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA  SIG.RA EDEMAKHIOTA PATRICIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21726"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA A MEZZO GARA TELEMATICA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO AI DIPENDENTI COMUNALI DI POLIZIA LOCALE ED AGLI ADDETTI DELL’UFFICIO MESSI. BIENNIO 2009/2010. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21727"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CARATTTERIZZAZIONE AREA SPORTIVA “CAMPO CARDONE”.    AFFIDAMENTO ALLA S.IN.GE.A. S.R.L.  DI MONTICHIARI (BS) L’ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21728"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA PIAZZALE RESISTENZA ALLA SOCIETA' ESSO IRALIANA SRL I ROMA PER ESERCIZIO IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTE PERIODO 2Ç SEMESTRE 2008 - 30.6.2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO INTEGRATIVO IMPOSTA DI REGISTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21729"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2008 A N. 78 BENEFICIARI CON DOMANDE IN GRAVI DIFFICOLTÀ, INCLUSI NEL 1° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21730"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ELETTROCASA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN CLIMATIZZATORE PER SALA SERVER SERVIZIO CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21731"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  PER LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO DI CADAVERI DAL LUOGO DEL DECESSO SULLA PUBBLICA VIA AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE .  ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21732"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE NON DOVUTI ALLA DITTA RUDIANA IMMOBILIARE SPA PER LA PRATICA EDILIZIA N. 384/2002 (LOTTO C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21733"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI NON DOVUTI ALLA SIG.RA MERIGHETTI FLORA PER LA PRATICA DI CONDONO EDILIZIO N. 27/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21734"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI IN AREA CAVA PIRATA.   IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA, ALLA DITTA “MADESANI SRL” DI GOITO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21735"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE ORDINARIA,STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI RISCALDAMENTO AFFRESCAMENTO ED IDRICO-SANITARI PER LA DURATA DI ANNI NOVE DAL VERBALE DI CONSEGNA DEGLI IMPIANTI.APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21736"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO E TINTEGGIATURA MURI DEL TEATRO SOCIALE COMUNALE SITO IN VIA TEATRO A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI ALLA DITTA CASA COLORE DI BAZZIGA CRISTIANO &amp; C. S.N.C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21737"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTOPERCORSI CIIN LOCALITA' BOTTEGHINO ED EX SS 236. IMP. ED AFFID. MED. COTTIMO AI SENSI DEL VIG. REG. PER LAV.,FORN. E SERV. IN ECONOMIA ALLA DITTA METALCO SPA DI TREVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21738"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIF. VIALE BOSCHETTI - TRATTO VIA PERATI - VIA MARTINI. LAV. DI FORN. E POSA NUOVI CARTELPER COMPLÒ. SEGN. VERT. VIALE BOSCHETTI E ZONE ADIACENTI. IMP. ED AFFD. MED. COTTIMO AI SENSI DEL VIG. REG. PER LAV,, FORN. E SERV. IN ECON. ALLA PSV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21739"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COST. MANUFATTI E PAVIMENTAZIONI PERCORDI CICLO-PEDONALI IN LOCALITA' BOTEGHINO ED EX SS 236. IMPEGNO DI SPESDA ED AFFIDAM. MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DEL VIGENTE REGOL.  PER L'ESEC. DI LAVORI, FORN E SERV IN ECON. DITTA GOITESE SCAV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21740"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: BUONI SOCIALI DISTRETTO DI GUIDIZZOLO - CANONE PER UTILIZZO “SERVIZIO ISEENET” QUOTA SPETTANTE COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 CLESIUS SRL DI TRENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21741"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 02.05-31.05.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21742"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZ. DELL'ALLACCIO ELETTRICO PROVVISORIO PER NUOVI PUNTI LUCE CENA VIALE BOSCHETTI 21 GIUGNO 2009. IMP. ED AFFID. MEDIANTE COTTIMO AI SENSI DEL VIGENTE REG. PER L'ESEC. DI LAVORI, FORN. E SERV. IN ECONOMIA ALLA DITTA TRADELEK SPA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21743"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO CROCE ROSSA - PIAZZALE REPUBBLICA - VENERDÌ 26.06.2009 - COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI € 51,65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21744"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVI ARREDI PRESSO LA CANCELLERIA CIVILE DEL TRIBUNALE DI MANTOVA SEZIONE DISTACCATA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA COMMERCIAL SACE S.R.L.  CON SEDE IN TORBOLE CASAGLIA (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21745"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN GIOCO A MOLLA DA INSERIRE NELL’AREA DI PARCO PASTORE.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA STEBO AMBIENTE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN GARGAZZONE (BZ)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21746"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CARATTERIZZAZIONE AREA SPORTIVA “CAMPO CARDONE”.    AFFIDAMENTO ALLA SIN.GE.A. S.R.L.  DI MONTICHIARI (BS) SERVIZIO DI MONITORAGGIO IDROCHIMICO DELLE ACQUE DI FALDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21747"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERICA PUBBLICITÀ SRL - CONCESSIONARIA ESCLUSIVA PER LA PUBBLICITÀ SUL QUOTIDIANO 'GIORNALE DI BRESCIA' - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI ALOISIANE EDIZIONE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21748"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA AGLIETTA MARIO DI MANTOVA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA WORKSTATION PER L'UFFICIO CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21749"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: COOPERATIVA  SOCIALE OLINDA DI CASTELGOFFREDO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM A PORTATORI DI HANDICAP DURANTE I CRES ORGANIZZATI DAL COMUNE . ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21750"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER RICHIESTA CONTRIBUTI AGEA PER ACQUISTO PRODOTTI LATTIERO – CASEARI DA DISTRIBUIRE AGLI ALLIEVI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO ALLA DITTA TE.BE.SCO SRL DI LODIVECCHIO (LO). ANNO SCOLASTICO 2009/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21751"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE A CASTIGLIONE D/S. RASSEGNA DI BURATTINI. AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21752"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI MAGGIO  2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21753"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MAGGIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21754"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI MAGGIO  2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21755"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI MAGGIO   2009 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21756"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE:AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI ELETTORALI RELATIVI AL REFERENDUM  DEL  21/22 GIUNO 2009.PERIODO DAL 4.05.09 AL 21.07.09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21757"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNI DAL 2004 AL 2008 – RICHIESTE DI RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21758"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DI N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 55 INT. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21759"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DI N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITO IN VIA GARIBALDI N. 12 INT. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21760"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER IL RINNOVO TACITO DI N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AD UN ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITO IN VIA ASCOLI N. 15 INT. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21761"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ E ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE AI SENSI ART. 66 E 65 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATI DALL’ ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452  QUINTO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2009 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21762"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  ASCOLI N.  15, INT. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21763"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21764"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2008 A N. 287 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE, INCLUSI NEL 1° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21765"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PROGETTI DI IMPRESA DI MODENA. CANONI DI HOSTING E MANUTENZIONE DEL SERVIZIO NEWSLETTER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21766"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ELMEC INFORMATICA DI BRUNELLO (VA). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE PER I PERSONAL COMPUTER DELLA BIBLIOTECA E MEDIATECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21767"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. ALBERTO FERLENGA – INCARICO PROFESSIONALE PER CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI RELATIVE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  E RELATIVI ADEMPIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21768"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SCANJET HP 8270 E N. 3 SWITCH GIGABIT 8 PORTE, ALLA DITTA META RGB DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21769"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO MINORE ENTRATA GESTIONE DEL POLO NATATORIO COMUNALE SAN PIETRO. INVERNO 2008  ED INTERO ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21770"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ANNO 2009. QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE PRESUNTE PER DIRITTI SIAE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21771"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE ''COLORI SUONI E SAPORI D’ITALIA'' -  AFFIDAMENTO SERVIZI - AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21772"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCOR SERVICES ITALIA S.R.L. DI MILANO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PARAMETRALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 500 BUONI PASTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21773"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA  PER IL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DA REALIZZARE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SAN PIETRO; AUTORIZZAZIONE ALL’IMPRESA GIULI  S.R.L. DI  MANTOVA A SUBAPPALTARE I SEGUENTI LAVORI:MONTAGGIO SERVOSCALA CAT. OS4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21774"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZ. SEGNAL.ORIZ. NELLE VARIE VIE E NELLA PIAZZA IN FRAZ. GROLE. IMP. ED AFFID. MEDIANTE COTTIMO AI SENSI DEL VIG. REG. PER L'ESEC. DI LAV. FORN. E SERV. IN ECON. ALLA DITTA COMPAGNONI FIORE DI BOZZOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21775"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E VICINALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, FORN. E SERV. IN ECONOMIA  ALLA DITTA REDINI SRL DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21776"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI SOFFITTO MODULARE ISPEZIONABILE ALTAMENTE FONOASSORBENTE PER BONIFICA ACUSTICA AULA   IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOCIETA MANTOVANA MATERIALI MODERNI S.A.S.CON SEDE LEGALE IN MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21777"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CARATTERIZZAZIONE AREA SPORTIVA “CAMPO CARDONE”.    IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA’ DI CONTRO-ANALISI SVOLTE DALL’AGENZIA REGIONALE DELLA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21778"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2008/2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO SCUOLABUS. PERIODO MAGGIO /GIUGNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21779"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PER TESI DI LAUREA E CONTRIBUTI INEDITI CONCERNENTI IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. QUARTA EDIZIONE - ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE DEI PREMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21780"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO COMMESSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21781"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO ''RADUNO INTERREGIONALE BERSAGLIERI'' 13-14 GIUGNO 2009 - NOLEGGIO ED ISTALLAZIONE STRUTTURE PER MANIFESTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21782"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO- CONFERIMENTO INCARICO ALL' ASSOCIAZIONE CRONOS ONLUS CON SEDE  IN CALVAGESE RIVIERE DI COORDINAMENTO E ATTUAZIONE  DEL PROGETTO ''RETE SCOLASTICA PER L'INTERCULTURA  ALTO MANTOVANO''</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21783"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADUNO INTERREGIONALE BERSAGLIERI - CONCERTO FANFARA IN PIAZZA SAN LUIGI - COMANDO PROV.LE VV.F. DI MANTOVA - C.C.V.L.P.S. - SPESE DI VIGILANZA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI € 473,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21784"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA POSTECOM SPA DI ROMA. ESTENSIONE DI VALIDITÀ DEL SERVIZIO DI POSTA CERTIFICATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21785"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI MAGGIO 2009 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21786"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA, PROGETTAZIONE DELL’ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DELL’ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA E DELLA PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA S. PIETRO DI VIA LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21787"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA STATICA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO P. C. BESCHI DI VIA GRIDONIA GONZAGA E DON MILANI DI VIA LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21788"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADUNO INTERREGIONALE BERSAGLIERI. CONCERTO FANFARA PIAZZA SAN LUIGI. ASL DI MANTOVA. COMMISSIONE COMUNALE LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO. IMP. DI SPESA E LIQ € 73,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21789"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE NON DOVUTI ALLA DITTA RUDIANA IMMOBILIARE SPA PER LA PRATICA EDILIZIA N. 385/2002 (LOTTO E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21790"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REFERENDARIE DEL 21-22 GIUGNO 2009. ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA, STAMPA TIPOGRAFICA E SPESE VARIE PER  FUNZIONAMENTO E  PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI, COMPENSI AI MEMBRI  DEL SEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21791"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2008/09- EROGAZIONE 2^ RATA DEL CONTRIBUTO ALLE  LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21792"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2007/2008. ASSEGNAZIONE PREMI ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21793"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA DONNA RESIDENTE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21794"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI GIUGNO 2009. AFFIDAMENTO, ALLA LOCALE SEDE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA, DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AL LUOGO DI VOTAZIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21795"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO . SOSTITUZIONE COLLETTORE DI ALIMENTAZIONE IDRICA DOCCE ESWTERNE ED IMPIANTI INTERNI PISCINE COMUNALI IN QUANTO VECCHIO FATISCENT. AFFID. ALLA DITTA BERGAMINI TIZIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21796"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI, AUTOCARRI, MOTOVEICOLI E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2009. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA CARROZZERIA 2P DI PIACENTINI ETTORE ED ANTONIO S.N.C. DI CASTIGLIONE D/S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21797"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPI DI CALCIO COMUNALI - ANNO 2009. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA BCARAMORI PIANTE DI CARAMORI CARLO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21798"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE DELL’IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE, DI PROPRIETA’ COMUNALE, SITO IN VIA ASCOLI 15.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO SEMPLIFICATO,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21799"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ELENCO FORNITORI DI CUI ALLA DELIB. G.C. N. 3 DEL 15.01.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21800"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER L’ANNO 2009 ALL’ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E SAPORI MANTOVANI. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21801"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE ''COLORI SUONI E SAPORI D’ITALIA'' -  AFFIDAMENTO SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21802"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI UBICATI PRESSO LE SALE POLIVALENTI IN ZONA PIP, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA COISECO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21803"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. ALBERTA STEVANONI E ARCH. FRANCESCO CAPPA - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO DEI SERVIZI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (€ 12.029,63)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21804"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO COMPENSI SPETTANTI AI SENSI DEL D.LGS 163/2006 E SUCCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - VARIANTI N. 45-46-47-48 AL P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21805"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO POLICLETO SAS DI BRESCIA. INCARICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21806"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE EQUATORE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO A FAVORE DI UNA FAMIGLIA STRANIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21807"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTR. DI GUIDIZZOLO - PIANO DIZONA 2006/2008 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE REGIONALE EX CIRC. 4 - ANNO 2008- PRESA D'ATTO ASSEGNAZIONE REG.LE, APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO  E RELATIVA LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21808"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO PIANO DI ZONA2009/2011 PRESA ATTO ASS. CONTRIBUTI: FSR ANNO 2009 FNPS ANNO 2008 E FNA ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21809"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ELETTROCASA SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL CLIMATIZZATORE SALA CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21810"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 1° QUADRIMESTRE 2009. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21811"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE DI PROPRIETA'. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente xsi:nil="true" /><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21812"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ASSICURATIVA AD UN BROKER PER IL PERIODO  24.09.2009/23.9.2012 - DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21813"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE. DEFINIZIONE DETTAGLIATA PER L’ANNO 2008 DEI CONTENUTI E DEI FONDI CORRELATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21814"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPOLITOGRAFIA SOLDINI S.N.C. DI CARPENEDOLO (BS). AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DELLA FORNITURA DI ETICHETTE PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21815"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI VIA ORDANINO.APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N° 2, STATO FINALE E  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.LIQUIDAZIONE FATT. N.  9 DEL 27/03/2009 ALL’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI SVINCOLO POL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21816"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADAR SAS DI BESCHI ANGELO &amp; C. - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE PAGINE INFORMATIVE SUL SETTIMANALE LOCALE ''IL GAZZETTINO NUOVO'' - GIUGNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21817"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRES 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT SERVIZIO DI ANIMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21818"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASILO NIDO “IL CUCCIOLO” BANDO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2009/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21819"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE EDILI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2009. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA ZANESI COSTRUZIONI DI SUBAPPALTARE PARTE DELLE OPERE ALLA DITTA EDIL BERTOLETTI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21820"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG. MOSCATELLI DANIELE, TERMINALISTA, CAT. B3 ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO. ACCOGLIMENTO DIMISSIONI ANTICIPATE DALL’INCARICO CON DECORRENZA DAL 01.06.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21821"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PUBBLICA DI SPONSORIZZAZIONE PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE PRESSO LO SPORTELLO URAPI DEL COMUNE. GARA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21822"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO D’IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21823"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG.RA LOREDANA BOSCOLO: CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI SECONDO L’ART. 33 C. 3 DELLA L. 104/1992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21824"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21825"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI APRILE  2009 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21826"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI APRILE  2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21827"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI APRILE  2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21828"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 6-7 GIUGNO 2009. ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA, STAMPA TIPOGRAFICA E SPESE VARIE PER  FUNZIONAMENTO E  PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI, COMPENSI AI MEMBRI  DEL SEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21829"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO ALLA GLOBAL POWER SPA DI VERONA PER L'AUMENTO DI POTENZA SUL PUNTO DI FORNITURA IN VIA VALLE SCURA E SUL PUNTO DI FORNITURA LOTTIZZAZIONE PIP 3 LOTTO DI QUESTO COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21830"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>1000 MIGLIA 16 MAGGIO 2009. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RADIOFONICO TEMPORADIO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21831"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT XX EDIZIONE 7 GIUGNO 2009. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21832"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER TESI DI LAUREA E CONTRIBUTI INEDITI CONCERNENTI IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - QUARTA EDIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21833"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  ENRICO MELZANI DI SALO’ - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO DA HUSSAIN NAZIR AVANTI IL TAR LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21834"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA ANNO 2009 PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE E DELL’ALER DI MANTOVA, A SEGUITO ESAME E DEFINIZIONE RICORSI PRESENTATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21835"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE DA PIADENA FRANCESCO EREDI A AUTORIPARAZIONI PIADENA FRANCESCO DI PIADENA STEFANO DI CASTIGLIOEN DELLE STIVIERE IN TUTTI I RAPPORTI CONTRATTUALI IN CORSO CON QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21836"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA  INDENNITA’ DI FUNZIONE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI PER IL MESE DI APRILE E CONTESTUALE TRATTENUTA DA DEVOLVERE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA IN ABRUZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21837"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 55 D.LGS. 163/06 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI “SERV. TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO CON IL SERVIZIO T.P.L.” – PERIODO: 5 ANNI CONTRATTUALI DAL 01/09/2009 AL 31/08/2014 – DET. A CONTRATTARE –CIG. 0317026221</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21838"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA THERA SPA DI BRESCIA. AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE DI UNO SCANNER HP PER L'UFFICIO URAPI E STAMPANTE HP PER L'UFFICIO ANAGRAFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21839"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO – AI SIGG. SIGNORI ROSSELLA E BATTAGLIA TOMASO A. RESTITUZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA DELLE SOMME NON UTILIZZATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21840"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO – AI SIGG. SIGNORI ROSSELLA E BATTAGLIA TOMASO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21841"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA GC EDIZIONI - ACQUISTO N. 2 LIBRI DI TESTO IMPEGNO DI SPESA (€ 82,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21842"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED AFFINI PER IL BIENNIO 2009/2010. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA CAMMI GROUP SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21843"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO E SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO CENTRO SPORTIVO QUARTIERE CINQUE CONTINENTI. LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO IN TERRA PRESSO IL QUARTIERE CINQUE CONTINENTI ED AFFID. MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA SOLARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21844"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO SOSTENUTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELLE STAGIONI INVERNALI 2006/2007 E 2007/2008 RELATIVAMENTE ALL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO PALAZZO ZAPPAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21845"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ E ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE AI SENSI ART. 66 E 65 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATI DALL’ ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452  QUARTO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2009 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21846"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO  NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI, N. 35, INT. 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21847"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER IL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI 2 ALLOGGI PROTETTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITI IN VIA GARIBALDI N. 12, INT. 11 E 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21848"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO  ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA BATTISTI N. 29/G, INT. 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21849"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRES 2009. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI MEDICI, PRODOTTI FARMACEUTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21850"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI APRILE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21851"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO DI FATTIBILITA', VERIFICA CONDIZIONI DI SICUREZZA E RICHIESTA PARERE C.C.V.L.P.S. - RADUNO INTERREGIONALE BERSAGLIERI - CONCERTO FANFARA IN P.ZZA SAN LUIGI - INCARICO ING. SPAZZINI ROBERTO CON STUDIO A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. APPR. DISCIPLINARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21852"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2009. INCARICO PERITO INDUSTRIALE CARLO SORAGNA CON STUDIO A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21853"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE SERVIZIO ELETTORALE:AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009 ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO NEL PERIODO DAL 23/04/09 AL 30/06/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21854"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01.04-29.04.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21855"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 4.000 CARTE D’IDENTITÀ’- ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21856"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA AGGIORNAMENTO LICENZA AUTOCAD MAP 3D ANNI 2009 – 2010 -2011 E SUBSCRIPTION PROGRAM, ALLA DITTA META PC DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21857"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE.  PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21858"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPI DI CALCIO COMUNALI - ANNO 2009. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E CAPITOLATO SPECIALE. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DELLE OPERE IN ECONOMIA A SENSI  ART. 125 D.LGS.  163/2006 ED APPROVAZIONE LETTERA INVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21859"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 7 CARRELLI MONTAFERETRI OLEODINAMICI PIU' N. 1 LETTIGA INSTALLATI PRESSO IL NOSTRO CIMITERO COMUNALE PER L'ANNO 2009. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORN. E SER. ALLA DITTA RAINERI SERVICE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21860"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA RETTA DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI CITTADINA RESIDENTE E FIGLIO MINORE PRESSO IL CENTRO ANTIVIOLENZA DI IMPERIA. PERIODO DAL 23 AL 29 APRILE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21861"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIORDALISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PER PROGETTI TERRITORIALI DOMICILIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21862"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PER TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA’ AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO A LIVELLO DI AMBITO DISTRETTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21863"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA’ MICRO -B S.R.L.  CON SEDE IN ASOLA (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21864"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. ALBERTA STEVANONI - ESTENSIONE INCARICO PROFESIONALE PER MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI IGIENE LOCALE (€ 367,20)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21865"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>GPA ASSIPAROS SPA DI MILANO, FILIALE DI BRESCIA - POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE PERIODO 31.12.2008/31.12.2009 - LIQUIDAZIONE IMPORTO APPENDICE PER INSERIMENTO NUOVO NOMINATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21866"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE CASTIGLIONE DELLE STIVIERE/PAVAN MIRTA AVANTI TAR DI BRESCIA PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 702/2000 DI OCCUPAZIONE D’URGENZA AREA CAVA PIRATA -  RILEVAZIONE MINORE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21867"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>BCC BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO  SOCIETÀ COOPERATIVA - CASTEL GOFFREDO (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE DR. ALBERTO BIGNOTTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI  CARICA ELETTIVA. PERIODO: GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21868"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI, AUTOCARRI, MOTOVEICOLI E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE -  OPERE DA CARROZZIERE PER L'ANNO 2009. APPROV. CAPITOLATO, INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE ED APPROVAZIONE LETTERA  XDI INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21869"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE FOSSI E CANALI DI COMPETENZA COMUNALE: NUOVO CANALE SCOLMATORE IN LOC. PREDE A SERVIZIO DELLA ZONA PIP.OPERE DI COMPLETAMENTO LAVORI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21870"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE BOSCHETTI-TRATTO VIA PERATI VIA MARTINI. RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'ENEL SOLE SRL E LIQUIDAZIONE RELATIVA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21871"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA GARIBALDI  N.  12, INT. 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21872"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA GARIBALDI  N.  12, INT. 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21873"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA ANNO 2009 ED ALLEGATI RELATIVI PER ASSEGNAZIONE  ALLOGGI ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21874"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA PAROLINI FAUSTA, TRAMITE GRADUATORIA, DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, SITO A CASTIGLIONE D/S IN VIA BATTISTI N. 29/G, INT. 19,  E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21875"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE PER STRALCIO SULBURL DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA 2009/2011 DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21876"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA GC EDIZIONI - ACQUISTO N. 2 LIBRI DI TESTO - IMPEGNO DI SPESA (€ 89,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21877"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRO-BRIXIA – ACQUISTO “LISTINO DEI PREZZI DEGLI IMMOBILI” PER CALCOLO VALORI I.C.I. – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21878"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER AFFIDAMENTO  INCARICO PER GARA ''SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO CON SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO E MONITORAGGIO 1° ANNO DI ATTIVIT'' -  APPROVAZIONE VERBALI E CONFERIMENTO INCARICO ALLA SOCIETA’ ITINERA ENGINEERING SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21879"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALLA FONDAZIONE IFEL DEL CONTRIBUTO DELLO 0,8 PER MILLE DEL GETTITO ICI RISCOSSO CON MODELLO F24 - ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21880"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>SADI SNC DI FRATINI MASSIMO E C. - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE SIG. NODARI ERRI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CARICA ELETTIVA - PERIODO: SETTEMBRE / DICEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21881"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E FACCIATE IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE DI PROPRIETA' COM.LE SITO IN VIA ASCOLI N. 15. AUTORIZZAZIONE ALLA I.TE.CO. SAS A SUBAPPALTARE ALLA DITTA S.B.S. SRL LA INSTALLAZIONE LINEE VITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21882"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI “COLORI SUONI E SAPORI D’ITALIA” 26 APRILE 2009 E “CASTIGLIONE IN FIORE” 25 E 26 APRILE 2009 - INTEGRATIVA DELLA DETERMINA N° 9/TM DEL 31/03/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21883"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ANNO 2009. RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL’AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI RELATIVI AL PRIMO  TRIMESTRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21884"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO ALL’UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA’ DI RECUPERO EVASIONE ICI – RISCOSSIONI PERIODO 01.01.2007 – 31.12.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21885"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>GPA ASSIPAROS SPA DI MILANO - FILIALE DI BRESCIA. REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2007-31.12.2008 POLIZZA RC PATRIMONIALE N. 1590030 LLOYD’S - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21886"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA TANZARELLA MONICA, ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C2.  ASTENSIONE OBBLIGATORIA POST-PARTO DAL 17.04.2009 AL 16.08.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21887"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLIADIGE SRL- CONCESSIONARIA PUBBLICITA' PER TELEMANTOVA. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 12 REDAZIONALI PUBBLICITARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21888"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PISCINE LUDICHE ESTERNE DEL NUOVO POLO NATATORIO  CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA ATI VERTICALE A&amp;T EUROPE SPA-COSTRUZIONI CAPPELLARI SRL. APPROVAZIONE VERBALI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21889"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERRA CASERMA VV.F.APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE. LIQUIDAZIONE  RESIDUO CREDITO DITTA TRADELEK SPA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICOI DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21890"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIALE BOSCHETTI TRATTO VIA PERATI VIA MARTINI. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZONE. LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21891"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENI SPA DIVISIONE &amp; POWER. LIQUIDAZIONE FATTURA N. M090282988 DEL 12.03.2009 RELATIVA AL PERIODO 21 OTTOBRE 2008 - 11 MARZO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente xsi:nil="true" /><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21892"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLORI SUONI E SAPORI REGIONE LIGURIA 26 APRILE 2009. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 7 CO. 2 REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI VARI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21893"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PER UTILIZZO “SERVIZIO ISEENET” PER TUTTI I COMUNI FACENTI PARTE DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – IMPEGNO DI SPESA PER LICENZA ANNUALE ANNO 2009 CLESIUS SRL DI TRENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21894"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO EX NOVO DELL’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA NENNI N. 35 INT. 7 AL SIG.  AMICO ENRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21895"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PISCINE LUDICHE ESTERNE. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21896"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONIMICI A CITTADINI A DIFFICOLTA'. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 17/03/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21897"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE MANUFATTI DELLE VIE E STRADE DI QUESTO COMUNE. IMP. ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA EDIL BERTOLETTI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21898"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL TEATRO SOCIALE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA CASA COLORE DI BAZZIGA CRISTIANO &amp; C. S.N.C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21899"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER SELEZIONE AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE CAPITOLATO TECNICO/CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GARA DEL “SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO CON IL SERVIZIO T.P.U.” E PER IL MONITORAGGIO DEL PRIMO ANNO DI ATTIVITA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21900"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE GUAINE DEI TETTI DEL CIMITERO COMUNALE DI QUESTO COMUNE. IMP. ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA MADESANI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21901"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ARCHIVIO SEDE MUNICIPALE. RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO ANTICIPATA PER VERSAMENTO TESORERIA PROVINCIAOE DELO STATO - SEZIONE DI MANTOVA - SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VIGILI DEL FUOCO - PER ESAME PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21902"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA CASTIGLIONESE DI BURATTINI ESTATE 2009. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21903"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEMELLAGGIO CASTIGLIONE D/S BARENTIN. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALLA DITTA CRESCINI PIETRO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE . PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21904"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGR. GEN.: LIQUIDAZ. SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO MESE DI MARZO 2009 - LIQ. COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESI DI MARZO 2009 E ASSEGNAZIONE BUDGETS  SECONDO TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21905"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.  LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI MOBILITA’  PER L’ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21906"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTI R. PATTINI E A.M. CERINI AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 'LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEI SERVIZI SCOLASTICI PER L'ANNO 2009/2010 ALLA LUCE DEI RECENTI DECRETI MINISTERIALI' - ANCI LOMBARDIA - 20.04.2009 - MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21907"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TREND DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. INTEGRAZIONE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER IL PERSONAL COMPUTER BIGLIETTERIA ELETTRONICA PRESSO IL TEATRO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21908"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG. AMICO ENRICO, ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21909"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE: SPESE PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO MALATTIA AI SENSI DELL’ART. 5, L. 300/1970 E DELL’ART. 21, C. 10 DEL CCNL 6/07/1995. PERIODO DAL 1/01/2009 AL 30/06/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21910"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFENSORE CIVICO. LIQUIDAZIONE SPESE PER RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER SERVIZIO PRESTATO PRESSO I COMUNI CONVENZIONATI NEI MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO E MARZO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21911"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: GENNAIO/MARZO 2009. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21912"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS “FIORDALISO” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI. PERIODO 01/11-31/12/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21913"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO INDICE ISTAT  SOGGETTI ACCREDITATI ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE BIENNIO 2008-2009 .  VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21914"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCOR SERVICES ITALIA S.R.L. DI MILANO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PARAMETRALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21915"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE DELL’IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA ASCOLI 15. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM ITALIA LAVORI INERENTI LO SPOSTAMENTO CAVI  LINEE TELEFONICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21916"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL NUOVO PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI  4° LOTTO I° STRALCIO.   LAVORI DI SISTEMAZIONE FOSSI E CANALI DI COMPETENZA COMUNALE: NUOVO CANALE SCOLMATORE IN LOC. PREDE A SERVIZIO DELLA ZONA PIP. OPERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21917"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI MARZO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21918"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI MARZO 2009 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21919"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO PARZIALE PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO LEONCAVLLO II SITO IN VIA MARTIRI DELLE FOIBE DI QUESTO COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21920"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORN. E STESA MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE E BANCHINE STRADALI E SMALTIMENTO INERTI MISTI SPECIALI DEPOSITATI NEL PIAZZALE DEL MAGAZZINO COMUN. ACCUMULATISI NEL TEMPO A SEGUITO DI MANUT. STRADE ED EDIFICI COMUNALI IMP. ED ESECUZ. LAVORI DITTA REDINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21921"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ROTATORIA INCROCIO VIA CAVOUR VIA DELL'INDUSTRIA NUOVA S.S.236. APPROVAZIINE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21922"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA S. PIETRO  DI VIA LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21923"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA B.L.M. SPA CON SEDE A MANTOVA IN VIA NOVELLARA N. 2, DELLA FORNITURA DI UN CARICABATTERIA 12 V PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21924"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E CONFERIMENTO AI CENTRI DI RACCOLTA DEI VEICOLI ABBANDONATI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI FERMATI, SEQUESTRATI O CONFISCATI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21925"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL SINDACO AL SEMINARIO DI FORMAZIONE CHE SI TERRA' A CREMONA IL 31 MARZO ED IL 1° APRILE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21926"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ E ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE AI SENSI ART. 66 E 65 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATI DALL’ ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452  TERZO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2009 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21927"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECORRENZA E CALCOLO SCOMPUTO CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2009 PER L’USO DELL’IMMOBILE DI VIA GROPPI N.  5 DA PARTE DELLA FIORDALISO – COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21928"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ADESIONE IN QUALITA’ DI SOCIO ORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE ONLUS “AMICI DELL’ANTONIANO DEI ROGAZIONISTI” DI DESENZANO DEL GARDA .PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21929"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERRUZIONE ANTICIPATA INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO PER IL SIG. D.F. PRESSO LA DITTA MESSAGGERIE DEL GARDA S.P.A. FILIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21930"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA ASPAM DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER ASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21931"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>GPA ASSIPAROS SPA DI MILANO- FILIALE DI BRESCIA. REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2007-31.12.2008 POLIZZA RCT/O N. 2134/1225-7 STIPULATA CON UNIQA DI VIENNA - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21932"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO ARBITRALE FINALIZZATO ALLA RISOLUZIONE CONTRATTO CON CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE COMPONENTI COLLEGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21933"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI COLORI SUONI E SAPORI D’ITALIA 26 APRILE 2009 E CASTIGLIONE IN FIORE 25 E 26 APRILE 2009 -  AFFIDAMENTO SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21934"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED AFFINI PER IL BIENNIO 2009/2010. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE PER L'AFFID. IN ECONOMIA ED APPROV. LETTERA INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21935"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DI SANIFICAZIONE DEL SOTTOTETTO DELLA SEDE COMUNALE. DITTA SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SNC DI GAVARDO (BRESCIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21936"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI MARZO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21937"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01.03-31.03.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21938"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008. E DELLA VERIFICA DELL’ESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21939"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA STRADA DI ACCESSO QUARTIERE CINQUE CONTINENTI 1° STRALCIO. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA PRESTATA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI. APPLICAZIONE PENALE PER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21940"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPETTANTE AL GESTORE USCENTE ITALGAS SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21941"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED AFFINI. AFFIDAMENTO FORNITURA PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA CAMMI GROUP SPA DI CALVISANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21942"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI MONTAFERETRI PRESSO IL NOSTRO CIMITERO COMUNALE. IMP. ED AFID. ESECUZ. LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE - BS -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21943"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZ. PER AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE CAPITOLATO TECNICO/CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GARA DEL “SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO CON IL SERVIZIO T.P.U” E PER IL MONITORAGGIO DEL I° ANNO DI ATTIVITA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21944"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA EDK EDITORE FILIALE DI MANTOVA VIALE ITALIA N. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21945"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI SPONSORIZZAZIONE PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE PRESSO LO SPORTELLO COMUNALE DI RELAZIONE ED ACCOGLIENZA AL PUBBLICO E ALLE IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21946"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MATIKA SRL DI VICENZA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SOFTWARE PER ATTIVITÀ DI WEB-FILTERING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21947"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO ORDINARIO PER L’ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO  “IL CUCCIOLO” PER L’ANNO SCOLASTICO 2009/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21948"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE SPETTANTE AL PERSONALE DIRIGENZIALE ED AL SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21949"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE SPETTANTE AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO ED INDETERMINATO. BIENNIO ECONOMICO 2008-2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21950"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE FOSSI E CANALI DI COMPETENZA COMUNALE 1° STRALCIOFORMAZIONE NUOVA CONDOTTA SMALTIMENTO ACQUA FOSSO LOC. SAN VILETTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.LIQUIDAZIONE FATT. N.  26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21951"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED AFFINE PER IL BIENNIO 2009/2010. REVOCA AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMMI GROUP DI CALVISANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21952"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL C ENTRO STORICO. LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENO ADIACENTE LA PROPRIETA' ROSSI IN VIA RIPA CASTELLO. IMP. ED AFFID. LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA PIAZZA FRANCO SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21953"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA EDIL BERTOLETTI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21954"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX STATALE GOITESE - NUOVE ROTATORIE INTERSEZIONE VIA MEDOLE E CENTRO ITALMARK. APPRR. ACCORDO BONARIO CESSIONE AREA INTESTATA AL SIG. GRANELLI GUIDO ED AL SIG. ANTONIO. LIQUIDAZIONE I° ACCONTO. RIDETERMINAZIONE Q.E. LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21955"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA PALI E LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLE VARIE VIE E STRADE COMUNALI. IMP. DI SPESA ED AFFID. ESECUZ. LAVORI MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA TRADELEK IMPIANTI SPA DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21956"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL SERVIZIO DI CONSULENZA DI SUPPORTO DI CUI AL D.LGS 626/94 PER L'ANNO 2009 AL DOTT. FLAVIO BONDI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21957"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE GESTIONE ANNO 2009 DEL CENTRO RICREATIVO COMUNALE “DR. TULLIO PORTIOLI” ALLA LOCALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CLUB ANNI D’ARGENTO - AUSER INSIEME ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21958"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN  RESIDENTE (F.L..). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIODO APRILE/DICEMBRE2009. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21959"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CENTROSCUOLA DI BERTONI BERTOLI DANESI &amp; C. SAS-. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER L’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21960"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TRADELEK SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE PER N. 2 GRUPPO DI CONTINUITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21961"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ELMEC  INFORMATICA DI BRUNELLO (VA). AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 SCANNER HP PER L'UFFICIO URAPI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21962"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA RTI  ITALWARE SRL DI ROMA E INGRAM MICRO SRL DI SETTALA . AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 6 STAMPANTI LASER PER GLI UFFICI COMUNALI. CONVENZIONE CONSIP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21963"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA KYOCERA MITA ITALIA SPA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 STAMPANTI COLORI MARCA KYOCERA PER GLI UFFICI COMUNALI. CONVENZIONE CONSIP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21964"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE PER L’ANNO 2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21965"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA E. GASPARI SRL, CON SEDE A MORCIANO DI ROMAGNA, DELLA FORNITURA DI VERBALI AUTO IMBUSTANTI A MODULO CONTINUO PER L’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE – IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21966"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ANNO 2009. QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE PRESUNTE PER DIRITTI SIAE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21967"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>S. LUCIA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ DI ASOLA (MN). AFFIDAMENTO PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO L’ASILO NIDO “IL CUCCIOLO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21968"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA SYSTEMCOPY S.A.S. DI MANTOVA. AFFIDAMENTO NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE DOTATA DI GETTONIERA MULTIMONETA PER IL SERVIZIO DI COPIATURA IN SELF SERVICE, DA UBICARE NELLA SEDE MUNICIPALE. PERIODO: APRILE/SETTEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21969"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE ''CASTIGLIONE IN FIORE''ED. 2009 - AFFIDAMENTO SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21970"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21971"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144/805 E 144/805 RELATIVE AL RECUPERO COSTI PER IL CONSUMODI METANO NELLE PALAZZINE GIALLA E ROSSA IN LOCALITA' GHISIOLA. PERIODO OTTOBRE7DICEMBRE 2006 - GENNAIO/DICEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21972"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2006 – AL SIG. ZANI GIOVANNI, RESTITUZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA DELLE SOMME NON UTILIZZATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21973"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO – AL SIG. ZANI GIOVANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21974"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2008.    SERVIZIO ECOLOGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21975"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 - SERVIZIO URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21976"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008. VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008. SERVIZIO URAPI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21977"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008. VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008. SERVIZIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21978"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELLL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008. VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21979"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008. VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008. SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21980"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2008. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 PER IL SERVIZIO PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21981"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2008.    SETTORE SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21982"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008. VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA  CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008. SERVIZI: SEGRETERIA GENERALE, SEGRETERIA DEL SINDACO, CONTRATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21983"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 - SERVIZIO LEGALE ED ASSICURATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21984"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008. VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008, SERVIZIO CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21985"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2008. SERVIZI DEMOGRAFICI E CUSTODIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21986"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2008: SERVIZIO BILANCIO, RAGIONERIA, ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21987"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2008. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2008. SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21988"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2008. SERVIZIO TURISMO E SERVIZIO MANIFESTAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21989"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2008. SERVIZIO SPORT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21990"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE NON DOVUTI ALLA DITTA ANDROGIDA SRL PER LA PRATICA EDILIZIA N. 328/2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21991"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E FACCIATE IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE IN VIA ASCOLI 15. AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA I.TE.CO. SAS A SUBAPPALTARE IL MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI ALLA ATI BRESCIAEDIL SRL/KRASNIQI BURIM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21992"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASL DI GUIDIZZOLO (MN) – ESAME PROGETTO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – IMPEGNO DI SPESA DI € 331,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21993"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE (A.R.P.A.) DI MANTOVA – ESAME PROGETTO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – IMPEGNO DI SPESA DI € 630,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21994"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL SIG. SAOULI MOHAMMED, TRAMITE GRADUATORIA, DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DELL’ALER DI MANTOVA, SITO A CASTIGLIONE D/STIVIERE IN VIA NENNI N. 62, INT. 3  E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21995"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2009. DITTA COPRA RISTORAZIONE E SERVIZI SRL DI PIACENZA. ADEGUAMENTO INDICE ISTAT PARI AL 2,2% DEL CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO REP. N. 9392 DEL 25/06/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21996"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE BORSA LAVORO PER BOSCOLO M.IRENE PRESSO  IL CALZATURIFICIO SPAZZINI A. &amp; C. S.N.C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE . PERIODO DAL 23/03/2009 AL 31/12/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21997"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE  CONTO FINALE E VERBALE  COLLAUDO. LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO IMPRESA APPALTATRICE. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE  TECNICHE AL COLLAUDATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21998"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO DOTT.SSA GRECO GERTIE, COORDINATORE DI SERVIZIO, CAT. D3/D1. RIPRISTINO ORARIO A TEMPO PIENO A DECORRERE DAL 18.03.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21999"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER IL RECUPERO DEL MANTO DI COPERTURA DI PALAZZO GONZAGA SEDE MUNICIPALE  DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AUTORIZZAZIONE ALL’IMPRESA CRIO COSTRUZIONI S.R.L. DI MANTOVA A SUBAPPALTARE ALLA DITTA TIMIS VASILE DI CALVISANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22000"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE FOSSI E CANALI DI COMPETENZA COMUNALE: NUOVO CANALE SCOLMATORE IN LOC. PREDE A SERVIZIO DELLA ZONA PIP.   AUTORIZZAZIONE ALL’IMPRESA SANDRINI S.P.A. DI  CASALROMANO MN A SUBAPPALTARE ALLA DITTA GOITESE SCAVI DI GOITO MN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22001"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N° 1, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE DELL’IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA ASCOLI 15. IMPRESA ESECUTRICE I.TE.CO S.A.S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22002"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ALL’ISTITUZIONE DEI SERVIZI CULTURALI “CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE” PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22003"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE   CON   L’ ASSOCIAZIONE A.M.A. ONLUS PER LA GESTIONE DI N. 2 SPORTELLI INFORMATIVI RIVOLTI AI CITTADINI DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2009 – 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22004"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE SOC. COOPERATIVA ONLUS “FIORDALISO” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-  IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI. PERIODO 01/03-31/10/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22005"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE ANFFAS ONLUS DI MANTOVA-  IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI. PERIODO 01/03-31/12/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22006"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE S. MARIA DEL CASTELLO ONLUS-CARPENEDOLO (BS). MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER  PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DEL SIG. BORTOLOTTI BRUNO- ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22007"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO. PIANO DI ZONA 2006/2008. IMPEGNO DI SPESA PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA ''AFFIDO, ADOZIONE,OSPITALITA'''. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ''I BAMBINI DEL MONDO''.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22008"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS COMUNALI ''SAN PIETRO'' ALLA DITA MUTTI &amp; CASARI TENNIS CLINIC SPORTING CLUB CASTIGLIONE - PERIODO 01/04/2009 - 31/03/2034.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22009"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO POLO NATATORIO CENTRO SPORTIVO S.PIETRO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PISCINE LUDICHE ESTERNE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLE OPERE ED APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22010"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PROSIEGUO CAUSA PROMOSSA DA MARTINETTI LUIGI E MARTINETTI ANTONIO AVANTI TAR DI BRESCIA  (RICORSO N. 571/08).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22011"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 09/10/2008 E 29/01/2009 - DOMANDE DI CONTRIBUTO ECONOMICO RESPINTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22012"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE   CON   L’ASSOCIAZIONE   EQUATORE  ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO STRANIERI A LIVELLO DI AMBITO DISTRETTUALE – IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2009 – 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22013"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER UN CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22014"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DI SANIFICAZIONE DEI SOTTOTETTI E DEL PIANO PRIMO DELLA SEDE COMUNALE. DITTA SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SNC DI GAVARDO (BRESCIA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22015"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI CONSUENTI APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE CAUSA COMUNE-MAGHELLA- PERARO-INDECAST.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22016"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22017"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI FEBBRAIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22018"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22019"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI FEBBRAIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22020"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  NOMINATI DAI DIRIGENTI  PER L’ANNO 2009. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22021"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SPETTANTE AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI NOMINATI PER L’ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22022"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - ART. 26 CCNL 23.12.1999 AREA DIRIGENZA.QUANTIFICAZIONE  TEMPORANEA PER L’ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22023"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SCADENZA DEL SERVIZIO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22024"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA ANNO 2007 NUCLEO DI VALUTAZIONE COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22025"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01.02-28.02.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22026"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA,A MEZZO DI RACCOMANDATA AR,DEL DEPOSTIO,PRESSO L'UFFICIO POSTALE,DI ATTO GIUDIZIARIO NON POTUTO NOTIFICARE NEI TERMINI DI LEGGE - RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA NEL 2008 ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22027"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA LETTORE MICROCHIP, MODELLO PET-SCAN PER MICROCHIP TIPO FDX-A, FDX-B E HDX, ISO 11784 E 11785, ALLA DITTA I. &amp; M. BERNAREGGI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22028"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE, REVISIONE, VERIFICA  IMPIANTI DI PROPRIETA' COM.LE PER ILPERIODO 2006/2011. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDSAMENTO ALLA ATI TREDELEK SPA-TECNOLIFTS SPA MANUTENZIONE, VERIFICHE E REVISIONE PERIODICA NUOVI IMPIANTI DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22029"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE TASSE DI PROPRIETA' DI ALCUNI MEZZI COMUNALI DA PAGARSI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22030"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA GHADIF MALIKA, EX ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22031"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFENSORE CIVICO-IMPEGNO DI SPESA ESERCIZI 2009-2010. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22032"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GEOM. GIAN PAOLO TAFFA DI MANTOVA CTU NEL RICORSO PROMOSSO DA BAZZOLI CLAUDIO E ALTRI AVANTI LA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22033"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI  VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI  MONTICHIARI IN OCCASIONE DEL  MERCATO DEL BESTIAME DEL VENERDÌ E MANIFESTAZIONI VARIE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE  2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22034"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL SIG. BARDINI GIORGIO CON DECORRENZA DALL’1.1.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22035"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI  VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO DAL DIPENDENTE DOMENICO MARE PRESSO IL COMUNE DI  CASALMORO NEL PERIODO DICEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22036"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA TINTEGGIATORE ED AFFINI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL BIENNIO 2009/2010. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GRUPPO ITALIANO SERVIZI SRL DI GALLARATE (VA). APPROVAZIONE VERBALI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22037"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL NUOVO PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 4 LOTTO I STRALCIO. LAVORI DI FORMAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VIE E STRADE IN ZONA PIP. AFFID. ALLA DITTA COMPAGNONI FIORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22038"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO GONZAGA-SEDE MUNICIPALE- LAVORI PER IL RECUPERO MANTO DI COPERTURA. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA CRIO COSTRUZIONI SRL A SUBAPPALTARE INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO PONTEGGI ALLA DITTA PASCARU PETRU IULIAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22039"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22040"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>GPA ASSIPAROS SPA  DI MILANO, FILIALE DI BRESCIA - POLIZZA REALE MUTUA ASSICURAZIONI RAMO FURTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA  PER ESTENSIONE GARANZIA PERIODO 4.3.2009/31.12.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22041"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PROSIEGUO CAUSA PROMOSSA DA SOC. J E S SRL AVANTI TAR BRESCIA (RICORSO N. 70/1999).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22042"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PROSIEGUO CAUSA PROMOSSA DA BOGGIANI GIANLUCA E TRASPORTI BOGGIANI SRL AVANTI TAR BRESCIA (RICORSO N. 104/1999).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22043"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETROCESSIONE IMMOBILE IN PROPRIETA’ DITTA I.C.R.A. SCRL IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22044"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ALLA V° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.C.E.C.)   II^  SEMESTRE  2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22045"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA RGB COMPUTERS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN VIDEOPROIETTORE PER GLI UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22046"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22047"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI FEBBRAIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22048"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO  GARA CON PROCEDURA APERTA AI SENSI ART.55 DLGS 163/06 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER GESTIONE CAMPI TENNIS COM.LI S.PIETRO.PERIODO 1/4/2009-31/3/2034. NOMINA COMM. GIUDICATRICE PER  VERIFICA E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI OFFERTA  QUALITATIVO TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22049"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA E FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA PER L'ANNO 2009 ALLO STUDIO ALESSANDRO GARZON DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22050"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI   VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO PATTUGLIE ANNO 2008 EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI  PUEGNAGO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22051"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI VARI SERVIZIO ANAGRAFE. LIQUIDAZIONE RELATIVA A  INDAGINE CONTINUA SULLE FORZE LAVORO-ESTRAZIONE DI APRILE  2008, CONTRIBUTO SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22052"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORGE SRL DI MILANO. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA A N. 2 CLASSIFICATORI ROTATIVI AUTOMATICI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI DI QUESTO COMUNE. ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22053"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A N. 2 PERSONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI A PARTECIPARE AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO E STUDIO INDETTO DALL'A.N.U.S.C.A. CHE SI TERRA' A MANTOVA IL 02 E 03 MARZO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAF.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22054"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA SPA - MILANO. RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE SIG. MASSIMO MERGONI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 04.07.2008 E 31.07.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22055"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEM S.N.C. DI ROMANORE DI BORGOFORTE (MN). AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI, PER IL PERIODO: MARZO 2009/FEBBRAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22056"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ E ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE AI SENSI ART. 66 E 65 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATI DALL’ ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452  SECONDO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22057"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER IL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI 2 ALLOGGI PROTETTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITI IN VIA GARIBALDI N. 12, INT. 10 E 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22058"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 2009 RELATIVI AGLI ALLOGGI ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, CALCOLATI SECONDO I CRITERI DETTATI DALLA L.R. 27/2007 E SUCC. MODIF. ED INTEGR. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22059"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 29/01/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22060"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO PI-TRE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO IN GRAFICA DIGITALE E CARTACEO PER LA PROMOZOPNE DELLA MANIFESTAZIONE ''CASTIGLIONE IN FIORE'' ED. 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22061"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CONVENZIONE 1 MARZO 2009 - 28 FEBBRAIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22062"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. CANONE PER LA MANUTENZIONE DEL SERVIZIO DI CALCOLO ON-LINE DA PARTE DELLA CONCESSIONARIA DELLA RISCOSSIONE. (ICICOM) ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22063"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE IN ETERNIT ABBANDONATE SU SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA BATTAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22064"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO GONZAGA - SEDE MUNICIPALE. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA CRIO COSTRUZIONI SRL A SUBAPPALTARE L'INSTALLAZIONE PONTEGGI ALLA DITTA MAGGI GEOM. MAURO DI MONTICHIARI (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22065"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI PRODOTTI PER PRESIDI ANTINCENDIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI IN RISPONDENZA ALLA NORMATIVA VIGENTE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI ONOFRIO S.N.C. DI ONOFRIO GEOM. NICOLA &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22066"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DA VETRAIO ED AFFINI PRESSO GLI  IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. PERIODO 01 MARZO 2009 - 31 DICEMBRE 2009.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - DITTA LEALI VETRI SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22067"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA STRADA COLLEGAMENTO VIA L.DA VINCI-VIA BOTTEGHINO. RETTIFICA DETERMINA N. 434/UT DEL 01.12.2003 PER LA PARTE LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACQUISIZIONE BOLNARIA SIGG.RI FINADRI  E NODARI PAOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22068"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPI DI CALCIO COM.LI -ANNO 2008. APPROVAZIONE STATO FINALE RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO DITTA SOLARIA S.C.. SVINCOLO POLIZZE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI ALVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22069"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22070"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, NELL'ANNO 2004, E NON OBLATE NEI TERMINI STABILITI DAL MEDESIMO CODICE - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22071"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA FOTO PICCOLI ADRIANO, CON SEDE IN VIA M.TANA A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - AFFIDAMENTO FORNITURA PILE PER MACCHINA FOTOGRAFICA E FLASH, PELLICOLE FOTOGRAFICHE E SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA DELLE STESSE PER P.L. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22072"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E CONFERIMENTO AI CENTRI DI RACCOLTA DEI  VEICOLI ABBANDONATI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E RECUPERO E  CUSTODIA DEI VEICOLI FERMATI, SEQUESTRATI O CONFISCATI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22073"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2006 – AI SIGG. DONELLI – FERRARI – PAPA - FINADRI - OGHERI – ZANI, RESTITUZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA DELLE SOMME NON UTILIZZATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22074"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI E SERVIZIO DI MANUTENZIOEN STRADE E CONDOTTE DI SCARICO PER IL BIENNIO 2009-2010 ALLA DITTA BERTENI BRUNO E PAOLO DI BERTENI PAOLO E C. SNC DI CASTIGLIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22075"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ “PRO SENECTUTE S.R.L.” DI CURTATONE (MN)- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI MANUTENZIONE PER SOLLEVATORI ELETTRICI A  “BANDIERA” PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22076"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA PERANI DANIELA AL SEMINARIO SUL TEMA: LA GESTIONE DEL PERSONALE TRA L. FINANZIARIA E DDL COLLEGATI  A  SERIATE IL  25.02.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22077"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VERNICI ED AFFINI (MATERIALEVARIO DA COLORIFICIO) PER L'ANNO 2009. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA CASA COLORE DI CASTIGLIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22078"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA GIARDINIERE PER L'ANNO 2009. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA SOC. COOPERATIVA CON SEDE IN VIA FICHETTO N. 16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22079"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO, RIPRISTINO E FORNITURA OPERE IN PIETRA RELATIVAMENTE ALLE PROPRIETA' COMUNALI PER L'ANNO 2009. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARMO ART.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22080"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER IL RINNOVO TACITO DI N. 5 CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITI IN VIA NENNI N. 35 E VIA NENNI N. 55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22081"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N.  55, INT. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22082"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N.  35, INT. 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22083"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA GARIBALDI  N.  12, INT. 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22084"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA GARIBALDI  N.  12, INT. 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22085"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N.  35, INT. 15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22086"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N.  35, INT. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22087"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N.  35, INT. 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22088"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.LUCIA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ DI ASOLA (MN). AFFIDAMENTO DIRETTO PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO L’UFFICIO EX PROTOCOLLO NELLA SEDE MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22089"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEM S.N.C. DI ROMANORE DI BORGOFORTE (MN). AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA E CARTONCINO PER FOTOCOPIE PER GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI DIVERSI. PERIODO: MARZO 2009/FEBBRAIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22090"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.  LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI MOBILITA’  CALCOLATO SUGLI ARRETRATI CONTRATTUALI 2002-2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22091"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E ALCE NERO, S.C.S. PER LO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO PRESSO L’ASILO NIDO IL CUCCIOLO DI CASTIGLIONE D. S. DAL 2/03/2009 AL 30/04/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22092"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI DELLE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSI QUOTE INDEBITE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI. ISTANZE N. 2004/00169, 2004/00158, 2004/00152, 2004/00143, 2004/00132 E 2004/00126 DEL 25/11/2008 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22093"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PROSIEGUO CAUSA PROMOSSA DA SOC. J E S SRL AVANTI TAR BRESCIA (RICORSO N. 70/1999).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22094"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE CASA ROSANNA DI MONZAMBANO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA  S.M.. PERIODO 07/01/2009-31/12/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22095"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TREND SERVIZI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. RINNOVO CANONE, PER L'ANNO 2009, DEL SERVIZIO PER N. 2 CONNESSIONI ADSL PER LA SEDE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22096"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA BJ CONSULTING SRL DI IVREA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN PACCHETTO DA 15.000 SMS CON RICEVUTA DI CONSEGNA PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE MULTICANALE IPAGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22097"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SWCUOLA PRIMARIA SAN PIETRO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA GIULI SRL DI MANTOVA. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22098"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO – ALLA SIG.RA SIMONCELLI ANGIOLINA. RESTITUZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA DELLE SOMME NON UTILIZZATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22099"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO – ALLA SIG.RA SIMONCELLI ANGIOLINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22100"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA HP WORKSTATION WS HP XW8600, VG QUADRO E MONITOR HP L2208 W, ALLA DITTA META PC DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22101"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E VICINALI DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA REDINI S.R.L. DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22102"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N° 1, RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE FOSSI E CANALI DI COMPETENZA COMUNALE: NUOVO CANALE SCOLMATORE IN LOC. PREDE A SERVIZIO DELLA ZONA PIP  IMPRESA ESECUTRICI SANDRINI SPA DI CASALROMANO MN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22103"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO GONZAGA - SEDE MUNICIPALE. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA CRIO COSTRUZIONI SRL A SUBAPPALTARE INSTALLAZIONE LINEE VITA ALLA DITTA SECURITY BUILDING SERVICE SRL DI BERGAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22104"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI VIA ORDANINO. AUTORIZZAZIONE ALLA CRIO COSTRUZIONI SRL A SUBAPPALTARE LINSTALLAZINE LINEE VITA ALLA DITTA SECURITY BUILDING SERVICE SRL DI BERGAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22105"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ORDANINO. PRESA D'ATTO RIDUZIONE IMPORTO SUBAPPALTO AUTORIZZATO CON DETERMINA N. 247 DEL 20/11/2008 - GEN. 885 ALLA DITTA CRIO COSTRUZIONI SRL PER LA DITTA TIMIS VASILE DI CALVISANO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22106"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE NELLE VARIE VIE E STRADE DI QUESTO COMUNE. IMP. ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA PSV DI POZZOLENGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22107"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARATA 17 MT, AUTOCARRO E MINI ESCAVATORE. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA NOLOITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22108"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE ''COLORI, SUONI E SAPORI D'ITALIA''  - AFFIDAMENTO SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22109"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2005. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E VERBALE DI COLLAUDO. LIQUIDAZIONE FATT. 71/2008 A CONSULTECNO SRL. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. SVINCOLO POLIZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22110"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA THERA SPA DI BRESCIA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 HARD DISK AGGIUNTIVI PER SERVER DATI SQL MARCA HP ML 370G5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22111"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TREND  SERVIZI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E MIGRAZIONE DATI DEL SISTEMA BIGLIETTERIA ELETTRONICA SU NUOVO PERSONAL COMPUTER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22112"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI SIAE ALL’AGENZIA SIAE DI ASOLA PER INTRATTENIMENTI DANZANTI PRESSO IL CENTRO COMUNALE ANZIANI. ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22113"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DELLE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL  “CONDOMINIO COCEL” DI VIA I MAGGIO N. 3/7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22114"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA TANZARELLA MONICA, ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C2. FRUIZIONE FLESSIBILE DELL’ASTENSIONE OBBLIGATORIA PRE-PARTO A DECORRERE DAL 13.03.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22115"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI UN DISABILE RESIDENTE (T.M.) PRESSO ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR). ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22116"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE SAN BIAGIO ONLUS - CAVRIANA . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA  CAVAGNINI ELISA. ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22117"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PROSIEGUO CAUSA PROMOSSA DA SOC. THOMAS BLACK DI TIRA CLARA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE (RICORSO N. 23711/07).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22118"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE PROGETTO GIOCOSPORT A.A.S.S. 2006/2007  2007/2008  2008/2009: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO GIOCOSPORT DITTA APAM ESERCIZIO S.P.A.; AFFIDAMENTO FORNITURA MEDAGLIE DITTA PELTRO 2000. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22119"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22120"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE ''COLORI SUONI E SAPORI D’ITALIA'' -  AFFIDAMENTO SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22121"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22122"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI GENNAIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22123"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI GENNAIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22124"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI GENNAIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22125"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 02.01-30.01.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22126"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA FALCHETTI F.LLI SNC – AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E SMALTIMENTO ANIMALI RINVENUTI MORTI SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22127"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI, AUTOCARRI, MOTOVEICOLI E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL BIENNIO 2009-2010. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO ALLA DITTA PIADENA FRANCESCO EREDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22128"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED AFFINI PER IL BIENNIO 2009-2010. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMAKLE AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA CAMMI GROUP SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22129"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VFARIO DI FERRAMENTA BIENNIO 2009-2010. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDI9ANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA FERRAMENTA CIMA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22130"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 04/U.T. DEL 09.01.2009 N. 30/GEN. INTERVENTO DI SGOMBERO DELLA CONTROSOFFITTATURA DEMOLITA E PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI INTERESSATI DALL’ALLAGAMENTO DEL TEATRO SOCIALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22131"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2009. DITTE DIVERSE. AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE E DEL C.T.P.E.D.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22132"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA NEGLI STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE AI SENSI DEL DPR 22/10/2001 N. 462.   IMPEGNO DI SPESA. E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEVEN. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22133"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE EDILI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE PER L'ANNO 2009. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PROCEDURA APERTA ALLA DITTA ZANESI COSTRUZIONI DI TORRICELLA DEL PIZZO (CR). APPROVAZIONE VERBALI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22134"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE SAN PIETRO-COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE-1°LOTTO LATO NORD-1°LOTTO ESECUTIVO. RESTITUZIONE SOMMENON SPESE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22135"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PER IL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DA REALIZZARE PRESSO PALAZZO GONZAGA SEDE MUNICIPALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA EDILMEC SRL. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22136"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALL’ISTRUTTORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 ALLOGGI, ALLA VERIFICA DEI REQUISITI E CONDIZIONI DICHIARATE DAL CONCORRENTE SIG. SAOULI MOHAMMED E ALLA VARIAZIONE PUNTEGGIO ISBARC/R DELLA GRADUATORIA ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22137"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI ONLS. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA BOZZOLI ANITA. ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22138"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG. ESPOSITO ROSARIO, ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22139"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2008/2009 A CITTADINI RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22140"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  LA GESTIONE ASSOCIATA DEL  SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SERVIZIO TUTELA MINORI  -  SOC. ASPAM S.R.L.  ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22141"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 6-7 GIUGNO 2009. ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE NECESSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22142"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PROGETTI DI IMPRESA DI MODENA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA NUOVA RELEASE DELL'ECM PER LA GESTIONE DEL SITO WEB COMUNALE E DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22143"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SANTINI SRL DEI SERVIZI DI  DIFFUSIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA PROMOZIONE DELLE MANIFESTAZIONI COMUNALI  ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22144"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESITO PRECEDENTE BANDO TENNIS E NUOVA DETERMINA A CONTRATTARE PER  AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CAMPI DI TENNIS LOC. “SAN PIETRO” PER IL PERIODO 01/04/2009-31/03/2034 - (COD. CIG 02686343C9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22145"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI GENNAIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22146"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPOSTA REGISTRO PLURIENNALE PER APPENDICE INTEGRATIVA DEL CONTRATTO REP. N. 9072/2003 - PER INSTALLAZIONE ULTERIORE IMPIANTO TECNOLOGICO DVB-H SU STAZIONE RADIO BASE SITO VIA BOTTEGHINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22147"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>BCC BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO SOCIETA' COOPERATIVA - CASTEL GOFFREDO (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE DR. ALBERTO BIGNOTTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CARICA ELETTIVA - PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22148"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE IN MERITO AL MONITORAGGIO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER GLI ANNI PREGRESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22149"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI  VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO DAL DIPENDENTE CAMPIONI MIRKO PRESSO IL COMUNE DI  CASALMORO NEL PERIODO DICEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22150"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22151"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2008/09 - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO DA EROGARE ALLE  LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 1° RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22152"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' NOLO CANTIERI SRL NELLA NOLOITALIA SPA DI BARANZATE - MILANO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22153"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE 2006 - CONFERIMENTO INCARICO NOTAIO ROSSI PER TRASCRIZIONE NELLA COSERVATORIA REGISTRI E VOLTURAZIONE CATASTO DEL DECRETO DI ESPROPRIO - RIDETERMINAZIONE DEL Q.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22154"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N° 1, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI VIA ORDANINO IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI CRIO COSTRUZIONI S.R.L. DI  MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22155"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSE IN USO ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO S. CRISTOFORO ONLUS. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE  2008. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22156"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO STRAORDINARIO CRISI ANOMALE ISTITUITO DALLA PROVINCIA DI MANTOVA. EROGAZIONE CONTRIBUTI AI CITTADINI RESIDENTI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22157"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ E ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE AI SENSI ART. 66 E 65 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATI DALL’ ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 – PRIMO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2009 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22158"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DELLA MINORE CEDOLA C. ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22159"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE CASA ROSANNA DI MONZAMBANO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA  S.M.. PERIODO 07/01/2009-31/12/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22160"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE TASSE DI PROPRIETA' DEI MEZZI COMUNALI CHE HANNO SCADENZA DICEMBRE 2008 DA PAGARSI ENTRO IL 31 GENNAIO 2009 MEDIANTE VERSAMENTO TRAMITE L'AUTOSCUOLA AZZONI - DELEGAZIONE ACI. TOT. € 145,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22161"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA E CARTONCINO PER FOTOCOPIE  PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI. PERIODO: MARZO 2009/FEBBRAIO 2010. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22162"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 4.000 CARTE D’IDENTITÀ’- ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22163"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA ANNO 2009 E GRADUATORIE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONE, VALIDE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22164"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER IL RINNOVO TACITO DI N. 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITI IN VIA PIETRO NENNI N. 35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22165"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22166"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOGGETTI ACCREDITATI ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE . ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22167"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2008/2009 – CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PRIMARIA  COLLEGIO VERGINI DI GESÙ  PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE DI UN ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22168"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2008/2009 – CONCESSIONE 2° CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO I  PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE DI UN ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22169"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2008/2009  – CONCESSIONE 2° CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II  PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE DI UN ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22170"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA  AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. ADEGUAMENTO ALL'INDICE ISTAT PARI AL 3,8% DEL CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO REP. N. 9123. PERIODO ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22171"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ZUCCHETTI ITALIA DI LODI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22172"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS DI ROVIGO. RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE MASTRO 2K E POLICANTIERI 2K, ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22173"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA  GRAFICHE E. GASPARI DI MORCIANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMA APPLICATIVO GESTIONE SANZIONI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22174"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA DELL DI ASSAGO. AFFIDAMENTO DI ASSISTENZA HARDWARE PER WORKSTATION DELL PRESSO UFFICIO URBANISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22175"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA THERA DI BRESCIA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22176"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PROVECO DI FIRENZE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE  PER LA PROCEDURA NOTIFICHE UFFICIO MESSI, ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22177"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA INFOCAMERE DI ROMA. RINNOVO CONTRATTO TELEMACO ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22178"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA NETCOM DI PADOVA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA , ANNO 2009, PER IL SOFTWARE LANDESK MANAGEMENT SUITE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22179"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PROGETTI DI IMPRESA DI MODENA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA RETE CIVICA PERIODO 1/1/2009 - 31/12/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22180"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA A.P. SYSTEMS DI MILANO. RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE PER L'ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22181"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PRIVATI PER L’AFFIDAMENTO DI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22182"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E LIMITAZIONE DEL NUMERO DEI PICCIONI NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA ERRE 2 DI RIBUOLI GIANFRANCO – NOVI DI MODENA – ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22183"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA UFFICIO STYLE PER FORNITURA COPIE ELIOGRAFICHE-XEROGRAFICHE SU CARTA E VARIE - ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22184"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITI DA MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22185"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE A.N.U.S.C.A. – ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22186"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO V° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALEIMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22187"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI E SERVIZIO DI SPURGO E MANUTENZIOEN STRADE E CONDOTTE DI SCARICO PER IL BIENNIO 2009-2010. APPROV. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22188"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE CON MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI, MOTOVEICOI E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2009. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIOE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA CAIOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22189"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI TENDE A COPERTURA DEL TELAIO DELLA CONTROSOFFITTATURA DANNEGGIATA DEL TEATRO SOCIALE COMUNALE   IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLORIFICIO SCALIGERO CON SEDE LEGALE IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22190"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE 2006 - REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO - IMPEGNO DI SPESA IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE E TRIBUTI SPECIALI E VERSAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO ECONOMO ANTICIPO SOMMA PER MARCHE DA BOLLO - RID. Q.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22191"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006. VERIFICA  IPOTECHE SU TERRENI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE E REDAZIUONE RELAZIOONE STORICA VENTENNALE. CONFERIMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' VENTURINI GIULIANO &amp; C. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22192"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL  SIG. BARBARA FRANCESCO  IN QUALITA’ DI TERMINALISTA, CAT. B3, CON DECORRENZA DAL 26.01.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22193"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DITTE ONERI PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAGLI AMMINISTRATORI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' CARICA ELETTIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22194"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA REAL TIME REPORTING SRL DI PADOVA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE NASTRI RELATIVI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22195"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI. PERIODO: MARZO 2009/FEBBRAIO 2012. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22196"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL’AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI RELATIVI AL QUARTO  TRIMESTRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22197"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE COOP. FIORDALISO.  IMPEGNO DI SPESA PER  IL MANTENIMENTO E LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI NELL AREA DISABILI. PERIODO 05/01-28/02/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22198"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01.12-31.12.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22199"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI NULLA OSTA DI MASSIMA PER TRASFERIMENTO DELLA DIPENDENTE SIG.RA TANZARELLA MONICA MEDIANTE MOBILITÀ TRA ENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22200"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE GESTORE ANFFAS ONLUS DI MANTOVA-  IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI NELL’AREA  DISABILI. PERIODO 05/01-28/02/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22201"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22202"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPURGO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DEI PLESSI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIOE DI FORNMITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA BERTENI BRUNO E PAOLO DI BERTENI PAOLO E C. SNC. DI CASTIGLIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22203"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA FABBRO ED AFFINI PRESSO GLI  IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - PERIODO 01/12/2007 - 31/12/2008. PROROGA TERMINE DI SCADENZA CONTRATTUALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22204"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2009 CON LA PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA CROCE VERDE DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22205"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CAUSA ITALGAS/COMUNE. RICORSI RIUNITI NN. 148 E 175.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22206"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PROSIEGUO CAUSA ITALGAS SPA AL TAR DI BRESCIA (RICORSO N. 1211/08)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22207"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SGOMBERO DELLA CONTROSOFFITTATURA DEMOLITA E PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI INTERESSATI DALL’ALLAGAMENTO DEL TEATRO SOCIALE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22208"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PER UTILIZZO “SERVIZIO ISEENET” ANNO 2009 – CLESIUS SRL DI TRENTO - IMPEGNO DI SPESA PER LICENZA ANNUALE ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22209"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE S. MARIA DEL CASTELLO ONLUS-CARPENEDOLO (BS). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DEL SIG. BORTOLOTTI BRUNO- ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22210"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL - ABBONAMENTO ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22211"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI DICEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22212"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22213"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO IDEA 82 SAS DI VOLPIANO (TO) E TIPOGRAFIA G. BIGNOTTI SNC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI PER RICORRENZE DIVERSE. ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22214"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI SERENA SACCHI E ANNA MARIA CERINI AL SEMINARIO:''I COMUNI E L'ISEE: IL BONUS ELETTRICO, LE PROVVIDENZE ECONOMICHE E LE AGEVOLAZIONI FISCALI E TARIFFARIE'' ORGANIZZATO DA SOFIS IL 29.01.2009 A DESENZANO DEL GARDA (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22215"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI DICEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22216"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI DICEMBRE  2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22217"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 117/SG DEL 20.06.2007 - N. 583/GEN. ''INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL VICE SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - MANDATO AMMINISTRAVIVO 2007/2012. PROVVEDIMENTI.'' PRESA D'ATTO SOSTITUZIONE VICE SINDACO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22218"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO DELLA GEOM. BRESCIANI CLARA DALL’AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA AL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22219"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22220"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA BOSCOLO LOREDANA, EDUCATRICE ASILO NIDO, CAT. C5. ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI DI FAMIGLIA DAL 07.01.2009 AL 31.08.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22221"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO “LA VOCE DI MANTOVA” PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22222"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI GOVERNO DEL TERRITRIO – IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA DELL’AVVISO DI DEPOSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22223"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE LA CONVENZIONE CONSIP ALLA DITTA ENI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22224"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI E RIVISTE PER I VARI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22225"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICITA' DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2009 (ART. 6 L. 25/02/1987, N. 67). SCELTA DELLE TESTATE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22226"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISORI DEI CONTI. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO 01.01.2008-31.12 2008 AL PRESIDENTE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22227"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFENSORE CIVICO DETERMINAZIONE E RICHIESTA DI  RIMBORSO AI COMUNI DELLA QUOTA RELATIVA ALL’INDENNITÀ PER IL SERVIZIO SVOLTO IN CONVENZIONE E DELLE SPESE PER L’USO DEL PROPRIO MEZZO PER IL SECONDO SEMESTRE  2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22228"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFENSORE CIVICO. LIQUIDAZIONE SPESE PER RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER SERVIZIO PRESTATO PRESSO I COMUNI CONVENZIONATI NEI MESI DI OTTOBRE,NOVEMBRE E DICEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22229"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA RONCADORI ELENA, TERMINALISTA, CAT. B3 ASSUNTA A TEMPO DETERMINATO. ACCOGLIMENTO DIMISSIONI ANTICIPATE DALL’INCARICO CON DECORRENZA DAL 26.01.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22230"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER L’ANNO 2009 AL AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE ED ANAGRAFE AD EFFETTUARE RILEVAZIONI STATISTICHE -PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22231"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E I. T. S. A. MANTEGNA DI MANTOVA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO A FAVORE DI OMOROTIONWAN JOYCE PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO” DAL 12/01/2009 AL 23/01/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22232"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE AD EFFETTUARE SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO ALTRI COMUNI ED ENTI CHE NE FACCIANO RICHIESTA- IMPEGNO PER L’ANNO 2009 – PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22233"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2009, DEFINIZIONE BUDGETS TRIMESTRALI. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22234"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. INDENNITA’ DI TURNO ANNO 2009. DEFINIZIONE DIRETTIVE E AUTORIZZAZIONE ANNUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22235"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE :INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DIRETTIVE E AUTORIZZAZIONE ANNO  2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22236"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE:INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO CHILOMETRICO DEFINIZIONE DIRETTIVE ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22237"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESTIVO PER SERVIZI SERALI, PREFESTIVI E FESTIVI  A CURA DELLA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22238"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE. QUANTIFICAZIONE PER L’ANNO 2008 DEI CONTENUTI E DEFINIZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22239"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA COPRA RISTORAZIONE – SERVIZI COOP. DI PIACENZA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DOMICILIO PER ANZIANI ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22240"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA PERATI DI QUESTO COMUNE. RIMOZIONE PARTI CROLLATE EX PASTIFICIO CAVALIERI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO DITTA REDINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22241"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA TECNICA N° 159/U.T. - 585/GEN. DEL 17.07.2008 - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PERITO INDUSTRIALE CARLO SORAGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22242"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOTO PICCOLI ADRIANO, CON SEDE A CASTIGLIONE DELLE D/S. IN VIA M. TANA N. 15, DELLA FORNITURA DI UNA MACCHINA FOTOGRAFICA PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22243"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ''SPEEED DISPLAY 2003'' INSTALLATE SUL TERRITORIO COMUNALE - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22244"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARATURA PER L'ANNO 2008 DELL'APPARECCHAITURA AUTOVELOX 104/C-2 VIDEO SYSTEM IN DOTAZIONE A QUESTO COMANDO DO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22245"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE URBANISTICA-TERRITORIO - ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22246"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.- PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22247"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE, REVISIONE E VERIFICA IMPIANTI DI PROPRIETA' COM.LE PERIODO 01-01-03/31-12-11. REVISIONE CANONE ANNUO IMPIANTI  ELEVAZIONE, IMPIANTI ELETTRICI STABILI, IMPIANTI SPECIALI, PRESIDI ANTINCENDIO ED IMPIANTI DI SICUREZZA DAL 01/07/08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22248"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHITETTI FRANCESCO CAPPA E ALBERTA STEVANONI – INTEGRAZIONE INCARICO PER REDAZIONE PIANO DEI SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22249"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI AL 30/06/2009 ALLA R.T.I. COSTITUITO DALLA DITTA SADI SERVIZI INDUSTRIALI S.P.A. E DALLA DITTA SELCA S.P.A.   LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEL SITO CONTAMINATO DENOMINATO “CAVA BUSA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22250"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE ANNO 2008 ALL’ASSOCIAZIONE EQUATORE ONLUS PER LA GESTIONE DELLO “SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE PER CITTADINI STRANIERI” DI VIA MARTA TANA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22251"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER L'UFFICIO TECNICO SETTORE URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22252"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.P. SYSTEMS - AFFIDAMENTO PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE CONCESSIONI EDILIZIE. EURO 1.680,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22253"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE NASTRI SEDUTE CONSILIARI-ANNO 2008. ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22254"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI DICEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22255"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2008. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22256"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONI D’ECONOMATO E DETERMINAZIONE DEL FONDO PER LE MINUTE SPESE. ANNO 2009 . PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22257"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA TRIENNIO 2006/2008- PROGETTO OSPITALITA'  PER  L' INTEGRAZIONE DI N.6 CITTADINI SOMALI CON PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SUSSIDIARIA . IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22258"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO C/O QUESTO ENTE IN OCCASIONE DEL  CROLLO STRUTTURA MURARIA DEL FABBRICATO EX PASTIFICIO CAVALIERI AI SIGG: BRUNO ALESSANDRO-DIP.COMUNE SIRMIONE; PARMEGGIANI CHIARA E VAROLI TATIANA-DIP. COMUNE GUIDIZZOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22259"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE A SOGGETTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22260"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO,PER L'ANNO 2009,DEL CONTRATTO PER ADESIONE PER L'AMMISSIONE ALL'UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO  ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DPR 28.09.1994, N. 634). PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22261"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO ANNO 2008.ASSUNZIONE IMPEGNO PER SALDO COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22262"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA COLLEGATO AL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI ED ANTINTRUSIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2009 - 30 NOVEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22263"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER IL BIENNIO 2009/2010. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. INDIZIOJE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ED APPROVAZIONE LETTERA DI IN VITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22264"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED AFFINI PER IL BIENNIO 2009-2010. APPROV. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. INDIZIOE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ED APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente xsi:nil="true" /><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22265"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI, AUTOCARRI, MOTOVEICOLI DI PROP. COM.LE BIENNIO 2009-2010. APPROV. CAPITOLATO D'APPALTO. IND. PROC. NEOZIATA PREVIA GARA INFORMALE PER L'AFFID. IN ECONOMIA ED APPROV. LETTERA INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22266"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. ALBERTA STEVANONI – INCARICO PROFESSIONALE PER MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI IGIENE LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22267"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA TASSA DI PROPRIETA' DEL MEZZO COMUNALE FIAT SCUDO TARGATO CY809XC IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22268"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE ETERNIT ABBANDONATE SU SUOLO PUBBLICO. INCARICO DITTA MADESANI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22269"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTAIO AGOSTINO RIBOLZI – INCARICO PROFESSIONALE PER ATTO DI ACQUISTO TERRENI DITTA ICRA (€ 4.284,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22270"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPI DA TENNIS COMUNALI LOCALITA’ SAN PIETRO. CONFERIMENTO DELL’INCARICO OCCASIONALE AL SIG. ATTILIO DOMENICO BONETTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22271"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO PER IL SIG. D. F. PRESSO  LA DITTA MESSAGGERIE DEL GARDA S.P.A. FILIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PERIODO DAL  01/01/2009 AL 30/06/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22272"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE ACCOGLIENZA DI CITTADINA RESIDENTE PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA  FINO  AL 30/06/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22273"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO A FAVORE DEL SIG.  C.M. PRESSO  LA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  NASTRO VERDE – MEDOLE. PERIODO DAL  01/01/2009 AL 30/06/2009. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22274"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BASSI TOURS, DEI F.LLI BASSI &amp; TONNI LUCIANA, DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO FINALIZZATO AGLI ANZIANI. PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22275"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTAMPA E AGGIORNAMENTO OPUSCOLO “CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – EMOZIONI TRA NATURA, STORIA E TRADIZIONI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22276"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO DI RUOLO PER N. 1 POSTO DI IMPIEGATO DI CONCETTO, CAT.C1, A TEMPO PIENO. INQUADRAMENTO DEL VINCITORE CON DECORRENZA DAL 30.12.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22277"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO DI RUOLO PER N. 1 POSTO DI IMPIEGATO DI CONCETTO, CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO PIENO. APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22278"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA SPA - MILANO. RIMBORSO ONERI PERMESSO RETRIBUITO FRUITO DAL DIPENDENTE SIG. MASSIMO MERGONI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 SETTEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22279"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO MICROSOFT ISA SERVER 2004, ON-SITE, PER IL PERSONALE SERVIZIO CED. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22280"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO PRANOVI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE SERVER LINUX.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22281"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TRADELEK SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO FORNITURA PER UN UPS PER IL SERVIZIO CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22282"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA THERA SPA DI BRESCIA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE HARDWARE PER IL SERVIZIO CED E BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22283"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE PER I MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2009. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22284"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>“S. LUCIA” SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ DI ASOLA (MN). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI, PER IL BIENNIO 2009/2010. APPROVAZIONE CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22285"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PROSIEGUO CAUSA ITALGAS SPA AL CONSIGLIO DI STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22286"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CAUSA ITALGAS/ COMUNE. RICORSI RIUNITI NN. 148 E 175.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22287"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE VARIE ATTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22288"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS GPA SPA DI MILANO, FILIALE DI BRESCIA - POLIZZA RC PATRIMONIALE E CERTIFICATI MERLONI - PERIODO 31.12.2008/31.12.2009 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22289"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS GPA SPA DI MILANO, FILIALE DI BRESCIA - POLIZZA TUTELA LEGALE PERIODO 31.12.2008/31.12.2009. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22290"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.TI ARRIGO E PAOLO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO CAUSA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CONTRO TECHNO 2 SRL. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22291"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO D’EMERGENZA PER CROLLO DEL 27/11/08 DELL’EX PASTIFICIO CAVALIERI. IMPEGNO DI SPESA PER ACCOMPAGNAMENTO A PIEDI DEGLI ALUNNI DELLE SC. C. BATTISTI E P.C. BESCHI, FRUITORI DEL SERV. SCUOLABUS, ALLA FERMATA DI VIA MAZZINI. MESE DI DICEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22292"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2008/2009 - DITTA COPRA RISTORAZIONE SERVIZI SRL DI PIACENZA. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  PAGAMENTO 75% DELLE EVENTUALI MOROSITÀ RELATIVE AL SERVIZIO COSÌ COME PREVISTO DAL CONTRATTO DI REP. N. 9392/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22293"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N.  35, INT. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22294"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ELETTROCASA SRL – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONI E MANUTENZIONI ELETTRODOMESTICI IN DOTAZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE. PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22295"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI D’EMERGENZA PER RESIDENTI IN SEGUITO AL CROLLO DEL 27/11/2008 DELLA STRUTTURA DENOMINATA EX CAVALIERI. IMPEGNI DI SPESA PER ACCOGLIENZA CITTADINI EVACUATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22296"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CAT-GRIM DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AGLI ELETTRODOMESTICI INDUSTRIALI IN DOTAZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE. PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22297"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE MINORE A.A.. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2009. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22298"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN  RESIDENTE (C.M..). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2009. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22299"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN  RESIDENTE (P.F). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2009. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22300"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN  RESIDENTE (V.M..). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIDO SETTEMBRE/DICEMBRE 2009. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22301"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE SAN BIAGIO ONLUS - CAVRIANA . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA  CAVAGNINI ELISA. ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22302"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO-IN CAMMINO. – LUOGO - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA AMOROSO ANNA ROSA. ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22303"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N.  35, INT. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22304"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI – ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22305"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (V.L.) PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI CASTEL GOFFREDO. ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22306"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO  COMUNITA’ ALLOGGIO DI VIALE GORIZIA DI MANTOVA DELLA SIG.NA MINICUCCI DANIELA. ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22307"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI MANTENIMENTO DI UNA RESIDENTE (M.L.) PRESSO ISTITUTO NEUROPSICHIATRICO “CREMONESINI”.ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22308"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2008, PREVISTI  DALL’ART. 11-L. 431/98 E DALL’ART. 2 C.9/18 -L.R. 2/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22309"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PER L’IGIENE DEI BAGNI DI USO PUBBLICO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E PRESSO L’ASILO NIDO IL CUCCIOLO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA “RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.” CON SEDE IN POMEZIA (RM).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22310"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PALAZZO GONZAGA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE  E RESTAURO  SERRAMENTI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA MARAI FEDERICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22311"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE ANTICIPATA DAL MEDESIMO ALL'UFFICIO TECNICO PER EFFETTUARE VERSAMENTI ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA - DISTRETTO DI GUIDIZZOLO - SERVIZIO IGIENE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22312"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO ED IDRICO SANITARI PER LA DURATA DI ANNI NOVE DALLA CONSEGNA DEGLI IMPIANTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22313"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CARATTTERIZZAZIONE AREA SPORTIVA “CAMPO CARDONE”. CONFERIMENTO INCARICO AL DOTT. DONAERA DELLA SIN.GE.A. S.R.L.  DI MONTICHIARI (BS) PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22314"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CARATTERIZZAZIONE DELL’AREA SPORTIVA “CAMPO CARDONE”, AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO-RESEARCH SRL PER ATTIVITA’ DI ANALISI CHIMICHE DI CAMPIONI DI ACQUE E TERRENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22315"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEL SITO CONTAMINATO “CAVA BUSA”, AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO-RESEARCH SRL PER ATTIVITA’ DI ANALISI DEI CAMPIONI DI TERRENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22316"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA VETRAIO ED AFFINI PRESSO GLI  IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2008 PROROGA TERMINE DI SCADENZA CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22317"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA TINTEGGIATORE ED AFFINI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL BIENNIO 2009/2010. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE ED ELENCO PREZZI UNITARI. INDIZIONE PROCEDURA APERTA ED APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22318"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. CONFERIMENTO PROSECUZIONE INCARICO AL DOTT. GIANPAOLO RODIGHIERO DI MANTOVA PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22319"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE N. 45 AL PIANO REGOLATORE GENERALE– IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA DELL’AVVISO DI DEPOSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22320"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE N. 48 AL PIANO REGOLATORE GENERALE– IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA DELL’AVVISO DI DEPOSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22321"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI SERVIZIO RELATIVAMENTE ALL’ALIENAZIONE DELLE AREE COMPRESE NEI PIANI DI ZONA CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE/PROPRIETA’(€ 19.984,32)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22322"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHITETTI FRANCESCO CAPPA E ALBERTA STEVANONI – INCARICO A VACAZIONE PER MODIFICA ELABORATI PIANO DEI SERVIZI (€ 1.043,03)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22323"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO E PULIZIA DALLA NEVE DELLE PIAZZE, STRADE E VIE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2009.31.12.2009 ALLA DITTA BOZZOLA S.N.C. DI CARPENEDOLO (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22324"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSENSO AL TRASFERIMENTO DELLA DIPENDENTE GEOM. BRESCIANI CLARA PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA MEDIANTE MOBILITÀ INTERCOMPARTIMENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22325"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA  IMPIANTI COM.LI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO ED IDRICO SANITARI PER LA DURATA DI ANNI NOVE. AUTORIZZAZIONE ALLA MANUTENCOOP SPA A SUBAPPALTARE LA TELEMATIZZAZIONE C.T. ALLA IMPEL SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22326"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. LAVORI DI FORNITURA E POSA PANCHINE E FORMAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NELLE VARIE VIE E STRADE COMUNALI. IMP. ED AFFID. MEDIANT COTTIMO ALLA DITTA COMPAGNONI FIORE SRL DI BOZZOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22327"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE HARDWARE PLOTTER HP IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA ALLA DITTA THERA SPA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22328"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLORI SUONI E SAPORI QUARTA PUNTATA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 7 CO. 2 REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI VARI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22329"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2008/2009. DITTA CHINESPORT DI UDINE. AFFIDAMENTO  FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE  PER LA PALESTRA DELLA GINNASTICA CORRETTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22330"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. DI ANCONA. RINNOVO CONVENZIONE ANNUALE PER L’ABBONAMENTO ALLA “GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI”. ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22331"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSAGGERIE DEL GARDA SPA FILIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI DOCUMENTI, PLICHI E PICCOLI PACCHI. ANNO 2009. PROVVEDIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22332"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDK EDITORE S.R.L. DI TORRIANA (RN) FILIALE DI MANTOVA - FORNITURA BIGLIETTI DA VISITA PER ASSESSORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22333"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEM S.N.C. DI ROMANORE DI BORGOFORTE (MN). AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI, PER IL BIENNIO 2007/2008. INTEGRAZIONE PERIODO CONTRATTUALE: GENNAIO 2009. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22334"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIESSEGRAFICA S.N.C. DI MONTICHIARI (BS). AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DELLA FORNITURA DI FOGLI A4 FUSTELLATI PER UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22335"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA GRANCASA MERCATONE DI DESENZANO SRL – DESENZANO DEL GARDA (BS)-. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER L’ASILO NIDO COMUNALE. PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22336"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA FATER SPA – PESCARA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI  PANNOLINI PER L’ ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”. PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22337"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO VALORI MONETARI PREVISTI NELL’ALLEGATO “D” DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 201 DEL 30/06/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22338"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CAPRIOLI VIAGGI DI CARPENEDOLO. SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI RESIDENTI ALLA CASA DEL SOLE DI CURTATONE DI  MANTOVA. PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22339"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE PRESUNTA A CARICO DEL COMUNE DELLE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL  “CONDOMINIO COCEL” DI VIA I MAGGIO N. 3/7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22340"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DEL SOLE - MANTOVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL C.S.E. DI MANTOVA DI DISABILI RESIDENTI. ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22341"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA SAN PIETRO – IN CAMMINO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO DEL SIG. SICO CARLO. ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente xsi:nil="true" /><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22342"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA PER IL MANTENIMENTO DI UN DISABILE RESIDENTE (T.M.) PRESSO ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR). ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22343"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO- LUOGO -. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’INSERIMENTO TEMPORANEO DI UN CITTADINO RESIDENTE (A.Y.)  ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22344"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTOLIBRERIA DESENZANI ANGELO DI RUFFONI A.MARIA -   CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DIDATTICO VARIO PER L’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22345"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA ELEMENTARE D.ALIGHIERI IN LOCALITA' BELVEDERE. AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA METALINFISSI SRL A SUBAPPALTARE PARTE LAVORI CATEGORIA PREVALENTE ALLA DITTA PAGNOZZI DAVIDE DI PADERNO DUGNANO (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22346"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CAMPI DI TENNIS LOC. ''SAN PIETRO'' - PERIODO 1.3.2009/28.2.2034 = DETERMINA A CONTRATTARE (COD. CIG 025341008C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22347"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI  VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO DAL DIPENDENTE CAMPIONI MIRKO PRESSO IL COMUNE DI  CASALMORO NEL PERIODO NOVEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22348"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ALL’ISTITUZIONE DEI SERVIZI CULTURALI 'CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE' PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22349"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO CONGUAGLIO ANNI DAL 2002 AL 2008 E VERSAMENTO CONTRIBUTO PER ANNI DAL 2009 AL 2011.CONSISTENZA 1PF 1PR 3PM 8PT KM 15 PRATICA N. 97335/TAR PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22350"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL S.F.A.- ANFFAS DI RIVOLTELLA DEL GARDA DI N. 2 RESIDENTI. ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22351"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ALLA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ S. MARCO ONLUS DI PESCHIERA DEL GARDA VR DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCALE E DEGLI SPAZI COMUNI DI N. 5 CONDOMINI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE. PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22352"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA LOCALE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN CRISTOFORO ONLUS – GRUPPO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO INDIVIDUALE DI PERSONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22353"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZ.  DI UN NUOVO POLO NATATORIO . SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E COMPLETAMENTO OPERE ACCESSORIE. AFFID. LAVORI DI FORN.E POSA RECINZIONE ESTERNA PER AREA DI PERTINENZA PISCINE SCOPERTE.  AFF. DITTA RETISSIMA DI LECCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22354"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI APPARTAMENTI COMUNALI IN VIA BOTTEGHINO ED IN VIA DON MAZZOLARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22355"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO CITTADINO. IMP. ED AFFID. ESECUZIONE LAVORI DI FORN.  IN OPERA DI ARREDI PER LA PIAZZA S. LUIGI ED UGO DALO' ALLA DITTA METALCO DI TREVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22356"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA APPARTAMENTO DEL CUSTODE PISCINE COMUNALI. IMP. ED ESCUZ. LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA MADESANI SRL DI GOITO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22357"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO FINALE DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO TRATTO RETE FOGNARIA COMUNALE INTERESSANTE LA PROPRIETA' MAGHELLA - PERARO IN VIA FACCIOTTO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. RENATO BUTTINI DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22358"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE ANTICIPATA ORDINARIA DI MUTUI ASSUNTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.SPA – ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22359"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO DI RUOLO PER N. 1 POSTO DI IMPIEGATO DI CONCETTO, CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO PIENO. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22360"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO DI RUOLO PER N. 1 POSTO DI IMPIEGATO DI CONCETTO, CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO PIENO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22361"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI  VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO DAL DIPENDENTE CAMPIONI MIRKO PRESSO IL COMUNE DI  CASALMORO NEL PERIODO OTTOBRE  2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22362"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI ONLS. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA BOZZOLI ANITA. PERIODO 10/12/2008-31/12/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22363"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DELLA SIG.RA ODURAA THERESA. ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22364"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE S. MARIA DEL CASTELLO ONLUS-CARPENEDOLO (BS). PARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DEL SIG. BORTOLOTTI BRUNO- ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22365"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22366"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PARASPIGOLI PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA GOZZOLINA ED ALTRE STRUTTURE SCOLASTICHE, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22367"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’INGRESSO DI PALAZZO GONZAGA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, MEDIANTE LA FORNITURA DI ZERBINO, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22368"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE ELABORATI TECNICI E PRATICA PER OTTENIMENTO PARERE DI CONFORMITA' DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO PALESTRA COMUNALE CAGLIO IN VIA LONATO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MAURO TINTI DI LONATO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22369"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER PAGAMENTO PRESTAZIONI RESE DAI CAAF CGIL, CISL E UIL PER ASSISTENZA, COMPILAZIONE E INOLTRO DOMANDE ASSEGNAZIONI ALLOGGI ERP - BANDO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22370"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONE UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22371"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER SERVIZIO FUNEBRE CITTADINO INDIGENTE RESIDENTE N.N. -  IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22372"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA LOCALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CLUB ANNI D’ARGENTO - AUSER INSIEME ONLUS  PER LA GESTIONE NELL’ANNO 2008 DEL CENTRO RICREATIVO COMUNALE “DR. TULLIO PORTIOLI” DI VIA ORDANINO N. 7/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22373"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN  RESIDENTE (P.F). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2008. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22374"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01.11-30.11.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22375"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>S. LUCIA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ DI ASOLA (MN). AFFIDAMENTO PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO L’ASILO NIDO “IL CUCCIOLO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22376"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA,A MEZZO RACCOMANDATA AR,DEL DEPOSITO,PRESSO L'UFFICIO POSTALE,DI ATTO GIUDIZIARIO NON POTUTO NOTIFICARE NEI TERMINI DI LEGGE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22377"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22378"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2008/2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO SCUOLABUS PERIODO DICEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22379"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>BCC BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO SOCIETA' COOPERATIVA - CASTEL GOFFREDO (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE DR. ALBERTO BIGNOTTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CARICA ELETTIVA - PERIODO: AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22380"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERICA PUBBLICITA' SRL - CONCESSIONARIA ESCLUSIVA PER LA PUBBLICITA' SUL ''GIORNALE DI BRESCIA''. AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE DI SPECIALE DEDICATO A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. DICEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22381"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI NOVEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22382"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STRAORDINARIO DISPONIBILE SULLO STANZIAMENTO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22383"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI NOVEMBRE  2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22384"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI NOVEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22385"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22386"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI E MOBILI CON COSTRUZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ALLA DITTA INTERAZIONE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22387"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPI DA TENNIS COMUNALI – LOCALITA’ SAN PIETRO. CONFERIMENTO DELL’INCARICO OCCASIONALE AL DOTT. MARCO GANDAGLIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22388"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO DI TIRO A SEGNO AREA EX BERSAGLIO – STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22389"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 55, INT. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22390"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA MERCANTE MARIA, EX ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITO IN VIA BATTISTI 29 /G  INT. 2 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22391"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. IMP. ED AFFID. ESEC. LAVORI DISSUASORI IN MARMO PER LA PIAZZA S. LUIGI, RIMOZIONE CHIUSINI, FORN. E MESSA A DIMORA PIANTINE AIUOLE P.ZA S. LUIGI ALLA DITTA PIAZA FRANCO DI PARMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22392"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE EDILI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2009. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLE OPERE ED APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22393"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. S. LUCIA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ – MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA, PER LA PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DI GINNASTICA CORRETTIVA -PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2009 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22394"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MORGAN ITALIA SRL,  CON SEDE IN VIA GRAMSCI N. 20 A SAN LAZZARO DI S., DI UN ETILOMETRO, OMOLOGATO E  COMPLETO DI STAMPANTE ED ACCESSORI PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22395"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22396"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE CON MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI, AUTOCARRI, MOTOVEICOLI E MEZZI D'OPERA DI PROP. COMUNALE. IMP. DI SPESA ED AFFID. AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZ. DI FORN. E SERV. IN ECONOMIA ALLA DITTA CAIOLA SERGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22397"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO CITTADINO. IMP. DI SPESA ED AFFID. ESECUZ. LAVORI DI FORN. E POSA BORCHIE PER LA DELIMITAZIONE DEI PARCHEGGI NELLA PIAZZA SAN LUIGI. AFFID. MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA MARMO ART DI CASTIGLIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22398"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE U.T. DEL FONDO INTERNO DA RIPARTIRE AI SENSI ART. 92 D.LGS. 163/2006 - PERIODO 01.03.2005-30.08.2007 REL. AI LAVORI DI CUI ALLA DET. 185/U.T. - 842/GEN. DEL 29.08.2008 E NON RIENTRANTI NEL FONDO DI CUI ALLA DET. N° 398/UT/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22399"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNI DAL 2004 AL 2008 - RICHIESTE DI RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22400"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO PER IL SIG. D. F. PRESSO  LA DITTA MESSAGGERIE DEL GARDA S.P.A. FILIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PERIODO DAL  03/12/2008 AL 31/12/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22401"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22402"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI FASCICOLI DESTINATI ALLA RICERCA INTERVENTO TERRITORIALE SULLE FAMIGLIE DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO. ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22403"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADAR SAS DI BESCHI ANGELO  &amp; C. - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE PAGINE INFORMATIVE SUL SETTIMANALE LOCALE ''IL GAZZETTINO NUOVO'' - DICEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22404"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADAR SAS DI BESCHI ANGELO &amp; C. - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SPAZIO INFORMATIVO SUL SETTIMANALE LOCALE ''IL GAZZETTINO NUOVO''.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22405"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI NOVEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22406"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI RICHIEDENTI AMMESSI E NON AMMESSI E GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA  ANNO 2009 PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22407"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL 1° SEMESTRE 2009 DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22408"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E VARIAZIONE PER L’ANNO 2009 DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP E PROTETTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22409"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ATTO D’ASSUNZIONE DEL SIG. RIBOLDI CRISTIANO PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE ATTRIBUITA DALL’ENTE DI PROVENIENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22410"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM ALLA GIORNATA DI STUDIO: ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE  A  FIRENZE IL  15.12.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22411"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2008. DITTE DIVERSE. AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE E DEL C.T.P.E.D.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22412"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO COATTIVO ICI - EMISSIONE ANNO 2008 - AVVISI DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI DIVERSI NOTIFICATI NEL PERIODO 01/01/2006 - 31/12/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22413"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA PIAZZALE RESISTENZA ALLA SOCIETA' ESSO ITALIA SRL PER ESERCIZIO IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI PERIODO 2°SEMESTRE 2008 - 30/06/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22414"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2005. INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. DAVIDE ZUBBI PER IL COLLAUDO TECNICO SPECIALIOSTICO ED AMMINISTRATIVO DELLE OPERE E LA VERIFICA CONTABILE A CAMPIONE DELLA CONTABILITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22415"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE FOSSI E CANALI DI COMPETENZA COMUNALE 1° STRALCIO FORMAZIONE NUOVA CONDOTTA SMALTIMENTO ACQUA FOSSO LOC. SAN VILETTO OPERE DI COMPLETAMENTO MEDIANTE SOSTITUZIONE E RIPRISTINO CANALIZZAZIONI ESISTENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22416"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA SELETTIVA INTERNA PER PROGRESSIONE VERTICALE. PROVVEDIMENTO E PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22417"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2008 VERSAMENTO  IN VIA TELEMATICA CONTRATTO REP. 9107/2003 PORZIONE TERRENO CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO DITTA TELECOM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22418"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE AL PERSONALE DIPENDENTE DI DIVERSE CATEGORIE. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22419"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>DAL SASSO MARIO S.N.C. DI DAL SASSO MARCO &amp; C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA PER LA FORNITURA DI FAX PER L’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22420"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE I. ZANETTI E A. COMINELLI. – LUOGO - . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DEL SIG. FURGONI ANGELO. PERIODO 01/12/-31/12/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22421"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DELL’ART. 7, LETT. B) DEL ''REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA''  PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ''ASSISTENZA AI RESIDENTI'' - PERIODO 31.12.2008/31.12.2009 = AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22422"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE TASSE DI PROPRIETA' DEI MEZZI COMUNALI IN SCADENZA MEDIANTE VERSAMENTO IN CONTO CORRENTE POSTALE N. 22378 INTESTATO A REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22423"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO POLO NATATORIO CENTRO SPORTIVO S.PIETRO-SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E COMPLETAMENTO OPERE ACCESSORIE. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSNALE AL GEOM. ETTORI ENZO DI CASTELLUCCHIO (MN)PER FRAZIONAMENTO ED ACCATASTAMENTO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22424"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZ. DI UN NUOVO POLO NATATORIO. SIST. AREE ESTERNE E COMPL. OPERE ACCESSORIE. AFFID. SERV. PULIZIA, PULIZIA DI TUTTI GLI ARREDI, TRATTAMENTO SCALA CUSTODE, LAVAGGIO CANALIZZAZIONE CONTROSOFITTATURA ARIA CALDA. AFFID. DITTA S. LUCIA SOC. COOP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22425"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PER IL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL  PALAZZO GONZAGA E LA SCUOLA PRIMARIA SAN PIETRO. APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI-ESECUTIVI.INDIZIONE PROCEDURE NEGOZIATE ED APPROVAZIONE LETTERE INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22426"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. SERVIZIO DI PULIZIA E COMPLETAMENTO TINTEGGIATURA FACCIATA IMPIANTO PISCINA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AMIGONI DI PEDRENGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22427"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TAPPETO COMPONIBILE PER LA SEZIONE GIOVANI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, AI SENSI  VIGENTE REG COMUNALE FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CREMONA GIOCHI ARREDI DI VESCOVATO (CR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22428"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PASSATOIA DA POSIZIONARSI SULLA SCALA PRINCIPALE  DI ACCESSO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, AI SENSI VIGENTE REG. FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO  ALLA DITTA COLORIFICIO SCALIGERO DI CASTIGLIONE  DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22429"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE FOSSI E CANALI DI COMPETENZA COM.LE:NUOVO CANALE SCOLMATORE IN LOC. PREDE A SERVIZIO ZONA PIP. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA SANDRINI SPA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22430"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA, SCHEDA E CUSTODIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SUPERMEDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22431"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FINALIZZATO AGLI ANZIANI. PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2011. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22432"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO DI ZONA 2006/2008 – CONVEGNO VERSO I PIANI INTEGRATI PER IL DIRITTO ALLA SALUTE DEL 28/11/2008 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22433"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLORI SUONI E SAPORI D’ITALIA AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI ART. 7 CO. 2 REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI VARI IN ECONOMIA E RELATIVI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PUBBLICITARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22434"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PREMI SPORTIVI ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22435"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TRADELEK DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARATI DI RETE PER IL SERVIZIO CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22436"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA METAPC SRL DI BRESCIA. AFFIDAMENTO  DELLA FORNITURA DI N. 2 SWITCH HP PER IL SERVIZIO CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22437"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTOLINE DI AVVISO DI RICEVIMENTO AR STAMPATE INTESTATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22438"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA THERA DI BRESCIA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE ON-SITE KIT CONVERSIONE SERVER IBM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22439"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RECUPERO SIGURTA’ ANDREA IN VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE– IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA DELL’AVVISO DI DEPOSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22440"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MANTOVA – ESAME PROGETTO VARIANTE N. 45 AL P.R.G. –IMPEGNO DI SPESA DI € 331,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22441"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MANTOVA – ESAME PROGETTO VARIANTE N. 48 AL P.R.G. –IMPEGNO DI SPESA DI € 331,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22442"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE (A.R.P.A.) DI MANTOVA – ESAME PROGETTO ESCLUSIONE V.AS. - VARIANTE N. 48 AL P.R.G. – IMPEGNO DI SPESA DI € 494,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22443"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE (A.R.P.A.) DI MANTOVA – ESAME PROGETTO VARIANTE N. 45 AL P.R.G. – IMPEGNO DI SPESA DI € 494,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22444"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE (A.R.P.A.) DI MANTOVA – ESAME PROGETTO VARIANTE N. 48 AL P.R.G. – IMPEGNO DI SPESA DI € 494,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22445"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PARTECIPAZIONE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22446"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2008/2009 – CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “F. GONZAGA”  PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE DI UN ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22447"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2008/2009 – CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PRIMARIA  COLLEGIO VERGINI DI GESÙ  PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE DI UN ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22448"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2008/2009 – CONCESSIONE 1° CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO I  PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE DI UN ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22449"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2008/2009 – CONCESSIONE 1° CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II  PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE DI UN ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22450"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2008/2009 – CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE EDUCAZIONE DEGLI ADULTI (C.T.P.E.D.A) PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE DI UN ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22451"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIA SAN PIETRO – IN CAMMINO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO DEL SIG. SICO CARLO. PERIODO 21/11-31/12/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22452"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORIO CHIMICO RAL DI RAFFALDINI DR. G. &amp; C. SNC–  SARGINESCO  DI  CASTELLUCCHIO (MN)-.  AFFIDAMENTO SERVIZIO  PRELIEVO E ANALISI PER ATTUAZIONE PIANO DI AUTOCONTROLLO AI SENSI DELLA LEGGE 155/97 PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE . ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22453"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERRUZIONE ANTICIPATA INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO PER LA SIG.RA E.O. PRESSO L'ASILO ''IL CARILLON'' DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22454"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE EQUATORE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER GESTIONE “SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE PER CITTADINI STRANIERI” PERIODO 1.1.2007/31.12.2008 – INTEGRAZIONE SPESA ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22455"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER ACCOGLIENZA TEMPORANE CITTADINA RESIDENTE (S.I.) IMPEGNO DI SPESA DAL 11/11 AL 17/11/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22456"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ E ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE AI SENSI ART. 66 E 65 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATI DALL’ ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 – DECIMO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22457"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTOCARRI MOTOVEICOLI E MEZZI D'OPERA. OPERE DA MECCANICO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AUTOFFICINA TEAM BESCHI DI BESCHI NICOLA PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNI AUTOMEZZI COMUNALI AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22458"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO POLO NATATORIO CENTRO SPORTIVO  S.PIETRO-SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E COMPL.TO OPERE ACCESSORIE. LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI ALL'ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER PER ATTIVAZIONE CON POSA NUOVA FORNITURA GAS. RIDETERMINAZIONE QUADRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22459"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA MONICA CARAMASCHI DI CASTIGLIONE DLELE STIVIERE PER REDAZIONE PERIZIA GIURATA DI STIMA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DISTINTI AL NCTR AL FG. 35 MAPPALI NN.1, 2, 159, 160, 108 E 112.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22460"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO GENERALE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22461"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZ. NUOVO POLO NATATORIO SAN PIETRO. SIST. AREE ESTERNE E COMPL. OPERE ACCESSORIE - INTEGRAZIONE FORN. E POSA ARREDI PER SPOGLIATOI E ZONA VASCHE. AFFID. MEDIANTE PROC. NEGOZIATA ALLA DITTA GES GROUP DI CASTELNUOVO DEL GARDA . RIDETERM. Q.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22462"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESS A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI APPARTAMENTI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA C. BATTISTI N. 29/G. IMP. DI SPESA ED AFFID. ESECUZ. LAVORI MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA TRADELEK IMPIANTI SPA DI CASTIGLIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22463"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DISTRETTO CULTURALE DELLE COLLINE MORENICHE DEL GARDA. LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SOLFERINO DELLA QUOTA PARTE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE DEL PROGETTO (STUDIO DI FATTIBILITA’).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22464"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI VIA ORDANINO. AUTORIZZAZINE ALL'IMPRESA CRIO COSTRUZIONI SRL A SUBAPPALTARE PARTE DELLE OPERE EDILI ALLA DITTA TIMIS COSTRUZIONI DI CALVISANO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22465"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01/10 - 31/10/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22466"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI OTTOBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22467"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA COMPAGNONI FIORE S.R.L. DI BOZZOLO (MN). INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI VESTIARIO E D.P.I. AI DIPENDENTI COMUNALI SALARIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22468"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI ANNO 2006. FORNITURA E POSA CARTELLI PER INDIRIZZARE IL TRAFFICO VERSO I PARCHEGGI PUBBLICI E LE PISCINE COMUNALI. IMP. ED AFFID. MEDIANTECOTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA P.S.V. DI POZZOLENGO (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22469"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO E RECUPERO STRUTTURALE DEL BLOCCO SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA PRIMARIA C.BATTISTI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA SANDRINI SPA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22470"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA MAZZINI DI QUESTO COMUNE, RIMOZIONE  PARTI DANNEGGIATE E RIPRISTINO IMPIANTO ALLA PIENA EFFICENZA. IMP. DI SPESA ED AFFID. MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA TRADELEK IMPIANTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22471"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI PRESSO ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI  SENSI DEL D.P.R. 554/99 ALLA SOCIETA’ TRADELEK IMPIANTI S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22472"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA TASSO, DI DEVIAZIONE FOSSO A MONTE VIA GAIA E DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA. VERIFICA PRESENZA IPOTECHE SUI TERRENI. CONFERIMENTO INCARICO SOCIETA' VENTURINI SNC. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22473"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLORI SUONI E SAPORI TERZA PUNTATA E SUCCESSIVE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 7 CO. 2 REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI VARI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22474"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA SCALE E SPAZI COMUNI DI N. 5 CONDOMINI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2011. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22475"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE 2008.INTEGRAZIONE QUARTO TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22476"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI OTTOBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22477"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI OTTOBRE  2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22478"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA MONICA BIANCHERA, COORDINATORE DI SERVIZIO. CONCESSIONE ASTENSIONE FACOLTATIVA POST-PARTO DAL 19.12.2008 AL  18.06.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22479"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DELL’ART. 7, LETT. B) DEL ''REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA''  PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ''ASSISTENZA AI RESISENTI'' - PERIODO 31.12.2008/31.12.2009  = DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22480"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO E PAOLO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO CAUSA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CONTRO MARI SERGIO. LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22481"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MAN. STRA.  STRADE E VIE COM.LI - ANNO 2006. FORN. E POSA NUOVI CARTELLI AREA CENTRO STORICO X ACCESSO AUTOCARRI SUP. A 11,5 T E RINNOVO CARTELLI ROTATORIA POLO NATATORIO S. PIETRO. IMP. ED AFFID. ESECUZ. LAVORI MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA PSV .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22482"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22483"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE EX STATALE GOITESE - NUOVE ROTATORIE INTERSEZIONE VIA MEDOLE E CENTRO ITALMARK. VERIFICA PRESENZA EVENTUALI IPOTECHE SUI TERRENI. CONFERIMENTO INCARICO SOC.VENTURINI GIULIANO &amp; C. SNC. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22484"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE. CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. DOMENICO BEZZI DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22485"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO PRESSO IL COMUNE DI MANTOVA DELLA DIPENDENTE SIG.RA FRANZONI CLAUDIA  PER IL MESE DI NOVEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22486"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, A SEGUITO MOBILITA’ ESTERNA,   DEL SIG. RIBOLDI CRISTIANO CON DECORRENZA DALL’1.12.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22487"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE PER ATTIVITA’ ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22488"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI OTTOBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22489"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE CASA ROSANNA DI MONZAMBANO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA  SARASI MAFALDA. PERIODO 01/11-03/11/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22490"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG. BESCHI FRANCO, EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22491"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANIATRIO ASSISTENZIALE VILLA MADDALENA – GOITO -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO DEL SIG. SICO CARLO. PERIODO 29/10-31/12/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22492"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE ACCOGLIENZA DI CITTADINA RESIDENTE PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA  FINO  AL 31/12/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22493"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA COMPAGNONI FIORE S.R.L. E DITTA FLOWER GLOVES S.R.L.. INTEGRAZ. AFFIDAMENTI RELATIVI ALLA FORNITURA DI VESTIARIO E DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE AI DIP. C.LI IN CONFORMITÀ AI D.P.I. E DI INDUMENTI DA LAVORO ORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22494"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ASSISTENZA E CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO ALLA UPA SERVIZI SRL DI BRESCIA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2008 - DICEMBRE 2009. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA TECNICA N. 390/2007-GEN.11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22495"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE PREMI ASSICURATIVI IN ESSERE ANNO 2008 - MINORI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22496"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 09/10/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22497"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESSEPIEMME S.R.L. DI VILLAFRANCA (VR). AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI. PERIODO: NOVEMBRE 2008/OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22498"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA TASSA DI PROPRIETA' DEL MEZZO COMUNALE DA PAGARSI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2008 MEDIANTE VERSAMENTO IN CONTO CORRENTE POSTALE N. 22378 INTESTATO A REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22499"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO CITTADINO. AFFIDAMENTO NUOVE FORNITURE PER USO NON DOMESTICO IN BASSA TENSIONE IN VIA RACCHETTA ED IN PIAZZA SAN LUIGI ALLA DITTA EXERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIA ORRIGONI N. 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22500"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO S.PIETRO. RIMBORSO SPESA ANTICIPATA ECONOMO COM.LE PER VERSAMENTO VV.F. AI FINI RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22501"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO LEGALE GRASSI, AVV. MAURIZIO LASCIOLI. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA IMMOBILIARE CARPEN CASA CONTRO COMUNE AVANTI CORTE APPELLO BRESCIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22502"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA MORANDI FRANCO/COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE/CONSORZIO DI BONIFICA ALTA E MEDIA PIANURA MANTOVANA - LIQUIDAZIONE QUOTA A FAVORE DI MORANDI FRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22503"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO DI ZONA 2006/2008 –PERNOTTAMENTO A RIMINI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2008 PER CONVEGNO NAZIONALE IN TEMA DI POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZIONE MULTIETNICA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22504"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLORI SUONI E SAPORI SECONDA PUNTATA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 7 CO. 2 REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI VARI IN ECONOMIA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22505"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE, REVISIONE E VERIFICA IMPIANTI COM.I PERIODO 2006/2011. AUTORIZZAZIONE TRADELEK SPA A SUBAPPALTARE ALLA DITTA F.LLI ONOFRIO SNC PARTE OPERE CATEGORIA PREVALENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22506"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI  VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO DAL DIPENDENTE CAMPIONI MIRKO PRESSO IL COMUNE DI  CASALMORO NEL PERIODO SETTEMBRE  2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22507"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE QUADRI ECONOMICI PROGETTI VARI E QUANTIFICAZIONE FONDO INTERNO DA RIPARTIRE TRA IL PERSONALE DELL'U.T.COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS 163/2006 PERIODO 01.03.2005-30.08.2007 RELAT. AI LAVORI NON RIENTRANTI NELLA DET. 398/UT/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22508"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO ALLA SIG.RA GIROLETTI FRANCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22509"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE FOSSI E CANALI DI COMPETENZA COMUNALE 1° STRALCIO  FORMAZIONE NUOVA CONDOTTA SMALTIMENTO ACQUA FOSSO LOC. SAN VILETTO AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA DI MATERIALE IDRAULICO ALLA SOC. INDECAST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22510"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COM.LE ANTICIPATA PER VERSAMENTO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.F. PER ESAME MODIFICHE AL PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22511"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA REDINI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22512"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006 - COMPRENDENTI LA SISTEMAZ. DI VIA NOBILI PASTORIO - VIA TIZIANO - ACQUISIZIONE AREA DALLA SIG.RA MAGALINI VANDA - DEPOSITO CASSA DD.PP. INTEGRAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22513"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI ANNO 2006. LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARIE VIE E STRADE DI QUESTO COMUNE.AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI ALLA DITTA TRADELEK IMPIANTI SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22514"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IN RUOLO DEL  SIG. MORELLI ALESSANDRO IN QUALITA’ DI COORDINATORE DEL SERVIZIO ECOLOGIA, CAT. D1, A TEMPO PIENO, CON DECORRENZA DAL 27.10.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22515"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLORI SUONI E SAPORI SECONDA PUNTATA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 7 CO. 2 REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI VARI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22516"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDK EDITORE S.R.L. DI TORRIANA (RN) FILIALE DI MANTOVA - FORNITURA BUSTE E BIGLIETTI PER IL SINDACO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22517"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA GKI S.R.L DI MILANO. AFFIDAMENTO DEL CORSO MICROSOFT MS-2830 DESIGNING SECURITY FOR MICROSOFT NETWORKS  ON-SITE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22518"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA MARTELLI GIOVANNA: CONCESSIONE PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L’ANNO ACCADEMICO 2008/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22519"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELMEC INFORMATICA S.R.L. DI GAZZADA (VA). AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L’INFORMATICA PER I SERVIZI COMUNALI DIVERSI. PERIODO: NOVEMBRE 2008/OTTOBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22520"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL’AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI RELATIVI AL TERZO  TRIMESTRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22521"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  COLLEGIO ARBITRALE  FINALIZZATO RISOLUZIONE CONTRATTO CON CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO REGIONALE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22522"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2008/2009 - DITTA COPRA RISTORAZIONE SERVIZI COOP. DI PIACENZA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22523"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22524"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SOL.CO TRASORTI – MANTOVA - . SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTE DIVERSAMENTE ABILE RESIDENTE (P.P.) AL C.S.E. DI  MANTOVA. PERIODO OTTOBRE 2008- LUGLIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22525"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO  AI SIG.RI GUIDETTI MAURO- SENINI ANGELO - RESTITUZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA DELLE SOMME NON UTILIZZATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22526"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO ALLA SIG.RA SILVESTRI LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22527"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPANTE PER L'AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ESECUZIONE FORNITURA ALLA DITTA F.LLI VIGASIO DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22528"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TONER PER STAMPANTE LASERJET COLOR HP CP3505N. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE FORNITURA ALLA DITTA F.LLI VIGASIO DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22529"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI STUDIO A SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) DEL 21.10.2008 SUL TEMA 'IL CODICE DEI CONTRATTI ALLA LUCE DEL TERZO DECRETO CORRETTIVO' ORGANIZZATO DA EDK FORMAZIONE DI MANTOVA. PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22530"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE NASTRI SEDUTE CONSILIARI-ANNO 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22531"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD UN/A DIPENDENTE A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI DOCUMENTARI INFORMATICI ORGANIZZATO DAL COMUNE DI CASTEL GOFFREDO (MN) - CASTEL GOFFREDO 29.10.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22532"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA COBIT SRL A SUBAPPALTARE LA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA I.P.S. SRL DI CURTATONE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22533"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE FOSSI E CANLI DI COMPETENZA COMUNALE: NUOVO CANALE SCOLMATORE IN LOC.PREDE A SERVIZIO DELLA ZONA PIP. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DELLE OPERE ED APPROVAZIONE LETTERA INVITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22534"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO NODO INTERSCAMBIO E PERCORSI AUTOLINEE TPL INTERURBANE NEL CENTRO ABITATO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA PROVINCIA DI MANTOVA PER MAGGIOR PERCORRENZA ANNUA 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22535"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PALAZZINA  EX O.P.G. LOCALITA’ GHISIOLA: FORNITURA DI ARREDI PER IL  CENTRO EDA PRESSO LA SEDE UBICATA IN LOCALITA’ GHISIOLA,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22536"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDO PER DUE NUOVE SEZIONI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO P.C. BESCHI, AI SENSI DEL  REGOLAMENTO COMUNALE FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ILLSA S.R.L.DI CARONNO PERTUSELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22537"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA DA MARI SERGIO CONTRO COMUNE AVANTI IL TAR BRESCIA= IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22538"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLORI SUONI E SAPORI SECONDA PUNTATA E SUCCESSIVE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 7 CO. 2 REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI VARI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22539"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE IMPIANTO NATATORIO  25 OTTOBRE ’08. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RINFRESCO. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22540"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2008/2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO SCUOLABUS PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22541"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI RELATIVI A N. 67 DOMANDE DI RICHIEDENTI CHE NON HANNO DIRITTO ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22542"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2007 A N. 2 BENEFICIARI IN CONDIZIONI DI GRAVE DIFFICOLTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22543"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO  NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI, N. 55, INT.8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22544"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO EX NOVO DELL’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA NENNI N. 55 INT. 8 AL SIG.  CAIMMI  MARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22545"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22546"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01/09 - 30/09/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22547"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2008. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22548"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2008: ESAMI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22549"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI SETTEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22550"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO  DITTA  SUARDI  CARLO - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE “SERVIZIO DI CUSTODIA DI PALAZZO GONZAGA (PALAZZO MUNICIPALE) E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GIARDINO/CORTILI ANNESSI ” .ADEGUAMENTO ISTAT  CONTRATTO N. 9299 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22551"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI 12.IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22552"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE 17/UT DEL 16/1/2008. DITTA ERRE2 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO E LIMITAZIONE PICCIONI. ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22553"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI 1 MACCHINA PLASTIFICATRICE ALLA DITTA EDK EDITORE SRL  VIA SANTARCANGIOLESE N.6, TORRIANA (RN). FILIALE DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22554"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI 50 COCCARDE PER LE PERGAMENE DA DONARE IN OCCASIONE DI MATRIMONI CIVILI. DITTA GIORGIO CARTOLIBRERIA DI FAINI GIORGIO - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22555"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO REDDITI E VALORI MONETARI RIFERITI AL 2008, PREVISTI DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22556"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA RETTA DI MANTENIMENTO MINORE G.B. PRESSO FONDAZIONE MALAGUTTI ONLUS-COMUNITA’ IL GIARDINO FIORITO – PERIODO 29/09-30/09/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22557"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE AI SENSI   LEGGE DELLA EX L. N. 162/98 - FINANZIAMENTO PROGETTI ANNO 2008. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22558"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG. CAIMMI MARIO, ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22559"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE CASA ROSANNA DI MONZAMBANO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA  SARASI MAFALDA. MESE DI OTTOBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22560"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2007 RELATIVO A UN BENEFICIARIO CON DOMANDA IN GRAVE DIFFICOLTÀ, INCLUSO NEL 3° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22561"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA  COMUNITA’ E CPI “NUOVO SENTIERO” ISTITUTO PALAZZOLO – SUORE POVERELLE DI CAPRIOLO (BS). PER U.A. E I.N.- PERIODO 26/09-31/12/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22562"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2007 RELATIVO A UN BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA, INCLUSO NEL 6° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22563"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE IN ATTUAZIONE AL D.M. 22 GENNAIO 2008 N. 37. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO CON COTTIMO FIDUCIARIO  ALLA DITTA TRADELEK IMPIANTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22564"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA FALCHETTI F.LLI SNC – AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E SMALTIMENTO ANIMALI RINVENUTI MORTI SUL TERRITORIO COMUNALE. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE 36/UT DEL 04/02/2008 – 134 GEN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22565"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI DISERZIONE DI GARA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER I SERVIZI COMUNALI DIVERSI. PERIODO: NOVEMBRE 2008/OTTOBRE 2011. INDIZIONE NUOVA GARA CON ADEGUAMENTO BASE DI GARA. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22566"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ''AVVISO DI AGGIUDICAZIONE'' GARA SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE FURTO, INCENDIO, ELETTRONICA - PERIODO 31.12.2008-31.12.2011 = IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22567"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO PENALE ING. LEO GALLI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22568"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO PENALE  GEOM. GINO CAPPA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22569"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ING. DAVIDE SQUASSABIA DI MANTOVA CTU NEL RICORSO PER CONSULENZA TECNICA AI SENSI DELL’ART. 696 CPC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22570"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DPR 28.09.1994, N. 634) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22571"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (A.R.P.A.) DI MANTOVA - ESAME PROGETTO VARINATE N. 45 AL P.R.G. - IMPEGNO DI SPESA DI € 494,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22572"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQ.NE INDENNITÀ DI TURNO RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22573"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENITÀ DI REPERIBILITÀ RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22574"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQ.NE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO MEZZO PROPRIO RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22575"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQ.NE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22576"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM E DELLA DIPENDENTE SIG.RA PERANI DANIELA AL SEMINARIO SUL TEMA: LE NOVITÀ IN MATERIA DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NEL D.L. 112/2008  A  DESENZANO IL  13.10.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22577"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI A PARTECIPARE AL XXVII CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA - RICCIONE 17-21 NOVEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22578"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI  VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO DAL DIPENDENTE CAMPIONI MIRKO PRESSO IL COMUNE DI  CASALMORO NEL PERIODO AGOSTO  2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22579"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COORDINATORE DEL SERVIZIO ECOLOGIA, CAT. D1, DI RUOLO, A TEMPO PIENO. LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22580"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, A SEGUITO MOBILITA’ ESTERNA,   DELLA SIG.RA FRANZONI CLAUDIA  CON DECORRENZA DALL’1.11 .2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22581"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, A SEGUITO MOBILITA’ ESTERNA,   DELLA SIG.RA GUAGNO ANNAMARIA  CON DECORRENZA DAL  27.10.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22582"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA BESCHI LETIZIA AL SEMINARIO SUL TEMA “LE NOVITÀ DELL’IRPEF ADEMPIMENTI DI FINE ANNO E CUD 2009” IL GIORNO 05.12.08  A MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22583"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFENSORE CIVICO. LIQUIDAZIONE SPESE PER RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER SERVIZIO PRESTATO PRESSO I COMUNI CONVENZIONATI NEI MESI DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22584"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA RENATA PATTINI: CONCESSIONE PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2008/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22585"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI SERVIZIO  DELLA SIG.RA REGGIANI MARIA CON DECORRENZA DALL’1.10.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22586"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COORDINATORE DEL SERVIZIO ECOLOGIA, CAT. D1, DI RUOLO, A TEMPO PIENO. APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22587"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO IN VIA GRIDONIA GONZAGA DI CUI AL PIANO INTEGRATO D'INTERVENTO DENOMINATO ''EX PASTIFICIO CAVALIERI''. APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA. SVINCOLO GARANZIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22588"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2007 A UN BENEFICIARIO IN CONDIZIONI DI GRAVE DIFFICOLTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22589"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2007 A UN BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA, INCLUSO NEL 7° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22590"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2007 A N. 5 BENEFICIARI IN CONDIZIONI DI GRAVE DIFFICOLTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22591"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2007 A N. 3 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE, INCLUSI NEL 5° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22592"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IN RUOLO DEL  SIG. VALBUSA ALESSANDRO IN QUALITA’ DI OPERAIO SPECIALIZZATO, CAT. B1, A TEMPO PIENO, CON DECORRENZA DAL 02.10.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22593"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE MINORE A.A.. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2008. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22594"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2007 A N. 20 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE, INCLUSI NEL 4° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22595"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2007 A N. 87 BENEFICIARI IN CONDIZIONI DI GRAVE DIFFICOLTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22596"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE ACCOGLIENZA DI CITTADINA RESIDENTE PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. ASSUNZIONE SPESA RETTA DAL 01/08 AL 31/10/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22597"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE PORTE, SCRIVANIE E SERRAMENTI. AFFID. AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN  ECONOMIA ALLA DITTA FONDEC FERRAMENTA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22598"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. AFFIDAMENTO ESECUZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA APPALTATRICE CO.BIT SRL DI SONA - VERONA.  RIDET. QUADRO ECONOMICO GENERALE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22599"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE TASSE DI PROPRIETA' DEI MEZZI COMUNALI IN SCADENZA MEDIANTE VERSDAMENTO IN CONTO CORRENTE POSTALE N. 22378 IN TESTATO A REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22600"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA IDRAULICO ED AFFINI SUGLI  IMPIANTI TERMOIDRAULICI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI  SENSI DEL D.P.R. 554/99 ALLA SOCIETA’ INDECAST S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22601"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. MAURO TINTI CON STUDIO IN ROVATO (BS) PER PRATICHE VARIANTE ALL’ISTANZA AI VIGILI DEL FUOCO PER PARERE DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO AFFERENTE L’EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL’INFANZIA RODARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22602"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E FACCIATE IMMOBILE DI PROPRIETA' COM.LE DI VIA ASCOLI 15. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA I.TE.CO. SAS. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22603"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI VIA ORDANINO. PALAZZO GONZAGA -SEDE MUNICIPALE. RECUPERO MANTO DI COPERTURA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CRIO COSTRUZIONI SRL DI MANTOVA. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA.RIDETERMINAZIONE QUADRI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22604"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE A SOGGETTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22605"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22606"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI : RUOLO SUPPLETIVO ANNO 2002. EMISSIONE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22607"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLORI SUONI E SAPORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA GIZETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22608"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TREND SERVIZI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. RINNOVO CANONE  SERVIZIO ALICE BUSINESS PER COLLEGAMENTO INTERNET COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22609"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 55 D.LGS. 163/06  PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE FURTO, INCENDIO, ELETTRONICA -PERIODO 31.12.2008-31.12.2011 = AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22610"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG.RA CATERINA DAEDER: CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI SECONDO L’ART. 33 C. 3 DELLA L. 104/1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22611"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA PIAZZA FRANCO SPA AD AUMENTARE GLI IMPORTI DEI SUBAPPALTI PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATI ALLE DITTE PORFIDI ARNOLDI E TOMASINI FLAVIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22612"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI OPERAIO SPECIALIZZATO, CAT. B1, DI RUOLO, A TEMPO PIENO.  APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22613"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO POLO NATATORIO CENTRO SPORTIVO S.PIETRO-SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E COMPLETAMENTO OPERE ACCESSORIE. TINTEGGIATURA FACCIATE CASA CUSTODE. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO  DITTA AMIGONI SRL. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22614"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO DOTT.SSA BARBARA MARANGOTTO, DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI ALLA PERSONA. CONCESSIONE ASTENSIONE FACOLTATIVA POST-PARTO DAL 18.09.2008 AL 17.03.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22615"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI REGOLATORE SEMAFORICO ELETTRONICO, COMPRESA LA FORN. DELLA LANTERNA SEMAFORICA E LA DIREZIONE SEMAFORICA PEDONALE A TRE LUCI CON IL SIMBOLO OMINO PRESSO LA FERMATA DELLE AUTOCORRIERE IN VIA CAVOUR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22616"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI  VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO DAL DIPENDENTE CAMPIONI MIRKO PRESSO IL COMUNE DI  CASALMORO NEL PERIODO LUGLIO  2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22617"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ AI SENSI ART. 66 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 - SECONDO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22618"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA  GESTIONE DEL SERVIZIO “DOPO LA SCUOLA” PER IL PERIODO  01/10/2008 - 31/05/2009. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22619"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN  RESIDENTE (V.M..). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIDO SETTEMBRE/DICEMBRE 2008. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22620"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TREND SERVIZI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL RINNOVO LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS PER LA RETE COMUNALE E BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22621"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI NOVE.IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA GURI E QUOTIDIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22622"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GIACOMO BONOMI DI BRESCIA. INCARICO  ASSISTENZA LEGALE  NEL RICORSO, AVANTI  IL CONSIGLIO DI STATO, AVVERSO SENTENZA N. 403/07 DEL TAR BRESCIA RELATIVA AL  PIANO CAVE. INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22623"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANFFAS ONLUS MANTOVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA’ SPERIMENTALE RIVOLTA AI FREQUENTANTI RESIDENTI. ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22624"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA IL MERCATONE DI DESENZANO SRL – DESENZANO DEL GARDA (BS)-. PROROGA SCADENZA IMPEGNO AL 31/12/2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22625"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SALA POLIFUNZIONALE PRESSO CSE DI GUIDIZZOLO (FRAZ. REBECCO). IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ANNO 2008- LIQUIDAZIONE1^ SEMESTRALITA’ 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22626"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>DET. DEL DIRIGENTE AREA TECNICA N. 151 DEL 08.07.2008 - GEN. N. 553:''SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI 12 DALLA CONSEGNA DEGLI IMPIANTI. AGGIUD. DEFINITIVA DITTA S.I.ME DI CREMA. APPR. .VERB. DI GAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22627"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE E RICREATIVE PER L’ANNO 2008. QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE PRESUNTE PER DIRITTI SIAE E PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI AFFISSIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22628"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA ASCOLI N.15, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2007 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2008 E 1^ SEMESTRE 2009.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22629"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE – BRESCIA .IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO DELLA MINORE A.A.- RILEVAZIONE MINORE SPESA. ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22630"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE IMPIANTI COM.LI DI  RISCALDAMENTO,RAFFRESCAMENTO ED IDRICO-SANITARI PER  ANNI 9 DALLA CONSEGNA IMPIANTI. PRESA D'ATTO PARERE AUTORITA'. ESCLUSIONE ATI TEASEI SRL-TECKAL SPA. AGGIUDICAZIONE MANUTENCOOP SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22631"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER L’INFORMATICA, MACCHINE PER SCRIVERE E FAX IN USO AGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI. PERIODO: NOVEMBRE  2008/OTTOBRE  2010. DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22632"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ E ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE AI SENSI ART. 66 E 65 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATI DALL’ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 – OTTAVO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22633"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2006/2008 DISTRETTO DI GUIDIZZOLO –INCARICO DI FORMAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “MANI IN RETE” EX LEGGE 285/1997.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22634"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA GARIBALDI N. 12, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2007 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2008 E 1^ SEMESTRE 2009.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22635"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE CAPPELLE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE- SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO, ATTRAVERSO LA FORNITURA DI ALBERATURE E CESPUGLI, ALLA SOC. COOP SOLARIA. RIDETERMINAZIONA QUADRO ECO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22636"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE ANTICIPATA DAL MEDESIMO ALL'UFFICIO TECNICO PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO  SEZIONE DI MANTOVA , PER  PARERE CONFORMITA' ANTINCENDIO PERLA SCUOLA PRIMARIA SAN PIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22637"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO POLO NATATORIO CENTRO SPORTIVO S.PIETRO-SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E COMPLETAMENTO OPERE ACCESSORIE. SISTEMAZIONE TERRA VEGETALE AREE VERDI ESTERNE. AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA CALDEDIL SNC. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22638"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. BORDANZA CERAMICHE SNC. AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E POSA MOSAICO COLONNE INTERNE E RIVESTIMENTO IN PIETRA MURETTO ESTERNO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22639"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO COMUNALI, AI SENSI DEL VIG REGOLAMENTO  FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ILLSA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN CARONNO PERTUSELLA (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22640"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIOINE NUOVO POLO NATATORIO  CENTRO SPORTIVO S.PIETRO. S.LUCIA SOC.COOP.SOC.DI SOLIDARIETA'. ESTENSIONE AFFIDAMENTO SERVIZIODI PULIZIA EDIFICI COM.LI ADIBITI AD UFFICI PER LA PULIZIA STRAORDINARIA POLO NATATORIO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22641"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA BIANCHERA MONICA, COORDINATORE DI SERVIZIO, CAT. D1. ASTENSIONE OBBLIGATORIA POST-PARTO DAL 05.09.2008 AL 18.12.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22642"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI OPERAIO SPECIALIZZATO, CAT. B1, DI RUOLO, A TEMPO PIENO.  AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22643"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COORDINATORE DEL SERVIZIO ECOLOGIA, CAT. D1, DI RUOLO, A TEMPO PIENO.  AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22644"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO 01/08/08 - 31/08/08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22645"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO PARZIALE PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO EX VENTURELLI SITO IN VIA FERMI DI QUESTO COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22646"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI AGOSTO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22647"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESI DI AGOSTO  2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22648"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE AGOSTO   2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22649"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AGOSTO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22650"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE EDILI ED AFFINI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER L’ANNO 2007. LIQUIDAZIONE FATT. N. 620 E SVINCOLO POLIZZA FIDEUSSORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22651"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO PER LA SIG.RA  O.E. PRESSO  L’ASILO NIDO CARILLON DI CASTIGLIONE - PERIODO DAL  08/09/2008 AL 31/12/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22652"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPPELLA DI FAMIGLIA. VARIAZIONE DIRITTO DI CONCESSIONE CAPPELLA NR. 47 “BERTANI GULIELMO “ CIMITERO NUOVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22653"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO DEL FONDO INTERNO DA RIPARTIRE AI SENSI DELL’ART. 92 DEL D.LGS. 12.04.2006 N° 163. LAVORI CAVA BUSA 1°-2° E 3° SAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22654"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FRAZIONAMENTI PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO “COMPLESSO ALBERGHIERO E CENTRO CONGRESSI” SITO IN VIA G. MAZZINI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO AREE STANDARD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22655"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA  FONDAZIONE MALAGUTTI ONLUS DI CURTATONE DI U.A. E I.N.  RILEVAZIONE MINORE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22656"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE LA CONVENZIONE CONSIP DELLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI COM.LI PER L'ANNO 208 ALLA DITTA ENI SPA-DIVISIONE REFINING &amp; MARKETING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22657"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE AREE DEL CAMPO DI CALCIO CARDONE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI MEDESIMI MEDIAMNTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA SOLARIA S.C.. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22658"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COORDINATORE DEL SERVIZIO ECOLOGIA, CAT. D1, DI RUOLO, A TEMPO PIENO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22659"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI OPERAIO SPECIALIZZATO, CAT. B1, DI RUOLO, A TEMPO PIENO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22660"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2008/2009. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ADEGUAMENTO ISTAT PARI AL 3,8%  DEL CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO REP. N. 9117  RELATIVO AL PERIODO SETTEMBRE 2008 - GIUGNO  2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22661"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI AGOSTO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22662"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI SUPERVISIONE E COORDINAMENTO PEDAGOGICO PER IL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE.    PERIODO 01 SETTEMBRE 2008 - 31 LUGLIO 2009. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22663"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2006/2008 DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – CONFERIMENTO INCARICO PER LA  REALIZZAZIONE DELLA RICERCA INTERVENTO  TERRITORIALE SULLE FAMIGLIE DEL DISTRETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22664"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2006/2008 DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – CONFERIMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DEL PROGETTO “TERRITORIO – AZIENDA – SERVIZI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22665"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. MIRKO BOSEGGIA INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI, PIANO ATTUATIVO E REGOLAMENTO D'USO PLIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente xsi:nil="true" /><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22666"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MAURIZIO LASCIOLI DELLO STUDIO LEGALE GRASSI DI BRESCIA -  INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO DA BESCHI ALDO AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22667"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MAURIZIO LASCIOLI DELLO STUDIO LEGALE GRASSI DI BRESCIA - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO DA BESCHI PASQUA AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22668"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO  INTERCULTURALE MONDOLANDIA PERIODO DAL 01/09/2008 AL 31/07/2011. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VERIFICA E L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ALL’OFFERTA QUALITATIVO-TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22669"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>BCC BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO SOCIETA' COOPERATIVA - CASTEL GOFFREDO (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE DR. ALBERTO BIGNOTTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CARICA ELETTIVA - PERIODO: APRILE / MAGGIO / LUGLIO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22670"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO INDENNITA’ DI AGENTE DI P.S. AL VIGILE URBANO SIG. CENTONZE PAOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22671"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI. PERIODO: NOVEMBRE 2008/OTTOBRE 2011. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22672"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GINNASTICA CORRETTIVA. ANNO SCOLASTICO 2008/2009. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE E CONFERIMENTO DELL’INCARICO AL PROF. RICCARDO COLOSINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22673"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CASTIGLIONE D/S.DELLA TENUTA DEL CORSO DI TIRO PER I DIECI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI P.S. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22674"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA  GESTIONE DEL CENTRO  INTERCULTURALE “MONDOLANDIA” PER IL PERIODO DAL 01/09/2008 AL 31/07/2011 AI SENSI DELL’ART. 57 COMMA 2 DEL  D.LGS. 163/2006. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22675"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO - SISTEM. AREE ESTERNE E COMPL. OPERE ACCESSORIE. - LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PORFICO - APPR. PREVENT. ED AFFID. COTTIMO DITTA SELI S.R.L. DI MONZA - RID. Q.E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22676"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO E  RECUPERO STRUTTURALE DEL BLOCCO SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI. APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA, Q E, COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22677"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA RGB COMPUTERS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 NOTEBOOK PER GLI UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22678"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AP SYSTEMS SRL FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA APPARATI E ATTREZZ PER ATTIVAZ. NUOVO SITO RIPRESA PARCHEGGIO C.LE INTERRATO VIA GONZAGA E INVIO IMMAGINI TELECAM  SIST VIDEO SORV.  A C.DO STAZ  CARABINIERI CAST. ST. CIG 019530639B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22679"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA BATTISTI N. 29/G, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2007 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2008 E 1^ SEMESTRE 2009.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22680"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI NON ERP DI VIA I MAGGIO N. 3/7, RELATIVO AL CONSUNTIVO 01/01/2006 – 31/12/2006 E ACCONTI 2^ SEMESTRE 2008 E 1^ SEMESTRE 2009. ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22681"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA DEL FALCONE N. 8, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2007 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2008 E 1^ SEMESTRE 2009.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22682"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA P. NENNI N. 55, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2007 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2008 E 1^ SEMESTRE 2009.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22683"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA P. NENNI N. 35, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2007 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2008 E 1^ SEMESTRE 2009.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22684"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE RIPRISTINO CONDOTTI  ACQUASCIVOLI PRESSO LA PISCINA SCOPERTA DI PROPRIETA’ COMUNALE, AI SENSI VIG REG COMUNALE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARROZZERIA 2P S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22685"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO SPERIMENTALE DEL  SERVIZIO “DOPO LA SCUOLA” PER IL PERIODO  01/10/2008 - 31/05/2009 - DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22686"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANCA POPOLARE DI VERONA S. GEMINIANO E S. PROSPERO SPA - AGENZIA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. APPROVAZIONE CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO PRONTI CONTRO TERMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22687"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TRADELEK DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DELLA SOSTITUZIONE DI BATTERIE PER N. 2 UPS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22688"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO ALLA DITTA “UFFICIO STYLE SRL” DI DESENZANO DEL GARDA PER FORNITURA COPIE ELIOGRAFICHE, XEROGRAFICHE, SU CARTA E VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22689"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DELL'AREA PUBBLICA PRESSO IL PARCO DESENZANI RISERVATA ALLA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22690"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2007 A N. 10 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE, INCLUSI NEL 3° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22691"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01.07-31.07.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22692"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FRAZIONAMENTI PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO “PDL3” SITO IN VIA DOTTORINA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO AREE STANDARD E SEDI STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22693"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO POLO NATATORIO CENTRO SPORTIVO S.PIETRO-SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E COMPLET.TO OPERE ACCESSORIE-ARREDI SPOGLIATOI. AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA GES GROUP SRL. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22694"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEL SITO CONTAMINATO DENOMINATO CAVA BUSA. CONCESSIONE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI AL 31/12/2008 AL R.T.I. SADI SPA-SELCA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22695"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA – COMMISSIONE COMUNALE LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO – SPESE DI VIGILANZA – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI € 150,00 PER CONCERTO IRENE GRANDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22696"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, MODULO E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE NELL’ANNO 2008 DELLA DOMANDA PER ESSERE INCLUSI NELLE GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE  DEGLI ALLOGGI NON ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22697"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA LOCALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MARTA TANA ONLUS PER LA GESTIONE NEL 2008 DELL’ALLOGGIO SITO IN P.ZA SAN LUIGI N. 7/B, INT. 2 DA ADIBIRE A CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22698"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ALLA V° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.C.E.C.)   I^  SEMESTRE  2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22699"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2008/20009 CONCESSIONE CONTRIBUTO AGLI IST. COMPR. I E II PER ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE DI PULIZIA, DI SOSTEGNO PER DIVERSAMENTE ABILI, DI CONSUMO PER CLASSI E SEZIONI E PER IL FUNZIONAMENTO DELEL SEGRETERIE. EROGAZIONE ACCONTO 75%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22700"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22701"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI LUGLIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22702"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE LUGLIO   2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22703"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESI DI LUGLIO  2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22704"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22705"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI  VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI  MONTICHIARI IN OCCASIONE DEL  MERCATO DEL BESTIAME DEL VENERDÌ E MANIFESTAZIONI VARIE PERIODO GENNAIO/GIUGNO  2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22706"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI  VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO DAL DIPENDENTE CAMPIONI MIRKO PRESSO IL COMUNE DI  CASALMORO NEL PERIODO GIUGNO  2008 E CONGUAGLIO ARRETRATI ELETTORALI 2006 .PER APPLICAZIONE CCNL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22707"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA SPA - MILANO. RIMBORSO ONERI PERMESSO RETRIBUITO FRUITO DAL DIPENDENTE SIG. MASSIMO MERGONI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 23 APRILE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22708"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 06/08/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22709"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ E ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE AI SENSI ART. 66 E 65 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATI DALL’ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 - SETTIMOINVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22710"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMP. E LIQUIDAZIONE RIMB. SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CLUB ANNI D'ARGENTO - AUSER INSIEME ONLUS PER GESTIONE NEL 2008 CENTRO RICREATIVO COM. ''DR. TULLIO PORTIOLI'' E PER TRASPORTO ANZIANI A GROLE E VIE DIVERSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22711"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E COMPLETAMENTO OPERE ACCESSORIE. COMPLETAMENTO GIOCHI VASCHE INTERNE E RIFACIMENTO RIVESTIMENTO VASCA DI COMPENSO PISCINA ESTERNA. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA PDM SRL. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22712"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO-SISTEMAZIONE AREE ESTRERNE E COMPLETAMENTO OPERE ACCESSORIE. AFFIDAMENTO ATTIVAZIONE NUOVA LINEA TELEFONICA ALLA TELECOM ITALIA SPA PER ASCENSORE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22713"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E COMPLETAENTO OPERE ACCESSORIE. FORNITURA BOCCHETTE SPECIALI PER NUOTO CONTROCORRENTE VASCA LUDICA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA A&amp;T EUROPE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22714"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. ROBERTO SPAZZINI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI ED ESPLETAMENTO PRATICHE PARERE DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO AFFERENTE L’EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA S. PIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22715"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. AFFIDAMENTO ALL'ENEL DISTRIBUZIONE SPA - ZONA DI MN - AUMENTO DI POTENZA UTENZA UBICATA IN VIA DON MAZZOLARI . LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO CORRISPETTIVO ALLA GLOBAL POWER SPA DI VR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22716"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. AFFIDAMENTO ALL'ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER REALIZZAZIONE OPERE ED INTERVENTI NECESSARI PER LA PREDISPOSIZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22717"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DUE ALIMENTATORI PER TELECAMERE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA INSTALLATO SUL TERRITORIO COMUNALE.  PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22718"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 57 COMMA 2 DEL  D.LGS. 163/2006 PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO  INTERCULTURALE “MONDOLANDIA” PER IL PERIODO DAL 01/09/2008 AL 31/07/2011. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22719"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE PER LA SISTEMAZIONE ASCENSORE PRESSO IL NUOVO POLO NATATORIO DEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA TECNOLIFTS SPA DI MONTIRONE (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22720"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE DI QUESTO COMUNE.APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA-DESCRIZIONE LAVORI ED AFFIDAMENTO DEI MEDESIMI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA REDINI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22721"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI LUGLIO 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22722"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPORT E NON SOLO 14 SETTEMBRE 2008. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22723"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLORI SUONI E SAPORI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 7 CO. 2 REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI VARI IN ECONOMIA E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22724"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIDA S.R.L. DI VERONA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L’INFORMATICA PER I SERVIZI COMUNALI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22725"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE SAN BIAGIO DI CAVRIANA. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA  LAVAGNINI NORINA. PERIODO 01/08/2008-31/12/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22726"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 € - INCARICO PER REDAZIONE PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI, REGOLAMENTO D'USO, PIANO ATTUATIVO PLIS COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - APPROVAZIONE VERBALE DI COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22727"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA, A MEZZO RACCOMANDATA AR, DEL DEPOSITO, PRESSO L'UFFICIO POSTALE, DI ATTO GOIUDIZIARIO NON POTURO NOTIFICARE NEI TERMINI DI LEGGE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22728"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, NELL'ANNO 2004 E NON OBLATE NEI TERMINI STABILITI DAL MEDESIMO CODICE. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22729"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MEDIANTE PROC. APERTA AI SENSI ART. 55 D.LGS. 163/06 PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO INTERCULTURALE MONDOLANDIA PER IL PERIODO DAL 01/09/08 AL 31/07/2011. NOMINA COMMISSIONE PER VERIFICA E ATTR. PUNTEGGI ALL' OFFERTA QUALITTATIVO-TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22730"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSE IN USO ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO S. CRISTOFORO ONLUS. PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2008. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22731"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 12/06/2008 DOMANDE DI CONTRIBUTO ECONOMICO RESPINTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22732"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE – BRESCIA E COMUNE DI BEDIZZOLE. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO DELLA MINORE A.A.- PERIODO 01/05-31/12/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22733"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ AI SENSI ART. 66 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 - SESTO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22734"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL DI ROVIGO. AFFIDAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO SOFTWARE MASTRO 2K.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22735"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 € - INCARICO PER REDAZIONE PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI, REGOLAMENTO D’USO PIANO ATTUATIVO PLIS COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DOCUMENTAZIONE TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22736"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRES 2008. PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA DI ALCUNI MINORI RESIDENTI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22737"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CAPRIOLI VIAGGI DI CARPENEDOLO. SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI RESIDENTI ALLA CASA DEL SOLE DI CURTATONE DI  MANTOVA E TRASPORTO AGGIUNTIVO AL CSE DI MANTOVA. RILEVAZIONE MINORE SPESA. ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22738"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLORI SUONI E SAPORI D’ITALIA AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI ART. 7 CO. 2 REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI VARI IN ECONOMIA E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI PUBBLICITARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22739"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.LUCIA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ DI ASOLA (MN). AFFIDAMENTO PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO L’ASILO NIDO “IL CUCCIOLO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22740"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT PUNTO TARGATA CL937PK IN DOTAZIONE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI. IMP. DI SPESA ED AFFID. AI SENSI DEL VIGENTE REG. PER L'ESECUZ. DI FORN. E SERV. IN ECONOMIA ALLA DITTA CARROZZERIA 2P DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22741"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE VEICOLO RENAULT TRAFIC TARGATO CF871NB IN DOTAZIONE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFID. AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESEC.Ò DI FORN. E SERV. IN ECONOMIA ALLA DITTA TEAM BESCHI DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22742"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO FORESTALE PADANO S.C.R.L. DI CASALMAGGIORE (CR) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22743"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE ANTICIPATA DAL MEDESIMO ALL'UFFICIO TECNICO PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO PER SERVIZIO RESO DA VV.FF, PER IL RINNOVO DI CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22744"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA METALINFISSI SRL DI NOVARA. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22745"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE , MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE FINO AL 14/10/2008. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI REGOL COM DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA INDECAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22746"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ELMEC INFORMATICA DI GAZZADA (VA). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE SERVER HP PER LA BIBLIOTECA E MEDIATECA COMUNALE, PERIODO DAL 28/8/2008  AL 27/8/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22747"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA POSTECOM SPA DI ROMA. AFFIDAMENTO DEL RINNOVO FIRME DIGITALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22748"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO LEGALE GENOVESI E ASSOCIATI - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA MAGRI LORENZO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22749"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2006/2008. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE “CASA DEL SOLE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22750"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA GROPPI N. 5 ALLA FIORDALISO SOC. COOP. SOCIALE DA DESTINARE AD ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA' PERIODO 1/7/2008 - 30/6/2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA REGISTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22751"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSI PUBBLICI, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI COMPLESSIVI N. 2 POSTI.PROVVEDIMENTO E PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEI BANDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22752"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG. ZAVANI MAURO, GEOMETRA, CAT. C2. ACCOGLIMENTO DIMISSIONI CON DECORRENZA DALL’1.8.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22753"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ E ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE AI SENSI ART. 66 E 65 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATI DALL’ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 - QUINTO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22754"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE IN VIA TELEMATICA RELATIVA AL CONTRATTO REP. N. 9304 DEL 30.6.2006. ANNUALITA' 2008 PER LOCAZIONE PORZIONE DI TERRENO PER STAZIONE RADIO BASE PRESSO CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22755"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2007 A N. 134 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE, INCLUSI NEL 2° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22756"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/PAVAN MIRTA - SENTENZA N. 1202/07 TRIBUNALE DI VERONA - LIQUIDAZIONE QUOTA A FAVORE DI PAVAN MIRTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22757"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEL GETTONE PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - PERIODO: 1.1-4.7.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22758"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ALLA DITTA TE.BE.SCO. SRL DI LODIVECCHIO (LO) PER RICHIESTA CONTRIBUTI AGEA PER ACQUISTO PRODOTTI LATTIERO - CASEARI DA DISTRIBUIRE AGLI ALLIEVI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO. ANNO SCOLASTICO 2008/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22759"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>SYSTEMCOPY S.A.S. DI MANTOVA. ACQUISTO ACCESSORIO PER FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA KM 1620 IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO ASSISTENTI SOCIALI DI VIA ORDANINO A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22760"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. MAURO TINTI CON STUDIO IN ROVATO (BS) PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO E LA DIREZIONE LAVORI DELLE STRUTTURE IN C.A. RELATIVE AL RIFACIMENTO DEL BLOCCO SERVIZI IGIENICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22761"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI VIA ORDANINO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E FACCIATE IMMOBILE VIA ASCOLI 15. PALAZZO GONZAGA-SEDE MUNICIPALE.RECUPERO MANTO DI COPERTURA. APPROVAZIONE PROGETTI DEF.ESEC. INDIZIONE APPALTO. APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22762"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO POLO NATATORIO CENTRO SPORTIVO S.PIETRO - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E COMPLETAMENTO OPERE ACCESSORIE - PANNELLI SOLARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEF.ESEC.. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA SAMICO BRV CALOR SRL. RIDETERMINAZIONE QUADRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22763"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22764"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO – IMPEGNO DI SPESA  COMPETENZE PERITO INDUSTRIALE CARLO SORAGNA IN RIFERIMENTO AL CONCERTO DI IRENE GRANDI DEL 18/07/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22765"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 55 D.LGS. 163/06  PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE FURTO, INCENDIO, ELETTRONICA- PERIODO 31.12.2008-31.12.2011 = DETERMINA A CONTRATTARE. CODICE CIG : 018840223F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22766"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDK EDITORE S.R.L. DI TORRIANA (RN) FIL. DI MANTOVA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEGATURA  PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, PER IL PERIODO: LUGLIO 2008/GIUGNO 2010. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22767"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDK EDITORE S.R.L. DI TORRIANA (RN) FIL. DI MANTOVA. AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI IN PIANO PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, PER IL PERIODO: LUGLIO 2008/GIUGNO 2010. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22768"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA  FONDAZIONE MALAGUTTI ONLUS DI CURTATONE DI U.A. E I.N. PERIODO 16/06-29/11/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22769"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN  RESIDENTE (C.M..). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. PERIDO LUGLIO/DICEMBRE2008. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22770"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO  NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI, N. 55, INT.1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22771"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO EX NOVO DELL’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA NENNI N. 55 INT. 1, AL SIG.  ESPOSITO ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22772"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. ASPAM S.R.L. . IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI PER MINORI. PERIODO 01.07.2008 -31.12.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22773"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  GESTIONE  DI  DUE  SEZIONI ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO ALLA SOC. ASPAM SRL DI CASTIGLIONE D/STIV. PERIODO 01/09/2008-31/08/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22774"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA GHADIF MALIKA, TRAMITE GRADUATORIA, DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DELL’ALER DI MANTOVA, SITO A CASTIGLIONE D/STIVIERE IN VIA NENNI N. 62/C, INT. 2  (EX MAFFEZZOLI LUIGIA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22775"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA PIAZZA FRANCO SPA A SUBAPPALTARE ALLA DITTA TRADELEK SPA LA FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CATEGORIA OG10).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22776"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO- LUOGO -. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’INSERIMENTO TEMPORANEO DI UN CITTADINO RESIDENTE PERIODO 01/06-31/12/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22777"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL’AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI RELATIVI AL SECONDO  TRIMESTRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22778"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DI SANIFICAZIONE DEI SOTTOTETTI E DEL PIANO PRIMO DELLA SEDE COMUNALE. DITTA SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SNC DI GAVARDO (BRESCIA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22779"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASL DELLA PROVINCIA DI MANTOVA PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE FUNZIONI SOCIO-SANITARIE LEGATE AI SERVIZI PER MINORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22780"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE CCNL BIENNIO ECONOMICO 2006/2007 E ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI:CONGUAGLIO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI ELETTORALI RELATIVI ALLE AMMINISTRATIVE DEL  27-28.05.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22781"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFENSORE CIVICO. LIQUIDAZIONE SPESE PER RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER SERVIZIO PRESTATO PRESSO I COMUNI CONVENZIONATI NEI MESI DI APRILE GIUGNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22782"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2008, CONGUAGLI A SEGUITO DI APPLICAZIONE CCNL BIENNIO ECONOMICO 2006/2007, ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI CON DECORRENZA 1/1/07, E, INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL TERZO TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22783"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.2008/2009. INTEGRAZIONE CONTRATTO NR.9123 DI REP.DEL 24/02/04 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA PRIMA E DOPO LE LEZIONI, PER LA SPRVEGLIANZA UTENTI FRUITORI DEL SERVIZIO SCUOLABUS E/O PEDIBUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22784"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI GIUGNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22785"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE GIUGNO  2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22786"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESI DI GIUGNO  2008 E CONGUAGLIO PER APPLICAZIONE CCNL  E PROGRESSIONI ORIZZONTALI CON DECORRENZA 1/1/07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22787"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 02.05-30.06.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22788"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA – COMMISSIONE COMUNALE LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO – SPESE DI VIGILANZA – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI € 373,00 PER CONCERTO IRENE GRANDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22789"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASL DI MANTOVA – COMMISSIONE COMUNALE LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO  – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI € 73,00 PER CONCERTO IRENE GRANDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22790"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA TALASSI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN CASTELBELFORTE (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22791"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE NON PAGATE NEI TERMINI PREVISTI. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22792"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA EDK EDITORE FILIALE DI MANTOVA VIALE ITALIA N. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22793"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER IL RINNOVO TACITO DI N. 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITI IN VIA GARIBALDI N. 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22794"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER IL RINNOVO TACITO DI N. 3 CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CUI 2 SITI IN VIA GARIBALDI N. 12 E UNO SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22795"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: APRILE/GIUGNO 2008. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22796"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL TERRITORIO COMUNALE PER LA DUATA DI ANNI DODICI DALLA CONSEGNA DEGLI IMPIANTI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA ALLA DITTA S.I.ME. S.P.A. DI CREMA (CR). APPROVAZIONE VERBALI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22797"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI GARA  CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 55 D.LGS. 163/06  PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO  INTERCULTURALE “MONDOLANDIA” PER IL PERIODO DAL 01/09/2008 AL 31/07/2011 - DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22798"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ E ASSEGNO PER NUCELO FAMILIARE AI SENSI ART. 66 E 65 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATI DALL’ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 - QUARTO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22799"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2007 A N. 130 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE, INCLUSI NEL 1° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22800"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA, EDCUATIVA DIVERSAMENTE ABILI E CENTRO DI ACCOGLIENZA EDUCATIVO DIURNO. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI  PERIODO 01.07 –12.07.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22801"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CI.TI.ESSE SRL - VIA PARINI N. 3 ROVELLASCA - DELLA FORNITURA DI N. 10 ROTOLI DI CARTA TERMICA PER STAMPANTE VIDEO SYSTEM IN USO PRESSO L'UFFICIO DI POLIZI LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22802"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. MAURO TINTI CON STUDIO IN ROVATO (BS) PER LE VERIFICHE  E PROCEDURE NECESSARIE AL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22803"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO V° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE   IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22804"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI GIUGNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22805"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>GPA ASSIPAROS SPA DI MILANO, FILIALE DI BRESCIA -  POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE E POLIZZA TUTELA LEGALE PERIODO 31.12.2007/31.12.2008 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO APPENDICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22806"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>GPA ASSIPAROS SPA  DI MILANO, FILIALE DI BRESCIA - POLIZZE REALE MUTUA ASSICURAZIONI RAMO ELETTRONICA E INCENDIO PERIODO 31.12.2006/31.12.2007 - LIQUIDAZIONE IMPORTO APPENDICI REGOLAZIONE PREMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22807"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE IN ESSERE ANNO 2008 - MINORI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22808"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO PER SOGGETTO CON DISABILITA' - PALVARINI FRANCESCO.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PERCORSO EDUCATIVO ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22809"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DI N. 5 CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD ALLOGGI  NON ERP DI  PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CUI 4 SITI IN VIA GARIBALDI N. 12 E UNO  SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 35 INT. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22810"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2006/2008. RIPARTO DEI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE SCUOLE PER L’INTERCULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22811"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO A FAVORE DEL SIG.  C.M. PRESSO  LA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  NASTRO VERDE – MEDOLE . PERIODO DAL  01/07/2008 AL 31/12/2008. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22812"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO E RIPRISTINO DELLA COPERTURA DELL’INGRESSO AL SETTORE B DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA EDILMEC SRL DI REMEDELLO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22813"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI VIABILITA'-SISTEMAZIONE INCROCIO VIA NAPOLEONE III-DUNANT-BATTISTI E INGRESSO OSPEDALE. CONFEERIMENTO INCARICO SOC.ING. A+I ARCHITETTI &amp; INGEGNERI ASSOCIATI SRL DI BS PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA,ESECUTIVA,RILIEVI,SICUREZZA PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22814"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 6.000,00 ALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA RELATIVAMENTE SLL’IMPIEGO DI PERSONALE OPERATIVO DEI VIGILI DEL FUOCO IN ORARIO STRAORDINARIO – PROTEZIONE CIVILE..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22815"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO DI FATTIBILITA', VERIFICA CONDIZIONI DI SICUREZZA E PREDISPOSIZIONE RICHIESTA PARERE COMMISSIONE VIGILANZA PER MANIFESTAZIONI P.ZA DALLO'. CONFERIMENTO INCARICO ING. ROBERTO SPAZZINI. APPROVAZIONE DISCIPLINARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22816"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI MOQUETTE IN VIA PRETORIO PER IL PASSAGGIO DELLA FIACCOLATA DELLA CRI AI SENSI DEL REG COM FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DASS S.R.L. CON SEDE LEGALE IN BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22817"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA E. GASPARI SRL, CON SEDE A MORCIANO DI ROMAGNA, DELLA FORNITURA DI VERBALI AUTO IMBUSTANTI A MODULO CONTINUO PER L’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE – IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22818"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA SPA. RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE SIG. MERGONI MASSIMO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CARICA ELETTIVA - PERIODO: SETTEMBRE, OTTOBRE E DICEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22819"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ANTICIPATA DAL DIPENDENTE ING. LEO GALLI PER MISSIONE A ROMA IN DATA 01 LUGLIO 2008 PRESSO AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22820"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ELMEC INFORMATICA SRL DI GAZZADA (VA). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER I PERSONAL COMPUTER DELLA MEDIATECA E BILBIOTECA COMUNALE, PERIODO DAL 30/07/2008 AL 29/07/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22821"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEMELLAGGIO CASTIGLIONE D/S. - BARENTIN E CATIGLIONE D/S. - LEUTKIRCH: AFFIDAM. DIR. AI SENSI ART. 7 CO. 2 REGOLAM. PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA DEI VARI SERVIZI PER TRASPORTO AEROPORTO E SOGGIORNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22822"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFENSORE CIVICO DETERMINAZIONE E RICHIESTA DI  RIMBORSO AI COMUNI DELLA QUOTA RELATIVA ALL’INDENNITÀ PER IL SERVIZIO SVOLTO IN CONVENZIONE E DELLE SPESE PER L’USO DEL PROPRIO MEZZO PER IL PRIMO SEMESTRE  2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22823"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI  VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO DAL DIPENDENTE CAMPIONI MIRKO PRESSO IL COMUNE DI  CASALMORO NEL PERIODO MAGGIO 2008 E CONGUAGLIO ARRETRATI 2008 .PER APPLICAZIONE CCNL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22824"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° STRALCIO LAVORI SISTEMAZIONE FOSSI E CANALI - FORMAZIONE NUOVA CONDOTTA SMALTIMENTO ACQUA FOSSO LOC. SAN VILETTO. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA CAPILUPPI ENZO SRL A SUBAPPALTARE PARTE OPERE CATEGORIA PREVALENTE OG3 ALLA DITTA GOITESE SCAVI SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22825"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO -  ADEGUAMENTO NORMATIVO PISCINE LUDICHE ESTERNE. CONFERIMENTO PROSECUZIONE  INCARICO PROFESSIONALE  ALL'ING.ANTONIO PLANCHENSTAINER  STUDIO TE.CO DI BOLOGNA PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22826"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CAMPI DI CALCIO COMUNALI-ANNO 2008. AGG. DEFINITIVA ALLA DITTA SOLARIA S.C. DI CASTIGLIONE D/STIV. - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E RIDETERMINAZIONE Q.E. DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22827"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA  DI BOILER A GAS PRESSO LA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI, AI SENSI DEL REG COMUNALE  DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA TERMOVAPOR S.N.C. DI CASTIGLIONE D/S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22828"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA IDRAULICO PER IMPIANTI TERMOIDRAULICI 2° SEM - NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI D.P.R. 554/99 ALLA SOCIETA’ INDECAST S.R.L. CON SEDE A CASTIGLIONE D/S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22829"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISAGOMATURA, RIFACIMENTO PONTICELLI AGRICOLI ED ABBASSAMENTO DEL FONDO DEL FOSSO IN LOCALITA' SAN VIGILIO DI QUESTO COMUNE. IMP. ED AFFID. MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA REDINI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22830"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO TRATTO SEDE STRADALE DI VIA MONTEROSSO E ARRIGO BOITO – INCARICO PROFESSIONALE NOTAIO FABRIZIO ROSSI PER ACQUISIZIONE IMMOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22831"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL SIG. MOSCATELLI DANIELE  IN QUALITA’ DI TERMINALISTA, CAT. B3, CON DECORRENZA DALL’1.7.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22832"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA (EURO 0,37 PER ABITANTE) FINALIZZATA AL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA TECNICA DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (A.T.O.) – ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22833"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO PER SERVIZIO RESO DA VV.FF – RICHIESTA PARERE DI CONFORMITA’ AL  PROGETTO, PER  IL RILASCIO DI CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  P. C. BESCHI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22834"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL RELATIVE AI CONSUMI PER ERRATO PASSAGGIO A MERCATO LIBERO DAL 01.06.2004 AL 31.12.2007 DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON MILANI E SCUOLA MEDIA DON MILANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22835"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO PARZIALE PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO PDL 3 CORTE COSTA VERDE SITO IN VIA XXV  APRILE DI QUESTO COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22836"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO – AI SIGG. GUIDETTI MAURO - SININI ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22837"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO STABILE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA  SIG.RA SCOLA ANTONIETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22838"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 12/06/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22839"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA  SOCIALE OLINDA DI CASTELGOFFREDO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM A PORTATORI DI HANDICAP DURANTE I CRES ORGANIZZATI DAL COMUNE . ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22840"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO  DI  SERVIZIO CON LA  SOC. ASPAM  S.R.L. UNIPERSONALE  PER  LA GESTIONE  DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ED IL SERVIZIO TUTELA MINORI.  REGOLARIZZAZIONE QUOTA IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22841"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2006/2008 .  IMPEGNO DI  SPESA  PER LA REALIZZAZIONE,  IN COLLABORAZIONE CON GLI ORATORI PARROCCHIALI ,  DI UNA  INIZIATIVA  DI PROMOZIONE DESTINATA  AGLI ADOLESCENTI DEL  DISTRETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22842"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILE SITO IN VIA PRETORIO ADIBITO A TABACCHERIA - PERIODO 1/6/2008-31/5/2014. DITTA MAGNANI CRISTIAN - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22843"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  PER LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO DI CADAVERI DAL LUOGO DEL DECESSO SULLA PUBBLICA VIA AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE .  ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22844"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO BAR IN OCCASIONE DELLA PROEIZIONE SU MAXISCHERMO DELLA PARTITA DI CALCIO ITALIA/SPAGNA 22/06/2008. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22845"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA POSTECOM SPA DI ROMA. ESTENSIONE VALIDITÀ DEL SERVIZIO DI POSTA CERTIFICATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22846"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFENSORE CIVICO. LIQUIDAZIONE SPESE PER RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER SERVIZIO PRESTATO PRESSO I COMUNI CONVENZIONATI NEI MESI DI APRILE MAGGIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22847"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE ANTICIPATA AGEVOLATA MUTUI  CASSA DEPOSITI E PRESTITI IN AMMORTAMENTO A SENSI L.448/98, ART.28, COMMA 3. (ESERCIZIO 2008) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22848"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE LA CONVENZIONE CONSIP DELLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2008 ALLA DITTA ENI SPA - DIVISONE REFINING &amp; MARKETING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22849"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE APPARTENENTE ALLA CAT. B3 CON PROFILO PROFESSIONALE DI TERMINALISTA. APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22850"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DELL'AREA PUBBLICA PRESSO IL PARCO DI GROLE RISERVATA ALLA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22851"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI TERMINALISTA, CAT. B3. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22852"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI TERMINALISTA, CAT. B3.  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22853"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO DOTT.SSA BARBARA MARANGOTTO, DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI ALLA PERSONA. ASTENSIONE OBBLIGATORIA POST-PARTO DAL 18.06.2008 AL 17.09.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22854"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N. 300 SEDIE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ALOISIANE CHE SI TERRANNO AL PARCO PASTORE NEI GIORNIO 20-21-E 27 GIUGNO 2008. AFFID. AI SENSI DEL VIG. REG. PER L'ESEC. DI FORN. E SERV. IN ECONOMIA ALLA DITTA FRANZINI SRL DI MEDOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22855"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI MATERIALE NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN COLLETTORE E POSA DI TUBAZIONE PER FORNIRE IL GRUPPO CUCINADI IMPIANTO GPL E ACQUA IN OCCASIONE DELLA FESTA IN VIALE BOSCHETTI. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIG. REG. ALLA DITTA TERMOVAPOR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22856"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMONTAGGIO, CARICO, SCARICO E TRASPORTO TAVOLI, SEDIE, PANCHE, GRUPPO CUCINA ED ACCESSORI DA EFFETTUARSI IL GIORNO 21.06.2008 PER LA CENA IN VIALE BOSCHETTI. AFFID. AI SENSI DEL VIGENTE REG. ALLA DITTA CONSORZIO SAN ZENO DI LAVAGNO (VR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22857"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ALLACCIO ELETTRICO PROVVISORIO PER LA FESTA IN VIALE BOSCHETTI E PARCO PASTORE. IMP. ED AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA TRADELEK SPA IMPIANTI DI CASTIGLIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22858"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI PEZZI DI RICAMBI NECESSARI PER LA MANUTENZIOEN STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SU MONTAFERETRI DEL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA RAINERI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22859"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO POLO NATATORIO CENTRO SPORTIVO S.PIETRO-SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E COMPLETAMENTO OPERE ACCESSORIE-PAVIMENTAZIONE-RECINZIONE-CANCELLI. AGGIUDICAZIONE DEFINITVA ALLA DITTA SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22860"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA FINE LAVORI BONIFICA CAVA BUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22861"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FRAZIONAMENTI PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO DENOMINATO ''EX BASSI'' SITO IN VIA G. MAZZINI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO AREE STANDARD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22862"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA STATICA DI STRUTTURE PORTANTI E DICHIARAZIONE DI STATICITA' RELATIVE AL FABBRICATO CIVILE IN VIA BOTTEGHINIO ED AL FABBRICATO COMPOSTO DA N . 20 ALLOGGI IN VIA C. BATTISTI. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TECNICO ING. MAURO TINTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22863"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAV. DI REALIZZAZIONE URB. PRIMARIA NUOVO P.I.P. 4° LOTTO - I° STRALCIO. APP. STATO FINALE E RELAZIONE CONTO FINALE DEI LAVORI. APP. COLLAUDO TECNICO AMM. IN CORSO D'OPERA. PRESA ATTO TRASF. SOC. DITTA FINOTTI SRL. LIQUID. FATTURE DITTA, COL. E SVINC. POL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22864"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI 12 DALLA CONSEGNA DEGLI IMPIANTI. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VERIFICA ED ATTRIBUZIONE PUNTEGGI ALL'OFFERTA TECNICA ED ALL'OFFERTA ECONOMICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22865"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO DI ZONA 2006/2008 – ATTIVAZIONE PERCORSO INDIVIDUALIZZATO FINALIZZATO A PROMUOVERE L’INCLUSIONE LAVORATIVA PER SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE RESIDENTI NEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22866"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PER TESI DI LAUREA E CONTRIBUTI INEDITI CONCERNENTI IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. TERZA EDIZIONE - ANNO 2008 – IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE DEI PREMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22867"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO DI RUOLO PER N. 1 POSTO DI COMANDANTE POLIZIA LOCALE, CAT. D3 INIZIALE.INQUADRAMENTO DEL VINCITORE CON DECORRENZA DAL 16.06.2008 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22868"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO DI RUOLO PER N. 1 POSTO DI COMANDANTE POLIZIA LOCALE, CAT. D3 INIZIALE, A TEMPO PIENO. LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22869"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERICA PUBBLICITA' SRL - CONCESSIONARIA ESCLUSIVA PER LA PUBBLICITA' SUL QUOTIDIANO ''GIORNALE DI BRESCIA'' - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA   DELLE MANIFESTAZIONI ALOISIANE EDIZIONE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22870"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADAR SAS DI BESCHI ANGELO &amp; C. - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE PAGINE INFORMATIVE SUL SETTIMANALE LOCALE ''IL GAZZETTINO NUOVO'' - GIUGNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22871"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE.  ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER L’ANNO 2007 CON DECORRENZA DAL 01.01.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22872"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO DI RUOLO PER N. 1 POSTO DI COMANDANTE POLIZIA LOCALE, CAT. D3 INIZIALE, A TEMPO PIENO. APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22873"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE APPARTENENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI TERMINALISTA, CAT. B3.  PROVVEDIMENTO E PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22874"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE CAPPELLE DI FAMIGLIA DEL CIMITERO COMUNALE - COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE S.F., RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIF. REG.ESEC. - LIQUIDAZ. FATTURA 2020 DEL 21.10.2006 ALL'IMPRESA SMAC DI ACRI (CS) -SVINCOLO POLIZZE - RID. Q.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22875"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COLLEGAMENTO PARCO EX DESENZANI CON EX STATALE 236. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO IMPRESA TRE I SRL. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. SVINCOLO POLIZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22876"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE APPARTENETE AL GRUPPO DI LAVORO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO AREE EDIFICABILI RISCOSSIONI PERIODO 01.01.2007 - 31.12.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22877"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22878"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESI DI MAGGIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22879"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE MAGGIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22880"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI MAGGIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22881"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO DI FATTIBILITA' E VERIFICA CONDIZIONI DI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONE E P.SPETTACOLO IN V.LE BOSCHETTI,P.PASTORE E P.OLIMPO.CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING.ROBERTO SPAZZINI. APPROVAZIONE DISCIPLINARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22882"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI  VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO DAL DIPENDENTE CAMPIONI MIRKO PRESSO IL COMUNE DI  CASALMORO NEL PERIODO FEBBRAIO/APRILE  2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22883"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>: COOPERATIVA  SOCIALE OLINDA DI CASTELGOFFREDO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM A PORTATORI DI HANDICAP DURANTE I CRES ORGANIZZATI DAL COMUNE . ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22884"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO, DOMANDE IDONEE, FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2005  DA SOTTOPORRE A CONTROLLI SOSTANZIALI E APPROVAZIONE DISPOSIZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22885"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ E ASSEGNO PER NUCELO FAMILIARE AI SENSI ART. 66 E 65 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATI DALL’ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 - TERZO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22886"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER IL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA GARIBALDI N. 12, INT. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22887"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO STABILE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA  SIG.RA DA SILVEIRA MARIUS PRINCESS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22888"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO IN DIFFICOLTA -  DOMANDA ESAMINATA NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE STRAORDINARIO DEL 29/05/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22889"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER IL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA GARIBALDI N. 12, INT. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22890"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI SIAE ALL’AGENZIA SIAE DI ASOLA PER INTRATTENIMENTI DANZANTI PRESSO IL CENTRO COMUNALE ANZIANI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22891"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO ANNO 2008. PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA CROCE VERDE DI MANTOVA - IMPEGNO DI SPESA DAL 01/06/2008 AL 31/12/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22892"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO DI ZONA 2006/2008 –IMPEGNO  DI SPESA PER L’ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA CITTA’ SANE – O.M.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22893"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNI DAL 2003 AL 2007- RICHIESTE DI RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22894"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO DI RUOLO PER N. 1 POSTO DI COMANDANTE POLIZIA LOCALE, CAT. D3 INIZIALE.   NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22895"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI MAGGIO 2008 - ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22896"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2008/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22897"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>FLOWER GLOVES S.R.L. DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR). AFFIDAMENTO FORNITURA DI VESTIARIO IN CONFORMITÀ AI D.P.I. PER LA DIPENDENTE COMUNALE GEOM. MONDO MADDALENA. TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22898"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO DI RUOLO PER N. 1 POSTO DI COMANDATE POLIZIA LOCALE, CAT. D3 INIZIALE. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22899"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA SACCHI SERENA. CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE POST-PARTO DAL 17.05.2008 AL 16.06.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22900"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA BJ CONSULTING SRL DI IVREA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE MULTICANALE IPAGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22901"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2007/08- EROGAZIONE 2^ RATA DEL CONTRIBUTO ALLE  LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22902"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO DI UN MAXISCHERMO AL PARCO PASTORE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE IN OCCASIONE DEI CAMPIONATI EUROPEI DI CALCIO CHE SI TERRANNO NEL MESE DI GIUGNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22903"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE CASA ROSANNA DI MONZAMBANO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA SIG.RA  S.M.. PERIODO 01/06/2008-30/09/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22904"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE MINORE  SPESA CON CONSORZIO  SOL.CO. MANTOVA PER SERVIZIO     DI    ASSISTENZA DOMICILIARE  EDUCATIVA PER PORTATORI DI HANDICAP .   PROGETTO  “PERCORSI INCROCIATI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22905"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEAT PAGINE GIALLE - TORINO. PRESENZA SU ELENCHI TELEFONICI DI MANTOVA E PROVINCIA. EDIZIONE 2009-2010. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22906"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEMELLAGGIO CASTIGLIONE D/S. – LEUTKIRCH: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 7 CO. 2 REGOLAM. PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA PER UNA CENA A CASTIGLIONE D/S. DELLA DELEGAZIONE TEDESCA – SABATO 7 GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22907"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE A VERONA SUL TEMA VERIFICA DEI PROGETTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE ORGANIZZATO DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VERONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22908"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER TESI DI LAUREA E CONTRIBUTI INEDITI CONCERNENTI IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - TERZA EDIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22909"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ZONA PIP 1°- STRALCIO - REALIZZAZIONE DEL CENTRO PROVINCIALE DEL LAVORO E LABORATORI DI FINITURA/ESPOSIZIONE PRESSO LE SALE POLIVALENTI IN ZONA PIP. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  IMPOSTA DI REGISTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22910"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A NORMA CASERMA VIGILI DEL FUOCO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA TRADELEK IMPIANTI SPA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22911"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA STRADA DI ACCESSO QUARTIERE CINQUE CONTINENTI - 1 STRALCIO. LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI P.I. CENTRO SPORTIVO IN LOCALITA' 5 CONTINENTI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIUCIARIO ALLA DITTA TRADELEK SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22912"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>1000 MIGLIA 17/05/2008 - EQUITALIA POLIS S.P.A./MAC EVENTS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22913"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ROTATORIA INCROCIO VIA CAVOUR-VIA DELL'INDUSTRIA-NUOVA SS 236. AUTORIZZAZIONE ALLA D.R.A. SRL A SUBAPPALTARE LE OPERE CATEGORIA 0G10 ALLA DITTA TRADELEK SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente xsi:nil="true" /><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22914"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ROTATORIA INCROCIO VIA CAVOUR-VIA DELL'INDUSTRIA-NUOVA S.S.236. AUTORIZZAZIONE ALLA D.R.A. SRL A SUBAPPALTARE OPERE CAT. OS10  ALLA DITTA GUBELA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22915"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PROGETTI DI IMPRESA DI MODENA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING E MANUTENZIONE DEL SERVIZIO NEWSLETTER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22916"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA SYSTEMCOPY DI MANTOVA. AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE STAMPANTE KYOCERA FS 9100 UFFICIO RAGIONERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22917"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE TURISTICA COLLINE MORENICHE DEL GARDA. QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2008. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22918"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  ENRICO MELZANI DI SALO’ - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO DA HUSSAIN NAZIR AVANTI IL TAR LOMBARDIA – SEZIONE DI BRESCIA -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22919"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ING. DAVIDE SQUASSABIA DI MANTOVA CTU NEL RICORSO PER CONSULENZA TECNICA AI SENSI DELL’ART. 696 CPC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22920"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ALBERTI ARRIGO GIANOLIO. INCARICO NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA BAZZOLI CLAUDIO, FRANCESCA, ISABELLA, PAOLA, STEFANO E PIZZO LINA AVANTI LA CORTE D’APPELLO. LIQUIDAZIONE FONDO SPESE E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22921"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2006/2007. ASSEGNAZIONE PREMI ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22922"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 10/VV DEL 16.05.2008 - MANIFESTAZIONE ''CAMPO SCUOLA DI EDUCAZIONE STRADALE''</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22923"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA A.P. SYSTEMS VIA PAGLIANO 35, 20149 MILANO. AFFIDAMENTO GIORNATA DI FORMAZIONE PER SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22924"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A  2 DIPENDENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI A PARTECIPARE A TRE POMERIGGI DI AGGIORNAMENTO E STUDIO INDETTI DALL'A.N.U.S.C.A. CHE SI TERRANNO A MANTOVA IL 29 MAGGIO, 9 E 11 GIUGNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22925"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CAPRIOLI VIAGGI – CARPENEDOLO- (BS) . IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO AGGIUNTIVO DALLA CASA DEL SOLE DI CURTATONE  AL CSE DI MANTOVA. PERIODO 01/07-31/12/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22926"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA GARIBALDI N. 12, INT. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22927"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA GARIBALDI N. 12, INT. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22928"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ AI SENSI ART. 66 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 - SECONDO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22929"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ AI SENSI ART. 66 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 - UNDICESIMO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22930"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA RETTA DI ACCOGLIENZA  DI CITTADINA RESIDENTE PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22931"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO ACCONTO SPESE FUNZIONAMENTO UTENZE DEL FABBRICATO DI VIA GROPPI N°  5, RELATIVE AL 2° E 3° BIMESTRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22932"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA LOCALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CLUB ANNI D’ARGENTO - AUSER INSIEME ONLUS  PER LA GESTIONE NELL’ANNO 2008 DEL CENTRO RICREATIVO COMUNALE “DR. TULLIO PORTIOLI” DI VIA ORDANINO N. 7/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22933"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO DI ZONA 2006/2008 –– REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI VALUTAZIONE RELATIVO ALL’IDONEITA’ ALL’AFFIDO DELLE FAMIGLIE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22934"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA A SEGUITO DI SFRATTO ESECUTIVO DI CITTADINO RESIDENTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22935"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE TASSE DI PROPRIERTA' DEI MEZZI COMUNALI CHE HANNO SCADENZA APRILE 2008 DA PAGARSI ENTRO IL 31 MAGGIO 2008 MEDIANTE VERSAMENTO IN CONTO CORRENTE POSTALE N. 2338  INTESTATO A REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22936"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILE SITO IN VIA PRETORIO ADIBITO A TABACCHERIA. RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PERIODO 01/06/2008 - 31/05/2014. DERTERMINAZIONE CANONE. DITTA MAGNANI CRISTIAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22937"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ART. 57 GLGS 163/ 2006  ALLA SOCIETA’ TRADELEK IMPIANTI S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22938"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA PIAZZA FRANCO SPA A SUBAPPALTARE LA POSA PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLI ALLA DITTA TRUZZU PAVIMENTI IN PORFIDO DI TRUZZU GIOVANNI DI TRECASALI (PS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22939"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA LINEA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL VIALE BOSCHETTI ED INSERIMENTO DI UN NUOVO QUADRO ELETRICO. IMP. ED AFFID. MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA TRADELEK S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22940"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO O RINNOVO SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL DI PADENGHE SUL GARDA (BS). APPROVAZIONE VERBALI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22941"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO.  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI  SENSI DEL D.P.R. 554/99 ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA  SOLARIA  S. C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22942"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE  NUOVI CANCELLI PRESSO IL PARCHEGGIO INTERRATO NELL'AREA RETROSTANTE LA SEDE DEL COMUNE. IMP. ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE DEI LAVORI MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA BETTARI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22943"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI IN LOCALITA' BELVEDERE. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22944"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NEL NUOVO PARCHEGGIOSCOPERTO NELL'AREA RETROSTANTE IL COMUNE. IMP. ED AFFID. MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA TRADELEK SPA IMPIANTI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22945"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPI DI CALCIO COMUNALI - ANNO 2008. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE IN ECONOMIA ED APPROVAZIONE LETTERA INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22946"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ALLA R.C.L. PER INDAGINE GEORAR  FONTANA PIAZZA S.LUIGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22947"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA VETRAIO ED AFFINI PRESSO GLI  IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE  ANNO 2008.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO  LAVORI CON COTTIMO FIDUCIARIO ART 57 D.LGS. N. 163/2006 E DART. 144 D.P.R. N. 554/1999 - DITTA LEALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22948"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA FALEGNAME ED AFFINI PRESSO GLI  IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57 D.LGS. 163/2006 E ART. 144 D.P.R. 554/1999   ALLA DITTA FALEGNAMERIA MARAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22949"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE FOSSI E CANALI. 1°STRALCIO LAVORI-FORMAZIONE NUOVA CONDOTTA SMALTIMENTO ACQUA FOSSO LOC.S.VILETTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CAPILUPPI ENZO SRL. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E RIDETERMINAZIONE QUADRI ECONOMICI DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22950"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE ''CAMPO SCUOLA DI EDUCAZIONE STRADALE'' - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22951"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PER IL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDIANTE RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO S. PIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22952"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N° 1, RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RISANAMENTO OSSARI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO,  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22953"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ZONA PIP 1°- STRALCIO - REALIZZAZIONE DEL CENTRO PROVINCIALE DEL LAVORO E LABORATORI DI FINITURA/ESPOSIZIONE PRESSO LE SALE POLIVALENTI IN ZONA PIP. FORNITURA IN OPERA DI COMBINATORE TELEFONICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22954"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ZONA PIP - 1° STRALCIO - REALIZZAZIONE DEL CENTRO PROVINCIALE PER L’IMPIEGO E DEI  LABORATORI/ESPOSIZIONE PRESSO LE SALE POLIVALENTI IN ZONA PIP.  OPERE PER IMPIANTI ELETTRICI. APP. STATO FINALE E CERT. R</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22955"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ZONA PIP - 1° STRALCIO - REALIZZAZIONE DEL CENTRO PROVINCIALE PER L’IMPIEGO E DEI  LABORATORI/ESPOSIZIONE PRESSO LE SALE POLIVALENTI IN ZONA PIP.  OPERE EDILI. APP. STATO FINALE E CERT. REG.ESEC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22956"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ZONA PIP - 1° STRALCIO - REALIZZAZIONE DEL CENTRO PROVINCIALE PER L’IMPIEGO E DEI  LABORATORI/ESPOSIZIONE PRESSO LE SALE POLIVALENTI IN ZONA PIP. OPERE PER IMPIANTI TERMICI E DI COND.  APP. STATO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22957"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI DI SVUOTAMENTO E PULIZIA PISCINA COMUNALE SCOPERTA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA AREA BLU S.D.F. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22958"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA AGLIETTA MARIO DI MANTOVA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 8 PERSONAL COMPUTER MARCA HP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22959"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA HEWLETT PACKARD ITALIANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI). AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 SERVER E DEI SERVIZI CONNESSI (CONVENZIONE CONSIP)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22960"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE NON DOVUTI AL SIG. PATALANO VINCENZO PER LA PRATICA EDILIZIA N. 305/2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22961"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA SELETTIVA INTERNA PER PROGRESSIONE VERTICALE. PROVVEDIMENTO E PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22962"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI ARCH. P. PORTA E GEOM. G. CAPPA A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO 'REGIONE LOMBARDIA: IL GOVERNO DEL TERRITORIO ALLA LUCE DELLA LR 4/08-L'EDILIZIA'  CHE SI SVOLGERA' A SORESINA IL  21.05.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22963"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE AI DIRIGENTI  PER L’ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22964"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI  TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  NOMINATI DAI DIRIGENTI  NELL’ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22965"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - ART. 36 CCNL 22.1.2004 - ATTRIBUZIONE PER L'ANNO 2007 DI SPECIFICO RICONOSCIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22966"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE. LIQUIDAZIONE QUOTE SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVE ALL’ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22967"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA  FONDAZIONE MALAGUTTI ONLUS DI CURTATONE DI U.A. E I.N. PERIODO 22/04-15/06/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22968"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01.04-30.04.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22969"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ART. 42 CCNL SEGRETARI COMUNALI DEL 16.05.2001. LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL  SEGRETARIO COMUNALE  PER L’ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22970"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PER L’ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22971"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRES 2008. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI MEDICI, PRODOTTI FARMACEUTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22972"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARIES SISTEMI S.R.L. DI MONZA - AFFIDAMENTO FORMAZIONE PER ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DATA BASE CODICE PRIVACY - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22973"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL POLO NATATORIO COMUNALE SAN PIETRO .PERIODO 01/06/2008  30/09/2026.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22974"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>:  AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA DA PASQUA FABIO CONTRO COMUNE AVANTI IL TAR BRESCIA - LIQUIDAZIONE   A  SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22975"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASILO NIDO “IL CUCCIOLO” BANDO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2008/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22976"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 31/03/2008 - DOMANDE DI CONTRIBUTO ECONOMICO RESPINTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22977"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA THERA DI BRESCIA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLLAZIONE HARDWARE PER SERVER  PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22978"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER ERRORE MAT. DET N. 12/PI DEL 30/04/08 AVENTE AD OGGETTO:CONTRATTO REP. N.9392 REG. A CASTIGLIONE D/S IL 06/07/07 AL N. 332-SERIE 1.PRESA D'ATTO TRASFERIMENTO RAMO D'AZIENDA DA COPRA RISTORAZIONE E SERV. COOP A COPRA RISTORAZIONE E SERV.SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22979"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA PIAZZA FRANCO SPA A SUBAPPALTARE I LAVORI DI SCAVO, SOTTOFONDI E RIPORTI ALLA DITTA PINELLO FILIPPO DI CASTELDACCIA (PA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22980"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE. AGGIORNAMENTO CONSISTENZA DEI FONDI INTERNI E DELLE DESTINAZIONI ECONOMICHE DELLE RISORSE RELATIVE ALL'ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22981"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO LEOCAVALLO II - INCARICO PROFESSIONALE ING. SERGIO DALZERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22982"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.  LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI MOBILITA’  PER L’ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22983"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI TRE DIPENDENTI DEL LOCALE COMANDO POLIZIA LOCALE AL CORSO  PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO DI CUI ALL’ART. 139 DEL D.LGS 30.04.1992 CHE SI TERRÀ IL 12.06.2007 A MANTOVA.  AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22984"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 3 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22985"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>GPA ASSIPAROS SPA  DI MILANO - FILIALE DI BRESCIA . POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE E POLIZZA TUTELA LEGALE PERIODO 31.12.2007/31.12.2008. LIQUIDAZIONE IMPORTO APPENDICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22986"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANCA POPOLARE DI VERONA S.GEMINIANO E S.PROSPERO SPA - AGENZIA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. APPROVAZIONE CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO PRONTI CONTRO TERMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22987"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEMELLAGGIO CASTIGLIONE D/S. – BARENTIN: AFFIDAM. DIR. AI SENSI ART. 7 CO. 2 REGOLAM. PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA DEI VARI SERVIZI NECESSARI ALL’ACCOGLIENZA A CASTIGLIONE D/S. DELLA DELEGAZIONE FRANCESE - 17/18 MAGGIO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22988"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE APRILE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22989"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESI DI APRILE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22990"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI APRILE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22991"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22992"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE:LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO EFFETTUATO PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA  DEL  13 E 14 APRILE 2008.NEL PERIODO DAL 07.02.08 AL 13.05.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22993"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI PERSONALE NON DIRIGENTE  QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 E BIENNIO ECONOMICO 2006-2007. APPLICAZIONE  TRATTAMENTO ECONOMICO TITOLO I°</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22994"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO POLO NATATORIO CENTRO SPORTIVO S.PIETRO - SISTEMAZINE AREE ESTERNE E COMPLETAMENTO OPERE ACCESSORIE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE-RECINZIONE-CANCELLI. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22995"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO GARA CON PROCEDURA APERTA .- SENSI ART. 55 DLGS 163/06 PER AFFID. IN CONCESSIONE GESTIONE POLO NATATORIO COMUNALE S. PIETRO. PERIODO 1/6/08 - 30/9/2026. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER VERIFICA E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI ALL'OFFERTA QUALITAT-TEC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22996"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>GPA ASSIPAROS SPA DI MILANO - FIILIALE DI BRESCIA.  REGOLAZIONE PREMIO  POLIZZA INFORTUNI N. 6523  STIPULATA CON REALE MUTUA - PERIODO 31.12.2006-31.12.2007. IMPEGNO  E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22997"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA GESTIONE DEL POLO NATATORIO COMUNALE “SAN PIETRO”  ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA NUOTO CLUB CASTIGLIONE PERIODO 01/06/08 – 30/09/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22998"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFENSORE CIVICO:LIQUIDAZIONE SPESE PER RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER SERVIZIO PRESTATO C/O I COMUNI CONVENZIONATI NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22999"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 27 DELLA L 23/12/98 N. 448 E SUCC. D.P.C.M. N. 320 DEL 05/08/99. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SC. DELL'OBBLIGO E DELLA SC. SEC. SUP. A. S. 2007/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23000"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA DUNANT/GNUTTI DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA TRADELEK SPA IMPIANTI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23001"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BONAZZI SRL DI PIZZIGHETTONE (CR) PER SOSTITUZIONE N° 5 INVERTER INSTALLATI PRESSO IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE SAN PIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23002"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ''AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIEMNTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A 100.00 €'' - INCARICO PER REDAZIONE PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI, REGOLAMENTO D'USO, PIANO ATTUATIVO PLIS COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23003"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI APRILE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23004"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI REP. N. 9392 REGISTRATO A CASTIGLIONE D/STIVIERE IL 06/07/07 AL N. 332- SERIE 1.   PRESA D’ATTO TRASFERIMENTO RAMO D’AZIENDA DA COPRA RISTORAZIONE E SERVIZI COOP A COPRA RISTORAZIONE E SERVIZI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23005"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER L’ANNO 2008 ALL’ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E SAPORI MANTOVANI. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23006"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>MILLE MIGLIA 17 MAGGIO 2008. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23007"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDK EDITORE S.R.L. DI TORRIANA (RN) FILIALE DI MANTOVA. AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI IN PIANO PER GLI UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23008"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ AI SENSI ART. 66 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 - DECIMO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23009"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 7 CARRELLI MONTAFERETRI OLEODINAMICI INSTALLATI PRESSOI L NOSTRO CIMITERO COMUNALE PER L'ANNO 2008. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA RAINERI SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23010"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO IN VIA GRIDONIA GONZAGA DI CUI AL PIANO INTEGRATO DINTERVENTO "EX PASTIFICIO CAVALIERI". AUTORIZZAZIONE ALLA GONZAGA REAL ESTATE SRL A SUBAPPALTARE L'IMPIANTO ELETTRICO E DI VIDEOSORVEGLIANZA ALLA TRADELEK SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23011"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE  E CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23012"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI INTERSETTORIALI IN COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO TECNICO. RIDEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23013"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COMANDO PRESSO L’I.N.A.I.L. DI MANTOVA DELLA DIPENDENTE SIG.RA BEDULLI GRAZIA FINO AL 31.12.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23014"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE COMUNE S. FELICE. LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 2006 AL SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23015"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA FOTO PICCOLI ADRIANO,CON SEDE IN VIA M.TANA A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.AFFIDAMENTO FORNITURA PILE PER MACCHINA FOTOGRAFICA E FLASH,PELLICOLE FOTOGRAFICHE E SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA DELLE STESSE PER P.L. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23016"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA  PROMOSSO  DA ITALGAS SPA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23017"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FOTOCAMERA DIGITALE IN USO AI TECNICI COMUNALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SUPERMEDIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23018"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA DI INERTI E BITUMATI PER CHIUSURA BUCHE NELLE VARIE VIE E STRADE COM.LI E FORNITURA TERRA SOTTOMANTO PER CAMPO DA GIOCO TAMBURELO IN LOC. S. PIETRO. AFFID. LAVORI MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA REDINI SRL DI CASTIGLIONE  D/S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23019"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE INPS SU INCARICHI OCCASIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEL “PERCORSO INTERCULTURALE  COMMUNITAS”  – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23020"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. CONCESSIONE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI ALLA DITTA SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL, CAPOGRUPPO ATI VERTICALE CON SAMICO BRV CALOR SRL - MANDANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23021"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA D.E.P.R.A. MN-CR SRL DI ROVERBELLA (MN). AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO ENDOTERAPICO GRAVITAZIONALE SULLE ALBREATURE PUBBLICHE DI IPPOCASTANO PER AVVERSITA’ CAMARARIA ORHIDELLA-GUIGNARIA – ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23022"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>1000 MIGLIA 17 MAGGIO 2008. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RADIOFONICO E SPAZIO PUBBLICITARIO “IL GAZZETTINO – TEMPORADIO” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23023"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRES 2008-2009. AFFIDAMENTO ALLA COPPERATIVA OLINDA DI CASTEL GOFFREDO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23024"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI SIAE ALL’AGENZIA SIAE DI ASOLA PER INTRATTENIMENTI DANZANTI PRESSO IL CENTRO COMUNALE ANZIANI. ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23025"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>BCC BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO SOCIETA' COOPERATIVA - CASTEL GOFFREDO (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE DR. ALBERTO BIGNOTTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CARICA ELETTIVA - PERIODO GENNAIO/MARZO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23026"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMDENTO ALLA FONDAZIONE IFEL DEL CONTRIBUTO DELLO 0,6 PER MILLE DEL GETTITO ICI RISCOSSO CON MODELLO F24 - ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23027"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>GPA ASSIPAROS SPA DI MILANO - FILIALE DI BRESCIA. REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2006-31.12.2007 POLIZZA RCT/O N. 2134/001044 STIPULATA CON UNIQA DI VIENNA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23028"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA  DI GUAINA IMPERMEABILIZZANTE SUL TERRAZZO DELLA SCUOLA ELEMENTARE D. ALIGHIERI, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE  DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MADESANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23029"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE FRAZIONE GOZZOLINA. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 186 DEL 29/02/2008 ALL'IMPRESA SANDRINI SPA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI. SVINCOLO POLIZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23030"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COLLEGAMENTO PARCO EX DESENZANI CON EX STATALE 236. PRESA D'ATTO CESSIONE RAMO D'AZIENDA IMPRESA TRE I COSTRUZIONI SAS ALLA TRE I SRL E DEL SUBENTRO DELLA TRE I SRL ALLA TRE I COSTRUZIONI SAS IN TUTTI I RAPPORTI CONTRATTUALI IN CORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23031"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE A MANTOVA SUL TEMA 'CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI' ORGANIZZATO DAL POLITECNICO DI MILANO IN PARTNERSHIP CON LA PROVINCIA DI MANTOVA. PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23032"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RECUPERO DENOMINATO ''BAROSIO ROBERTA'' - INDIVIDUAZIONE MAPPALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23033"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO PARZIALE PEEP SITO IN VIA CARMINE TRIPODI  RESTITUZIONE SOMME POSTE A GARANZIA DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23034"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO DI ZONA 2006/2008 –PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “LA VALUTAZIONE PSICODIAGNOSTICA DEL MINORE IN SITUAZIONE DI DISAGIO, MALTRATTAMENTO E ABUSO SESSUALE INTRAFAMILIARE” – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23035"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO DI ZONA 2006/2008 – ATTIVAZIONE PERCORSO INDIVIDUALIZZATO FINALIZZATO A PROMUOVERE L’INCLUSIONE LAVORATIVA PER SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE RESIDENTI NEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23036"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA BESCHI LETIZIA AL SEMINARIO SUL TEMA “IL MODELLO 770 SEMPLIFICATO” IL GIORNO 09.05.08  A MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23037"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORM. SEGNAL. STRADALE ORIZ. NEL CENTRO ABITATO DI QUESTO COMUNE PER NUOVE ASFALTATURE E MODIFICA SEGNALETICA ESISTENTE. APPROV. RELAZ.TECNICA.IMP. DI SPESA ED AFFID. MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA COMPAGNONI DI BOZZOLO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23038"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA CASERMA VIGILI DEL FUOCO. APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI PROGETTUALI. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DELLE OPERE ED APPROVAZIONE LETTERA INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23039"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI IN LOCALITA' BELVEDERE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLE OPERE ED APPROVAZIONE LETTERA INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23040"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZ. DELLA RETE DEI SENTIERI CICLO PEDONALI E PAESAG. NELLE COLLINE MORENICHE. FORNITURA E POSA DI PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZ. CON LAMPIONI FOTOVOLTAICI NELL'AREA ANTISTANTE LA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA ROSA IN LOC. GHISIOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23041"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO “EX  VENTURELLI” – INCARICO PROFESSIONALE ARCH. SERGIO SPAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23042"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, NELL'ANNO 2004, E NON OBLATE NEI TERMINI STABILITI DAL MEDESIMO CODICE - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23043"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2007/2008. LIBRERIA M.R. LIBRO DI MARCHESINI ROBERTO. AFFIDAMENTO  FORNITURA TESTI DI COSTITUZIONE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO E PER LE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23044"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO POLO NATATORIO CENTRO SPORTIVO S.PIETRO-SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E COMPLETAMENTO OPERE ACCESSORIE. CONFERIMENTO PROSECUZIONE INCARICO ING. PLANCHENSTAINER PER PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23045"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO PER SERVIZIO RESO DA VV.FF - VISITA DI SOPPRALLUOGO AI FINI DEL RILASCIO DI CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - PER LA SCUOLA PRIMARIA CESARE BATTISTI, ATTIVITA' 85 E 91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23046"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 21/12/2007 - DOMANDE DI CONTRIBUTO ECONOMICO RESPINTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23047"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 31/03/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23048"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO 2008 . RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL’AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI RELATIVI AL 1 TRIMESTRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23049"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2008 E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SECONDO TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23050"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO DEL CONSORZIO DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA, AI SENSI DELL'ART. 31 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23051"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE MARZO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23052"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESI DI MARZO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23053"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI MARZO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23054"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG. CARRASSI ANTONIO VIGILE URBANO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INDAGINE STATISTICA RELATIVA A CONSUMI DELLE FAMIGLIE OTTOBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23055"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01/03 - 31/03/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23056"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA RONCADORI ELENA  IN QUALITA’ DI TERMINALISTA, CAT. B3, CON DECORRENZA DAL 10.04.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23057"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA THERA DI BRESCIA. AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI INSTALLAZIONE HARDWARE   SU SERVER DI RETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23058"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO UTENZE GAS/ENERGIA ELETTRICA DELL’EDIFICIO DI VIA GROPPI 5, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2006. - DEFINIZIONE RAPPORTI CON LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23059"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI AI SENSI DELL’ART. 19 DEL D.LGS. 165/2001, DELLA DOTT.SSA GERTIE GRECO E COSTITUZIONE CON LA STESSA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA’ DI DIRIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23060"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLA DIPENDENTE SIG.RA RICCOBONO MARCELLA AL COMUNE DI PALERMO AI SENSI DELL’ART. 42/BIS D.LGS. 151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23061"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALA ADDETTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE ICI RISCOSSIONI PERIODO 01.01.2006 - 31.12.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23062"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI BANDI NAZIONALI ED EUROPEI, E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI MEDIANTE NEWSLETTER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23063"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL DI ASSAGO. INTEGRAZIONE SERVIZIO CONSULTAZIONE LEGGI  E CODICI VIA INTERNET PERIODO 1/01/08-31/01/08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23064"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23065"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI MARZO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23066"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: GENNAIO/MARZO 2008. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23067"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ELETTROCASA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER CLIMATIZZATORE PRESSO CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23068"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELLE AREE INDIVIDUATE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 28 DEL 14 FEBBRAIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23069"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE N. 47 AL PIANO REGOLATORE GENERALE - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA DELL'AVVISO DI DEPOSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23070"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ AI SENSI ART. 66 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 - PRIMO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23071"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL S.F.A.- ANFFAS DI RIVOLTELLA DEL GARDA DI N. 2 RESIDENTI. ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23072"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE MINORE SPESA PER AGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO DI UN DISABILE RESIDENTE (T.M.) PRESSO ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR).  ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23073"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO DOTT.SSA BARBARA MARANGOTTO, DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA  SERVIZI ALLA PERSONA. PRESA D’ATTO DELL’ASTENSIONE OBBLIGATORIA PRE-PARTO A DECORRERE DAL  13.04.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23074"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA GATTA ANNA, TERMINALISTA, CAT. B4, A TEMPO PIENO. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE (25 ORE SETTIMANALI) CON DECORRENZA DALL’1.9.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23075"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DELLA SIG.RA GNUTTI ESTER CON DECORRENZA DAL 2.10.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23076"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E COOP. SOCIALE MOSAICO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DELLA TIROCINANTE BOLOGNA NADIA DAL 01/04/2008 AL 31/07/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23077"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPOLITOGRAFIA SOLDINI SNC DI CARPENEDOLO (BS). INTEGRAZIONE IMPEGNO PER FORNITURA DI ETICHETTE PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23078"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007. E DELLA VERIFICA DELL’ESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23079"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE 2008 RELATIVI AGLI ALLOGGI ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, CALCOLATI SECONDO I CRITERI DETTATI DALLA L.R. 27/2007. CONGUAGLIO ACCONTO 1^ BIMESTRE 2008 E ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23080"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DELLA MINORE CEDOLA C.. ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23081"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI PROMOZIONE DELL’AREA MORENICA MANTOVANA IN COLLABORAZIONE CON LA C.C.I.A.A. DI MANTOVA. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO DELLA QUOTA PARTE DEL PROGETTO ALLA C.C.I.A.A. MANTOVANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23082"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER ESAME PROGETTO ASL DI GUIDIZZOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23083"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA ARIANNA SOC. COOP. A R.L. ONLUS DI MANTOVA. AFFIDAMENTO PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO L’ASILO NIDO “IL CUCCIOLO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23084"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 10 MARZO 2000 N. 62. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO  PER GLI ALLIEVI DELLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI I E II GRADO STATALI E PARITARIE. ANNO SCOLASTICO 2006/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23085"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MATIKA SRL DI VICENZA. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SOFTWARE PROGRAMMI PER PROTEZIONE INTERNET, APPLICATIVO WEBSENSE WEB SECURITY SUITE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23086"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ “PRO SENECTUTE S.R.L.” DI CURTATONE (MN)- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI MANUTENZIONE PER SOLLEVATORI ELETTRICI A  “BANDIERA” PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23087"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA  PROMOSSO  DA GAMOX. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23088"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° STRALCIO LAVORI DI SISTEMAZIONE FOSSI E CANALI - FORMAZIONE NUOVA CONDOTTA SMALTIMENTO ACQUA FOSSO LOC.SAN VILETTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO ED INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLE OPERE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23089"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA SOTTOSTANTE IL TORIONE DELLE MURA DEL CASTELLO GONZAGHESCO E RICOSTRUZIONE DEL PARAMETRO MURARIO CROLLATO O PERICOLANTE. IMP. DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA EDIL BERTOLETTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23090"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI MATERIALE IDRAULICO E ADEGUAMENTI NORMATIVI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE  DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA TERMOVAPOR DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23091"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE, STAMPA E RECAPITO DEI BOLLETTINI DI PAGAMENTO ICI AI CONTRIBUENTI, OFFERTO DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23092"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. CANONE PER LA MANUTENZIONE DEL SERVIZIO DI CALCOLO ON LINE DA PARTE DELLA CONCESSIONARIA DELLA RISCOSSIONE (ICICOM).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23093"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO DA PASQUA FABIO  AVANTI IL TAR LOMBARDIA – SEZIONE DI BRESCIA  PER L’ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA DI DIFFIDA A DEMOLIRE N. 59/06. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23094"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO  DI  SERVIZIO CON LA  SOC. ASPAM  S.R.L. UNIPERSONALE  PER  LA GESTIONE  DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ED IL SERVIZIO TUTELA MINORI.  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23095"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA 17 MT. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIOEN DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA NOLO CANTIERI DI BARANZATE (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23096"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZINE NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E COMPLETAMENTO OPERE ACCESSORIE. CONFERIMENTO PROSECUZIONE INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING.PLANCHENSTAINER PER L A PROGETTAZIONE PRELIMINARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23097"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23098"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2007.    SERVIZIO ECOLOGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23099"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 - SERVIZIO URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23100"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 - VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23101"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2007.    SERVIZI DEMOGRAFICI E CUSTODIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23102"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2007. SERVIZIO TURISMO E SERVIZIO MANIFESTAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23103"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2007.    SERVIZIO LEGALE ED ASSICURATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23104"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007.VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23105"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2007, SERVIZIO CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23106"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2007. SERVIZIO SPORT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23107"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007. VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007. SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23108"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2007. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 - SERVIZIO PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23109"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007. VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007. SERVIZI: SEGRETERIA GENERALE, SEGRETERIA DEL SINDACO, CONTRATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23110"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2007. SERVIZIO BILANCIO, RAGIONERIA, ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23111"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007. VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007. UFFICIO RELAZIONE ED ACCOGLIENZA AL PUBBLICO ED ALLE IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23112"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007. VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007. SERVIZIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23113"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2007.    SETTORE SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23114"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. AUTORIZZAZIONE IMPRESA PIAZZA FRANCO SPA A SUBAPPALTARE PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE LAPIDEO ALLA DITTA PORFIDI ARNOLDI DI ARNOLDI IVO DI LEVICO TERME (TN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23115"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA PIAZZA FRANCO A SUBAPPALTARE LA PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE LAPIDEO ALLA DITTA TOMASINI FLAVIO DI VAFLORIANA (TN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23116"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ROTATORIA INCROCIO VIA CAVOUR - VIA DELL'INDUSTRIA  - NUOVA S.S. 236. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA D.R.A. SRL DI BORGO PRIOLO (PV)  A SUBAPPALTARE OPERE RIENTRANTI NELLA CATEGORIA PREVALENTE OG3 ALLA DITTA COGES SRL DI CERETE (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23117"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA STRADA DI ACCESSO QUARTIERE 5 CONTINENTI-1° STRALCIO. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPREESA GASPARINI DAVIDE COSTRUZIONI SRL  A SUBAPPALTARE LE OPERE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA TRADELEK SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23118"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA QUADRI PRESE IN PIAZALE TOZZA E LINEE DI ALLACCIAMENTO NEL TERRITORIO DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE DEI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA TRADELEK SPA IMPIANTI DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23119"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA DI NUOVI CARTELLI DI TOPONOMASTICA STRADALI NELLE VARIE  VIE VE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTOLAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA P.S.V. DI POZZOLENGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23120"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. APP. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N° 2. AFF. ESECUZIONE LAVORI DI PERIZIA ALLA DITTA SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL DI MONZA (MI). RIDETERMINAZIONE Q.E. DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23121"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PER L’IGIENE DEI BAGNI DI USO PUBBLICO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E PRESSO L’ASILO NIDO IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. CON SEDE IN POMEZIA (RM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23122"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAV. DI FRESATURA RIPRISTINO E RIASFALTATURA DELLE VIE MEDONE, G.LORCA, DE AMICIS E G.PASCOLI PEROCOLOSE. APP. STATO FINALE, REL SUL CONTO FINALE E CERT DI REG ESEC. , LIQUID FATT. N. 3522 DEL 29/11/07 ALL'IMPRESA VEZZOLA SPA, SVIN POLIZE E RIDETERM Q.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23123"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ AI SENSI ART. 66 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 - NONO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23124"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMB. SPESE ASS. SOSTENUTE DALLA LOCALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CLUB ANNI D'ARGENTO - AUSER INSIEME ONLUS PER LA GESTIONE NEL 2008 DEL CENTRO RICREATIVO COMUNALE "DR. TULLIO PORTIOLI" E PER TRASP. ANZIANI A GROLE E VIE DIVERSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23125"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI UNA FAMIGLIA RESIDENTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23126"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  COLLEGIO ARBITRALE  PROMOSSO DA ITALGAS SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23127"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS S.P.A. DI MILANO FILIALE DI BRESCIA.   LIQUIDAZIONE PREMIO 2008 POLIZZA  ASSISTENZA AI CITTADINI   STIPULATA CON UNISALUTE SPA ED UNIPOL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23128"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM. APPLICAZIONE CCNL 07.03.2008 PER QUADRIENNIO 2002-2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23129"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01.02-29.02.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23130"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO ARRETRATI A SEGUITO APPLICAZIONE CCNL 07.03.2008 PER IL QUADRIENNIO 2002-2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23131"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL POLO NATATORIO COMUNALE “SAN PIETRO”  SERVIZIO. PERIODO 1.6.08 – 30.9.2026.  DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23132"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI  POLITICHE 2008. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AL LUOGO DI VOTAZIONE ALLA LOCALE SEDE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23133"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO - PIANO DI ZONA 2006/2008 - PARTECIPAZIONE UFFICIO DEL PIANO DI ZONA AL CONVEGNO NAZIONALE DEL 10 MARZO 2008 A ROMA ORGANIZZATO DAL MINISTERO DELLA FAMIGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23134"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE REVISIONE E VERIFICA IMPIANTI DI PROPRIETA' COM.LE PERIODO 2006/2011. REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI SALE POLIVALENTI IN ZONA PIP. AFFIDAMENTI VARI. PERESA D'ATTO TRASFORMAZIONE SOCIETARIA IMPRESA TRADELEK SRL IN TRADELELEK SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23135"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE FEBBRAIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23136"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23137"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESI DI FEBBRAIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23138"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23139"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA MOSCATELLI NADIA A SUBENTRARE NELL’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VIA BATTISTI N. 29/G INT. 20 E ALLA VOLTURA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE. VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23140"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>DAL SASSO MARIO S.N.C. DI DAL SASSO MARCO &amp; C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA PER LA FORNITURA DI FAX PER IL SERVIZIO ANAGRAFICO. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23141"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTIGLIONE IN FIORE 16 MARZO 2008. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO DEL PUBBLICO CON MONGOLFIERA PER VOLO VINCOLATO DURANTE LA MANIFESTAZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23142"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO O RINNOVO SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE ELABORATI. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO DELLE OPERE ED APPROVAZIONE LETTERA INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23143"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ROTATORIA INCROCIO VIA CAVOUR VIA DELL'INDUSTRIA  - NUOVA S.S. 236. CONFERIMENTO INCARICO ING. DALZERO QUALE CAPOGRUPPO RTI ING. DALZERO ING. PERI PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA',RESPONSABILITA' E COORDINAMENTO  SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23144"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ALLA R.C.I. RICERCA COLLAUDI LAVORI DI CAMISANO VICENTINO PER LA ESECUZIONE DI INDAGINE GEORADAR IN PROSSIMITA' DELLE FONTANE DI PIAZZA DALLO'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23145"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. CONFERIMENTO PROSECUZIONE INCARICO CONFERITO AL DOTT. G.PAOLO RODIGHIERO CON DET.N. 372 DEL 6.12.07 PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA ZONA CASTELLO E NELLE PIAZZE SA.LUIGI E DALLO' E NELLA VIA PRETORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23146"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI PRODOTTI PER PRESIDI ANTINCENDIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO AI SENSI  DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ONOFRIO FRATELLI DI ONOFRIO GEOM NICOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23147"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI  VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI  MONTICHIARI IN OCCASIONE DEL  MERCATO DEL BESTIAME DEL VENERDÌ E MANIFESTAZIONI VARIE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE  2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23148"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA SPA - MILANO. RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE SIG. MASSIMO  MERGONI PER  PARTECIPAZIONE A SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23149"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ADESIONE IN QUALITA’ DI SOCIO ORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE ONLUS “AMICI DELL’ANTONIANO DEI ROGAZIONISTI” DI DESENZANO DEL GARDA .PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23150"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA ANNO 2008 PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE E DELL’ALER DI MANTOVA, A SEGUITO ESAME E DEFINIZIONE RICORSI PRESENTATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23151"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23152"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA  GRAFICHE GASPARI DI MORCIANO DI ROMAGNA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE SANZIONI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23153"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TRADELEK DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER N. 2 GRUPPI DI CONTINUITÀ, ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23154"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA,A MEZZODI RACCOMANDARA AR,DEL DEPOSITO,PRESSOL'UFFICIO POSTALE, DI ATTO GIUDIZIARIO NON POTUTO NOTIFICARE NEI TERMINI DI LEGGE. RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA NEL 2007 ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23155"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRADELEK SRL DELLA FORNITURA E POSA DEL MATERIALE NECESSARIO PER ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA DI UNA TELECAMERA DELLA VIDEO SORVEGLIANZAIN P.LE TOZZA. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23156"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO PER ALLACCIAMENTO LUNA PARK FIERA DI S. LUIGI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO DITTA TRADELEK SPA DI CASTIGLIONE ST.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23157"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA PERANI DANIELA AL SEMINARIO SUL TEMA: LA L. FINANZIARIA 2008. LE PROBLEMATICHE DELLA GESTIONE DEL PERSONALE,  A  DESENZANO IL  13.03.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23158"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI FEBBRAIO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23159"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG.RA TEDOLDI MARIA: CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI SECONDO L’ART. 33 C. 6 DELLA L. 104/1992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23160"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E ALCE NERO, SOC. COOP. SOC. PER LO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DELLE TIROCINANTI S.PARRA E L.VALBUENA GONZALES PRESSO L’ASILO NIDO DAL 3/03/2008 AL 30/04/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23161"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - CONVENZIONE 1 MARZO 2008/28 FEBBRAIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23162"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE NON DOVUTI LLA DITTA MDG FOR LOG SPA PER LA PRATICA EDILIZIA N. 505/2003.   SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23163"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPI DI CALCIO COMUNALI ANNO 2007-APP. STATO FINALE, CERT. DI REG. ESECUZIONE- LIQUID. FATT. N. 10 DEL 30/01/2008 ALLA SOLARIA S.C. - SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSIRIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23164"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE NON DOVUTI AI SIGG. BONDIOLI GIORGIO E BONDIOLI EMANUELA PER LE PRATICHE EDILIZIE N. 251/2003 E 433/2006.   SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23165"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PARTECIPAZIONE AI COMPONETI DELLA CEC ED AGLI ESPERTI. PER LE SEDUTE DAL 01/09/2007 AL 31/12/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23166"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 13-14 APRILE 2008. ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA, STAMPA TIPOGRAFICA E SPESE VARIE PER  FUNZIONAMENTO E  PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI, COMPENSI AI MEMBRI  DEL SEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23167"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA COMPAGNONI  FIORE SRL     VIA DON B . SENTI,30    46012  BOZZOLO (MN), FORNITURA DI  N. 3 LETTI PIEGHEVOLI COMPLETI DI  MATERASSI  OCCORRENTI PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23168"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  TABELLONI PER MANIFESTI ELETTORALI IN LAMIERA ZINCATA E STRUTTURA IN TUBOLARE ZINCATO  DA PARTE DELLA  DITTA  EDK -ICA  SRL  - VIALE ITALIA N.5  – MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23169"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPOLITOGRAFIA SOLDINI S.N.C. DI CARPENEDOLO (BS). AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DELLA FORNITURA DI ETICHETTE PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23170"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA SACCHI SERENA, IMPIEGATO DI CONCETTO, CAT. C3. ASTENSIONE OBBLIGATORIA POST-PARTO DAL 17.02.2008 AL 16.05.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23171"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ED IL CSF ENAIP LOMBARDIA PER LO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DEL SIG. MOSCATELLI DANIELE PRESSO IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23172"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI, CON RICONOSCIMENTO DELL’ANZIANITA’ DI SERVIZIO, AI SENSI DELL’ART. 19 DEL D.LGS. 165/2001, DELL’ARCH. PORTA PAOLO E COSTITUZIONE CON LO STESSO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA’ DI DIRIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23173"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA IL  13 E 14 APRILE 2008: AUTORIZZAZIONE AL LAVORIO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23174"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA DI PROPRIETA' - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLI DA PAGARSI ENTRO IL 29 FEBBGRAIO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23175"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTIGLIONE IN FIORE 16 MARZO 2008. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23176"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO DI ZONA 2006/2008 – ATTIVAZIONE PERCORSO INDIVIDUALIZZATO FINALIZZATO A PROMUOVERE L’INCLUSIONE LAVORATIVA PER SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE RESIDENTI NEL DISRTETTO DI GUIDIZZOLO – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23177"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA AGLIETTA MARIO DI MANTOVA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 STAMPANTE LASER HP PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23178"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILE SITO IN PIAZZA SAN LUIGI PERIODO 1/2/2008 - 31/12/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPOSTA. DITTA: ASPAM SRL UNIPERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23179"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E PROVINCIA DI MANTOVA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO A FAVORE DEL TIROCINANTE ABDELLATIF WASMINE DAL 25/02/2008 AL 14/03/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23180"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO ORDINARIO PER L’ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO” PER L’ANNO SCOLASTICO 2008/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23181"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2008. DITTA COPRA RISTORAZIONE SERVIZI COOP. DI PIACENZA. ADEGUAMENTO INDICE ISTAT PARI AL 1,6% DEL CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO REP. NR. 9392 DEL 25.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23182"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  SERVIZO EDUCATIVO PER SOGGETTO CON DISABILITA’- PALVARINI FRANCESCO. ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23183"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART. 7 A) DEL REGOLAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ''ASSSITENZA AI RESIDENTI''. PERIODO 29.02.2008 - 31.12.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23184"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE SPECIFICO ALL'UFFICIO TECNICO PER L'ANNO 208. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIGASIO F.LLI SPA DI BS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23185"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REDAZIONE E AGGIORNAMENTO  DEL “PIANO DI SICUREZZA COMUNALE COMPLETO PER LA GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI EMISSIONE CIE”  ALLA DITTA EDK EDITORE SRL  VIA SANTARCANGIOLESE N.6, TORRIANA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23186"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23187"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA BIANCHERA MONICA, COORDINATORE DI SERVIZIO, CAT. D1. INTERDIZIONE DAL LAVORO PER GRAVIDANZA A RISCHIO E ASTENSIONE OBBLIGATORIA PRE-PARTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23188"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD UNA DIPENDENTE A PARTECIPARE A CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ICI A VIRGILIO IN DATA 18.02.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23189"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE SIG. G. BIANCHERA AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA 'NOVITA' DI INTERESSE DEGLI ADDETTI ALL'ASSEGNAZIONE E ALLA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA' - DESENZANO D/GARDA - 21.02.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23190"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PREVISIONE VISITE MEDICO-COLLEGIALI PRESSO ASL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23191"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 02.01-31.01.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23192"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. AFFIDAMENTO SERVIZIO SPOSTAMENTO CHIOSCO EDICOLA PIAZZA DALLO'  ALLA DITTA  MAGLI SRL DI BOLOGNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23193"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX STATALE GOITESE-NUOVE ROTATORIE INTERSEZIONE VIA MEDOLE E CENTRO ITALMARK - APP. ACC. BONARIO PER CESSIONE AREE SIG. BORTOLOTTI PIETRO. APP. FRAZIONAMENTO DEL 05/12/06 PROT. N. 121625 DEL 19/12/06. LIQUID. I° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23194"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE A.N.U.S.C.A. – ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23195"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ALLA V° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.C.E.C.)   IV^  TRIMESTRE  2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23196"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  PROGETTO  “PERCORSI INCROCIATI”.  INTEGRAZIONE IMPEGNO  DI  SPESA CON CONSORZIO  SOL.CO. MANTOVA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  EDUCATIVA PER PORTATORI DI HANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23197"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 7 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23198"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA TECNICA DEI SOFTWARE MASTRO 2K E POLICANTIERI 2K. DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL DI ROVIGO. ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23199"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE U.T. DEL FONDO INTERNO DA RIPARTIRE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 12.04.2006 N° 163 - PERIODO 01.03.2005-30.08.2007 RELATIVAMENTE AI LAVORI TERMINATI, DI CUI ALLA DET. DEL D.A.T. N° 398/U.T. - 1147/GEN. DEL 28.12.2007 - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23200"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E QUANTIFICAZIONE FONDO D.LGS. 163 RELATIVO AL PROGETTO DI LAVORI CAVA BUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23201"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ZONA PIP -1° STRALCIO- REALIZZAZIONE DEL CENTRO PROVINCIALE DEL LAVORO E LABORATORI DI FINITURA/ESPOSIZIONE PRESSO LE SALE POLIVALENTI IN ZONA PIP, FORNITURA IN OPERA DI  CONTATORI GAS METANO E CONTALITRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23202"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>DAL SASSO MARIO S.N.C. DI DAL SASSO MARCO &amp; C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA PER LA FORNITURA DI CALCOLATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23203"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI GENNAIO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23204"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23205"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE 311/2004 - FINANZIARIA ANNO 2005 - COMMA 336 DELL'ARTICOLO UNICO. DEIFNIZIONE GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23206"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESI DI GENNAIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23207"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI GENNAIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23208"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE GENNAIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23209"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23210"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO A PORTO MANTOVANO (MN) DEL 12/02/2008 SUL TEMA “I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, LE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE E IL RELATIVO CONTENZIOSO” ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L. DI VOLTA MANTOVANA (MN).    PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23211"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI VARI VIGILI URBANI. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI  PUEGNAGO DEL GARDA ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23212"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG. CARRASSI ANTONIO E BIGNOTTI NADIA VIGILI URBANI. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INDAGINE STATISTICA RELATIVA A CONSUMI DELLE FAMIGLIE LUGLIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23213"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CLINICA DEL CANE SAN FRANCESCO – AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO CANI MORTI PRESSO LA CLINICA DEL CANE SAN FRANCESCO AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE PER IL PERIODO 2008-2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23214"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SEPSA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA “UFFICIO STYLE SRL” DI DESENZANO DEL GARDA PER FORNITURA COPIE ELIOGRAFICHE, XEROGRAFICHE, SU CARTA, E VARIE COME DA PREVENTIVO – ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23215"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA FALCHETTI F.LLI SNC – AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E SMALTIMENTO ANIMALI RINVENUTI MORTI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23216"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL COMUNE PERIODO DAL 01/01/2008 AL 30/04/2008. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTOALLA DITTA INDECAST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23217"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE PROGETTO GIOCOSPORT A.S. 2007/2008. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DITTA APAM E AFFIDAMENTO FORNITURA MEDAGLIE DITTA PELTRO 2000 NONCHE' APPROVAZIONE DISCIPLINARE DOTT. MISTANI PER ASSISTENZA MEDICA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23218"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTIGLIONE IN FIORE, 16 MARZO 2008. AFFIDAM. DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PER LA MANIFESTAZIONE CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23219"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE, TURISTICHE E RICREATIVE PER L’ANNO 2008. QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE PRESUNTE PER DIRITTI SIAE E PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI AFFISSIONE CON RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23220"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAM. DIR. ALL’ASSOCIAZ. PROLOCO DI CASTIGLIONE D/S. DEL SERVIZIO DI  DIFFUSIONE DI BROCHURES E LOCANDINE NEL TERRITORIO COMUNALE ED EXTRACOMUNALE DI CASTIGLIONE D/S. PER LA PROMOZIONE DELLE   MANIFESTAZIONI  TURIST. SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23221"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO AUTORIZZAZIONE ALL’OSPITALITÀ TEMPORANEA O STABILE DEL SIG. ADEYEMI OLUYMIKA OJES NEL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA OWOEYE ELIZABETH OLUWATOYIN ADERONKE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23222"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DELLA SIG.RA ODURAA THERESA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23223"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA ANNO 2008 ED ALLEGATI RELATIVI PER ASSEGNAZIONE  ALLOGGI ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23224"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. ADEGUAMENTO INDICE ISTAT PARI AL 1,6% DEL CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO REP. N. 9123. PERIODO ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23225"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DITTE ONERI PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAGLI AMMINISTRATORI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' CARICA ELETTIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23226"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI VARI SERVIZIO ANAGRAFE. LIQUIDAZIONE RELATIVA A “INDAGINE CONTINUA SULLE FORZE LAVORO-ESTRAZIONE DI APRILE  2007, CONTRIBUTO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23227"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG. CARRASSI ANTONIO VIGILE URBANO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INDAGINE STATISTICA RELATIVA A CONSUMI DELLE FAMIGLIE LUGLIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23228"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>COISECO SOC. COOP. A R.L. – LUOGO –RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO N. 573 REP. DEL 10/03/2006 “SERVIZIO DI PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA BAGNI PUBBLICI SITI IN PIAZZA SAN LUIGI-PERIODO 01/01/2006-31/12/2008”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23229"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ALL’ISTITUZIONE DEI SERVIZI CULTURALI “CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE” PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23230"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITI DA MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23231"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO- LUOGO -. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’INSERIMENTO TEMPORANEO DI UN CITTADINO RESIDENTE PERIODO 30/01-31/05/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23232"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI 12 DALLA CONSEGNA DEGLI IMPIANTI. FASE DELLA PREQUALIFICAZIONE. RIAPPROVAZIONE LETTERA INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23233"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006. PRESA D'ATTO FUSIONE SOCIETARIA C.S.M. SRL E FRANZONI SRL NELLA SOC. VALLAN SRL CHE HA MODIFICATO DENOMINAZIONE IN VALLAN  INFRASTRUTTURE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23234"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA STRADA ACCESSO QUARTIERE 5 CONTINENTI-1°STRALCIO. PRESA D'ATTO RIDUZIONE IMPORTO SUBAPPALTO BERTENI GEOM. ARMANDO. AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE ALLA DITTA B.T.T.DI BAZZOLI E TRECCANI SNC PARTE OPERE CATEGORIA PREVALENTE OG3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23235"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DIRETTIVE E AUTORIZZAZIONE ANNO  2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23236"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. INDENNITA’ DI TURNO ANNO 2008. DEFINIZIONE DIRETTIVE E AUTORIZZAZIONE ANNUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23237"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA IMPIANTI COM.LI DI RISCALDAMENTO RAFFRESCAMENTO E IDRICO SANITARI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 357 DEL 21/11/2007-GEN.N.978 DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23238"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI E PALI REINTEGRO PALI DANNEGGIATI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA TRADELEK S.R.L. DI CASTIGLION</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23239"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA THERA DI BRESCIA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23240"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO ACCONTO SPESE FUNZIONAMENTO UTENZE DEL FABBRICATO DI VIA GROPPI N° 5, RELATIVE AL 1° BIMESTRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23241"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ZONA PIP 1°- STRALCIO - REALIZZAZIONE DEL CENTRO PROVINCIALE DEL LAVORO E LABORATORI DI FINITURA/ESPOSIZIONE PRESSO LE SALE POLIVALENTI IN ZONA PIP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23242"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA DELLO STATO DI ESERCIZIO, EFFICIENZA, SICUREZZA E MANUTENZIONE AI SENSI DEL DPR 162 DEL 30.04.99, DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23243"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA  A.P. SYSTEMS DI MILANO. FORNITURA DI UNA STAMPANTE TERMICA PER UFFICIO PROTOCOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23244"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TREND SERVIZI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. RINNOVO CANONE, ANNO 2008, DEL SERVIZIO PER N. 2 CONNESSIONI ADSL PER INTERNET PER LA SEDE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23245"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA INFOCAMERE S.C.P.A. DI PADOVA. RINNOVO  DEL SERVIZIO  VIA INTERNET TELEMACO, ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23246"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS SPA DI MILANO – FILIALE DI BRESCIA. REGOLAZIONE PREMIO APPENDICE N. 16 POLIZZA  RC PATRIMONIALE  AMMINISTRATORI. LIQUIDAZIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23247"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS SPA DI MILANO – FILIALE DI BRESCIA. REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.06 – 31.12.07 POLIZZA  RC PATRIMONIALE /MERLONI. LIQUIDAZIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23248"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA MILANI ALBINA, EDUCATRICE ASILO NIDO, CAT. C3, A TEMPO PARZIALE. INNALZAMENTO ORARIO DI LAVORO DA 18 A 25 ORE SETTIMANALI CON DECORRENZA DALL’1.2.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23249"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO AL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23250"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 - PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23251"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFENSORE CIVICO - INDENNITA' DI FUNZIONE. IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23252"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DELLE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL  “CONDOMINIO COCEL” DI VIA I MAGGIO N. 3/7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23253"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART. 7 A) DEL REGOLAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ''ASSISTENZA AI RESIDENTI'' PERIODO 29.02.2008-31.12.2008. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23254"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA BESCHI LETIZIA AL SEMINARIO SUL TEMA “LE NOVITÀ DEL MODELLO CUD ALLA LUCE DELLA FINANZIARIA 2008” IL GIORNO 01.02.08  A MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23255"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO DIRETTIVE 2008. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23256"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2008 CONSISTENZA 1PF 1 PR 3MP 8PT KM15 PRATICA N. 97335/TAR - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23257"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA LOCALE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN CRISTOFORO ONLUS – GRUPPO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO INDIVIDUALE DI PERSONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23258"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE  DEL PROGETTO FORMATIVO “LA PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL DISAGIO RELAZIONALE”. PIANO DI ZONA 2006/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23259"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SEPSA E LIQUIDAZIONNE GETTONI DI PARTECIPAZIONE AI COMPONENTI DELLA CECE ED AGLI ESPERTI/COMMISSIONE DEL PAESAGGIO - ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23260"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE TASSE DI PROPRIETA' DEI MEZZI COMUNALI CHE HANNO SCADENZA DICEMBRE 2007, DA PAGARSI ENTRO IL 31C GENNAIO 2008 MEDIANTE VERSAMENTO CON BOLLETTINI BANCO POSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23261"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO DI VOLONTARIATO A.N.C. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI) DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E SOLFERINO - IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA PIANO PRIMO DELLA PALAZZINA “ROSSA” SITA IN LOC. GHISIOLA. ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23262"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PRIVATI PER L’AFFIDAMENTO DI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23263"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E LIMITAZIONE DEL NUMERO DEI PICCIONI NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA ERRE 2 DI RIBUOLI GIANFRANCO – NOVI DI MODENA – ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23264"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIESSEGRAFICA S.N.C. DI MONTICHIARI (BS). AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DELLA FORNITURA DI FOGLI A4 FUSTELLATI PER UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23265"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMOZIONE DEI PERCORSI CICLO-TURISTICI DI CASTIGLIONE D/S. RISTAMPA DELLA BROCHURE “IN BICI A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE” CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23266"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA IL MERCATONE DI DESENZANO SRL – DESENZANO DEL GARDA (BS)-. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER L’ASILO NIDO COMUNALE. PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23267"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA LIA CAMICI DI LIA MARA PREDARI – DESENZANO DEL GARDA (BS). AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO E MATERIALE VARIO PER L’ASILO NIDO COMUNALE. PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23268"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PER IL 1^ SEMESTRE DELL’ANNO 2008 DEI CORRISPETTIVI DOVUTI PER L’USO DI PORZIONI DELL’EDIFICIO DI VIA GROPPI N.  5 DA PARTE DELLA FIORDALISO – COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. - ACCERTAMENTO ENTRATA 1^ SEMESTRE ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23269"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA NETCOM DI PADOVA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE DELL'APPLICATIVO LANDESK MANAGEMENT SUITE, ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23270"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PROVECO SOFTWARE DI FIRENZE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMA MC3 NOTIFICHE, AFFISSIONI, DEPOSITI PER L'UFFICIO MESSI, ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23271"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PROGETTI DI IMPRESA DI MODENA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA RETE CIVICA PER IL PERIODO 1/1/2008 - 31/12/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23272"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>BCC BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO - SOCIETA' COOPERATIVA - CASTEL GOFFREDO (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE DR. ALBERTO BIGNOTTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' CARICA ELETTIVA-PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23273"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA REAL TIME REPORTING SRL UNIPERSONALE-PADOVA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA NASTRI/CD SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23274"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO A DESENZANO D/GARDA (BS) - 22.01.2008 - SUL TEMA 'DISCIPLINA DI FORNITURE E SERVIZI NEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE CODICE CONTRATTI APPROVATO IN VIA DEFINITIVA IL 21.12.2007.' ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS DI FIRENZE. PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23275"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSILIARE URBANISTICA-TERRITORIO. LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI COMPONENTI. PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23276"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO IDEA 82 SAS DI VOLPIANO (TO) E TIPOGRAFIA BIGNOTTI SNC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI PER RICORRENZE DIVERSE -  ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23277"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. AFFIDAMENTO FORNITURA N. 05 STRISCIONI ALLA DITTA ITALTRADE SRL DI MONTICHIARI (BS). RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23278"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA IDRAULICO ED AFFINI SUGLI  IMPIANTI TERMOIDRAULICI UBICATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AI  SENSI DEL D.P.R. 554/99 ALLA SOCIETA’ INDECAST S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23279"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI CORRIMANO IN LEGNO NELL'AREA ANTISTANTE LA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA ROSA IN LOC. GHISIOLA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERV,. IN ECONOMIA ALLA DITTA CHERUBINI EGID</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23280"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER COMPLETAMENTO DELLA NUOVA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA BETTARI SRL DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23281"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (ARPA) DI MANTOVA - ESAME PROGETTO VARIANTE N. 45 AL P.R.G. - IMPEGNO DI SPESA DI € 494,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23282"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE EDILI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2008. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PROCEDURA APERTA ALLA DITTA EDIL BERTOLETTI SRL. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23283"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SUL TEMA “IL NUOVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”  23.1.08 A PORTO MANTOVANO ORGANIZZATO DA A.SE.P SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23284"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILE SITO IN PIAZZA SAN LUIGI DENOMINATO EX BAGNI PIBBLICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CON DECORRENZA 1/1/2008 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPOSTA. DITTA: ASPAM SRL UNIPERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23285"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PARCO CULT. INTEGRATO BATTAGLIA DI SOLFERINO E S. MARTINO. IMP. DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SOLFERINO DELLA QUOTA PARTE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE DEL PROGETTO. (STUDIO DI FATTIBILITA’).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23286"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA GESTANTE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23287"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CAT-GRIM DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AGLI ELETTRODOMESTICI INDUSTRIALI IN DOTAZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE. PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23288"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA FATER SPA – PESCARA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI  PANNOLINI PER L’ ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”. PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23289"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PER UTILIZZO “SERVIZIO ISEENET” ANNO 2008 – CLESIUS SRL DI TRENTO - IMPEGNO DI SPESA PER LICENZA ANNUALE ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23290"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE QUOTA CANONI DI LOCAZIONE IN ACCONTO ALLOGGI ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE RELATIVI AL 1^ BIMESTRE  2008 E CALCOLO CORRISPETTIVO ANNUO PER GARAGE-POSTO MACCHINA DI PERTINENZA. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23291"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELLO STATO RELATIVI AL IV  TRIMESTRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23292"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  NOMINATI DAI DIRIGENTI  PER L’ANNO 2008. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23293"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - ART. 26 CCNL 23.12.1999 AREA DIRIGENZA. QUANTIFICAZIONE  TEMPORANEA PER L’ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23294"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SPETTANTE AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI NOMINATI PER L’ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23295"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BARRIERE GUIDETTI SENINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23296"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONE NUOVA LINEA FOGNARIA IN VIA I MAGGIO DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA ALLA DITTA INDECAST SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23297"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER LA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE GOZZOLINA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE ALLA DITTA BELCA SRL. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. RILEVAZIONE ECONOMIA DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23298"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23299"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DICEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23300"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESI DI DICEMBRE  2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23301"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI DICEMBRE  2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23302"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ E ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE AI SENSI ART. 66 E 65 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATI DALL’ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 - OTTAVO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23303"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 35, INT. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23304"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA FONDEC FERRAMENTA DI GUIDETTI MAURO– CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER L’ASILO NIDO COMUNALE. PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23305"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTOLIBRERIA DESENZANI ANGELO DI RUFFONI A.MARIA -   CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DIDATTICO VARIO PER L’ASILO NIDO COMUNALE. PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23306"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ELETTROCASA SRL – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONI E MANUTENZIONI ELETTRODOMESTICI IN DOTAZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE. PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23307"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA ASPAM DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER ASILO NIDO COMUNALE. PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23308"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA ANNO 2008 E GRADUATORIE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONE, VALIDE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23309"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO TEMPORANEO PRESSO LA COMUNITA’ DI CASTEL GOFFREDO GESTITA DALLA COOP. BUCANEVE DELLA SIG.RA L.M.C.. ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23310"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI UN DISABILE RESIDENTE (T.M.) PRESSO ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR). ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23311"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO DI ALFABETIZZAZIONE PER DONNE STRANIERE. PIANO DI ZONA 2006/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23312"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ZUCCHETTI ITALIA DI LODI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE PER APPARECCHIATURE RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23313"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA SRL,  DI ASSAGO (MI), AFFIDAMENTO SERVIZIO VIA INTERNET BANCHE DATI LEGGI E CODICI DE AGOSTINI PROFESSIONALE PER IL TRIENNO 2008-2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23314"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA A.P. SYSTEMS DI MILANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE DEI PROGRAMMI GESTIONALI ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23315"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2008. AFFIDAMENTO TRAMITE LA CONVENZIONE CONSIP ALLA DITTA ENI SPA - DIVISIONE REFINING &amp; MARKETING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23316"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRO-BRIXIA DI BRESCIA - ACQUISTO ''LISTINO DEI PREZZI DEGLI IMMOBILI'' PER CALCOLO VALORI I.C.I. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (€ 100,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23317"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006. CONFER. INCARICO PROF. ALL'ING. DAVIDE ZUBBI DI CARPENEDOLO (BS) PER COLLAUDO TECNICO AMM. DELLE OPERE E VERIFICA CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23318"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RISANAMENTO OSSARI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO. INCISIONI LAPIDI NUOVE CELLETTE OSSARIO E FORNITURA DI CORNICI PORTA FOTOGRAFIE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA MARMO ART SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23319"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2007/2008  – CONCESSIONE 2° CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II  PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE DI UN ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23320"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2007/2008 – CONCESSIONE 2° CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO I  PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE DI UN ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23321"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2007/2008 – CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PRIMARIA  COLLEGIO VERGINI DI GESÙ  PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE DI UN ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23322"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ANNO 2008. DITTE DIVERSE. AFFIDAMENTO  FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE  E DEL C.T.P.E.D.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23323"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2007/08 - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO DA EROGARE ALLE  LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 1° RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23324"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER L’ANNO 2008 AL AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE ED ANAGRAFE AD EFFETTUARE RILEVAZIONI STATISTICHE – PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23325"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER L’ANNO 2008 AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE AD EFFETTUARE SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO ALTRI COMUNI ED ENTI CHE NE FACCIANO RICHIESTA – PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23326"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE:INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO CHILOMETRICO DEFINIZIONE DIRETTIVE ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23327"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIERI COMUNALI. LIQUIDAZIONE GETTONE DI PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL C.C. - PERIODO: GIUGNO/DICEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23328"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23329"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DELLA SIG.RA ODURAA THERESA. ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23330"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE S. MARIA DEL CASTELLO ONLUS-CARPENEDOLO (BS). PARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DEL SIG. BORTOLOTTI BRUNO- ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23331"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL S.F.A.- ANFFAS DI RIVOLTELLA DEL GARDA DI N. 2 RESIDENTI. ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23332"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO TEMPORANEO PRESSO LA COMUNITA’ DI CASTEL GOFFREDO GESTITA DALLA COOP. BUCANEVE DELLA SIG.RA L.M.C.. ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23333"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CAPRIOLI VIAGGI – CARPENEDOLO- (BS) . IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO AGGIUNTIVO DALLA CASA DEL SOLE DI CURTATONE  AL CSE DI MANTOVA. PERIODO 01/01-30/06/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23334"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL -  ABBONAMENTO ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23335"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS S.P.A. DI MILANO FILIALE DI BRESCIA.  LIQUIDAZIONE PREMIO 2008 POLIZZA LIBRO MATRICOLA PER VEICOLI COMUNALI STIPULATO CON UNIPOL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23336"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS GPA  S.P.A. DI MILANO – FILIALE DI  BRESCIA. PAGAMENTO PREMIO ANNO 2008 POLIZZA ELETTRONICA N. 1154 STIPULATA CON REALE MUTUA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23337"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS S.P.A. DI MILANO FILIALE DI BRESCIA.   LIQUIDAZIONE  PREMIO 2008 POLIZZA  INCENDIO STIPULATA CON REALE MUTUA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23338"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS S.P.A. DI MILANO FILIALE DI BRESCIA.   LIQUIDAZIONE PREMIO 2008 POLIZZA  FURTO  STIPULATA CON ASSITALIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23339"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23340"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA VETRAIO ED AFFINI PRESSO GLI  IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE  ANNO 2006/2007.   PROROGA TERMINE DI SCADENZA CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23341"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA FALEGNAME ED AFFINI PRESSO GLI  IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE 2° SEMESTRE 2007. PROROGA TERMINE DI SCADENZA CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23342"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CAPRIOLI VIAGGI DI CARPENEDOLO. SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI RESIDENTI ALLA CASA DEL SOLE DI CURTATONE DI  MANTOVA. PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23343"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICITA’ DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2008 (ART. 6 L. 25/02/1987, N. 67). SCELTA DELLE TESTATE ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23344"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANCA POLARE DI VERONA S.GEMINIANO E S.PROSPERO SPA - AGENZIA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. APPROVAZIONE CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO PRONTI CONTRO TERMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23345"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISORI DEI CONTI. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO 01.01.2007-31.12 2007 AL PRESIDENTE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23346"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DOTT. BELTRAMI ALESSANDRO, DIRIGENTE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA,. LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE A TUTTO IL 31/12/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23347"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG. LONGINOTTI STEFANO, ISTRUTTORE ECOLOGIA, CAT PROF. C2. LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE COMPETENZA 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23348"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, A SEGUITO MOBILITA’ ESTERNA,   DEL SIG. CAMPIONI MIRKO  CON DECORRENZA DAL  03.01.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23349"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASILO NIDO “IL CUCCIOLO” BANDO STRAORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23350"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE   BANDO  STRAORDINARIO PER  L’ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO” PER L’ANNO SCOLASTICO 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23351"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COMANDO PRESSO IL COMUNE DI PALERMO DELLA DIPENDENTE SIG.RA RICCOBONO MARCELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23352"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA OPUSCOLO ''IL MANUALE DELLA SICUREZZA''. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23353"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO NODO INTERSCAMBIO  E PERCORSI AUTOLINEE TPL INTERURBANE NEL CENTRO ABITATO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  IMPORTO DI € 9.138,97 ALLA PROVINCIA DI MANTOVA PER MAGGIOR PERCORRENZA  - ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23354"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “SPAZI DI MEDIAZIONE CULTURALE” EX LEGGE 285/97 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23355"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PERCORSO INTERCULTURALE COMMUNITAS” – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23356"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EGAF SRL,CON SEDE A FORLÌ IN VIA GUARINI N. 2 DELLA FORNITURA DI UNDICI PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23357"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GI OFFICE DI GENITRINI FABIO, CON SEDE A CASTIGLIONE D/S. IN PIAZZA SAN LUIGI N. 11 DELLA FORNITURA DI CINQUE MULTIPACK PER LA STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON STYLUS INSTALLATA SULLA STAZIONE MOBILE DELLA POLIZIA LOCALE. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23358"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MEG SAT SRL,CON SEDE A BRESCIA IN VIA TRIUMPLINA N. 30,AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE DELLE RADIO RICETRASMITTENTI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE-IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23359"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23360"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRADELEK SRL DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOSCALA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23361"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN “CENTRO INTERCULTURALE PER L’ALTO MANTOVANO”  – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23362"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO GIUDICE DI PACE E CAMPO CALCIO CARDONE - CONFERIMENTO INCARICO ING. MAURO TINTI DI ROVATO (BS) PER VERIFICA RISPONDENZA ALLE VIGENTI NORME DI PREVENZIONE INCENDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23363"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOLOGO SILLA DANIELE – STUDIO INDAGINI GEOGNOSTICHE DI CURTATONE (MN) – INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA TECNICA E LA PREDISPOSIZIONE DI UN DOCUMENTO DI OSSERVAZIONI RELATIVO AL PROGETTO DI DISCARICA IN LOCALITA’ PIROSSINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23364"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITA, A MEZZO MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23365"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL CONMDOMINIO BELVEDERE GRATTACIELO DELLE SPESE PER IL COLLEGAMENTO ELETTRICO DI DUE APPARATI RADIO. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23366"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA DELLA QUOTA PARTE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 73/89. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23367"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE FOSSI E CANALI DI COMPETENZA COM.LE LOC.S.VILETTO. 1° STRALCIO LAVORI AFFERENTI  FORMAZIONE NUOVA CONDOTTA SMALTIMENTO ACQUE FOSSO LOC.S.VILETTO. CONFERIMENTO INCARICO ING. LAFFRANCHINI  PROGETTO ESECUTIVO CALCOLI STATICI OPERE C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23368"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE E  SUPERVISIONE AL  CONSORZIO SOL.CO MANTOVA.  PERIODO DAL 07.01.2008 AL 30.06.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23369"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE Q.E. PROGETTI VARI E QUANTIFICAZIONE FONDO INTERNO DA RIPARTIRE TRA IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 12.04.2006, N° 163 - PERIODO 01.03.2005 - 30.08.2007 RELATIVAMENTE AI LAVORI TERMINATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23370"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL S.F.A. “FIORDALISO” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  DI DISABILI RESIDENTI. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23371"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE I. ZANETTI E A. COMINELLI – LUOGO – INTEGRAZIONE RETTE CASA DI RIPOSO PER LA SIG.RA MERCANTE MARIA. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23372"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI MANTENIMENTO DI UNA RESIDENTE (M.L.) PRESSO ISTITUTO NEUROPSICHIATRICO CREMONESINI. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23373"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOGGETTI ACCREDITATI ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE . ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23374"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO ANNO 2008. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON  LA PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA CROCE VERDE DI MANTOVA E RELATIVO  IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/05/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23375"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO A FAVORE DELLA SIG.RA  M.S. PRESSO  LA COOP. SANTA LUCIA – ASOLA PERIODO DAL  07/01/2008 AL 29/06/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23376"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO A FAVORE DEL SIG.  C.M. PRESSO  LA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  NASTRO VERDE – MEDOLE . PERIODO DAL  07/01/2008 AL 29/06/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23377"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ “PRO SENECTUTE S.R.L.” DI CURTATONE (MN)- APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA LOCAZIONE SOLLEVATORE ELETTRICO “BANDIERA” PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA . ANNI 2008-2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23378"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 21/12/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23379"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 12/03/2007 E DEL 31/10/2007. DOMANDE DI CONTRIBUTO ECONOMICO RESPINTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23380"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. GIORGIO CENI QUALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, REDAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA E LA  FORMAZIONE DEL PERSONALE DI CUI AL D.LGS. N. 626/94 PER L’ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23381"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPAGNONI FIORE S.R.L. DI BOZZOLO (MN). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO AI DIPENDENTI COMUNALI DI POLIZIA LOCALE, AGLI ADDETTI DELL'UFFICIO MESSI ED ALL'USCIERE IN CONFORMITA' AI REGOLAMENTI REGIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23382"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2007. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23383"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERV. DI SGOMBERO E PULIZIA DALLA NEVE DELLE PIAZZE, STRADE E VIE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COM.LE PER IL PERIODO 01.01.08-31.12.08. AFFID. INCARICO AI SENSI DEL VIGENTE REGOL. PER L'EECUZ. DI FORN. E SERV. IN ECON. DITTA BOZZOLA DI CARPENDOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23384"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE N. 48 AL P.R.G. - INCARICO PROFESSIONALE PER VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO - SIECO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23385"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO DI ZONA 2006/2008 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE REGIONALE EX CIRCOLARE 4 – ANNO 2007 – PRESA D’ATTO ASSEGNAZIONE REGIONALE, APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23386"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI E RIVISTE PER I VARI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23387"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2007/2008 A CITTADINI RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23388"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI DICEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23389"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE EQUATORE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO A FAVORE DI UNA FAMIGLIA STRANIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23390"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSENSO AL TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE SIG. CERINI NICOLA PRESSO IL COMUNE DI CASTEL GOFFREDO MEDIANTE MOBILITÀ ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23391"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE INPS SU INCARICHI OCCASIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO “SPAZI DI MEDIAZIONE CULTURALE…” EX LEGGE 285/97 INFANZIA IMMIGRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23392"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE IN ATTO CON L'ISTITUTO DON CALABRIA COMUNITA' SAN BENEDETTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA EDUCATIVO DIURNO. PROROGA PER IL PERIODO DAL 01.01.2008 AL  30.06.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23393"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PERCORSI INCORCIATI PROROGA DELLA CONVENZIONE IN ATTO CON L'ISTITUTO DON CALABRIA COMUNITA' SAN BENEDETTO  E CON IL CONSORZIO SOL.CO MANTOVA. PERIODO DAL 01.01.2008 AL 30.06.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23394"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN  RESIDENTE (F.L..). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2008. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23395"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANFFAS ONLUS DI MANTOVA- IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL C.S.E. DI GUIDIZZOLO DI DISABILI RESIDENTI. ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23396"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DEL SOLE - MANTOVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL C.S.E. DI MANTOVA DI DISABILI RESIDENTI. ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23397"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO  COMUNITA’ ALLOGGIO DI VIALE GORIZIA DI MANTOVA DELLA SIG.NA MINICUCCI DANIELA. ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23398"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL S.F.A. ''FIORDALISO'' DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  DI DISABILI RESIDENTI. ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23399"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA PER IL MANTENIMENTO DI UN DISABILE RESIDENTE (T.M.) PRESSO ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR). ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23400"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (V.L.) PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI CASTEL GOFFREDO. ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23401"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI MANTENIMENTO DI UNA RESIDENTE (M.L.) PRESSO ISTITUTO NEUROPSICHIATRICO ''CREMONESINI''.ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23402"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  MATERIALE ELETTRICO PER IL BIENNIO 2008/2009. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE ALLA  DITTA ELETTROTECNICA SRL. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23403"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUT. DI TUTTO IL VERDE PUBBLICO E PARCHI PUBBLICI DI PROPRIETA' O IN CONSEGNA AL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER GLI ANNI 2006/2010. REVISIONE CANONE ANNUO IN PROPORZION ALLA MEDIA DEGLI INDICI ISTAT CALCOLATI PER IL COSTO DELLA VITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23404"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO DI UN PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO LA ZONHA ARTIGIANALE VIA FOSSADONE DI QUESTO COMUNE. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZ. DI FORN. E SERV. IN ECONOMIA ALLA DITTA TRADELEK SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23405"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO,PER L'ANNO 2008,DEL CONTRATTO PER ADESIONE PER L'AMMISSIONE ALL'UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DPR 28.09.1994, N.634). PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23406"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO PRANOVI RENATO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER SERVER DI RETE LINUX PRESSO SERVIZIO CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23407"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG. BIGNOTTI ALBERTO. DEFINIZIONE RIENTRO LAVORATIVO E TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE (18 ORE SETTIMANALI) CON DECORRENZA DAL 07.01.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23408"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE DOTT. BELTRAMI ALESSANDRO PRESSO IL COMUNE DI MANTOVA MEDIANTE MOBILITÀ ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23409"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA SINICO NICOLETTA SINO AL 30.09.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23410"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSONORIZZAZIONE DI ALCUNI LOCALI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI DI PROPRIETA’ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AI  SENSI DEL D.P.R. 554/99 ALLA  DITTA SOCIETA’ MANTOVANA MATERIALI MODERNI S.A.S. DI MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23411"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BANCONE RECEPTION NELLA SEDE COMUNALE MODIFICA IN CORSO D’OPERA.   IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TALASSI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN CASTELBELFORTE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23412"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA POSTECOM SPA DI ROMA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23413"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA M.R. LIBRO DI MARCHESINI ROBERTO – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER L’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23414"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA INDECAST S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI PULIZIA DEI RIFIUTI ABBANDONATI DA NOMADI PRESSO L’AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE, DESTINATA A PARCHEGGIO, SITA IN VIA MAESTRI DEL LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23415"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MANTOVA - ESAME PROGETTO VARIANTE N. 48 AL P.R.G. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 10,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23416"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IN SUOLO DEL SIG. CENTONZE PAOLO IN QUALITA' DI VIGILE URBANO, CAT. C1, A TEMPO PIENO, CON DECORRENZA DALL'1.1.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23417"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RITIRO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PER IL PERIODO 1/1/08 - 31/12/09. AGGIUDICAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA INFORMALE ALLA DITTA CLINICA DEL CANE S. FRANCESCO DI BRESCIA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23418"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2007, PREVISTI  DALL’ART. 11-L. 431/98 E DALL’ART. 2 C.9/18 -L.R. 2/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23419"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE PER L’ANNO 2008. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23420"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CENTROSCUOLA DI BERTONI BERTOLI DANESI &amp; C. SAS-. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER L’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23421"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE PRESUNTA A CARICO DEL COMUNE DELLE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL  “CONDOMINIO COCEL” DI VIA I MAGGIO N. 3/7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23422"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E VARIAZIONE PER L’ANNO 2008 DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP E PROTETTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23423"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  GIACOMO BONOMI DI BRESCIA. ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PRATICA RECUPERO CREDITO INTERVENTI DI BONIFICA CAVA BUSA PREVIA ISCRIZIONE PRIVILEGIO SPECIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23424"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  GIACOMO BONOMI DI BRESCIA. RICORSO PROMOSSO DA EUROSYSTEM TRADE COMPANY N. 1090/01. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23425"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA IN RELAZIONE AL COMPLETAMENTO DELLE OPERE INERENTI  LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO PROVINCIALE DEL LAVORO E LABORATORI DI FINITURA/ESPOSIZIONE PRESSO LE SALE POLIVALENTI IN ZONA PIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23426"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE E DISGELO STRADE IN CASO DI GHIACCIO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTRE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA REDINI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23427"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON LA DETERMINAZIONE N. 85 DEL 27.02.2007 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTERNZIONE STRAORDINARIA PER OPERE EDILI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE AFFIDATI MEDIANTE PROCEDURA APERTA ALLA DITTA SANDRINI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23428"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO PEEP DI VIA CARMINE TRIPODI - INCARICO PROFESSIONALE ARCH. SERGIO SPAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23429"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTIGLIONE IN FIORE  2008. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 7 CO. 2 REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEI GADGETS PER LA PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23430"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILI PIAZZA S.LUIGI. DITTA ASPAM SRL UNIPERSONALE. DETERMINAZIONE CANONI DI LOCAZIONE CON DECORRENZA 01.02.2008 E 01.01.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23431"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO ANNO 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO PER SALDO COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23432"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONI D’ECONOMATO E DETERMINAZIONE DEL FONDO PER LE MINUTE SPESE. ANNO 2008 . PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23433"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MODESTINO LIETO DI MANTOVA. INCARICO CAUSA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CONTRO MAZZI IMPRESA COSTRUZIONI SPA AVANTI IL TRIBUNALE DI MANTOVA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23434"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ENRICO MELZANI DI SALO’. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI IL  TAR BS DA MERIGHETTI FLORA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23435"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO. INCARICO ASS. LEG. RICORSO BREGOLI PAOLO SPA AVANTI IL TAR LOMBARDIA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ATTO DI ESCLUSIONE GARA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO CICLOPEDONALE. IMP SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23436"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO DA BAZZOLI ISABELLA AVANTI IL TAR LOMBARDIA – SEZIONE DI BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23437"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA BOSCOLO LOREDANA, EDUCATRICE ASILO NIDO, CAT. C4. ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI CONTINUAZIONE DELL’ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI DI FAMIGLIA DALL’1.1.2008 AL 31.1.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23438"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PERSONALE UFFICIO TECNICO ALL'USO DI AUTODESK MAPP  3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23439"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CI.TI.ESSE SRL, CON SEDE A ROVELLASCA IN VIA PARINI N. 3, AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA,DELLA FORNITURA DI UN'APPARECCHIATURA AUTOVELOX 104E COMPLETA DI ACCESSORI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23440"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AD AP SYSTEMS SRL DELLA FORNITURA.INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DI APPARATI ED ATTREZZATURE NECESSARI POTENZIAMENTO CENTRALE OPERATIVA E  PUNTO RIPETIZIONE CASTELLO ED ATIVAZIONE DI  NUOVO SITO RIPRESA IP.LE TOZZA AD INTEGRAZIONE SISTEMA VIDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23441"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE,REVISIONE E VERIFICA IMPIANTI 1.1.03-31.12.2011. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ATI TRADELEK SRL-TECNOLIFTS SPA MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE PERIODICA ULTERIORI N°03  PIATTAFORME DISABILI E N°01 IMPIANTO ELEVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23442"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA NEL FABBRICATO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZIONE GOZZOLINA RIMBORSO SPESA ALL’ECONOMO COMUNALE ANTICIPATA DAL MEDESIMO ALL’UFFICIO TECNICO PER EFFETTUARE VERSAMENTI ASL E VVF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23443"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZZAZIONE NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. MAURO TIUNTI DI ROVATO (BS) PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E LA VERIFICA A CAMPIONE DELLA CONTABILITA' DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23444"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO ALESSANDRO GARZON DI MANTOVA. AFFIDAMENTO INCARICO DI FORMAZIONE FISCALE PER L’ANNO 2008. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23445"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STRAORDINARIO DISPONIBILE SULLO STANZIAMENTO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23446"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AGGIUDICAZIONE  POLIZZE DIVERSE  PERIODO 31.12.04 – 31.12.2007.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23447"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ARBITRALE  ITALGAS SPA/COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23448"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA HOTEL DEL CANE DI TONGHINI GIUSEPPE E DAVIDE S.N.C.” DI CURTATONE (MN). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RITIRO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23449"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA’ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 2007. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA’ SUL QUOTIDIANO ‘LA GAZZETTA DI MANTOVA’ E SU RADIO NUMBER ONE CON RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23450"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA FATER SPA – PESCARA – INTEGRAZIONE IMPEGNO PER LA FORNITURA DI  PANNOLINI PER L’ ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23451"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA DANPETE S.R.L.- COSTABISSARA (VI) -  AFFIDAMENTO FORNITURA DI RICARICHE PER CONTENITORI IGIENICI PER PANNOLINI PER L’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23452"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA C.A.S.T. SRL – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER L’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23453"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORIO CHIMICO RAL DI RAFFALDINI DR. G. &amp; C. SNC–  SARGINESCO  DI  CASTELLUCCHIO (MN)-.  AFFIDAMENTO SERVIZIO  PRELIEVO E ANALISI PER ATTUAZIONE PIANO DI AUTOCONTROLLO AI SENSI DELLA LEGGE 155/97 PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE . ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23454"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA LOCALE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN CRISTOFORO ONLUS – GRUPPO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO INDIVIDUALE DI PERSONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23455"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN  RESIDENTE (F.L..).INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO. ANNO 2007. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23456"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE CONCESSE IN USO ALL'ASS SAN CRISTOFORO ONLUS. PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 2007.PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23457"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER PAGAMENTO PRESTAZIONI DI PULIZIA DELLE SCALE E SPAZI COMUNI ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN VIA ASCOLI N.15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23458"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2007/2008 - DITTA COPRA RISTORAZIONE SERVIZI COOP. DI PIACENZA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. PERIODO DICEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23459"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSAGGERIE DEL GARDA SPA FILIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI DOCUMENTI, PLICHI E PICCOLI PACCHI. ANNO 2008. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23460"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. DI ANCONA. RINNOVO CONVENZIONE ANNUALE PER L’ABBONAMENTO ALLA “GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI”. ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23461"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA FLOWER GLOVES S.R.L. DI SAN GIOVANNI LUPATOTO. FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) PER DIPENDENTE COMUNALE CON FUNZIONE DI ELETTRICISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23462"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO REGIONALE A SCELTA INDIVIDUALE 'IL CONFLITTO INTERETNICO' DI DUE DIPENDENTI COMUNALI. RIMBORSO SPESE DI ISCRIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23463"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA ANTICIPATA DAL MEDESIMO PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLE TASSE DI PROPRIETA DI N. 2 NUOVI MEZZI CITROEN BERLINGO 1.4 ALIMENTATI A BENZINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23464"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA PER PREDISPOSIZIONE ELABORAZIONE E STESURA PROGRAMMA SVILUPPO LOCALE PER CANDIDATURA GAL COLLINE MORENICHE AL FINANZIAMENTO ASSE IV PSR REGIONE LOMBARDIA 2007-2013. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETA' NEROSUBIANCO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23465"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA NUOVA MENSA DI GOZZOLINA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA COISECO CON SEDE IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23466"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUT. STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2005. APP. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. AFF. LAVORI ALLA DITTA CONSULTECNO SRL DI VICENZA, APPALTATRICE DELLE OPERE PRINCIPALI. RIDETEM. Q.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23467"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO ''CHIARINI MARCO'' SITO IN VIA MANTOVANA VECCHIA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO SEDI STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23468"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>S. LUCIA SOCIETA’ COOP. SOC. DI SOLIDARIETÀ “ONLUS” S.R.L. DI ASOLA (MN). ESTENSIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ADIBITI AD UFFICI. PERIODO: GENNAIO/DICEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23469"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORGE SAS DI MILANO. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA A N. 2 CLASSIFICATORI ROTATIVI AUTOMATICI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI DI QUESTO COMUNE. ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23470"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISITUZIONE DEI SERVIZI CULTURALI CITTA' DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. TRASFERIMENTI IN CONTO ESERCIZIO PER L'ANNO 2007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23471"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. ANNI DAL 2003 AL 2006. RICHIESTE DI RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE, PER ERRORE E PER RIDUZIONE DA PARTE DEL GIUDICE TRIBUTARIO DELLE RENDITE CATASTALI ATTRIBUITE DALL'AGENZIA DEL TERRITORIO DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23472"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI QUATTRO MESSI NOTIFICATORI TRA I DIPENDENTI DELLA SOC.ICA SRL DI LA SPEZIA, AI SENSI DELLA LEGGE N.296 DEL 27/12/2006, ART.1 COMMI 158-159.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23473"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. GIANPAOLO RODIGHIERO DI MANTOVA PER L'ASSISTENZA ARCHEOLOGICA ZONA CASTELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23474"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER PAGAMENTO PRESTAZIONI RESE DAI CAAF CGIL, CISL E UIL PER ASSISTENZA, COMPILAZIONE E INOLTRO DOMANDE ASSEGNAZIONI ALLOGGI ERP E RACCOLTA DOCUMENTAZIONE FSA - BANDO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23475"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL 1° SEMESTRE 2008 DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23476"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’AMPLIAMENTO STABILE DEL NUCLEO FAMILIARE DELL’ASSEGNATARIO SIG. ADJISSE GERMAIN, AI SENSI DEI COMMI 7, 8 E 9 DELL’ART. 20 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.  1/2004 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23477"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE, REVISIONE E VERIFICA IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01/01/06 - 31/12/11.REVISIONE CANONE ANNUO RELATIVO ALLE VERIFICHE E MANUTENZIONI IMPIANTI DI ELEVAZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI ED IMPIANTI SPECIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23478"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE PER ATTIVITA’ ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23479"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERICA PUBBLICITA' SRL - CONCESSIONARIA ESCLUSIVA PER LA PUBBLICITA' SUL QUOTIDIANO ''GIORNALE DI BRESCIA'' - AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE DI SPECIALE DEDICATO A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - DICEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23480"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE NASTRI REGISTRAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23481"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO STATICO DI PLINTO IN C.A. DI PORTALE PER SEGNALETICA STRADALE SULLA S.P. 567 DEL BENACO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MAURO TINTI DI ROVATO (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23482"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DA FABBRO ED AFFINI PER IL PERIODO DICEMBRE 2007 - 31 DICEMBRE 2008. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE COTTIMO ED A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO, ALLA DITTA BETTARI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23483"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE PER ANNI 12 DA CONSEGNA IMPIANTI. APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA, SPECIFICHE TECNICHE, ELENCO PREZZI E SCHEMA CONTRATTO SERVIZIO. INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA PER APPALTO SERVIZIO E APPROVAZIONE BANDO E LETTERA INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23484"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2007/2008 – CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE EDUCAZIONE DEGLI ADULTI (C.T.P.E.D.A) PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE DI UN ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23485"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2007/2008 – CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “F. GONZAGA”  PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE DI UN ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23486"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2007/2008 – CONCESSIONE 1° CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II  PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE DI UN ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23487"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2007/2008 – CONCESSIONE 1° CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO I  PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE DI UN ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23488"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG. LONGINOTTI STEFANO, ISTRUTTORE ALL’ECOLOGIA, CAT. C2. ACCOGLIMENTO DIMISSIONI CON DECORRENZA DAL 17.12.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23489"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 55, INT. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23490"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA “BERTELLO” SPA , VIA PIAVE, 14 12011 BORGO SAN DALMAZZO. AFFIDAMENTO CONTRATTO ANNUALE DI MANUTENZIONE SCHEDARIO ROTANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23491"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA “ PUNTO SICUREZZA” SRL , VIA ROSSETTI,2  - 25128 BRESCIA - DI BERTOLINI ENRICO. AFFIDAMENTO RIPARAZIONE CASSAFORTE IN DOTAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23492"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE POLIZZA  TUTELA LEGALE E PERITALE A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DELL’ART. 7 A) DEL  REGOLAMENTO FORNITURE E SERVIZI. PERIODO 31.12.07 – 31.12.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23493"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO DA DAL SANTO MASSIMO AVANTI IL TAR LOMBARDIA – SEZIONE DI BRESCIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23494"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA UTENZA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA E.FERMI. AFFIDAMENTO ALL'ENEL DISTRIBUZIONE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23495"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ E ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE AI SENSI ART. 66 E 65 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATI DALL’ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 - SETTIMO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23496"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO POLICLETO SAS DI BRESCIA. INCARICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23497"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE NOVEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23498"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI NOVEMBRE  2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23499"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESI DI NOVEMBRE  2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23500"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23501"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA, NUOVA PALESTRA E ADEGUAMENTO NORMATIVO PLESSI SCOLASTICI ESISTENTI LOCALITA' SAN PIETRO. CONFERIMENTO INCARICO ARCH. SERGIO SPAZZINI PER COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA ARCHITETTONICA PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23502"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FINITURA PRESSO LA MENSA DI GOZZOLINA NON PREVISTI NELL’APPALTO DELL’AMPLIAMENTO.    IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI  SENSI DEL D.P.R. 554/99 ALLA  DITTA SANDRINI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23503"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONE DOSSI IN ALCUNE VIE DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA CISA COSTRUZIONI SRL DI DESENZANO DEL GARDA (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23504"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO DI ZONA 2006/2008 – ATTIVAZIONE PERCORSO DI INSERIMENTO LAVORATIVO – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23505"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI RICHIEDENTI AMMESSI E NON AMMESSI E GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA  ANNO 2008 PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23506"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA GONZAGA ARREDI –GONZAGA (MN)- AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PER ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23507"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE I. ZANETTI E A. COMINELLI – LUOGO – IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA PRESSO CASA DI RIPOSO. PERIODO 01/12/2007-31/12/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23508"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE A SOGGETTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23509"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. PERIODO DICEMBRE2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23510"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2007/2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO SCUOLABUS PERIODO DICEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23511"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI NOVEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23512"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ INTERNA DEL DIPENDENTE SIG. PASINI GIANLUIGI CON DECORRENZA 01.01.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23513"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO DI ZONA 2006/2008 – SISTEMAZIONE URGENTE E PROVVISORIA DI UNA FAMIGLIA CON FIGLI MINORI – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23514"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RITIRO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO 01.01.08 / 31.12.09. INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL MEDESIMO. APPROVAZIONE LETTERA INVITO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23515"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE IN VIA TELEMATICA CONTR. REP 9107/03 - PROZIONE DI TERRENO SITO PRESSO CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE TELEFONIA MOBILE - DURATA ANNI NOVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23516"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLIRADAR SRL - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SUL SETTIMANALE LOCALE ''IL GAZZETTINO NUOV0'' - DICEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23517"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZ. AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE VARIE  MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55 D.LGS. 163/06. PERIODO 31.12.07 - 31.12.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23518"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEAT PAGINE GIALLE - TORINO. NUMERO PUBBLICO “1240” . PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23519"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI  VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI  GUIDIZZOLO NEL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23520"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL SINDACO AL CORSO DI FORMAZIONE: ''GLI STRUMENTI CHE AIUTANO A GOVERNARE LA SALUTE'' CHE SI TERRA' A ROMA IL 13 E 14 DICEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23521"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSOCIAZIONE A.M.A.-ONLUS – BRESCIA- SEDE DI MONTICHIARI PER APERTURA SPORTELLO INFORMATIVO. PERIODO 01/12/2007-31/12/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23522"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL S.G.DOTT. GUIDO PERGHEM E DELLA SIG.RA PERANI DANIELA AL CORSO SULLE NOVITÀ SUL PERSONALE DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008 E ORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI A SEGUITO DEGLI INTERVENTI DI RIORDINO ISTITUZIONALE A  MANTOVA IL  04.12.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23523"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. S. LUCIA DI SOLIDARIETA’ DI ASOLA, MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA, PER LA PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DI GINNASTICA CORETTIVA. PERIODO: GEN./GIU. 2008 – SETT./DIC. 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23524"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA COLLEGATO AL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI ED ANTINTRUSIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2008. IMP. DI SPESA ED AFFID. DEL SERVIZIO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO FORN. E SERV. DITA CORPO VIGILI GIOURATI DI MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23525"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RICOSTRUZIONE DELLA COPERTURA DEI MOSAICI PRESSO IL CONVENTO IN LOCALITA' SANTA MARIA DI QUESTO COMUNE. IMP. DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE DEI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA EDILMEC DI REMEDELLO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23526"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ZONA PIP 1°- STRALCIO AFFIDAMENTO ALL’ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. ZONA DI MANTOVA PER LA FORNITURA DI DUE NUOVE UTENZE CON POTENZA 10,00 KW E 6,00 KW.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23527"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA COMINATO ANNA, EX ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23528"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 31/10/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23529"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DELL’ART. 7 A) DEL  REGOLAMENTO FORNITURE E SERVZI  PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA TUTELA LEGALE E PERITALE. PERIODO 31.12.07 – 31.12.2010. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23530"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER L’ANNO 2007 ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA COLLINE MORENICHE DEL GARDA. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23531"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA ARIANNA SOC. COOP. A R.L. ONLUS DI MANTOVA. AFFIDAMENTO PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO L’ASILO NIDO “IL CUCCIOLO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23532"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA PER LA PREDISPOSIZIONE, ELABORAZIONE  E STESURA  PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL) PER LA CANDIDATURA GAL COLLINE MORENICHE AL FINANZIAMENTO ASSE IV PSR REGIONE LOMBARDIA 2007-2013. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DOMANDE E CURRICULA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23533"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE AL PERSONALE DIPENDENTE CON IL PROFILO DI OPERAIO O VIGILE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23534"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E UNIVERSITA' DI VERONA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23535"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA STRADA D'ACCESSO QUARTIERE CINQUE CONTINENTI - 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO ALL'ITALGAS SPA PER INTERRAMENTO TUBO GAS. RIDETERMINAZIONE Q.E. DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23536"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LUMINARIE NATALIZIE. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA TRADELEK SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente xsi:nil="true" /><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23537"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CDELLA TASSA DI PROPRIETA' DEL MEZZO COMUNALE TARGATO CR156VZ DA PAGARSI ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23538"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA IMPIANTI COMUNALI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E IDRICO SANITARI PER LA DURATA DI ANNI NOVE DAL VERBALE CONSEGNA IMPIANTI. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DOCUMENTAZIONE TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23539"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE TRATTAMENTO ANTISCIVOLO PAVIMENTAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI GOZZOLINA, AI SENSI DEL  REGOLAMENTO COMUNALE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO  DITTA DIDA.COM S.R.L. DI MONTICELLO C.O. (VI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23540"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. CONFERIMENTO INCARICO ALL'ARCH.FERLENGA DELLA SOC. NA. O MI. DI MILANO PER LA D.L,CONTABILITA', RESPONSABILITA' E COORDINAMENTO IN CORSO D'OPERA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE. RIDETERMINAZINE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23541"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL BIENNIO 2008/2009. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ED APPROVAZIONE LETTERA INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23542"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA TRADELEK SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23543"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA BOSCOLO LOREDANA, EDUCATRICE ASILO NIDO, CAT. C4.  ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI DI FAMIGLIA DALL’1.12.2007 AL 31.12.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23544"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ZONA PIP 1°- STRALCIO - REALIZZAZIONE DEL CENTRO PROVINCIALE DEL LAVORO E LABORATORI DI FINITURA/ESPOSIZIONE PRESSO LE SALE POLIVALENTI IN ZONA PIP. INCARICO PROFESSIONALE GEOM. ENZO ETTORI PER FRAZIONAM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23545"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE PER ATTIVITA’ DI COMPETENZA SVOLTE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEL SITO CONTAMINATO CAVA BUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23546"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI MENSA SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) FRAZIONE GOZZOLINA. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO. INDIZIONE SECONDO ESPERIMENTO DI GARA INFORMALE  PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ED APPROVAZIONE LETTERA INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23547"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE TRATTAMENTO ANTISDRUCCIOLO PAVIMENTAZIONE  PALESTRA DI GOZZOLINA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER  DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23548"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CALDAIA MODELLO IMMERGAS PRESSO L'APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 55. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIOEN DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA  TERMOVAPOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23549"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI RIQUALIFICAZIONE EX S.S. GOITESE - ALLARGAMENTO PER SOSTA AUTOCORRIERE E LAVORI DI COMPLETAMENTO PERCORSI CICLO-PEDONALI EX S.S. 236 E VIA BOTTEGHINO - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. ETTORI ENZO PER FRAZ.  ED ACCAT. - RID. Q.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23550"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006 - COMPRENDENTI LA SISTEM. DI VIA NOBILI PASTORIO - VIA TIZIANO - APPROV. FRAZ. - ACQUISIZIONE AREA DALLA SIG.RA MAGALINI VANDA - DEPOSITO PRESSO CASSA DD.PP. DELL'INDENNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23551"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ROTATORIA INCROCIO VIA CAVOUR-DELL'INDUSTRIA-NUOVA S.S. 236. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PROCEDURA APERTA ALLA DITTA D.R.A. SRL DI BORGO PRIOLO (PV). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23552"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE SULLA S.P. 567. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE DEI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA ANDREIS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23553"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO PIANO DI LOTTIZZAZIONE PDL 3 CORTE COSTA VERDE - INCARICO PROFESSIONALE ARCH. SERGIO SPAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23554"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TREND SERVIZI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO PRO LOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23555"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO ''PDL 2'' SITO IN VIA CALLISTO PIAZZA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO AREE STANDARD E SEDI STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23556"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIRIGENTE AREA TECNICA ING. LEO GALLI A PARTECIPARE AL “CORSO PER ACCREDITAMENTO SOGGETTI CERTIFICATORI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - REGIONE LOMBARDIA”. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23557"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE SAN PIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23558"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI IMPIANTI COMUNALI-ADEGUAMENTO 46/90 E 626/94. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO IMPIANTI TECNOLOGICI SRL PER SEDE MUNICIPALE (INCLUSO ARCHIVIO) , TRIBUNALE, MAGAZZINO COMUNALE. APPROVAZIONE DISCIPLARI D'INC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23559"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER STESURA VARINATE N. 48 AL PIANO REGOLATORE GENERALE AI SENSI DELLA LEGGE 23/1997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23560"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.LUCIA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ DI ASOLA (MN). AFFIDAMENTO DIRETTO PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO L’UFFICIO DA DESTINARSI ALL’ASSOCIAZIONE AMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23561"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COPERTURA SPOGLIATOI ESTIVI NEL CENTRO NATATORIO SAN PIETRO. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUID. FATT 79/07 DEL 30/04/07 ALLA DITTA SELI MANUTENZIONI GEN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23562"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. ANNULLAMENTO SUBAPPALTO DETERMINA N. 195 DEL 27/6/06 ALLA ELEKTRONORM SRL. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO OPERE ELETTRICHE ALLA DITTA TRADELEK SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23563"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMOZ. DEL TURISMO RELIGIOSO VERSO CASTIGLIONE D/S.  AFFIDAM. DIR. DEL SERV. DI ORGANIZZAZ. E PARTECIPAZ. DA PARTE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE D/S. AL ROADSHOW TURISMO RELIGIOSO NELLE CITTA’ DI TORINO E ROMA IL 19 E 21/11 2007 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23564"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI OTTOBRE  2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23565"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23566"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESI DI OTTOBRE  2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23567"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE OTTOBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23568"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI VARI VIGILI URBANI. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI  POLPENAZZE IN OCCASIONE DELLA LOCALE FIERA DEL VINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23569"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE FUMI ED ANTINTRUSIONE IMMOBILI COMUNALI PER L'ULTIMO BIMESTRE 2007, PER L'IMMOBILE DEGLI SPOGLIATOI DELLE PISCINE COMUNALI SCOPETTTE AI SENSI DEL VIGENTE REG. FORN. E SERV. ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23570"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE LA CONVENZIONE CONSIP DELLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2007. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23571"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  SPESE SOSTENUTE PER   TRASPORTO DI CADAVERI DAL LUOGO DEL DECESSO SULLA PUBBLICA VIA AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE .  SECONDO IMPEGNO  DI SPESA  ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23572"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA SACCHI SERENA, IMPIEGATO DI CONCETTO, CAT. C1. INTERDIZIONE DAL LAVORO PER GRAVIDANZA A RISCHIO E ASTENSIONE OBBLIGATORIA PRE-PARTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23573"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI GEOM BOMPIERI MAURA E GEOM BRESCIANI CLARA DELL’UFFICIO TECNICO A PARTECIPARE AL “1° CORSO PER CERTIFICATORI ENERGETICI REGIONE LOMBARDIA” ORGANIZZATO DALLA SOCIETA’ DI SERVIZI GEOMETRI MANTOVANI, CHE SI SVOLGERA’ A MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23574"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARIES SISTEMI SRL DI MONZA. INCARICO PER GIORNATA DI  FORMAZIONE ANNUALE  CODICE PRIVACY. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23575"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO COATTIVO ICI - EMISSIONE ANNO 2007 - AVVISI DI LIQUIDAZIONE  E ACCERTAMENTO ANNI DIVERSI NOTIFICATI NEL PERIODO 31.08.2005 - 31.12.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23576"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BANCONE RECEPTION NELLA SEDE COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITVA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE A SENSI REGOLAMENTO FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA TALASSI SRL. APPROVAZINE VERBALE. RILEVAZIONE ECONOMIA DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23577"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ E ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE AI SENSI ART. 66 E 65 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATI DALL’ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 - SESTO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23578"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANFFAS ONLUS DI MANTOVA- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL C.S.E. DI GUIDIZZOLO DI DISABILI RESIDENTI. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23579"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA VALIDITA' IMPEGNO DI SPESA CON ISTITUTO DON CALABRIA PER PAGAMENTO RETTE CENTRO DI ACCOGLIENZA EDUCATIVO PER MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23580"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA FABBRO  ED AFFINI PER IL PERIODO 01/12/2007 - 31/12/2008 . APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO  MEDIANTE COTTIMO ED APPROVAZIONE LETTERA  INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23581"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA THERA DI BRESCIA. INTEGRAZIONE FORNITURA HARDWARE N. 1 KIT PER SERVER HP PROLIANT370G5 PER IL SERVIZIO CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23582"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI OTTOBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23583"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA PER LA PREDISPOSIZIONE ELABORAZIONE E STESURA PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL) PER CANDIDATURA GAL COLINE MORENICHE AL FINANZIAMENTO ASSE IV PSR REGIONE LOMBARDIA 2007/2013. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO INCAREICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23584"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PREMI SPORTIVI ED ISTITUZIONALI ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23585"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE EDILI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE  ANNO 2008. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. INDIZIONE PROCEDURA APERTA  PER L'APPALTO DELLE OPERE ED APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23586"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI CASERMA VIGILI DEL FUOCO. CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO IMPIANTI TECNOLOGICI SRL PER LA PREDISPOSIZIONE ELABORATI TECNICI PROGETTUALI E SUCCESSIVO ESPLETAMENTO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23587"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR BS  DA IMMOBILIARE NOEMI SPA C/ COMUNE DI CASTIGLIONE D/S.   LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23588"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ALLA V° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.C.E.C.)   III^  TRIMESTRE  2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23589"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MANTOVA - ESAME PROGETTO VARIANTE N. 48 AL P.R.G. - IMEPGNO DI SPESA DI € 321,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23590"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (A.R.P.A.) DI MANTOVA - ESAME PROGETTO VARIANTE N. 48 AL P.R.G. - IMPEGNO DI SPESA DI € 494,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23591"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOL. DONAERA GIULIANO DELLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PARERE GEOLOGICO VARIANTE N. 48 AL P.R.G. IN OTTEMPERANZA ALLA L.R. 12/2005 E ALLE DELIBERA ATTUATIVE DELLA STESSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23592"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE ALL’AGENZIA DEL TERRITORIO PER ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO TELEMATICO PER VISURE CATASTALI – ANNO 2007, INDENNITA’ PER RITARDATO PAGAMENTO E MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 15/UT DEL 11/01/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23593"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI  VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI  MONTICHIARI IN OCCASIONE DEL  MERCATO DEL BESTIAME DEL VENERDÌ E MANIFESTAZIONI VARIE PERIODO AGOSTO SETTEMBRE  2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23594"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA NUOVI CARTELLI DI TOPONOMASTICA STRADALI NELLE VARIE VIE E STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMEN TO LAVORI MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA P.S.V. DI POZZOLENGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23595"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ARCHIVIO SEDE MUNICIPALE. RIDETERMINAZIONE INCARICO CONFERITO ALL'ARCH. SERGIO SPAZZINI - STUDIO ASSOCIATO A &amp; D. AFFIDAMENTO INCARICO  PER LA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', RESPONSABILITA' E COORD.TO IN FASE DI ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23596"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COLLEGAMENTO PARCO EX DESENZANI CON EX STATALE 236 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE AL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI ARCH. TRUONG VAN HOANG - RIDETERMINAZIONE Q.E. DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23597"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI CELLETTE OSSARIO PER SISTEMAZIONE E RISANAMENTO OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA ALLA DITTA RAINERI SAS DI PONCARALE (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23598"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE. DEFINIZIONE DETTAGLIATA PER L’ANNO 2007 DEI CONTENUTI E DEI FONDI CORRELATI CON ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23599"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI ORGANIZZAZIONE PER ASSEGNAZIONE DI PERSONALE AL NUOVO SPORTELLO DI RELAZIONE ED ACCOGLIENZA AL PUBBLICO ED ALLE IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23600"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA BARILLA G. E R. FRATELLI SPA DI PARMA - STABILIMENTO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE SIG. MARIO GOGLIUCCI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - PERIODO: GENNAIO / APRILE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23601"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>BCC BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO SOCIETA' COOPERATIVA - CASTEL GOFFREDO (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE DR. ALBERTO BIGNOTTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CARICA ELETTIVA - PERIODO: LUGLIO / SETTEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23602"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA NUCLEO DI VALUTAZIONE COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO- ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23603"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO, DOMANDE IDONEE, FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2004  DA SOTTOPORRE A CONTROLLI SOSTANZIALI E APPROVAZIONE DISPOSIZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23604"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2006/2008 DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – IMPEGNO DI SPESA PER LA PROGETTAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO“MANI IN RETE” EX LEGGE 285/1997. AZIONE 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23605"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA SACCHI SERENA, IMPIEGATO DI CONCETTO, CAT. C3. PRESA D’ATTO DELL’ASTENSIONE OBBLIGATORIA PRE-PARTO A DECORRERE DAL  17.12.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23606"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DIPEND. PATTINI E CERINI AL SEMINARIO 'IL GOVERNO TERR.LE DEL DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE, IL CICLO SECONDARIO E L'APPARATO DI APPRENDIM. LUNGO TUTTO IL CORSO DELLA VITA. IL RUOLO DI REGIONI, PROVINCE E COMUNI' - 29.11.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23607"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA’ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 2007.  AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA’ IN ONDA SULL’EMITTENTE TELECOLOR (DA NOV. 2007 A MARZO 2008) E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23608"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEMELLAGGIO CASTIGLIONE D/S.–BARENTIN: AFFIDAM. DIR. AI SENSI ART. 7 CO. 2 REGOLAM. PER L’ESECUZ. DI FORNIT. E SERV. IN ECON. DEI VARI SERVIZI NECESSARI ALL’ACCOGLIENZA A CASTIGLIONE D/S. DELLA DELEGAZ. FRANCESE DI 45 PERSONE – 01/04 NOVEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23609"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA TASSA DI PROPRIETA' DEL MEZZO COMUNALE DA PAGARSI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2007 MEDIANTE VERSAMENTO CON BOLLETTINO BANCO POSTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23610"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIDA S.R.L. DI VERONA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L’INFORMATICA PER I SERVIZI COMUNALI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23611"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO GARA AI SENSI ART. 55 D.LGS. 163/06 PER AFFIDAM. SERVIZI POLIZZE DIVERSE. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGI ALL'OFF.A  QUALITATIVO -TECNICA LOTTI N. 1 RCT/O E N. 2 RC PATRIM ECERT. MERLONI AI SENSI DELL'ART. 84 D. LGS. 163/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23612"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSA DEL TURISMO SCOLASTICO DI GENOVA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERNOTTAMENTO DELLA  DIPENDENTE SIG.RA BIANCHERA MONICA PRESSO L’HOTEL GALATA IL 29 OTTOBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23613"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE EQUATORE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER GESTIONE “SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE PER CITTADINI STRANIERI” PERIODO 1.1.2007/31.12.2008 – INTEGRAZIONE SPESA ASSUNTA CON DET. N. 358/SS (N. 1305 GEN.) DEL 27.12.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23614"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE NON DOVUTI AI SIGG. BONDIOLI GIORGIO E BONDIOLI EMANUELA PER LE PRATICHE EDILIZIE N. 251/2003 E 433/2006.   1° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23615"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL DI MILANO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE DISKEEPER 2007 SERVER PER IL SERVIZIO CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23616"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AI CORSI REGIONALI A SCELTA INDIVIDUALE 'INFORMATICA DI BASE' DI DUE DIPENDENTI COMUNALI. RIMBORSO SPESE DI ISCRIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23617"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI FORMAZIONE E SUPERVISIONE PER IL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE. ANNO SCOLASTICO 2007/2008. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23618"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SEGNI D’INFANZIA” FESTIVAL INTERNAZIONALE D’ARTE E TEATRO PER L’INFANZIA –MANTOVA 11/18 NOVEMBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23619"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA COPRA RISTORAZIONE – SERVIZI COOP. DI PIACENZA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DOMICILIO PER ANZIANI ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23620"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’AMPLIAMENTO STABILE DEL NUCLEO FAMILIARE DELL’ASSEGNATARIO SIG. ADJISSE GERMAIN, AI SENSI DEI COMMI 7, 8 E 9 DELL’ART. 20 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.  1/2004 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23621"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA MANTENIMENTO DI DUE MINORI  (J.N.-S.D.) PRESSO FONDAZIONE MALAGUTTI ONLUS-COMUNITA’ IL GIARDINO FIORITO – PERIODO DAL 11/10/2007-13/10/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23622"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO PER IL SIG.  C.M. PRESSO  LA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  NASTRO VERDE – MEDOLE . PERIODO DAL  22/10/2007 AL 31/12/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23623"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI STUDIO A VERONA DEL 13.11.2007 SUL TEMA 'EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI' ORGANIZZATO DA SESTAENERGIA CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI VERONA. PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23624"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA STRADA DI ACCESSO QUARTIERE 5 CONTINENTI. APP. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. AFF. LAVORI DI PERIZIA ALLA DITTA GASPARINI DAVIDE COSTRUZIONI SRL DI IDRO (BS). RIDETERM. Q.E. DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23625"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE N. 02 U.T. - GEN. 26 DEL 05.01.2007 RELATIVO ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE FUMI ED ANTINTRUSIONE IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2007  ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA CORPI VIGIL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23626"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ E ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE AI SENSI ART. 66 E 65 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATI DALL’ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 - QUINTO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23627"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 55, INT. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23628"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO VALORI MONETARI PREVISTI NELL’ALLEGATO “D” DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 201 DEL 30/06/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23629"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SALA POLIFUNZIONALE PRESSO CSE DI GUIDIZZOLO (FRAZ. REBECCO). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ANNO 2007-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23630"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO.INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR BS  DA IMMOBILIARE NOEMI SPA C/ COMUNE DI CASTIGLIONE D/S PER ANNULLAMENTO ATTI PRG. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23631"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR BS  DA IMMOBILIARE BOTTEGHINO C/ COMUNE DI CASTIGLIONE D/S.LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23632"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA BESCHI LETIZIA AL SEMINARIO SUL TEMA “NOVITÀ DELL’IRPEF "ADEMPIMENTI DI FINE ANNO E CUD 2008” IL GIORNO 23.11.07  A MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23633"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL’AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23634"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI GUAINE  ELASTOMERICHE PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL BAR A SERVIZIO DEL COMPLESSO SPORTIVO S. PIETRO. AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA MADESANI S.R.L. CON SEDE IN GOITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23635"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RISANAMENTO OSSARI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI  SENSI DEL D.P.R. 554/99 ALLA  DITTA EDILMEC S.R.L. CON SEDE IN  REMEDELLO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23636"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE NON DOVUTI ALLA DITTA CO.GE.I. SRL PER LA PRATICA EDILIZIA N. 384/2002 (LOTTO C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23637"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE NON DOVUTI ALLA DITTA AEDIFICA SCRL PER LE PRATICHE EDILIZIE N. 381/02 – 382/02 – 383/02. SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23638"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE EX S.S. GOITESE - NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE VIA CAVOUR - VIA P.C.BESCHI - APPROV. ACCORDO BONARIO CESSIONE AREE EREDI BARZETTI - APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO E PRATICA DOCFA - INCARICO NOTAIO ROSSI PER STIPULA ATTI - RID. Q.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23639"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL SIG. OLIVARI ROBERTO IN VIA D’URGENZA IN DEROGA ALLA GRADUATORIA DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA BATTISTI N. 29/G, INT. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23640"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA SEGALINI ANTONELLA. CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE POST-PARTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23641"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI : RUOLO SUPPLETIVO PER GLI ANNI 2002 E 2001. EMISSIONE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23642"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2007/2008 - DITTA COPRA RISTORAZIONE SERVIZI COOP. DI PIACENZA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23643"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2007/2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO SCUOLABUS PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23644"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23645"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARMADI PER AREA ECONOMICO FINANZIARIA UFFICIO ICI, AI SENSI DEL VIG REGOLAMENTO COMUNALE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA COMMERCIAL SACE  S.R.L. DI TORBOLE CASAGLIA (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23646"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DEL REG COM FORN E SERV IN ECONOMIA ALLA DITTA INDECAST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23647"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA AGLIETTA MARIO DI MANTOVA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  DI N. 2 PERSONAL COMPUTER PER IL SERVIZIO CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23648"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TREND SERVIZI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE ANTIVIRUS PER IL SERVIZIO CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23649"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RETE SENTIERI CICLOPEDONALI E PAESAGGISTICI NELLE COLLINE MORENICHE-2° LOTTO. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE. LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO IMRESA FRATERNITA' COOP. SOC. A R.L.. SVINCOLO POLIZZA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23650"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CUSTODIE PORTA BADGE PRESO DITTA  ZUCCHETTI ITALIA DI MODENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23651"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23652"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESI DI SETTEMBRE  2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23653"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE SETTEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23654"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI SETTEMBRE  2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23655"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE NASTRI SEDUTE CONSILIARI - ANNO 2007. PRESA D'ATTO SUBENTRO DELLA DITTA MEETING SERVICE SPA CON SEDE IN PADOVA ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ANDROPOLIS DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23656"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DI RISCALDAMENTO PALESTRA COM.LE GOZZOLINA. CONFERIMENTO INCARICO ARCH. CARLO BACCINETTI PER  VERIFICA ED EVENTUALE PROGETTO IMPIANTI DI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE E RELATIVA PRATICA ISPESL PALESTRA E SPOGLIATOI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23657"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANCONE RECEPTION NELLA SEDE COMUNALE. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ED APPROVAZIONE LETTERA INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23658"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO TRATTO SEDE STRADALE TRAVERSA DI VIA P. NENNI - INCARICO PROFESSIONALE NOTAIO FABRIZIO ROSSI PER ACQUISIONE IMMOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23659"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI SETTEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23660"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO  IMPIANTI ELETTRICI  PER LA NUOVA SEDE SHERPA PRESSO IL CENTRO DIURNO INTEGRATO E  APPARTAMENTO EX CARABINIERI IN CONGEDO DI VIA BATTISTI 25, IN RISPONDENZA ALLA NORMATIVA  L. 46/90.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23661"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA GKI S.R.L DI MILANO. AFFIDAMENTO DEL CORSO MICROSOFT VISTA MS-5118  ON-SITE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23662"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE BICOMPONENTE A FREDDO (GOCCIOLATO) PER DOSSI DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA COMPAGNONI FIORE SRL DI BOZZOLO (NM).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23663"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA GUARD-RAIL NELLE VARIE VIE, TASSO, VALLE E SOLFERINO DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA P.S.V. SRL DI POZZOLENGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23664"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA NEGLI STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE AI SENSI DEL DPR 22 OTTOBRE 2001 N. 462.IMPEGNO DI SPESA. E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEVEN. S.R.L. AI SENSI DEL REG COMUNALE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23665"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CHIARINI MARCO - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA DELL'AVVISO DI DEPOSITO APPROVAZIONE PROGETTO ART. 5 DPR 447/1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23666"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTRUTTORIA RELATIVA AL CONTROLLO DI N. 7 DICHIARAZIONI EFFETTUATE DAGLI INQUILINI ASSEGNATARI DI ALLOGGI ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE NEL CORSO DELL’ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23667"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2007. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23668"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E PER ESTRATTO SUL QUOTIDIANO LA GAZZETTA DI MN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23669"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA NEL FABBRICATO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZIONE GOZZOLINA. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH.CARLO BACCINETTI PER L'ACCATASTAMENTO E LA VERIFICA SCARICHE ATMOSFERICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23670"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI MENSA SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) DELLA FRAZIONE GOZZOLINA. APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA, COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE ED APPROVAZIONE LETTERA INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23671"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO CALCOLI STATICI OPERE IN C.A. LAVORI DI POSA  PORTALE PER SEGNALETICA STRADALE SULLA S.P. 567 DEL BENACO. CONFERIMENTO INCARICO ING. ANGELO LAFFRANCHINI DI DESENZANO DEL GARDA (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23672"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA NUOVO QUADRO COMANDO E LINEA DI ALIMENTAZIONE PER P.I. SAN VIGILIO. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA TRADELEK SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23673"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO DA PASQUA FABIO  AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PER L’ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA TAR BRESCIA  DEL 14.2.07.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23674"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA FATER SPA – PESCARA – INTEGRAZIONE IMPEGNO PER LA FORNITURA DI  PANNOLINI PER L’ ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23675"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2007/2008. DITTA CHINESPORT DI UDINE. AFFIDAMENTO  FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE  PER LA PALESTRA DELLA GINNASTICA CORRETTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23676"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG. CARRASSI ANTONIO VIGILE URBANO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INDAGINE STATISTICA RELATIVA A CONSUMI DELLE FAMIGLIE GENNAIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23677"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MAZZUCCHELLI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. INCARICO CAUSA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE/ MORANDI FRANCO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23678"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2007: ESAMI A VIGILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23679"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  MEDIANTE PROCEDURA APERTA ALLA DITTA PIAZZA FRANCO SPA DI PARMA. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23680"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LETTINO DA RIPOSO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA RODARI AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GONZAGARREDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23681"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ROTATORIA INCROCIO VIA CAVOUR VIA DELL'INDUSTRIA NUOVA S.S.236. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLE OPERE ED APPROVAZIONE BANDO DI GARA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23682"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI DI P.I. IN VIA I. D'ESTE ED IN VIA PICASSO . IMP. DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA TRADELEK S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23683"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANCA POPOLARE DI VERONA S.GEMINIANO E S.PROSPERO SPA - AGENZIA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. APPROVAZIONE CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO PRONTI CONTRO TERMINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23684"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE SAN PIETRO - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO SEDI STRADALI E AREE STANDARD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23685"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RISTORANTE-PIZZERIA DA MARA” DI ROSSELLI MARA - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE PER L’ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23686"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO RELATIVO A N. 1 DOMANDA DI RICHIEDENTE CHE NON HA DIRITTO ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23687"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2006/2008 DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – CONFERIMENTO INCARICO DI FORMAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “MANI IN RETE” EX LEGGE 285/1997.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23688"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO RESIDENZIALE G. TONINI –G. BONINSEGNA. IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO DEL SIG. C.S. . PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23689"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEL SITO CONTAMINATO DENOMINATO ''CAVA PIRATA''. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23690"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA REGOLATORE ESISTENTE PER NUOVA PROGRAMMAZIONE SEMAFORO IN LOCALITA' VIA TASSO. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA COMPAGNONI FIORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23691"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. SPOSTAMENTO IMPIANTI IN VIA RACCHETTA INTERFERENTI CON LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE. AFFIDANÌMENTO LAVORI ALL'ENEL DISTRIBUZIONE SPA E LIQUIDAZIONE RELATIVA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23692"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO QUOTA COMUNALE CONTRIBUTI FSA 2006 A VALERE SULLA QUOTA REGIONALE, RIFERITA A N. 14 BENEFICIARI DI CONTRIBUTI IN CONTO AFFITTO ANNO 2006 IN CONDIZIONI DI GRAVE DIFFICOLTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23693"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CENTRALE TERMICA TRIBUNE STADIO DOTT. LUSETTI. RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO  PER VERSAMENTO ANTICIPATO DALL'ING. STEFANO LORENZI  ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELO STATO - SEZIONE DI MANTOVA - SERVIZI A PAGAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER ESAME PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23694"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AZIONE 1 DEL PROGETTO “MANI IN RETE” - AZIONE EX LEGGE N. 285/1997 ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23695"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI ERP DA SOTTOPORRE A CONTROLLO AI SENSI DELL’ART. 1, ALLEGATO  L, ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 201 DEL 30/06/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23696"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO DI CONSULENZA PSICOLOGICA PER I GENITORI DEGLI UTENTI FREQUENTANTI L’ASILO NIDO C.LE “IL CUCCIOLO”. PERIODO OTTOBRE 2007/GIUGNO 2008. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE CON LA D.SSA BOTTARI LAURA MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23697"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO DI ZONA 2006/2008 –PERNOTTAMENTO A RIMINI DEL 3-4 OTTOBRE 2007 PER CONVEGNO NAZIONALE IN TEMA DI POLITICHE SOCIALI E SISTEMA ASSISTENZIALE – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23698"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DUE DIPENDENTI A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA ''I FABBRICATI RURALI E L'ICI IN AGRICOLTURA '' ORGANIZZATO DA PAIDEIA SRL - MESTRE 01.10.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23699"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE AUTOCARRO MAN BR605HF IN DOTAZIONE AGLI OPERAI DEL COMUNE. INTEGRAZIONE SPESA AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA PIADENA FRANCESCO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23700"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE LA CONVENZIONE CONSIP DELLA FORNITURA BUONI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2007 DITTA ENI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23701"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE TASSE DI PROPRIETA' DEI MEZZI COMUNALI DA PAGARSI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2007 CON BOLLETTINI BANCO POSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23702"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PARTECIPAZIONE AGLI ESPERTI E COMPONENTI DELLA CEC PER LE SEDUTE DELLA CEC DAL 1/1/07 AL 31/8/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23703"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23704"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR BS  DA BERTANI SPA C/ COMUNE DI CASTIGLIONE D/S.   LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23705"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  FRANCA TONDINI. INCARICO CAUSA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CONTRO EDILIZIA FERRARI SRL. RECUPERO SOMMA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23706"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO PERCORSI CICLOPEDONALI EX S.S.236 E VIA BOTTEGHINO. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO DITTA SANGALLI SPA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. SVINCOLO POLIZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23707"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURA CIMITERIALE PER SPOSTAMENTO CELLETTE OSSARIO DA ESEGUIRE PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE DEL CAPOLUOGO, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA RAINERI S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23708"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA CORTIVA DELLA SCUOLA MATERNA COLLODI IN FRAZIONE GROLE.  RILEVAZIONE MINORE SPESA PER I LAVORI LIQUIDATI ALLA DITTA CARAMORI PIANTE DI CARAMORI CARLO-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO GENERALE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23709"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE SAN PIETRO - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO SEDI STARDALI E AREE STANDARD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23710"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE GUAINE DEI TETTI DEL CIMITERO COM.LE DI QUESTO COMUNE. IMP. DI SPESA ED AFFID. ESECUZ. LAVORI MEDIANTE COT. FIDUCIARIO ALLA DITTA MADESANI SRL, AI SENSI DEL DPR N. 55/99 ANCORA VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 253 COMMA 22 DEL DLGS 163</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23711"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOM. ENZO ETTORI - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO AREOFOTOGRAMMETRIA DEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23712"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO DI ZONA 2006/2008 –PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE IN TEMA DI POLITICHE SOCIALI E SISTEMA ASSISTENZIALE DEL 4-5 OTTOBRE 2007 A RIMINI – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23713"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2006 A N. 1 BENEFICIARIO IN CONDIZIONI DI GRAVE DIFFICOLTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23714"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TRADELEK DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI RIPARAZIONE N. 1 UPS 10KVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23715"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG. CARRASSI ANTONIO VIGILE URBANO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INDAGINE STATISTICA RELATIVA A CONSUMI DELLE FAMIGLIE APRILE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23716"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI  VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI  MONTICHIARI IN OCCASIONE DEL  MERCATO DEL BESTIAME DEL VENERDÌ E MANIFESTAZIONI VARIE PERIODO MAGGIO-LUGLIO  2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23717"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO REQUISITI PROFESSIONALI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23718"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA STRADA D'ACCESSO QUARTIERE 5 CONTINENTI - 1° STRALCIO. CONCESSIONE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI ALLA DITTA GASPARINI DAVIDE COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23719"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>SYSTEMCOPY SAS MANTOVA. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO, MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI E DEL FOTOSTAMPATORE IN USO AI VARI SERVIZI COMUNALI. PERIODO: OTTOBRE 2007/SETTEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23720"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO PIANO DI ZONA 2006/2008 ASSEGNAZIONE RISORSE PER REALIZZAZIONE ANNO 2007 PROGETTI  EX LEGGE 162/98 AI SOGGETTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23721"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCALE A CARRELLO PER IL CIMITERO COMUNALE IN SOSTITUZIONE DELLE VECCHIE, ROTTE ED IRRECUPERABILI ED AD INTEGRAZIONE DELLE ESISTENTI. AFFID. AI SENSI DEL VIGENTE REGOL. PER L'ESEC. DI FORN. E SERV. IN ECONOMIA ALLA DITTA RAINERI SAS DI PONCARALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23722"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COLLEGAMENTO PARCO EX DESENZANI CON EX STATALE 236. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA TRE I COSTRUZIONI SAS A SUBAPPALTARE LE OPERE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA TRADELEK SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23723"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO FONTANA - LAVATOIO DI VIA ZANARDELLI DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENMTO ESECUZIONE LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DEL D.P.R. 554/99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23724"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI, AI SENSI DEL  REGOLAMENTO COMUNALE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ILLSA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23725"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO DI RIPRISTINO DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL NOVEMBRE 2004, PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA S. PIETRO MEDIANTE OPERE DI RIPARAZIONE RIVESTIMENTI, SIGILLATURE E TINTEGGIATURE, ALLE DITTE EDILMEC SRL E AMIGONI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23726"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE CON MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI, AUTOCARRI, MOTOVEICOLI E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 2007/2008 AI SENSI DEL VIG.  REG. X L'ESE. DI FOR. E SERV. IN ECON. ALLA DITTA CAIOLA SERGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23727"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ERRE 2 DI RIBUOLI GIANFRANCO DI NOVI DI MODENA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E LIMITAZIONE DEL NUMERO DEI PICCIONI NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23728"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO  COMUNITA’ ALLOGGIO DI VIALE GORIZIA DI MANTOVA DELLA SIG.NA MINICUCCI DANIELA. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23729"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ E ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE AI SENSI ART. 66 E 65 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATI DALL’ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 - QUARTO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23730"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ALLA DITTA TE.BE.SCO. SRL DI LODIVECCHIO (LO) PER RICHIESTA CONTRIBUTI AGEA PER ACQUISTO PRODOTTI LATTIERO – CASEARI DA DISTRIBUIRE AGLI ALLIEVI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO. ANNO SCOLASTICO 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23731"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER APERTURA LOCULO NR. 11  REPARTO NR. 143 CON PORTICATO CIMITERO VECCHIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23732"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESI DI AGOSTO  2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23733"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE AGOSTO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23734"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI AGOSTO  2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23735"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AGOSTO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23736"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI  VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI  GUIDIZZOLO NEL  PERIODO APRILE-GIUGNO  2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23737"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA E. GASPARI SRL, CON SEDE A MORCIANO DI ROMAGNA, DELLA FORNITURA DI VERBALI AUTO IMBUSTANTI A MODULO CONTINUO PER L’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE – IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23738"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 35, INT. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23739"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO REDDITI E VALORI MONETARI RIFERITI AL 2007, PREVISTI DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23740"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI - MESE DI AGOSTO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23741"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE S. MARIA DEL CASTELLO ONLUS-CARPENEDOLO (BS). PARTECIPAZIONEAL PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DEL SIG. BORTOLOTTI BRUNO- PERIODO 01/09-31/12/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23742"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE MINORE SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA COMUNITA’ SAN BENEDETTO- ISTITUTO DON CALABRIA  DI VERONA DEL MINORE V.V.. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23743"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, MODULO E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE NELL’ANNO 2007 DELLA DOMANDA PER ESSERE INCLUSI NELLE GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE  DEGLI ALLOGGI NON ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23744"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE I. ZANETTI E A. COMINELLI – LUOGO – INTEGRAZIONE RETTE CASA DI RIPOSO. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23745"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CAPRIOLI VIAGGI DI CARPENEDOLO. SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI RESIDENTI ALLA CASA DEL SOLE DI CURTATONE DI  MANTOVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23746"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SALA POLIFUNZIONALE PRESSO CSE DI GUIDIZZOLO (FRAZ. REBECCO). IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ANNO 2007- LIQUIDAZIONE1^ SEMESTRALITA’ 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23747"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINVIO (CAUSA MALTEMPO) AL GIORNO 08/09/07 DEL CONCERTO DI F. DE GREGORI PREVISTO IL 30/08/2007 IN P.ZZA DELLA REPUBBLICA (P.LE OLIMPO). AFFIDAM. DIR. DEL SERV. DI INTEGRAZ. PER FORNIT. TEMPOR. DI CORRENTE ELETTR. NECESSARIA PER LO SVOLGIM. DEL CONCERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23748"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA STRADA DI ACCESSO QUARTIERE CINQUE CONTINENTI - 1° STRALCIO. PROGETTO ESECUTIVO CALCOLI STATICI PER LE OPERE IN C.A. - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. ANGELO LAFFFRANCHINI DI DESENZANO DEL GARDA (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23749"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AREA CORTIVA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA REDINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23750"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCONTRO ASSENZE FREQUENZA CENTRO EDUCATIVO PER MINORI – PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2007. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23751"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI, SERVIZI IGIENICI E PAVIMENTO PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO P. C. BESCHI E ALLE VARIE ATTIVITA’ SPORTIVE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COISECO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23752"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA TASSA DI PROPRIETA' DEL MEZZO COMUNALE CHE HA SCADENZA LUGLIO 2007 DA PAGARSI ENTRO IL 31 AGOSTO 2006 MEDIANTE VERSAMENTO CON BOLLETTINO BANCO POSTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23753"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMOZIONE VISITE GUIDATE DELLA CITTA’. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI N. 7 TELI IN PVC PER IL POSIZIONAMENTO STRADALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23754"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE, IN ANNI DIVERSI, PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE D/STRADA E DELLE NORME DETTATE DA LEGGI SUL COMMERCIO E NON OBLATE NEI TERMINI STABILITI DALLE MEDESIME LEGGI - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23755"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE UFFICIALE DELLA PRIMA SQUADRA E DELLA CATEGORIA JUNIORES DELLA SOCIETÀ SPORTIVA F.C. CASTIGLIONE – 8 SETTEMBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RINFRESCO. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23756"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA THERA DI BRESCIA. AFFIDAMENTO FORNITURA N. 3 KIT DI CONVERSIONE PER SERVER HP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23757"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI MATERIALE IDRAULICO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE  DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA IDROTERMOSANITARIA PIVA CON SEDE IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23758"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA FALEGNAME ED AFFINI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA MARAI FEDERICO DI LONATO (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23759"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 VEICOLI CITROEN BERLINGO LAMIERATO 600, MOTORE 1.4 ALIMENTATI A BENZINA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNMITURE E SERVIZI IN ECONOMIA A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23760"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALCE SRL - AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE VIA CAVOUR PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA. RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI RIPRISTINO TAGLIO STRADA NON EFFETTUATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23761"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER L’ANNO 2007 ALL’ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E SAPORI MANTOVANI. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23762"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>DAL SASSO MARIO S.N.C. DI DAL SASSO MARCO &amp; C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA PER AFFIDAM. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE A CALCOLATRICI, FAX, MACCHINE PER SCRIVERE IN USO AGLI UFFICI C.LI PER IL PERIODO: AGOSTO 2007/LUGLIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23763"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2007/2008. CONCESSIONE CONTRIBUTO AGLI IST. COMPR. I E II PER ACQUISTO MATERIALE  E ATTREZZATURE  DI PULIZIA, DI SOSTEGNO PER DIVERSAMENTE ABILI, DI CONSUMO PER CLASSI E SEZIONI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEGRETERIE. EROGAZIONE ACCONTO 75%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23764"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23765"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GIACOMO BONOMI DI BRESCIA. INCARICO  ASSISTENZA LEGALE  NEL RICORSO, AVANTI  IL CONSIGLIO DI STATO, AVVERSO SENTENZA N. 403/07 DEL TAR BRESCIA RELATIVA AL  PIANO CAVE. INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23766"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CASTIGLIONE D/S. DELLA TENUTA DEL CORSO DI TIRO PER I NOVE APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI P.S. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23767"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE VIA VALERI PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA. RESTITUZIONE SOMMA VERSATA DALLA SIG.RA BESCHI LAURA, VIA MORANDI N° 28, CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) QUALE RIPRISTINO DEL TAGLIO STRADA NON REALIZZATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23768"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE N. 46 AL PIANO REGOLATORE GENERALE - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFIOCIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA DELL'AVVISO DI DEPOSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23769"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PER IL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDIANTE RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA SCUOLA PRIMARIA S. PIETRO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D.P.R. 554/99 ALLA  DITTA EDILMEC S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23770"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO NEI CONTATTI DI UTENZA ENEL ED ENI PRESSO LO STABILE COMUNALE IN VIA C. BATTISTI 25 PER CESSAZIONE CONTRATTO DI COMODATO CON ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO.     IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23771"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSE IN USO ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO S. CRISTOFORO ONLUS. PRIMO SEMESTRE 2007. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23772"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR BS  DA BERTANI SPA C/ COMUNE DI CASTIGLIONE D/S.   INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23773"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR BS  DA IMMOBILIARE BOTTEGHINO C/ COMUNE DI CASTIGLIONE D/S. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23774"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA,A MEZZO DI RACCOMANDATA AR,DEL DEPOSITO,PRESSO L'UFFICIO POSTALE, DI ATTO GIUDIZIARIO NON POTUTO NOTIFICARE NEI TERMINI DI LEGGE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23775"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GINNASTICA CORRETTIVA. ANNO SCOLASTICO 2007/2008. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE E CONFERIMENTO DELL’INCARICO AL PROF. RICCARDO COLOSINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23776"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE B.U.R.L. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23777"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI NON ERP DI VIA I MAGGIO N. 3/7, RELATIVO AL CONSUNTIVO 01/04/2005 – 31/12/2005 E ACCONTI 2^ SEMESTRE 2007 E 1^ SEMESTRE 2008. ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23778"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA BATTISTI N.29/G, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2006 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2007 E 1^ SEMESTRE 2008.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23779"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA ASCOLI 15, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2006 E ACCONTI 2^ SEMESTRE 2007 E 1^ SEMESTRE 2008.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23780"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.   SONIA ARESTI. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI IL TAR BRESCIA  PROMOSSO DA TRASPORTI BOGGIANI SRL/ COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23781"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  CLAUDIO ARRIA DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI IL TAR BRESCIA  PROMOSSO DA FERRARI PIETRO/ COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23782"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DEL CONCERTO DI FRANCESCO DE GREGORI IL 30/08/2007 IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA (PIAZZALE OLIMPO). AFFIDAM. DIR. DEI SERVIZI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEL CONCERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23783"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 447/98 – DITTA NEW EDIL DI TRECCANI TARCISIO SNC – INDIVIDUAZIONE SUPERFICIE MAPPALI PER STIPULA CONVENZIONE URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23784"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAV DI REALIZZ NUOVI SPOGLIATOI CAMPO CALCIO GOZZOLINA, APP STATO FINALE DEI LAVORI, LIQUID FATT. DITTA RIVAVERDE SRL PER SPOGLIAOTI E LAV DI SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE, LIQUID GOEM. ALESSANDRO CHIARINI, RIDET. Q.E., SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TECNICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23785"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2006/2008 DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – CONFERIMENTO INCARICO DI FORMAZIONE E SUPERVISIONE NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI SISTEMA E SISTEMA DI GOVERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23786"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA GARIBALDI N. 12, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2006 E ACCONTI 2^ SEMESTRE 2007 E 1^ SEMESTRE 2008. ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23787"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ALLA V° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.C.E.C.)    II^  TRIMESTRE  2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23788"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA - COMMISSIONE COMUNALE LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA DI € 164,00 PER ESAME PROGETTO CONCERTO F. DE GREGORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23789"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ZONA PIP.. IMPIANTO TERMICO 1° STRALCI LAVORI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA TERMOVAPOR DI PAGHERA FERDINANDO E C. SNC. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. RIDETERMINAZIONE QUADRO EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23790"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ZONA PIP. IMPIANTI ELETTRICI 1° SRALCIO LAVORI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA TRADELEK SRL. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23791"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ZONA PIP. OPERE EDILI 1° STRALCIO LAVORI. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA EDIL BERTOLETTI SRL. APPROVAZIONE VERBALE E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23792"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI URBAN. PRIMARIA DEL NUOVO PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - 4° LOTTO - I° STRALCIO -  COSTITUZIONE DI SERVITU' INDUSTRIALI A FAVORE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER I 3 LOCALI ADIBITI A NUOVE CABINE ELETTRICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23793"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE LUGLIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23794"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI LUGLIO  2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23795"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESI DI LUGLIO  2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23796"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO DI ZONA 2006/2008 – ASSEGNAZIONE  AI COMUNI  DEL  DISTRETTO DEI FONDI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI  EX LEGGE 162/98– ANNO 2007 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23797"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO FORESTALE PADANO SCRL DI CASALMAGGIORE (CR) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23798"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23799"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23800"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO EX NOVO DELL’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI, N. 55, INT.9, ALLA SIG.RA DALDOSSO SILVANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23801"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA DALDOSSO SILVANA, ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23802"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELIDA SRL DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO FRANCHIGIE SINISTRI ANNO 2005/2006 RISARCITI SU POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT/O).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23803"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ING. CARLO GORIO PER SALDO PRESTAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO CANTIERABILE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEL SITO CONTAMINATO CAVA BUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23804"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA IDRAULICO ED AFFINI SUGLI  IMPIANTI TERMOIDRAULICI UBICATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO EAFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA INDECAST SRL DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23805"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TREND SERVIZI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ADSL ALICE BUSINESS PER COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23806"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ELMEC INFORMATICA SRL DI GAZZADA (VA). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENZIONE HARDWARE N. 2 SERVER DI RETE HP PER BIBLIOTECA E MEDIATECA. PERIODO DAL 28/08/2007 AL 27/08/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23807"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ,NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2003,E NON OBLATE NEI TERMINI STABILITI DAL MEDESIMO CODICE - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23808"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON LA DETERMINAZIONE N. 86 RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO CON GARA AD EVIZA PUBBLICA ALLA DITTA AMIGONI SRL DI PEDRENGO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA TINTEGGIATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23809"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO POTENZA UTENZA ENEL PARCO PASTORE, ADIACENTE VIA CARAFFE, RIF. POMPA IRRIGUA VIALE BOSCHETTI. AFF. ENEL PER AUMENTO POTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23810"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - INACRICO PERITO INDUSTRIALE CARLO SORAGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23811"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER L’ANNO 2007 ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA COLLINE MORENICHE DEL GARDA. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23812"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI - MESE DI LUGLIO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23813"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA SEGALINI ANTONELLA, IMPIEGATO DI CONCETTO, CAT. C1. ASTENSIONE OBBLIGATORIA POST-PARTO DAL 27.07.2007 AL 26.10.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23814"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ E ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE AI SENSI ART. 66 E 65 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATI DALL’ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 - TERZO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23815"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO SOCIALE DI ZONA 2006-2008. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DOMANDE BUONI ANZIANI E BUONI FAMIGLIE CON MINORI DI ANNI 3, CITTADINI RESIDENTI A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23816"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FLOWER GLOVES” S.R.L. DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR). FORNITURA CALZATURE DI PROTEZIONE PER I DIPENDENTI SALARIATI DEL COMUNE. BIENNIO 2007/2008. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23817"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO DI ZONA 2006/2008 – ATTIVAZIONE SECONDA FASE CAMPAGNA SULL’ “AFFIDAMENTO FAMILIARE” – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23818"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE EDILI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COPMUNALE PER L'ANNO 2007. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA SANDRIN I SPA  A SUBAPPALTARE PARTE DEI LAVORI EDILI ALLA DITTA EDILMEC SRL DI REMEDELLO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23819"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MANTOVA - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA DI € 70,00 PER SOPRALLUOGO CONCERTO DI F. DE GREGORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23820"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CAPRIOLI VIAGGI – CARPENEDOLO- (BS) . IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO AGGIUNTIVO DALLA CASA DEL SOLE DI CURTATONE  AL CSE DI MANTOVA. ANNO 2007. RILEVAZIONE MINORE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23821"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2007/2008. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ADEGUAMENTO ISTAT PARI AL 1,6%  DEL CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO REP. N. 9117  RELATIVO AL PERIODO SETTEMBRE 2007 - GIUGNO  2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23822"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI E FOTOSTAMPATORE IN USO AI VARI SERVIZI COMUNALI. PERIODO: OTTOBRE 2007/SETTEMBRE 2012. DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23823"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI GARA  PER AFFID. POLIZZE  RCT/O, RC PATRIMONIALE E CERTIFICATI MERLONI, TUTELA LEGALE E PERITALE, RCA E RD,  KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE, INFORTUNI, ALL RISKS MOSTRE D'ARTE. PERIDO 31.12.07 - 31.12.2010. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23824"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDE DI CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE RESPINTE. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 29/05/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23825"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO DI VOLONTARIATO A.N.C. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI) DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E SOLFERINO - IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA PIANO PRIMO DELLA PALAZZINA ROSSA SITA IN LOC. GHISIOLA. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23826"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.LGS. 187/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23827"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO GAMMA &amp; BROS SPA SITO IN VIA G. MAZZINI - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO AREE A SEDE STRADALE - INDIVIDUAZIONE AREE DI LOTTIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23828"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA ARIANNA SOC. COOP. A R.L. ONLUS DI MANTOVA. AFFIDAMENTO PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO L’ASILO NIDO “IL CUCCIOLO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23829"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE INPS SU INCARICHI OCCASIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO “SPAZI DI MEDIAZIONE CULTURALE…” EX LEGGE 285/97 INFANZIA IMMIGRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23830"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. MAURO TINTI CON STUDIO IN ROVATO (BS) PER IL COLLAUDO EGLI IDRANTI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23831"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI SERVER BIPROCESSORE  IN SOSTITUZIONE DI QUELLO ESISTENTE A SERVIZIO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA DEL COMPRENSIVO II AI SENSI DEL VIGENTE REG COM DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA DAL SASSO MARIO SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23832"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE ASCENSORE NEL NUOVO CIMITERO COM.LE. AFFIDAMENTO ALL'ENEL DISTRIBUZIONE SPA - ZONA DI MANTOVA - PER LA PREDISPOSIZIONE DI AUMENTO DI POTENZA PER IL CONTATORE ESISTENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23833"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL NUOVO PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI- 4 LOTTO I STRALCIO. FORN. NUOVO ARMADIO P.I. ZONA PIP E QUADRO ELETTRICO P.I. VIA EINSTEIN. AFFID. ALLA DITTA TRADELEK SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23834"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZ. DI UN NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO GLI SPOGLIATOI DI NUOVA REALIZZAZIONE DELLA PISCINA SCOPERTA DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFID. MED. COTTIMO ALLA DITTA TRADELEK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23835"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA STRAORDINARIA DELLO STATO DI ESERCIZIO, EFFICIENZA, SICUREZZA E MANUTENZIONE AI SENSI DPR 162 DEL 30.04/99, NECESSARIA PER LA RIMESSA IN FUNZIONE DI ALCUNI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. INTEGRAZ. IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TECNICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23836"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COM.LI ANNO 2004. APPROVAZIONE CON TABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE RESIDUOP CREDITO IMPRESA SPOTTI SRL. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. SVINCOLO POLIZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23837"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLO NATATORIO CENTRO SPORTIVO DI SAN PIETRO. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE E CONFERIMENTO DELL’INCARICO OCCASIONALE AL DOTT. MARCO GANDAGLIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23838"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO IN VIA GRIDONIA GONZAGA DI CUI AL P.I.I. DENOMINATO "EX PASTIFICIO CAVALIERI" - CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. MAURIZIO BERTOLINI PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO DELLA SUDDETTA OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23839"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA INDECAST S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI PULIZIA DEI RIFIUTI ABBANDONATI DA NOMADI PRESSO L’AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE, DESTINATA A PARCHEGGIO, SITA IN VIA MAESTRI DEL LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23840"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE ALL’AGENZIA DEL TERRITORIO PER ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO TELEMATICO PER VISURE CATASTALI – ANNO 2007 INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 15/UT DEL 11/01/2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23841"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA P.NENNI N. 55, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2006 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2007 E 1^ SEMESTRE 2008.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23842"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA P. NENNI N. 35, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2006 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2007 E 1^ SEMESTRE 2008.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23843"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI RELATIVI A N. 71 DOMANDE DI RICHIEDENTI CHE NON HANNO DIRITTO ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23844"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERRUZIONE ANTICIPATA BORSA LAVORO PER IL SIG. L.L. PRESSO “PUNTO ARTE” S.N.C. DI CERESARA (MN). PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23845"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTE ALL'ASSESSORE ALL'URBANISTCA / EDILIZIA PRIVATA AVV. GIUSEPPE GRASSO  - MANDATO AMMINISTRATIVO 2007/2012. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23846"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  GIACOMO BONOMI DI BRESCIA. CAUSA COMUNE CASTIGLIONE DELLE STIVIERE C/REGIONE LOMBARDIA  PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA REGIONALE  DI APPROVAZIONE DEL PIANO CAVE PROVINCIALE.  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23847"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPI DI CALCIO COMUNALI-ANNO 2007. AGG. DEFINITIVA ALLA DITTA SOLARIA S.C. DI CASTIGLIONE D/STIV., RIDETERM. Q.E. DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23848"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. FLAVIO BONDI. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL SERVIZIO DI CONSULENZA DI SUPPORTO CUI AL D.LGS N. 626/94 PER L'ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23849"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI DELLE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSI QUOTE INDEBITE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI. ISTANZA N. 2002/00056 DEL 11/6/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23850"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR BS  DA IMMOBILIARE BOTTEGHINO C/ COMUNE DI CASTIGLIONE D/S.   INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23851"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEL SITO CONTAMINATO DENOMINATO ''CAVA PIRATA''. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE E DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO/AMMINISTRATIVO REDATTO DALL’ING. CLAUDIO TEDESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23852"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO SOCIALE DI ZONA 2006-2008. EROGAZIONE BUONI ANZIANI E BUONI FAMIGLIE CON MINORI DI ANNI 3. APPROVAZIONE GRADUATORIE. TRASFERIMENTO SOMME SPETTANTI AI COMUNI DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23853"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA SEZIONE DI – SEZIONE DI BRESCIA  PROMOSSO  DA GAMOX. LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23854"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR BS  DA BERTANI SPA C/ COMUNE DI CASTIGLIONE D/S.   INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23855"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO IN VIA GRIDONIA GONZAGA DI CUI AL PIANO INTEGRATO D'INTERVENTO DENOMINATO ''EX PASTIFICIO CAVALIERI'' - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23856"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NUOVA RINGHIERA PER PARCO EX DESENZANI. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA BETTARI F.LLI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23857"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL’AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23858"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 VEICOLI CITROEN BERLINGO FURGONE LAMIERATO 600 MOTORE 1400 ALIMENTATO A BENZINA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA.. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ED APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23859"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MANTOVA – ESAME PROGETTO VARIANTE N. 47 AL P.R.G. – IMPEGNO DI SPESA DI € 331,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23860"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE (A.R.P.A.) DI MANTOVA – ESAME PROGETTO VARIANTE N. 47 AL P.R.G. – IMPEGNO DI SPESA DI € 494,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23861"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE (A.R.P.A.) DI MANTOVA – ESAME PROGETTO REDAZIONE NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.934,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23862"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO - SIG. OGHERI PAOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23863"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SOL.CO MANTOVA CON SEDE IN MANTOVA. AFFIDAMENTO GESTIONE DI N. 2 (DUE) SEZIONI DELL’ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO ED ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 16.08.2007-31.08.2008. APPROVAZIONE VERBALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23864"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2007/2008 - INTEGRAZIONE CONTRATTO NR. 9123 DI REP. DEL 24.02.2004 RINOVATO CON ATTO NR. 31/P.I.DEL 16.10.2006 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRIMA E DOPO LE LEZIONI  E PER LA SORVEGLIANZA UTENTI FRUITORI DEL SERVIZIO SCUOLABUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23865"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO NODO INTERSCAMBIO E PERCORSI AUTOLINEE TPL INTERURBANE NEL CENTRO ABITATO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA PROVINCIA DI MANTOVA, ONERE PER MAGGIOR PERCORRENZA ANNUA PERIODO 2006-20007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23866"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DELL’ABITAZIONE TRIFAMILIARE DI VIA DEL FALCONE N. 8, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2006 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2007 E 1^ SEMESTRE 2008.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23867"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 5 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23868"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI - MESE DI GIUGNO 2007 - ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23869"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR BS  DA IMMOBILIARE NOEMI SPA C/ COMUNE DI CASTIGLIONE D/S.   INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23870"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA FALEGNAME ED AFFINI PRESSO GLI  IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE  2° SEMESTRE 2007. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - DPR 554/99 - ALLA DITTA FALEGNAMERIA MARAI FEDERICO DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23871"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO BAGNI PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO P.C. BESCHI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI  SENSI DEL D.P.R. 554/99 ALLA  DITTA EDILMEC S.R.L. CON SEDE IN  REMEDELLO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23872"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LA NUOVA SEZIONE DELLE SCUOLA DELL’INFANZIA DI GOZZOLINA AI  SENSI DEL  REG COMUNALE  DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GONZAGARREDI CON SEDE LEGALE IN GONZAGA (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23873"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS S.P.A. DI MILANO FILIALE DI BRESCIA.  LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA  INCENDIO STIPULATA CON REALE MUTUA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23874"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23875"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE:LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI ELETTORALI RELATIVI ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL  27-28.05.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23876"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23877"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA CASTIGLIONESE DI BURATTINI ESTATE 2007. AFFIDAM. DIR. ALLA DITTA COISECO SCARL DEL SERVIZIO DI  PREVENZIONE INCENDI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SPETTACOLI CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23878"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE IN VIA TELEMATICA RELATIVA AL CONTRATTO REP. N. 9304 DEL 30.6.2006 PER LOCAZIONE TERRENO PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE CENTRO SPORTIVO S.PIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23879"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTE ALOISIANE 2007.  AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA’ SUL PERIODICO ‘MANTOVACHIAMAGARDA’ E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23880"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESI DI GIUGNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23881"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE GIUGNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23882"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI GIUGNO  2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23883"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: APRILE/GIUGNO 2007. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23884"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01/06/2007 - 30/06/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23885"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPPELLA DI FAMIGLIA. VARIAZIONE DIRITTO DI CONCESSIONE CAPPELLA NR. 20 “GIACOMETTI BENITO “ CIMITERO NUOVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23886"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPPELLA DI FAMIGLIA. VARIAZIONE DIRITTO DI CONCESSIONE CAPPELLA NR. 04 “SQUIZZATO GIULIA “ CIMITERO NUOVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23887"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPPELLA DI FAMIGLIA. VARIAZIONE DIRITTO DI CONCESSIONE CAPPELLA NR. 35 “PICCOLE FIGLIE DELLA CROCE “ CIMITERO NUOVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23888"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE DI N. 2 (DUE) SEZIONI DELL’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO” E ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 16.08.2007-31.08.2008. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23889"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLESIUS SRL DI TRENTO - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DISTRETTUALE FINALIZZATO ALLA DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DOVUTA PER L’INSERIMENTO DI DISABILI IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23890"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23891"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MONTAFERETRI ELETTRICI OLEODINAMICI INSTALLATI PRESSO IL NOSTRO CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23892"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTELLI PUBBLICITARI INERENTI I LAVORI DEL NUOVO PARCHEGGIO INTERRATO AI SENSI DEL VIGENTE REG COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALTRADE S.R.L. - ITALTELO DI MONTICHIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23893"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COLLEGAMENTO PARCO EX DESENZANI CON EX STATALE 236. PRESA D'ATTO DELLA RIDUZIONE DELL'IMPORTO DEL SUBAPPALTO AUTORIZZATO ALLA TRE I COSTRUZIONI SAS DI S.MARTINO B.A.(VR) CON DETERMINAZIONE N. 166/2007-GEN.N.445 RELATIVAMENTE OPERE EDILI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23894"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ZONA PIP 1°- STRALCIO - REALIZZAZIONE DEL CENTRO PROVINCIALE DEL LAVORO E LABORATORI DI FINITURA/ESPOSIZIONE PRESSO LE SALE POLIVALENTI IN ZONA PIP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23895"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNIZZO INERENTE L’OCCUPAZIONE DEI TERRENI UTILIZZATI COME AREA DI CANTIERE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DEL SITO DENOMINATO ''CAVA PIRATA''. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23896"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDK EDITORE S.R.L. DI TORRIANA (RN) FIL. DI MANTOVA. TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DI ATTI, DOCUMENTI, FASCICOLI E VARIE PER IL PERIODO: LUGLIO 2007/GIUGNO 2008. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23897"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSILIARE URBANISTICA-TERRITORIO. LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI COMPONENTI - PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23898"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE F.S.A. 2006 A UN BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA. RECUPERO RESIDUA QUOTA CONTRIBUTO F.S. A. 2003 INDEBITAMENTE PERCEPITO E IMPORTO SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23899"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CAT GRIM INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI INDUSTRIALI PER ASILO NIDO ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23900"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2006 A N. 19 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE, INCLUSI NEL 4°  5°  6° E 7° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23901"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA BILANCIAI ASSOCIATI GRANDI IMPIANTI SRL DI PIACENZA. AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE PER L’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23902"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DELL’ALLOGGIO ERP DI VIA ASCOLI N. 15 INT. 2 AL SIG. BAROSI GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23903"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG. MAZZI LUCA, ASSIST.SOCIALE, CAT PROF. D4/D1. LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE COMPETENZA 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23904"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SIG. PANNONE MASSIMO A SUBENTRARE NELL’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VIA PIETRO NENNI N. 55 INT. 7 E ALLA VOLTURA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE. VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23905"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DECORRENZA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI VIA GARIBALDI N. 12 INT. 2 AI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE CLUB ANNI D’ARGENTO-AUSER INSIEME, SIG.RI  BESCHI ANDREA E GERVASI MARINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23906"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER IL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 35, INT. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23907"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA GROPPI. RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE ANTICIPATA PER VERSAMENTO ASL DIRITTI SANITARI  PER PARERE IGIENICO SANITARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23908"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLA PORTA DI ACCESSO  DELLA SEDE MUNICIPALE NECESSARIO A RENDERLA IDONEA COME VIA DI ESODO AI FINI DELL’EVACUAZIONE AI SENSI DEL REG C. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA LEALI VETRI SERVICE S.R.L. CON SEDE IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23909"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER ALLACCIO TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA TRADELEK SRL DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23910"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI NECESSARI ALL'INSTALLAZIONE DI TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA EDILMEC SRL DI REMEDELLO (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23911"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO ''LA BAITA'' SITO IN VIA T. TASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23912"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N.  35, INT. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23913"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2006 A N. 109 BENEFICIARI IN CONDIZIONI DI GRAVE DIFFICOLTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23914"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MAZZUCCHELLI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. INCARICO CAUSA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE RECUPERO SOMME CAPPELLE FAMIGLIA CIMITERO COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POSIZIONE MENNUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23915"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA GABUSI ALESSANDRA. CONCESSIONE COMPLETAMENTO CONGEDO PARENTALE POST-PARTO DAL 04.07.2007 AL 03.09.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23916"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA PERANI DANIELA AD UN SEMINARIO IN MATERIA DI PERSONALE A MILANO IN DATA 03.07.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23917"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MANI IN RETE AZIONE 1 - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SITO WEB DESTINATO AI CENTRI GIOVANILI DEL DISTRETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23918"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. INDENNITA’ DI TURNO 2007.  AUTORIZZAZIONE PER IL  SECONDO SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23919"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DIRETTIVE 2007 E  AUTORIZZAZIONE SECONDO SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23920"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO A TUTTO IL 31.12 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23921"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASTA PUBBLICA PER VENDITA DI UN CAPANNONE IN ZONA PIP  DENOMINATO LOTTO 1 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TRASPORTI BIGNOTTI S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23922"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS GPA SPA DI MILANO- FILIALE DI BRESCIA. POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI.  LIQUIDAZIONE RATEO GEOM LONGINOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23923"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS GPA SPA DI MILANO- FILIALE DI BRESCIA. POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI.   LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO 31.12.05 – 31.12.06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23924"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE ANTICIPATA AGEVOLATA MUTUI  CASSA DEPOSITI E PRESTITI IN AMMORTAMENTO A SENSI L.448/98, ART.28, COMMA 3. (ESERCIZIO 2007) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23925"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COLLEGAMENTO PARCO EX DESENZANI CON EX STATALE 236 - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. BERTOLINI MAURIZIO CON STUDIO IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN C.A. - RIDETERMINAZIONE Q.E. DELL'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23926"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 10 PHON AI SENSI DEL  REGOLAMENTO COMUNALE PER  FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA ED AFFID ALLA DITTA TRADELEK S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23927"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA RTI INGRAM MICRO SRL DI SETTALA (MI). ACQUISTO STAMPANTI LASER PER UFFICI COMUNALI. CONVENZIONE CONSIP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23928"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’OSPITALITÀ TEMPORANEA DEL SIG. ADEYEMI OLUYMIKA OJES NEL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG. RA OWOEYE ELIZABETH OLUWATOYIN ADERONKE (ART. 8 DEL REG.COM. PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23929"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI CON IL SIG. BAROSI GIUSEPPE PER SOSTITUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO ERP SCADUTO  IL 31/05/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23930"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AZIONE 1 DEL PROGETTO “MANI IN RETE” - AZIONE EX LEGGE N. 285/1997 ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23931"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRES 2007. PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA DI ALCUNI MINORI RESIDENTI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23932"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2003. REVOCA E RECUPERO IMPORTO CONTRIBUTO INDEBITAMENTE PERCEPITO DA UN BENEFICIARIO E IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23933"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL VICE SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - MANDATO AMMINISTRATIVO 2007/2012. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23934"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO - MANDATO AMMINISTRATIVO 2007/2012. PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23935"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE DI COLLAUDO PER IMPIANTO A GASOLIO AD USO PRIVATO – DITTA ECOENERGY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23936"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPI DI CALCIO COMUNALI - ANNO 2007. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE MEDIANTE COTTIMO ED APPROVAZIONE LETTERA INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23937"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO PER LA SIG.RA  M.S. PRESSO  LA COOP. SANTA LUCIA  ASOLA . PERIODO DAL  01/07/2007 AL 31/12/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23938"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PROGETTI DI IMPRESA DI SASSUOLO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING E MANUTENZIONE DEL SERVIZIO NEWSLETTER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23939"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO DENOMINATO EX VENTURELLI SITO IN VIA CARPENEDOLO - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO CABINA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23940"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI GIANCARLO BIANCHERA E SERENA SACCHI AL SEMINARIO: NOVITÀ IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CON RIFERIMENTO ALL’ EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA,  A  DESENZANO DEL GARDA IL  05.07.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23941"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG. D’AGOSTINI ANTONIO, IMPIEGATO DI CONCETTO, CAT. C2. ACCOGLIMENTO DIMISSIONI CON DECORRENZA DAL 13.07.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23942"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SCRL - AGENZIA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. APPROVAZIONE CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO PRONTI CONTRO TERMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23943"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DI N. 2 SEZIONI ASILO ED ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI 16-08-07--31-08-2008 APPROVAZIONE CAPITOLATO, BANDO E ALLEGATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23944"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITA' E ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE AI SENSI ART. 66 E 65 LEGGE 448/98 COSI' COME MODIFICATI DALL'ART. 50 LEGGE N. 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 - SECONDO INVIO ALL'INPS PER L'ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23945"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA  SOCIALE OLINDA DI CASTELGOFFREDO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM A PORTATORI DI HANDICAP DURANTE I CRES ORGANIZZATI DAL COMUNE . ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23946"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE ESAMINATE NEL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL 29/05/2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23947"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2006/07- EROGAZIONE 2^ RATA DEL CONTRIBUTO ALLE  LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23948"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. FRANCA TONDINI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. INCARICO LEGALE NELLA CAUSA  CIVILE  COMUNE CONTRO BESCHI PASQUA E CONTRO TEIM SRL. LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23949"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. CLAUDIO TONIOLO PER LA PRATICA DI COLLAUDO STATICO CENTRALE TERMICA INTERRATA IN CALCESTRUZZO PRESSO LE TRIBUNE DEL CAMPO DI CALCIO IN LOCALITA' SAN PIETRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23950"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 LEGGE 448/98 COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 50 LEGGE N. 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/200 N. 452 - DODICESIMO INVIO ALL'INPS PER L'ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23951"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA (EURO 0,37 PER ABITANTE) FINALIZZATA AL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA TECNICA DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (A.T.O.) - ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23952"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER RINUNCIA VOLONTARIA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI A FAVORE DEL  SIG. SPINARDI BORTOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23953"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER RINUNCIA VOLONTARIA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI A FAVORE DEL  SIG. SPINARDI BORTOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23954"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AZIONE 1 DEL PROGETTO ''MANI IN RETE'' - AZIONE EX LEGGE N.285/1997 ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23955"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PERCORSI CICLOPEDONALI EX S.S. 236 E VIA BOTTEGHINO. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N° 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23956"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GIACOMO BONOMI DI BRESCIA. INCARICO  ASSISTENZA LEGALE  NEL RICORSO PEROMOSSO DA PAVAN MIRTA PER L’ANNULLAMENTO DELLA DET. N. 366/06 UT DI COSTITUZIONE ONERE REALE AI SENSI DELL’ART. 253 D.LGS. 152/06. INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23957"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS GPA SPA DI MILANO- FILIALE DI BRESCIA. POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI.  INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO PREMIO ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23958"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA  SOCIALE OLINDA DI CASTELGOFFREDO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM A PORTATORI DI HANDICAP DURANTE I CRES ORGANIZZATI DAL COMUNE . ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23959"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI MAGGIO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23960"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI MAGGIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23961"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE MAGGIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23962"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI MAGGIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23963"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23964"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI VARI SERVIZIO ANAGRAFE. LIQUIDAZIONE RELATIVA A “INDAGINE CONTINUA SULLE FORZE LAVORO-ESTRAZIONE DI APRILE  2006 CONTRIBUTO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23965"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  OBERDAN EPICOCO DI BRESCIA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL COMUNE / VILLINI E ARTIOLI. LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23966"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTE ALOISIANE 2007.  AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA’ SUL PERIODICO ‘IL GAZZETTINO NUOVO’ E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23967"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE PER ATTIVITA’ ANNO 2006 E PARZIALE ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23968"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ENRICO MELZANI DI SALO’. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI IL  TAR BS DA  PIVA PARIDE  + 5 /CASTIGLIONE RIFIUTI SRL.  LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23969"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23970"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA 17 METRI. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA NOLO CANTIERI DI BARANZATE (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23971"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO NATATORIO CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO - INTERVENTO PULIZIA NUOVI SPOGLIATOI PISCINA SCOPERTA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARIANNA - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.'' CON SEDE IN MANTOVA - RIDET. Q.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23972"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE NEL TERRITORIO COMUALE. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA E PER ESTRATTO SUI QUOTIDIANI LA REPUBBLICA ED.NAZIONALE E REGIONALE E SULLA GAZZETTA DI MN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23973"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG. ANWOMIAH KOFI, EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23974"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA CROCE VERDE ONLUS DI MANTOVA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARECCHI DI TELESOCCORSO DI PROPRIETA’ COMUNALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23975"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SYSTEMCOPY” S.A.S. DI MANTOVA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE/NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI E DEL FOTOSTAMPATORE IN USO AI VARI SERVIZI COMUNALI. PROROGA PERIODO CONTRATTUALE (LUGLIO/SETTEMBRE 2007) ED IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23976"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LA CANTINA DEL COLOMBERONE” DI FERRARI G. - CASTIGLIONE D/STIVIERE. AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE PER L’ANNO 2007 E RIDETERM. STATO IMPEGNI DI SPESA RELATIVI MENSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23977"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CASSAFORTE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23978"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “FRANCESCO GONZAGA” PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO A FAVORE DELLO STUDENTE PALVARINI FRANCESCO DALL’11/06/2007 AL 31/08/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23979"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA BESCHI LETIZIA AL SEMINARIO SUL TEMA “IL MODELLO 770 SEMPLIFICATO” IL GIORNO 21.06.07  A MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23980"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23981"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL 14.05.2007 AREA DIRIGENZA DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI  QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005  BIENNIO ECONOMICO 2004-2005.   APPLICAZIONE ART. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23982"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL 14.05.2007 AREA DIRIGENZA DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI  QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005  BIENNIO ECONOMICO 2004-2005.  DEFINIZIONE FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23983"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL 14.05.2007 AREA DIRIGENZA DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI  QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005  BIENNIO ECONOMICO 2004-2005.  APPLICAZIONE  TRATTAMENTO ECONOMICO ART. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23984"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2006 A N. 132 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE, INCLUSI NEL 2° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23985"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. ANNI DAL 2000 AL 2006. RICHIESTE DI RIMBORSO OER ERRATI VERSAMENTI E PER ATTRIBUZIONE RENDITE CATASTALI DEFINITIVE DA PARTE DELL'UTE DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23986"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 VEICOLI CITROEN BERLINGO FURGONE LAMIERATO 600 MOTORE 1400 ALIMENTATO A BENZINA. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ED APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23987"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIQUALIFICAZIONE V.LE BOSCHETTI, TRATTO VIA PERATI-VIA MARTINI. AFFIDAMENTO ALL'ENEL DISTRIBUZIONE SPA PER SPOSTAMENTO CONTATORE POSTO INGRESSO PARCO PASTORE. RIDETERMINAZIONE Q.E. LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23988"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO RETTIFICA FRAZIONAMENTO PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO DENOMINATO EX VENTURELLI SITO IN VIA CARPENEDOLO PER STIPULA CONVENZIONE URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23989"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS GPA  S.P.A. DI MILANO – FILIALE DI  BRESCIA. REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2006 POLIZZA ELETTRONICA N. 1154 STIPULATA CON REALE MUTUA. IMPEGNO E  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23990"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01.05-31.05.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23991"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE PER L'ANNO 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23992"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONV. IN ATTO CON L'ISTITUTO DON CALABRIA-COMUNITA' SAN BENEDETTO DI VERONA PER LA GESTIONE DEL SERV. TUTELA MINORI PER L'ANNO 2007. REVOCA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 349/SS DEL 21.12.2006. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONV. E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23993"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI  VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI  MONTICHIARI IN OCCASIONE DEL  MERCATO DEL BESTIAME DEL VENERDÌ E MANIFESTAZIONI VARIE PERIODO GENNAIO-APRILE  2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23994"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIERI COMUNALI. LIQUIDAZIONE GETTONE DI PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL C.C. - PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23995"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE A SOGGETTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23996"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DI N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23997"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRAVEL SERVICE VIAGGI ED EVENTI - SISTEMA ESPANSIONE SRL - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DALLA DIPENDENTE SIG.RA MARIA CARATTONI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PERIODO GENNAIO/APRILE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23998"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA REGGIANI MARIA, EDUCATRICE ASILO NIDO, CAT. C3, A TEMPO PIENO. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE (25 ORE SETTIMANALI) CON DECORRENZA DALL’1.9.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23999"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPAGNONI FIORE S.R.L. DI BOZZOLO (MN). AFFIDAMENTO FORNITURA DI VESTIARIO AI DIPENDENTI C.LI IN CONFORMITÀ AI D.P.I. E DI INDUMENTI DA LAVORO ORDINARIO, PER IL BIENNIO 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24000"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE EQUATORE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER GESTIONE “SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE PER CITTADINI STRANIERI” PERIODO 1.1.2007/31.12.2008 – INTEGRAZIONE SPESA ASSUNTA CON DET. N. 358/SS (N. 1305 GEN.) DEL 27.12.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24001"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2006-2008 – DISTRETTO DI GUIDIZZOLO. IMPEGNO DI SPESA PER LA VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA “CASA DELLA ROSA” E “COMUNITA’ MAMRE’”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24002"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA RETTA DI OTTO MINORI RESIDENTI PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA EDUCATIVO PER MINORI GESTITO DALL’ISTITUTO DON CALABRIA. PERIODO DAL 02/07/’07 AL 31/10/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24003"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE FREQUENZA MINORI PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA EDUCATIVO PER MINORI GESTITO DALL’ISTITUTO DON CALABRIA PER SOSPENSIONE ESTIVA FREQUENZA SCOLASTICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24004"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2006 A N. 131 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE, INCLUSI NEL 1° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24005"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS  GPA S.P.A. DI MILANO – FILIALE DI BRESCIA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER REGOLAZIONE PREMIO  POLIZZA KASKO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24006"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA NEL FABBRICATO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZIONE GOZZOLINA. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA SANDRINI SPA A SUBAPPALTARE PARTE OPERE CATEGORIA PREVALENTE OG1 ALLA DITTA COSTRUZIONI EDILIZIE SRL DI CASTREZZATO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24007"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA TASSA DI PROPRIETA' DEI MEZZI COMUNALI CHE HANNO SCADENZA APRILE 2007 DA PAGARSI ENTRO IL 31 MAGGIO 2007 MEDIANTE VERSAMENTO CON BOLLETTINI BANCO POSTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24008"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ROTATORIA INCROCIO VIA CAVOUR VIA DELL'INDUSTRIA NUOVA S.S.236. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ING. SERGIO DALZERO  CAPOGRUPPO DAL R.T.P. DALZERO/PERI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA,RESPONSABILITA' E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24009"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COLLEGAMENTO PARCO EX DESENZANI CON EX STATALE 236. AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA TRE I COSTRUZIONI SAS A SUBAPPALTARE PARTE OPERE CATEGORIA OS21 ALLA DITTA PALINGEO SRL DI CARPENEDOLO (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24010"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA GROPPI. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. SERGIO SPAZZINI DELLO STUDIO ASSOCIATO A &amp; D PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24011"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 10 MARZO 2000 N. 62. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO PER GLI ALLIEVI DELLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI I E II GRADO STATALI E PARITARIE. ANNO SCOLASTICO 2005/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24012"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI COLLAUDO IMPIANTO A GASOLIO AD USO PRIVATO  DITTA ECOENERGY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24013"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. FRANCA TONDINI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. INCARICO LEGALE NELLA CAUSA  CIVILE  COMUNE CONTRO BESCHI PASQUA E CONTRO TEIM SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24014"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEAT PAGINE GIALLE - TORINO. PRESENZE SUGLI ELENCHI TELEFONICI DI MANTOVA E PROVINCIA - EDIZIONE 2007/2008. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24015"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E ISTITUTO SUPERIORE DON MILANI DI MONTICHIARI PER SVOLGIMENTO TIROCINIO A FAVORE DI VAVASSORI STEFANIA PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO” DALL’11/06/2007 AL 7/07/2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24016"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DEL LOCALE COMANDO POLIZIA LOCALE ALLA GIORNATA DI STUDIO SU PROCEDURE SANZIONATORIE INERENTI AI PUBBLICI ESERCIZI, CIRCOLI PRIVATI, ESERCIZI COMMERCIALI, AMBULANTI. CHE SI TERRÀ IL 12.06.2007 A GUIDIZZOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24017"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA NON DOVUTA E VERSATA  DALLA SIG.RA HUTAN ADRIANA MIHAELA PER LI SERVIZIO SCUOLABUS DEL FIGLIO HUTAN ALESSIO CRISTIAN. MESE DI APRILE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24018"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 27 DELLA L. 23.12.1998 NR. 448 E SUCCESSIVO D.P.C.M. N. 320 DEL 05.08.1999. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER I LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO. ANNO SCOLASTICO 2006/2007. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24019"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO . INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DLELE OPERE ED APROVAZIONE BANDO DI GARA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA.IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE GURI E GAZZETTA MN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24020"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE. LIQUIDAZIONE QUOTE SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVE ALL’ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24021"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASILO NIDO “IL CUCCIOLO” BANDO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24022"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE VARIE VIE E STRADE COMUNALI RIASFALTATE CON I PROGETTI 2005 E 2006 RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2007. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA COMPAGNONI FIORE SRL DI BOZZOLO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24023"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZIONE GOZZOLINA.  INCARICO PROFESSIONALE ALL’ARCH. SERGIO PIACENTINI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER IL COLLAUDO OPERE IN C.A. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24024"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO ''LA GAZZETTA DI MANTOVA'' AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEPOSITO PRATICA DI SPORTELLO UNICO DITTA CHIARINI MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24025"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI PRODOTTI PER PRESIDI ANTINCENDIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PRESSO  I SERVIZI E GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN RISPONDENZA ALLE NORMATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24026"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 SERVER DI RETE (CONVENZIONE CONSIP).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24027"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. CANONE PER LA MANUTENZIONE DEL SERVIZIO DI CALCOLO ON LINE DA PARTE DELLA CONCESSIONARIA DELLA RISCOSSIONE (ICICOM).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24028"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE XVIII EDIZIONE FESTA DELLO SPORT 3 GIUGNO 2007. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24029"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS S.P.A. DI MILANO FILIALE DI BRESCIA. REGOLAZIONE  PREMIO ANNO 2006 LIBRO MATRICOLA PER VEICOLI COMUNALI.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24030"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ENRICO MELZANI DI SALO'. INCA. ASSIST. LEG. RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR BRESCIA DAL SIG. TOSADORI ELIOS CONTRO COMUNE PER L'ANNULL. CONCESSIONE EDILIZIA N. 99/2003. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24031"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO DA PASQUA FABIO  AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PER L’ANNULLAMENTO DELL’ORDIANZA TAR BRESCIA  DEL 14.2.07.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24032"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE NON DOVUTI ALLA DITTA AEDIFICA SCRL PER LE PRATICHE EDILIZIE N. 381/02 – 382/02 – 383/02. 2° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24033"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO - SIG.RA FINADRI ELENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24034"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DELLA MINORE CEDOLA C.. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24035"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE. AGGIORNAMENTO CONSISTENZA DEI FONDI INTERNI E DELLE DESTINAZIONI ECONOMICHE DELLE RISORSE RELATIVE ALL’ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24036"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - ART. 36 CCNL 22.01.2004 - ATTRIBUZIONE PER L’ANNO 2006 DI SPECIFICO RICONOSCIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24037"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE.  ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER L’ANNO 2006 CON DECORRENZA DAL 01.01.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24038"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI  TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  NOMINATI DAI DIRIGENTI  NELL’ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24039"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ART. 42 CCNL SEGRETARI COMUNALI DEL 16.05.2001. LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL  SEGRETARIO COMUNALE  PER L’ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24040"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PER L’ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24041"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE AI DIRIGENTI  PER L’ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24042"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI  VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI  GUIDIZZOLO NEL PERIODO GENNAIO-MARZO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24043"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  OBERDAN EPICOCO DI BRESCIA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL COMUNE / VILLINI E ARTIOLI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24044"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA – SEZIONE DI BRESCIA  PROMOSSO  DA GAMOX. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24045"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DEL GRUPPO DI LAVORO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO AREE EDIFICABILI. RISCOSSIONI 1/5/2006 - 31/12/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24046"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MANTOVA - ESAME PROGETTO VARIANTE AL REGOLAMENTO EDILIZIO - IMPEGNO DI SPESA DI € 331,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24047"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CARLO TRENTINI DI VERONA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA CIVILE DI RIVALSA DELLE SOMME  NECESSARIE AI LAVORI DI BONIFICA DELLA CAVA PIRATA  PROMOSSA DAL COMUNE CONTRO PAVAN MIRTA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24048"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO ASSOCIATO RIMINI DI CASTENEDOLO (BS). IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA TECNICA-COMMERCIALE E DI TUTELA AMBIENTALE RELATIVAMENTE ALL'AEROPORTO 'G. D'ANNUNZIO' DI MONTICHIARI (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24049"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO NATATORIO CENTRO SPORTIVO S.PIETRO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. ESTENSIONE INCARICO ING. ANTONIO PLANCHENSTAINER. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24050"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO POLO NATATORIO CENTRO SPORTIVO S.PIETRO. INDIVIDUAZIONE SPONSOR PER FORNITURA COMPLETA A PIE' D'OPERA  MATERIALI NECESSARI PER LE DUE VASCHE DELLE PISCINE INTERNE AL NUOVO POLO NATATORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24051"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRO BRIXIA DI BRESCIA - ACQUISTO ''LISTINO DEI PREZZI DEGLI IMMOBILI'' PER CALCOLO VALORI I.C.I. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (€ 40,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24052"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MANTOVA - ESAME PROGETTO VARINATE N. 46 AL P.R.G. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24053"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MANTOVA - ESAME PROGETTO VARIANTE N. 45 AL P.R.G. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24054"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24055"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE APRILE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24056"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESI DI APRILE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24057"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI APRILE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24058"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 NUOVA DOCCIA CON TRE SOFFIONI E NOLEGGIO MONOBLOCCHI USO UFFICIO. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOL. PER L'ESECUZ. DI FORN. E SERV. IN ECONOMIA ALLE DITTEA&amp;T EUROPE PER FORN. DOCCIA E DITTA MACCHEDIL DI MANTOVA PER NOLEGGIO MONOBLOC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24059"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA THERA DI BRESCIA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  DI MATERIALE HARDWARE PER STAMPANTE LASER HP PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE E SERVER DI RETE IBM PRESSO L'UFFICIO CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24060"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER I NUOVI SPOGLIATOI DELLA PISCINA SCOPERTA COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL VIGENTE REGOL. PER L'ESECUZ. DI FORN. E SERV. IN ECONOMIA ALLA DITTA GES GROUP DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24061"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01.04-30.04.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24062"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRESCIA TOUR DI MAURIZIO ZANETTI &amp; C. SAS DI UN VIAGGIO D’ISTRUZIONE A TORINO, IL GIORNO 11/05/07, PER LA CLASSE 2B DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° “P.C. BESCHI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24063"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VERNICI ED AFFINI PER IL BIENNIO 2007-2008. AGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZ. DI FORNITURE E SERV. IN ECONOMIA ALLA DITTA CASA COLORE DI CASTIGLIONE D/S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24064"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 3.500 CARTE D’IDENTITÀ’- ANNO 2007 -  PER INTEGRAZIONE PRECEDENTE ACQUISTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24065"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI ARCH. PAOLO PORTA E GEOM. STEFANO LONGINOTTI: AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE A GIORNATA DI STUDIO SU: ''RIFORMA ATT. PRODUTTIVE EFFETTUATA DALLA L.R. 8/07 E L.R. 1/07 SULLO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE'' PRESSO IL COMUNE DI VOLTA MANTOVANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24066"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24067"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE SERVITU' INDUSTRIALE A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE SPA PER NUOVA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE SU AREA COMUNALE IN FREGIO A VIA XXV APRILE (CABINA  N° 46029 VIA DON PRIMO MAZZOLARI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24068"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA COBIT SRL  A SUBAPPALTARE ALCUNE OPERE ALLA DITTA ERGON SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24069"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI ANNO 2006. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA COBIT SRL A SUBAPPALTARE ALCUNI LAVORI ALLA DITTA C.S.M. SRL DI GOITO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24070"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO QUARTIERE 5 CONTINENTI-1°STRALCIO. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA GASPARINI DAVIDE COSTRUZIONI SRL A SUBAPPALTARE ALCUNE OPERE ALL'IMPRESA BERTENI GEOM.ARMANDO DI SOLFERINO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24071"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COLLEGAMENTO PARCO EX DESENZANI  CON EX STATALE 236. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESAA TRE I COSTRUZIONI SAS A SUBAPPALTARE PARTE LAVORI CATEGORIA PREVALENTE OG1 ALLA DITTA EDILIZIA ROVERSELLI SRL DI GUIDIZZOLO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24072"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI APRILE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24073"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ AI SENSI ART. 66 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 - PRIMO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24074"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO - PIANO DI ZONA 2006-2008 – RILEVAZIONE MINORE SPESA SU PROGETTO EX L. 285/97 ''CONTATTI APERTI''.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24075"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO - PIANO DI ZONA 2006/2008 - CONTRIBUTI FONDO SOCIALE REGIONALE EX CIRCOLARE 4 - ANNO 2006 - APPROVAZIONE RIPARTO PER ''INSERIMENTO LAVORATIVO-BORSE LAVORO'' E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24076"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA GIARDINIERE - BIENNIO 2007-2008. AGGIUD. DEF. MEDIANTE PROC. NEGOZIATA AI SENSI DEL VIGENTE REGOL. PER L'ESECUZ. DI FORN. E SERV. IN ECONOMIA ALLA DITTA SOLARIA PICCOLA SOC. COOP. DI CASTIGLIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24077"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA  PER IL BIENNIO 2007-2008. AGGIUD. DEFINIT. MEDIANTE PROC. NEGOZIATA AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZ. DI FORN. E SERV. IN ECONOMIA ALLA DITTA FERRAMENTA CIMA S.P.A. DI CASTIGLIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24078"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ALLA V° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.C.E.C.)    I^  TRIMESTRE  2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24079"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI DEL 27-28 MAGGIO 2007 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 10 E 11 GIUGNO: ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA, STAMPA TIPOGRAFICA E SPESE VARIE PER  FUNZIONAMENTO E  PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI, COMPENSI AI MEMBRI  DEL SEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24080"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 3 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24081"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ AI SENSI ART. 66 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 - UNDICESIMO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24082"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE NELLE VARIE VIE E STRADE URBANE ED EXTRAURBANE. AGGIUD. MEDIANTE PROC. NEGOZIATA AI SENSI DEL VIGENTE REGOL. PER L'ESEC. DI FORN. E SERV. IN ECONOMIA ALLA DITTA P.S.V. DI POZZOLENGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24083"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO, RIPRISTINO E FORNITURA OPERE IN PIETRA RELATIV. ALLE PROPRIETA' COM.LI - BIENNIO 2007-2008. AGGIUDICAZ. AI SENSI DEL VIGENTE REGOL. ALLA DITTA MARMO ART SNC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24084"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRANCO NOSTRO MAGAZZINO DI MATERIALI INERTI E BITUMATI PER IL BIENNIO 2007/2008. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PROC. NEGOZIATA AI SENSI DEL VIGENTE REGOL. PER L'ESECUZ. DI FORN. E SERV. IN ECONOMIA ALLA DITTA REDINI SRL DI CASTIGLIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24085"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIOI MANUTENZIONE AUTOMEZZI, AUTOCARRI E MOTOVEICOLI DI PROPRIETA' COM.LE - OPERE DA CARROZZIERE BIENNIO 2007-2008. AGGIUDICAZ. AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZ. DI FORN. E SERV.  IN ECONOMIA A DITTA CARROZZERIA 2P DI CASTIGLIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24086"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. PEPPE MAISTO DI ARZANO (NA) PER REALIZZAZIONE DI MATERIALE FOTOGRAFICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24087"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA NEW EDIL - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA DELL'AVVISO DI DEPOSITO APPROVAZIONE PROGETTO ART. 5 D.P.R. 447/1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24088"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>GAMMA &amp; BROS - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA DELL'AVVISO DI DEPOSITO APPROVAZIONE PROGETTO ART. 5 D.P.R. 447/1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24089"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DELL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI (N. 4 PERSONE) A PARTECIPARE A UN POMERIGGIO DI AGGIORNAMENTO E STUDIO INDETTO DALL'ANUSCA  - MANTOVA - 9 MAGGIO 2007 - PERMESSO DI SOGGIORNO A CITTADINI COMUNITARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24090"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA SINICO NICOLETTA  IN QUALITA’ DI TERMINALISTA, CAT. B3, CON DECORRENZA DAL 02.05.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24091"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO - PIANO DI ZONA 2006/2008 - PROSECUZIONE SISTEMAZIONE URGENTE E PROVVISORIA DI UNA FAMIGLIA CON FIGLI MINORI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24092"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA DALL'ARA CON SEDE A BERGAMO IN VIA CARDUCCI N. 2/A DELLA FORNITURA PER IL COMANDO DI PL DI CASTIGLIONE D/S DI UN MOTOCICLO HONDA XL 650V TRANSALP DI NUOVA PRODUZIONE  ED IMMATRICOLAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24093"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO ED IDRICO SANITARI PER LA DURATA DI ANNI 9. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED INDIZIONE PROCEDURA APERTA. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONI  GURI E QUOTIDIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24094"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA STERILGARDA ALIMENTI SPA - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE SIG. GIOVANNI SAVIOLA PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24095"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AVANTI IL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DA BENDINELLI ALBERTINO AVVERSO DCC N. 19/2004. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24096"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AVANTI IL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DA BENDINELLI ALBERTINO AVVERSO DCC N. 51/2004. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24097"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO - PIANO DI ZONA 2006/2008 - SISTEMAZIONE URGENTE E PROVVISORIA DI UNA FAMIGLIA CON FIGLI MINORI -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24098"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI UN DISABILE RESIDENTE (T.M.) PRESSO ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR). ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24099"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ELETTROCASA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE PER CLIMATIZZATORE SALA SERVER CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24100"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZ. DI UN NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. FORNITURA DI ARREDI PER I NUOVI SPOGLIATOI DELLA PISCINA SCOPERTA COMUNALE. APPROV. CAPITOLATO. INDIZIONE PROC.  NEGOZIATA ED APPROV. LETTERA DI INVITO. RIDET. QUADRO ECONOMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24101"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZ MANOMISSIONE VIA MULINI PER ALLACCIO FOGNATURA. RESTITUZIONE SOMMA VERSATA DALLA ZAGO IMMOBILARE SRL QUALE RIPRISTINO TAGLIO STRADA NON REALIZZATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24102"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA AP SYSTEMS SRL DELLA FORNITURA,INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DI QUATTRO TELECAMERE PER INTEGRAZIONE SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA GIÀ ATTIVO SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24103"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRES 2007. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI MEDICI, PRODOTTI FARMACEUTICI E ADEGUAMENTO ISTAT SERVIZIO DI ANIMAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24104"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ENRICO MELZANI DI SALO’. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI IL  TAR BS DA  PIVA PARIDE  + 5 /CASTIGLIONE RIFIUTI SRL.  IMPEGNO DI SPESA  PER PROSIEGUO CAUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24105"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE V.LE BOSCHETTI TRATTO VIA PERATI VIA MARTINI. AUTORIZZAZIONE ALLA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA A SUBAPPALTARE ALLA DITTA ANTONUTTI SRL I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE (CAT.OG3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24106"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO ''NUOVA PREFABBRICATI'' SITO IN VIA FOSSADONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24107"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS SPA DI MILANO - FILIALE DI BRESCIA.  REGOLAZIONE PREMIO  POLIZZA INFORTUNI N. 6523  STIPULATA CON REALE MUTUA - PERIODO 31.12.05 - 31.12.06. IMPEGNO  E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24108"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CABINA DI MEDIA TENSIONE PRESSO LO STADIO COMUNALE DI S. PIETRO.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24109"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIP IV LOTTO - DITTA BFM SERVICE - RESTITUZIONE MAGGIOR SOMME VERSATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24110"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DELLA L. 46/90, DI CABLAGGIO E DI MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO VARI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24111"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E RIQUALIFICAZIONE BRUCIATORE A BORDO CALDAIA  A SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SALA CONSIGLIARE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE,  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIERRE CALDAIE CON SEDE IN CASALOLDO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24112"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO ALESSANDRO GARZON DI MANTOVA. AFFIDAMENTO INCARICO DI FORMAZIONE FISCALE PER L’ANNO 2007. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24113"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE ANNO 2007 ALL’ASSOCIAZIONE EQUATORE ONLUS PER LA GESTIONE DELLO ''SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE PER CITTADINI STRANIERI''  DI VIA MARTA TANA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24114"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO PRESSO L’I.N.A.I.L. DI MANTOVA DELLA DIPENDENTE SIG.RA BEDULLI GRAZIA  DAL 03.05.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24115"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI DISERZIONE DI GARA,MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA,RELATIVA ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN MOTOCICLO HONDA XL 650V TRANSALP DI NUOVA PRODUZIONE ED IMMATRICOLAZIONE ED IL CONTESTUALE RITIRO DI UN MOTOCILO DELLO STES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24116"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE D.SSA BARBARA MARANGOTTO AL SEMINARIO SUL TEMA IMPIANTI SPORTIVI  ED ENTI LOCALI L'11.5.07 A MILANO ORGANIZZATO DA CISEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24117"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA: ADEGUAMENTO VALUTAZIONE RISCHIO ESPOSIZIONE RUMORE AI SENSI DEL D.LGS 195/2006. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ENNEPI SRL CON SEDE LEGALE IN CASTELLUCCHIO (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24118"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - ART. 36 CCNL 22.01.2004 - ATTRIBUZIONE PER L’ANNO 2005 DI SPECIFICO RICONOSCIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24119"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE.  ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER L’ANNO 2005 CON DECORRENZA DAL 01.01.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24120"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LITOGRAPH S.N.C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24121"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE PRESSO GLI SPOGLIATOI DELLE PALESTRE CAPOLUOGO AI SENSI DEL REG COMUNALE PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARIANNA  SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24122"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO ''EX VENTURELLI'' - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA DELL'AVVISO DI DEPOSITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24123"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO DA PASQUA FABIO  AVANTI IL TAR LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA  PER L’ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA DI DIFFIDA A DEMOLIRE N. 59/06. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24124"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ENRICO MELZANI DI SALO’. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI IL  TAR BS DA ABACOM PISCINE SRL. LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24125"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SAPORTIVIO SAN PIETRO. APPROVAZIONE AVVISO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA FORNITURA COMPLETA A PIE' D'OPERA MATERIALI NEC ESSARI PER LE DUE VASCHE DELLE PISCINE INTERNE. INDIZIONE PROCEDURA APERTA,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24126"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI P.I. IN VIA VERDI ED IN VIA DELLE TEODORE DI QUESTO COMUNE . AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA TRADELEK SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24127"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOL. DONAERA GIULIANO DELLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PARERE GEOLOGICO VARIANTE N. 47 AL P.R.G. IN OTTEMPERANZA ALLA L.R. 12/2005 E ALLE DELIBERE ATTUATIVE DELLA STESSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24128"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO EX VENTURELLI SITO IN VIA CARPENEDOLO - APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO PER STIPULA CONVENZIONE URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24129"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ANNO 2007. RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL’AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI RELATIVI AL PRIMO  TRIMESTRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24130"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI COCCARDE PER LE PERGAMENE DA DONARE IN OCCASIONE DI MATRIMONI CIVILI. DITTA GIORGIO CARTOLIBRERIA DI FAINI GIORGIO - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24131"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24132"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO EX NOVO DELL’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI, N. 55, INT.4, AL SIG.  CHIARELLO ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24133"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DEL SOLE ASL MANTOVA. RILEVAZIONE  MINORE SPESA PER FREQUENZA AL C.S.E. DI MANTOVA DI DISABILI RESIDENTI. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24134"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE INPS SU INCARICHI OCCASIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO ''SPAZI DI MEDIAZIONE CULTURALE'' EX LEGGE 285/97 INFANZIA IMMIGRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24135"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESI DI MARZO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24136"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE MARZO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24137"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI MARZO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24138"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24139"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE REVISIONE E VERIFICA IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 2006/2011. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA TGRADELEK SRL A SUBAPPALTARE ALCUNE OPERE ALLA DITTA C.S.B.  DI BIANCHERA MARCO DI LONATO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24140"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MAN. STRAORD. VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006 - CONFERIMENTO INCARICO GEOM. ETTORI PER ESECUZIONE TIPO FRAZ. ED ACCAT. AREE URBANE DERIVATE DI VIE OGGETTO DI PROCEDURA ESPROPRIATIVA INTERESSATE DAI LAVORI. RIDETERMINAZIONE Q.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24141"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE VARIE VIE E STRADE COMUNALI RIASFALTATE CON I PROGETTI 205-2006. APPROV. CAPITOLATO . INDIZIONE PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO I NECONOMIA ED APPROV. LETTERA DI INVITO. RIDETERM. QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24142"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER STESURA VARIANTE N. 47 AL PIANO REGOLATORE GENERALE AI SENSI DELLA LEGGE 23/1997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24143"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTORIA CROCE BIANCA S.N.C. E FUORI ORARIO S.A.S. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE PER L’ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24144"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA SEGALINI ANTONELLA, IMPIEGATO DI CONCETTO, CAT. C1. PRESA D’ATTO DELL’ASTENSIONE OBBLIGATORIA PRE-PARTO A DECORRERE DAL  19.05.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24145"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE:AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL  27-28.05.2007 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 10-11.06.07.NEL PERIODO DAL 12.04.07 AL 20.06.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24146"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: GENNAIO/MARZO 2007. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24147"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI SIAE ALL’AGENZIA SIAE DI ASOLA PER INTRATTENIMENTI DANZANTI PRESSO IL CENTRO COMUNALE ANZIANI. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24148"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG. CHIARELLO ANTONIO, ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24149"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA CASTIGLIONESE DI BURATTINI ESTATE 2007 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24150"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE FIAT FIORINO TARGATO AJ418ED - OPERE DA CARROZZIERE. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIOEN DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA CARROZZERIA DALLAMANO SNC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24151"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.  LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI MOBILITA’  PER L’ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24152"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI MARZO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24153"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE D.SSA MONICA BIANCHERA AL CORSO DAL TITOLO “MANAGEMENT DELLE ATTRAZIONI TURISTICHE”  17-20 APRILE 2007  - BOLZANO. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER IL PERNOTTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24154"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24155"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24156"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO RELATIVO ALLE VARIAZIONI COLTURALI AGEA EX D.L. N. 262/06, ALLE DITTE PUBLIRADAR S.R.L. E EDITRICE ECOSTAMPA DI ZANOTTI PATRIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24157"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE APPARTENENTE ALLA CAT. B3 CON PROFILO PROFESSIONALE DI TERMINALISTA. APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24158"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO PRESSO IL COMUNE DI PALERMO DELLA DIPENDENTE SIG.RA RICCOBONO MARCELLA DAL 02.04.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24159"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO,IN ECONOMIA,DELLA FORNITURA,PER IL COMANDO DI PL DI CASTIGLIONE D/S,DI UN MOTOCICLO HONDA XL650V TRANSALP DI NUOVA PRODUZIONE ED IMMATRICOLAZIONE ED IL CONTESTUALE RITIRO DI UN MOTOCICLO DELLO STESSO MODELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24160"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REDAZIONE  DEL PIANO DI SICUREZZA COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI EMISSIONE CIE  VERSIONE PIANO BETA  ALLA DITTA EDK EDITORE SRL  VIA SANTARCANGIOLESE N.6, TORRIANA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24161"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PER TESI DI LAUREA E CONTRIBUTI INEDITI CONCERNENTI IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - SECONDA EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PREMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24162"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE D.SSA MONICA BIANCHERA AL CORSO DAL TITOLO “MANAGEMENT DELLE ATTRAZIONI TURISTICHE”  17-20 APRILE 2007  - BOLZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24163"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE BOSCHETTI TRATTO VIA PERATI VIA MARTINI. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24164"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI FILTRO  SEPARATORE DI IMPURITA’ DELL’ACQUA RISCALDATA  DI RITORNO E BATTERIA ALETTATA PER L’IMPIANTO DI TRATTAMENTO ARIA CALDA A SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SALA CONSIGLIARE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24165"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO ASTORE II SITO IN LOC. ASTORE - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO AREE STANDARD, SEDI STRADALI E INDIVIDUAZIONE NUOVI LOTTIZZANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24166"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASTA PUBBLICA PER VENDITA DI UN CAPANNONE IN ZONA PIP E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TRASPORTI BIGNOTTI S.A.S. E RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24167"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO AGGIORNAMENTI CATASTALI - INTEGRAZIONE INCARICO DITTA URBANIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24168"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFORMATIZZAZIONE MAPPE CATASTALI - RECUPERO AGGIORNAMENTI CATASTALI - INTEGRAZIONE DITTA URBANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24169"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2005. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. DAVIDE ZUBBI DI CARPENEDOLO (BS) PER IL COLLAUDO TECNICO SPECIALISTICO ED AMMINISTRATIVO OPERE E  VERIFICA  DELLA C ONTABILITA' DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24170"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA PRIMARIA CESARE BATTISTI SITA IN VIALE MAIFRENI  A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.  IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24171"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01.03-31.03.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24172"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ''SPAZI DI MEDIAZIONE CULTURALE'' EX LEGGE 285/97 - AFFIDAMENTO INCARICHI FASE CONCLUSIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24173"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA LOCALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CLUB ANNI D’ARGENTO– AUSER INSIEME ONLUS PER LA GESTIONE NEL 2007 DEL CENTRO ANZIANI E PER IL TRASPORTO ANZIANI A GROLE E VIE DIVERSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24174"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI TERMINALISTA, CAT. B3. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24175"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI TERMINALISTA, CAT. B3. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24176"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTE ALOISIANE 2007. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DELLE BROCHURES E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24177"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24178"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AVANTI IL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DA BENDINELLI ALBERTINO AVVERSO DCC N. 19/2004. LIQUIDAZIONE  FONDO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24179"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  ARRIGO GIANOLIO E PAOLO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA  PROMOSSO DAI SIGG. RI QUIRINI ED ARGENTINI AVVERSO ORDINANZA DI DEMOLIZIONE. LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24180"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2005/2006. ASSEGNAZIONE PREMI ALLO STUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24181"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. A. GIANOLIO. INC.ASS. LEGA. RICORSO PROMOSSO DA BELLERI SRL AVANTI TAR BRESCIA PER L'ANNULLAMENTO ATTI GARA  URBANIZZAZIONE PIP LOTTO 4°. LIQUIDAZ. FONDO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24182"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. A. GIANOLIO. INC. ASS. LEG. RICORSO PROMOSSO DA BELLERI SRL AVANTI TAR BS. PER L'ANNULLAM. ATTI DI GARA  PER L'AFFIDAMENTO LAVORI ROTATORIA EX STATALE. LIQUIDAZIONE FONDO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24183"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA EDK EDITORE SRL FILIALE DI MANTOVA. ACQUISTO 10.000 RICEVUTE PER  RACCOMANDATE A/R  PRECOMPILATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24184"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA – SEZIONE DI BRESCIA  PROMOSSO DAL COMUNE PER RISARCIMENTO DANNI. LIQUID. FONDO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24185"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA NEL RICORSO PROMOSSO DA P.A. ANTIFURTO SRL AL TAR LOMBARDIA – SEZIONE DI BRESCIA PER L’ANNULLAMENTO DEGLI ATTI DI GARA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE FONDO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24186"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO DA DAL SANTO MASSIMO AVANTI IL TAR LOMBARDIA – SEZIONE DI BRESCIA. LIQUID. FONDO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24187"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO DA BAZZOLI ISABELLA AVANTI IL TAR LOMBARDIA – SEZIONE DI BRESCIA. LIQUID. FONDO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24188"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. A. GIANOLIO. INC. ASS.LEG. RICORSO PROMOSSO DA CLAUDIO MORSELLI + ALTRI PER L'ANNULLAMENTO DELLE DCC N. 43/05 E 8/05  DI APPROVAIZONE DEL PIANO ATTUATIVO  ''PP5A LIDO PARCO''. IMPEGNO E LIQUIDAZ. FONDO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24189"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. A. GIANOLIO. INC. ASS. LEG. RICORSO PROMOSSO DA BREGOLI SPA AVVERSO GLI ATTI DI ESCLUSIONE DALLA GARA PER IL COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLOPEDONALE. INTEGRAZIONE E  LIQUIDAZIONE FONDO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24190"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO PREPARAZIONE PASTI IN ZONA P.I.P. IMPEGNOD I SPESA PER VERSAMENTO ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ DI MANTOVA PER RICHIESTA C.P.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24191"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG. BIGNOTTI ALBERTO, VIGILE URBANO. CONCESSIONE PERIODO DI ASTENSIONE NON RETRIBUITA DAL LAVORO PER MALATTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24192"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL SECONDO  TRIMESTRE 2007 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A TUTTO IL 31.12.2007 PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24193"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER TESI DI LAUREA E CONTRIBUTI INEDITI CONCERNENTI IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - SECONDA EDIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24194"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. INDENNITÀ DI TURNO 2007 E  AUTORIZZAZIONE SECONDO TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24195"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DIRETTIVE 2007 E  AUTORIZZAZIONE SECONDO TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24196"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLIRADAR SRL - LUOGO.  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DI UN ''NUMERO UNICO AMMINSITRAZIONE COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE''.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24197"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO, RIPRISTINO E FORNITURA OPERE IN PIETRA RELATIVAMENTE ALLE PROPRIETA' COMUNALI PER IL BIENNIO 2007/2008. APPROV. CAPITOLATO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE PER L'AFFID. IN ECONOMIA ED APPROV. LETTERA DI INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24198"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA  DI SEGNALETICA VERTICALE NELLEV VARIE VIE E STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DI QUESTO COMUNE. APPROV. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. INDIZ. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ED APPROV. LETTERA INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24199"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA NEL FABBRICATO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZIONE GOZZOLINA. CONFERIMENTO INCARICO ARCH. CARLO BACCINETTI PER LA D.L., RESPONSABILITA' E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24200"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 57 DEL D.LGS. 163/06 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEL SITO CAVA BUSA. APPR. PROGETTO CANTIERABILE  ED OFFERTA ECON. PRESENTATA DAL RTI COSTITUITO DALLA SADI SERVIZI INDUSTRIALI SPA E SELCA SPA. REVOCA DET. N.71/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24201"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. STEFANO LORENZI PER LA PRATICA PREV. INC. ED OTTEN. CPI ED AL P.I. SORAGNA PER DIHIARAZ. STRUTTURA AUTO PROTETTA PER OPERE DI RECUPERO FUNZIONALE ED ADEG. IMPIANT. PALAZZINA EX O.P.G. - LOC. GHISIOLA,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24202"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA NEL FABBRICATO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZIONE GOZZOLINA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PROCEDURA APERTA ALLA DITTA SANDRINI SPA. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24203"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA REGOLANTE I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) ED IL CONSORZIO DI BONIFICA ALTA E MEDIA PIANURA MANTOVANA DI MANTOVA, PER LO SCARICO ACQUE BIANCHE DELL’ABITATO DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24204"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUT PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO E PIETRA SERENA DI QUESTO COMUNE. IMP E AFF ESECUZIONE LAVORI MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA SANDRINI SPA DI CASALROMANO (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24205"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO TRALICCIO, POMPA SOMMERSA E TUBI DEL NUOVO LOCALE SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO DOTT. LUSETTI. IMP. ED AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA SAMICO B.R.V. CALOR S.R.L. DI VERDRIO INFERIORE IN PIAVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24206"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (A.R.P.A.) DI MANTOVA - ESAME PROGETTO VARIANTE N. 46 AL P.R.G. - IMEPGNO DI SPESA DI € 494,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24207"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOL. DONAERA GIULIANO DELLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PARERE GEOLOGICO VARIANTE N. 46 AL P.R.G. IN OTTEMPERANZA ALLA L.R. 12/2005 E ALLE DELIBERE ATTUATIVE DELLA STESSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24208"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER STESURA VARIANTE N. 46 AL PIANO REGOLATORE GENERALE AI SENSI DELLA LAGGE 23/1997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24209"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORM. NUOVE MURATURE ED ASSISTENZA PER ASCENSORE CIMITERO DI QUESTO COMUNE. IMP. ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA EDILMEC S.R.L. DI REMEDELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24210"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VERNICI ED AFFINI (MATERIALE VARIO DI COLORIFICIO) PER IL BIENNIO 2007/2008. APPROV. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ED APPROV. LETTERA DI INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24211"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA GIARDINIERE PER IL BIENNIO 2007/2008. APPROVAZIONE CAPITOLATO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE PER L'AFFID. IN ECONOMIA ED APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24212"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE CON MONTAGGIO DI PNEUMATICI  PER I MEZZI COMUNALI PER IL BIENNIO 200772008. APPROVAZ. CAPITOLATO . INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE PER L'AFFID. IN ECONOMIA ED APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24213"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRANCO NS. MAGAZZINO OD ALTRO SITO INDICATO DALL'UFF. TECNICO DI MATERIALI INERTI E BITUMATI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COM.LI PER IL BIENNIO 200772008. APPROV. CAPITOLATO, INDIZ. PROCEDURA NEGOZIATA ED APPROV. LETTERA DI INVITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24214"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI, AUTOCARRI E MOTOVEICOLI DI PROPRIEA' COMUNALE - OPERE DA CARROZZIERE PER IL BIENNIO 2007-208.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24215"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER IL BIENNIO 2007-2008. APPROV. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. INDIZ. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ED APPROVAZIONE LETTERA INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24216"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE  SINGOLE PROPRIETA’ NELLA CESSIONE  DELLE AREE DESTINATE A STRADE  INTEGRAZIONE DETERMINA N. 24 DEL 18/01/2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24217"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI ARCH. P. PORTA E GEOM. M. BOMPIERI DELL'UFFICIO TECNICO A PARTECIPARE AL CORSO 'PIANIFICAZIONE URBANISTICA DOPO LA LR 12/05' - ORGANIZZATO DALL'AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA - PORTO MANTOVANO 27.03.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24218"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA ANNO 2007 PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE E DELL’ALER DI MANTOVA, A SEGUITO ESAME E DEFINIZIONE RICORSI PRESENTATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24219"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDE DI CONTRIBUTO ECONOMICO RESPINTE NELLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL  05/02/07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24220"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE IN CARICO ALL’ASSISTENTE SOCIALE INCARICATA KETTY BATTAGLIA - COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 12/03/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24221"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO IN DIFFICOLTÀ. DOMANDA IN CARICO ALL’ASSISTENTE SOCIALE GRAZIA BEDULLI - COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 12/03/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24222"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO “SPORT ED ISTITUZIONI PENALI: IL DIALOGO POSSIBILE” – 23 MARZO 2007. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RINFRESCO. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24223"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE IN CARICO ALL’ASSISTENTE SOCIALE LUCA MAZZI - COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 12/03/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24224"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. STEFANO MAZZUCCHELLI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA DA COMUNE/VASATURO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE   FONDO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24225"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. STEFANO MAZZUCCHELLI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA DA COMUNE/AMBIENTAL GEO PER IL RECUPERO DELLE SPESE DI GIUDIZIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE   A  SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24226"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CESARE NICOLINI DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA DA ORLANDI ALESSIO CONTRO COMUNE AVANTI IL TAR BRESCIA . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE   A  SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24227"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006 - APPROVAZIONE ACCORDI BONARI CESSIONE AREE INTESTATE AI SIGG. ROVERSELLI - LIQ. I° ACCONTO PARI AL 40% DELL'INDENNITA' DI ACQ. BONARIA E RIMBORSO SPESE AI SUDETTI SOGGETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24228"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE EDILI ED AFFINI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER L’ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24229"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SULLA GURI E SUL QUOTIDIANO LA VOCE DI MN. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24230"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MANTOVA - ESAME PROGETTO VARIANTE N. 46 AL P.R.G. - IMPEGNO DI SPESA DI € 321,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24231"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX STATALE GOITESE ITINERARI CICLABILI TRATTO TRA VIA ROSSINI E VIA PERGOLESI. FORNITURA DI N. 6 IMPIANTI DI P.I. MODELLO TRONIC. IMP. ED AFFID. AI SENSI DEL VIGENTE REG.  PER L'ESEC. DI FORNITURE E SERV. DITTA ELEBER DI VICENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24232"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI ITINERARI CICLABILI LOTTO N. 20. FORNITURA DI N. 8 IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MOD. TRONIC STRADALE. IMP. DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELEBER SNC DI VICENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24233"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ZUCCHETTI ITALIA DI LODI. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE PER TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE, ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24234"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA ARIANNA SOC. COOP. A R.L. ONLUS DI MANTOVA. AFFIDAMENTO PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO L’ASILO NIDO “IL CUCCIOLO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24235"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI  SPESA  PER  L’ ESECUZIONE DEL  PROGETTO FORMATIVO SUL BULLISMO REALIZZATO DAL CENTRO  TERRITORIALE PERMANENTE  PER  L’EDUCAZIONE  DEGLI ADULTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24236"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI VESTIARIO AI DIPENDENTI C.LI IN CONFORMITÀ AI D.P.I. E DI INDUMENTI DA LAVORO ORDINARIO, PER IL BIENNIO 2007/2008. DETERMINA A CONTRATTARE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24237"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPAGNONI FIORE S.R.L. DI BOZZOLO (MN). AFFIDAMENTO FORNITURA DI VESTIARIO AI DIPENDENTI C.LI DI POLIZIA LOCALE, AGLI ADDETTI DELL’UFFICIO MESSI ED ALL’USCIERE. BIENNIO 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24238"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLESIUS SRL DI TRENTO - CANONE PER 'SERVIZIO ISEENET' ANNO 2007 - ANALISI DELLE POLITICHE ATTIVATE ED ESTENSIONE  DELL’ISEE PER DEFINIRE LA COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PER L’INSERIMENTO IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24239"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE FREQUENZA MINORI S.D. E S.M. PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA EDUCATIVO PER MINORI GESTITO DALL’ISTITUTO DON CALABRIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24240"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE PROGETTO 'PERCORSI INCROCIATI' – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24241"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE N. 44 AL PIANO REGOLATORE GENERALE - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA DELL'AVVISO DI DEPOSITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24242"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO ''LA VOCE DI MANTOVA'' - AVVISO DI PUBBLICAZIONE VARIANTE N. 45 AL PRG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24243"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAV. DI REALIZ.  RETE SENTIERI CICLO-PEDONALI E PAESAGGISTICI 2° LOTTO. APP. COMPUTO METRICO LAV. DI SISTEMAZIONE BASAMENTO E RELATIVA STRUTTURA IN FERRO ESPOSITIVA PER SCULTURA IN PIETRA. APP. AFF. COTTIMO FID. SEMPLIFICATO ALLA DITTA AZ. AGR CHERUBINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24244"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE NON DOVUTI ALLA DITTA AEDIFICA SCRL PER LE PRATICHE EDILIZIE NN. 381/02, 382/02, 383/02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24245"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE NON DOVUTI AL SIG. CAVALIERI GIULIO PER LA PRATICA EDILIZIA D.I.A. N. 220/2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24246"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ART. 41 C. 5 CCNL 16.05.2001 SEGRETARI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24247"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  NOMINATI DAI DIRIGENTI  DALL’1.1.2007. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24248"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SPETTANTE AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI NOMINATI PER L’ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24249"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - ART. 26 CCNL 23.12.1999 AREA DIRIGENZA.   QUANTIFICAZIONE ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24250"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI - MESE DI FEBBRAIO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24251"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTIGLIONE IN FIORE 2007.  AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA’ SUL PERIODICO ‘IL GAZZETTINO NUOVO’ E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24252"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE A SOGGETTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24253"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE A.N.U.S.C.A. – ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24254"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01.02-28.02.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24255"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO DEI DIRITTI DI ROGITO RELATIVI ALL’ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24256"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE APPARTENENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI TERMINALISTA, CAT. B3.  PROVVEDIMENTO E PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24257"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24258"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA FOTO PICCOLI ADRIANO, CON SEDE IN VIA M.TANA A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE AFFIDAMENTO FORNITURA PILE PER MACCHINA FOTOGRAFICA E FLASH,PELLICOLE FOTOGRAFICHE E SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA DELLE STESSE PER P.L. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24259"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITI DA MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ATTIVITA PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24260"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE FEBBRAIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24261"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESI DI FEBBRAIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24262"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24263"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SCRL – AGENZIA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. APPROVAZIONE CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO PRONTI CONTRO TERMINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24264"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE IN CARICO ALL’ASSISTENTE SOCIALE INCARICATA KETTY BATTAGLIA - COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 05/02/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24265"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE IN CARICO ALL’ASSISTENTE SOCIALE GRAZIA BEDULLI - COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 05/02/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24266"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA ANNO 2007 ED ALLEGATI RELATIVI PER ASSEGNAZIONE  ALLOGGI ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24267"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI CON IL SIG. TIRAPELLE ANGELO PER SOSTITUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO ERP SCADUTO  IL 31/10/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24268"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDE DI CONTRIBUTO ECONOMICO RESPINTE NELLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL  04/12/06. DOMANDE IN CARICO ALL’ASSISTENTE SOCIALE LUCA MAZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24269"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDE DI CONTRIBUTO ECONOMICO RESPINTE NELLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL  04/12/06. DOMANDE IN CARICO ALL’ASSISTENTE SOCIALE GRAZIA BEDULLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24270"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA RETTA DI TRE MINORI RESIDENTI V.J., S.D. E S.M. PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA EDUCATIVO PER MINORI GESTITO DALL’ISTITUTO DON CALABRIA DAL 26 FEBBRAIO AL 30 GIUGNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24271"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E ISTITUTO SUPERIORE BONOMI MAZZOLARI DI MANTOVA PER LO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO A FAVORE DELL’ALLIEVA PELIZZARO ELISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24272"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS  GPA SPA DI MILANO – FILIALE DI BRESCIA. REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.05 – 31.12.06  POLIZZA  RCT/O N. 2134/001044 STIPULATA CON UNIQA DI VIENNA . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24273"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA FALCHETTI F.LLI SNC - AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E SMALTIMENTO ANIMALI RINVENUTI MORTI SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24274"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE -  CONVENZIONE 01 MARZO 2007// 28 FEBBRAIO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24275"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI PERIODO 01/03/2007 – 28/02/2008. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA EDK EDITORE FILIALE DI MANTOVA VIALE ITALIA N. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24276"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO ICI ESEGUITA, A MEZZO MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24277"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ASSOCIAZIONE PROLOCO DI CASTIGLIONE D/S. DEL SERVIZIO DI  DIFFUSIONE DI BROCHURES E LOCANDINE NEL TERRITORIO COMUNALE ED EXTRACOMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA PROMOZIONE DELLE   MANIFESTAZIONI  ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24278"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPANTE HP LASERJET COLOR 2605DN. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24279"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PERCORSI CICLOPEDONALI EX S.S. 236 E VIA BOTTEGHINO. AAPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24280"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA AGLIETTA MARIO DI MANTOVA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SERVER DI RETE MARCA HP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24281"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA TINTEGGIATORE ED AFFINI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL BIENNIO 2007/2008. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PROCEDURA APERTA ALLA DITTA AMIGONI SRL DI PEDRENGO (BG). APPROVAZIONE VERBALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24282"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE EDILI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2007. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PROCEDURA APERTA ALLA DITTA SANDRINI SPA DI CASALROMANO (MN). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24283"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.P. SYSTEMS DI MAGENTA PER FORNITURA PERSONALIZZAZIONE PROCEDURA CONCESSIONI EDILIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24284"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA IN OPERA DI PIATTAFORME IN CLS PER APPOGGIO PANCHINE ALLENATORI DA COLLOCARE NEL CAMPO DI CALCIO  IN LOC. GOZZOLINA E FORNITURA IN OPERA DI PROTEZIONI COLONNE ILLUMINAZIONE ED AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24285"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO E FORMAZIONE DIVISORIA LOCALE NELL'INTERRATO DELLA SCUOLA MEDIA P.C. BESCHI DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA CASA COLORE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24286"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006. E DELLA VERIFICA DELL’ESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24287"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006.VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24288"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2006.    SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24289"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2006.    SERVIZIO TURISMO E MANIFESTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24290"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2006. SERVIZIO BILANCIO/RAGIONERIA/ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24291"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2006.    SERVIZIO DEMOGRAFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24292"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006. VERIFICA DELL'INESISTENZA DEI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESRCIZIO FINANZIARIO 2006. SERVIZIO URP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24293"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2006. SERVIZIO CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24294"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2006.     SERVIZIO SPORT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24295"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2006.   SERVIZIO LEGALE ASSICURATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24296"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006. VERIFICA DELL'INESISTENZA DEI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006. SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ATTIVITA PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24297"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2006.    SETTORE SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24298"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 - VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24299"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2006. SERVIZIO ECOLOGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24300"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSINI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006. VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006. SERVIZIO URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24301"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006. VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERC. FINANZ. 2006. SERVIZI: SEGRETERIA-SEGRETERIA DEL SINDACO-CONTRATTI-PROTOCOLLO-ARCHIVIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24302"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2006. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2006. SERVIZIO PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24303"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006. VERIFICA DELL'INESISTENZA DEI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006. SERVIZIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24304"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2006. SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA E SBOM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24305"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIESSEGRAFICA S.N.C. DI MONTICHIARI (BS). AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DELLA FORNITURA DI FOGLI A4 FUSTELLATI PER UFFICIO ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24306"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPOLITOGRAFIA SOLDINI S.N.C. DI CARPENEDOLO (BS). AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DELLA FORNITURA DI ETICHETTE PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24307"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE ICI - RISCOSSIONI PERIODO 30.06..2005 - 31.12.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24308"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI CON IL SIG. PEZZINI ROBERTO PER SOSTITUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO ERP SCADUTO IL  31/05/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24309"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA  ARIANNA SOCIETÀ  COOPERATIVA  SOCIALE - ONLUS DI MANTOVA PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI INDIVIDUALIZZATI PER PERSONE SVANTAGGIATE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI  DAL  FEBBRAIO 2007 A FEBBRAIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24310"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA ALLA SIG.RA RAGNI CLAUDIA DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA ASCOLI N.  15,  INT. 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24311"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TREND SERVIZI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE STAMPANTE EPSON PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24312"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA THERA DI BRESCIA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICONFIGURAZIONE HARDWARE PER SERVER IBM PRESSO IL CED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24313"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI, AUTOCARRI, MOTOVEICOLI E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE. AGGIUD. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA AUTOFFICINA TEAM BESCHI DI BESCHI NICOLA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24314"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED AFFINI PER IL BIENNIO 2007/2008. AGGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZ. DI FORN. E SERV. IN ECONOMIA-DITTA CAMMI GROUP SPA DI CALVISANO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24315"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI E SERVIZIO DI SPURGO DEGLI IMMOBILI DI PROP. COM.LE BIENNIO 2007/2008. AGGIUD. MED.PROC. NEGOZ.  ALLA DITTA BERTENI SNC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24316"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE PER NOTIFICHE ATTI. SETTORE SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24317"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA DI CONTRIBUTO ECONOMICO RESPINTA NELLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL  13/09/06. DOMANDE IN CARICO ALL’ASSISTENTE SOCIALE GRAZIA BEDULLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24318"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDE DI CONTRIBUTO ECONOMICO RESPINTE NELLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 13/09/06. DOMANDE IN CARICO ALL’ASSISTENTE SOCIALE MAZZI LUCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24319"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOLOR SPA - CREMONA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNO SPECIALE TELEVISIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24320"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLI CHE HANNO SCADENZA FEBBRAIO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24321"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PROCEDURA APERTA ALLA DITTA COBIT SRL DI VERONA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24322"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - II° LOTTO. CONFERIMENTO INCARICO ARCH. FERLENGA - CAPOGRUPPO SOCIETA' NA.O.MI DI MILANO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, RESPONSABILITA' E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24323"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NUOVA FINESTRA TAGLIAFUOCO E CARTELLI SEGNALETICI PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE IN LOCALITA' GHISIOLA. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIOE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLE DITTE EDILMEC E DITTA COMPAGNONI FIORE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24324"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI ART.57 DEL D.LGS.163/06 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEL SITO CONTAMINATO CAVA BUSA. APPROV. PROGETTO CANTIERABILE ED OFFERTA ECONOMICA PRESENTATA DAL RTI COSTITUITO DALLA SADI SERVIZI INDUSTRIALI SPA E DALLA SELCA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24325"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI COPRICALORIFERI DA COLLOCARE PRESSO LA SCUOLA MATERNA IN LOCALITA’  GOZZOLINA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO, ALLA DITTA “FALEGNAMERIA MARAI FEDERICO” CON SEDE LEGALE IN LONATO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24326"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TREND SERVIZI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. RINNOVO CANONE, ANNO 2007,  DEL SERVIZIO  PER N. 2 CONNESSIONI ADSL PER INTERNET  PRESSO LA SEDE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24327"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TRADELEK SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE PER N. 2 GRUPPI DI CONTINUITÀ PER L'ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24328"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MATIKA DI VICENZA. RINNOVO MANUTENZIONE SOFTWARE SURFCONTROL WEB FILTER PER L'ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24329"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIARA CAVALIERI-TERESA PIARDI-MAZZALI MARTINA-ANDREA GALANTI-ALESSANDRO BAIGUERA - INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ANLAISI DOMANDE DI VARIANTE AL PRG PER STUSURA PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO LR 12/2005 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IRAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24330"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA VODAFONE OMINITEL N.V. – QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEL CANONE ANNUO  AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA GALVANI ED INDIVIDUATA ALLA TAVOLA 4 - ZONA N. 1.1 DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 40 DEL 18.02.2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24331"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRAVEL SERVICE VIAGGI ED EVENTI - SISTEMA ESPANSIONE SRL - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DALLA DIPENDENTE SIG.RA MARIA CARATTONI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24332"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TELEMATICA IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2007 CONTR. REP.N. 8763/98  DITTA AFM - LOCALI ADIBITI A FARMACIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24333"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAV DI URB PRIMARIA DEL NUOVO PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI-4° LOTTO-1° STRALCIO. AFF ALL'ENEL DI MANTOVA PER PREDISPOSIZIONE DI NUOVA UTENZA PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. RIDETERM Q.E. DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24334"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL NUOVO PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - 4° LOTTO - 1° STRALCO. LAVORI DI SISTEMAZIONE IN AREA P.I.P. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA ERGON SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24335"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI SPESE ANALISI STUDI PREVENTIVI E LE MISURAZIONI NECESSARIE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DOMANDA ISTALL. E L’ESERC. DI N.1 IMPIANTO RIP. DI PROGRAMMI RADIOFONICI DELL'EMITTENTTE RADIO LAGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24336"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PRIMA TRANCHE CONTRIBUTI ALL’ISTITUZIONE DEI SERVIZI CULTURALI “CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE” PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24337"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER AFFIDAMENTO  FORNITURA DI VESTIARIO AI DIPENDENTI C.LI DI POLIZIA LOCALE, AGLI ADDETTI DELL’UFFICIO MESSI ED ALL’USCIERE, IN CONFORMITÀ AI REG. REGIONALI N°7 DELL’8/08/02, N°13 DEL 16/07/03 E N°2 DEL 13/07/04. BIENNIO 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24338"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>CI.TI.ESSE SRL, CON SEDE A ROVELLASCA IN VIA PARINI N. 3, AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA, DELLA FORNITURA DI UN FLASH AUSILIARIO E RELATIVI ACCESSORI PER L'APPARECCHIATURA AUTOVELOX 104/C-2 IN DOTAZIONE A QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24339"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTIGLIONE IN FIORE 2007.  AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI PUBBLICITA’ SUL QUOTIDIANO ‘LA GAZZETTA DI MANTOVA’ E SU RADIO NUMBER ONE CON RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24340"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO POLICLETO SAS DI BRESCIA. INCARICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ATTIVITA PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24341"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRO PER CESSIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE REP. N. 9137/2004 - 9242/2005 PER SUBENTRO DITTA WIND TELECOMUNICAZIONI SPA A ERICSSON TELECOMUNICAIZONI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24342"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI DEMOGRAFICI AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 01.04.07 AL 31.12.07. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24343"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI STUDIO A VERONA DEL 01.03.2007 SUL TEMA 'L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI SOTTO SOGLIA NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI' ORGANIZZATO DA CISEL-MAGGIOLI SPA. PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24344"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO SULLA CONDIZIONE ABITATIVA SINTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA A.S. E Q.M. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24345"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL S.F.A.- ANFFAS DI DESENZANO DEL GARDA DI N. 2 RESIDENTI. ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24346"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE EQUATORE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER GESTIONE ''SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE PER CITTADINI STRANIERI'' PERIODO 1.1.2007/31.12.2008 - INTEGRAZIONE SPESA ASSUNTA CON DET. N. 358/SS (N. 1305 GEN.) DEL 27.12.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24347"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI PER L’ANNO 2007. QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE PRESUNTE PER DIRITTI SIAE E PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI AFFISSIONE CON RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24348"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAV DI REALIZZAZIONE RETE SENTIERI CICLOPEDONALI E PAESAGGISTICI NELLE COLL MOR DELL'ALTO MANTOVANO - SECONDO LOTTO. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA APPALTATRICE A SUB APPALTARE PARTE OPERE CAT. OG10 ALLA DITTA TRADELEK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24349"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TENDE ALLA VENEZIANA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE S. PIETRO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24350"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA IN OPERA DI COPRICALORIFERI PRESSO LA SCUOLA MATERNA RODARI, IN RISPONDENZA  ALLE NORMATIVE  L. 626/94, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24351"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA STRADA DI ACCESSO QUARTIERE CINQUE CONTINENTI-I° STRALCIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PROCEDURA APERTA ALLA DITTA GASPARINI DAVIDE COSTRUZIONI SRL DI IDRO (BS). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24352"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RETE SENTIERI CICLOPEDONALI E PAESAGGISTICI NELLE COLLINE MORENICHE ALTO MANTOVANO - SECONDO LOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI. ESTENSIONE INCARICO ARCH. SANDRO PIACENTINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24353"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA D.B. CAD SRL AGGIUDICAZIONE GARA PER ACQUISTO PROGRAMMA DENOMINATO AUTODESK MAP 3D 2007 E RELATIVO CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24354"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN FRIGORIFERO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E DI N. 4 DIVANI BIPOSTO IN PELLE NERA PER PALAZZO PRINCIPE, AI SENSI DEL  REGOLAMENTO COMUNALE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GRANCASA DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24355"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CI. TI. ESSE SRL DI ROVELLASCA (CO). ACQUISTO PANNELLO SPEED DISPLAY 2003, COMPLETO DI MEMORIA DATI DI TRAFFICO E FUNZIONE 'SMILE' DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24356"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ AI SENSI ART. 66 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 - DECIMO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24357"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DI N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24358"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA PRESSO LA FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI CASTIGLIONE DELLE  STIVIERE DELLA SIG.RA M.M. PER IL PERIODO 05/02-31/12/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24359"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTIGLIONE IN FIORE 11 MARZO 2007. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24360"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE LA  CONVENZIONE CONSIP DELLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2007 AL DISTRIBUTORE AGIP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24361"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PRIVATI PER L’AFFIDAMENTO DI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24362"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 02.01-31.01.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24363"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTI DELL’ENTE AL CONVEGNO SUL TEMA INFANZIA: TEMPI DI VITA, TEMPI DI RELAZIONE CHE SI SVOLGERÀ A VERONA  IL 15-16-17 MARZO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24364"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 6 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24365"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DELLA SIG.RA MERCANTE MARIA. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24366"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ ALFAOMEGA  DI CURTATONE. RILEVAZIONE MINORE SPESA SU IMPEGNO DI SPESA PER L’INSERIMENTO TEMPORANEO DI UN CITTADINO RESIDENTE PRESSO LA  CASA  ALLOGGIO SOCIO-SANITARIA “ PAPA GIOVANNI XXIII”  PER IL PERIODO 01/01/-19/03/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24367"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO - SIG.RA DONELLI MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24368"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO - SIG. PAPA DOMENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24369"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE . AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA CAMMI EDILIZIA GROUP DI CALVISANO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24370"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COLLEG. PARCO EX DESENZANI CON EX STATALE 236 - APPR. SCHEMA DI CONC. TRA COMUNE E CONSORZIO PER ABBASSAM. FOSSO DEL VASO RIALE E SUCCESSIVA POSA DI PASSERELLA PEDONALE PER LA REAL. COLLEG. FRA VIA ZANARDELLI-PARCO EX DESENZANI E PARCH. AUTOCOR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24371"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTENEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI D.LGS. 626/94 E D.LGS. N. 242/96, CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIORGIO CENI. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24372"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONE DI ALCUNE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER  VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, NELL'ANNO 2002, E NON OBLATE NEI TERMINI STABILITI DAL MEDESIMO CODICE - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24373"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE PROGETTO GIOCOSPORT AA.SS. 2006/07 - 2007/08 - 2008/09: AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DITTA APAM; AFFIDAMENTO FORNITURA PREMI DITTA PELTRO 2000, NONCHE', APPROVAZIONE DISCIPLINARE E CONFERIMENTO D'INCARICO AL DR.MISTANI ENZO. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24374"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDK EDITORE SRL DI TORRIANA (RN) FIL. DI MANTOVA. TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA PER LA FORNITURA DI BANDIERE PER EDIFICI DI USO COMUNALE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24375"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2006/2007. INTEGRAZIONE CONTRATTO NR. 9123 DI REP. DEL 24/02/04 RINNOVATO CON ATTO NR. 31/P.I. (NR. GEN. 1048) DEL 16.10.2006 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS PER UTENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24376"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI  SPESA  PER  L'ACQUISTO DI  N.  4  TELEFAX DA  DESTINARE ALLE  SEDI  SCOLASTICHE  PER  LA RILEVAZIONE  DELLE  PRESENZE  DEGLI ALUNNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24377"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI GENNAIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24378"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE GENNAIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24379"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESI DI GENNAIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24380"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24381"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24382"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERV. DI MESSA IN SICUR. E BONIFICA CAVA PIRATA. PRESA D’ATTO DELLA FUSIONE SOCIET. DELLA  SERVIZI INDUSTRIALI SPA CON LA SADI SPA DI PIANEZZE E DEL SUBENTRO DELLA SADI SERVIZI INDUSTRIALI SPA NEI RELATIVI RAPPORTI CONTRAT. IN CORSO CON QUESTA AMMINISTR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24383"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E CONTRIBUTO DI MONETIZZAZIONE PARCHEGGI PRIVATI ALLA DITTA SIRIO IMMOBILIARE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24384"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI DURATA QUADRIENNALE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24385"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ''CASTIGLIONE SICURA 2'' LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PROLUNGAMNETO NASTRO ORARIO AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PERIODO GENNAIO/APRILE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24386"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO E INTEGRAZIONE DI SEGNALETICA DI SICUREZZA E MEZZI ANTINCENDIO PER NUOVI SERVIZI E  NUOVE STRUTTURE COMUNALI IN RISPONDENZA  ALLE NORMATIVE, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24387"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA SERVOSCALA PRESSO LE PALAZIZNE IN LOCALITA' GHISIOLA, COMPLETO DI IMPAINTO DI ALIMENTAZIONE. IMP. DI SPESA ED AFFID. MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA TRADELEK SRL. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO GENERALE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24388"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COLLEGAMENTO PARCO EX DESENZANI CON ES STATALE 236. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. TRUONG VAN HOAN PER LA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', RESPONSABILITA' E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24389"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COLLEGAMENTO PARCO EX  DESENZANI CON EX STATALE 236. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PROCEDURA APERTA ALLA DITTA TRE I SAS DI S.MARTINO B.A.(VR). APPROVBAZIONE VERBALE DI GARA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24390"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEDIE PRESSO PALAZZO PRINCIPE SEDE DISTACCATA DEL TRIBUNALE DI MANTOVA, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA MANERBA  S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24391"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONE PLINTI PER NUOVE PENSILINE FERMATE AUTOBUS E MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN ACCIOTTOLATO E PORFIDO DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE DEI LAVORI MEDIANTECOTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA EDILMEC .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24392"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FRESATURA, RIPRISTINO E RIASFALTATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLE VIE MEDOLE, G.LORCA, DE AMICIS E G.PASCOLI PERICOLOSE PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA VEZZOLA SPA DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24393"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.IN.GE.A SRL - INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI INDAGINE SISMICA MEDIANTE SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO E PROVE IN FORO PER LA CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEI TERRENI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE IN OTTEMPERANZA ALLA LR 12/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24394"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI MATERIALI PER IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI AFFERENTI LE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.IMPEGNO DI SPESA ED AFFID. SOCIETA' INDECAST S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24395"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERNOTTAMENTO DELLA  DIPENDENTE SIG.RA BIANCHERIA MONICA PRESSO L’HOTEL DOMENICHINO IL 22 E 23 FEBBRAIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24396"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUSTODIA E SORVEGLIANZA PARCHI COMUNALI - PERIODO 01/04/2006 - 31/12/2010. AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' INDECAST SRL  PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO A TERZI DI ALCUNI LOCALI ALL'INTERNO DEL PARCO PASTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24397"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE S. PIETRO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA ALLA DITTA LEALI VETRI SERVICE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24398"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  FRANCA TONDINI. INCARICO CAUSA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CONTRO EDILIZIA FERRARI SRL. RECUPERO SOMMA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FONDO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24399"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED AFFINI PER IL BIENNIO 2007/2008. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ED APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24400"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. FRANCA TONDINI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA  CIVILE  COMUNE CONTRO BESCHI PASQUA E CONTRO TEIM SRL . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE   A  SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24401"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAV DI RIPRISTINO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PALAZ. EX OPG LOC GHISIOLA. RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COM.LE ANTICIPATE ALL'UFF. TECNICO PER VERSAMENTO ALLA TESORERIA PROV DELLO STATO - SEZ. DI MANTOVA PER RICHIESTA C.P.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24402"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA NETCOM DI PADOVA. RINNOVO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE LANDESK MANAGEMENT SUITE E LANDESK SECURITY SUITE, ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente xsi:nil="true" /><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24403"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PROVECO DI FIRENZE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE PROGRAMMA MC3 PER UFFICIO MESSI COMUNALI, ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24404"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA GASPARI DI MORCIANO DI ROMAGNA (RN). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMA POLIZIA LOCALE ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24405"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PROGETTI DI IMPRESA DI MODENA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING DELLA RETE CIVICA DEL COMUNE ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24406"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ZUCCHETTI ITALIA DI LODI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE PER I TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZA, ANNO 2007,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24407"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA THERA DI BRESCIA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24408"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE, SEDE OPERATIVA DI PADOVA. RINNOVO FORNITURA SERVIZIO TELEMACO, ANNO 2007, PER LA CONSULTAZIONE DELLE BANCHE  DATI DEL SISTEMA CENTRALE, VIA INTERNET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24409"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA A.P. SYSTEMS DI MILANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA  PROGRAMMI GESTIONALI, ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24410"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2007. DITTE DIVERSE. AFFIDAMENTO  FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE  E DEL C.T.P.E.D.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24411"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL SIG. KATANE KHALIL, TRAMITE GRADUATORIA, DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DELL’ALER DI MANTOVA, SITO A CASTIGLIONE D/STIVIERE IN VIA I MAGGIO N.  13/B,  INT. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24412"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE BORSA LAVORO PER LAMANNA LUCA PRESSO PUNTO ARTE CERESARA. PERIODO 01/02/2007 31/12/2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24413"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA PER L’USO DELLO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2006 / 2007. DOMANDE RESPINTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24414"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2006/2007 A CITTADINI RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24415"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DECORRENZA TERMINI LOCAZIONE ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA I MAGGIO N. 3, INT. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24416"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA LOCALE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN CRISTOFORO ONLUS – GRUPPO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO INDIVIDUALE DI PERSONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24417"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMOZIONE DEL MATERIALE TURISTICO-ILLUSTRATIVO DELLA CITTA’ DI CASTIGLIONE D/S. RISTAMPA DELLA BROCHURE “IN BICI A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE” CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24418"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER RINUNCIA VOLONTARIA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI A FAVORE DELLA  SIG.RA  VERITA’ ERSILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24419"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER RINUNCIA VOLONTARIA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI A FAVORE DELLA  SIG.RA  VERITA’ ERSILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24420"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  PER  RIMBORSO  SPESE SOSTENUTE PER   TRASPORTO DI CADAVERI DAL LUOGO DEL DECESSO SULLA PUBBLICA VIA AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE .  ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24421"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ALLA V° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.C.E.C.)    IV^  TRIMESTRE  2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24422"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICITA’ DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2007 (ART. 6 L. 25/02/1987, N. 67). SCELTA DELLE TESTATE ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24423"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>BAR SPORT S.N.C. E INFINITY CAFE’ S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE PER L’ANNO 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24424"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA,A MEZZO DI RACCOMANDTA AR,DEL DEPOSITO,PRESSO L'UFFICIO POSTALE, DI ATTO GIUDIZIARIO NON POTUTO NOTIFICARE NEI TERMINI DI LEGGE - RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA NEL 2006 ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24425"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE GOZZOLINA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLE OPERE ED APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24426"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI, AUTOCARRI E MOTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL BIENNIO 2007/2008. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. INDIZ. PROCED. NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE PER L'AFFID.  IN ECON. ED APPROV. LETTERA IINVIT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24427"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVI.  DI NOLEGGIO AUTOMEZ.I, MACCHINE OPERATRICI E SERVIZIO DI SPURGO DEGLI IMMOBILI DI PROPR. COMUN. E DEI PLESSI SCOLASTICI PER IL 2007/2008. APPROV. CAPIT. SPEC. DI APPALTO. INDIZ. PROCED. NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE ED APPROVAZ. LETTERA DI INVIT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24428"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANDREA GALANTI - INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ANALISI DOMANDE DI VARIANTE AL P.R.G. PER STESURA PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24429"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALESSANDRO BAIGUERA - INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ANALISI DOMANDE DI VARIANTE AL PRG PER STESURA PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24430"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIARA CAVALIERI - INACRICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ANALISI DOAMNDE DI VARAINTE AL P.R.G. PER STESURA PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24431"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERESA PIARDI - INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ANALISI DOMANDE DI VARIANTE AL P.R.G. PER STESURA PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24432"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO ''LA VOCE DI MANTOVA'' AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEPOSITO PRATICHE DI SPORTELLO UNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24433"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE EDILI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - COMPLETAMENTO INTERVENTI AVVIATI. AFFIDAMENTO DEI MEDESIMI MEDIANTE COTTIMO  ALLA DITTA SANDRINI SPA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24434"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE DI N. 3 VEICOLI IN DOTAZIONE AGLI OPERAI DEL COMUNE. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA PIADENA FRANCESCO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE(MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24435"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA ELETTRICISTA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI PRESSO ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA TRADELEK SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24436"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA STATICA OPERE IN MURATURA E C.A. RELATIVE AD EDIFICI COMUNALI DIVERSI. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MAURO TINTI DI ROVATO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24437"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOL. DONAERA GIULIANO DELLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PARERE GEOLOGICO VARIANTE N. 45 AL P.R.G. IN OTTEMPERANZA ALLA L.R. 12/2005 E ALLE DELIBERE ATTUATIVE DELLA STESSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24438"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZ. NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO S.PIETRO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS &amp; POWER PER NUOVA UTENZA GAS PER CENTRALE TERMICA PRESSO TRIBUNE CAMPO DI CALCIO DON LUSETTI - LOC. S.PIETRO. RIDETERM. Q.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24439"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL'ENEL DISTRIBUZIONE SPA - ZONA DI MANTOVA, PER LA PREDISPOSIZIONE DI NUOVA UTENZA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA PISACANE DI QUESTO COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24440"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2007 CONSISTENZA 1PF 1PR 3PM 8PT KM 15 PRATICA N. 97335/TAR - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24441"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E  LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE IN VIA TELEMATICA RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 8809/99 SCADENZA 31/12/2007 IN CORSO CON AFM SPA -LOCALI SITI NELL'IMM. DI PROPRIETA' COM.LE DI PIAZZA S. LUIGI ADIBITI AD AMBULATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24442"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA VERDI. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNLE AREE DESTINATE A STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24443"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRODUZIONE DEL DATA BASE TOPOGRAFICO SCALA 1:2000 DEL TERRITORIO COMUNALE - INCARICO DITTA ELIOFOTOTECNICABARBIERI DI PARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24444"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER STESURA VARIANTE N. 45 AL PIANO REGOLATORE GENERALE AI SENSI DELLA LEGGE 23/1997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24445"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (A.R.P.A.) DI MANTOVA - ESAME PROGETTO VARIANTE N. 45 AL P.R.G. - IMPEGNO DI SPESA DI € 494,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24446"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MANTOVA - ESAME PROGETTO VARIANTE N. 45 AL P.R.G. - IMPEGNO DI SPESA DI € 321,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24447"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DENOMINATO ''ASTORE II'' - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA DELL'AVVISO DI DESPOSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24448"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DITTE ONERI PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAGLI AMMINISTRATORI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' CARICA ELETTIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24449"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILE SITO IN VIA MARTA TANA ADIBITO A NEGOZIO COMMERCIALE DITTA DANIELA ABBIGLIAMENTO DI PAPA DANIELA. DETERMINAZIONE NUOVO CANONE DI LOCAZIONE CON DECORRENZA 1/1/2007 - 31/12/2012 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI LIQUID.IMP.REGISTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24450"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PRIMO  TRIMESTRE 2007. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24451"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDK EDITORE S.R.L. DI TORRIANA (RN) FIL. DI MANTOVA. AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI IN PIANO PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, PER IL PERIODO: MAGGIO 2007/APRILE 2008. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24452"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI  VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI  MONTICHIARI IN OCCASIONE DEL  MERCATO DEL BESTIAME DEL VENERDÌ E MANIFESTAZIONI VARIE PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24453"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA SELI MANUTEN ZIONI GENERALI SRL DI MONZA A SUBAPPALTARE LE OPERE DI COPERTURA LAMELLARE ALLA DITTA HABITAT LEGNO SPA DI EDOLO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24454"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSILIARE URBANISTICA-TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA PER GETTONE DI PARTECIPAZIONE SEDUTE - ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24455"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DUE DIPENDENTI A PARTECIPARE AD UN SEMINARIO SUL TEMA “ICI: NOVITA’ DELLA FINANZIARIA 2007” ORGANIZZATO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  - DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA – MILANO 24 GENNAIO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24456"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS S.P.A. DI MILANO FILIALE DI BRESCIA.  IMPEGNO DI SPESA PREMIO 2007 POLIZZA LIBRO MATRICOLA PER VEICOLI COMUNALI STIPULATO CON ASSITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24457"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2006/07 - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO DA EROGARE ALLE  LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 1° RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24458"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA BARILLA G. E R. FRATELLI SPA DI PARMA - STABILIMENTO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE SIG. MARIO GOGLIUCCI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO: NOVEMBRE / DICEMBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24459"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSILIARE URBANISTICA-TERRITORIO. LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI COMPONENTI. PERIODO: AGOSTO-DICEMBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24460"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIERI COMUNALI. LIQUIDAZIONE GETTONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO: 2° SEMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24461"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRO-BRIXIA DI BRESCIA - ACQUISTO ''LISTINO DEI PREZZI DEGLI IMMOBILI'' PER CALCOLO VALORI ICI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (€ 60,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24462"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI E RIVISTE PER I VARI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24463"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 3.500 CARTE D’IDENTITÀ’- ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24464"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO V° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALEIMPEGNO DI SPESA ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24465"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL. ABBONAMENTO ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24466"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO ICI ESEGUITA, A MEZZO MESSI COMUNALI, PER RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24467"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER L’ANNO 2007 AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE AD EFFETTUARE SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO ALTRI COMUNI ED ENTI CHE NE FACCIANO RICHIESTA – PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24468"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER L’ANNO  2007 AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE ED ANAGRAFE AD EFFETTUARE RILEVAZIONI STATISTICHE – PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24469"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA RETTA DI CINQUE MINORI RESIDENTI PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA EDUCATIVO PER MINORI GESTITO DALL’ISTITUTO DON CALABRIA. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24470"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PER IL 1^ SEMESTRE DELL’ANNO 2007 DEI CORRISPETTIVI DOVUTI PER L’USO DI PORZIONI DELL’EDIFICIO DI VIA GROPPI N.  5 DA PARTE DELLA FIORDALISO – COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. ACCERTAMENTO ENTRATA 1^ SEMESTRE ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24471"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ AI SENSI ART. 66 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 - NONO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24472"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA ANNO 2007 E GRADUATORIE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONE, VALIDE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24473"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI DICEMBRE  2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24474"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESI DI DICEMBRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24475"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DICEMBRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24476"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24477"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZAZZIONE DENOMINATO BERTANI TRASPORTI SPA - INDIVIDUAZIONE AREE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24478"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS S.P.A. DI MILANO FILIALE DI BRESCIA.  IMPEGNO DI SPESA PREMIO 2007 POLIZZA  INCENDIO STIPULATA CON REALE MUTUA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24479"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI VARI VIGILI URBANI:LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO PATTUGLIE ANNO 2006 EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24480"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PARTECIPAZIONE AI COMPONENTI DELLA CEC ED AGLI ESPERTI PER LE SEDUTE ORDINARIE E STRAORDINARIE DAL 27/7/06 AL 31/12/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24481"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL’AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI RELATIVI AL QUARTO TRIMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24482"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE ALL’AGENZIA DEL TERRITORIO PER ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO TELEMATICO PER VISURE CATASTALI – ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24483"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PARTECIPAZIONE AI COMPONENTI DELLA CEC ED AGLI ESPERTI. ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24484"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SEPSA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA “UFFICIO STYLE SRL” DI DESENZANO DEL GARDA PER FORNITURA COPIE ELIOGRAFICHE, XEROGRAFICHE E SU CARTA – ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24485"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI  ESEGUITI DA MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24486"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA A VERDE ATTREZZATO E PARCHEGGI LOC. S.VIGILIO. AFF ALL'ENEL DISTRIBUZIONE SPA-ZONA DI MANTOVA PER PREDISPOSIZIONE NUOVA UTENZA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. RIDETERM Q.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24487"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DISTRIBUZIONE GAS METANO NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE PROPOSTE ECONOMICHE DI COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA' VARNA SRL DI BRESCIA. CONFERIMENTO INCARICO ALLA MEDESIMA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI RELATIVI PROGETTI DI ASSISTENZA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24488"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E LIMITAZIONE DEL NUMERO DEI PICCIONI NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA ERRE 2 DI RIBUOLI GIANFRANCO - NOVI DI MODENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24489"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA GOZZOLINA. FORNITURA E POSA CALDAIA C.T.IN SOSTITUZIONE DELLA ESISTENTE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA TECHNO THERM SRL DI CASTEL GOFFREDO (MN). RIDETERMINAZIONE QUADRI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24490"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE FUMI E ANTINTRUSIONE IMMOBILI COMUNALI PER L’ANNO 2007 AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24491"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO EX NOVO DELL’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA MARTA TANA N. 3/G, ALLA SIG.RA  ROSINI MILENE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24492"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA ROSINI MILENE, ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24493"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL 1° SEMESTRE 2007 DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24494"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS S.P.A. DI MILANO FILIALE DI BRESCIA.  IMPEGNO DI SPESA PREMIO 2007 POLIZZA  FURTO  STIPULATA CON ASSITALIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24495"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 615 DEL 11.9.2006 ALLA DITTA IFOST A SALDO CORSO SOTTOTETTI DEL 6.3.2006. (DET. N. 40/SG DEL 1.3.2006 - GEN. N. 215).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24496"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2007 - PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24497"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIZIONI STUDIO IDEA 82 SAS DI VOLPIANO (TO) E TIPOGRAFIA G. BIGNOTTI &amp; FIGLI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI PER RICORRENZE CIVILI - ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24498"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO ANDROPOLIS-CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI GARDONE VAL TROMPIA (BS). AFFIDAMENTO INCARICO TRASCRIZIONE NASTRI REGISTRAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24499"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24500"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2006/2007 – CONCESSIONE 2° CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II  PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE DI UN ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24501"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2006/2007 – CONCESSIONE 2° CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO I  PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE DI UN ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24502"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE ,SITO IN VIA PIETRO NENNI N35, INT.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24503"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDK EDITORE S.R.L. DI TORRIANA (RN) FIL. DI MANTOVA. AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI IN PIANO PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, PER IL PERIODO: FEBBRAIO 2005/GENNAIO 2007. INTEGRAZIONE PERIODO CONTRATTUALE: FEBBRAIO/APRILE 2007. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24504"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUORI ORARIO S.A.S. DI PARASCHIV E C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE PER L’ANNO 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24505"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEM S.N.C. DI ROMANORE DI BORGOFORTE (MN). AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI, PER IL BIENNIO 2007/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24506"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUONCHEF – DIVISIONE DI RISTOCHEF S.P.A. - DI MILANO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PARAMETRALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER N°310  BUONI PASTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24507"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N. 4 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI DURATA QUADRIENNALE DI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24508"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE ADEMPIMENTI PER LA STIPULA E REGISTRAZIONE DI N. 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, IN SOSTITUZIONE DI ALTRETTANTI CONTRATTI SCADUTI IL 31/12/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24509"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DIRITTI SANITARI MEDIANTE BOLLETTINO POSTALE INTESTATO ALL’ASL DI MANTOVA, IN RELAZIONE ALLA TRASMISSIONE  DELLA NOTIFICA DI ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE/SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI  PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24510"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL SIG. PIACENTINI SERGIO CON DECORRENZA DALL’1.1.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24511"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTORIA CROCE BIANCA S.N.C. DI DIROSA A. E C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE PER L’ANNO 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24512"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2006. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24513"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. INDENNITA’ DI TURNO ANNO 2007. DEFINIZIONE DIRETTIVE ANNO 2007 E AUTORIZZAZIONE PER IL  PRIMO TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24514"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE:INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO CHILOMETRICO DEFINIZIONE DIRETTIVE ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24515"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE :INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DIRETTIVE 2007 E  AUTORIZZAZIONE PRIMO TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24516"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPI DI CALCIO COMUNALI. APP STATO FINALE LAVORI. LIQUIDAZIONE FATT N. 146 DEL 17/10/2006 ALLA DITTA CARAMORI PIANTE DI CARAMORI CARLO. SVINCOLO POLIZE E RIDETERMINAZIONE Q.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24517"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE  PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E PRESSO L’ASILO NIDO CON SISTEMA DI IGIENIZZAZIONE W.C. E DEODORIZZAZIONE AMBIENTI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. CON SEDE IN POMEZIA (RM).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24518"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AGGIORNAMENTO PROGRAMMI MASTRO 2K E POLICANTIERI 2K – CANONE DI MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA TECNICA. DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL DI ROVIGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24519"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SWITCH, ACCESS POINT WIRELESS, ADATTATORE USB PER L’AREA TECNICA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE FORNITURA ALLA DITTA “MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES SPA DI LACCHIARELLA (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24520"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COMPUTER PER L’AREA TECNICA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE FORNITURA ALLA DITTA “R.G.B. COMPUTERS SNC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24521"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESP. DEGLI IMP. TERMICI COM.LI, COMPRESO IL CONTROLLO NEL CASO DI PRIMA LOCAZIONE DI TUTTE LE CALDAIETTE AUTONOME DEGLI APPART. COM.LI. AFFIDAMENTO ALLA SOC. INDECAST S.R.L. DI CASTIGLIOEN D/S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24522"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTIO SCADUTO IL 31.12.2006  ALLA DITTA FERRAMENTA CIMA SPA PER LA FORN. DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24523"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  OPERE DA TINTEGGIATORE ED AFFINI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL BIENNIO 2007/2008. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLE OPERE ED APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24524"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE EDILI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2007. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DELLE OPERE ED APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24525"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERV. DI SGOMBERO E PULIZIA DALLA NEVE DELLE PIAZZE, STRADE E VIE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO DAL  01.01.2007-31.12.2007. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BOZZOLA MARCELLO &amp; C. SNC DI CARPENEDOLO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24526"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE DANNEGGIATE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA REDINI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24527"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI VARI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE, AI SERVIZI SOCIALI  ED AGLI OPERAI DI QUESTO COMUNE. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA PIADENA FRANCESCO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24528"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DELLA CARTOGRAFIA NUMERICA SCALA 1:2.000 DEL TERRITORIO COMUNALE - INCARICO DITTA STAF DI PARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24529"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAZZALI MARTINA - INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ANALISI DOMANDE DI VARIANTE AL PRG PER STESURA PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO LR 12/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24530"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GIACOMO BONOMI. INCARICO CAUSA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CONTRO REGIONE LOMBARDIA AVANTI IL TAR BRESCIA PER L’ANNULLAMNETO DELLA DGR PIANO CAVE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24531"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO DA BOGGIANI GIANLUCA AL TAR LOMBARDIA – SEZIONE DI BRESCIA AVVERSO GLI ATTI DI APPROVAZIONE DEL PRG. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24532"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PSV SRL - POZZOLENGO (BS).  AFFIDAMENTO FORNITURA N. 20 SEGNALI DISTINTIVI E N. 1 ROTELLA PER SEGNALAZIONE STRADALE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24533"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE ALLA SOCIETÀ CASTIGLIONE UNO SRL, CON SEDE A GOITO IN PIAZZA MATTEOTTI N. 35. C.F. 02040540201.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24534"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI DICEMBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24535"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE IN CARICO ALL’ASSISTENTE SOCIALE LUCA MAZZI - COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 04/12/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24536"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE IN CARICO ALL’ASSISTENTE SOCIALE GRAZIA BEDULLI - COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 04/12/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24537"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24538"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA THERA SPA DI BRESCIA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 DISCHI FISSI PER SERVER DATI MARCA IBM PRESSO IL SERVIZIO CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24539"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE IN MACADAN DI QUESTO COMUNE. APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA E DESCRIZIONE LAVORI ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA REDINI SRL MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24540"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA FABBRO-ANNO 2006.PRESA D'ATTO DELLA CONCESSIONE IN AFFITTO RAMO D'AZIENDA DALLA BETTARI SNC ALLA BETTARI SRL. PROROGA TERMINE DI SCADENZA CONTRATTUALE AL 30/06/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24541"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI OPERE DA FABBRO PER ADATTAMENTO PANCHINE ALLENATORI E MANUTENZIONI VARIE PRESSO LO STADIO S. PIETRO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIGNORI DI SIGNORI EZIO E CLAUDIO CON SEDE LEGALE IN LONATO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24542"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE REVISIONE E VERIFICA IMPIANTI DI PROPRIETA' COM.LE PER IL PERIODO 01/01/2006-31/12/2011. PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE SOCIETARIA DELLA DITTA TECNOLIFTS SNC CON LA DITTA TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI SPA,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24543"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE RIFACIMENTO DEL PILASTRO, A SEGUITO DI SINISTRO, SUL PASSO CARRAIO DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIALE MAIFRENI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO,  D.LGS 163/2006  ALLA DITTA EDILMEC S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24544"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO PER OPERE DA FABBRO E PER OPERE ELETTRICHE RELATIVE AL RIFACIMENTO DEL PILASTRO,, SUL PASSO CARRAIO  IN VIALE MAIFRENI CON REGOLAM COM FORNIT IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO ALLE DITTE BETTARI S.R.L. E TRADELEK S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24545"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PENSILINE ALLE FERMATE LINEE PUBBLICHE AUTOCORRIERE. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA METALCO SPA DI TREVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24546"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONE APERTURE INTERNE, DEMOLIZIONI E TINTEGGIATURE DI ALCUNE PARTI DELL'EDIFICIO ALLE PALAZZINE IN LOC. GHISIOLA DI QUESTO COMUNE. IMP. DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE DEI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA EDILMEC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24547"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER LA NUOVA CENTRALE TERMICA PRESSO LOSTADIO SAN PIETRO DI QUESTO COMUNE. AFFIDAMENTO  ESECUZIONE DEI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA TRADELEK SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24548"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PULIZIA E RISEZIONAMENTO FOSSO TRA LE VIE MEDOLE E CASINO PERNESTANO DI QUESTO COMUNE ED IN FREGIO ALLA VIA CASINO PERNESTANO. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA REDINI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24549"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2006/2008 DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – “SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE PER CITTADINI STRANIERI” – CONFERIMENTO INCARICO ESPERTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24550"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CAPRIOLI VIAGGI DI CARPENEDOLO. SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI RESIDENTI ALLA CASA DEL SOLE DI CURTATONE DI  MANTOVA. PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24551"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MODESTINO LIETO DI MANTOVA. INCARICO CAUSA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CONTRO MAZZI IMPRESA COSTRUZIONI SPA AVANTI IL TRIBUNALE DI MANTOVA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24552"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GIACOMO BONOMI DI BRESCIA. INCARICO CAUSA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ERICSSON SPA  AVANTI IL  TAR BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24553"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GIACOMO BONOMI DI BRESCIA. INCARICO CAUSA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CONTRO CAVALIERI GIULIO  E CAVALIERI EMMA CARLA AVANTI IL  TAR BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24554"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GIACOMO BONOMI DI BRESCIA. INCARICO CAUSA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CONTRO EUROSYSTEM SRL AVANTI IL TAR BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24555"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO DA P.A. ANTIFURTO SRL  AL TAR LOMBARDIA – SEZIONE DI BRESCIA  PER L’ANNULL.  ATTI GARA VIDEOSORVEGLIANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24556"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSAGGERIE DEL GARDA SPA FILIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI DOCUMENTI, PLICHI E PICCOLI PACCHI. ANNO 2007. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24557"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA SIG.RA HOUNSON DJOKO PER SOSTITUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO ERP IN SCADENZA IL  31/12/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24558"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE EQUATORE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO STRANIERI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO 1 GENNAIO 2007/31 DICEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24559"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO ANNO 2007. RINNOVO CONVENZIONE CON LA CROCE VERDE DI MANTOVA E AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE ALLA DITTA URMET ATE SRL DI VICENZA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24560"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA IL MERCATONE DI DESENZANO SRL – DESENZANO DEL GARDA (BS)-. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER L’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24561"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA FONDEC FERRAMENTA DI GUIDETTI MAURO– CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER L’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24562"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2006, PREVISTI  DALL’ART. 11-L. 431/98 E DALL’ART. 2 C.9/18 -L.R. 2/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24563"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ALL’INPS DI MANTOVA DELLA QUOTA PENSIONE DELLA SIG.RA DELLA RAGIONE FERMINIA, RICOVERATA PRESSO LA LOCALE CASA DI RIPOSO CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24564"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE IN ATTO CON L'ISTITUTO DON CALABRIA-COMUNITA' SAN BENEDETTO DI VERONA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TUTELA MINORI PER IL PERIODO 1.1.2007/30.6.2007 - APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24565"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA SIG.RA CANTA GIUSEPPINA PER SOSTITUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO ERP IN SCADENZA IL  31/12/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24566"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA LIA CAMICI DI LIA MARA PREDARI – DESENZANO DEL GARDA (BS). AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO E MATERIALE VARIO PER L’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24567"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CAT-GRIM DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AGLI ELETTRODOMESTICI INDUSTRIALI IN DOTAZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24568"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CAPRIOLI VIAGGI – CARPENEDOLO- (BS) . IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO AGGIUNTIVO DALLA CASA DEL SOLE DI CURTATONE  ALLA CSE DI MANTOVA. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24569"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DELLA SIG.RA ODURAA THERESA. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24570"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E VARIAZIONE PER L’ANNO 2007 DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP E PROTETTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24571"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24572"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE RESIDENTE (N.S.). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2007. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24573"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO PER LA SIG.RA  M.S. PRESSO  LA COOP. SANTA LUCIA – ASOLA .PERIODO DAL  08/01/2007 AL 30/06/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24574"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO ALFA OMEGA DI MONTANARA DEL MINORE A.K. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24575"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONI D’ECONOMATO E DETERMINAZIONE DEL FONDO PER LE MINUTE SPESE. ANNO 2007 . PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24576"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASL DELLA PROVINCIA DI MANTOVA  PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE FUNZIONI SOCIO-SANITARIE LEGATE ALLA TUTELA MINORI - ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24577"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MAZZUCCHELLI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. INCARICO CAUSA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CONTRO FALLIMENTO FATTORIE GUGLIELMI.   IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24578"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DA COMUNE C/ CIR SCARL AVANTI IL TAR BRESCIA PER IL RISARCIMENTO DANNI.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24579"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  SERGIO GENOVESI DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE  NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI  IL TRIBUNALE DI MANTOVA – SEZIONE DI  CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DA MAGRI LORENZO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24580"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE DI CASTIGLIONE /ARCH. BOTTURI. AVV. LASCIOLI DI BRESCIA. INCARICO LEGALE PER IMPUGNAZIONE ALLA CORTE DI CASSAZIONE DELLA SENT. N. 239/05. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24581"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA STRADA DI ACCESSO QUARTIERE CINQUE CONTINENTI-1° STRALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLE OPERE ED APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24582"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO SU PIATTAFORMA DISABILI, PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI GOZZOLINA, PER FORO DI AERAZIONE VANO CORSA AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA  E AFFIDAMENTO ALLA  DITTA TECNOLIFTS DI MONTIRONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24583"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI MATERIALE INTEGRATIVO PER L’IMPIANTO ANTINTRUSIONE IN ESECUZIONE PRESSO PALAZZO MENGHINI.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CSB CON SEDE LEGALE IN LONATO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24584"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER IL RISANAMENTO, MEDIANTE RIFACIMENTO, DELLE COLONNE DI SCARICO, DELLE LINEE DI ALIMENTAZIONE ACQUA E COMPLETAMENTI VARI PRESSO I  BAGNI DELLA SCUOLA MEDIA P.C. BESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24585"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA ASCENSORE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA TECNOLIFTS SPA DI MONTIRONE (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24586"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA MONTASCALE NELLA PALAZZINA IN LOC. GHISIOLA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA TECNOLIFTS SPA DI MONTIRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24587"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. SONIA ARESTI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE  AVANTI TAR BRESCIA PROMOSSO DA BOGGIANI GIANLUCA E TRASPORTI BOGGIANI SRL .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24588"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MN. INC. ASS. LEGALE RICORSO PROMOSSO DA ARGENTINI E QUIRINI AVANTI IL TAR LOMBARDIA PER L'ANNULLAM. DIFFIDA N. 803/02. INTEGR. IMP. SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24589"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ENRICO MELZANI DI SALO'. INC. ASSIST. LEG. RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR BRESCIA  DA BATTAGLIA ANGELO CONTRO COMUNE PER L'ANNULL. DIFFIDA A DEMOLIRE N. 900/03. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24590"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ENRICO MELZANI DI SALO’. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI IL  TAR BS DA BICELLI OTTORINO  - MERIGHETTI FLORA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24591"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIQUA. POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI E POLIZZA MERLONI CON SCADENZA 31.12.07.  IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24592"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS  GPA S.P.A. DI MILANO – FILIALE DI BRESCIA IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO  POLIZZA KASKO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24593"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI PALAZZO MENGHINI. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DIV FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA COISECO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24594"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZUIO DI RIPARAZIONE MEZZI VARI IN DOTAZIONE AGLI OPERAI DI QUESTO COMUNE. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA PIADENA FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24595"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTIGLIONE IN FIORE  2007. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 7 CO. 2 REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI STAMPA DEI GADGETS PER LA PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24596"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIESSEGRAFICA S.N.C. DI MONTICHIARI (BS). AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DELLA FORNITURA DI FOGLI A4 FUSTELLATI PER UFFICIO ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24597"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO ANNO 2006.ASSUNZIONE IMPEGNO PER SALDO COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24598"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER PAGAMENTO PRESTAZIONI RESE DAI CAAF CGIL, CISL E UIL PER ASSISTENZA, COMPILAZIONE E INOLTRO DOMANDE ASSEGNAZIONI ALLOGGI ERP - BANDO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24599"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO - PIANO DI ZONA 2006/2008 -  COSTITUZIONE FONDO DI SOLIDARIETA’ ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24600"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA LOCALE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN CRISTOFORO ONLUS – GRUPPO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO INDIVIDUALE DI PERSONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24601"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO - PIANO DI ZONA 2006/2008 - ASSEGNAZIONE FONDO DI RISERVA FNPS 2005 AL COMUNE DI MEDOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24602"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA GABUSI ALESSANDRA. CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE POST-PARTO DAL 04.01.2007 AL 03.05.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24603"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL BOLLO DEL MEZZO COMUNALE CHE HA SCADENZA NOVEMBRE 20006 DA PAGARSI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006 MEDIANTE VERSAMENTO IN CONTO CORRENT POSTALE N. 2238 INTESTATO ALLA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24604"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA. IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO TRIBUTI AL CONSORZIO DI BONIFICA COLLI MORENICI DEL GARDA PER L'ANNO 2006 PER MIGLIORAMENTO FONDIARIO DEI TERRENI SUI QUALI INSISTONO GLI IMMOBILI ED I TERRENI CONCESSI IN COMODATO D'USO AL COMUN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24605"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO  1 DI CASTIGLIONE  DELLE  STIVIERE FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI UNA STAMPANTE   DATTILOBRAILLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24606"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE FOSSO CONSORTILE E REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI IN VIA BAITA DI QUESTO COMUNE.IMP. DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA BERTENI ARMANDO DI SOLFERINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24607"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA E FIGLI SNC DI LONATO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24608"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMISS. DI UN PRESTITO OBBLIGAZ.COM. A TASSO VARIABILE DI NOMINALI €. 3.100.000 FINALIZZATO ALLA REALIZZ. OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART. 35 DELLA L. 724/94  E DEL D.M. 420/96 – MODIFICHE REGOLAMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24609"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO PER MATERNITÀ AI SENSI ARTT. 65 E 66 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATI DALL’ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452-  OTTAVO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24610"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA COLORIFICIO SCALIGERO – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER L’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24611"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CON DECORRENZA DICEMBRE 2006 DEL CANONE ANNUO DI LOCAZIONE DI N. 1   ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24612"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATI - AVENANCE SPA DI MILANO (CAPOGRUPPO) E COPRA SCARL DI PIACENZA DELL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE ANZIANI E SERVIZIO COMPLEMENTARE DI DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24613"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN  RESIDENTE (F.L..). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2007. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24614"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA COMUNITA’ SAN BENEDETTO- ISTITUTO DON CALABRIA  DI VERONA DEL MINORE V.V.. ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24615"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTOLIBRERIA DESENZANI ANGELO DI RUFFONI A.MARIA -   CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DIDATTICO VARIO PER L’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24616"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ELETTROCASA SRL – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONI E MANUTENZIONI ELETTRODOMESTICI IN DOTAZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24617"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ ALFAOMEGA – CURTATONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’INSERIMENTO TEMPORANEO DI UN CITTADINO RESIDENTE PRESSO LA  CASA  ALLOGGIO SOCIO-SANITARIA PAPA GIOVANNI XXIII. PERIODO 01.01/19.03.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24618"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI MANTENIMENTO DI UNA RESIDENTE (M.L.) PRESSO ISTITUTO NEUROPSICHIATRICO “CREMONESINI”. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24619"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA PER IL MANTENIMENTO DI UN DISABILE RESIDENTE (T.M.) PRESSO ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR). ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24620"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASILO NIDO “IL CUCCIOLO” BANDO STRAORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2006/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24621"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DEL SOLE ASL MANTOVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL C.S.E. DI MANTOVA DI DISABILI RESIDENTI. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24622"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (V.L.) PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI CASTEL GOFFREDO. ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24623"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO  COMUNITA’ ALLOGGIO DI VIALE GORIZIA DI MANTOVA DELLA SIG.NA MINICUCCI DANIELA. ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24624"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2006/2008 DISTRETTO DI GUIDIZZOLO - GRUPPO DI LAVORO PDZ ASSISTENTI SOCIALI - AFFIDAMENTO COMMESSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24625"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL S.F.A.- ANFFAS DI DESENZANO DEL GARDA DI N. 2 RESIDENTI. ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24626"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL S.F.A. “FIORDALISO” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  DI DISABILI RESIDENTI. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24627"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANFFAS ONLUS DI MANTOVA- IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL C.S.E. DI GUIDIZZOLO DI DISABILI RESIDENTI. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24628"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA HOTEL DEL CANE DI TONGHINI GIUSEPPE E DAVIDE S.N.C. DI CURTATONE (MN). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RITIRO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24629"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SALE SALGEMMA PER DISGELO VIE E STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA REDINI S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24630"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER IL PARCO MEZZI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI9 FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA CAIOLA SERGIO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24631"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI MATERIALI EDILI ED AFFINI PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24632"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFORMATIZZAZIONE MAPPE CATASTALI - RECUPERO AGGIORNAMENTI CATASTALI - INTEGRAZIONE INCARICO DITTA URBANIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24633"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. CESARE PAROLI  DI MANTOVA. CTU NELLA CAUSA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE C/ BESCHI ALDO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24634"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEI SERVIZI CULTURALI ‘CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE’. IMPEGNO DI SPESA NUOVE ASSEGNAZIONI E LIQUIDAZIONE DELLA 3^ TRANCHE A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24635"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTORANTE L'ARLECCHINO MOSQUITO COAST S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE PER L’ANNO 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24636"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>“S. LUCIA” SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ DI ASOLA (MN). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI, PER IL BIENNIO 2007/2008, IN CONFORMITÀ ALL’ART. 5 DELLA L. 381/91 ED  ALL’ART. 20 DELLA L. 52/96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24637"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO /AFFITTO PER CONTRATTI DI LOCAZIONE BENI STRUMENTALI SOGGETTI AD IVA IN CORSO AL 4.7.2006 IN RELAZIONE ALL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART. 35 C. 10 - QUINQUIES D.L. 223/2006 CONVERTITO CON MOD. DALLA L.248/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24638"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' PUBLIRADAR SRL - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONI SUL SETTIMANALE LOCALE ''IL GAZZETTINO NUOVO'' - DICEMBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24639"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE ANTICIPATA ORDINARIA DI MUTUI ASSUNTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24640"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA BIENNALE DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI AI SENSI DELLA L. 10/91, DPR 412/93, DPR 551/99 E D.LGS 192/2005 NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE .IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPETENZE ALLA PROVINCIA DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24641"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 55, INT. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24642"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2006/2007 -  CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PRIMARIA  COLLEGIO VERGINI DI GESÙ  PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE DI UN ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24643"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2006/2007 – CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE EDUCAZIONE DEGLI ADULTI (C.T.P.E.D.A) PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE DI UN ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24644"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ANNO SCOLASTICO 2006/2007 – CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “F. GONZAGA”  PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE DI UN ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24645"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2006/2007 – CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II  PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE DI UN ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24646"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2006/2007 – CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO I  PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE DI UN ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24647"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO - PIANO DI ZONA 2006/2008 - ASSEGNAZIONE RISORSE PER REALIZZAZIONE PROGETTI  EX LEGGE 162/98 AI SOGGETTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24648"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASL PROVINCIA DI MANTOVA - 3 UNITA' OPERATIVA IMP. SICUREZZA LAVORO. IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IN VARI EDIFICI COMUNALI DI QUESTO COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24649"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO FUNZIONALE FABBRICATO SCUOLA ELEMENTARE GOZZOLINA.APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE. LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO ELETTRO CIMAR SRL. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI. SVINCOLO POLIZZE. APPLICAZIONE PENALE PER RITARDO ULTIMAZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24650"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE EX STATALE GOITESE - NUOVE ROTATORIE INTERSEZIONE VIA MEDOLE CENTRO ITALMARK. APPROVAZIONE STATO FINALE,RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERT.REGOLARE ESECUZIONE.LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO SUARDI SPA E SALDO COMPETENZE ING. BURATO GABRIELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24651"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI-ANNO 2006.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLE OPERE ED APPROVAZIONE BANDO DI GARA. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SULLA GURI E SULLA VOCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24652"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA RETE  SENTIERI CICLOPEDONALI E PAESAGGISTICI NELLE COLLINE MORENICHE DELL'ALTO MANTOVANO-2° LOTTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO AL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO CON IL SIG. CAPELLA SILVANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24653"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.I.P. IV LOTTO - DITTA CARROZZERIA PERANI E MUTTI SNC - RESTITUZIONE SOMME VERSATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24654"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE DEI LAVORI MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA SBRINI FRATELLI SPA DI TRENZANO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24655"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE ADEMPIMENTI PER LA STIPULA E REGISTRAZIONE DI N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, IN SOSTITUZIONE DI UN CONTRATTO IN SCADENZA IL 30/11/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24656"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS S.P.A. DI MILANO FILIALE DI BRESCIA.  IMPEGNO DI SPESA PREMIO 2007 POLIZZA LIBRO MATRICOLA PER VEICOLI COMUNALI STIPULATO CON ASSITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24657"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GIACOMO BONOMI DI BS. INCARICO CAUSA COMUNE / AMBIENTAL GEO SRL. RICORSI NN. 150/2000, N. 151/2000, N. 725/2000, N, 257/2000 AL TAR BRESCIA E RICORSO  STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24658"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI CON IL SIG. MILANI MAURIZIO PER SOSTITUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO ERP IN SCADENZA IL 30/11/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24659"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTI CANONE/SPESE CONDOMINIALI E ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA FERRARO ROSA DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA  PIETRO NENNI N. 55,  INT. 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24660"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA DELL'AVVISO DI DEPOSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24661"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI NOVEMBRE  2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24662"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESI DI NOVEMBRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24663"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE NOVEMBRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24664"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24665"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG. MAGRI GABRIELE, TERMINALISTA AREA ECONOMICO FINANZIARIA. LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE COMPETENZA 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24666"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI NOVEMBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24667"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISORI DEI CONTI. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO 15.09.2006-31.12 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24668"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA LEALI VETRI SERVICE SRL –CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO FORNITURA TENDE PER L’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24669"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTOLERIA GROSSI NEREO DI CAPPA GABRIELE &amp; C. S.N.C.-. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER L’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24670"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DUE FASCE TRICOLORE CON STEMMA DEL COMUNE E DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA DITTA EDK EDITORE SRL FILIALE DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24671"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MANIFESTI E BROCHURES PER LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2006. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA SOLDINI TIPOGRAFIA E ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24672"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. S. LUCIA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ DI ASOLA – MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA, PER LA PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DI GINNASTICA CORRETTIVA– PERIODO:  GENNAIO/GIUGNO 2007 – SETTEMBRE/DICEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24673"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2006/2007 - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D’IMPRESE – AVENANCE SPA DI MILANO (CAPOGRUPPO) E COPRA SCARL DI PIACENZA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24674"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO MENSA PER I SERVIZI COMUNALI. DURATA   DELLA CONCESSIONE   DA GENNAIO 2007 A DICEMBRE 2011. PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24675"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO S.PIETRO. INTEGRAZIONE INCARICO CONFERITO ALL'ING.ANTONIO PLANCHENSTAINER DELLO STUDIO TE.CO. DI BOLOGNA PER LA PREDISPOSIZIONE ELABORATI,D.L.,CONTABILITA' E SIC.ZA DEI LAVORI DI  COPERTURA SPOGLIATOI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24676"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO SOSTENUTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELLE STAGIONI INVERNALI 2004/2005 E 2005/2006 RELATIVAMENTE ALL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO PALAZZO ZAPPAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24677"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DI TINTEGGIATORE DEGLI STABILI COMUNALI  ANNI  2005-2006. LIQUIDAZIONE FATT. N. 32 DEL 06/10/2006 DELLA DITTA FIORINI VERNICIATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24678"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MANTOVA - ESAME PROGETTO VARIANTE N. 44 AL P.R.G. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 6,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24679"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2004. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO GENERALE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24680"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA NEL FABBRICATO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZIONE GOZZOLINA. PROGETTO DEFINITIVO. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24681"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FRESATURA RIPRISTINO E RIASFALTATURA  PAVIMENTAZIONE STRADALE VIE MEDOLE, G.LORCA, DE AMICIS E G.PASCOLI PERICOLOSE PER LA PUBBLICA INCOLUMIITA'. APPROVAZIONE ELABORATI, INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DELLE OPERE ED APPROVAZ.LETTERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24682"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO BAGNI ED ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO SCUOLA MEDIA P.C.BESCHI, DI RECUPERO TERRAZZE SCUOLA MEDIA DON MILANI E DI RECUPERO SEZIONE EX MATERNA NELLA SCUOLA EL.S.PIETRO.APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE CREDITO DITTA EDILMEC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24683"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI SUGLI STABILI COMUNALI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E RECUPERO FUNZIONALE SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO E BIBLIOTECA P.PASTORE. CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO IMPIANTI TECNOLOGICI SRL PER PREDISPOSIZIONE ELABORATI TECNICI ED ESPLETAMENTO PRATICHE CPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24684"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI TINTEGGIATURA E RIPRISTINO PRESSO LA SEDE PROVVISORIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GOZZOLINA C/O ORATORIO.IMPEGNO ED AFFIDAMENTO  LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO,  D.LGS 163/2006, D.L. 173/2006 E D.P.R. 554/1999 A MASINI ANTONIO DI MONTICHIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24685"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS GPA SPA DI MILANO- FILIALE DI BRESCIA. POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI.  INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO PREMIO ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24686"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS  GPA S.P.A. DI MILANO – FILIALE DI BRESCIA PAGAMENTO PREMIO 2007 POLIZZA KASKO  ASSITALIA ASSICURAZIONI. MINORE SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24687"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS GPA  S.P.A. DI MILANO – FILIALE DI  BRESCIA. PAGAMENTO PREMIO ANNO 2007 POLIZZA ELETTRONICA N. 1154 STIPULATA CON REALE MUTUA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24688"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS  GPA S.P.A. DI MILANO – FILIALE DI BRESCIA PAGAMENTO PREMIO 2007 POLIZZA  RCT/O UNIQUA N. 2134/001044. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24689"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS  GPA S.P.A. DI MILANO – FILIALE DI BRESCIA PAGAMENTO PREMIO 2007 POLIZZA  TUTELA LEGALE INTER PARTNER N. 17/054/2004. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24690"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS  GPA S.P.A. DI MILANO – FILIALE DI BRESCIA PAGAMENTO PREMIO 2007 POLIZZA INFORTUNI  N. 6523 REALE MUTUA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24691"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO E AVV. PAOLO GIANOLIO  DI MANTOVA. INCARICO CAUSA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CONTRO VM SRL AVANTI IL TAR LOMBARDIA SEZ. DI BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24692"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER RINUNCIA VOLONTARIA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI A FAVORE DELLA  SIG.RA  ROMAGNOLI LIDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24693"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA FATER SPA – PESCARA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI  PANNOLINI PER L’ ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24694"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N. 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI DURATA QUADRIENNALE DI ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24695"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA ASPAM DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24696"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNI DAL 2001 AL 2006 - RICHIESTE DI RIMBORSO PER ERRATI VERSAMENTI E PER ATTRIBUZIONE RENDITE CATASTALI DEFINITIVE DA PARTE DELL'UTE DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24697"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. ASSUNZIONE MUTUO DI €. 400.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IL FINANZIAMENTO REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA INCROCIO VIA CAVOUR –VIA DELL’INDUSTRIA – NUOVA S.S. 236.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24698"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAV DI COMPL OPERE INTERNE DEPOSITO E SALE POLIVALENTI. APPROVAZIONE STATO FINALE. RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERT DI REG ESEC. LIQUID FATT. ALL'IMP ESECUTRICE E AL D.L. RIDETERMINAZIONE Q.E. E SVINCOLO POLIZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24699"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA IMMOBILIARE DI DUE CAPANNONI DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATI IN ZONA INDUSTERIALE. ACCERTAMENTO RELATIVA ENTRATA PRESUNTA. DETERMINAZIONE MODALITA' DI PUBBLICITA' DEL RELATIVO BANDO. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO SULLA VOCE DI MN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24700"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DEL FABBRICATO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZ. GOZZOLINA. RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COM.LE ANTICIPATE DAL MEDESIMO ALL'UFF.TEC. PER VERSAMENTO PER RICHIESTA CPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24701"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LETTINO DA RIPOSO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA RODARI AI SENSI DEL VIGENTE REG COMUNALE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GONZAGARREDI CON SEDE LEGALE IN GONZAGA (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24702"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI CONTROSOFFITTATURA PRESSO LO STABILE  ADIBITO A TIRO A SEGNO AI SENSI DEL VIGENTE REG COMUNALE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DUINA MARINO CON SEDE LEGALE IN GHEDI (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24703"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORGE SAS DI MILANO. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA A N. 2 CLASSIFICATORI ROTATIVI AUTOMATICI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI DI QUESTO COMUNE. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24704"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. DI ANCONA. RINNOVO CONVENZIONE ANNUALE PER L’ABBONAMENTO ALLA “GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI”. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24705"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA C.A.S.T. SRL – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER L’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24706"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA DANPETE S.R.L.- COSTABISSARA (VI) -  AFFIDAMENTO FORNITURA DI RICARICHE PER CONTENITORI IGIENICI PER PANNOLINI PER L’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”. RETTIFICA IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24707"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO -  PIANO DI ZONA 2006/2008 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE REGIONALE EX CIRCOLARE 4 -  ANNO 2006 - PRESA D’ATTO ASSEGNAZIONE REGIONALE, APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO E RELATIVA LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24708"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI RICHIEDENTI AMMESSI E NON AMMESSI E GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA  ANNO 2007 PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24709"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES DI LACCHIARELLA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE PER IL SERVIZIO CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24710"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA H.DUNANT. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA SOCIETA' INDECAST SRL CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 326 DEL 30/11/2005 PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24711"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SEVIZIO MENSA. PERIODO DAL 01.01.20067AL 31.12.2011 INDETTO CON DETERMINAZIONE NR. 29/P.I. DEL 11.09.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24712"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LA VOCE DI MANTOVA AVVISO DI PUBBLICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO VALUTAZIONE AMBIENTALE DOCUMENTO DI PIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24713"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DEL PROCEDIMENTO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL DOCUMENTO DI PIANO (PGT) - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24714"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 225/2006-GEN.N.786''FRESATURA E PULIZIA AREA COMUNALE IN ADIACENZA VIA FERMI E FORMAZIONE RECINZIONE.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO ALLA SOC.INDECAST SRL''. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24715"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO DI PEPARAZIONE PASTI IN ZONA PIP. RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COM.LE ANTICIPATA DAL MEDESIMO ALL'UFF.TEC. PER VERSAMENTO VIGILI DEL FUOCO PER INTEGRAZIONE PRATICA ANTINCENDIO. RIDETERM. Q.E. DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24716"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER SERVIZI DI NUOVA ATTIVAZIONE PRESSO LA PALAZZINA IN LOCALITA' GHISIOLA. AGGIUDICAZIONE DFINITIVA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE, ALLA DITTA MANERBA SPA DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24717"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERRUZIONE ANTICIPATA INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO PER IL SIG. B.L. PRESSO LA DITTA BARILLA G. E R. FRATELLI S.P.A.  – STABILIMENTO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24718"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA ALLA SIG.RA VALLI GUGLIELMINA DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 35 INT. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24719"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO IN ORDINE ALLA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA SCELTA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, ADEGUATO ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24720"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA ALLA SIG.RA EDEMAKHIOTA PATRICIA DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA I MAGGIO N. 3, INT. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24721"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA GONZAGA ARREDI –GONZAGA (MN)- AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PER ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24722"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO COATTIVO ICI - EMISSIONE ANNO 2006 -.  AVVISI DI LIQUIDAZION E ACCERTAMENTO ANNI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24723"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSA DEL TURISMO SCOLASTICO REVOCA ANTICIPAZIONE SPESE MISSIONE ALLA DIPENDENTE SIG.RA BIANCHERIA MONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24724"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO FUNZ ED ADEGUAMENTO IMP. PALAZZINA EX OPG LOC GHISIOLA. RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COM.LE ANTICIPATA DAL MEDESIMO PER VERSAMENTO VIGILI DEL FUOCO PER PARERE CONFORMITA' ANTINCENDIO. RIDETERMINAZIONE Q.E. DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24725"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL BOLLO DELL'AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO CR156VZ IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI DI QUESTO COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24726"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA “FRANCO FERLENGA: IMPEGNO COERENZA UMANITÀ” INCARICO PER LA FORNITURA DI TENDAGGI IGNIFUGHI  PER OSCURARE LO SPAZIO ESPOSITIVO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24727"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>A. S. 06/07-INTEGRAZIONE CONTRATTO NR. 9123 DI REP. DEL 24/02/04 PER L’ AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA PRIMA E DOPO LE LEZIONI SCOLASTICHE E PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS PER UTENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24728"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SINERGIE COOP. SOCIALE A.R.L. DI MANTOVA DELL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO DAL 01/08/2006 AL 31/12/2006. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24729"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CON DECORRENZA NOVEMBRE 2006 DEL CANONE ANNUO DI LOCAZIONE DI N. 1   ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.  ACCERTAMENTO ENTRATA RESIDUA ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24730"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA RETTA PER IL MINORE B.M. PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA EDUCATIVO PER MINORI GESTITO DALL’ISTITUTO DON CALABRIA DAL 24/11/2006 AL 31/12/2006 E INTERRUZIONE ANTICIPATA FREQUENZA DEL MINORE F.D. – PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24731"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA FATER SPA – PESCARA – INTEGRAZIONE IMPEGNO PER LA FORNITURA DI  PANNOLINI PER L’ ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24732"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA COMUNITA’ SAN BENEDETTO  DI VERONA DEL MINORE V.V.. PERIODO 15/11-31/12/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24733"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO - PIANO DI ZONA 2006/2008 - ASSEGNAZIONE  AI COMUNI  DEL  DISTRETTO DEI FONDI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI  EX LEGGE 162/98 - ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24734"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E VARIAZIONE PER L’ANNO 2007 DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE E DEI CORRISPETTIVI PER GARAGE-POSTO MACCHINA DI PERTINENZA. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24735"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE FASCE REDDITUALI AGLI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, VALIDE PER APPLICAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24736"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - SECONDO LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24737"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA DEL COMPRENSIVO II AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE  DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MANERBA  S.P.A. CON SEDE LEGALE IN MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24738"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CALDAIE PER APPARTAMENTI DI PROPRIETA’ COMUNALE AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE  DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CENTRO GAMMA S.P.A. DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24739"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CORDONE ROSSO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA TAPPEZZERIA MENONI IANOSI DI CASTIGLIONE D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24740"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COLLEGAMENTO PARCO EX DESENZANI CON EX STATALE 236. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLE OPERE ED APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24741"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SEDE STRADALE AFFERENTE I LAVORI DI URB PRIM IN ZONA P.E.E.P. FONTANE. CONF INCARICO EL GEOM. ENZO ETTORI PER RETTIFICA ACCATASTAMENTO DELL'AREA URB CENSITA AL FG. 25 MAPP. 572 (A&amp;T EUROPE) INTERESSATA DAI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24742"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>INT. DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEL SITO "CAVA PIRATA".DETERMINAZIONE SULLE RISERVE N. 1 E 2 ISCRITTE SUI REGISTRI DI CONTABILITA’ DAL RTI COSTITUITO DALLE DITTE SERVIZI INDUSTRIALI S.P.A. E SELCA S.P.A. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24743"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DA FALEGNAME  L’ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ESPOSITIVE MOSTRA FERLENGA PALAZZO MENGHINI  VIA BATTISTI N. 27.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIOALLA DITTA STAND UP CON SEDE LEGALE IN SACCOLONGO  (PD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24744"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO NORMATIVO ARCHIVIO SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PROSECUZIONE INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. SERGIO SPAZZINI DELLO ST.ASS.TO A&amp;D PER L'ADEG.TO ALLA VIGENTE NORMATIVA PROGETTO PRELIMINARE  E DEFINITIVO, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24745"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI, PER IL BIENNIO 2007/2008. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24746"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEL SITO CONTAMINATO DENOMINATO ''CAVA PIRATA''. COSTITUZIONE ONERE REALE AI SENSI DELL’ART. 253 DEL D.LGS. 152/06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24747"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILZIA 153/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24748"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PERCORSI CICLOPEDONALI EX S.S.236 E VIA BOTTEGHINO. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA SANGALLI SPA DI MAPELLO (BG) A SUBAPPALTARE LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA CONTIMPIANTI SRL DI PEDERENGO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24749"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL CODICE DELLA STRADA TRA NOVITÀ DOTTRINALI/GIURISPRUDENZIALI E RIFLESSIONI OPERATIVE CHE SI TERRÀ IL 16.11.2006 A PORTO MANTOVANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24750"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAV. DI REALIZZ. NUOVI SPOGLIATOI CAMPO CALCIO GOZZOLINA. APP. PREVENTIVO DI SPESA PER REALIZZ. SEGNALETICA ORIZZONTALE PARCHEGGIO CAMPO. AFF. MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA COMPAGNONI FIORE SRL DI BOZZOLO (MN). RIDETERM. Q.E. DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24751"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DPR 28.09.1994, N.634) RINNOVO DEL CONTRATTO, CON VALIDITÀ NOVENNALE, ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24752"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, NELL'ANNO 2001, E NON OBLATE NEI TERMINI STABILITI DLA MEDESIMO CODICE - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24753"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO - PIANO DI ZONA 2002/2004 - CONTRIBUTO EX DGR VIII/215 DEL 27.6.2005 - PRESA D’ATTO ASSEGNAZIONE, APPROVAZIONE RIPARTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24754"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI : RUOLO SUPPLETIVO PER GLI ANNI 2002 E PRECEDENTI. EMISSIONE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24755"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE NATALIZIA IN PIAZZA UGO DALLO’ E VIE ADIACENTI IL 17 DICEMBRE 2006. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI PER L’ORGANIZZAZIONE E ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24756"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO - PIANO DI ZONA 2002/2004 - FONDO PER COMUNI -5.000 AB. A SOSTEGNO ONERI DERIVANTI DA AFFIDAM. FAMILIARE O OSPITALITA’ IN STRUTTURE RESIDENZIALI  PER MINORI CON PROVV. AUTOR.GIUDIZ. - APPROVAZIONE RIPARTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24757"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL S.F.A. “FIORDALISO” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  DI DISABILI RESIDENTI. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente xsi:nil="true" /><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24758"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOM. ENZO ETTORI - INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO AREOFOTOGRAMMETRIA DEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24759"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. FRANCESCO CAPPA E ARCH. ALBERTA STEVANONI - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI REVISIONE DEL DOCUMENTO DI INQUADRAMENTO DELLE POLITICHE URBANISTICHE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24760"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA NEL FABBRICATO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZIONE GOZZOLINA. RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COM.LE ANTICIPATA PER VERSAMENTO VIGILI DEL FUOCO PER ESAME PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24761"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI E ANTINTRUSIONE A PALAZZO MENGHINI VIA BATTISTI N. 27. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA CSB DI BIANCHERA MARCO CON SEDE IN  LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24762"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITA' TERRITORIALE PIANI INTEGRATI PER LA COMPETITIVITA' DI SISTEMA (PICS). APPROVAZIONE PROPOSTA ECONOMICA DI COLLABORAZIONE CON L'UNIONE PER IL COMMERCIO ED IL TURISMO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24763"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO PARCO DESENZANI CON EX STATALE 236. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. VAN TRUONG HOANG PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE DELLE OPERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24764"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZ. URBANIZZAZIONE PRIMARIA NUOVO PIP 4 LOTTO - 1° STRALCIO. APPROV. PREVENTIVO DI SPESA LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA TRADELEK SRL DI CASTIGLIONE. RID. Q.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24765"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIMESSA IN FUNZIONE DELL’ASCENSORE PRESSO LO STABILE  IN VIA BATTISTI 29/G. AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.LGS. 12/04/2006 N. 163 ALLA DITTA TECNOLIFTS  CON SEDE IN MONTIRONE (BS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24766"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO MEDIANTE ASTA PUBBLICA ALLA DITTA FIORINI VERNICIATURE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA TINTEGGIATORE ED AFFINI PER IL PERIODO 2005/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24767"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO COMPENSI SPETTANTI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - VARIANTE N. 44 AL P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24768"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO CONSERVATIVO DI MOBILI ANTICHI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA PANCERA ENRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24769"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24770"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2006/2007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO SCUOLABUS PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24771"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSA DEL TURISMO SCOLASTICO ANTICIPAZIONE SPESE MISSIONE ALLA DIPENDENTE SIG.RA BIANCHERIA MONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24772"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI - MESE DI OTTOBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24773"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESI DI OTTOBRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24774"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE OTTOBRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24775"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI OTTOBRE  2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24776"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24777"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER STRAORDINARIO DISPONIBILE SULLO STANZIAMENTO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24778"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. AUTORIZZAZIONE ALLA SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL A SUBAPPALTARE ALLA DITTA P.D.M. PISCINE SRL OPERE E FORNITURE GENERICHE PER LA REALIZZZAZIONE DELLA PISCINA (CATEGORIA OG1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24779"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORIO CHIMICO RAL DI RAFFALDINI DR. G. &amp; C. SNC–  SARGINESCO  DI  CASTELLUCCHIO (MN)-.  AFFIDAMENTO SERVIZIO  PRELIEVO E ANALISI PER ATTUAZIONE PIANO DI AUTOCONTROLLO AI SENSI DELLA LEGGE 155/97 PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE . ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24780"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO - PIANO DI ZONA 2006/2008 - REALIZZAZIONE CAMPAGNA INFORMATIVA ''AFFIDAMENTO FAMILIARE''</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24781"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24782"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL DOTT. GUIDO PERGHEM E DELLA SIG.RA PERANI DANIELA AL CORSO SULLE  MISURE DELLA MANOVRA FINANZIARIA 2007, DEL DL 223 IN MATERIA DI PERSONALE E RELATIVO CONTENIMENTO DELLA SPESA A MANTOVA IL  15.11.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24783"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIV. PER AFFIDAM. SERV. DI PULIZIA ORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI, BIENNIO 2007/2008, IN CONFORM. ALL’ART. 5 DELLA L. 381/91 ED ALL’ART. 20 DELLA L. 52/96. DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24784"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA PER I SERVIZI COMUNALI .- DURATA DELL’A CONCESSIONE: ANNI 5 DAL 01.01.2007. AL 31.12.2011.  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE  EX ART. 84 D.LGS.VO N. 163/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24785"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIALE BOSCHETTI-TRATTO VIA PERATI VIA MARTINI. AUTORIZZAZIONE ALLA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA A SUBAPPALTARE ALLA RIVAVAERDE SRL LA REALIZZAZIONE PARZIALE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE (CATEGORIA OG10).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24786"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2006 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24787"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPODANNO 2006. AFFIDAMENTO DIR. AI SENSI ART. 7 CO. 2 REGOLAM. PER L’ESECUZIONE DI FORNIT. E SERV. IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PIROTECNICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24788"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA DANPETE S.R.L.- COSTABISSARA (VI) -  AFFIDAMENTO FORNITURA DI RICARICHE PER CONTENITORI IGIENICI PER PANNOLINI PER L’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24789"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA BARILLA G. E R. FRATELLI SPA DI PARMA - STABILIMENTO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE SIG. MARIO GOGLIUCCI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO: GENNAIO / SETTEMBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24790"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER L’ANNO 2006 AL PERSONALE DELL’UFFICIO DELLA POLIZIA LOCALE AD EFFETTUARE RILEVAZIONI STATISTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24791"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO SECONDA TRANCHE CONTRIBUTI ALL’ISTITUZIONE DEI SERVIZI CULTURALI “CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE” PER IL FUNZIONAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24792"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA A VERDE ATTREZZATO E PARCHEGGI IN LOC. S.VIGILIO. APP. STATO FINALE, REL. SUL CONTO FINALE E CERT. DI REG. ESEC. LIQUIDAZIONE FATTURA 22 DEL 31/07/2006 ALLA DITTA ROMANI PIETRO SRL E RIDETERM. QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24793"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA BESCHI LETIZIA AL SEMINARIO SUL TEMA “NOVITÀ DELL’IRPEF ,ADEMPIMENTI DI FINE ANNO E CUD 2007” IL GIORNO 24.11.06  A MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24794"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA RGB COMPUTER DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA STAMPANTE A COLORI HP PER L'UFFICIO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24795"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE PER LIVELLAMENTO DEL FONDO DELL'AREA PARCHEGGI ALL'INTERNO DELL'AREA VERDE IN FREGIO ALLA VIA FERMI. AFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZ. DI FORN. E SERV. IN ECONOMIA ALLA DITTA REDINI S.R.L. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24796"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COLLEGAMENTO PARCO EX DESENZANI CON EX S.S.236 E DEI LAVORI DI COMPL.  PERCORSI CICLOPEDONALI EX S.S. 236 E VIA BOTTEGHINO - AFFID.  ALLA SOCIETA' ITAL. PER IL GAS P.A. - AREA NORD - PER MODIFICA PERCORSO IN VIA CAVOUR DI N° 2 TUBI - RIDET. Q,E,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24797"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO ALLA FALEGNAMERIA MARAI FEDERICO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE DA FALEGNAME PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24798"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI RELATIVAMENTE ALLE ESIGENZE DELLA MOSTRA FERLENGA PRESSO PALAZZO MENGHINI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA BATTISTI N. 27.IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALL DITTA TRADELEK S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24799"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI TERMO MECCANICI DEL NUOVO LOCALE C.T. SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO DOTT. LUSETTI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA SAMICO B.R.V. CALOR SRL DI VERDERIO INFERIORE - LECCO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24800"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE TASSE DI PROPRIETA' DEI MEZZI COMUNALI CHE HANNO SCADENZA SETTEMBRE 2006 A PAGARSI ENTRO IL 31 0TTOBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24801"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEMELLAGGIO CASTIGLIONE D/S.–BARENTIN: AFFIDAM. DIR. AI SENSI ART. 7 CO. 2 REGOLAM. PER L’ESECUZIONE DI FORNIT. E SERV. IN ECONOMIA DEI SERVIZI DI PERNOTTAM.O ED ESCURSIONE PER DELEGAZIONE FRANCESE DI 28 PAX A CASTIGLIONE D/S. 27-31/10/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24802"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PREMI ALLA DITTA SPORT FELTER COSTANTINO DI PUEGNAGO DEL GARDA (BS), IN OCCASIONE DEGLI SCAMBI SPORTIVI/CULTURALI MESE DI OTTOBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24803"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ALLA V° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.C.E.C.)    III^  TRIMESTRE  2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24804"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE ADEMPIMENTI PER LA STIPULA E REGISTRAZIONE DI N. 3 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, IN SOSTITUZIONE DI ALTRETTANTI CONTRATTI IN SCADENZA IL 31/10/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24805"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG. ARMANETTI ELIO, EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24806"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA SIG.RA ANSAH ERNESTINA ESI PER SOSTITUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO ERP IN SCADENZA IL 31/10/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24807"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO DI CONSULENZA PSICOLOGICA PER I GENITORI DEGLI UTENTI FREQUENTANTI L’ASILO NIDO C.LE “IL CUCCIOLO”. PERIODO NOVEMBRE 2006/GIUGNO 2007. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE CON LA D.SSA BOTTARI LAURA MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24808"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE ALFA ROMEO 155 TARGATA BW977KL DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMWENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA PIADENA FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24809"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER SERVIZI DI NUOVA ATTVAZIONE PRESSO LA PALAZZINA IN LOCALITA' GHISIOLA. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24810"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO P.ILLUMINAZIONE IN FREGIO VIA PAIASSI E PARCHEGGIO ANTISTANTE CAMPO DI CALCIO E SPOGLIATOI IN FRAZ.GOZZOLINA. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO DITTA TRTADELEK SRL. LIQUIDAZ.CONTRIBUTO AUTORITA' .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24811"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO ''PDL1'' SITO IN VIA PISACANE - INDIVIDUAZIONE AREE DI CESSIONE AL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24812"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DA FALEGNAME PRESSO GLI  IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE  ANNO 2006/2007.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI MEDIANTE COTTIMO  AI SENSI ART. 57  D.LGS. 12/04/2006 N. 163 DITTA FALEGNAMERIA MARAI FEDERICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24813"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DI VIA TASSO, DEVIAZIONE A MONTE DI VIA GAIA E NUOVA ROTATORIA. AFFIDAMENTO ALL'ENEL DISTRIBUZIONE SPA - ZONA DI MANTOVA - PER LA PREDISPOSIZIONE DI NUOVA UTENZA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24814"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUT. STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2004. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIM. DEL PARCHEGGIO DEL CAMPO DI CALCIO IN FRAZ. GOZ. APP. AFF. ALLA DITTA ERGON SRL. RIDETERM. Q.E. DEI LAVORI E LIQUID. AUT. DI VIGIL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24815"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO   REP.  N.  9123    DEL  24.02.2004      RELATIVO AL  SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI PORTATORI  DI HANDICAP  INSERITI NELLA SCUOLA  MATERNA E  DELL’OBBLIGO  GENNAIO 2007 -  AGOSTO 2009 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24816"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI S.N.C. DI LUCCHINI MASSIMO &amp; C. - GAVARDO (BS). AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE VESPE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZ. GOZZOLINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24817"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' CLESIUS DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN INCONTRO SULL'APPLICAZIONE DELL'ISEE AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24818"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI DELLE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSI QUOTE INDEBITE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI. ISTANZA N. 2006/00237 DEL 22/9/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24819"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIALE BOSCHETTI - TRATTO VIA PERATI VIA MARTI NI. AUTORIZZAZIONE ALLA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT A SUBAPPALTARE NOLO A CALDO DI MEZZI ED ATTREZZATURE ALLA LOCALE DITTA LUCCHINI ARNALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24820"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LINEA S.N.C. DI MARTIGNANA DI PO (CR). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO AI DIPENDENTI COMUNALI DI POLIZIA LOCALE, AGLI ADDETTI DELL’UFFICIO MESSI ED ALL’USCIERE IN CONFORMITÀ AI REGOLAMENTI REGIONALI, PER IL BIENNIO 2005/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24821"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.VISANI DI VISANI FRANCO DI MANTOVA. AFFIDAMENTO FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, PER IL PERIODO: NOVEMBRE 2004/OTTOBRE 2006. INTEGRAZIONE PERIODO CONTRATTUALE: NOVEMBRE/DICEMBRE 2006. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24822"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO PER MATERNITÀ AI SENSI ARTT. 65 E 66 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATI DALL’ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 - SETTIMO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24823"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PRECARIA DEI LOCALI DEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI PIAZZA SAN LUIGI N. 7/B, INT.2  AL NUCLEO FAMILIARE DELLA  SIG.RA  KUKU OLUWAROTIMI MODUPEOL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24824"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DI UNA FAMIGLIA RESIDENTE,  PERIODO  DAL  17.10.2006  AL 20.10.2006. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24825"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI CON IL SIG. DAMIRO MOHAMED PER SOSTITUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO ERP IN SCADENZA IL 31/10/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24826"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG.  PASQUALINI CARLO, EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24827"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO - PIANO DI ZONA 2006/2008 -REALIZZAZIONE CAMPAGNA INFORMATIVA ''AFFIDAMENTO FAMILIARE'' - ULTERIORI PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24828"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2005. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24829"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA CON LA PROVINCIA DI MANTOVA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE INTERSEZIONI A ROTATORIA SULLA S.P. N.10 CERESARA-CASTIGLIONE-LONATO IN PROSSIMITA' SOVRAPPASSO CON EX S.S.GOITESE IN LOCALITA' GOZZOLINA. EROGAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24830"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI DI VIA GARIBALDI A SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI E RICETTIVI - CENTRO DIURNO INTEGRATO - 4° STRALCIO. CONFERIMENTO INC. PROFES. AL GEOM. ENZO ETTORI PER ACCATASTAMENTO DELL'IMMOBILE IN OGGETTO CON, AL 1° PIANO, SEDE AVIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24831"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO COMUNALE - INCARICO PROFESSIONALE - STUDIO FERLENGA E ARCHITETTI ASSOCIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24832"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO GEOLOGICO PER REDAZIONE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO INCARICO PROFESSIONALE - GEOLOGO ROSARIO SPAGNOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24833"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI  ANTINTRUSIONE E DI RILEVAZIONE FUMI PRESSO ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.   IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA C.S.B. DI BIANCHERA MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24834"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DA VETRAIO PRESSO GLI  IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE  ANNO 2006/2007.IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO  LAVORI CON COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.LGS. 12/04/2006 N. 163 DITTA LEALI VETRI SERVICE S.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24835"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO- PIANO DI ZONA 2006/2008 - REALIZZAZIONE CAMPAGNA INFORMATIVA ''AFFIDAMENTO FAMILIARE'' - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24836"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO DISABILI ALLA CASA DEL SOLE DI S. SILVESTRO DI MANTOVA. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2006 AL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA. RILEVAZIONE MINORE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24837"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA MOSAICO E SOTTOSCRIZIONE “PROTOCOLLO D’INTESA” CON IL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE EDUCAZIONE DEGLI ADULTI PER IL PROGETTO “CORSO DI ALFABETIZZAZIONE”. ANNO SCOLASTICO 2006/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24838"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE IN CARICO ALL’ASSISTENTE SOCIALE GRAZIA BEDULLI - COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 13/09/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24839"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERV. DI CONDUZIONE, MANUT. ORDINAR. E TERZO RESP. DEGLI IMPIANTI TERMICI COM.LI. AFFIDAMENTO DAL 15.10.2006 AL 31.12.2006 ALLA SOC. INDECAST S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24840"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ROTATORIA INCROCIO VIA CAVOUR-DELL'INDUSTRIA-NUOVA S.S.236. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. SERGIO DALZERO IN QUALITA' DI CAPOGRUPPO MANDATARIO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMP.  ING.SERGIO DALZERO-ING.FRANCESCO PERI PER LA PROG.DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24841"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E REVISIONE PERIODICA  PIATTAFORMA DISABILI AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO  PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI GOZZOLINA IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA TECNOLIFTS CON SEDE LEGALE IN MONTIRONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24842"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO-SECONDO LOTTO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. ALBERTO FERLENGA IN QUALITA' DI CAPOGRUPPO MANDATARIO DELLA SOC.NA.O MI. DI MILANO PER LA PROGETTAZIONE DFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24843"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DELLA CARTOGRAFIA NUMERICA SCALA 1:5.000 DEL TERRITORIO COMUNALE - INCARICO DITTA STAF DI PARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24844"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SCRL AGENZIA DI CASTIGLIONE DELLE SIVIERE. APPROVAZIONE CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO PRONTI CONTRO TERMINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24845"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ERRE 2 DI RIBUOLI GIANFRANCO DI NOVI DI MODENA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E LIMITAZIONE DEL NUMERO DEI PICCIONI NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24846"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI VARTI VIGILI URBANI LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI MONTICHIARI IN OCCASIONE DEL MERCATO DEL BESTIAME DEL VENERDÌ E MANIFESTAZIONI VARIE - PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24847"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL’AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24848"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA PREVIDENZIALE IN MATERIA DI PERSONALE ALLO STUDIO ELLEPI SERVICE S.N.C. DI LUISA PONTIGGIA &amp; C. PER IL TRIENNIO 01.01.2007-31.12.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24849"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO SU: 'IL REGIME IVA DELL'EDILIZIA E DELLE OPERE PUBBLICHE'. PARTECIPAZIONE DIPENDENTI VOLTA LAURA ANGELA E BARDINI GIORGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24850"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMOZIONE DEL MATERIALE TURISTICO-ILLUSTRATIVO DELLA CITTA’ DI CASTIGLIONE D/S. E DELLE SUE MANIFESTAZIONI. ACQUISTO DI PORTADEPLIANTS CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24851"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI, AUTOCARRI E MOTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL BIENNIO 20572006. INTEGRAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA PIADENA FRANCESCO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24852"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA TASSO, DEVIAZIONE FOSSO A MONTE VIA GAIA E NUOVA ROTATORIA. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO CORBAT SRL E SALDO COMP.TECNICHE ING.CIMAROSTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24853"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RETE SENTIERI CICLOPEDONALI E PAESAGGISTICI NELLE COLLINE MORENICHE NDELL'ALTO MANTOVANO-2°LOTTO.AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA FRATERNITA'COOP.SOC.A R.L.'' A SUBAPPALTARE ALLA DITTA CHERUBINI EGIDIO E FIGLI SNC'' ALCUNE OPERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24854"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DI RILEVAZIONE FUMI PRESSO EX ASILO MENGHINI, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24855"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE 2° SEMESTRE 2006 ALL’ASSOCIAZIONE EQUATORE ONLUS PER LA GESTIONE DELLO ''SPORTELLO STRANIERI'' DI VIA MARTA TANA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24856"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE EQUATORE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO STRANIERI -  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MAGGIOR SPESA 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24857"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24858"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE SETTEMBRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24859"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI SETTEMBRE  2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24860"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESI DI SETTEMBRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24861"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANFFAS ONLUS DI MANTOVA- IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL C.S.E. DI GUIDIZZOLO DI DISABILI RESIDENTI (M.M.). PERIODO 16/10-31/12/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24862"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE IN CARICO ALL’ASSISTENTE SOCIALE LUCA MAZZI - COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 13/09/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24863"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DI UNA FAMIGLIA RESIDENTE PERIODO DA 09/10/2006 A 16/10/2006. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24864"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N.1CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE SITO IN VIA PIETRO NENNI N.55 ,INT.8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24865"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI PARTI DETERIORATE DEL GIOCO TELEFERICA NELL’AREA DI PARCO PASTORE, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24866"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2006. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24867"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA IDRAULICA PER IL BIENNIO 2005/2006. INTEGRAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA CENTRO GAMMA CENTROSANITARIA DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24868"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CAPRIOLI VIAGGI DI CARPENEDOLO. SERVIZIO DI TRASPORTO  DISABILI RESIDENTI ALLA CASA DEL SOLE DI CURTATONE DI  MANTOVA. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24869"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMPLETAMENTO RIPRESE VIDEO ALLA DITTA GIZETA STUDIO DI ZACCHÈ GIUSEPPE &amp; C. S.N.C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24870"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD UNA DIPENDENTE A PARTECIPARE AD UN CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA ORGANIZZATO DALL'ANUTEL - DESENZANO DEL GARDA - 9 - 10 E 14 OTTOBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24871"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALAL SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CASTIGLIONE D/S. DELLA TENUTA DEL CORSO DI TIRO PER I NOVE APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI PS IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24872"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DI LINEE TELEFONICHE PER LA  SCUOLA PRIMARIA DI GOZZOLINA DALLA SEDE PROVVISORIA IN VIA PAIASSI C/O L’ORATORIO ALLA  SEDE DEFINITIVA IN VIA DOTTORINA N. 103 E PER IL CENTRO TUTELA MINORI DAL SERVIZIO DISMESSO DELLE MENSE SCOLASTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24873"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO REVISORI DEI CONTI-TRIENNIO 15.9.2006-14.9.2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24874"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24875"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA FORNERIS GIUSEPPINA, EX ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24876"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI DURATA QUADRIENNALE DI ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24877"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA SCELTA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, ADEGUATO ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24878"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA ALLA SIG.RA ASPRINO RITA DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA I MAGGIO N. 3, INT. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24879"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA ALLA SIG.RA OWOEYE ELIZABETH O. A.  DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA I MAGGIO N. 7/A, INT. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24880"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER RINUNCIA VOLONTARIA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI A FAVORE DELLA  SIG.RA  MESSEDAGLIA DINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24881"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL LOCALE MENSA E DELLA C.T. DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZIONE GOZZOLINA DI QUESTO COMUNE. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DEI MEDESIMI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA MAMAR S.N.C..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24882"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO LOCALE C.T. SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO DOTT. LUSETTI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA SELI MANUTENZIONI DI MONZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24883"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. ASSUNZIONE MUTUO DI €. 460.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO PARCO EX DESENZANI CON EX STATALE 236.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24884"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO IMP. PALAZZINA EX OPG LOC. GHISIOLA. APP. STATO FINALE E CERT. DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUID. FATT. 2006/29 ALLA DITTA G.EDIL SRL DI MILANO E SVINCOLO POLIZZE. RIDETERMINAZIONE Q.E. DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24885"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO S.PIETRO. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL A SUBAPPALTARE ALCUNE OPERE EDILI ALLA DITTA C.L.S. BUILDING SRL DI PALAZZOLO S/OGLIO (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24886"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO PDL 10 SITO IN LOC. GROLE - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO AREE STANDARD E SEDI STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24887"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' ALLOGGIO ALGA OMEGA DI CURTATONE (MN). INSERIMENTO DI UN RESIDENTE (P.A.) DAL 28/09/2006 AL 31/12/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24888"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA BILANCIAI ASSOCIATI GRANDI IMPIANTI SRL DI PIACENZA. AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE PER L’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24889"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI DURATA QUADRIENNALE DI ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24890"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CI.TI.ESSE  SRL - VIA PARINI N. 3 ROVELLASCA - DELLA FORNITURA DI N. 5 ROTOLI DI CARTA TERMICA PER STAMPANTE VIDEOSYSTEM IN USO PRESSO L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24891"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DEL LOCALE COMANDO DI P.L. ALLA GIORNATA DI STUDIO SULLE NOVITA' DELLA LEGGE BERSANI SULLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE IL 12.10.2006 A ORZINUOVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24892"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LA VOCE DI MANTOVA AVVISO DI PUBBLICAZIONE VARIANTE AL P.R.G. PIANO DI LOTTIZZAZIONE ASTORE II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24893"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO DI PREPARAZIONE PASTI IN ZONA P.I.P. RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COM.LE ANTICIPATE DAL MEDESIMO ALL'UFF. TECNICO PER VERSAMENTO ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-SEZ. DI MANTOVA PER PARERE VIGILI DEL FUOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24894"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRODUZIONE DEL DATA BASE TOPOGRAFICO SCALA 1:5.000 DEL TERRITORIO COMUNALE - INCARICO DITTA ELIOFOTOTECNICABARBIERI DI PARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24895"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE UT DEL FONDO INTERNO DA RIPARTIRE A SENSI ART. 92 D.LGS. 163/2006 PERIODO 01/01/2003-28/02/2005 E NON RIENTRANTI NEL FONDO INTERNO CUI ALLA DETERNINA N. 375/UT-1212 GEN. DEL 21/11/2005. SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24896"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO SU: ‘I CONTRIBUTI EROGATI DAGLI ENTI LOCALI: INDIVIDUAZIONE, CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO FISCALE.’. PARTECIPAZIONE DIPENDENTI VOLTA LAURA ANGELA E BESCHI LETIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24897"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CAPRIOLI VIAGGI DI CARPENEDOLO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DI UN DISABILE RESIDENTE AL C.S.E. DI MANTOVA. ANNO 2006. RILEVAZIONE MINORE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24898"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMERCIAL SACE S.R.L. DI TORBOLE CASAGLIA (BS). AFFIDAM. DELLA FORNITURA DI UN MOBILE CON CLASSIFICATORE PER L’UFFICIO RAGIONERIA DEL COMUNE. ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DEL REG. C.LE PER L’ESECUZ. DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24899"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZ. NUOVI SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO IN FRAZ. GOZZOLINA. RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COM.LE ANTICIPATE ALL'UFF. TEC. PER VERSAMENTI ASL PER ALLACCIO FOGNATURA E ALLA PROVINCIA DI MANTOVA PER SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24900"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRESA AEREA DEL TERRITOIO COMUNALE - INCARICO DITTA STUDIO CARRA DI PARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24901"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFORMATIZZAZIONE MAPPE CATASTALI - INCARICO DITTA URBANIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24902"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. SMONTAGGIO DI N. 30 CABINE A ROTAZIONE PISCINE COMUNALI. AFFID. A SENSI DEL VIGENTE REGOL. PER L'ESECUZ. DI FORN. E SERV. IN ECONOMIA ALLA DITTA SINKO DI SONA (VR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24903"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CHEMIRICERCHE S.R.L. DI MOLINETTO DI MAZZANO (BS), PER PRELIEVO ED ANALISI CAMPIONI TERRENI "BIANCO" POST INTERVENTO DI BONIFICA DEL SITO CAVA PIRATA - RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24904"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO - SMONTAGGIO ATTREZZATURE ED ARREDI SPOGLIATOI E BAGNI PISCINE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA SOC. COISECO - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO GENERALE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24905"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO IST. COMPR. I E II PER MATERIALE DI PRONTO SOCC., DI PULIZIA, DI SOSTEGNO PER DISABILI, DI CONSUMO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEGRETERIE. A. S. 2006/2007. - EROGAZIONE ACC. 75%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24906"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA RICCOBONO MARCELLA, TERMINALISTA. ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI DAL 01.10.2006 AL 31.03.2007 E SUA SOSTITUZIONE CON IL SIG. MAGRI GABRIELE SINO AL 31.12.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24907"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE TASSE DI PROPRIETA' DEI MEZZI CHE HANNO SCADENZA AGOSTO 2006 DA PAGARSI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2006 MEDIANTE VERSAMENTO IBN CONTO CORRENTE POSTALE N. 2238 INTESTATO A REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24908"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO CAUSA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CONTRO BONDIOLI GIORGIO AVANTI IL TAR LOMBARDIA SEZ. DI BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24909"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DEL SIG. D.B. E DELLA SUA  FAMIGLIA DAL 22/09/06 ALL’11/10/06. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24910"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO PER MATERNITÀ AI SENSI ARTT. 65 E 66 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATI DALL’ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 -  SESTO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24911"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICHI PER REALIZZAZIONE PROGETTO ''SPAZI DI MEDIAZIONE CULTURALE...'' EX LEGGE 285/97 INFANZIA IMMIGRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24912"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E  ACCERTAMENTO IMPORTI CANONE, SPESE CONDOMINIALI E DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA CASTELLI MARIA DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA I MAGGIO  N. 7/A,  INT. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24913"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA ALLA SIG.RA BESCHI TRANQUILLA DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 35, INT. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24914"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ACCOGLIENZA A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA DELLA SIG.RA I.I. RESIDENTE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24915"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZ. CON L’OSPEDALE S. PELLEGRINO S.R.L. DI CASTIGLIONE D./S. (SERVIZIO FORNITO DALLA DITTA PEDUS SERVICE P. DUSSMAN S.R.L.) PER SERV. DI MENSA AZ, AL PERSONALE DIP. C.LE PER I MESI DI OTT/DIC 2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24916"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI GALLI LEO, MARIO NOVAZZI MARINA POLI FASANI ANGELA MARANGOTTO BARBARA E MARINA MUTTI AL CORSO SUL TEMA ''FORNITURE E SERVIZI DOPO IL CODICE DEI CONTRATTI'' A PORTO MANTOVANO SEDE A.SE.P. IN DATA 27.9.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24917"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA R.G.B. COMPUTERS SNC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). FORNITURA NASTRI DI BACKUP. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24918"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI AL SIG BELLINI LUIGI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24919"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DET. 409 U.T. DEL 19.12.2005 RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA FALEGNAMERIA MARAI FEDERICO DI LONATO (BS) PER L'ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24920"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAV. DI REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO IN FRAZIONE GOZZOLINA. APP. COMPUTO METRICO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA IN FREGIO A VIA PAIASSI ANTISTANTE GLI SPOGLIATOI. APP. AFFIDAMENTO DEI MEDESIMI TRAMITE COTTIMO DITTA RIVAVERDE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24921"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SAVI S.R.L. DI RONCOFERRARO (MN), PER ANALISI CHIMICHE DI N. 2 CAMPIONI DI ACQUA PRELEVATA DA POZZI PRIVATI SITI IN VIA DELLE CAVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24922"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA BOSIO PAOLINA, EX ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24923"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 35, INT. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24924"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CON DECORRENZA SETTEMBRE 2006 DEL CANONE ANNUO DI LOCAZIONE DI N. 1  ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.  ACCERTAMENTO ENTRATA RESIDUA ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24925"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDE DI CONTRIBUTO ECONOMICO RESPINTE NELLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL  19/06/06. DOMANDE IN CARICO ALL’ASSISTENTE SOCIALE MAZZI LUCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24926"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDE DI CONTRIBUTO ECONOMICO RESPINTE NELLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL  19/06/06. DOMANDE IN CARICO ALL’ASSISTENTE SOCIALE GABUSI ALESSANDRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24927"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDE DI CONTRIBUTO ECONOMICO RESPINTE NELLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL  19/06/06. DOMANDE IN CARICO ALL’ASSISTENTE SOCIALE BEDULLI GRAZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24928"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE   BANDO  STRAORDINARIO PER  L’ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO” PER L’ANNO SCOLASTICO 2006/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24929"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA PENNINI DELINA, EX ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24930"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA GABUSI ALESSANDRA. ASTENSIONE OBBLIGATORIA POST-PARTO DAL 04.09.2006 AL  03.01.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24931"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E DI ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA IN LOC. GOZZOLINA. RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COM.LE PER VERSAMENTO VIGILI DEL FUOCO PER RICHIESTA C.P.I.. RIDETERM. Q.E. DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24932"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DEL FABBRICATO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZ. GOZZOLINA. RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COM.LE PER VERSAMENTI ASL, LABORATORIO ANALISI E VIGILI DEL FUOCO. RIDETERM. Q.E. DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24933"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL NUOVO PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - 4 LOTTO I STRALCIO. CONF. INCARICO PROFES. AL GEOM. ETTORI ENZO PER ACCAT. N. 3 CABINE ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24934"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COLLEGAMENTO PARCO EX DESENZANI CON EX STATALE 236. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. GIULIANO DONAERA DELLA S.IN.GE.A. SRL DI MONTICHIARI PER ESECUZIONE INDAGINE GEOGNOSTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24935"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 3 CALDAIE MOD. AVIO MAIOR METANO E ZEUS 24 MAIOR METANO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMP DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA CENTRO GAMMA DI DESENZANO DEL GARDA (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24936"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA AGLIETTA DI MANTOVA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 STAMPANTI LASER PER GLI UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24937"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TREND SERVIZI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE LICENZE SYMANTEC ANTIVIRUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24938"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.LUCIA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ DI ASOLA (MN). AFFIDAMENTO PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO I NUOVI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO IN FRAZIONE GOZZOLINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24939"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI VARI VIGILI URBANI. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI POLPENAZZE IN OCCASIONE DELLA LOCALE FIERA DEL VINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24940"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA., NELL'ANNO 2002, E NON OBLATE NEI TERMINI STABILITI DAL MEDESIMO CODICE - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24941"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CANONE ALLOGGIO ERP E DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO GARAGE DELL’ALLOGGIO DI VIA BOTTEGHINO N. 1C SC. B, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24942"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CANONE ALLOGGIO ERP E DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO GARAGE DELL’ALLOGGIO DI VIA DEL FALCONE N. 8/A INT. 1, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24943"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA ALLA SIG.RA FERRARO ROSA DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 55, INT. 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24944"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MODIFICHE ALLA DETERMINAZIONE N. 229/SS DEL 04/09/06, RELATIVA ALL’APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2002, PRESENTATE NEL 2003, DA SOTTOPORRE A CONTROLLI SOSTANZIALI E APPROVAZIONE DISPOSIZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24945"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIP. PORTA P., MARE D., BESCHI M.  E GOLDONI A. : PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO  SULLE NOVITA’  DELLA L. BERSANI. L’EFFETTO DELLE LIBERALIZZAZIONI SULLE ATTIVITA’ ECONOMICHE COMMERCIALI, A VOLTA MANTOVANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24946"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO ATTREZZATURE   PER LA PRESENTAZIONE  DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO ALLA CITTADINANZA PREVISTA PER IL 14/09/2006 AI SENSI DEL REG COMUNALE  DI FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GIZETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24947"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE SERVIZIO MENSA PER I SERVIZI COMUNALI. DURATA DELLA CONCESSIONE  DAL 01.01.2007 AL 31.12.2011. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE, BANDO DI GARA E ESTRATTO DEL BANDO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24948"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIDA S.R.L. DI VERONA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L’INFORMATICA PER I SERVIZI COMUNALI DIVERSI. PERIODO: NOVEMBRE 2005/OTTOBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24949"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRES 2006. PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA DI ALCUNI MINORI RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24950"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. CON FERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. CLAUDIO TONIOLO DI SIRMIONE (BS) PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24951"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO PIANO DI LOTTIZZAZIONE ''LA BAITA'' - INCARICO PROFESSIONALE ARCH. SERGIO SPAZZINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24952"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO PIANO DI LOTTIZZAZIONE NUOVA PREFABBRICATI - INCARICO PROFESSIONALE ARCH. SERGIO SPAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24953"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA TINTEGGIATORTE ED AFFINI PRESSO GLI IMMOBILI COM.LI PER IL BIENNIO 2005/2006. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA FIORINI VERNICIATURE SRL A SUBAPPALTARE PARTE DELLA CETEGORIA PREVALENTE ALLA DITTA P.SERVIZI SRL DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24954"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO FIUNZIONALE FABBRICATO SEDE SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZIONE GOZZOLINA. CONFERIMENTO INCARICO ALL'ARCH, CARLO BACCINETTI PER  PREDISPOSIZIONE RELAZIONE VERIFICA EV.LE NECESSITA' IMPIANTI PROTERZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE. RIDETERMINAZIONE QUADRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24955"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2005. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24956"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI AGOSTO  2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24957"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AGOSTO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24958"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE AGOSTO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24959"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESI DI AGOSTO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24960"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2006/2007. COOP. OLINDA DI CASTEL GOFFREDO. INTEGRAZIONE CONTRATTO N. 9123 DI REP. DEL 24.02.2004 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA  E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI PRIMA E DOPO LE LEZIONI SCOLASTICHE E PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24961"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG.  RE ROBERTO, EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24962"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA DELLA SIG.RA I.I. RESIDENTE.IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24963"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE LA CONVENZIONE CONSIP DELLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2006 AL DISTRIBUTORE AGIP GRUPPO ENI SPA CON SEDE IN SS 236 GOITESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24964"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE TRATTO SEDE STRADALE DI VIA GOBETTI - INCARICO PROFESSIONALE NOTAIO FABRIZIO ROSSI PER ACQUISIZIONE IMMOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24965"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESAME PROGETTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO INSTALLATO PRESSO LA PALAZZINA DI PROOPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA ASCOLI N. 15. IMP. DI SPESA E LIQ. PER LE COMP. RELATIVE ALL'ESAME PROGETTO ALL'ISPESL DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24966"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PARTECIPAZIONE AI COMPONENETI LA CEC PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE ORDINARIE DELLA CEC ED AGLI ESPERTI AMBIENTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24967"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NELLA SERIOLA MARCHIONALE,  DI CUI ALLA PRATICA N° 62/2006, VERSAMENTO DIRITTI  DI ISTRUTTORIA, MEDIANTE BONIFICO BANCARIO, AL CONSORZIO DI BONIFICA ALTA E MEDIA PIANURA MANTOVANA PER L’ESAME DEL PROGETTO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24968"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2002 PRESENTATE NEL 2003 DA SOTTOPORRE A CONTROLLI SOSTANZIALI E APPROVAZIONE DISPOSIZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24969"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL SIG. BESCHI FRANCO DELL’ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA GARIBALDI  N. 12, INT. 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24970"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, MODULO E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE NELL’ANNO 2006 DELLA DOMANDA PER ESSERE INCLUSI NELLE GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE  DEGLI ALLOGGI NON ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24971"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2005 A UN BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA, INCLUSO NELL’ELENCO N. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24972"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL SIG. BRESCIANI MARINO CON DECORRENZA DAL 02.09.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24973"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24974"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONE LINEA ALIMENTAZIONE E COMANDO SISTEMA SEMAFORICO IMPIANTO SEMAFORICO CASERMA CARABINIERI. APPROV. AFFIDAMENTO DEI MEDSIMI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA TRADELEK SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24975"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' GOZZOLINA. CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING.FLAVIO ZANCHI PER LA RELAZIONE DI VERIFICA DELL'EVENTUALE NECESSITA' DI IMPIANTI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24976"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SEDE STRADALE LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN ZONA PEEP FONTANE. INTEGRAZIONE INCARICO NOTAIO FABRIZIO ROSSI PER STIPULA ATTO PUBBLICO PER ACQUSTO AREE DITTA A &amp; T EUROPE SPA. LIQUIDAZIONE FATT.N.561 DEL 15/06/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24977"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA ELETTRICISTA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI PRESSO ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA TRADELEK CON SEDE IN CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24978"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZ. CAMPI DI CALCIO COM.LI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA OPERE A VERDE CAMPI SPORTIVI ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA CARAMORI PIANTE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA. RIDETERMINAZIONE Q.ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24979"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISORI DEI CONTI. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO 01.07.2005-14.09 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24980"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE. DEFINIZIONE DETTAGLIATA PER L’ANNO 2006 DEI CONTENUTI E DEI FONDI CORRELATI CON ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24981"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE “IN BICI A CASTIGLIONE” IN DATA 24/09/2006. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24982"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA AGLIETTA MARIO DI MANTOVA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 12 VIDEO PIATTI PER GLI UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24983"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO GOZZOLINA. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA RIVAVERDE SRL A SUBAPPALTARE ALLA DITTA BOTTICHIO CRISTIANO LA ESECUZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24984"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZZAIONE NUOVI SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO FRAZIONE GOZZOLINA. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA RIVAVERDE SRL A SUBAPPALTARE ALLA DITTA BORSETTO GIANNI I LAVORI DI ESECUZIONE IMPIANTO ELETTRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24985"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO ''LA VOCE DI MANTOVA'' AVVISO DI PUBBLICAZIONE VARIANTE AL P.R.G. PIANO DI LOTTIZZAZIONE PDL1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24986"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIODIANO ''LA VOCE DI MANTOVA'' AVVISO DI PUBBLICAZIONE VARIANTE N. 44 AL P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24987"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ALLA DITTA TE.BE.SCO. SRL DI LODIVECCHIO (LO) PER RICHIESTA CONTRIBUTI AGEA PER ACQUISTO PRODOTTI LATTIERO – CASEARI DA DISTRIBUIRE AGLI ALLIEVI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO. ANNO SCOLASTICO 2006/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24988"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GINNASTICA CORRETTIVA. ANNO SCOLASTICO 2006/2007. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE E CONFERIMENTO DELL’INCARICO AL PROF. RICCARDO COLOSINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24989"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DELLE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL  CONDOMINIO COCEL DI VIA I MAGGIO N. 3/7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24990"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2006/2008 DISTRETTO DI GUIDIZZOLO - CONFERIMENTO INCARICHI DI FORMAZIONE E SUPERVISIONE NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI SISTEMA E SISTEMA DI GOVERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24991"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 397/UT RELATIVO ALL'AFFIDAMNTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA LEALI VETRI SERVICE S.R.L. PER L'ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24992"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO FORNITURA DI ARMADI PER ALCUNI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA COMMERCIAL SACE  S.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24993"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA OLIDATA DI CESENA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 14 PERSONAL COMPUTER PER GLI UFFICI COMUNALI. CONVENZIONE CONSIP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24994"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIALE BOSCHETTI TRATTO VIA PERATI VIA MARTINI. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMEN A SUBAOPPALTARE ALLA DITTA RIVAVERDE SRL LA ESECUZIONE DEI LAVORI DI FOGNATIURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24995"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIALE BOSCHETTI TGRATTO VIA PERATI VIA MARTINI. AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA A SUBAPPALTARE ALLA DITTA IDRA DI TONELLO ROBERTO IL POSIZIONAMENTO RETE ELETTROSALDATA BIOSTUOIE E GRIGLIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24996"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO IN FRAZIONE GOZZOLINA. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA RIVAVERDE SRL A SUBAPPALTARE I NOLI A CALDO E PARTE CATEGORIA PREVALENTE ALLA DITTA MELINTE NICU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24997"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE :INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ AUTORIZZAZIONE DAL 01.09.06 AL 31.12.06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24998"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. INDENNITA’ DI TURNO ANNO 2006. AUTORIZZAZIONE DAL 01.09.06 AL 31.12.06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24999"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSILIARE URBANISTICA - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI COMPONENTI - 1° GENNAIO-31 LUGLIO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25000"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COLLABORAZIONE CON LE AGENZIE DI VIAGGIO DI CASTIGLIONE D/S. PER LA CREAZIONE DI PACCHETTI TURISTICI IN OCCASIONE DEL FESTIVALETTERATURA 2006 E DELLA MOSTRA SU ANDREA MANTEGNA. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25001"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO CAUSA COMUN DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CONTRO FALLIMENTO FATTORIE GUGLIELMI. LIQUIDAZIONE FONDO SPESE AVV. VITTORIO GIORGINI DI CESENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25002"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO ''PERCORSI INCROCIATI'' . APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25003"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE CCNL 09.05.06: CONGUAGLIO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 12/02/2005 AL 14/04/2005 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4/4/05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25004"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA P &amp; G PRESTIGE &amp; PROFESSIONAL - LABOCOS SRL-CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE SIG. GUIDO ZAGLIO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' CARICA ELETTIVA ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25005"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ABBINAMENTI DITTE-LOTTO ALL'INTERNO DEL PIANO PER GLI INSEDIMENTI PRODUTTIVI P.I.P. IV LOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25006"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE SERVITU' INDUSTRIALE A FAVORE DELL'E.N.E.L. PER IL LOCALE ADIBITO A NUOVA C.E. DI TRASFORMAZIONE E DI ELETTRODOTTO AD ESSA ANNESSO IN LOCALITA' GROLE SI AREA COMUNALE IN FREGIO ALLA S.P. CASTIGLIONE-SOLFERINO.(CABINA N° 45686 VIA VALLE SCURA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25007"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DEL TERRITORIO DI MANTOVA - DIGITALIZZAZIONE MAPPE CATASTALI PER REDAZIONE SUPPORTO PER IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.436,54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25008"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA FATER SPA – PESCARA – INTEGRAZIONE IMPEGNO PER LA FORNITURA DI  PANNOLINI PER L’ ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25009"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 55, INT. 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25010"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER IL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 55, INT. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25011"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDA IN CARICO ALL’ASSISTENTE SOCIALE LUCA MAZZI - COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 19/06/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25012"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CON DECORRENZA AGOSTO 2006 DEL CANONE ANNUO DI LOCAZIONE DI N. 1  ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.  ACCERTAMENTO ENTRATA RESIDUA ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25013"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 8994 DEL 09/11/01 “SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA, PER ANZIANI, CRES E ASILO NIDO” ALL’ATI - AVENANCE SPA DI MILANO E COPRA SCARL DI PIACENZA. SERV. RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO 01/09/2006-31/12/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25014"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA LUOGHI PER CRESCERE –BRESCIA- IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO PER OPERATORI ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO. ANNO SCOLASTICO 2006/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25015"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPSORZIO FORESTALE PADANO SCRL DI CASALMAGGIORE (CR). VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25016"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE:LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI ELETTORALI RELATIVI AL REFERENDUM  DEL  25 GIUGNO 2006.PERIODO DAL 11.05.06 AL 24.07.06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25017"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE LUGLIO  2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25018"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI LUGLIO  2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25019"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESI DI LUGLIO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25020"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25021"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE 14^ STAFFETTA DELLE DUE PIAZZE E 4° PALIO DEI QUARTIERI IN DATA 08/09/2006. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25022"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA LUOGHI PER CRESCERE –BRESCIA- INTEGRAZIONE FORMAZIONE A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA-ANNO SCOLASTICO 2005/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25023"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COLLEGAMENTO PARCO EX DESENZANI CON EX S.S. 236. APPROVAZIONE PROGETTO DEFIMNITIVO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25024"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO IN FRAZIONE GOZZOLINA. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25025"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DEL FABBRICATO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI GFOZZOLINA. LAVORI DI PREDISP. TUBAZ. PER ALLACCIAMENTI ALLA RETE ENEL, TELECOM E SCOLO ACQUE PIOVANE. IMP DI SPESA ED AFFID. MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA ELETTRO CIMAR DI ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25026"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE A SOGGETTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25027"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIODO DI PROROGA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25028"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ALLA V° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.C.E.C.)    II^  TRIMESTRE  2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25029"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MANTOVA - ESAME PROGETTO VARIANTE N. 44 AL P.R.G. - IMPEGNO DI SPESA DI € 315,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25030"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 27 DELLA L. 23.12.1998 NR. 448 E SUCCESSIVO D.P.C.M. N. 320 DEL 05.08.1999. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER I LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO. ANNO SCOLASTICO 2005/2006. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25031"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI - MESE DI LUGLIO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25032"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 1, AI SENSI DEL REG COMUNALE  DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIAIMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA  ILLSA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25033"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OPERE DA FABBRO PER L'IMP. COMPLESSIVO DI € 5.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25034"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RETE SENTIERI CICLOPEDONALI E PAESAGGISTICI COLLINE MORENICHE ALTO MANTOVANO-SECON DO LOTTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA FRATERNITA' COOPERATIVA SOCIALE A RL DI OSPITALETTO (BS). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25035"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI N. 120 OCCHI DI GATTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ROTTI DURANTE LA STAGIONE INVERNALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZ. DI FORN. E SERV. IN ECONOMIA ALLA DITTA COMPAGNONI FIORE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25036"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PALAZZINA EX O.P.G. IN LOCALITA' GHISIOLA. SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA COISECO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25037"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BELVEDERE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE DEI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA TRADELEK SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25038"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONE IMPIANTO DI P.I. CON LAMPIONI CON PANNELLO FOTOVOLTAICO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE MEDIANTE  COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA TRADELEK SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25039"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE ESCAVATORE FAI TARGATO MN560 AA E FIORINO FIAT AJ418 ED IN DOTAZIONEAGLI OPERAI DEL COMUNE. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA PIADENA FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25040"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI N. 7 MONTAFERETRI PRESSO IL NOSTRO CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA RAINERI SERVICE DI PONCARALE (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25041"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SOL.CO DI MANTOVA- AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO ANIMAZIONE INTERCULTURALE “MONDOLANDIA” E DEL PROGETTO “DOPO-LA-SCUOLA” PER IL PERIODO 01/09/2006-31/07/2008 . APPROVAZIONE VERBALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25042"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI DURATA QUADRIENNALE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 35, INT. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25043"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA GESTIONE DEL CENTRO INTERCULTURALE “MONDOLANDIA” E DEL SERVIZIO “DOPO-LA-SCUOLA” PER IL PERIODO DAL 01/09/2006 AL 31/08/2008. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25044"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CANONE ALLOGGIO ERP E DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO GARAGE DELL’ALLOGGIO DI VIA DEL FALCONE N. 8/A, INT. 2 DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. MODIFICA ALLEGATI “A” E “B” DELLA DETERMINAZIONE N. 198/SS DEL 20-07-06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25045"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO APERTO DI ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL S.A.D. MEDIANTE VOUCHER SOCIALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ACCREDITAMENTO DEGLI AVENTI DIRITTO E COSTITUZIONE DELL’ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25046"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO REP. N. 8994 DEL 09/11/01 “SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA, PER ANZIANI, CRES E ASILO NIDO” ALL’ATI - AVENANCE SPA DI MILANO  E COPRA SCARL DI PIACENZA.  PERIODO 01/08/2006-31/12/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25047"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO REDDITI E VALORI MONETARI RIFERITI AL 2006, PREVISTI DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25048"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO VALORI MONETARI PREVISTI NELL’ALLEGATO “D” DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 201 DEL 30/06/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25049"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N.  55, INT. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25050"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE IN CARICO ALL’ASSISTENTE SOCIALE LUCA MAZZI - COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 19/06/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25051"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO  DEI BENI  E DELLE  ATTREZZATURE   DI PROPRIETA’  DELLA  COPRA  RISTORAZIONE E SERVIZI COOP.  CON  SEDE  IN PIACENZA, INSTALLATI PRESSO IL CENTRO DI  PRODUZIONE PASTI COMUNALE DI VIA TOSCANINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25052"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEMELLAGGIO CASTIGLIONE D/S.–LEUTKIRCH IM ALLGAU: AFFIDAM. DIR. AI SENSI ART. 7 CO. 2 REGOLAM. PER L’ESECUZ. DI FORNIT. E SERV. IN ECONOMIA DEL SERV. DI PRANZO PER N°80 EX SCOLARI AGRICOLI PROVENIENTI DA LEUTKIRCH IN VISITA A CASTIGLIONE D/S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25053"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  STEFANO MAZZUCCHELLI. INCARICO CAUSA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CONTRO FALLIMENTO FATTORIE GUGLIELMI.  LIQUIDAZIONE   FONDO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25054"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  STEFANO MAZZUCCHELLI. INCARICO CAUSA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CONTRO FERRARI MARIO.  LIQUIDAZIONE  A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25055"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOPENDENTI VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI MONTICHIARI IN OCCASIONE DEL MERCATO DEL BESTIAME DEL VENERDÌI' E MANIFESTAZIONI VARIE PERIODO MARZO-MAGGIO  2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25056"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOTRAFFICO SRL - VIA ROMA SNC GROTTE DI CASTRO - DELLA FORNITURA DI N. 5 ROTOLI DI CARTA TERMICA PER STAMPANTE TRAFFIPATROL IN USO PRESSO L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25057"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARPA PER ATTIVITA’ DI COMPETENZA SVOLTE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEL SITO CONTAMINATO ''CAVA PIRATA''. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25058"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  COPERTURA SPIOGLIATOI NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. AGGUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA A SENSI ART. 24 COMMA 1 LETTERA 0A) DELLA L.109/94 PRECEDUTA DA GARA INFORMALE ALLA DITTA SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25059"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO VINILICO NEL SALONE DELL’ASILO NIDO IL CUCCIOLO, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CENTRO PAVIMENTI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25060"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO 2^ SEZIONE-EX MATERNA - PRESSO  ELEMENTARE S. PIETRO PER FORMAZIONE DI NUOVE AULE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO,  D.LGS 163/2006, D.L. 173/2006 E D.P.R. 554/1999 ALLA DITTA EDILMEC S.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25061"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE Q.E. PROGETTI VARI E QUANTIFICAZIONE FONDO INTERNO DA RIPARTIRE TRA IL PERSONALE DELL'U.T. AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 12.04.2006, N° 163 - PERIODO 01.01.2003 - 28.02.2005 E NON RIENTRATNTI NEL FONDO INTERNO DI CUI ALLA DET. 375/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25062"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (A.R.P.A.) DI MANTOVA - ESAME PROGETTO VARIANTE N. 44 AL P.R.G. - IMPEGNO DI SPESA DI € 494,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25063"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOL. GIULIANO DONAERA DELLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PARERE GEOLOGICO IN OTTEMPERANZA ALLA L.R. 12/2005 E ALLE DELIBERE ATTUATIVE DELLA STESSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25064"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E  ACCERTAMENTO IMPORTI CANONE, SPESE CONDOMINIALI E DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA LUCI MARIA CARMELA DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI  N. 35,  INT. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25065"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA STRAORDINARIA ANNO 2006 E GRADUATORIE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONE, VALIDE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25066"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SALA POLIFUNZIONALE PRESSO CSE DI GUIDIZZOLO (FRAZ. REBECCO). IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE . LIQUIDAZIONE 1^ SEMESTRALITA’ 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25067"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLO SCOMPUTO DAL CANONE DI LOCAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA DAL SIG. MILADIC MILE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE, SITO IN VIA BOTTEGHINO N. 1/C, SCALA A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25068"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOCARRO FIAT 95 - 14  IN DOTAZIONE AGLI OPERAI DEL COMUNE. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIOEN DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA PIADENA FRANCESCO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25069"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01.07-28.07.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25070"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMERCIAL SACE S.R.L. DI TORBOLE CASAGLIA (BS). AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN ARMADIO PER L’UFFICIO ECONOMATO DEL COMUNE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25071"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO GOZZOLINA. CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. ETTORI ENZO DI SARGINESCO DI CASTELLUCCHIO (MN) PER FRAZIONAMENTO ED ACCATASTAMENTO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25072"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON TRATTAMENTO DI RIPRISTINO ANTISCIVOLO ALLA PAVIMENTAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA RODARI, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI FORNITURE E SERVIZI.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA COISECO DI CASTIGLIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25073"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE BOSCHETTI - TRATTO VIA PERATI-VIA MARTINI. AFFIDAMENTO ALL'ENEL SOLE SRL - AREA TERRITORIALE NORD - NUCLEO DI CREMONA PER LA RIMOZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE BOSCHETTI. RIDETERMIONAZIONE Q.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25074"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 4 CONDIZIONATORI PRESSO LA SEDE MUNIPALE AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA FERRAMENTA CIMA SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25075"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 4 CONDIZIONATORI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZ. FI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA . AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA FONDEC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25076"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER STESURA VARIANTE N. 44 AL P.R.G. AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005 ART. 25 COMMA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25077"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FRESATURA E PULIZIA DELL'AREA COMUNALE POSTA IN ADIACENZA ALLA VIA FERMI E FORMAZIONE DELLA NUOVA RECINZIONE IN LEGNO. IMPEGNO DI SPESA ED APPROV. MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA INDECAST DI CSTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25078"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 9137/04 STIPULATO CON  LA ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA INERENTE L’AREA SITA IN VIA PISACANE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONI. PRESA D’ATTO DEL SUBENTRO WIND TELECOMUNICAZIONI SPA CON DECORRENZA 15/06/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25079"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 9242/05 STIPULATO CON  LA ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA INERENTE L’AREA SITA IN VIA BOTTEGHINO PER INSTALLAZIONE IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONI.PRESA D’ATTO SUBENTRO DELLA  WIND TELECOMUNICAZIONI SPA CON DECORRENZA 15/06/06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25080"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE A SOGGETTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25081"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA RONCADORI SANDRA. CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE POST-PARTO DAL 25.07.2006 AL  24.01.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25082"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNI ED ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ASL PRESSO L’ASILO  NIDO IL CUCCIOLO DI VIA MALETTI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI ALLA DITTA ANDALONI IMPRESA DI ANDALONI FRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25083"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA, ALLA COOPERATIVA SINERGIE COOP. SOCIALE A.R.L. DI MANTOVA DELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO DAL 01/08/2006 AL 31/12/2006. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25084"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SOVRADISTRETTUALE ''PREVENIRE LE DIPENDENZE'' EX L 45/99  -  BANDO 2005 - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25085"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER  LA GESTIONE DEL CENTRO INTERCULTURALE “MONDOLANDIA” E DEL SERVIZIO “DOPO-LA-SCUOLA” PER IL PERIODO DAL 01/09/2006 AL 31/07/08. PRESA  D’ATTO   REFUSO DI STAMPA E DETERMINAZIONE  TERMINE  PRESENTAZIONE  DELLE  OFFERTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25086"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE ADEMPIMENTI PER LA STIPULA E REGISTRAZIONE DI N. 3 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, IN SOSTITUZIONE DI ALTRETTANTI CONTRATTI IN SCADENZA IL 31/07/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25087"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA SIG.RA MIHAYLOVA JANA PER SOSTITUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO ERP IN SCADENZA IL 31/07/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25088"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA SIG.RA MEINI AGNESE PER SOSTITUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO ERP IN SCADENZA IL 31/07/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25089"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA SIG.RA MASSOLINI MARLENE PER SOSTITUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO ERP IN SCADENZA IL 31/07/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25090"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO - SIG.RA FERRARI UMBERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25091"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMP. DI SPESA ED AFFID. AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA DEL SERV. DI ASSSIST.  ALL'ING. DEL TUV PER L'ESECUZ.  DELLA VERIFICA BIENNALE SULL'IMPIANTO UBICATO NELLA SCUOLA ELEMENTARE V. MAIFRENI ALLA BIEM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25092"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER L’ANNO 2006 ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA COLLINE MORENICHE DEL GARDA. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25093"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS GPA SPA DI MILANO. AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ASSICURATIVA AD UN BROKER. PERIODO 24.9.06 – 23.09.09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25094"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIIONE NUOVI SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO GOZZOLINA. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA RIVAVERDE SRL A SUBAPPALTARE PARTE DELLE LAVORAZIONI IDRAULICHE ALLA DITTA BOTTICHIO CRISTIANO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25095"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL SIG. MAZZI LUCA CON DECORRENZA DALL’1.7.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25096"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA SIG.RA MARTINO BENEDETTA CON DECORRENZA DALL’1.7.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25097"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS  GPA S.P.A. DI MILANO – FILIALE DI BRESCIA PAGAMENTO PREMIO 2006 POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25098"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUONCHEF – DIVISIONE DI RISTOCHEF S.P.A. - DI MILANO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PARAMETRALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER N°500 BUONI PASTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25099"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO PER MATERNITÀ AI SENSI ARTT. 65 E 66 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATI DALL’ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 - QUINTO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25100"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO ALESSANDRO GARZON DI PORTO MANTOVANO (MN). AFFIDAMENTO INCARICO DI FORMAZIONE PER L'ANNO 2006. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25101"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARMADI PER L’AREA TECNICA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, AI SENSI DEL  REGOLAMENTO COMUNALE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA COMMERCIAL SACE  S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25102"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE IN CARICO ALL’ASSISTENTE SOCIALE ALESSANDRA GABUSI - COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 19/06/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25103"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE IN CARICO ALL’ASSISTENTE SOCIALE GRAZIA BEDULLI - COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 19/06/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25104"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 7 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25105"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL C.S.E. DI GUIDIZZOLO DI DISABILI RESIDENTI. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25106"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO PER MATERNITÀ  AI SENSI ARTT. 65 E 66 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATI DALL’ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 - QUARTO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25107"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CON DECORRENZA LUGLIO 2006 DEL CANONE ANNUO DI LOCAZIONE DI N. 5   ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.  ACCERTAMENTO ENTRATA RESIDUA ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25108"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SOL.CO MANTOVA CON SEDE IN MANTOVA. AFFIDAMENTO GESTIONE DI N. 2 (DUE) SEZIONI ED ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI DELL’ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO PER IL PERIODO 01.09.2006-31.08.2007. APPROVAZIONE VERBALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25109"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA P.NENNI N. 55, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2005 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2006 E 1^ SEMESTRE 2007.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25110"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA P. NENNI N. 35, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2005 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2006 E 1^ SEMESTRE 2007.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25111"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI NON ERP DI VIA I MAGGIO N. 3/7, RELATIVO AL CONSUNTIVO 1-4-04 / 31-3-05 E ACCONTI 2^ SEMESTRE 2006 E 1^ SEMESTRE 2007. ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25112"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO UTENZE GAS/ENERGIA ELETTRICA DELL’EDIFICIO DI VIA GROPPI 5, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2005 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2006 E 1^ SEMESTRE 2007.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25113"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA GARIBALDI N. 12, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2005 E ACCONTI 2^ SEMESTRE 2006 E 1^ SEMESTRE 2007. ACCERTAMENTO ENTRATA SECONDO SEMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25114"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DELL’ABITAZIONE TRIFAMILIARE DI VIA DEL FALCONE N. 8, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2005 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2006 E 1^ SEMESTRE 2007.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25115"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA BATTISTI N.29/G, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2005 E ACCONTO 2^ SEMESTRE 2006 E 1^ SEMESTRE 2007.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25116"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA ASCOLI 15, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2005 E ACCONTI 2^ SEMESTRE 2006 E 1^ SEMESTRE 2007.  ACCERTAMENTO ENTRATA 2^ SEMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25117"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2005/06- EROGAZIONE 2^ RATA DEL CONTRIBUTO ALLE  LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25118"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SCRL AGENZIA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. APPROVAZIONE CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO PRONTI CONTRO TERMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25119"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ AI SENSI ART. 66 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 - TERZO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25120"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ AI SENSI ART. 66 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 - NONO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25121"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE EQUATORE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO STRANIERI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MAGGIOR SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25122"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO INDETTO AI SENSI DEL D.LGS 157 E SUCC. INT. E MOD. PER LA GESTIONE DI DUE SEZIONI ED ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI ASILO NIDO PERIODO 01.09.2006-31.08.2007. NOMINA COMM. GIUDICATRICE OFFERTA QUALITATIVO-TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25123"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP. SOCIALE OLINDA DI CASTELGOFFREDO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM A PORTATORI DIHANDICAP DURANTE I CRES ORGANIZZATI DAL COMUNE. ANNO 2006. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25124"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN SECONDO PERIODO DI INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO PER IL SIG. F. D. PRESSO  L’“INDECAST” S.R.L.. PERIODO DAL  24/07/2006 AL 31/12/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25125"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEMELLAGGIO CASTIGLIONE D/S. – BARENTIN: AFFIDAM. DIR. AI SENSI ART. 7 CO. 2 REGOLAM. PER L’ESECUZIONE DI FORNIT. E SERV. IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DALLA CITTA’ DI CASTIGLIONE D/S. (MN) ALL’AEROPORTO ORIO AL SERIO (BG) E RITORNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25126"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFENSORE CIVICO-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO  2006-2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25127"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNI ED ADEG.TO SCUOLA MEDIA P.C.BESCHI, DI RECUPERO TERRAZZE SCUOLA MEDIA DON MILANI E RECUPERO SEZIONE EX MATERNA SCUOLA ELEMENTARE S.PIETRO.AFFIDAMENTO LAVORI  DITTA EDILMEC SRL MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA INFORMALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25128"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA NEL FABBRICATO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE GOZZOLINA. RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COMUNALE ANTICIPATE DAL MEDESIMO PER VERSAMENTI ALL'ASL PER RICHIESTA PARERE PRELIMINARE E PER ALLACCIO ALLA FOGNATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25129"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO STRUTTURALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE AVIS PRESSO IL CENTRO DIURNO INTEGRATO DI VIA GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25130"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI NELLA SEDE MUNICIPALE PER L’UFFICIO SPORT E TURISMO, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MANERBA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25131"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOCARRO FIAT 95-14 IN DOTAZIONE OPERAI DEL COMUNE. AFFIDAMENTO A SENSI VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA PIADENA FRANCESCO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN),</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25132"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZ. NUOVI SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO FRAZ. GOZZOLINA. IMP. DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP SCRL DI PADOVA PER FORNITURA ARREDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25133"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE BOSCHETTI - TRATTO VIA PERATI VIA MARTINI. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA AD AFFIDARE IN SUBAPPALTO PARTE OPERE DELLA CATEGORIA PREVALENTE ALLA DITTA CARAMORI PIANTE DI CARAMORI CARLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25134"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL’AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25135"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N. 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI ERP E NON ERP  DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25136"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA, MEDIANTE  PROCEDURA APERTA, PER  LA GESTIONE DEL CENTRO INTERCULTURALE “MONDOLANDIA” E DEL SERVIZIO “DOPO-LA-SCUOLA” PER IL PERIODO DAL 01/09/2006 AL 31/07/08 E PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO SULLA G.U.R.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25137"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG. BIGNOTTI ALBERTO, VIGILE URBANO. ESAME SITUAZIONE ASSENZE PER MALATTIA E PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25138"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2006/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25139"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  FRANCA TONDINI. INCARICO CAUSA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CONTRO EDILIZIA FERRARI SRL. RECUPERO SOMMA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FONDO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25140"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: APRILE/GIUGNO 2006. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25141"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONDIZIONATORI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DON MILANI, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25142"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE GOZZOLINA. CONFERIMENTO INCARICO ARCH. BACCINETTI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25143"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTINO INTERAZIONE E CONSULENZA TELEFONICA SERVIZIO PERSONALE ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25144"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESI DI GIUGNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25145"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01.06-30.06.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25146"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LEGGE 10 MARZO 2000 N. 62. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO PER GLI ALLIEVI DELLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI I E II GRADO STATALI E PARITARIE. ANNO SCOLASTICO 2004/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25147"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE GIUGNO  2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25148"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI GIUGNO  2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25149"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25150"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI - MESE DI GIUGNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25151"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE:LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE ELEZIONI PROVINCIALI  DEL  28 E 29 MAGGIO 2006.NEL PERIODO DAL 20.04.06 AL 16.06.2006,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25152"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. APPLICAZIONE CCNL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005. LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO  LAVORO STRAORDINARIO CONCERNENTE  LE OPERAZIONI REFERENDARIE DEL 12.06.05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25153"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. APPLICAZIONE CCNL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005. LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO  LAVORO STRAORDINARIO CONCERNENTE  LE OPERAZIONI PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 12 E 13.06.04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25154"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL SECONDO SEMESTRE 2006. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25155"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLI ESTIVI ALL’APERTO ANNO 2006.  AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DI ALCUNI SPETTACOLI SULLA GAZZETTA DI MANTOVA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25156"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA  ASSICURATIVA AD UN BROKER. PERIODO  24.09.06 – 23.09.09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25157"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTECOM SPA DI ROMA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E DI FIRMA DIGITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25158"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DEL BANDO APERTO DI ACCREDITAMENTO PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI ALL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE SUL TERRITORIO COMUNALE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25159"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA GARIBALDI  N. 12, INT. 9, A SEGUITO RINUNCIA DA PARTE DELL’ASSEGNATARIA SIG.RA SARASI MAFALDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25160"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E ACCERTAMENTO IMPORTI CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE E ATTUAZIONE ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’AUTORIZZAZIONE AL SIG. SLIMENE KAMEL AD EFFETTUARE IL CAMBIO ALLOGGIO NON ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25161"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA  SOCIALE OLINDA DI CASTELGOFFREDO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM A PORTATORI DI HANDICAP DURANTE I CRES ORGANIZZATI DAL COMUNE . ANNO 2006.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25162"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. ROBERTO GRINGIANI DI BRESCIA PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI TECNICO AMMINISTRATIVI PER LA NUOVA GESTIONE CALORE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25163"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA SPOGLIATOI ESTIVI CENTRO SPORTIVO S.PIETRO. APPROVAZIONE ELEBORATI AMMINISTRATIVI E GRAFICI ED INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA PER L'APPALTO DELLE OPERE. APPROVAZINE LETTERA INVITO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. LIQUIDAZIONE CONTR.AUTORITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25164"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ROTATORIA INCROCIO VIA GNUTTI-VIA BATTISTI-VIA DUNANT PRESSO OSPEDALE. CONFERIMENTO INCARICO PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' E RILIEVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25165"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO CANALIZZAZIONE E PLINTI PER SENMAFORO IN VIA MAZZINI. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA COMPAGNONI FIORE DI BOZZOLO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25166"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA COMPAGNONI FIORE SRL DI BOZZOLO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25167"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. INDENNITA’ DI TURNO ANNO 2006. AUTORIZZAZIONE PER IL  QUARTO BIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25168"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE :INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ AUTORIZZAZIONE QUARTO BIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25169"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG. UGOLINI LORENZO, EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25170"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. GIORGIO CENI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) QUALE RSPP PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ANTINCENDIO E LA  FORMAZIONE DEL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25171"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CON COOP. SOCIALE OLINDA DI CASTEL GOFFREDO PER REALIZZAZIONE AZIONE ''VIDEOSPOT'' EX LEGGE 285/97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25172"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE EQUATORE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO STRANIERI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO 1 LUGLIO 2006/31 DICEMBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25173"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA MAZZINI. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA COMPAGNONI FIORE DI BOZZOLO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25174"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ROTATORIA INCROCIO VIA CAVOUR - VIA  DELL'INDUSTRIA - NUOVA S.S.236. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. S. DALZERO E ALL'ING. F. PERI PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25175"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE CAPPELLE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE FONTANA E AREA CIRCOSTANTE NEL CIMITERO COMUNALE ALLA DITTA SMAC DI MILORDO ANGELO LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25176"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZ. NUOVO CAMPO DI CALCIO IN FRAZIONE GOZZOLINA. AFF.MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI DI SISTEMAZ. POZZETTI DELL'IMPIANTO ELETTICO PRESSO IL CAMPO DI CALCIO IN FRAZIONE GOZZOLINA ALLA DITTA FLORICOLTURA GAMMA VERDE SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25177"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CAMPI DI CALCIO COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFIMNITIVA MEDIANTE COTTIMO ED A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO ALLA DITTA CARAMORI PIANTE DI CARAMORI CARLO. APPROVAZIONE VERBALE E RIDETERMINAZIONE Q.E.. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITAÌ VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25178"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RETE SENTIERI CICLO-PEDONALI E PAESAGGISTICI COLLINE MORENICHE ALTO MANTOVANO-2°LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. INDIZIONE PUBBLICO INCANTO ED APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25179"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - 2°LOTTO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH.ALBERTO FERLENGA DELLA SOC.NA.O MI DI MILANO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E RILIEVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25180"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE EDILI PRESSO ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.   IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI  SENSI DEL D.P.R. 554/99 ALLA  DITTA “EDILMEC S.R.L.” CON SEDE IN  REMEDELLO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25181"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DEDL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA DEL RIFORNIMENTO CARBURANTE ALLA DITTA ESSO DI MASSIMO BORTOLOTTI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25182"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA AD HOC SISTEMI SRL DI PORTO MANTOVANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PRODOTTO TECNOLEX PER L'UFFICIO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25183"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA RETTA DI TRE MINORI RESIDENTI PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA EDUCATIVO PER MINORI GESTITO DALL’ISTITUTO DON CALABRIA. PERIODO DAL 03/07/’06 AL 31/12/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25184"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER RINUNCIA VOLONTARIA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI A FAVORE DELLA  SIG.RA  OPPEZZO GIORGETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25185"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA GRECO GERTIE, COORDINATORE DI SERVIZIO CAT. D2, A TEMPO PIENO. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE (25 ORE SETTIMANALI) CON DECORRENZA DALL’1.9.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25186"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA RICCOBONO MARCELLA, TERMINALISTA. AGGIORNAMENTO CONGEDO PARENTALE POST-PARTO E SUA SOSTITUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25187"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2006: ESAMI A VIGILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25188"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNI  SCUOLA MEDIA BESCHI, RECUPERO TERRAZZE SCUOLA MEDIA DON MILANI E  SCUOLA ELEM  S. PIETRO  REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE SEZIONI. APPROV COMPUTO METRICO  E CAPIT SPECIALE  INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25189"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO PRANOVI RENATO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER SERVER LINUX PRESSO CED COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25190"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA RETTA PER IL MINORE D.F. RESIDENTE PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA EDUCATIVO PER MINORI GESTITO DALL’ISTITUTO DON CALABRIA DAL 26/06/2006 AL 31/12/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25191"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L’OSPEDALE SAN PELLEGRINO S.R.L. DI CASTIGLIONE D./S. (SERVIZIO FORNITO DALLA DITTA PEDUS SERVICE P. DUSSMAN S.R.L.) PER SERV. DI MENSA AZIENDALE AL PERS. DIP. C.LE PER I MESI DI LUGLIO/SETTEMBRE 2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25192"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.17 DELLA LEGGE 118/802/1994 N. 109 E S.M.I. ''EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, DIUREZIONE LAVORI E ACCESSORIE'', APPROVAZIONE ''AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO INCARICHI''.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25193"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO POLO NATATORIO  CENTRO SPORTIVO S.PIETRO.AUTORIZZAZIONE ALLA SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL A CONCEDERE ALLA SAMICO BRV CALOR SRL L'AUTORIZZAZIONE A  SUBAPPALTARE ALLA AUTOMAZIONI INDUSTRIALI ELEKTRONORM SRL PARTE OPERE ELETTRICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25194"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE N. 2 BATTERIE AD UN MONTAFERETRI E RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DI ALTRI DUE MONTAFERETRI GUASTI PRESSO CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESEC. DI FORN. E SERV. IN ECONOMIA ALLA DITTA RAINERI SERVICE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25195"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NECESSARI AL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL PIANO VASCA E ASSISTENZE VARIE PRESSO LA PISCINA COMUNALE AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO L.109/94 ALLA DITTA SANDRINI S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25196"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO IN FRAZIONE GOZZOLINA -I° STRALCIO. AFFIDAMENTO ALL'ITALGAS SPA - AREA NORD - DI DESENZANO DEL GARDA (BS) PER NUOVA UTENZA GAS SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO IN FRAZIONE GOZZOLINA, VIA PAIASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25197"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO NODO INTERSCAMBIO E PERCORSI AUTOLINEE TPL INTERURBANE NEL CENTRO ABITATO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA PROVINCIA DI MANTOVA PER MAGGIOR PERCORRENZA ANNUA 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25198"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO INCARICO PROFESSIONALE - ARCH. ALBERTO FERLENGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25199"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEAT PAGINE GIALLE - TORINO. PRESENZE SUGLI ELENCHI TELEFONICI DI MANTOVA E PROVINCIA - EDIZIONE 2006/2007. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25200"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ECCEDENZA QUOTA COMUNALE CONTRIBUTI FSA 2005 A VALERE SULLA QUOTA REGIONALE, RIFERITA A N. 3 BENEFICIARI DI CONTRIBUTI IN CONTO AFFITTO ANNO 2004 IN CONDIZIONI DI GRAVE DIFFICOLTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25201"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. FI/34 DEL 19/6/2006 RELATIVA ALL’ESTINZIONE ANTICIPATA AGEVOLATA MUTUI  CASSA DEPOSITI E PRESTITI IN AMMORTAMENTO A SENSI L.448/98, ART.28, COMMA 3. (ESERCIZIO 2006) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25202"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEL GETTONE DI PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  - PERIODO: 1° SEMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25203"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI IN PIAZZA UGO DALLO' ED IN PIAZZA SAN LUIGI DI QUESTO COMUNE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COM.LE ANTICIPATA DAL MEDESIMO PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO AI VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA PER PRESENTAZIONE RICHIESTA RILASCIO CERTIFICATO PREVENZ. INCENDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25204"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA E. GASPARI SRL, CON SEDE A MORCIANO DI ROMAGNA, DELLA FORNITURA DI VERBALI AUTOIMBUSTANTI A MODULO CONTINUO PER L’UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE – IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25205"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO PARZIALE PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO PL1 SITO IN VIA PISACANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25206"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA DELLA DIPENDENTE SIG.RA GNUTTI ESTER DI PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER UN BIENNIO OLTRE LA DATA DI MATURAZIONE DEI REQUISITI PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25207"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA GABUSI ALESSANDRA, ASSISTENTE SOCIALE, CAT. D1. FRUIZIONE FLESSIBILE DELL’ASTENSIONE OBBLIGATORIA PRE-PARTO A DECORRERE DAL 29.07.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25208"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIDEO E COLOR SNC - VIA RAFFAELLO N. 37 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - DELLA FORNITURA DI VIDEO CASSETTE ''VIDEO 8'' PER VIDEO REGISTRATORE  VIDEO SYSTEM IN USO PRESSO L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25209"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPOLITOGRAFIA SOLDINI SNC DI CARPENEDOLO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25210"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL SIG. ANWOMIAH KOFI, TRAMITE GRADUATORIA, DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DELL’ALER DI MANTOVA, SITO A CASTIGLIONE D/SIVIERE IN VIA I MAGGIO N.  13/C,  INT. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25211"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL SIG. UGOLINI LORENZO IN VIA D’URGENZA IN DEROGA ALLA GRADUATORIA DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA BATTISTI N. 29/G, INT. 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25212"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI RICHIEDENTI AMMESSI E NON AMMESSI E AGGIORNAMENTO GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA  STRAORDINARIA ANNO 2006 PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25213"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA ELETTRICISTA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI  PRESSO ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI  SENSI DEL D.P.R. 554/99 ALLA SOCIETA’ TRADELEK S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25214"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA MATERIALI E RIPRISTINO BUCHE SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI, VARIE VIE E STRADE COMUNALI, PERICOLOSE PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'. APPROV. RELAZIONE TECNICA ED AFFIDAMENTO DEI MEDESIMI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA REDINI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25215"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO DI FOGNATURA PER ACQUE METEORICHE ADIACENTI L'AREA ADIBITA A VERDE PUBBLICO IN FRAZIONE GROLE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA INDECAST SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25216"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DET. N. 397 U.T. RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA LEALI VETRI SRL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DA VETRAIO PER L'IMPORTO DI € 1.810,00 DAL CAP. 18650 AL CAP. 18620.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25217"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE ALL’APERTO 2006. IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA DEI PIEGHEVOLI/MANIFESTI E PER IL SERVIZIO AUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25218"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25219"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CON DECORRENZA GIUGNO 2006 DEL CANONE ANNUO DI LOCAZIONE DI N. 2   ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.  ACCERTAMENTO ENTRATA RESIDUA ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25220"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE D. S. E IST.  TECNICO STAT. PER ATTIVITÀ SOCIALI A. MANTEGNA DI MANTOVA PER TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DI PASOTTI LAURA PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO” DAL 19/06/2006 AL 30/06/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25221"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOCARRO TARGATO BR605HF ED ESCAVATORE FAI TARGATO MN560 IN DOTAZIONE AGLI OPERAI DEL COMUNE. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA PIADENA FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25222"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>H3G S.P.A.- QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNUO  PER SUBLOCAZIONE ALLA SOC. VODAFONE  OMNITEL N.V. DELL’AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA PRESSO LA ROTATORIA DI VIA TASSO ED INDIVIDUATA ALLA TAV. N. 4 - ZONA N. 5 DELLA DELIB. G.C. 40/02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25223"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>H3G S.P.A. - QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNUO  PER SUBLOCAZIONE ALLA SOCIETA’ TELECOM ITALIA SPA DELL’AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA PRESSO LA ROTATORIA DI VIA TASSO ED INDIVIDUATA ALLA TAV. 4 - ZONA N. 5 DELLA DELIB. G.C. 40/02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25224"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA VODAFONE OMNITEL N.V. - QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNUO  - AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO ED INDIVIDUATA ALLA TAVOLA 4 - ZONA N. 4 DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 40 DEL 18.02.2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25225"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDK EDITORE S.R.L. FIL. DI MANTOVA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FOTOGRAFIE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DA PORRE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25226"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO PER L'ORGANIZZAZIONE  E  LA GESTIONE   DEI CRES ESTIVI ANNI 2006 E  2007.  AGGIUDICAZIONE ALLA  COOP.  OLINDA  CON SEDE  IN CASTELGOFFREDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25227"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO PER L'APPALTO DELL'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI. ANNI 2006 E 207. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VERIFICA E L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ALL'OFFERTA QUALITATIVO-TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25228"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PER TESI DI LAUREA E CONTRIBUTI INEDITI CONCERNENTI IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PREMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25229"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PRIMA TRANCHE CONTRIBUTI ALL’ISTITUZIONE DEI SERVIZI CULTURALI “CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE” PER IL FUNZIONAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25230"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ART. 42 CCNL SEGRETARI COMUNALI DEL 16.05.2001.LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL  SEGRETARIO COMUNALE  PER L’ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25231"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PER L’ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25232"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE. LIQUIDAZIONE QUOTE SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVE ALL’ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25233"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE.  ATTRIBUZIONE PER L’ANNO 2004 DEL RICONOSCIMENTO AI SENSI ART. 17 C. 2 LETT. F) CCNL 1.4.1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25234"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE AI DIRIGENTI  PER L’ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25235"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI  TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  NOMINATI DAI DIRIGENTI  NELL’ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25236"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE  NELL’ANNO 2006 AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  NOMINATI DAI DIRIGENTI.AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25237"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE PER LO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DELLA STUDENTESSA CLAUDIA  BIGNOTTI PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25238"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CAMPI DI CALCIO COMUNALI. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE MEDIANTE COTTIMO A SENSI ART.144 DPR 554/99 ED APPROVAZIONE LETTERA INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25239"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM 25 - 26 GIUGNO 2006: ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA, STAMPA TIPOGRAFICA E SPESE VARIE PER  FUNZIONAMENTO E  PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI, COMPENSI AI MEMBRI  DEL SEGGIO, ED ALTRE EVENTUALI SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25240"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>MACROSERVICES SRL. AFFIDAM. SERVIZIO RIPARAZIONE FAX IN USO PRESSO TRIBUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25241"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE ANTICIPATA AGEVOLATA MUTUI  CASSA DEPOSITI E PRESTITI IN AMMORTAMENTO A SENSI L.448/98, ART.28, COMMA 3. (ESERCIZIO 2006) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25242"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COM.LI ANNO 2004. CONFERIMENTO INCARICO AL NOTAIO DOTT.FABRIZIO ROSSI PER LA TRASCRIZIONE NELLA CONSERVATORIA REGISTRI IMM.RI E VOLTURAZIONE UFF.CATASTO DECRETO PRONUNCIA TRASFERIMENTO COATTO IMMOBILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25243"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI PARTE DELLA SEDE STRADALE DI VIA BELVEDERE - INCARICO PROFESSIONALE NOTAIO LUIGI MABELLI PER ACQUISIZIONE AREE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25244"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'AREA VERDE DELLE PISCINE COMUNALI E POTATURA DELLA SIEPE PERIMETRALE. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE AFFIDAM.  DEI MEDESIMI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 144 DEL D.P.R. 21.12.1999 N. 554 ALLA DITTA INDECAST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25245"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE PER L'ESAME E LA VALUTAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI IN AREA P.I.P. IV LOTTO - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA ARCH. GIORGIO FORTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25246"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PARASPIGOLI E PARACOLPI PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA “SEBERG” CON SEDE LEGALE IN CURNO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25247"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE CAPPELLE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - RIDETERMINAZIONE DEL Q.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25248"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESI DI MAGGIO 2006 E CONGUAGLI A TUTTO APRILE DEL 2006 X APPLICAZIONE CCNL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25249"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2006 E CONGUAGLIO PER APPLICAZIONE DEL CCNL SOTTOSCRITTO IL 09.05.06 BIENNIO ECON. 2004-2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25250"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA  SOCIALE OLINDA DI CASTELGOFFREDO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM A PORTATORI DI HANDICAP DURANTE I CRES ORGANIZZATI DAL COMUNE . ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25251"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE APPALTO MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER LA GESTIONE DI 2 SEZIONI ED ALTRRI SERVIZI COMPLEMENTARI ASILO NIDO PERIODO 01.09.2006-31.08.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25252"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASILO NIDO “IL CUCCIOLO” BANDO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2006/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25253"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SOL.CO DI MANTOVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO TEMPORANEO DI UN CITTADINO RESIDENTE PRESSO LA R.S.D. IL POSTO DELLE FRAGOLE DI MANTOVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25254"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA “BASSITOURS SNC DEI F.LLI BASSI &amp; TONNI LUCIANA” DI CARPENDOLO (BS) DELL’APPALTO MEDIANTE ASTA PUBBLICA DEL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FINALIZZATO AL TRASPORTO ANZIANI. PERIODO DAL 01/07/06 AL 31/12/08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25255"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N. 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI DURATA QUADRIENNALE DI ALLOGGI NON ERP  DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25256"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  DI UN TERZO TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE  DI UN SOGGETTO A  RISCHIO DI EMARGINAZIONE  PRESSO  LA  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. SANTA LUCIA  PER IL PERIODO DAL 01.07.2006   AL  30.11.2006.  IMPEGNO DI  SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25257"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA VERIFICA DEI REQUISITI E CONDIZIONI DICHIARATE DAL CONCORRENTE SIG. ANWOMIAH KOFI E ALLA VARIAZIONE PUNTEGGIO ISBARC DELLA GRADUATORIA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP A CANONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25258"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE ADEMPIMENTI PER LA STIPULA E REGISTRAZIONE DI N. 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, IN SOSTITUZIONE DI ALTRETTANTI CONTRATTI SCADUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25259"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA VERIFICA DEI REQUISITI E CONDIZIONI DICHIARATE DAL CONCORRENTE SIG. KATANE KHALIL E ALLA VARIAZIONE PUNTEGGIO ISBARC DELLA GRADUATORIA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP A CANONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25260"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO EX NOVO DELL’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA MARTA TANA N.3/A INT.1, ALLA SIG.RA  PICCOLO NEVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25261"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI IN ORDINE AL NON RINNOVO DELL’ASSEGNAZIONE EX NOVO AL SIG. UGOLINI LORENZO DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA I MAGGIO N. 3,  INT. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25262"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO EX NOVO DELL’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA I MAGGIO N. 3 INT. 1, ALLA SIG.RA  PEZZINI MARILENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25263"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTORANTE ARLECCHINO MOSQUITO COAST S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE PER L’ANNO 2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25264"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER TESI DI LAUREA E CONTRIBUTI INEDITI CONCERNENTI IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25265"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE EDILI ED AFFINI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER L’ANNO 2005. LIQUIDAZIONE FATT. N. 72/06 DEL 15/05/2006  E SVINCOLO POLIZZEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25266"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTR. EDIFICI DI VIA GARIBALDI A SERV.  SOCIO ASSISTENZ. E RICETTIVI - C.D.I. 4 STRALCIO. APPROV. STATO FINALE, RELAZ. CONTO FINALE E CERTIF. REGOL. ESECUZ.  BERTASINI SRL. LIQ. FATT. N. 305  ALLA DITTA BERTASINI E LIQ. FATT. 25 STUDIO BERNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25267"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI MAGGIO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25268"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE MAGGIO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25269"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA (EURO 0,37 PER ABITANTE) FINALIZZATA AL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA TECNICA DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (A.T.O.) - ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25270"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE PER STRALCIO SUL BURL DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA 2006/2008 EX  LEGGE 8 NOVEMBRE 2000 N. 328 - DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI GUIDIZZOLO -  2° TRIENNIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25271"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLIRADAR SRL - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SUL SETTIMANALE LOCALE ''IL GAZZETTINO NUOVO'' - GIUGNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25272"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE. AGGIORNAMENTO CONSISTENZA DEI FONDI INTERNI E DELLE DESTINAZIONI ECONOMICHE DELLE RISORSE RELATIVE ALL’ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25273"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI A SEGUITO INCREMENTO DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE AL DOTT. BELTRAMI ALESSANDRO IN QUALITA’ DI DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE DEI SERVIZI CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25274"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA TINTEGGIATURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE  S. PIETRO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO L.109/94 ALLA DITTA  P. SERVIZI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25275"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA TINTEGGIATURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE  S. PIETRO.   IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA ''FIORINI VERNICIATURE''</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25276"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO AI SENSI ART. 65 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 - SECONDO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25277"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA PICCOLO NEVA, ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25278"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA PEZZINI MARILENA, ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25279"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ AI SENSI ART. 66 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 - PRIMO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25280"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI CON IL SIG. ADJISSE GERMAIN PER SOSTITUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO ERP IN SCADENZA IL 31/05/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25281"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2005 A N. 30 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE, INCLUSI NEGLI ELENCHI N. 4,  5, 6 E 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25282"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE APPARTENENTE AL GRUPPO DI LAVORO PER L' ATTUAZIONE DEL PROGETTO AREE EDIFICABILI. RISCOSSIONI PERIODO 01.07.2005-30.04.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25283"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2005/06 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI  SPESA PER  L’UTILIZZO DI LOCALI, DI PROPRIETA’ DELLA PARROCCHIA DI GOZZOLINA, NECESSARI PER L’ATTIVITA’ SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL MESE DI MAGGIO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25284"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2005/2006. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. RIMBORSO DITTA COPRA SCRL DI PIACENZA PER L’ACQUISTO DEGLI ARREDI/ATTREZZATURE PRESSO I LOCALI ADIBITI A SMISTAMENTO PASTI NEI VARI PLESSI SCOLASTICI (ART. 18 DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25285"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE NUOVA PISTA DI SKATE-BOARD CENTRO SPORTIVO S. PIETRO. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RINFRESCO. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25286"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO FONDO PER GESTIONE ATTIVITÀ CULTURALI GENNAIO  -  MAGGIO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25287"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01.05-31.05.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25288"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI -  MESE DI MAGGIO 2006 - ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25289"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25290"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE:AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI ELETTORALI RELATIVI AL REFERENDUM  DEL  25 GIUNO 2006.PERIODO DAL 10.05.06 AL 24.07.06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25291"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER UFFICIO URBANISTICA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25292"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE N. 42 AL PIANO REGOLATORE GENERALE - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDAI DELL'AVVISO DI DEPOSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25293"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE N. 43 AL PIANO REGOLATORE GENERALE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA DELL'AVVISO DI DEPOSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25294"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TEKNICA SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 CLIMATIZZATORI PORTATILI PER IL CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25295"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA  MEDIANTE GARA INFORMALE AI SENSI DELL’ART. 7 CO.1 LETT. B) DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER   L’ESECUZIONE DI  FORNITURE E SERVIZI PER L'AFFID. DEI SERVIZI ASSICURATIVI AD UN BROKER. PERIODO  24.09.06 – 23.09.09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25296"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  STEFANO MAZZUCCHELLI. INCARICO CAUSA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CONTRO BOTTURI PIETRO PER RESTITUZIONE SOMMA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FONDO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25297"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS  GPA S.P.A. DI MILANO FILIALE DI BRESCIA.. REGOLAZIONE  PREMIO ANNO 2005 LIBRO MATRICOLA PER VEICOLI COMUNALI STIPULATO CON ASSITALIA S.P.A..  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25298"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DA ESEGUIRSI PER IL RECUPERO, MEDIANTE IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E DEGLI INTONACI DEL LAVATOIO-FONTANA DI VIA CHIASSI, NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.   IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25299"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COM.LI-ANNO 2004.REGISTRAZIONE DECRERTO PRONUNCIA TRASFERIMENTO COATTOIMMOBILI.IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA REGISTRO,IPOTECARIA,CATASTALE E TRIBUTI SPECIALI E VERSAMENTO AGENZIA ENTRATE.RIMBORSO ECONOMO MARCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25300"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO PER ASSEGNAZIONE AREE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA (P.I.P. IV LOTTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25301"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO DI CALCIO GOZZOLINA. AFFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO DITTA TRADELEK SRL. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI PRINCIPALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25302"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2005 A N. 82 BENEFICIARI IN CONDIZIONI DI GRAVE DIFFICOLTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25303"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA STATICA RELATIVA AL FABBRICATO COMUNALE SPOGLIATOI E VERIFICA STATICA STRUTTURA COMUNALE ACQUASCIVOLO PRESSO LA PISCINA COMUNALE. CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. SERGIO DALZERO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25304"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE ROTATORIA VIA TASSO. IMPEGNO DI SPESA ED APPROIVAZIONE AFFIDAMENTO DEI MEDESIMI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 144 DEL D.P.R. 21.12.1999 N. 554 ALLA DITTA COMPAGNONI FIORE S.R.L. DI BOZZOLO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25305"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO IN FRAZIONE GOZZOLINA. RIPOSIZIONAMENTO DI N. 4 PALI DI ILLUMINAZIONE PRECEDENTEMENTE INSTALLATI PRESSO IL VECCHIO CAMPO, PREVIA SISTE. DI UNO DI ESSI. AFFIDAM. AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO ALLA DITTA BETTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25306"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PIETRAME  PER MANUTENZIONE TRATTO DI SPONDA SERIOLA MARCHIONALE. IMPEGNO DIO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA MEDESIMA AL CONSORZIO DI BONIFICA ALTA E MEDIA PIANURA MANTOVANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente xsi:nil="true" /><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25307"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO NATATROIO CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. CONFERIMENTO INCARICO NALE ALL'ING.STEFANO LORENZI DELLA TECHNO THERM SRL PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLA NUOVA CENTRALE TERMICA TRIBUNE STADIO DOTT.LUSETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25308"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI COMPLETAMENTO AREE ADIACENTI LA ROTONDA ITALMARK. APPROVAZIONEPREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA SUARDI SPA. DI PREDORE (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25309"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE FIAT IVECO 95-14 TARGATO MN 4332072 IN DOTAZIONE AGLI OPERAI DEL COMUNE. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERV. IN ECONOMIA ALLA DITTA PIADENA FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25310"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA DELLA FORNITURE DI N. 600 BUONI CARBURANTE AGIP ACQUISTATI PRESSO IL GRUPPO ENI S.P.A. DI ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25311"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAZEBI IN RESINA DA UTILIZZARE AL PARCO PASTORE PER LA FESTA DELLO SPORT, AI SENSI DEL VIGENTE REG COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ROBY CON SEDE IN CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25312"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA DELLO STATO DI ESERCIZIO, EFFICIENZA, SICUREZZA E MANUTENZIONE AI SENSI DEL DPR 162 DEL 30.04.99, DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL’ORGANISMO NOTIFICATO TUV ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25313"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IN AUMENTO DELLA POTENZA ELETTRICA DISPONIBILE PRESSO LO  STABILE IN VIA GROPPI N. 5 DI PROPRIETA’ COMUNALE, SEDE DELLA COOPERATIVA FIORDALISO E  DELLA C.R.I.. AFFIDAMENTO DELL’INTEGRAZIONE DI POTENZA ALLA DITTA ENEL DISTRIBUZIONE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25314"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DI N. 4 RINUNCE ALL’ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA DI ALLOGGI NON ERP  DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25315"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA ALLA SIG.RA LUCI MARIA CARMELA DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI  N. 35,  INT. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25316"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA ALLA SIG.RA CASTELLI MARIA DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA I MAGGIO N. 7/A,  INT. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25317"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE QUOTA ISTITUTO DON CALABRIA-COMUNITA’ SAN BENEDETTO QUALE COFINANZIAMENTO PROGETTO “SERVIZIO TUTELA MINORI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25318"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTORI INGROSSO E DETTAGLIO FERRAMENTA SPA- CARPENEDOLO (BS). AFFIDAMENTO FORNITURA CONGELATORE PER L’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25319"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL SIG. PAROLINI ALDO CON DECORRENZA DALL’1.1.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25320"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA PERANI DANIELA AL CORSO SUL TEMA: RINNOVI CONTRATTUALI, ASSUNZIONI E DPCM  A  CREMONA IL  07.06.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25321"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE D/S E IST.  SUP. DON MILANI  PER LO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DELLA STUDENTESSA VAVASSORI STEFANIA PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO” DAL 12/06/2006 AL 30/06/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25322"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N.45/SG/2006-GEN.277-DITTE EDIZIONI STUDIO IDEA 82 DI VOLPIANO (TO) E TIPOGRAFIA G.BIGNOTTI E FIGLI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI 2° SEMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25323"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE AI SENSI DEL D.LGS 277/91 ALLA DITTA ENNEPI SRL CON SEDE LEGALE IN CASTELLUCCHIO (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25324"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DI N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25325"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 3 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25326"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CON DECORRENZA MAGGIO 2006 DEL CANONE ANNUO DI LOCAZIONE DI N. 2   ALLOGGI PROTETTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.  ACCERTAMENTO ENTRATA RESIDUA ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25327"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI RELATIVI A N. 52 DOMANDE DI RICHIEDENTI CHE NON HANNO DIRITTO ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25328"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2005 A UN BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA. REVOCA E RECUPERO QUOTA CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2004 INDEBITAMENTE PERCEPITO E  IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25329"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALE E COMUNALE INTEGRATIVO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2005 A UN BENEFICIARIO IN GRAVE DIFFICOLTÀ. REVOCA E RECUPERO QUOTA CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2004 INDEBITAMENTE PERCEPITO E  IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25330"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BATTERIE E CARICABATTERIA PER APPARECCHIATURE ''SPEED DISPLAY 2003'' INSTALLATE SUL TERRITORIO COMUNALE - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25331"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA TASSO, DI DEVIAZIONE FOSSO A MONTE VIA GAIA E DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA. FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DEI MEDESIMI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA  COMPAGNONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25332"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI-ANNO 2005. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA CONSULTECNOC SRL A SUBAPPALTARE NOLO A CALDO DI FRESA E MEZZI D'OPERA ALLA DITTA ANTONUTTI SRL DI LONATO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25333"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA IDRAULICO ED AFFINI SUGLI  IMPIANTI TERMOIDRAULICI  NEGLI IMMOBILI  COMUNALI PER IL 2° SEMESTRE 2006. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI  SENSI DEL D.P.R. 554/99 ALLA SOCIETA’ INDECAST S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25334"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. FRANCESCO CAPPA E ARCH. ALBERTA STEVANONI - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI REVISIONE DEL DOCUMENTO DI INQUADRAMENTO DELLE POLITICHE URBANISTICHE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25335"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE VARIE VIE E STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI MEDESIMI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 144 DEL D.P.R. 21.12.1999 N. 554 ALLA DITTA COMPAGNONI FIORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25336"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: “CASTIGLIONE MIGLIORA”– IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVIO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE BOSCHETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25337"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA BOMPIERI MAURA. CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE POST-PARTO DAL 22.08.2006 AL  21.09.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25338"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG. D’AGOSTINI ANTONIO, IMPIEGATO DI CONCETTO, CAT. C2.  ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI DAL 21.06.2006 AL 20.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25339"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALE E COMUNALE INTEGRATIVO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2005 A UN BENEFICIARIO IN CONDIZIONI DI GRAVE DIFFICOLTÀ E CONTESTUALE DEVOLUZIONE QUOTA CONTRIBUTO AL LOCATORE DELL’ALLOGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25340"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PER TRENTENNALE DI APERTURA ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO. AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25341"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2005 A UN BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA, GIÀ IN GRAVE DIFFICOLTÀ. RECUPERO RESIDUA QUOTA CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2004 INDEBITAMENTE PERCEPITO E IMPORTO SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25342"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SO.CO DI MANTOVA. ''ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO TEMPORANEO DI UN CITTADINO RESIDENTE PRESSO LA R.S.D. IL POSTO DELLE FRAGOLE - MN. VARIAZIONE PERIODO DI INSERIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25343"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E FONDAZIONE CASA DEL GIOVANE DON MARIO BOTTOGLIA E APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO A FAVORE DELLA SIG.NA ROBLES GLAIA DAL 22/05/2006 AL 10/08/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25344"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER TARIFFA DOVUTA ALL’ ARPA  DI MANTOVA -  PER ESAME ED AUTORIZZAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25345"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO, MEDIANTE PUBBLICO INCANTO, PER SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER GLI ANNI 2006 E 2007. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MEDICO E PRODOTTI FARMACEUTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25346"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ AI SENSI ART. 66 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 - OTTAVO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25347"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSO AL SERVIZIO DI FISCALITA' LOCALE ON-LINE ATTIVATO DA CSI SRL (ORA A.SE.P. SPA) - I SEMESTRE 2006 - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25348"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI DAL 2000 AL 2005. RICHIESTE DI RIMBORSO PER ERRATI VERSAMENTI E PER ATTRIBUZIONE DI RENDITE CATASTALI DEFINITIVE DA PARTE DELL'UTE DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25349"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2004/2005. ASSEGNAZIONE PREMI ALLO STUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25350"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2005/06 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI  SPESA PER  L’UTILIZZO DI LOCALI, DI PROPRIETA’ DELLA PARROCCHIA DI GOZZOLINA, NECESSARI PER L’ATTIVITA’ SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25351"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ELETTROCASA SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. MANUTENZIONE ANNUALE CLIMATIZZATORE UFFICIO CED. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25352"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEOPOST SRL VIA SIRTORI, 34 -  20017 PASSIRANA DI RHO (MI) DELLA CHIUSURA CON SIGILLI  AFFRANCATRICE POSTA NEOPOST 5400 MATR.11591 E RELATIVA BILANCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25353"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE XVII EDIZIONE FESTA DELLO SPORT 4 GIUGNO 2006. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25354"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI BRILLAMENTO DI N. 2 RESIDUATI BELLICI RINVENUTI IN COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PRESSO IL CANTIERE AMICA CHIPS SPA IN VIA MATTEI N. 2. IMPEGNO DI SPESA E LIQ. ALLE DITTE INTERVENUTE PER FORN. PASTI E SISTEMAZIONE STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25355"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA EUROGREEN S.N.C. DI SAN POLO - BRESCIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO ENDOTERAPICO SULLE ALBERATURE PUBBLICHE DI IPPOCASTANO COLPITE DA CAMERARIA ORHIDELLA - ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25356"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE ANTICIPATA DAL MEDESIMO ALL'UFFICIO TECNICO PER  ONERE  RICHIESTA  CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI, AL COMANDO VVFF DI MANTOVA, PER LE CENTRALI TERMICHE  VIA BATTISTI 29/G E VIA ZANARDELLI DI PROPRIETA’ COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25357"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI CALCIO IN FRAZ. GOZZOLINA-1° STRALCIO. APP. STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERT. DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATT. 46 DEL 21/03/2006 ALL'IMPRESA GAMMA VERDE SNC DI F.LLI MAURI - MARIANO COMENSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25358"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI TRANSAZIONE V.M. SRL - INCARICO PROFESSIONALE NOTAIO ROSSI PER ACQUISIZIONE IMMOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25359"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI TRANSAZIONE V.M. SRL - LIQUIDAZIONE VALORE IMMOBILI E ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25360"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA FALEGNAME  PRESSO ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AI  SENSI DEL D.P.R. 554/99 ALLA DITTA FALEGNAMERIA MARAI FEDERICO CON SEDE IN  LONATO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25361"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 2.500 CARTE D’IDENTITÀ’-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25362"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA FOTO PICCOLI – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SVILUPPO E STAMPA FOTOGRAFIE PER ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25363"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2005 A N. 78 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE, INCLUSI NEL 3° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25364"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MAURIZIO LASCIOLI DI BRESCIA. INCARICO ASSISTENZA LEGALE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA IMMOBILIARE CARPENCASA SNC DI MAGRI LORENZO AVANTI LA CORTE DI APPELLO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FONDO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25365"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA  A.P. SYSTEMS DI MILANO. PERSONALIZZAZIONE PROCEDURA BOLLETTAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25366"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PROGETTI DI IMPRESA DI MODENA. SERVIZIO ON-LINE NEWSLETTER. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25367"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE:LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO EFFETTUATO PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA  DEL  9 E 10 APRILE 2006.NEL PERIODO DAL 13.02.06 AL 30.04.2006,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25368"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI. BIENNIO ECONOMICO 2004-2005 DEL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005.  APPLICAZIONE  TRATTAMENTO ECONOMICO TITOLO I°</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25369"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE ALL’ASSOCIAZIONE EQUATORE ONLUS PER LA GESTIONE DELLO “SPORTELLO STRANIERI” DI VIA MARTA TANA PRIMO SEMESTRE 2006. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25370"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIQA DI VIENNA. POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE CON SCADENZA 31.12.07. LIQUIDAZIONE IMPORTO APPENDICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25371"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE TASSE DI PROPRIETA' DEI MEZZI COMUNALI CHE HANNO SCADENZA APRILE 2006, DA PAGARSI ENTRO MAGGIO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25372"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA FILTRO SPLITTER SULLA LINEA ADSL INSTALLATA PRESSO LA SEDE DEL GIUDICE DI PACE - PIAZZA UGO DALLO' DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25373"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25374"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESI DI APRILE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25375"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE APRILE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25376"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2005 A N. 75 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE, INCLUSI NEL 2° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25377"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TREND SERVIZI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE DI UNA STAMPANTE A COLORI PER IL SERVIZIO CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25378"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA METAPC DI BRESCIA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA STAMPANTE DI RETE A COLORI PER L'UFFICIO RAGIONERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25379"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER LE SCUOLE PRIMARIE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA INFORMALE ALLA DITTA ILLSA SRL DI CARONNO PERTUSELLA (VA). APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. RILEVAZIONE ECONOMIA DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25380"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA RICHIESTA  DI RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI,  AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA, RELATIVO ALL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIBITO AD ASILO NIDO DENOMINATO IL CUCCIOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25381"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PARCO COMUNALE DENOMINATO PARCO PASTORE. APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DEI MEDESIMI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA TRADELEK S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25382"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SULLA ROTONDA DI VIA TASSO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. APPROVAZ. AFFIDAMENTO DEI MEDESIMI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA TRADELEK S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25383"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE EX STATALE GOITESE - NUIOVE ROTATORIE INTERSEZIONE VIA MEDOLE E CENTRO ITALMARK. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25384"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SEDE STRADALE AFFERENTE I LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN ZONA P.E.E.P. FONTANE - RETTIFICA DETERMINAZIONI N° 287/U.T.-2004 E N° 409/U.T.-2004 PER LA PARTE RIGUARDANTE LA LIQUIDAZIONE IND. ACQUIZ. BONARIA DITTA A&amp;T EUROPE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25385"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA TASSO, DI DEVIAZIONE FOSSO A MONTE VIA GAIA E DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA. CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. ETTORI ENZO PER IL FRAZIONAMENTO DEL TERRENO INTERESSATO AI LAVORI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25386"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE AREE P.I.P. - INCARICO ARCH. GIORGIO FORTINI RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO GENERALE DEI LAVORI - P.I.P. 4° LOTTO 1° STRALCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25387"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI APRILE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25388"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA PERANI DANIELA AL CORSO SUL TEMA: IPOTESI DI CCNL DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEGLI EE.LL.. LE ASSUNZIONI: DPCM E FINANZIARIA 2006  A SAN MARTINO BUON ALBERGO IN DATA 08.05.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25389"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI APRILE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25390"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2005/2006. RIMBORSO  DEL  COSTO SOSTENUTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA, RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MA  FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL COMUNE DI CARPENEDOLO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25391"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ATI-AVENANCE ITALIA SPA (CAPOGRUPPO) E COPRA SCARL DI PIACENZA – IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI COMPLEMENTARI NON RICOMPRESI NEL CONTRATTO PRINCIPALE PER L’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCOLO”. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25392"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA IL MERCATONE DI DESENZANO SRL – DESENZANO DEL GARDA (BS)-. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER L’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25393"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FINALIZZATO PER IL TRASPORTO ANZIANI. PERIODO DAL 01/07/2006 AL 31/12/2008. APPROVAZIONE BANDO DI GARA, RELATIVI ALLEGATI E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25394"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA MOSAICO PER ATTIVITA’ INTEGRATIVA ALLA GESTIONE DEL CENTRO ANIMAZIONE INTERCULTURALE “MONDOLANDIA”.PERIODO DAL 01/05/2006 AL 31/07/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25395"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANIMAZIONE DELLA LETTURA PER PROGETTO “ALLA RICERCA DEL ROMANZO” DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MN</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25396"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01/04 - 30/04/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25397"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS  GPA SPA DI MILANO – FILIALE DI BRESCIA. REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.04 – 31.12.05  POLIZZA  RCT/O N. 2134/001044 STIPULATA CON UNIQA DI VIENNA . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25398"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS SPA DI MILANO – FILIALE DI BRESCIA. REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.04 – 31.12.05  POLIZZA  RC MERLONI N. 00463257 STIPULATA CON ASSITALIA ASS.NI . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25399"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2005. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA CONSULTECNO SRL DI VICENZA A SUBAPPALTARE ALCUNI LAVORI ALLA DITTA VEZZOLA SPA DI LONATO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25400"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI MANTOVANI ''TERRA DI VIRGILIO'' - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ANNUALE DI ADESIONE (ANNO 2006)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25401"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOL. DONAERA GIULIANO DELLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PARERE GEOLOGICO IN OTTEMPERANZA A QUANTO RICHIESTO DALLA LEGGE REGIONALE 12/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25402"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO POLICLETO SAS DI BRESCIA - INCARICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25403"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONCERTI “MAGGIO MUSICALE 2006”. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI CONCERTI DAL 7 MAGGIO 2006 AL 27 MAGGIO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25404"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ALLA V° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.C.E.C.)    I^  TRIMESTRE  2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25405"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI ING. L. GALLI E GEOM. S. LONGINOTTI. AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA ''IL TESTO UNICO DELL'AMBIENTE'' ORGANIZZATO DAL CISEL PRESSO HOLIDAY INN CONGRESS CENTRE DI VERONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25406"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL A SUBAPPALTARE ALCUNE OPERE ALL'IMPRESA ERGON SRL DI CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25407"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. GIORGIO CENI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) QUALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  E REDAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA DI CUI AL D.LGS. N. 626/94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25408"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONV. CON L’OSPEDALE SAN PELLEGRINO S.R.L. DI CASTIGLIONE D./S. (SERVIZIO FORNITO DALLA DITTA PEDUS SERVICE P. DUSSMAN S.R.L.) PER IL SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE AL PERSONALE DIP. C.LE PER I MESI DIMAGGIO/GIUGNO 2006. ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25409"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE COPERTURA CON STRUTTURA IN LEGNO DELLA SCUOLA MATERNA COLLODI DI GROLE.LIQUIDAZIONE FATTURA E SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25410"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STRISCIONE PER CONCORSO MUSICALE PLESSO SCOLASTICO II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25411"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ATI - AVENANCE ITALIA SPA (CAPOGRUPPO) E COPRA SCARL DI PIACENZA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO COMPLEMENTARE (E NON RICOMPRESO NEL CONTRATTO PRINCIPALE) DI DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE FINO AL 31/07/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25412"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO PER IL SIG. B.L. PRESSO  LA DITTA BARILLA G. E R. FRATELLI S.P.A.  – STABILIMENTO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE- PERIODO DAL  02/05/2006 AL 31/12/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25413"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTIGLIONE IN FIORE 2007 - RICONFERMA DELLA QUALIFICA DI MOSTRA-MERCATO A CARATTERE LOCALE AI SENSI DELL'ART. 4 CO. 4 L.R. 30/2002 E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25414"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO APERTURA CANCELLO AUTOMATICO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA G.R. SISTEMI AUTOMATICI DI APERTURA SRL DI CASTIGLIONE D/S (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25415"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2006 PER L’ASSOCIAZIONE “STRADA DEI VINI E DEI SAPORI MANTOVANI” .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25416"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI DA “ZANETTI EDITORE.” PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2006. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25417"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENZA SAN PIETRO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA DELLA SIG.RA ODURAA THERESA. PERIODO 01/05-31/12/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25418"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N. 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI DURATA QUADRIENNALE DI ALLOGGI ERP E NON ERP  DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25419"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – PROROGA DEL CONTRATTO IN ATTO CON SINERGIE COOP. SOCIALE A.R.L. DI MANTOVA PER IL PERIODO DA 01/05/2006 A 31/07/2006. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25420"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE :INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ AUTORIZZAZIONE TERZO BIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25421"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL TERZO BIMESTRE 2006. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25422"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. INDENNITA’ DI TURNO ANNO 2006. AUTORIZZAZIONE PER IL  TERZO BIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25423"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER ADEMPIMENTI ELEZIONI PROV.LI 28/29.05.2006 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO 11/12.06.2006-PERIODO 20.04.2006/16.06.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25424"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE SPETTACOLI ESTIVI ALL’APERTO ANNO 2006.  AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25425"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PROVINCIALI 28-29 MAGGIO 2006 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO  11-12 GIUGNO 2006: ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA, STAMPA TIPOGRAFICA, PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI, COMPENSI AI MEMBRI  DEL SEGGIO, ED ALTRE EVENTUALI SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25426"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ELMEC SRL DI GAZZADA (VA). AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, A SEGUTO TRATTATIVA PRIVATA MEDIANTE GARA INFORMALE, DI N. 40 PERSONAL COMPUTER COMPLETI DI VIDEO ED ASSISTENZA TECNICA ON-SITE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25427"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO IN FRAZIONE GOZZOLINA - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. TONIOLO CLAUDIO CON STUDIO A SIRMIONE (BS) PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN C.A. - RIDETERMINAZIONE Q.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25428"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO IN FRAZIONE GOZZOLINA - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MENNUTI E LEALI CON STUDIO A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER LA PROGETTAZIONE ANTISISMICA - RIDETERMINAZIONE Q.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25429"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER L’UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GRANCASA  IL MERCATONE DI DESENZANO S.R.L. DI DESENZANO D.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25430"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE DEL PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE PRESENTATO AI SENSI DEL D.M. 471/99 DALL'IMMOBILIARE POSSION GRANDE S.R.L. PER LA BONIFICA DELL’AREA INDUSTRIALE DISMESSA ''EX RUBINETTERIE RAPETTI'' DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25431"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIESSEGRAFICA S.N.C. DI MONTICHIARI (BS). AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI CARTELLE PERSONALIZZATE PER TRENTENNALE DI APERTURA ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25432"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONI CONCESSIONI CIMITERIALI E PAGAMENTI DI ESUMAZIONI E TUMULAZIONI. ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25433"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZANOTTI ALBERTO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BEVANDE PER LE SEDUTE DEI CONSIGLIERI E DEGLI ASSESSORI DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25434"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTUALE E QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEL CANONE ANNUO - AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA GALVANI ED INDIVIDUATA ALLA TAVOLA 4 - ZONA N. 1.1 DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 40 DEL 18.02.2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25435"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2005 A N. 87 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE, INCLUSI NEL 1° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25436"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE, STAMPA E RECAPITO DEI BOLLETTINI DI PAGAMENTO ICI AI CONTRIBUENTI, OFFERTO DALLA CONCESSIONARIA DELLA RISCOSSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25437"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROROGA DEL CONTRATTO IN ATTO CON CONSORZIO SOL.CO SCARL DI MANTOVA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA E GESTIONE CENTRO ANIMAZIONE INTERCULTURALE MONDOLANDIA. PERIODO DAL 01/05/2006 AL 31/07/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25438"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ANNO 2006. RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELLO STATO RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25439"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA SARASI MAFALDA DELL’ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA GARIBALDI  N. 12, INT. 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25440"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA ALLA SIG.RA VITUG LOIDA DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO  NENNI N. 35,  INT. 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25441"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG.  IBBA COSTANTINO, EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25442"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA ODURAA THERESA, EX ASSEGNATARIA DI DUE ALLOGGI COMUNALI SITI IN VIA ASCOLI N.15 INT. 11 E VIA GARIBALDI N.12 INT.5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25443"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS GPA  S.P.A. DI MILANO – FILIALE DI  BRESCIA. PAGAMENTO PREMIO ANNO 2006  EMITTENDA POLIZZA ELETTRONICA. STIPULATA CON REALE MUTUA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25444"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO ASSOCIATO GARZON ALESSANDRO DI PORTO MANTOVANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE COMUNICAZIONI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO DIRETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 10.3.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25445"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005. E DELLA VERIFICA DELL’ESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25446"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N ORDINE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DI PALAZZO GONZAGA (PALAZZO MUNICIPALE) E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GIARDINO/CORTILI ANNESSI TRAMITE  GARA D’APPALTO CON IL METODO DELL’ASTA PUBBLICA AL MIGLIOR OFFERENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25447"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 8994 DEL 09/11/01 “SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA, RISTORAZIONE PER ANZIANI, CRES E ASILO NIDO” ALL’ATI - AVENANCE SPA DI MILANO (CAPOGRUPPO) E COPRA SCARL DI PIACENZA. PERIODO 01/05/2006-31/07/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25448"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI MOBILITA' PER L'ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25449"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA STERILGARDA ALIMENTI SPA - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE SIG. GIOVANNI SAVIOLA PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25450"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA E ORLANDO SIVIERI DI ROMA. INCARICO CAUSA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CONTRO BONDIOLI GIORGIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25451"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE PER STRALCIO SUL BURL DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALL’ATTUAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO ASL  RELATIVI ALLE LEGGI DI SETTORE N. 285/97, N. 45/909 E N. 40/98 - ANNO 2005, FONDI ASL ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25452"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA AL SIG. LUSOLI BRENNO DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA BATTISTI N.  29/G,  INT. 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25453"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLA DETERM. DEL DIRIGENTE AREA TECNICA N. 34/UT DEL 03.02.2006 RELATIVA ALL’APPROV. BOZZA CONTRATTUALE E QUANTIF. ECONOMICA CANONE PROPOSTO DALLA TIM ITALIA S.P.A. PER L’AREA SITA IN VIA GALVANI INDIVID. ALLA TAVOLA 4 - ZONA 1.1 DELIB. G.C. 40/02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25454"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: GENNAIO/MARZO 2006. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25455"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE MARZO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25456"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESI DI MARZO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25457"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25458"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI MARZO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25459"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005. VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005. SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25460"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE V.LE BOSCHETTI RATTO VIA PERATI VIA MARTINI, DI MANUTENZIONE SRAORDINARIA SRADE E VIE COM.LI ANNO 2005, DI COMPLETAMENTO PERCORSI CICLOPEDONALI EX SS 236 E VIA BOTTEGHINO. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25461"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA NEL FABBRICATO  SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZIONE GOZZOLINA. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. CARLO BACCINETTI PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLE OPERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25462"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO BUCHE SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI, VARIE VIE E STRADE COMUNALI, PERICOLOSE PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'. APPROVAZIONE RELAZ. TECNICA. APPROVAZ. AFFIDAMENTO DITTA CISA COSTRUZIONI DI DESENZANO DEL GARDA (BS) MEDIANTE CPTTIMO FIDUCIAR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25463"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI TUTTO IL VERDE PUBBL. E PARCHI PUBBL. DI PROPRIETA' O IN CONSEGNA AL COMUNE E CUSTODIA E SORV. PARCO PASTORE, EX DESENZANI E PALAZO PASTORE. APPROVAZIONE CAPITOLATI. AFFIDAMENTO ALL'INDECAST.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25464"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA TASSO, DEVIAZIONE FOSSO A MONTE VIA GAIA E DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25465"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI ATTREZZATURE DA SKATE PRESSO L’AREA IN FREGIO AL CAMPO SPORTIVO IN SABBIA IN LOCALITA’ S. PIETRO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA “EUROFORM K. WINKLER S.R.L. DI CAMPO TURES (BZ) E APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25466"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE REVISIONE E VERIFICA IMPIANTI DI PROPRIETA' COM.LE PERIODO 2006/2011. AGGIUDICAZIONE DEFINTITIVA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO ALLA ATI TRADELEK SRL (CAPOGRUPO)-TECNOLIFTS DI TONINELLI PIERINO &amp; C. SNC. APPROVAZIONE VERBALI.RILEVAZIONE ECONOMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25467"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARMADI PER AREA ECONOMICO FINANZIARIA E SEGRETERIA GENERALE, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE  DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA COMMERCIAL SACE  S.R.L. DI TORBOLE CASAGLIA (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25468"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PERCORSI CICLO PEDONALI EX S.S.236 E VIA BOTTEGHINO. AGGIIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO  ALLA DITTA SANGALLI SPA DI MAPELLO (BG). APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25469"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO FUNZ. FABBRICATO SEDE SCUOLA ELEMENTARE GOZZOLINA. AFFIDAMENTO ALLA TELECOM ITALIA SPA PER LO SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI TELEFONICI CHE INSISTONO SUL SUDDETTO IMMOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25470"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUT. STRAORD. ED ADEGUAM. VIABILITA' STRADE COMUNALI ANNO 2003. LAVORI DI FRESATURA E RIPR. DELLE PAVIMENTAZ. STRADALI VARIE VIE E STRADE COM.LI. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZ. AFFIDAM. MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA GILIOLI DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25471"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 - VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25472"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005. VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 - SERVZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25473"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2005. SERVIZIO BILANCIO - RAGIONERIA - ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25474"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005. VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005. SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25475"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005. VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005. SERVIZIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25476"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2005.SERVIZIO ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25477"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SCRL AGENZIA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. APPROVAZIONE CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO PRONTI CONTRO TERMINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25478"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01.03-31.03.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25479"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTE ALOISIANE 2006. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25480"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA CASTIGLIONESE DI BURATTINI ESTATE 2006. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25481"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>DAL SASSO MARIO S.N.C. DI DAL SASSO MARCO &amp; C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO FORNITURA DI N°2 CASSETTIERE MOBILI DA PORRE IN USO AGLI UFFICI RAGIONERIA/ECONOMATO. TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25482"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA MEDIANTE GARA INFORMALE PER LA FORNITURA DI N. 40 PERSONAL COMPUTER COMPLETI DI VIDEO, CON RELATIVA ASSISTENZA TECNICA, PER LA RETE INFORMATICA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25483"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PALAZZINA EX OPG - LOCALITA' GHISIOLA. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N° 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25484"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO PONTICELLO PER SCARICO ACQUE METEORICHE DEL FOSSO DI VIA SAN VILETTO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DEI MEDESIMI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, ALLA DITTA ERGON S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25485"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA STRADA DI ACCESSO CINQUE CONTINENTI -I° STRALCIO ALL'INTERNO DEL PROGETTO DI RISISTEMAZIONE DEL QUARTIERE. CONF. INCARICO AL GEOM. ENZO ETTORI DI SARGINESCO DI CASTELLUCCHIO (MN) PER IL RILIEVO PLANO-ALTIMENTRICO DEL TERRENO OGGETTO DELLE OPERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25486"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHITETTO ALBERTA STEVANONI E FRANCESCO CAPPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO DEI SERVIZI - LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25487"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE  NUOVO POLO NATATORIO  CENTRO SPORTIVO S. PIETRO. INTEGRAZIONE INCARICO ING.A.PLANCHENSTAINER DELLO STUDIO TE.CO. DI BOLOLGNA PER ADEGUAMENTO RICHIESTE SOPRINTENDENZA  DI BS. CONFERIMENTO INCARICO D.L. E SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25488"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESCLUSIONE DEL SIG. FERRARI MARIO DALL’ASSEGNAZIONE  TRAMITE GRADUATORIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI  PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25489"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER IL RINNOVO TACITO DI N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25490"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N.  35, INT. 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25491"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG. RHOFIR SALAH, EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25492"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTI DIRITTI SIAE ALL'AGENZIA SIAE DI ASOLA PER INTRATTENIMENTI DANZANTI PRESSO IL CENTRO COMUNALE ANZIANI. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25493"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL 2° TRIMESTRE 2006 DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITI IN VIA I MAGGIO N.3/7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25494"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI UN DISABILE RESIDENTE (T.M.) PRESSO FONDAZIONE DELL'ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR). ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25495"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25496"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI - MESE DI MARZO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25497"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI MONTICHIARI IN OCCASIONE DEL MERCATO DEL BESTIAME DEL VENERDÌ E MANIFESTAZIONI VARIE PERIODO GENNAIO-FEBBRIAO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25498"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VIADANA PER RIMBORSO DELLE SPESE DI PERSONALE RELATIVE ALL’ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MN</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25499"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO PER L’ANNO 2006. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25500"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO REP. N. 9117 DEL 30.01.2004 RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIE. PERIODO SETTEMBRE 2006-GIUGNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25501"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 19/SG DEL 18.01.2006 - N. 70/GEN: "RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' AGLI ORGANI ESECUTIVI E DEI GETTONI DI PRESENZA ORGANI POLITICI, AI SENSI ART. 1, C. 54, L. 266/05." PRESA D'ATTO SOSTITUZIONE ASSESSORE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25502"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIESSEGRAFICA S.N.C. DI MONTICHIARI (BS). AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI FOGLI A4 FUSTELLATI PER UFFICIO ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25503"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SOL.CO DI MANTOVA.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO TEMPORANEO DI UN CITTADINO RESIDENTE PRESSO LA R.S.D. ''IL POSTO DELLE FRAGOLE'' MANTOVA. PERIODO 05/04-04/05/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25504"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER AGEVOLARE L’ACCESSO ALLA PRIMA CASA -  3^  BANDO ANNO 2002 -  E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25505"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA CORISIO GIUSEPPA, EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25506"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA IN LOCALITA’ GOZZOLINA.   APPROVAZIONE STATO FINALE E  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE SVINCOLO POLIZZA FIDEUSSORIA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25507"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE EDILI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2006. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA SANDRINI SPA A SUBAPPALTARE PARTE DELLE OPERE EDILI ALLA DITTA EDILMEC SRL DI REMEDELLO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25508"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DEL FABBRICATO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZIONE GOZZOLINA. AUTOIRIZZAZIONE ALL'IMPRESA ELETTRO CIMAR SRL DI ROMA A SUBAPPALTARE ALCUNE OPERE ALLA DITTA COSTRUZIONI MAMAR SNC DI BIORGO SAN GIACOMO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25509"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA IN LOCALITA’ GOZZOLINA.  APPROVAZIONE STATO FINALE E  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA  E POLIZZA C.A.R. - LIQUIDAZIONE  COMPETENZE € 23.606,06 ED € 8.922,28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25510"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI URBANIZZAIZONE PRIMARIA DEL NUOVO PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - 4 LOTTO - I° STRALCIO - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA TECNICA N° 59/2006 - RETTIFICA CAPITOLI ACC. ENTRATA DALLE DITTE PER ALLACCI FOGNATURA E RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25511"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIQUA DI VIENNA. POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE E MERLONI CON SCADENZA 31.12.07. MODIFICA CONDIZIONI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25512"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI DA “CENTRI LIBRI BRESCIA S.R.L.” PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2006. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25513"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA A DETERMINAZIONE N. 81/GEN. DEL 20/01/2006. CORSO EROGATO DALLA SOCIETA’ SPC ITALIA SRL DI BRESCIA IN SOSTITUZIONE DELLA SOCIETA’ OVERNET SOLUTIONS SPA DI SEGRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25514"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 - VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 - SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25515"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2005. SERVIZIO C.E.D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25516"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.G.B. COMPUTERS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. ACQUISTO LETTORI BARCODE PER SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MN</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25517"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2005. SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MN</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25518"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2005.SERVIZIO LEGALE ED ASSICURAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25519"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO  FINANZIARIO 2005. VERIFICA INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2005.SERVIZIO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25520"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2005. SERVIZIO INFORMAGIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25521"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2005. SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25522"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI MONTICHIARI IN OCCASIONE DEL MERCATO DEL BESTIAME DEL VENERDÌ E MANIFESTAZIONI VARIE SALDO DICEMBRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25523"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E VERIFICA DELLE INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25524"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005. VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005. - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25525"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2005.SERVIZIO TURISMO E MANIFESTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25526"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2005. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2005.  SERVIZIO PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25527"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005. VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005. SERVIZIO SEGRETERIA-SEGRET. DEL SINDACO- CONTRATTI PROT/ARCHIVIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25528"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2005. SERVIZIO ECOLOGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25529"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005. VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25530"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DI N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25531"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA AVENANCE ITALIA SPA (CAPOGRUPPO) E COPRA SCARL DI PIACENZA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO COMPLEMENTARE (E NON RICOMPRESO NEL CONTRATTO PRINCIPALE) DI DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE FINO AL 30/04/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25532"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2002-2004 - DISTRETTO DI GUIDIZZOLO. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL CENTRO  DI PRIMA ACCOGLIENZA ''CASA DELLA ROSA''.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25533"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2006. DITTE DIVERSE. AFFIDAMENTO  FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI E DEL C.T.P.E.D.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25534"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ALLA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ S. MARCO ONLUS DI PESCHIERA DEL GARDA DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCALE E DEGLI SPAZI COMUNI DI N. 4 CONDOMINI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE. PERIODO DAL 01/04/06 AL 31/12/08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25535"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE ALLA DITTA GIZETA STUDIO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI “GIOCALOISIANA” DEL 7 MAGGIO 2006 E “XVII EDIZIONE FESTA DELLO SPORT” DEL 4 GIUGNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25536"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 ASPIRAPOLVERE ALLA DITTA FERRAMENTA CIMA S.P.A. DI  CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25537"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI  POLITICHE 2006. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AL LUOGO DI VOTAZIONE ALLA LOCALE SEDE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25538"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 18 TAVOLI CON GAMBE PIEGHEVOLI IN ALLUMINIO, A NORMA 626, ALLA DITTA MANERBA S.P.A DI MANTOVA VIA CHIASSI N. 92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25539"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DOCUMENTARIO (BIBLIOBUS) PER I COMUNI ASSOCIATI AL  SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO – DURATA DELL’APPALTO: ANNI  3 (TRE): DAL 1 APRILE 2006 AL 31 MARZO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MN</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25540"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER I BIBLIOTECARI DEL SISTEMA OVEST MANTOVANO. INCARICO AL PROF. LIVIO SOSSI PER DOCENZA E CURA DI UNA BIBLIOGRAFIA DI EDUCAZIONE ALLA LETTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MN</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25541"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG.RA PATTINI RENATA: CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI SECONDO L’ART. 33 C. 3 DELLA L. 104/1992.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25542"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG.  JABRANE ABDELOUAHED, EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25543"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CON DECORRENZA MARZO 2006 DEL CANONE ANNUO DI LOCAZIONE DI N. 2   ALLOGGI PROTETTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.  ACCERTAMENTO ENTRATA RESIDUA ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25544"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA NICOTRA SANTA, EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25545"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25546"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA GONZAGA ARREDI –GONZAGA (MN)- AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PER ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25547"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE V.LE BOSCHETTI TRATTO VIA PERATI VBIA MARTINI. CONFERIMENTO INCARICO ARCH.MARILENA DE CESARI E SAB ENGINEERING SRL PER D.L. CONTABILITA' RESPONSABILITA' E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE. INTEGRAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE GEOLOGICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25548"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2005. AGGIUDICAZIOONE DEFINITIVA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO ALLA DITTA CONSULTECNO SRL DI VICENZA. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25549"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE BOSCHETTI-TRATTO VIA PERATI VIA MARTINI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA. APPROVAZIIONE VERBALI DI GARA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25550"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA BOMPIERI MAURA.  ASTENSIONE OBBLIGATORIA POST-PARTO DAL 22.03.2006 AL 21.08.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25551"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE   BANDO ORDINARIO PER  L’ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO” PER L’ANNO SCOLASTICO 2006/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25552"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIVAIO FLORICULTURA ZANONI LUIGI -LONATO (BS)-. AFFIDAMENTO FORNITURA PIANTE  PER L’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25553"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA “G. BIGNOTTI &amp; FIGLI DI BIGNOTTI GIOVANNI” DI CASTIGLIONE DELLA FORNITURA DI  MATERIALE VARIO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI ORGANIZZATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25554"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 8883/00 PROROGATO SINO AL 28/2/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25555"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI , STATO FINALE E  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO ED AGLI STANDARD STRUTTURALI PRESCRITTI NEL PIANO SOCIO ASSISTENZIALE DELL’ASILO NIDO “IL CUCCIOLO”,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25556"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2005/2006 - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D’IMPRESE – AVENANCE SPA DI MILANO (CAPOGRUPPO) E COPRA SCARL DI PIACENZA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. PERIODO MARZO/APRILE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25557"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.LUCIA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ DI ASOLA (MN). AFFIDAMENTO PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE 'GOZZOLINA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25558"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDK EDITORE S.R.L. DI TORRIANA (RN) FIL. DI MANTOVA. TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA PER LA FORNITURA DI BANDIERE PER UFFICI DEL GIUDICE DI PACE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25559"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE “RODARI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25560"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA VERDE ATTREZZATO E PARCHEGGI IN LOC.SAN VIGILIO. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA ROMANI PIETRO SRL A SUBAPPALTARE ALCUNE OPERE ALLA DITTA ERGONE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25561"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER CONGUAGLIO ALLA SIG.RA NEGRI ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25562"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO VIABILITA' STRADE COMUNALI - ANNO 2003 - APPROVAZIONE ACCORDI BONARI - APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ACQUISIZIONE BONARIA AREE - INCARICO NOTAIO - RIDETERMINAZIONE Q.E -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25563"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI DI SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI COPÈERTURA ESISTENRTE ZONA RESDIDENZIALE C.D.I. PER ANZIANI. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA BERTASINI SRL. LIQUIDAZ.CONTRIBUTO AUTORITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25564"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI SCUOLE PRIMARIE. APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA, CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO. INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ED APPROVAZIONE LETTERA INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25565"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZ.V.LE BOSCHETTI TRATTO VIA PERATI VIA MARTINI, DI COMPLETAM.PERCORSI CIICLOPEDONALI EX SS236 E VIA BOTTEGHINO, DI MANUTENZ.STRAORD.STRADE E VIE COM.LI ANNO 2005. IMPEGNO E LIQUIDAZ.SALDO A LA TIPOGRAFICA VARESE SPA PER PUBBLICAZ.BURL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25566"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. MAURO TINTI CON STUDIO IN ROVATO (BS) PER LA VERIFICA STATICA DELLE GRADINATE SOPRASTANTI GLI SPOGLIATOI  DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE CARDON” E PER IL COLLAUDO DELL’IDRANTE PRESSO L’ASILO NIDO IL CUCCIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25567"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TENDE DA SOLE E TENDE OSCURANTI PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI GOZZOLINA, AI SENSI DEL REGOLAM COMUNALE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA TENDARREDO DI CASALPUSTERLENGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25568"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI VARIE ANNO 2004. LAVORI DI FRESATURA E RIPR. PAVIMENTAZ. STRADALI VARIE VIE E STRADE COMUNALI, PERICOLOSE PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'. IMPEGNO DI SPESA ED AFFID. MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA ERGON.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25569"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE N. 41 AL PIANO REGOLATORE GENERALE - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA DELL'AVVISO DI DEPOSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25570"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA RETTA PER IL MINORE F.D. RESIDENTE PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA EDUCATIVO PER MINORI GESTITO DALL’ISTITUTO DON CALABRIA FINO AL 31/12/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25571"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCALE E DELLE PARTI COMUNI DEGLI ALLOGGI DI VIA GARIBALDI N. 12, AFFIDATO ALLA DITTA COISECO SOCIETÀ COOPERATIVA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25572"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ZUCCHETTI ITALIA SRL DI LODI. AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO SU TERMINALE TIMBRACARTELLINI POLIZIA LOCALE. ASSUNZIONE IMEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25573"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MATIKA DI VICENZA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE SURFCONTROL WEB FILTER PER IL SERVIZIO CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25574"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INCONTRO CON DELEGAZIONE STUDENTI SPAGNOLI IN VISITA A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER SCAMBIO CULTURALE.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25575"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO ANNI 2000-2001-2002-2003-2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25576"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESI DI FEBBRAIO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25577"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE FEBBRAIO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25578"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25579"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO PER MATERNITÀ AI SENSI ARTT. 65 E 66 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATI DALL’ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 - SETTIMO  INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25580"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA RETTA DI ACCOGLIENZA PER QUATTRO MINORI RESIDENTI E LA MADRE PRESSO IL CENTRO AIUTO VITA DI CASTIGLIONE.PERIODO 13/03/06 AL 30/06/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25581"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE ADEMPIMENTI PER LA STIPULA E REGISTRAZIONE DI N. 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, IN SOSTITUZIONE DI ALTRETTANTI CONTRATTI SCADUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25582"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA NUCLEO DI VALUTAZIONE COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO. ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25583"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA RONCADORI SANDRA. ASTENSIONE OBBLIGATORIA POST-PARTO DALL’11.03.2006 AL 24.07.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25584"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25585"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE NUOVO NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25586"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTE EDIZIONI STUDIO IDEA 82 SAS DI VOLPIANO (TO) E TIPOGRAFIA G. BIGNOTTI E FIGLI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI PER RICORRENZE CIVILI - 1° SEMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25587"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE AL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEI CENTRI INFORMAGIOVANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25588"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE “GARA DI IMPROVVISAZIONE A SQUADRE 2006” – TEATRO SOCIALE, VENERDÌ 24 MARZO 2006 ORE 21.00. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25589"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO DI GRAFOANALISI CON LA DOTT.SSA GIULIANA PEZZOLA . IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25590"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO ALL’UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA’ DI RECUPERO EVASIONE ICI – RISCOSSIONI PERIODO 01.01.2005 – 30.06.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25591"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA DELLE QUOTE ASSOCIATIVE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MN</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25592"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TREND SERVIZI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO TECNICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25593"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25594"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  TABELLONI PER MANIFESTI ELETTORALI IN LAMIERA ZINCATA E STRUTTURA IN TUBOLARE ZINCATO  DA PARTE DELLA DITTA BETTARI FRATELLI DI BETTARI ANGELO &amp; C. S.N.C.- CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25595"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE  DATA  DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25596"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMP. DI SPESA RELATIVO ALL'AFFID. MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA FALEGNAMERIA MARAI DI LONATO - ANNO 2006 - RELATIVO ALLA MANUT. STRAORD. PER OPERE DA FALEGNAME  PER L'IMP. COMPLESSIVO DI € 3.000,00 DAL CAP. 18650 AL CAP. 18620</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25597"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI ALLA DITTA TRECCANI EDILIZIA CON SEDE A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25598"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO E ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE AREE A STANDARD RICADENTI ALL'INTERNO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO ''ESTERWOOD''</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25599"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE DI SENTIERI CICLO-PEDONALI E PAESAGGISTICI NELLE COLLINE MORENICHE DELL'ALTO MANTOVANO IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - II° LOTTO - PROGETTO DEFINITIVO - APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25600"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DEI LAVORI DI FORMAZIONE NUOVA MINI ROTATORIA INCROCIO TRA LE VIE CARPENEDOLO/STAFFOLO DI QUESTO COMUNE, SEGNALETICA ORIZZONTALE. IMPEGNO DI SPÈESA ED APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DEI MEDESIMI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA COMPAGNONI FIORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25601"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NUOVO PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI-4°LOTTO-1°STRALCIO. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA FINOTTI SAS A SUBAPPALTARE I LAVORI DELLA CATEGORIA OG10 ALLA DITTA TRADELEK SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25602"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGFETTO ''CASTIGLIONE SICURA 2'' LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PROLUNGAMENTO NASTRO ORARIO AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25603"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL AREA DIRIGENZA DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI, QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005, BIENNIO ECONOMICO 2002-2003. APPLICAZIONE ART. 23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25604"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL AREA DIRIGENZA DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI, QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005, BIENNIO ECONOMICO 2002-2003. DEFINIZIONE FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25605"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL AREA DIRIGENZA DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI, QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005, BIENNIO ECONOMICO 2002-2003. APPLICAZIONE  TRATTAMENTO ECONOMICO ART. 21 TITOLO IV°</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25606"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01.02-28.02.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25607"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTIGLIONE IN FIORE - 12 MARZO 2006. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELL’INFIORATA NEL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25608"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESA ANTICIPATA  ALL'UFFICIO SERVIZI  DEMOGRAFICI  PER TARIFFA ASL  DI MANTOVA -  SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PER ESAME ED AUTORIZZAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25609"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE LABORATORIO DI “MOBILITÀ INTERNAZIONALE” ALL’INTERNO DELLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE DELL’ISTITUTO SUPERIORE F. GONZAGA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25610"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA SIG.RA CLEMENZI ANTONIETTA PER SOSTITUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO ERP IN SCADENZA IL 31/03/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25611"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI CON IL SIG. ROMAGNOLI LORENZO PER SOSTITUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO ERP IN SCADENZA IL 31/03/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25612"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI DURATA QUADRIENNALE DI UN ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA BATTISTI N. 29/G, INT. 15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25613"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DI N. 3 CONTRATTI  DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25614"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SIG. EL JEMLI HAMID AD EFFETTUARE IL CAMBIO ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DA VIA BATTISTI N. 29/G, INT. 11 A VIA BATTISTI N. 29/G, INT. 15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25615"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE A N. 3 RICHIEDENTI DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER L’ACQUISTO O IL RECUPERO DELLA PRIMA CASA,  PREVISTI  DALL’ART.  3, COMMA 9, DELLA L.R. 23/1999 - BANDO  ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25616"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA SIG.RA MERCANTE MARIA PER SOSTITUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO ERP SCADUTO IL 31/01/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25617"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SALE E SABBIA PER REINTEGRAZIONE SCORTE MAGAZZINO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA REDINI S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25618"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DELL’ALLOGGIO ERP ALLA SIG.RA PIAZZA MIRA E  AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO ALLOGGIO, NONCHÈ AUTORIZZAZIONE AL CONTESTUALE AMPLIAMENTO STABILE DEL NUCLEO FAMILIARE AL FINE DI RICOMPRENDERVI LA MADRE SIG.RA COMINATO ANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25619"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL SECONDO BIMESTRE 2006. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25620"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. INDENNITA' DI TURNO - AUTORIZZAZIONE SECONDO BIMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25621"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. INDENNITA' DI REPERIBILITA' - AUTORIZZAZIONE SECONDO BIMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25622"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE IN ORDINE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DI PALAZZO GONZAGA (PALAZZO MUNICIPALE) E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GIARDINO/CORTILI ANNESSI TRAMITE  GARA D’APPALTO CON IL METODO DELL’ASTA PUBBLICA AL MIGLIOR OFFERENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25623"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI FEBBRAIO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25624"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE ADEMPIMENTI PER LA STIPULA E REGISTRAZIONE DI N. 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, IN SOSTITUZIONE DI ALTRETTANTI CONTRATTI SCADUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25625"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO  ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA BATTISTI N. 29/G, INT. 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25626"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA INTERNETBOOKSHOP ITALIA SPA. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25627"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA  A.P. SYSTEMS DI MILANO. FORNITURA NASTRI PER STAMPANTI TERMICHE PER UFFICIO PROTOCOLLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25628"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA FALCHETTI F.LLI DI FALCHETTI FRANCO SNC - AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E SMALTIMENTO ANIMALI RINVENUTI MORTI SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25629"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI  DI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI ALLA SIG.RA MEDINI MONICA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25630"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE IN CARICO ALL’ASSISTENTE SOCIALE MAZZI LUCA - COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 14/02/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25631"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAM. DIR. ALLA DITTA COISECO SCARL DEI SERVIZI DI  DIFFUS. MANIFESTI, LOCAND.  NEL TERRIT. EXTRACOMUN. DI CASTIGLIONE D/S. PER LA PROMOZ. DELLE   MANIFESTAZ.  COMUNALI E AFFIDAM. DIR. DEI SERVIZI LOGISTICI RELATIVI ALLE MANIFESTAZIONI ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25632"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITA, A MEZZO DI MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25633"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA FOTO PICCOLI ADRIANO,CON SEDE IN VIA M. TANA A CASTIGLIONE DELLE STIIERE-AFFIDAMENTO FORMITURA PILE PER MACCHINA FOTOGRAFICA E FLASH,PELLICOLE FOTOGRAFICHE E SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA DELLE STESSE PER P.L. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25634"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  N.24 CABINE ELETTORALI POLIFUNZIONALI IN STRUTTURA DI ALLUMINIO LEGGERO  DA PARTE DELLA DITTA  EDK -ICA  SRL  - VIALE ITALIA N.5  – MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25635"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PARLAMENTARI DEL 9 E 10 APRILE 2006: ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA, STAMPA TIPOGRAFICA E SPESE VARIE PER  FUNZIONAMENTO E  PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI, COMPENSI AI MEMBRI  DEL SEGGIO, ED ALTRE EVENTUALI SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25636"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG.  BOURAMMANE ABDALLAH, EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25637"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA SIG.RA BOSIO GIULIA PER SOSTITUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO ERP IN SCADENZA IL 28/02/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25638"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA SIG.RA BOSCHETTI OLGA PER SOSTITUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO ERP IN SCADENZA IL 28/02/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25639"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI CON IL SIG. VANNI LUCIANO PER SOSTITUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO ERP SCADUTO IL 31/01/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25640"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI CON IL SIG. RICCI PASQUALINO PER SOSTITUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO ERP SCADUTO IL 31/01/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25641"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI CON IL SIG. PASOLINI ALBERTO PER SOSTITUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO ERP SCADUTO IL 31/01/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25642"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI CON IL SIG. GAETA PIETRO PER SOSTITUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO ERP SCADUTO IL 31/01/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25643"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAV. DI URB. PRIMARIA  PIP 4°LOTTO I°STRALCIO. APP. RELAZIONE TECNICA E PREVENTIVO SPESA PER I LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLE FOGNATURE LOTTI EDIFICABILI IN FREGIO A VIA FOSSADONE. APP. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA ERGON SRL DI CAST.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25644"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE ANTICIPATA DAL MEDESIMO ALL'UFFICIO TECNICO PER EFFETTUARE VERSAMENTI  ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE PER ESAME PROGETTI NUOVA SEDE CENTRO PROVINCIALE DEL LAVORO,  LAB./ESPOSIZIONE E SEDE AVIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25645"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA SIG.RA CECCARDI INES PER SOSTITUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO ERP SCADUTO IL 31/01/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25646"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA SIG.RA ARICI ROSA PER SOSTITUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO ERP SCADUTO IL 31/01/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25647"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA SIG.RA CASTELLI EMMA PER SOSTITUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO ERP SCADUTO IL 31/01/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25648"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIRIGENTE AREA TECNICA E AI DIPENDENTI GEOM. GINO CAPPA E GEOM. MAURA BOMPIERI DELL'UFFICIO TECNICO A PARTECIPARE AL CORSO PER ''RECUPERO SOTTOTETTI E CRITERI ATTUATIVI LR 12/2005''-IST. FORMAZ OPERATORI SERVIZI TERRITORIALI (BS) 6.3.06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25649"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO GIOCOSPORT A.S. 2005/2006: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO “GIOCOSPORT” DITTA APAM ESERCIZIO S.P.A. E AFFIDAMENTO FORNITURA MEDAGLIE DITTA PELTRO 2000. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25650"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO INDICE ISTAT PER L’ APPALTO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, RISTORAZIONE PER ANZIANI ALL’ATI - AVENANCE SPA DI MILANO (CAPOGRUPPO) E COPRA SCARL DI PIACENZA. PERIODO 01/01/2006-30/04/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25651"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2005/2006. RIMBORSO  DEL  COSTO SOSTENUTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA, RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MA  FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL COMUNE DI MONTICHIARI (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25652"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA ANNO 2006 PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE E DELL’ALER DI MANTOVA, A SEGUITO ESAME E DEFINIZIONE RICORSI PRESENTATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25653"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2005/2006. DITTE DIVERSE. AFFIDAMENTO  FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE  PER LA PALESTRA DELLA GINNASTICA CORRETTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25654"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA PER ROGITI NOTARILI RELATIVI ALLA CESSIONE DI QUOTE DA PARTE DELLE DITTE RUBINETTERIE RAPETTI SPA E CALZIFICIO LONATI SRL NEL CAPITALE SOCIALE DELL’INDECAST SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25655"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA FALCHETTI F.LLI DI FALCHETTI FRANCO SNC - IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E SMALTIMENTO VITELLO MORTO RINVENUTO SUL TERRITORIO COMUNALE IN DATA 04.02.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25656"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO MIANI &amp; C. S.A.S. CON SEDE A MARGHERA  - VENEZIA IN VIA BANCHINA DELL’AZOTO, 13, RAPPRESENTATO DALL’ING. PIETRO MIANI - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO SULL’ATTIVITA’ ESERCITATA DALLA DITTA ECOENERGY S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25657"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 7 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25658"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CON DECORRENZA FEBBRAIO 2006 DEL CANONE ANNUO DI LOCAZIONE DI N. 6   ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.  ACCERTAMENTO ENTRATA RESIDUA ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25659"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA BOMPIERI MAURA, GEOMETRA, CAT. C2.  FRUIZIONE FLESSIBILE DELL’ASTENSIONE OBBLIGATORIA PRE-PARTO A DECORRERE DAL 07.04.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25660"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO E ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE AREE A SEDE STRADALE E A STANDARD RICADENTI ALL'INTERNO DEL PIANO DI RECUPERO DENOMINATO ''CASCINA DANTE''</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25661"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI URBAN. P.I.P. - 4° LOTTO - I° STRALCIO - ACCERTAM. ENTRATA RELATIVA ALLA SPESA FORFETTARIA A CARICO DELLE DITTE ASSEGNATARIE DI AREE P.I.P. PER GLI ALLACCI DEI LOTTI EDIFIC. ALLA FOGN. - LINEA ACQUE BIANCHE E LINEA ACQUE NERE ED ALLA RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25662"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL NUOVO P.I.P. - 4° LOTTO - 1° STRALCIO - AFFIDAMENTO ALL'ITALGAS AREA NORD - GRUPPO ESERCIZI LOMBARDIA ORIENTALE  DELLA REALIZZAZIONE DI N° 29 ALLACCIAMENTI ALLA RETE ESISTENTE DEI LOTTI EDIFICABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25663"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL NUOVO P.I.P. - 4° LOTTO - I° STRALCIO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPLLETIVA - AFFID. ESEC. ALL'IMPRESA ''FINOTTI S.A.S'' APPALTARICE DELLE OPERE PRINCIPALI - ESTENSIONE INCARICO ALL'ING. KHARRAT AMMAR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25664"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTIGLIONE IN FIORE - 12 MARZO 2006. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25665"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TREND SERVIZI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. RINNOVO CANONE ABBONAMENTO ADSL FLAT PER L'ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25666"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA NETCOM DI PADOVA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL PRODOTTO INFORMATICO LANDESK SECURITY SUITE 8.6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25667"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ''888 SOFTWARE PRODUCTS SRL'' DI ROVIGO. FORNITURA SOFTWARE PER UFFICIO TECNICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25668"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA A BANDO, CAPITOLATO SPECIALE ED ALLEGATI RELATIVI AL PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DOCUMENTARIO (BIBLIOBUS) PER I COMUNI ASSOCIATI AL S.B.O.M. PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MN</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25669"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA COMMERCIALE SCRL DI MANTOVA DELLA FORNITURA DI STAMPATI PUBBLICITARI PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA DEL S.B.O.M. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MN</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25670"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA LOCALE CASA DI RIPOSO CON DECORRENZA 01/01/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25671"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA E RECUPERO CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2004 PERCEPITO INDEBITAMENTE DAL SIG. DHILLON JARNAIL E IRROGAZIONE RELATIVA SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25672"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI PER L’ANNO 2006. QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE PRESUNTE PER DIRITTI SIAE E PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI AFFISSIONE CON RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25673"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SANTINI SRL DEL SERVIZIO DI  DIFFUSIONE DI BROCHURES E LOCANDINE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA PROMOZIONE DELLE   MANIFESTAZIONI  ANNO 2006 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25674"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO 2006 (MILANO, 18-21 FEBBRAIO 2006).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TURISMO E MANIFESTAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25675"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI PRODUZ. PASTI IN VIA TOSCANINI/MAESTRI DEL LAVORO. RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE ANTICIPATA  PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO ALLA TESOR. PROV.LE DELLO STATO - SERV. A PAG. RESI DAI VIGILI DEL FUOCO PER LA PRESENTAZ. RILACIO CERT.PREV. INCENDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25676"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO ''LA VOCE DI MANTOVA'' AVVISO DI PUBBLICAZIONE II^ BANDO P.I.P. IV LOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25677"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLIMAX SRL - BRESCIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSERZIONI  SUL PERIODICO ''AREA BLU'' DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25678"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE:AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA  DEL  9 E 10 APRILE 2006.NEL PERIODO DAL 13.02.06 AL 09.05.2006,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25679"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO IN FRAZIONE GOZZOLINA. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. ALESSANDRO CHIARINI PER LA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' ASSISTENZA, REGOLARE ESECUZIONE, RESPONSABILITA' E COORDINAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25680"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI ATTREZZATURE DA SKATE DA INSTALLARE SUL PIANO DI POSA PRESSO L'AREA IN FREGIO AL CAMPO SPORTIVO SAN PIETRO. APPROVAZIONE ELABORATI ED INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA MEDESIMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25681"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE REVISIONE E VERIFICA IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2006 - 31/12/2011. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE A SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO COM.LE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25682"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SULLA GURI E PER ESTRATTO SUI QUOTIDIANI LA REPUBBLICA ED.NAZIONALE E REGIONALE E GAZZETTA DI MN. RIDETERMINAZIONE QUADRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25683"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MESSA IN OPERA DI TENDE PLISSE' PER LE FINESTRE DELLA SCUOLA MEDIA DON MILANI AFFIDATA ALLA DITTA TENDARREDO DI CAZZAMALI R.&amp; C. SNC'' DI CASALPUSTERLENGO (LO). INTEGRAZIONE CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25684"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONV. CON L’OSPEDALE SAN PELLEGRINO S.R.L. DI CASTIGLIONE D./S. (SERVIZIO FORNITO DALLA DITTA PEDUS SERVICE P. DUSSMAN S.R.L.) PER IL SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE AL PERSONALE DIP. C.LE PER I MESI DI MARZO/APRILE 2006. ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25685"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>“COLIBRÌ SYSTEM S.P.A.” DI MILANO. FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ACCESSORIO ALL’ATTREZZATURA IN COMODATO D’USO GRATUITO PER COPERTINATURA LIBRI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25686"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE TASSE DI PROPRIETA' CHE HANNO SCADEDNZA FEBBRAIO MEDIANTE VERSAMENTO IN CONTO CORRENTE POSTALE N. 2238 IN TESTATO A REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25687"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE DANNEGGIATE DAL GELO E DALLA NEVE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA  REDINI S.R.L. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25688"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA LOCALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CLUB ANNI D’ARGENTO– AUSER INSIEME ONLUS PER LA GESTIONE NEL 2006 DEL CENTRO ANZIANI E PER IL TRASPORTO ANZIANI A GROLE E VIE DIVERSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25689"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DI N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25690"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE ADEMPIMENTI PER LA STIPULA E REGISTRAZIONE DI N. 8 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, IN SOSTITUZIONE DI ALTRETTANTI CONTRATTI SCADUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25691"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE AREE A SEDE STRADALE RICEDENTI ALL'INTERNO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO LEONCAVALLO II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25692"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO E ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE AREE A SEDE STRADALE RICADENTI ALLI'INTERNO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO NUOVA PREFABBRICATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25693"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA,A MEZZO DI RACCOMANDATA AR,DEL DEPOSITO,PRESSO L'UFFICIO POSTALE,DI ATTO GIUDIZIARIO NON POTUTO NOTIFICARE NEI TERMINI DI LEGGE - RESTKITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA NEL 2005 ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25694"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DI CONTRASTO A GRAVI MARGINALITÀ SOCIALI” ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25695"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI REALIZ.NUOVA PISCINA COPERTA E RISTRUT. EDIFICIO SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO S.PIETRO. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DET. N. 198 DEL 10.6.05 RELATIVO ALLL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. PLANCHENSTAINER DELLO STUDIO TECO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25696"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAV. DI RECUPERO FUNZIONALE DEL FABBRICATO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZ. GOZZOLINA. CONFERIMENTO INC. PROFESSIONALE ALL'ARCH. CARLO BACCINETTI PER L'ACCATASTAMENTO DEL SUDDETTO IMMOBILE. RIDETERMINAZIONE Q.E. DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25697"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE DEL PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE PRESENTATO AI SENSI DEL D.M. 471/99 DALLA DITTA HUNTSMAN SURFACE SCIENCES ITALIA PER LA BONIFICA SITA PRESSO L’INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DI VIA CAVOUR N. 50 - CASTIGLIONE D/S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25698"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE -  CONVENZIONE 01 MARZO 2006// 28 FEBBRAIO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25699"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI GENNAIO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25700"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO E PAOLO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO CAUSA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CONTRO ALBRIGHT &amp; WILSON. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25701"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. FABRIZIO PAGANELLA. INCARICO ASSISTENZA LEG. CAUSA COMUNE / EDILIZIA FERRARI SRL. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25702"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01.01-31.01.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25703"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO CON LA DITTA MORATTI ABBIGLIAMENTO DI BORTOLOTTI ERNESTINA'' PER LOCALI DI VIA MARTA TANA. PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DELLA  SIG.RA PAPA DANIELA CON  DECORRENZA 01/02/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25704"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO ALLA ATI  FRA LA DITTA SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL E LA DITTA SAMICO BRV CALOR SRL. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25705"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE CAPPELLE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE. DITTA BELUZZI ANGELO SRL DI QUINGENTOLE (MN). ADEMPIMENTI COLLEGATI ALA REVOCA DI AGGIUDICAZIONE. INTROITO CAUZIONE PROVVISORIA PER MANCATA STIPULA CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25706"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE DI PRESTITO DI SCOPO A TASSO FISSO A CARICO DELLA REGIONE. ASSUNZIONE MUTUO DI €. 225.000,00 CON LA CASSA DDPP SPA PER IL FINANZIAMENTO RIQUALIFICAZIONE DELLA EX SS GOITESE –NUOVE ROTATORIE DI VIA MEDOLE E CENTRO ITALMARK.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25707"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>“G.BIGNOTTI E FIGLI ” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO FORNITURA DI N°2 DISTRUGGI DOCUMENTI DA PORRE IN USO AGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25708"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI VARI VIGILI URBANI:LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI MONTICHIARI IN OCCASIONE DEL MERCATO DEL BESTIAME DEL VENERDÌ E MANIFESTAZIONI VARIE NOVEMBRE - DICEMBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25709"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25710"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE GENNAIO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25711"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESI DI GENNAIO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25712"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO AREE A STANDARD RELIGIOSO POSTE IN VIA E. FERMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25713"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA BELUZZI ANGELO SRL - QUINGENTOLE. ADEMPIMENTI COLLEGATI ALLA REVOCA DI AGGIUDICAZIONE PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE CAPPELLE DI FAMIGLIA: RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI - RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA C.A.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25714"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI VIGILANZA SVOLTI C/O QUESTO COMUNE DA DIPENDENTI DI PL DI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25715"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER L'ANNO 2006 AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE AD EFFETTUARE SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO ALTRI COMUNI ED ENTI CHE NE GACCIANO RICHIESTA - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25716"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO ICI ESEGUITA, A MEZZO MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25717"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TIM ITALIA S.P.A. - APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTUALE E QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEL CANONE ANNUO  - AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA GALVANI ED INDIVIDUATA ALLA TAVOLA 4 - ZONA N. 1.1 DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 40 DEL 18.02.2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25718"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO PIANO DI LOTTIZZAZIONE ''PL 1'' VIA PISACANE - INCARICO PROFESSIONALE ARCH. SERGIO SPAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25719"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOM. ENZO ETTORI DI SARGINESCO (MN) - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO IMMOBILE DISTINTO AL FG. 55 LETTERA A DENOMINTAO FAMEDIO SITO IN VIA G. GARIBALDI DI QUESTO COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25720"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO USO MEZZO PROPRIO. DEFINIZIONE DIRETTIVE ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25721"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.I.P. IV LOTTO - DITTA GI.AL DI PAOLO IMBRIANI - REVOCA ASSEGNAZIONE AREA E RESTITUZIONE SOMME VERSATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25722"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUP. FUNZ. FABBRICATO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZ. GOZZOLINA. APP. PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA. AFF LAV. DI PERIZIA ALL'IMPRESA ELETTRO C.I.M.A.R.. ESTENSIONE INC. ALL'ARCH. CARLO BACCINETTI. RIDETERM. Q.E. DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25723"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI VARIE - ANNO 2004 - COMPRENDENTI LA SISTEMAZ. DI VIA DEL BON. CONFER.  INCARICO PROFES. AL GEOM. ETTORI ENZO  DI CASTELLUCCHIO (MN) PER L'ACCATASTAMENTO  TERRENO: FG. 22, MAPP. 741 - 742 -743 -744</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25724"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ELMEC INFORMATICA DI GAZZADA (VA). AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER ED ESPANSIONI DI MEMORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25725"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO II ^ BANDO DI AREE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA ALL'INTERNO DEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P. IV LOTTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25726"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI GENNAIO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25727"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA E RECUPERO QUOTA CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2004 PERCEPITO INDEBITAMENTE DAL SIG. ABDELHAK EDDAHWI E IRROGAZIONE RELATIVA SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25728"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA SCALE E SPAZI COMUNI DI N. 4 CONDOMINI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. PERIODO DAL 01/04/2006 AL 31/12/2008. APPROVAZIONE BANDO DI GARA, RELATIVI ALLEGATI E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25729"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA E RECUPERO QUOTA CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2004 PERCEPITO INDEBITAMENTE DAL SIG. DE ROSA GIUSEPPE E IRROGAZIONE RELATIVA SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25730"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TRADELEK, VIA DELL'INDUSTRIA 1, CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI UPS COMUNALI, PER L'ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25731"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA A.P. SYSTEMS DI MILANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER I PROGRAMMI  GESTIONALI, ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25732"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PUBBLICO INCANTO AI SENSI D.LGS. 358/92, ART. 9, CO. 1, LETT. A) PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECHE ASSOCIATE AL S.B.O.M. PERIODO: 01/02/2006 - 31/12/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MN</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25733"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSILIARE URBANISTICA. IMPEGNO DI SPESA  PER GETTONE DI PARTECIPAZIONE SEDUTE ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25734"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO SU ''FATTURAZIONE, ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ELETTRONICA. ASPETTI FISCALI, CIVILISTICI E PRATICI.' PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE VOLTA LAURA ANGELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25735"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA PERANI DANIELA AL SEMINARIO SUL TEMA: LEGGE FINANZIARIA 2006 E DPCM 2005 - LE NOVITÀ PER IL SETTORE PERSONALE -  A SAN MARTINO BUON ALBERGO IN DATA 31.01.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25736"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DI PALAZZO PASTORE, SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARIANNA S.C.A.R.L. DI MANTOVA, MEDIANTE CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART.5 LEGGE 381/91. PERIODO: 01 FEBBRAIO 2006 – 31 DICEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25737"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA CHARTA SCRL. PERIODO 30 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25738"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DOCUMENTARIO (BIBLIOBUS) PER S.B.O.M. 1/4/06 - 31/3/2009. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPEC., ALLEG. E BANDO DI GARA.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MN</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25739"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA THERA SPA DI BRESCIA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE PER SERVER E PERSONAL COMPUTER IBM E STAMPANTI LASER HP, ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25740"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVECO SOFTWARE P.A. VIA DELLE PORTE NUOVE, 10 - 50144 FIRENZE.AFFIDAMENTO ASSISTENZA SOFTWARE SULLE PROCEDURE MC3 NOTIFICHE MESSI COMUNALI E ALBO PRETORIO (VERS. WINDOWS) PER L'ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25741"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP SPA. ACQUISTO STAMPANTI LASER PER UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25742"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI - SEDE OPERATIVA DI PADOVA. RINNOVO DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO VIA INTERNET TELEMACO EX JORBA PER L'ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25743"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2006. CONSISTENZA 1PF 1PR 3PM 8PT KM. 15 PRATICA N. 97335/TAR - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25744"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL “SERVIZIO ISEENET” DELLA SOCIETA’ CLESIUS SRL DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25745"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON IL CONSORZIO  SOL.CO MANTOVA PER SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25746"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICITA’ DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2006 (ART. 6 L. 25/02/1987, N. 67). SCELTA DELLE TESTATE ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25747"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E LIMITAZIONE DEL NUMERO DEI PICCIONI NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA ERRE 2 DI RIBUOLI GIANFRANCO - NOVI DI MODENA - ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25748"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RADIAZIONE E ROTTAMAZIONE DEL MOTOCARRO PIAGGIO APE TARGATO BS166569 DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZ. DI FORN. E SERV. IN ECONOMIA ALLA DITTA  POLLINI LORENZO E FIGLI SRL DI BEDIZZOLE (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25749"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI ANNO 2005. NUOVO PROGETTO ESECUTIUVO. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25750"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE N. 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI  NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITI IN VIA I MAGGIO N. 7/B, INT. 1 E  N. 7/A, INT. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25751"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FOTO PICCOLI – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA FOTOGRAFIE PER ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25752"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ELETTROCASA SRL – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONI E MANUTENZIONI ELETTRODOMESTICI IN DOTAZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25753"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E  ACCERTAMENTO IMPORTI CANONE, SPESE CONDOMINIALI E DEPOSITO CAUZIONALE E ATTUAZIONE ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA  DA SILVEIRA MARIUS PRINCESS AD EFFETTUARE IL CAMBIO ALLOGGIO NON ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25754"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E  ACCERTAMENTO IMPORTI CANONE, SPESE CONDOMINIALI E DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO ASSEGNAZIONE A TAGLIATTI LOREDANA DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA I MAGGIO N. 7/B, INT. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25755"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA ANNO 2006 ED ALLEGATI RELATIVI PER ASSEGNAZIONE  ALLOGGI ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25756"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA ANNO 2006 E GRADUATORIE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONE, VALIDE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25757"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. DI ANCONA. RINNOVO CONVENZIONE ANNUALE PER L’ABBONAMENTO ALLA “GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI”. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25758"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRAVEL SERVICE VIAGGI ED EVENTI - SISTEMA ESPANSIONE SRL - CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DALLA DIPENDENTE SIG.RA MARIA CARATTONI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - PERIODO: SETTEMBRE / DICEMBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25759"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO AI SENSI D.LGS. 358/92 PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LE BIBLIOTECHE ASSOCIATE AL S. B. O. M. PERIODO: 1 FEBBRAIO 2006 - 31 DICEMBRE 2008. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MN</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25760"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANIMAZIONE DELLA LETTURA PER PROGETTO ''GEOGRAFIA DEGLI AFFETTI'' DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MN</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25761"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE V.LE BOSCHETTI-TRATTO VIA PERATI VIA MARTINI. COMPLETAMENTO PERCORSI CICLOPEDONALI EX SS 236 E VIA BOTTEGHINO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI-ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL BURL E QUOTIDIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25762"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIALE BOSCHETTI-TRATTO VIA PERATI VIA MARTINI. MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E VIE COM.LI-ANNO 2005. COMPLETAMENTO PERCORSI CICLOPEDONALI EX SS 236 E VIA BOTTEGHINO. INDIZIONE PUBBLICO INCANTO PER L'APPALTO DELLE OPERE. APROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25763"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO PERCORSI CICLOPEDONALI EX S.S.236 E VIA BOTTEGHINO. NUOVO PROGETTO ESECUTIVO. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25764"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA  DI BATTERIE PER LA RIMESSA IN FUNZIONE DELL’UPS PRESSO IL TEATRO COMUNALE, AI SENSI DEL REG COM  FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA TRADELEK S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25765"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE PER L'ANNO 2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25766"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL  TRASPORTO DI CADAVERI DAL IMPEGNO  PER  RIMBORSO  SPESE SOSTENUTE PER   TRASPORTO DI CADAVERI DAL LUOGO DEL DECESSO SULLA PUBBLICA VIA AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE .  ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25767"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO ANNO 2006. RINNOVO CONVENZIONE CON LA CROCE VERDE DI MANTOVA E AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE ALLA DITTA URMET ATE SRL DI VICENZA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25768"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTAIO ROSSI DI GOITO (MN) - INCARICO PROFESSIONALE PER ATTO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE SEDE STRADALE DI VIA PICASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25769"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA RONCADORI SANDRA,,TERMINALISTA, CAT. B4/B3. FRUIZIONE FLESSIBILE DELL’ASTENSIONE OBBLIGATORIA PRE-PARTO A DECORRERE DALL’1.3.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25770"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOC DI NOMINALI EURO 10.330.000,00 (COD.ISIN IT 0003990295) GIUSTA DETERMINA N° 77/FI DEL 23/12/2005. RIAPPROVAZIONE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25771"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIQA DI VIENNA. POLIZZA N. 2134 - 001044.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  IMPORTO PARI A FRANCHIGIA PER SINISTRO TESTONI CONCETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25772"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIQA DI VIENNA. POLIZZA N. 2134 - 001044.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  IMPORTO PARI A FRANCHIGIA PER SINISTRO FRANCESCHETTI AMERINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25773"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 4 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25774"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CON DECORRENZA GENNAIO 2006 DEL CANONE ANNUO DI LOCAZIONE DI UN  ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.  ACCERTAMENTO ENTRATA RESIDUA ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25775"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA ASCOLI N. 15, INT. 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25776"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 35, INT. 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25777"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA ALLA SIG.RA PANATO ORNELLA DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 35,  INT.  9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25778"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2005/06 - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO DA EROGARE ALLE  LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 1° RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25779"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25780"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORME DI PUBBLICIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE PER L’ADOZIONE DEI CANI E PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PRIVATI PER L’AFFIDAMENTO DI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE D/S - ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25781"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2006 - PER LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25782"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE NERONI DANIELE. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO UPDATING SYSTEMS ADMIN AND ENGINEER SKILLS FROM WIN 2000 TO WIN SERVER 2003 PRESSO MONDADORI EDUCATION DI SEGRATE, DAL 27/2/2006 AL 3/3/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25783"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCITEL SPA DI ROMA - RINNOVO ABBONAMENTO AI SERIVZI INFORMATICI TELEMATICI ANCITEL PER L'ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25784"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA IBM ITALIA DI SEGRATE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE PER SISTEMA IBM AS400, ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25785"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA GASPARI DI MORCIANO DI ROMAGNO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER IL PROGRAMMA PER LA POLIZIA LOCALE, ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25786"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA NETCOM  DI PADOVA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER I PRODOTTI INFORMATICI LANDESK, ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25787"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA IDRAULICO SUGLI  IMPIANTI TERMOIDRAULICI  NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2006.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AI  SENSI DEL D.P.R. 554/99 ALLA SOCIETA’ INDECAST S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25788"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE EDILI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2006. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO ALLA DITTA SANDRINI SPA DI CASALROMANO (MN). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25789"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO SINO AL 14.10.2006 ALLA SOC. INDECAST SRL DI CASTIGLIONE D/S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25790"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 2, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI – ANNO 2004, AFFIDATI ALL’IMPRESA  “SPOTTI S.R.L.” DI  VIAROLO DI TRECASALI (PR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25791"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ZUCCHETTI ITALIA DI LODI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE PER TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE, ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25792"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA INTERCOMP DI VERONA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE PER PRODOTTI INFORMATICI, PERIODO 1/1/2006 - 31/12/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25793"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' AGLI ORGANI ESECUTIVI E DEI GETTONI DI PRESENZA ORGANI POLITICI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 54, L. 266/05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25794"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELLO STATO RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25795"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE REP. N. 8433/1995 SCADENZA 31.12.2006 LOCALI  SITI IN VIA MARTA TANA ADIBITI A NEGOZIO - DITTA: BORTOLOTTI  ERNESTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25796"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DITTE ONERI PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAGLI AMMINISTRATORI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' CARICA ELETTIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25797"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA BARILLA G. E R. FRATELLI SPA DI PARMA-STABILIMENTO CASTIGLIONE D/STIV. RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE GOGLIUCCI PER PARTECIPAZIONE SEDUTE C.C. E COMMISSIONE CONS. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE-PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25798"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSILIARE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI-PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25799"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO PENALE DEL GEOM. GINO CAPPA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FONDO SPESE AVVOCATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25800"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO PENALE AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA  NEI CONFRONTI DEL TEN. ALDO ARESTI. RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25801"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STAGIONE “APERITIVI IN MUSICA” 2006. IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI CONCERTI DAL 22 GENNAIO 2006 AL 12 MARZO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25802"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO 30 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25803"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO FONDO PER GESTIONE ATTIVITÀ CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25804"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE ALL’AGENZIA DEL TERRITORIO PER ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO TELEMATICO PER VISURE CATASTALI – ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25805"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO PER MATERNITÀ AI SENSI ARTT. 65 E 66 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATI DALL’ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 - SESTO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25806"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA ASCOLI N. 15, INT. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25807"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER PER IL  PRIMO BIMESTRE 2006. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25808"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2005 E CONGUAGLIO PER APPLICAZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25809"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. INDENNITA’ DI TURNO ANNO 2006. DEFINIZIONE DIRETTIVE E AUTORIZZAZIONE PER IL  PRIMO BIMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25810"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DEFINIZIONE DIRETTIVE ANNO 2006 E AUTORIZZAZIONE PRIMO BIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25811"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PARTECIPAZIONE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CONSILIARE URBANISTICA-TERRITORIO - ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25812"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER UFFICIO TECNICO COMUNALE AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIGASIO FRATELLI DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25813"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRO BRIXIA - ACQUISTO ''LISTINO DEI PREZZI DEGLI IMMOBILI'' PER CALCOLO I.C.I. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (€ 60,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25814"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO ''LA VOCE'' DI MANTOVA AVVISO DI PUBBLICAZIONE VARIANTE N. 43 AL P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25815"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ALLA V° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.C.E.C.)    IV^  TRIMESTRE  2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25816"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO UTENZE GAS/ENERGIA ELETTRICA DELL’EDIFICIO DI VIA GROPPI 5, RIFERITO AI CONSUNTIVI ANNI 2003 E 2004 E ACCONTO 1^ SEMESTRE 2006. ACCERTAMENTO ENTRATA PRIMO SEMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25817"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DELL’ABITAZIONE TRIFAMILIARE DI VIA DEL FALCONE 8, RIFERITO AI CONSUNTIVI ANNI 2003 E 2004 E ACCONTO 1^ SEMESTRE 2006. ACCERTAMENTO ENTRATA PRIMO SEMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25818"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA GARIBALDI 12, RIFERITO AL CONSUNTIVO ANNO 2004 E ACCONTO 1^ SEMESTRE 2006. ACCERTAMENTO ENTRATA PRIMO SEMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25819"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA PIETRO NENNI 55, RIFERITO AI CONSUNTIVI ANNI 2003 E 2004 E ACCONTO 1^ SEMESTRE 2006. ACCERTAMENTO ENTRATA PRIMO SEMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25820"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA PIETRO NENNI 35, RIFERITO AI CONSUNTIVI ANNI 2003 E 2004 E ACCONTO 1^ SEMESTRE 2006. ACCERTAMENTO ENTRATA PRIMO SEMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25821"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TABELLE MILLESIMALI PER IL RIPARTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE PARTI E IMPIANTI DI INTERESSE COMUNE DELL’EDIFICIO DI VIA DEL FALCONE N.  8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25822"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA ASCOLI 15, RIFERITO AI CONSUNTIVI ANNI 2003 E 2004 E ACCONTO 1^ SEMESTRE 2006. ACCERTAMENTO ENTRATA PRIMO SEMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25823"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TABELLE MILLESIMALI PER IL RIPARTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE PARTI E IMPIANTI DI INTERESSE COMUNE DELL’EDIFICIO DI VIA PIETRO NENNI N. 55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25824"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TABELLE MILLESIMALI PER IL RIPARTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE PARTI E IMPIANTI DI INTERESSE COMUNE DELL’EDIFICIO DI VIA PIETRO NENNI N. 35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25825"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA ASCOLI 15, RIFERITO AI CONSUNTIVI ANNI 2003 E 2004 E ACCONTO 1^ SEMESTRE 2006. ACCERTAMENTO ENTRATA PRIMO SEMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25826"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TABELLE MILLESIMALI PER IL RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE PARTI E IMPIANTI DI INTERESSE COMUNE DEL CONDOMINIO DI VIA ASCOLI N.  15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25827"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA “UFFICIO STYLE SRL” DI DESENZANO DEL GARDA PER FORNITURA COPIE ELIOGRAFICHE, XEROGRAFICHE E SU CARTA – ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25828"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI DELLE SOMME ANTICIPATE E NON ANCORA RECUPERATE SUL RUOLO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI N. 2004/004855.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25829"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE FUMI E ANTINTRUSIONE IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2006 AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFID. AL CORPO VIGILI GIURATI DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25830"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI LA CEC ED AGLI ESPERTI PER LE SEDUTE ORDINARIE E STRAORDINARIE DELLA CEC - ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25831"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO PER IL SIG. F. D. PRESSO  L’ INDECAS S.R.L.. PERIODO DAL  23/01/2006 AL 23/07/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25832"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CAPRIOLI VIAGGI DI CARPENEDOLO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DI UN DISABILE RESIDENTE AL C.S.E. DI MANTOVA. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25833"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL S.F.A. “FIORDALISO” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  DI DISABILI RESIDENTI. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25834"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PER L’ANNO 2006 DEI CORRISPETTIVI DOVUTI PER L’USO DI PORZIONI DELL’EDIFICIO DI VIA GROPPI N.  5. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25835"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO ECONOMICO - ANNO 2006 - PER RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25836"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER IL MESE DI DICEMBRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25837"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI DICEMBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25838"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DICEMBRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25839"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE  ONERI DERIVANTI DA EVENTI ECCEZIONALI AVVENUTI NEL MESE DI DICEMBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25840"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE A.N.U.S.C.A. – ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25841"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO V° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALEIMPEGNO DI SPESA ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25842"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO DISABILI ALLA CASA DEL SOLE DI S. SILVESTRO DI MANTOVA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25843"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2005/2006 – CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II  PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE DI UN ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25844"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GINNASTICA CORRETTIVA. ANNO SCOLASTICO 2005/2006. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25845"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2005/2006 – CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO I  PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE DI UN ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25846"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI E RIVISTE PER I VARI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25847"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L’OSPEDALE SAN PELLEGRINO S.R.L. DI CASTIGLIONE D./S. (SERVIZIO FORNITO DALLA DITTA PEDUS SERVICE P. DUSSMAN S.R.L.) PER IL SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE AL PERSONALE DIPENDENTE C.LE PER I MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2006. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25848"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE “UNO SGUARDO DAL PONTE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25849"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ASSUNZIONE DELLE SPESE FISSE PER L’ORGANIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI TEATRALI DEL PERIODO  GENNAIO-APRILE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25850"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PARTECIPAZIONE AI COMPONENTI LA CECE ED AGLI ESPERTI AMBIENTALI PER IL 3° QUADRIMESTRE ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25851"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER ASSEGNAZIONE AREE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA (P.I.P.) - MODIFICA ELENCO APPROVATO CON DET. N. 397/UT DEL 27.10.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25852"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITI DA MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25853"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI MAMMONE MARIA, UGGERI ORNELLA E LUSENTI GABRIELLA A PARTECIPARE AL POMERIGGIO DI STUDIO INDETTO DALL'ANUSCA CHE SI TERRA' A MANTOVA IL 19 GENNAIO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25854"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO INDENNITA’ DI AGENTE DI P.S. AL VIGILE URBANO SIG.RA ANDREETTA LORELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25855"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANDROPOLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI GARDONE V.T. (BS). AFFIDAMENTO INCARICO TRASCRIZIONE NASTRI REGISTRAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25856"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  NOMINATI DAI DIRIGENTI  DALL’1.1.2006. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25857"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SPETTANTE AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI NOMINATI PER L’ANNO 2006. LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25858"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - ART. 26 CCNL 23.12.1999 AREA DIRIGENZA.   QUANTIFICAZIONE ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25859"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PALAZZINA EX OPG LOCALITA' GHISIOLA. AUTORIZZAZIONE ALLL'IMPRESA G.EDIL SRL A SUBAPPALTARE LE OPERE DA SERRAMENTISTA ALLA DITTA Z.M. FALEGNAMERIA DI ZAMBELLI MATTEO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25860"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2005. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25861"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DI VIA TASSO, DI DEVIAZIONE FOSSO A MONTE DI VIA GAIA E NUOVA ROTATORIA. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N° 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25862"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA RICCOBONO MARCELLA, TERMINALISTA. CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE POST-PARTO DAL 15.01.2006 AL  14.07.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25863"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO EFFETTUATO ALLA GRU MARCA AMCO VEBA MONTATA SU AUTOCARRO DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL SUDDETTO COLLAUDO  ALL'A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25864"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2005/2006 - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D’IMPRESE – AVENANCE SPA DI MILANO (CAPOGRUPPO) E COPRA SCARL DI PIACENZA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. PERIODO DICEMBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25865"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. FABRIZIO PAGANELLA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). INCARICO CAUSA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CONTRO EDILIZIA FERRARI SRL. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25866"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA A.P. SYSTEMS DI MILANO.  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PER LA PROCEDURA INVENTARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25867"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA TELEFONICA E LINEA ADSL SEDE CENTRO TUTELA MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25868"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI IL  TAR BS DA  BAZZOLI ISABELLA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25869"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, IN ANNI DIVERSI, E NON OBLATE NEI TERMINI STABILITI DAL MEDESIMO CODICE - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25870"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA AP SYSTEMS SRL, CON SEDE IN PIAZZA SUOR MICHELINA N.2/3 A CORBETTA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER E DI UNA STAMPANTE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25871"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MULTA TRADE SRL, CON SEDE A BRESCIA IN VIA ALEARDI N. 19/A - AFFIDAMENTO DELLA FORNITRUA DI ALLESTIMENTI INTERNI DI CUI AL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2004 PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L. - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25872"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CI.TI.ESSE SRL, CON SEDE A ROVELLASCA IN VIA PARINI N. 3 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI LUMINOSI LAMPEGGIANTI ED ACUSTICI DI EMERGENZA PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L. - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25873"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE A SOGGETTI DIVERSI - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25874"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE ONERI DERIVANTI DA EVENTI ECCEZIONALI AVVENUTI NEL MESE DI DICEMBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25875"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ''CASTIGLIONE SICURA'' - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PROLUNGAMENTO NASTRO ORARIO AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PERIODO GENNAIO/APRILE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25876"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ASSOCIATO ''CITTÀ SICURA'' - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO REGIONALE AL COMUNE DI VOLTA MANTOVANA PER L'ACQUISTO DELL'AUTOVETTURA PER LA P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25877"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MEG-SAT SRL/ BS AFFIDAMENTO FORNITURA DI UNA RADIO RICETRASMITTENTE VEICOLARE PER IL COMANDO DI P.L. - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25878"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA FOTO PICCOLI ADRIANO, CON SEDE IN VIA MARTA TANA N. 15 A CASTIGLIONE DELLE STVIERE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE E RELATIVI ACCESSORI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25879"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI PAVIMENTATI  MATERNA COLLODI DI GROLE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 165 DEL 17/11/2005 A CARAMORI PIANTE DI CARAMORI CARLO SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25880"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOM. ENZO ETTORI DI SARGINESCO (MN) - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO TERRENI SITI IN VIA P. NENNI, PIETRO BESCHI, MUTTI EZIO, DI QUESTO COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25881"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS S.P.A. DI MILANO FILIALE DI BRESCIA.  IMPEGNO DI SPESA PREMIO 2006 POLIZZA LIBRO MATRICOLA PER VEICOLI COMUNALI STIPULATO CON ASSITALIA S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25882"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 9/CU DEL 28 FEBBRAIO 2005 AVENTE PER OGGETTO: “ACQUISTO STAMPE SU CASTIGLIONE. COLORIFICIO SCALIGERO DI CHERUBINI CLAUDIO. IMPEGNO DI SPESA.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25883"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO ANNO 2005. ASSUNZIONE IMPEGNO PER SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25884"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SALE E SABBIA PER REINTEGRAZIONE SCORTE MAGAZZINO. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA REDINI S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25885"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER UFFICIO URBANISTICA/EDILZIA PRIVATA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25886"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (A.R.P.A.) DI MANTOVA - ESAME PROGETTO VARIANTE N. 43 AL P.R.G. - IMPEGNO DI SPESA DI € 494,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25887"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE PASTI PRESSO LA CUCINA DELL’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCOLO”. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25888"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO, PER L'ANNO 2006,DEL CONTRATTO PER ADESIONE PER L'AMMISSIONE ALL'UTENZA DEL SISTEMA DI  INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DPR 28.09.1994 N. 634). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25889"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLIRADAR SRL - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE INTERVISTE A SINDACO E ASSESSORI SUL SETTIMANALE LOCALE ''IL GAZZETTINO NUOVO''.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25890"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI - MESE DI DICEMBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25891"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA  RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO E AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI RELATIVA ALL’ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25892"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE.  LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO.  SALDO ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25893"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. A. GIANOLIO DI MN. INCARICO LEG. AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA MAGRI LORENZO CONTRO COMUNE PER L'ANNULLAM. SENT. TAR BS. 840/01. IMP. SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25894"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DA PIZZO LINA + ALTRI.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25895"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA DA VM SRL  / COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE AL TAR BRESCIA.   IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25896"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. A. GIANOLIO DI MN. INCA. ASSIST. LEG. CAUSA PROMOSSA DA ARGENTINI E QUIRINI  AL TAR BS. PER L'ANNULL. DIFFIDA N. 803/02. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25897"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. E. MELZANI DI SALO'. INCARICO DI ASS. LEG. RICORSO BATTAGLIA ANGELO C/COMUNE PER L'ANNULLAMENTO DELLA DIFFIDA A DEMOLIRE N. 900/03. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25898"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DA BONDIOLI C/COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25899"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO AGGIUDICAZIONE  DEL PUBBLICO INCANTO  PER L’AFFIDAMENTO POLIZZE FURTO, INCENDIO, ELETTRONICA . PERIODO 31.12.05 – 31.12.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25900"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE DI CASTIGLIONE /ARCH. BOTTURI. AVV. LASCIOLI DI BRESCIA. AVV. MORSILLO DI ROMA. INCARICO LEGALE PER IMPUGNAZIONE ALLA CORTE DI CASSAZIONE DELLA SENT. N. 239/05. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25901"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SCRL – AGENZIA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.    APPROVAZIONE CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO PRONTI CONTRO TERMINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25902"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE PARCO PASTORE, NONCHE' MANUTENZIONE DEL GIARDINO PERTINENTE ALL'OMONIMO PALAZZO, CUSTODIA PALAZZO PASTORE E CUSTODIA AREA EX DESENZANI. PROROGA CONTRATTO SINO AL 31 MARZO 2006 ALLA DITTA PASINI ANDREA DI CASTIGLIONE D/S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25903"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PER L’IGIENE DEI BAGNI DI USO PUBBLICO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E PRESSO L’ASILO NIDO IL CUCCIOLO AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25904"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERV.DI SGOMBERO E PULIZIA DALLA NEVE DELLE PIAZZE, STRADE E VIE URBANE ED EXTRAUR.  DAL 01.01.2006 AL 31.12.2006. AFFIDAM.  AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZ. DI FORN. E SERV. IN ECON. A: LUCCHINI ARNALDO -BOZZOLA MARCELLO E ZILIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25905"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA ALLA SIG.RA GHADIF FATIMA DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA ASCOLI N.  15,  INT. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25906"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA AL SIG. GAROSI ROBERTO DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA ASCOLI N.  15,  INT. 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25907"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E VARIAZIONE PER L’ANNO 2006 DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25908"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER PAGAMENTO PRESTAZIONI RESE DAI CAAF CGIL, CISL E UIL PER ASSISTENZA, COMPILAZIONE E INOLTRO DOMANDE ASSEGNAZIONI ALLOGGI ERP - BANDO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25909"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE ALL’ISTITUTO DON CALABRIA-COMUNITA’ SAN BENEDETTO DI VERONA DEL SERVIZIO TUTELA  MINORI  PER IL PERIODO  01/01/2006 – 31/12/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25910"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2005, PREVISTI  DALL’ART. 11-L. 431/98 E DALL’ART. 2 C.9/18 -L.R. 2/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25911"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE FASCE REDDITUALI AGLI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, VALIDE PER APPLICAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25912"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO LIMITI REDDITO ANNO 2004 PER ATTRIBUZIONE FASCE REDDITUALI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE E PER APPLICAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25913"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TABELLE MILLESIMALI PER IL RIPARTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE PARTI E IMPIANTI DI INTERESSE COMUNE DELL’EDIFICIO DI VIA GARIBALDI N.12.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25914"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DA BGF BELLERI SRL  ( ROTATORIE). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25915"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PORMOSSO DA BGF BELLERI SRL  (PIP). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25916"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA TEMPOLIBERO SCARL DI BRESCIA. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI. PERIODO 2 GENNAIO - 30 DICEMBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25917"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDIATECA PRESSO PALAZZO PASTORE, SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA CHARTA SCRL. PERIODO: 01 GENNAIO 2006 – 31 DICEMBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25918"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CON COOPERATIVA ARIANNA SCARL DI MANTOVA PER SERVIZIO PULIZIA DI PALAZZO PASTORE DAL 01/01/2006 AL 31/01/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25919"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 80 COPIE DEL VOLUME “STORIA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE” E N. 50 COPIE DEL LIBRO “TEATRI STORICI DEL TERRITORIO MANTOVANO”. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25920"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MAGLIETTE PROMOZIONALI E ANELLI DI SAN LUIGI PER LA PROMOZIONE DELLA CITTA’ A FIERE E MANIFESTAZIONI TURISTICHE, FOLKLORISTICHE E COMMEMORATIVE. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25921"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 2° SEMESTRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25922"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA FONDAZIONE ZANETTI E COMINELLI ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25923"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO -  PIANO DI ZONA 2002/2004 - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25924"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA MOSAICO PER ATTIVITA’ INTEGRATIVA ALLA GESTIONE DEL CENTRO ANIMAZIONE INTERCULTURALE “MONDOLANDIA”.PERIODO SETTEMBRE  2005 – APRILE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25925"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  DI UN SECONDO TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO A FAVORE  DI UN SOGGETTO A  RISCHIO DI EMARGINAZIONE  PRESSO  LA  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. “SANTA LUCIA”  PER IL PERIODO DAL 09.01.2006   AL  30.06.2006.  IMPEGNO DI  SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25926"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO IN ATTO CON CONSORZIO SOL.CO SCARL DI MANTOVA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA E GESTIONE CENTRO ANIMAZIONE INTERCULTURALE MONDOLANDIA. PERIODO DAL 01/01/2006 AL 30/04/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25927"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA BONDIOLI GIORGIO SNC - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER ASILO NID COMUNALE - ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25928"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEL TAX &amp; LEGAL SRL. SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE DI I LIVELLO PLUS AI SERVIZI INFORMATIVI ON LINE IVA E IRAP. ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25929"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 CONDIZIONATORI NOVECOS HE E BREZZA PIU’ HE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMNETO ESECUZIONE FORNITURA ALLA DITTA FERRAMENTA CIMA SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25930"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PALAZZINA EX OPG LOCALITA' GHISIOLA. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA G.EDIL SRL DI MILANO A SUBAPPALTARE LA REALIZZAZINE DLEL'IMPIANTO ELETTRICO ALLA DITTA PIROVANO SMAG SRL DI BERGAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25931"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  RIPARAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA CALDAIA N. 2 PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLE SCUOLE DEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO  AI SENSI DEL D.P.R. 21.12.1999 N. 554 ALLA DITTA GIERRE CALDAIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25932"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA FALEGNAME ED AFFINI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE- ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA FALEGNAMERIA MARAI FEDRICO DI LONATO (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25933"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA FABBRO ED AFFINI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DEL DPR 554/99 ALLA DITTA BETTARI  &amp; C. SNC DI CASTIGLIONE D/S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25934"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA VETRAIO ED AFFINI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA LEALI VETRI SERVICE SRL DI CASTIGLIONE D/S (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25935"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON IL CONSORZIO  SOL.CO MANTOVA PER SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25936"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO CONSULENZA PSICOLOGICA PRESSO ASILO NIDO PERIODO DICEMBRE 2005 GIUGNO 2006. APPROVAZIONE DISCIPLINARE INCARICO PROFESSIONALE CON LA D.SSA BOTTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25937"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA G. BIGNOTTI E FIGLI DI BIGNOTTI GIOVANNI, CON SEDE IN VIA PRETORIO N. 22/24 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1.000 VERBALI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25938"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSAGGERIE DEL GARDA SPA FILIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI DOCUMENTI, PLICHI E PICCOLI PACCHI. ANNO 2006. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25939"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  MODESTINO LIETO DI MANTOVA. CAUSA PROMOSSA DA PROSPERO ERMES AVANTI IL TAR BRESCIA PER L’ANNULLAMENTO  DELL’ORDINANZA DEL DIRIGENTE AREA TECNICA N. 7/2005.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25940"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  GIACOMO BONOMI DI BRESCIA. CAUSA COMUNE CASTIGLIONE DELLE STIVIERE C/AMBIENTAL GEO.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25941"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIQUA. POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI  CON SCADENZA 31.12.07. MODIFICA CONDIZIONI E INSERIMENTO POLIZZA MERLONI. IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25942"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE BOSCHETTI - TRATTO VIA PERATI VIA MARTINI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DLELE OPERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25943"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO. INDIZIONE PUBBLICO INCANTO PER L'APPALTO DELLE OPERE ED APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25944"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DI VIA TASSO, DI DEVIAZIONE FOSSO A MONTE DI VIA GAIA E NUOVA ROTATORIA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS P.A. - AREA NORD - PER MODIFICA TRACCIATO TUBAZIONI GAS IN VIA BAITA. RIDETERM. Q.E. DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25945"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO PER MATERNITÀ AI SENSI ARTT. 65 E 66 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATI DALL’ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 - QUINTO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25946"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – PROROGA DEL CONTRATTO IN ATTO CON SINERGIE COOP. SOCIALE A.R.L. DI MANTOVA PER IL PERIODO DA 01/01/2006 A 30/04/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25947"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE RESIDENTE (F.L..). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2006. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25948"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>COISECO SOC. COOP. A R.L. – LUOGO -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA BAGNI PUBBLICI SITI IN PIAZZA SAN LUIGI. PERIODO 01/01/2006-31/12/2008. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25949"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ANNO 2006 CANONI DI LOCAZIONE DI N° 9 ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2006 PER ALLOGGI NON ERP E PROTETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25950"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CANONE ANNUO AGGIUNTIVO PER I POSTI MACCHINA SCOPERTI DI PERTINENZA ESCLUSIVA DI N. 6 ALLOGGI  NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITI IN VIA PIETRO NENNI N. 35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25951"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE EQUATORE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO STRANIERI COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO 01/01/2006 – 30/06/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25952"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  GIACOMO BONOMI DI BRESCIA. CAUSA COMUNE CASTIGLIONE DELLE STIVIERE C/REGIONE LOMBARDIA  PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA REGIONALE  DI APPROVAZIONE DEL PIANO CAVE PROVINCIALE.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25953"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZ. A  SEGUITO DI PUBBLICO INCANTO  AI SENSI DELL'ART. 73 LETT.C) R.D.  827/1924  E SUE MODIFICAZ. PER L'AFFIDAMENTO POLIZZE FURTO, INCENDIO ED ELETTRONICA CON CRITERIO DI CUI ALL'ART. 23 CO.1 LETT. B) D.LGS. 157/95. PERIODO  31.12.05 - 31.12.08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25954"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E STAMPA DELLA VERSIONE INGLESE DELLA BROCHURE ‘CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – EMOZIONI TRA NATURA STORIA E TRADIZIONE’. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25955"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2005/2006 – EROGAZIONE CONTRIBUTO A ISTITUTO DON CALABRIA – COMUNITA’ S. BENEDETTO DI VERONA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “IL BULLISMO, RAGAZZI OPPRESSI RAGAZZI CHE OPPRIMONO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25956"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. COOP. ARIANNA – ONLUS – ARL – MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA, PER LA PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DI GINNASTICA CORRETTIVA– PERIODO:  GENNAIO/GIUGNO 2006 – SETTEMBRE/DICEMBRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25957"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2005/2006. SERVIZIO SCUOLABUS. ADEGUAMENTO ISTAT PARI AL 1,8%  DEL CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO REP. N. 9117  RELATIVO AL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25958"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RITIRO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PER IL PERIODO 01.01.2004 / 31.12.2005. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONI N. 412 DEL 21.11.2003 E 459/UT DEL 17.12.2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25959"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTEN ZIONE E VERIFICA IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2006-31/12/2011.APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED ELENCO PREZZI IUNITARI. INDIZIONE PUBBLICO INCANTO ED APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25960"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOC DI NOMINALIO €. 10.330.000,00=. RIAPPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25961"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEV - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI RELATIVI AL RISPARMIO NETTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 ED IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2006/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25962"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2005. PROGETTO ESECUTIVO. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25963"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2004. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N° 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25964"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PERCORSI CICLOPEDONALI EX SS 236 E VIA BOTTEGHINO. PROGETTO ESECUTIVO. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25965"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO IN FRAZIONE GOZZOLINA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO ALLA RIVAVERDE SRL DI ARIANO POLESINE (RO). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25966"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL NUOVO PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - 4° LOTTO - 1° STRALCIO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. LUIGI ROSIGNOLI DI MANTOVA PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25967"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCESSORI A COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI  IN ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL VERBALE DI VERIFICA DEL 14.04.2005ALLA DITTA  OTIS SERVIZI S.R.L. -CON SEDE LEGALE IN VERONA VIA CHIODA N. 76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25968"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA PUBBLICITÀ PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA CIESSEGRAFICA DI CONFORTI &amp; C. DI MONTICHIARI (BS). ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25969"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DI EVENTI LETTERARI AD ALIBERTI EDITORE SRL PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25970"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI QUOTIDIANI, SETTIMANALI E RIVISTE CON ALLEGATI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2006. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25971"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE RESIDENTE (N.S.). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2006. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25972"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA C.A.S.T. SRL – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER L’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25973"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS S.PA. DI MILANO – FILIALE DI BRESCIA IMPEGNO DI SPESA PER  POLIZZA RC MERLONI ANNO 2006.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25974"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 7 CO. 2 REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI STAMPA DEI GADGETS PER LA PROMOZIONE DI CASTIGLIONE IN FIORE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25975"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA A.P. SYSTEMS DI CROBETTA (MI). AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE WEBSIC2000 PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI INTERNET ON-LINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25976"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTAIO ROSSI DI GOITO (MN) - INCARICO PROFESSIONALE PER ATTO DI CESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA PARROCCHIA DEI SS. NAZZARIO E CELSO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25977"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER UFFICIO COMMERCIO/URBANISTICA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25978"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONI D’ECONOMATO E DETERMINAZIONE DEL FONDO PER LE MINUTE SPESE. ANNO 2006 . PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25979"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>SYSTEMCOPY S.A.S. DI MANTOVA. TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA PER LA FORNITURA DI UNA  FOTOCOPIATRICE PER I NUOVI UFFICI ADIBITI AL SERVIZIO DI TUTELA MINORI. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25980"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>DAL SASSO MARIO S.N.C. DI DAL SASSO MARCO &amp; C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA PER LA FORNITURA DI FAX PER GLI UFFICI DEL NUOVO SERVIZIO DI TUTELA MINORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25981"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>S. LUCIA SOCIETA’ COOP. SOC. DI SOLIDARIETÀ “ONLUS” S.R.L. DI ASOLA (MN). ESTENSIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ADIBITI AD UFFICI. PERIODO: GENNAIO/DICEMBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25982"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L’OSPEDALE SAN PELLEGRINO S.R.L. DI CASTIGLIONE D./S. (SERVIZIO FORNITO DALLA DITTA PEDUS SERVICE P. DUSSMAN S.R.L.) PER IL SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE AI DIPENDENTI C.LI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25983"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA ASPAM AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25984"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA RETTA DI TRE MINORI RESIDENTI PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA EDUCATIVO PER MINORI GESTITO DALL’ISTITUTO DON CALABRIA. PERIODO DAL 01/01/’06 AL 31/06/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25985"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO CON LA DOTT.SSA ANNA CASELLA PER SUPERVISIONE PROGETTO “CORSO DI ALFABETIZZAZIONE” RIVOLTO A DONNE STRANIERE . ANNO SCOLASTICO 2005/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25986"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CAT-GRIM - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ELETTRODOMESTICI INDUSTRIALI IN DOTAZIONE ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25987"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO COOPERATIVA MOSAICO E SOTTOSCRIZIONE “PROTOCOLLO D’INTESA” CON IL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE EDUCAZIONE DEGLI ADULTI PER “CORSO DI ALFABETIZZAZIONE” RIVOLTO A DONNE STRANIERE. A. S. 2004/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25988"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’ASSEGNATARIO SIG. SLIMENE KAMEL AD EFFETTUARE IL CAMBIO ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, DA VIA P. NENNI 35, INT. 6 A VIA P. NENNI 55, INT. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25989"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRESE VIDEO ALLA DITTA GIZETA STUDIO DI ZACCHÈ GIUSEPPE &amp; C. S.N.C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25990"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI D’AUTORE  SPETTACOLO “JOSEPH E LA STRABILIANTE TUNICA DEI SOGNI IN TECHNICOLOR”. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25991"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLIRADAR SRL - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SUL PERIODICO LOCALE ''IL GAZZETTINO NUOVO'' DI UNA PAGINA IN QUADRICROMIA RELATIVA ALL'INIZIATIVA DEL COMUNE PER IL CAPODANNO IN PIAZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25992"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RITIRO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PER IL PERIODO 01/01/06 - 31/12/2007. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA HOTEL DEL CANE DI TONGHINI GIUSEPPE E DAVIDE SNC. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25993"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. SERGIO DALZERO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA VERIFICA STATICA DELL'ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25994"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI VARIE ANN0 2004 - APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO - ACQUISIZIONE AREE DA EREDI BAZZOLI - DEPOSITO PRESSO CASSA DD.PP. DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO E FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' - RIDETERMINAZIONE Q.E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25995"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO DEL FONDO INCENTIVAZIONE PER PROGETTI REDATTI  NEL PERIODO 01/01/2003-31/12/2004 PER PROGETTI REDATTI DA PROFESSIONISTI ESTERNI DURANTE IL MEDESIMO PERIODO PER I QUALI E' STATA ESPLETATA LA RESP.PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25996"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA BONIFICA DELLA CISTERNA INTERRATA A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELL’IMMOBILE UBICATO IN VIA ZANARDELLI, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA  BERTENI BRUNO E PAOLO DI BERTENI PAOLO &amp; C. S.N.C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25997"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 20 COPIE DEL VOLUME DEL GEN. RATI EDITORIALE SOMETTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25998"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERIE DI TRE STAMPE ANTICHE AUTORE BAGETTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25999"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>S. LUCIA SOCIETA’ COOP. SOC. DI SOLIDARIETÀ “ONLUS” S.R.L. DI ASOLA (MN). AFFIDAM. DIRETTO PULIZIE STRAORDINARIE DEI LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO DI TUTELA MINORI, AI SENSI DELL’ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26000"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIO – EDUCATIVO DI CONTRASTO A GRAVI MARGINALITA’ SOCIALI”. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26001"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TABELLE MILLESIMALI PER IL RIPARTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE PARTI E IMPIANTI DI INTERESSE COMUNE DELL’EDIFICIO DI VIA BATTISTI N.29/G.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26002"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’ASSEGNATARIO SIG.RA DA SILVEIRA MARIUS PRINCESS AD EFFETTUARE IL CAMBIO ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, DA VIA P. NENNI 35, INT. 4 A VIA I MAGGIO 7/A, INT. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26003"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DI UN CONCORRENTE DALLA GRADUATORIA DEGLI ALLOGGI ERP A CANONE SOCIALE, A SEGUITO RINUNCIA AL DIRITTO DI SCELTA E ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO ADEGUATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26004"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO CGM - IMPEGNO DI SPESA PER SUPERVISIONE - COORDINAMENTO PEDAGOGICO PER OPERATORI ASILO NIDO COMUNALE "IL CUCCIOLO"- PERIODO: DICEMBRE 2005 / LUGLIO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26005"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDE DI CONTRIBUTO ECONOMICO RESPINTE. - COMMISSIONE ASSISTENZA DEL  27/10/2005. DOMANDE IN CARICO ALL’ASSISTENTE SOCIALE MAZZI LUCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26006"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDE DI CONTRIBUTO ECONOMICO RESPINTE. - COMMISSIONE ASSISTENZA DEL  27/10/2005. DOMANDE IN CARICO ALL’ASSISTENTE SOCIALE BEDULLI GRAZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26007"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA A TAGLIATTI LOREDANA DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VIA I MAGGIO 7/B, INT. 1,  E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE A PENNINI DELINA PER CAMBIO ALLOGGIO E AMPLIAMENTO STABILE NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26008"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PUNTEGGIO ISBARC E POSIZIONE NELLA VIGENTE GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP A CANONE SOCIALE, A SEGUITO CONTROLLO REQUISITI E CONDIZIONI DICHIARATI  DA TRE CONCORRENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26009"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI IL TRIBUNALE DI MANTOVA – SEZIONE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PROMOSSO DA  ERGON SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26010"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTAMPA BROCHURE ‘CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – EMOZIONI TRA NATURA STORIA E TRADIZIONE’. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISTAMPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26011"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA GURI E PER ESTRATTO SUI QUOTIDIANI LA GAZZETTA DI MN, LA REPUBBLICA EDIZIONE NAZIONALE ED EDIZIONE REGIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26012"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO EX ASILO MENGHINI - RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COMUNALE SOMMA ANTICIPATA ALL'UFFICIO TECNICO PER VERSAMENTO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI MANTOVA - SERVIZI A PAGAMENTO VIGILI DEL FIOCO PER NUOVA RICHIESTA C.P.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26013"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MANTOVA - ESAME PROGETTO VARIANTE N. 43 AL PRG - IMPEGNO DI SPESA DI € 315,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26014"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CD MULTIMEDIALI “GUIDA DI MANTOVA E PROVINCIA”. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26015"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI. PERIODO 2 GENNAIO - 30 DICEMBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26016"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNI DAL 2000 AL 2005 – RICHIESTE DI RIMBORSO PER ERRATI VERSAMENTI, PER ATTRIBUZIONE RENDITE CATASTALI DEFINITIVE DA PARTE DELL’UTE DI MANTOVA NONCHÉ PER LA DEFINIZIONE DEI RICORSI PROPOSTI CONTRO TALI RENDITE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26017"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ENRICO MELZANI DI  SALO’. INCARICO DI ASSISTENZA  LEGALE AVVERSO CAUSA PROMOSSA DA LUSENTI GIORGIO. CONTRORICORSO  AL  TAR BRESCIA N. 523/04.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26018"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO EX LEGGE 285/1997 SULL’INFANZIA IMMIGRATA - PRESA D'ATTO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ASL DELLA PROVINCIA DI MANTOVA E AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26019"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINA N. 206/SS DEL 17/10/2005, RELATIVA AL CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2004 DA EROGARE A UN BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA, GIÀ IN GRAVE DIFFICOLTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26020"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, A SEGUITO MOBILITA’ ESTERNA,   DEL SIG. NERONI DANIELE  CON DECORRENZA DAL  12.12.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26021"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. ALBERTO FERLENGA DELLA SOCIETA' NA.OMI. DI MILANO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE,DEFINITIVA,ESECUTIVA E RILIEVI E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26022"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG. DESTRO DAVIDE TERMINALISTA C/O I SERVIZI DEMOGRAFICI. LIQUIDAZIONE RELATIVA A INDAGINE CONTINUA SULLE FORZE LAVORO-ESTRAZIONE APRILE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26023"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26024"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. AUTORIZZAZIONE AL TURNO PER LE OPERATRICI ASILO NIDO E  LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26025"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER L’INTERO MESE DI NOVEMBRE 2005 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26026"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE NOVEMBRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26027"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI VARI VIGILI URBANI:LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI MONTICHIARI IN OCCASIONE DEL MERCATO DEL BESTIAME DEL VENERDÌ E MANIFESTAZIONI VARIE AGOSTO-OTTOBRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26028"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORGE SAS DI MILANO. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA A N. 2 CLASSIFICATORI ROTATIVI AUTOMATICI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI DI QUESTO COMUNE. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26029"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANFFAS ONLUS DI MANTOVA- IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL C.S.E. DI GUIDIZZOLO DI DISABILI RESIDENTI. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26030"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DEL SOLE ASL MANTOVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL C.S.E. DI MANTOVA DI DISABILI RESIDENTI. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26031"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI MANTENIMENTO DI UNA RESIDENTE (M.L.) PRESSO ISTITUTO NEUROPSICHIATRICO “CREMONESINI”.ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26032"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO  COMUNITA’ ALLOGGIO DI VIALE GORIZIA DI MANTOVA DELLA SIG.NA MINICUCCI DANIELA. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26033"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (V.L.) PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI CASTEL GOFFREDO. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26034"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2005. IMPEGNO DI SPESA PER LA RICHIESTA DEL PARERE IGIENICO – SANITARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26035"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA PER IL MANTENIMENTO DI UN DISABILE RESIDENTE (T.M.) PRESSO ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR). ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26036"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL S.F.A. “FIORDALISO” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  DI DISABILI RESIDENTI. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26037"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL S.F.A.- ANFFAS DI DESENZANO DEL GARDA DI N. 2 RESIDENTI. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26038"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE CASA DI RIPOSO DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26039"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO ALFA OMEGA DI MONTANARA DEL MINORE A.K.- ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26040"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA COLORIFICIO SCALIGERO – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER L’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26041"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA FONDEC FERRAMENTA DI GUIDETTI MAURO– CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER L’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26042"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA LIA CAMICI DI LIA MARA PREDARI – DESENZANO DEL GARDA (BS). AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO E MATERIALE VARIO PER L’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26043"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTOLIBRERIA DESENZANI ANGELO DI RUFFONI A.MARIA -   CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DIDATTICO VARIO PER L’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26044"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASL PROVINCIA DI MANTOVA 3^ UNITA' OPERATIVA IMP. SICUREZZA LAVORO, IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELLA NUOVA PALESTRA IN VIA DANTE ALIGHIERI DI QUESTO COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26045"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO PENALE AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA  NEI CONFRONTI DEL TEN. ALDO ARESTI. RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO A SALDO PER  L’ASSISTENZA SVOLTA DALL’AVV. RUGGERINI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26046"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI NOVEMBRE 2005 ED  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26047"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO DI ZONA 2002/2004 - COSTITUZIONE FONDO PER COMUNI MENO 5.000 ABITANTI A SOSTEGNO ONERI DERIVANTI DA AFFIDAMENTO FAMILIARE O OSPITALITA’ IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI CON PROVVEDIMENTO AUTORITA’ GIUDIZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26048"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA AL SIG. MILADIC MILE DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA BOTTEGHINO N.  1/C,  SCALA A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26049"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA FOTOLITO VIADANESE “NUOVA STAMPA” SNC DELLA FORNITURA DI ETICHETTE PER IL FONDO “VETRINA DEL LIBRO PER RAGAZZI”. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26050"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFORMAZIONI EDITORIALI I.E. SPA DI MILANO. ABBONAMENTO AD ARCHIVIO DI DATI BIBLIOGRAFICO ALICE CD PER SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26051"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTO D’AUTORE PER LE FOTOCOPIE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26052"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 27/CU (REG. GEN. N. 320) DEL 1° APRILE 2004 AVENTE PER OGGETTO “IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI MEDOLE PER SISTEMA ARCHIVISTICO ALTO MANTOVANO. PERIODO 2004 - 2006.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26053"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA E AVV. ORLANDO SIVIERI DI ROMA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DA CIR SCARL AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26054"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26055"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA LOCALE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN CRISTOFORO ONLUS – GRUPPO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO INDIVIDUALE DI PERSONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26056"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI DURATA QUADRIENNALE DI UN ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA BOTTEGHINO N. 1/C, SCALA A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26057"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG.  VANNI FRANCO, EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26058"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARATI RADIO SUPPLEMENTARI PER IL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA NEL COMUNE DI CASTIGLIONE D/S ALLA DITTA AP SYSTEMS SRL DI CORBETTA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26059"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSENSO AL TRASFERIMENTO DELLA DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA CHINELLO LORENA PRESSO IL COMUNE DI BORGOFORTE MEDIANTE MOBILITÀ ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26060"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE.  ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER L’ANNO 2004 CON DECORRENZA DAL 01.01.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26061"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE IN MERITO AGLI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26062"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI  NEL MESE DI NOVEMBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26063"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIRIGENTE AREA TECNICA A PARTECIPARE AL CORSO PER 'CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO E DI PARTE NEI PROCEDIMENTI CIVILI E PENALI' ORGANIZZATO DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VERONA - 13 / 14 GENNAIO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26064"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE CAPPELLE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE STATO AVANZO E CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1, REGISTRO CONTABILITA' E LIBRETTO MISURE. LIQUIDAZ.FATT.N.68 DEL 09/11/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26065"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L. 46/90 E DELLA NORMA CEI 31-30 DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE CENTRALI TERMICHE MEDIANTE  COTTIMO FIDUCIARIO  ALLA DITTA TRADELEK  S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26066"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>APP. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO AREA ANTISTANTE NUOVO CAMPO DI CALCIO GOZZOLINA. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA CISA COSTRUZIONI SRL. RIDETERMINAZ. Q.E. DEI LAVORIDI REALIZZ. CAMPO CALCIO GOZZOLINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26067"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE EDILI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE PER L'ANNO 2006. APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA-QUADRO ECONOMICO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. INDIZIONE PUBBLICO INCANTO PER L'APPALTO DELLE OPERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26068"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO E SISTEMAZIONE CAMPO DI CALCIO ''CINQUE CONTINENTI''. RIPRISTINO IMPIANTO APERTURA CANCELLO AUTOMATICO. AFFID. AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZ. DI FORN.E SERV. IN ECONOMIA ALLA DITTA CAVALLI COSTRUZIONI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26069"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. ASSUNZ. MUTUO DI €. 450.000,00  CON CASSA DD.PP.SPA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN  CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ INDECAST SRL. PER LA REALIZZAZIONE NUOVA FOGNATURA IN VIA H.DUNANT DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26070"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI RICHIEDENTI AMMESSI E NON AMMESSI E GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA  ANNO 2006 PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26071"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DI N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26072"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SALE E SABBIA PER REINTEGRAZIONE SCORTE MAGAZZINO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER FORNITURE E SERV. IN ECONOMIA, ALLA DITTA REDINI SRL DI CASTIGLIONE D. STIVIERE (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26073"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2005/2006. RIMBORSO  DEL  COSTO SOSTENUTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA, RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MA  FREQUENTANTI LE SCUOLE DEI COMUNI LIMITROFI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26074"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2005/2006 – CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II  PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE DI UN ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26075"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2005/2006 – CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO I  PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE DI UN ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26076"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2005/2006 – CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “F. GONZAGA”  PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE DI UN ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26077"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2005/2006 – CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE EDUCAZIONE DEGLI ADULTI (C.T.P.E.D.A) PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE DI UN ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26078"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2005/2006 – CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PRIMARIA  COLLEGIO VERGINI DI GESÙ  PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE DI UN ACCONTO PARI AL 75% DEL CONTRIBUTO..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26079"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LOCULI E FORMAZIONE DI LINEA DI ALIMENTAZIONE PER ALLACCIAMENTO QUADRO ASCENSORE DEL NUOVO CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA TRADELEK S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26080"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMP. VIA TASSO, DEVIAZIONE FOSSO A MONTE VIA GAIA E NUOVA RTATORIA. AFFIDAMENTO ALL'ENEL PER SPOSTAMENTO IMPIANTI CHE INSISTONO SULL'AREA DI LAVORO. RIDETERM. QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26081"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MESSA IN OPERA TENDE PLISSE' SCUOLA MEDIA DON MILANI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA INFORMALE ALLA DITTA TENDARREDO DI CAZZAMALI R. &amp; C. SNC DI CASALPUSTERLENGO (LODI). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26082"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LETTERE E NUMERI IN CERAMICA PER INTEGRAZIONE SCRITTE SULLA FACCIATA DEL CIMITERO NEOCLASSICO DI QUESTO COMUNE. AFFIDAM. AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAM. PER L'ESECUZ.  DI FORNIT. E SERV. IN ECONOMIA ALLA DITTA CERAMICA FERLARO DI COLLECCHIO (PR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26083"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE QUADRI ECONOMICI PROGETTI VARI E QUANTIFICAZIONE FONDO INTERNO DA RIPARTIRE TRA IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 11.02.1994 N° 109 E SUCCESSIVE MM. ED II. - PERIODO 01.01.2003 - 31.12.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26084"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONE DI NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO PER LA RETE ANTINCENDIO DELLA SEDE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DEI MEDESIMI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 144 DEL DPR 21.12.99 N. 554 ALLA DITTA INDECAST SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26085"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LE BIBLIOTECHE ASSOCIATE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO 1À FEBBRAIO 2006 - 31 GENNAIO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26086"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO D’ORIENTAMENTO SCOLASTICO “SCUOLA MEDIA E POI...?”. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26087"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 39/AG DEL 20.10.05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26088"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PREMI ALLA DITTA SPORT FELTER COSTANTINO DI PUEGNAGO DEL GARDA (BS), IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “VIVI CON NOI LO SPORT: NATALE 2005”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26089"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.P.E. PARENTE ROMUALDO. REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO A CASTIGLIONE D/S. IN OCCASIONE DEL CAPODANNO 2005-2006. AFFIDAMENTO SERVIZIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26090"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI : RUOLO SUPPLETIVO PER GLI ANNI 2002 E PRECEDENTI. EMISSIONE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26091"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO PER MATERNITÀ AI SENSI ARTT. 65 E 66 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATI DALL’ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 - QUARTO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26092"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2005 QUOTA PARTE SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEL COMUNE PER IL CONDOMINIO COCEL DI VIA I MAGGIO N. 3/7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26093"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL CORSO “LETTERATURA E MUSICA” PRESSO L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FRANCESCO GONZAGA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26094"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA PERANI DANIELA AL SEMINARIO SUL TEMA: COSTRUZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE, A MILANO IN DATA 29.11.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26095"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA TASSO, DI DEVIAZIONE FOSSO A MONTE VIA GAIA E DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA. PRESA D'ATTO DELLA SCISSIONE SOCIETARIA DELLA DITTA CORBAT SPA DALLA DITTA CORBAT SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26096"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RITIRO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PER IL PERIODO 01.01.2006 / 31.12.2007. INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO IN ECON. DEL MEDESIMO. APPROVAZIONE LETTERA INVITO ED APPROVAZIONE DEL C.S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26097"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ALLACCIAMENTO ELETTRICO DELLE TELECAMERE DEL SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA. APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DEI MEDESIMI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 144 DEL DPR 21/12/1999 N.554,ALLA DIT-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26098"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - PUNTO ENEL DI MANTOVA: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  TEMPORANEA IN BASSA TENSIONE PER LE LUMINARIE NATALIZIE DI QUESTO COMUNE PER IL PERIODO 09.12.2005 - 09.01.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26099"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COLLEGAMENTO PARCO EX DESENZANI CON EX S.S.236. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE LAL'ARCH. TRUONG VAN HOANG DELLO STUDIO DI ARCHITETTURA TRUONG &amp; TREBUCCHI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26100"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO COMPENSI SPETTANTI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - VARIANTE N. 1 AL P.I.P IV LOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26101"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVE CAPPELLE DI FAMIGLIA CIMITERO COM.LE. AFFIDAMENTO COMPLETAMENTO LAVORI A SEGUITO REVOCA AGGIUDICATARIO ORIGINARIO ALLA DITTA SMAC DI MILORDO ANGELO LUIGI DI ACRI (CS).RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26102"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI-ANNO 2005.SOSTITUZIONE VETRI ROTTI E MANUTENZIONE ESISTENTI PENSILINE FERMATA AUTOBUS VIA CAVOUR. AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA LEALI VETRI  SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26103"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA GOZZOLINA. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INERENTE I LAVORI DI  REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTATURA REI 60. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO DITTA CEMA COSTRUZIONI SRL DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26104"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA SEDE CENTRO MINORI VIA GARIBALDI -FORMAZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI TERMO SANITARI E DI CONDIZIONAMENTO. APPROVAZIONE AFFIUDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FOIDUCIARIO ALLA DITTA GEOM.S.CAMERARIA IMPIANTI DI VERONA. APPROVAZIONE QUADRO ECON.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26105"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE CABINA ELETTRICA PRATICA EDILIZIA 9/2004 - INDIVIDUAZIONE CATASTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26106"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - REGOLAZIONE RAPPORTI CON LA REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26107"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI IL TAR BS DA MEGAITALIA SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FONDO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26108"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIVAIO FLORICULTURA ZANONI LUIGI -LONATO (BS)-. AFFIDAMENTO FORNITURA PIANTE  PER L’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26109"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>S. LUCIA SOCIETA’ COOP. SOC. DI SOLIDARIETÀ “ONLUS” S.R.L. DI ASOLA (MN). ESTENSIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ADIBITI AD UFFICI. PERIODO: 01/12/2005- 31/12/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26110"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE FIAT IVECO DELI 4X4 TARGATO AJ655EM IN DOTAZIONE AGLI OPERAI DEL COMUNE. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA PIADENA FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26111"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIDA S.R.L. DI VERONA. AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L’INFORMATICA PER I SERVIZI COMUNALI DIVERSI. PERIODO: NOVEMBRE 2005/OTTOBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26112"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG.  BENTIL BELEM BEN, EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26113"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASILO NIDO “IL CUCCIOLO” BANDO STRAORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2005/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26114"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO  DEI SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE  FURTO, INCENDIO, ELETTRONICA – PERIODO 31.12.05 – 31.12.08''.NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VERIFICA E L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ALL’OFFERTA QUALITATIVO-TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26115"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO UTILIZZATE DAL PERSONALE OPERAIO DEL NOSTRO COMUNE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIAD -SOCIETA' ITALIANA ACETILENE &amp; DERIVATI SPA- FILIALE DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente xsi:nil="true" /><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26116"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESSEPIEMME S.R.L. DI VILLAFRANCA (VR). AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER I SERVIZI COMUNALI DIVERSI. PERIODO: NOVEMBRE 2005/OTTOBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26117"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2005/2006. AFFIDAMENTO  INCARICO ALLA  COOP.  MOSAICO    CON SEDE  A  CASTIGLIONE   DELLE  STIVIERE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  PROGETTO “DOPO  LA  SCUOLA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26118"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE AMMINISTRATORI PER L'INCONTRO DEL 5 DICEMBRE 2005 A ROMA  - MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PER ESAME PROBLEMATICHE SOCIETA' WELLA ITALIA LABOCOS SRL - STABILIMENTO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26119"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER RINUNCIA VOLONTARIA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI A FAVORE DELLA  SIG.RA  FAGONI DOMENICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26120"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2005. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26121"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO SDAN PIETRO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE A FIDELIO S.P.A. ORGANISMO DI ISPEZIONE DI PADOVA PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI ARTT.47 E 48 DPR 21.12.99 N. 554</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26122"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA ETICHETTE PER LOCANDINE E MANIFESTI DELLA STAGIONE TEATRALE 2005/2006 A PIXELINSIDE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26123"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE TRATTATTIVA PRIVATA CON GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA,APERTURA E CHIUSURA BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA S. LUIGI. PERIODO 01/01/06-31/12/08. APPROVAZIONE CAPITOLATO, LETTERA INVITO, SCHEDA 1) E SCHEDA 2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26124"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA FATER SPA – PESCARA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI  PANNOLINI PER L’ ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26125"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ “PRO SENECTUTE S.R.L.” DI CURTATONE (MN)- APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA LOCAZIONE SOLLEVATORE ELETTRICO “BANDIERA” PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA . ANNI 2006-2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26126"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE FRANCESCO GONZAGA  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO A FAVORE DI UNO STUDENTE PRESSO AL BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26127"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE D.SSA MONICA BIANCHERA AL SEMINARIO SUL TEMA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE D.SSA MONICA BIANCHERA  AL SEMINARIO SULLE SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER IL TURISMO DEL TERZO MILLENNIO IL 30.11.05 A MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26128"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO ACCESSI AGRICOLI IN VIA GERRA, FORMAZIONE FOSSATO E RACCORDO CON CONDOTTA VIA LEVADELLO. APP. STATO FINALE, REL SUL CONTO FINALE E CERT. DI REG. ESEC. APP. VERBALE NP1. LIQUID. FATT. 62 DEL 9/9/05 E SVINCOLO POLIZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26129"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA NATALIZIO 2005-2006. IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA DEI PIEGHEVOLI/MANIFESTI/CARTOLINE E PER IL SERVIZIO DI INCELOFANATURA PIEGHEVOLI NEL GIORNALE ‘LA COSTA DELLA BALENA’ .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26130"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO PENALE AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA NEI CONFRONTI DEL TENENTE ALDO ARESTI. RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26131"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE AZIONI EX LEGGE 285/1997 - PRESA D'ATTO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ASL DELLA PROVINCIA DI MANTOVA E AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26132"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE A SOGGETTI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26133"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE IN CARICO ALL’ASSISTENTE SOCIALE GABUSI ALESSANDRA - COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 27/10/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26134"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE IN CARICO ALL’ASSISTENTE SOCIALE BEDULLI GRAZIA- COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 27/10/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26135"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ. DOMANDE IN CARICO ALL’ASSISTENTE SOCIALE MAZZI LUCA- COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 27/10/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26136"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI ERP E NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, RELATIVE AL 6° BIMESTRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26137"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N. 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITI IN VIA GARIBALDI N. 12, INT. 5 E IN VIA PIETRO NENNI N. 55, INT. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26138"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA FOTO PICCOLI DI PICCOLI ADRIANO -CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)-. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER L’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26139"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNI 2000 E 2001. REVOCA E RECUPERO IMPORTI INDEBITAMENTE PERCEPITI DAL RELATIVO BENEFICIARIO E IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26140"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO FONDO PER GESTIONE ATTIVITÀ CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26141"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COLLEGAMENTO PARCO EX DESENZANI CON EX STATALE 236. IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE SOPRALLUOGO E ISTRUZIONE PRATICA AL CONSORZIO DI BONIFICA ALTA E MEDIA PIANURA MANTOVANA PER ESAME PROGETTO E PARERE DI COMPETENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26142"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO COATTIVO ICI. EMISSIONE DICEMBRE 2005. AVVISI DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO ANNI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26143"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. AUTORIZZAZIONE AL TURNO PER LE OPERATRICI ASILO NIDO E  LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26144"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI VARI VIGILI URBANI. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA. PATTUGLIE ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26145"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE AI COMUNI ASSOCIATI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI CASTIGLIONE D/S.,VOLTA MANTOVANA E MEDOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26146"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CAMP DI CALCIO IN FRAZIONE GOZZOLINA-1°STRALCIO. PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO COM.LE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA SOCIETA' INDECAST SRL. RIDETERMINAZIOPNE QUADRO ECONIMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26147"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PORTA IN VETRO AL PIANO PRIMO DELLA SEDE MUNICIPALE AI SENSI VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA LOCALE DITTA LEALI  VETRI SERVICE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26148"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI CALCIO IN FRAZ.GOZZOLINA-1°STRALCIO.PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'ENEL DISTRIBUZIONE SPA DI MANTOVA FORNITURA NUOVA UTENZA IN VIA PAIASSI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26149"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE AREA VERDE ATTREZZATO E PARCHEGGI IN LOC.SAN VIGILIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO ALL'IMPRESA ROMANI PIETRO SRL DI SAN GIORGIO (MN). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26150"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. RIMBORSO PER ERRATO RIVERSAMENTO – ACCONTO ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26151"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO JAZZ ENRICO RAVA QUARTET DEL 12 NOVEMBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26152"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REDAZIONE  DEL “PIANO DI SICUREZZA COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI EMISSIONE CIE”     ALLA DITTA A.P. SYSTEM – MILANO – ITALIA – VIA A. PAGLIANO, 35 – 20149  MILANO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26153"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO CHILOMETRICO. - MESE DI OTTOBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26154"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO-MESE DI OTTOBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26155"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' - MESE DI OTTOBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26156"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (A.R.P.A.) DI MANTOVA - ESAME PROGETTO VARIANTE N. 42 AL P.R.G. - IMPEGNO DI SPESA DI € 494,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26157"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE SEDI STRADALI PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO ''NUOVA PREFABBRICATI'' - APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO TERRENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26158"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA TRA ASL DELLA PROVINCIA DI MANTOVA E COMUNI DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO PER L'ATTIVITA' RELATIVA ALLA TUTELA MINORI E CENTRO ADOZIONI ANNO 2005 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26159"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA ALLA SIG.RA BIANCO TERESA DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 55,  INT.  6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26160"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA RETTA DI DUE MINORI RESIDENTI (J.M. E F.D.) PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA EDUCATIVO PER MINORI GESTITO DALL’ISTITUTO DON CALABRIA. PERIODO DAL 10/11/’05 AL 31/12/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26161"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI  NEL MESE DI OTTOBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26162"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI DA “UTET – AGENZIA DI MANTOVA” PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2005. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26163"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MANTOVA - ESAME PROGETTO VARIANTE N. 42 AL P.R.G. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26164"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITI DA MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26165"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 3 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26166"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA INTERNETBOOKSHOP ITALIA SPA. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26167"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ “RACCONTAR FIABE” E “LABORATORIO FANTASY” PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO: NOVEMBRE 2005-MARZO 2006. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26168"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEI LABORATORI “LA SCENA DEL CRIMINE” PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26169"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO MINORI SPESE SETTORE CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26170"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IN RUOLO DELLA  SIG.RA MONDO MADDALENA IN QUALITA’ DI ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C1, A TEMPO PIENO, CON DECORRENZA DAL 16.11.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26171"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALORIZZAZIONE DETTAGLIATA DELLA DOTAZIONE ORGANICA AGGIORNATA AL  27.10.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26172"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI OTTOBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26173"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’AMPLIAMENTO STABILE DEL NUCLEO FAMILIARE DELL’ASSEGNATARIO SIG. ADJISSE GERMAIN, AI SENSI DEI COMMI 7, 8 E 9 DELL’ART. 20 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.  1/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26174"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA AL SIG. SAOULI MOHAMMED DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA GARIBALDI N. 12,  INT. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26175"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA AL DIRITTO DI SCELTA E ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26176"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO IN FRAZIONE GOZZOLINA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO. INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'APPALTO DELLE OPERE ED APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26177"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX S.S. GOITESE-ITINERARI CICLABILI TRATTO TRA VIA ROSSINI E VIA PERGOLESI. APP. STATO FINALE, REL. SUL CONTO FINALE E CERT. DI REG. ESEC. LIQUIDAZIONE FATT. 519 DEL 05/09/2005 ALL'IMP. GILIOLI SRL. RIDETERM. Q.E. E SVINC. POLIZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26178"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DA LATTONIERE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE SAN PIETRO. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO A SENSI ART. 144 DPR 554/99 ALLA DITTA BANDERA CLAUDIO DI CASALMORO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26179"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E FORNITURA E POSA MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTO TELEFONICO NELLA NUOVA SEDE DEL CENTRO MINORI  DI VIA GARIBALDI. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO ALLA LOCALE DITTA TRADELEK SRL A SENSI D.P.R. 554/99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26180"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO PER IL SIG. C. G. PRESSO  “TENDA VERDE” COOPERATIVA  SOCIALE ARL. PERIODO DAL  02.11.2005 AL 31.12.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26181"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO COOP. ARIANNA DI AMNTOVA PER REALIZZAZIONE INSERIMENTI LAVORATIVI INDIVIDUALIZZATI PER TRE CITTADINI. PERIODO SETTEMBRE 05 - MARZO 06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26182"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO ''LA VOCE DI MANTOVA'' AVVISO DI PUBBLICAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO ''NUOVA PREFABBRICATI'' IN VARIANTE AL P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26183"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO ''LA VOCE DI MANTOVA'' AVVISO DI PUBBLICAZIONE VARIANTE N. 42 AL P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26184"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E POLITECNICO DI MILANO PER LO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DELLA STUDENTESSA RIZZI ALESSANDRA PRESSO L’UFFICIO URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26185"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPOLITOGRAFIA SOLDINI SNC DI CARPENEDOLO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26186"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TREND SERVIZI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO RIPARAZIONE SCANNER PER UFFICIO PROTOCOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26187"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA RICCOBONO MARCELLA.  ASTENSIONE OBBLIGATORIA POST-PARTO DAL 15.10.2005 AL  14.01.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26188"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE PER COMPLETAMENTO ATTIVITA’ ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26189"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 21 U.T. RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA LEALI VETRI RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA VETRAIO DAL CAP. 20220 AL CAP. 18620.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26190"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ALLA V° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.C.E.C.)    III^  TRIMESTRE  2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26191"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ASSUNZIONE DELLE SPESE FISSE PER L’ORGANIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI TEATRALI FINO AL 31.12.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26192"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AD ''INFOTIRRENA SRL'' PER STUDIO E ANALISI VOLTA ALL'ACQUISIZIONE DI CONTRIBUTO STATALE PER MINORI ENTRATE ICI CAUSATE DALL'AUTODETERMINAZIONE PROVVISORIA RENDITE CATASTALI  FABBR . GRUPPO ''D'', EX  ART.64 LEGGE 388/2000. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26193"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO QUESTO ENTE IN OCCASIONE DEL "16° GIRO D'ITALI FEMMINILE" AI SIGG. MARELLA T. E BARONI M. DIPP. COMUNE MONTICHIARI,TITTARELLI A. E TARANTINI F.,DIPP.  COMUNE SOIANO,E PISCIOTTA DANIELE,DIP. COMUNE CASTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26194"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA AGLIETTA MARIO S.A.S. DI MANTOVA. AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPANTE PER UFFICIO CULTURA E SCANNER PER PROTOCOLLO INFORMATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26195"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA POSTAZIONI GRAFICHE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE ED APP.INFORMATICHE IN SOSTITUZ. ESISTENTI OBSOLETE ED A RISCHIO A SENSI VIGENTE REGOLAMENTO COM.LE ESECUZ. FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFUDAM.TO AGLIETA MARIO SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26196"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE CENTRO MINORI VIA GARIBALDI-OPERE EDILI. AFFIDAMENTO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, ALLA DITTA EDILMEC SRL DI REMEDELLO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26197"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO C/O IL ''CENTRO EDA'', UBICATO ALL'INTERNO DELLO STABILE COMUNALE DENOMINATO PALAZZO ZAPPAGLIA IN VIA ZANARDELLI. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO ALLA DITTA WORK SYSTEM DI MANERBA DEL GARDA (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26198"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>APP. COMPUTO E PREVENTIVO DI SPESA PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO DEL CIMITERO NEOCLASSICO DEL COMUNE. APP. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA EDILMEC SRL DI REMEDELLO (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26199"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI CALCIO IN FRAZIONE GOZZOLINA - 1° STRALCIO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26200"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>NON EROGAZIONE IMPORTI A SALDO CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2004 A  UN BENEFICIARIO CON DOMANDA IN GRAVE DIFFICOLTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26201"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO REGIONALE DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2004 A N° 15 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE, GIÀ IN GRAVE DIFFICOLTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26202"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PIANOFORTE PRESSO LA DITTA PASSSADORI FRATELLI S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26203"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.LUCIA SOCIETA’ COOP. SOC. DI SOLIDARIETÀ A.R.L. DI ASOLA (MN). AFFIDAMENTO DIRETTO PULIZIE STRAORDINARIE DI ALCUNI LOCALI DEL MUNICIPIO, AI SENSI DELL’ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26204"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM AD UN CITTADINO RESIDENTE - COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 15.09.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26205"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE A N. 4 RICHIEDENTI DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER L’ACQUISTO O IL RECUPERO DELLA PRIMA CASA,  PREVISTI  DALL’ART.  3, COMMA 9, DELLA L.R. 23/1999 - BANDO  ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26206"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2004 A N. 65 BENEFICIARI IN CONDIZIONI DI GRAVE DIFFICOLTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26207"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA DI APPELLO COMUNE  CASTIGLIONE DELLE STIVIERE/ VENTURELLI GIUSEPPE SAS.   INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA PER SALDO CAUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26208"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA CORTIVA SCUOLA MATERNA COLLODI.RICERCA E SEPARAZIONE TUBI ACQUA, NUOVA CADIOTOIA E RIFACIMENTO TRATTO FOGNATURA. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DITTA CARAMORI PIANTE DI CARAMORI CARLO. RIDETERMINAZIONE QUADRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26209"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.05 CELLULARI CON BATTERIA E CARICABATTERIA E DI UNA  DIGITALE SONY PER L'UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI A SENSI VIGENTE REG.TO FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO E3 ELETTRONICA DI EOLI &amp; C. SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26210"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TENDE ALLA VENEZIANA PER SCUOLE ELEMENTARI SAN PIETRO - AULA INGLESE AI SENSI VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA LEALI VETRI SERVICE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26211"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO VIA TASSO, DEVIAZIONE FOSSO A MONTE VIA GAIA E NUOVA ROTATORIA. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. ETTORI ENZO PER IL RILIEVO ED IL TRACCIAMENTO DEL COMPLETAMENTO DI VIA TASSO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26212"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE INTERNE DEPOSITO E SALE POLIVALENTI. SUBENTRO DEL COMUNE ALLA DITTA SMAC NELL'INTESTAZIONE DELLA LINEA TELEFONICA NELL'IMMOBILE IN VIA MAESTRI DEL LAVORO.IMPEGNO DI SPESA A FAVORFE TELECOM ITALIA SPA CONTRIBUTO SUBENTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26213"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG.  SHONIBARE MOSES ADEWALE, EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26214"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPORTO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2004 DA EROGARE E RECUPERARE A CARICO DI N. 3 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE, GIÀ IN GRAVE DIFFICOLTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26215"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE D.S E ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE FRANCESCO GONZAGA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO A FAVORE DEGLI STUDENTI MAURIELLO MICHELA E BESCHI PIERLUIGI DAL 24/10/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26216"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26217"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE E NON EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2004 A UN RICHIEDENTE CON DOMANDA IDONEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26218"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26219"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI RELATIVI A N. 42 DOMANDE DI RICHIEDENTI CHE NON HANNO DIRITTO ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26220"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>NON EROGAZIONE IMPORTO A SALDO DEI CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2004 A UN BENEFICIARIO IN CONDIZIONI DI GRAVE DIFFICOLTÀ,  PRIVO DEL REQUISITO DI ACCESSO AI CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26221"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPORTO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2004  DA NON EROGARE E RECUPERARE A CARICO DI UN BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA, GIÀ IN GRAVE DIFFICOLTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26222"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO PER MATERNITÀ AI SENSI ARTT. 65 E 66 LEGGE 448/98 COSI’ COME MODIFICATI DALL’ART. 50 LEGGE N 144/99. DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452 - TERZO INVIO ALL’INPS PER L’ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26223"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPORTI CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2004 DA LIQUIDARE A N. 65 BENEFICIARI IN CONDIZIONI DI GRAVE DIFFICOLTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26224"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2004 A N° 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA,  E CONTESTUALE INTROITO DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26225"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO: 24 OTTOBRE 2005 – 31 DICEMBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26226"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI E LOCANDINE DIRETTAMENTE DALLE COMPAGNIE TEATRALI E SOVRASTAMPA. PROVVEDIMENTI STAGIONE TEATRALE 2005/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26227"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI LEO GALLI E GERTIE GRECO AD UN SEMINARIO A MILANO IN DATA 25.10.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26228"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLE DIPENDENTI MAMMONE MARIA E UGGERI ORNELLA A PARTECIPARE AL CONVEGNO NAZIONALE INDETTO DALL'A.N.U.S.C.A. CHE SI TERRA' A MERANO DAL 28.11.2005 AL 2.12.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26229"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA BESCHI LETIZIA AL SEMINARIO SUL TEMA NOVITÀ DELL’IRPEF , ADEMPIMENTI DI FINE ANNO E CUD 2006 IL GIORNO 23.11.05  A BOLOGNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26230"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PUBBL. INCANTO AI SENSI DELL'ART. 73 LETT.C) R.D. 827/24 PER AFFID.SERV. ASSICURATIVI POLIZZE FURTO  INCENDIO ED ELETTRONICA CON CRITERIO ART. 23 CO.1 LETT. B) D.LGS. 157/95. PERIODO 31.12.05 - 31.12.08. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26231"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PALAZZINA EX OPG LOCALITA' GHISIOLA. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA G.EDIL SRL UNIPERSONALE A SUBAPPALTARE ALLA DITTA FUMAGALLI MARCELLO LE OPERE DA TINTEGGIATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26232"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’INTERMEDIARIO INCARICATO DEL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO ''A FERMO ''DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI EMESSI DAL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26233"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL  SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM  AL CONVEGNO SUL TEMA LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA A SIENA NEI GIORNI 11 E 12 NOVEMBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26234"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA CIESSEGRAFICA DI CONFORTI &amp; C. S.N.C. FORNITURA CARTELLINE PORTA ABBONAMENTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26235"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERZIONE PUBBLICITARIA SUL PERIODICO CASTIGLIONESE “LA COSTA DELLA BALENA”. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26236"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SOL.CO DI MANTOVA. RINNOVO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’INSERIMENTO TEMPORANEO DI UNA CITTADINA RESIDENTE PRESSO LA R.S.D. “IL POSTO DELLE FRAGOLE” MANTOVA. PERIODO 19/10-18/11/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26237"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA RETTA DI DUE MINORI RESIDENTI (A.M. E G.R.)PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA EDUCATIVO PER MINORI GESTITO DALL'ISTITUTO DON CALABRIA.PERIODO DAL 17/10/05 AL 31/12/05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26238"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DEL LOCALE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE ALLA GIORNATA DI STUDIO SULLA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE NEL COMMERCIO E NEI PUBBLICI ESERCIZI CHE SI TERRÀ IL GIORNO 27.10.2005 A ORZINUOVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26239"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELLO STATO RELATIVI AL III TRIMESTRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26240"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.17 DELLA LEGGE 11/02/1994 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI: ''EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E ACCESSORIE''.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26241"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO  PALAZZINA EX OPG LOCALITA' GHISIOLA. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA G-EDIL SRL UNIPERSONALE DI MILANO A SUBAPPALTARE LA FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO ALLA DITTA AFLUTEC SRL DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26242"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE ''FIAT PUNTO'' TARGATO BW976KL IN DOTAZIONE ALLA LOCALE POLIZIA COMUNALE - OPERE DA CARROZZIERE. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO ALLA CARROZZERIA PERANI E MUTTI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26243"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE LA C ONVENZIONE CONSIP DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2005 AL DISTRIBUTORE AGIP GRUPPO ENI S.P.A. CON SEDE IN SS 236 GOITESE E DISTRIBUTORE ESSO  CON SEDE IN VIA DUNANT N. 1 DI QUESTO COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26244"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE PRESENTAZIONE STAGIONE TEATRALE 2005-2006 PRESSO IL TEATRO SOCIALE IL GIORNO 18 OTTOBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26245"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: LUGLIO / SETTEMBRE 2005. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26246"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSENSO AL TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE SIG. ANTERRI GIANLUCA PRESSO IL COMUNE DI NEGRAR MEDIANTE MOBILITÀ ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26247"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTI DI CARBURANTE - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA SIG. GIANNI GUIZZARDI DELEGATO DALL'UFFICIO DELLE DOGANE DI MANTOVA (€ 84,06).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ATTIVITA PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26248"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE DI COLLAUDO IMPIANTI DI CARBURANTE - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA GEOM. ANTONIO VALLINO DELEGATO DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ATTIVITA PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26249"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER LA BIGLIETTERIA FISCALE AUTOMATIZZATA. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26250"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STAGIONE DI PROSA 2005-2006. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26251"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MAURIZIO LASCIOLI DI BRESCIA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA DI APPELLO CONTRO BOTTURI PIETRO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26252"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI  DAL  12 AL 16.09.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26253"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER L’INTERO MESE DI SETTEMBRE 2005 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26254"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI DEL NOSTRO COMUNE, COMPRESO IL CONTROLLO NEL CASO DI PRIMA LOCAZIONE DI TUTTE LE CALDAIETTE AUTONOME DEGLI APPARTAMENTI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA INDECAST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26255"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MESSA IN OPERE TENDE PLISSE' PER FINESTRE SCUOLA MEDIA DON MILANI. APPROVAZIONE CAPITOLATO  E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO. INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ED APPROVAZIONE LETTERA INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26256"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO ''LA VOCE DI MANTOVA''AVVISO DI PUBBLICAZIONE I^ VARIANTE AL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) - IV LOTTO IN VARIANTE AL P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26257"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE BOSCHETTI - TRATTO VIA PERATI  VIA MARTINI. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE A FIDELIO SPA ORGANISMO DI ISPEZIONE DI PADOVA PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO A SENSI ARTT. 547 E 48 DEL DPR 554/99 E S,M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26258"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER STESURA I^ VARIANTE AL P.I.P. IV LOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26259"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA DAL SASSO MARIO S.N.C. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE D'ARREDO PER LOCALE CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26260"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE AL TTI – TRAVEL TRADE ITALIA – WORKSHOP INTERNAZIONALE DEL TURISMO INCOMING (RIMINI, 14-15 OTTOBRE 2005).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26261"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTUCCE, TONER, NASTRI PER STAMPANTI, FAX, MACCHINE PER SCRIVERE, PER I SERVIZI COMUNALI DIVERSI, PER IL PERIODO: NOVEMBRE 2005/OTTOBRE 2008. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26262"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2005/2006. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26263"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2005 E CONGUAGLIO PERIODO GENNAIO-MARZO PER ATTRIBUZIONE DI PROGRESSIONI ORIZZONTALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26264"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE SETTEMBRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26265"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI SETTEMBRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26266"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG. ARESTI ALDO, COMANDANTE DI .POLIZIA MUNICIPALE, CAT PROF. D5/D3. LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE COMPETENZA 2004-2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26267"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA LOCANDINE E PIEGHEVOLI PER LA STAGIONE TEATRALE 2005/2006 A PIXELINSIDE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26268"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI N. 2 AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE  ALLA LOCALE POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORMITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA PIADENA FRANCESCO DI CASTIGLIONE D/S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26269"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. ASSUNZIONE MUTUO DI €. 250.000,00  CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI  REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO IN FRAZIONE GOZZOLINA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26270"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RINFRESCO IN OCCASIONE DELLO SCAMBIO CULTURALE TRA UN GRUPPO DI STUDENTI DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE FRANCESCO GONZAGA ED UN GRUPPO DI STUDENTI DELLA CITTÀ DI LEUTKIRCH.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26271"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE SIG. GIANCARLO BIANCHERA AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA ''L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP IN LOMBARDIA: CRITERI GENERALI A DESENZANO DEL GARDA IN DATA 13/10/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26272"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ARIANNA” SOC. COP. A.R.L. DI MANTOVA. AFFIDAMENTO DIRETTO PULIZIE STRAORDINARIE DELL’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”, AI SENSI DELL’ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26273"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE “DOMENICA A TEATRO - TEATRO PER LE FAMIGLIE” ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA SPETTACOLI OTTOBRE - DICEMBRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26274"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' 'L'ARTE DI ILLUSTRARE' PRESSO LA BIBLIOTECA COM.LE. PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE/2005. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26275"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' 'AVVENTURE IN BIBLIOTECA' PRESSO LA BIBLIOTECA COM.LE. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26276"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE DEL 20 OTTOBRE 2005 A SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) SUL TEMA 'BILANCIO DI PREVISIONE 2006'. PARTECIPANTI DR. A. BELTRAMI E RAG. M. MORANDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26277"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD UNA DIPENDENTE A PARTECIPARE AD UN CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA ORGANIZZATO DALL'ANUTEL - DESENZANO D/GARDA (BS) - 11/12/15 OTTOBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26278"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZ. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ARPA, PER LE ANALISI ESEGUITE SUI TERRENI POSTI NELLA ZONA CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO DELLA CASTIGLIONE RIFIUTI S.R.L. A SEGUITO DEGLI INCENDI AVVENUTI NELL’ANNO 2004. LIQUID. FATTURA ARPA N. 3790 DEL 22.03.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26279"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA MANTENIMENTO DI DUE MINORI  (J.M.- J.S.) PRESSO FONDAZIONE MALAGUTTI ONLUS-COMUNITA’ IL GIARDINO FIORITO – PERIODO DAL 19/09/2005-27/09/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26280"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDE DI CONTRIBUTO ECONOMICO RESPINTE.COMMISSIONE ASSSITENZA DEL 15/09/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26281"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM A RESIDENTI.COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 15/09/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26282"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN CONTO AFFITTO AD UN RESIDENTE.COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 15/09/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26283"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO MENGHINI, INCARICO ALLA COOPERATIVA COISECO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PULIZIE, DI CUSTODIA E MASCHERE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE 2005 - GIUGNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26284"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERZIONE PUBBLICITARIA ATTIVITÀ CULTURALI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26285"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2005/2006 - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D’IMPRESE – AVENANCE SPA DI MILANO (CAPOGRUPPO) E COPRA SCARL DI PIACENZA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26286"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO IN FRAZIONE GOZZOLINA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26287"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNO ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE S.R.L. IN VIA CAMPASSO - CL N. 310. AFFIDAMENTO RIPRISTINO DEL CENTRO LUMINOSO DANNEGGIATO DA IGNOTI ALL'ENEL SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26288"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MONTAFERETRI ELETTRICI OLEODINAMICI INSTALLATI PRESSO IL NOSTRO CIMITERO COMUNALE PER IL BIENNIO 2005/2006. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA RAINERI SAS .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26289"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI IL  TAR BS DA P.A. ANTIFURTO SRL . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE FONDO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26290"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA LINEA S.N.C. DI MARTIGNANA DI PO (CR). AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO AI DIPENDENTI COMUNALI DI POLIZIA LOCALE, AGLI ADDETTI DELL’UFFICIO MESSI ED ALL’USCIERE IN CONFORMITÀ AI REGOLAMENTI REGIONALI, PER IL BIENNIO 2005/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26291"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI SETTEMBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26292"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE N. 39 AL PIANO REGOLATORE GENERALE - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA DELL'AVVISO DI DEPOSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26293"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ADSL SULLA LINEA TELEF. INSTALLATA PRESSO LA SEDE DEL GIUDICE DI PACE - P.ZZA UGO DALLO' E PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE S.PIETRO. IMP. DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM ITALIA L'ONERE DELL'ATTIVIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26294"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE AREA VERDE ATTREZZATO E PARCHEGGI IN LOCALITA' SAN VIGILIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO ED INDIZIONE ASTA PUBBLICA. APPROVAZIONE PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO. APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26295"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO VIA TASSO, DEVIAZIONE FOSSO A MONTE VIA GAIA E NUOVA ROTATORIA. CONFERIMENTO INCARICO ING.MARA CIMAROSTI PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', RESPONSABILITA' E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26296"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER I SERVIZI COMUNALI DIVERSI, PER IL PERIODO: NOVEMBRE 2005/OTTOBRE 2008. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26297"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA COMUNALE DI VIA CARPENDOLO A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO FORNITURA PRESIDI MEDICALI PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26298"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEALI NINO  C/ COMUNE  CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1417/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26299"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. PAOLO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI IL TRIBUNALE DI MANTOVA – SEZ. LAVORO PROMOSSO DAL SIG. PAGHERA BRUNO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26300"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI MONTICHIARI IN OCCASIONE DEL MERCATO DEL BESTIAME DEL VENERDÌ E MANIFESTAZIONI VARIE MAGGIO-LUGLIO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26301"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ANNO 2005. AGGIORNAMENTO PER NUOVA NOMINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26302"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI AFFRANCATRICE.    IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2005 DI    €  20.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26303"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DUE DIPENDENTI A PARTECIPARE AD UN SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SULL'I.C.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26304"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD UNA DIPENDENTE A PARTECIPARE AD UN CORSO DI FORMAZIONE INERENTE 'L'ICI E LE AREE EDIFICABILI'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26305"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA, A MEZZO DI RACCOMANDATA AR, DEL DEPOSITO, PRESSO L'UFFICIOPOSTALE, DI ATTO GIUDIZIARIO NON POTUTO NOTIFICARE NEI TERMINI DI LEGGE. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26306"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PREMI ALLA DITTA SPORT FELTER COSTANTINO DI PUEGNAGO DEL GARDA (BS), IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE CHE SI TERRANNO NEL CORSO DELL’ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26307"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUONCHEF – DIVISIONE DI RISTOCHEF S.P.A. - DI MILANO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PARAMETRALI. OTTOBRE 2005 – SETTEMBRE 2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER N°1200 BUONI PASTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26308"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’INTERMEDIARIO INCARICATO DEL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO “ A FERMO” DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI EMESSI DAL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE E RELATIVI ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26309"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO IST. COMPR. I E II PER MATERIALE DI PRONTO SOCC., DI PULIZIA, DI SOSTEGNO PER DISABILI, DI CONSUMO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEGRETERIE. A. S. 2005/2006. - EROGAZIONE ACC. 75%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26310"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE   BANDO  STRAORDINARIO PER  L’ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO” PER L’ANNO SCOLASTICO 2005/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26311"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE PER ALLESTIMENTO MOSTRE A PALAZZO MENGHINI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26312"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE IMPEGNATO NELLA  SELEZIONE DEI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE ANNO 2006. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE CON IL  SIG. ALBERTI ROBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26313"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ANNO 2006. REVOCA ATTO N. 176/SS DEL 31.08.2005 RELATIVA ALL’INCARICO PROFESSIONALE CON IL  SIG. ALBERTI ROBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26314"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DALLA LOCALE ASSOCIAZIONE CLUB ANNI D’ARGENTO ONLUS – AUSER INSIEME PER LA GESTIONE NEL 2005 DEL CENTRO ANZIANI E PER IL TRASPORTO ANZIANI A GROLE E VIE DIVERSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26315"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG.  LA ROCCA GIUSEPPE, EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26316"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTOLERIA GROSSI NEREO DI CAPPA GABRIELE &amp; C. S.N.C.-. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER L’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26317"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE PASTI PRESSO LA CUCINA DELL’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26318"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON IL CONSORZIO  SOL.CO MANTOVA PER SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26319"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE A N. 7 RICHIEDENTI DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER L’ACQUISTO O IL RECUPERO DELLA PRIMA CASA,  PREVISTI  DALL’ART.  3, COMMA 9, DELLA L.R. 23/1999 - BANDO  ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26320"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO DI INGEGNERIA PRANOVI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO INTERVENTO SOFTWARE SU SERVER LINUX.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26321"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO DEL VECCHIO CIMITERO NEOCLASSICO. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO A SENSI ART.144 DPR 554/99 ALLA DITTA EDILMEC SRL DI REMEDELLO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26322"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE AREE STANDARD PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO ''LEONCAVALLO'' - APPROVAZIONE FRAZIONAMENTI TERRENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26323"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE AREE STANDARD PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO ''LAZZARETTO'' - APPROVAZIONE FRAZIONAMENTI TERRENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26324"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO  SOL.CO  MANTOVA .  ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI SPESA  PER L'INSERIMENTO  TEMPORANEO DI  UNA  CITTADINA RESIDENTE  PRESSO  LA  R.S.D. ''IL POSTO DELLE  FRAGOLE''  -  MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26325"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ANNO 2006. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE CON IL  SIG. ALBERTI ROBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26326"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESSEPIEMME SRL DI VILLAFRANCA DI VERONA. FORNITURA DEL MATERIALE DI PULIZIA PER I SERVIZI COMUNALI DIVERSI. INTEGRAZIONE PERIODO CONTRATTUALE: OTTOBRE 2005. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26327"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIOFFICE DI GENITRINI F. DI C.D.S. INTEGRAZ CONTRATTO E PROROGA PERIODO DI SOMMINISTR.RELATIV.AL CONTRATTO DI FORNITURA DI NASTRI, INCHIOSTRO E TONER PER MACCHINE PER SCRIVERE, FAX, STAMPANTI ECC. IN USO AGLI UFFICI C.LI. PERIODO DI PROROGA: OTT. 05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26328"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ALLA DITTA TE.BE.SCO. SRL DI LODIVECCHIO (LO) PER RICHIESTA CONTRIBUTI AGEA PER ACQUISTO PRODOTTI LATTIERO – CASEARI DA DISTRIBUIRE AGLI ALLIEVI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO. ANNO SCOLASTICO 2005/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26329"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA THERA DI BRESCIA. AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO SU HARDWARE PER SERVIZIO CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26330"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE CAPPELLE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE. REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA BELUZZI ANGELO SRL DI QUINGENTOLE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26331"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE VIE E STRADE COMUNALI. APP. COMPUTO E PREVENTIVO DI SPESA. AFF. DEI LAVORI MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA COMPAGNONI FIORE SRL DI BOZZOLO (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26332"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISEZIONAMENTO DEL FOSSO IN VIA SAN VILETTO. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTMATIVO E RELAZIONE. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DEI MEDESIMI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 144 DEL D.P.R. 21.12.1999 N. 554 ALL'IMPRESA REDINI S.R.L. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26333"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE PALESTRA COM.LE IN LOC.SAN PIETRO A SENSI VIGENTE REGOLAMENTO COM.LE PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA LOCALE DITTA CAMPISPORT DI DAL MOLIN GIANCARLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26334"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA CORTIVA SCUOLA MATERNA COLLODI IN FRAZIONE GROLE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARAMORI PIANTE DI CARAMORI CARLO DELLA FORNIUTURA DI MATERIALE VARIO DI DETTAGLIO PER FINITURA AIUOLE E FORNITURA ASSISTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26335"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' GOZZOLINA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEMA COSTRUZIONI SRL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ADDUZIONE GAS PALESTRA E SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' GOZZOLINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26336"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI VARI VIGILI URBANI. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI POLPENAZZE IN OCCASIONE DELLA LOCALE FIERA DEL VINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26337"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMP. ALL'ASL DI MANTOVA PER SOPRALLUOGO AI FINI DEL RILASCIO DI PARERE IGIENICO-SANITARIO RELATIVAMENTE AD ALCUNE MENSE SCOLASTICHE. PAGAMENTO ALL'ASL DI MANTOVA-LABORATORIO ANALISI- PER ANALISI ACQUA POTABILE RELATIV. AD ALCUNE MENSE SCOL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26338"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTERNET ADSL PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA “TREND SERVIZI SRL” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. ANNO 2005. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26339"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA LOCANDINE E PIEGHEVOLI PER LA STAGIONE TEATRALE “DOMENICA A TEATRO” ALLA TIPOGRAFIA CIESSEGRAFICA DI CONFORTI &amp; C. S.N.C. DI MONTICHIARI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26340"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUT STRAORD ED ADEG VIABILITA' STRADE COM ANNO 2003. APP. STATO FINALE, REL SUL CONTO FINAL E CERT DI REG ESEC. APP VERB N.P.2. LIQUID FATT N° 450 DEL 27/07/05 ALLA DITTA GILIOLI SRL. RIDETERM QUAD ECONOM E SVINCOLO POLIZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26341"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA TASSO,DEVIAZIONE FOSSO A MONTE VIA GAIA E REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA CORBAT SRL A SUBAPPALTARE ALCUNE OPERE ALL'IMPRESA BERTENI GEOM. ARMANDO DI SOLFERINO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26342"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.LUCIA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ DI ASOLA (MN). INTEGRAZIONE SPESA PER PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO LE SCUOLE MATERNE “RODARI” E “ GOZZOLINA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26343"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PIXELINSIDE SNC DI MANTOVA. INTEGRAZIONE ALL’IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA BROCHURES ‘IN BICI A CASTIGLIONE’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26344"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PIATTI DECORATI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE, FOLKLORISTICHE E COMMEMORATIVE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26345"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TREND SERVIZI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. FORNITURA AGGIORNAMENTO LICENZE SYMANTEC ANTIVIRUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26346"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TREND SERVIZI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO RIPARAZIONE STAMPANTE EPSON STYLUS COLOR 1520 PER SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26347"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO APPARTENENTE AL GRUPPO DI LAVORO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO AREE EDIFICABILI. RISOCSSIONI PERIODO 30.06.2004 - 30.06.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26348"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMP IMP E SIST CAMPO CALCIO 5 CONTINENTI. APP STATO FINALE, REL SUL CONTO FINALE E CERT DI REG ESECUZIONE. LIQUID FATT N. 44 DEL 30/07/2005 ALLA REM DI CAVARZERE (VE). RIDETERM Q.E. DEI LAVORI. SVINCOLO POLIZA FIDEJ E CAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26349"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA TINTEGGIATORE ED AFFINI IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE BIENNIO 2005/2006. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO ALLA DITTA FIORINI VERNICIATURE SRL DI DARFO BOARIO (BS). APPROVAZIONE VERBALI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26350"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  CAPITOLATO  SPECIALE   D'APPALTO E   AFFIDAMENTO   ALL'ISTITUTO  DON  CALABRIA DEL  SERVIZIO DI  TUTELA MINORILE   PER  IL PERIODO  12.09.2005 - 31.12.2005 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26351"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ART. 42 CCNL SEGRETARI COMUNALI DEL 16.05.2001. LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL  SEGRETARIO COMUNALE  PER L’ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26352"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PER L’ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26353"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE AI DIRIGENTI  PER L’ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26354"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE. DEFINIZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTE SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVE ALL’ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26355"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO UIN FRAZIONE GOZZOLINA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL CONI COMITATO REGIONALE LOMBARDIA PER ACQUISIZIONE PARERE DI COMPETENZA SUL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26356"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO DEL 17 SETTEMBRE 2005 IN PIAZZA SAN LUIGI. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26357"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FINANZIAMENTI PROGETTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA INDIRETTA - L.162/98 - ALLE FAMIGLIE DI DISABILI RESIDENTI.PROGETTI ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26358"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPOSIZIONE INTERNAZ. DEL CICLO, MILANO, 16-19 SETTEMBRE 2005. AFFIDAMENTO SERVIZI VARI PER LA PARTECIPAZIONE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26359"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TENDE PLISSE’ PRESSO IL DORMITORIO DELLA SEZIONE MISTA EX LATTANTI DELL’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCOLO”. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26360"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' GOZZOLINA. RIMBORSO SPESA ECONOMO COM.LE ANTICIPATA PER VERSAMENTO ASL AI FINI RILASCIO AUTORIZZAZIONE SANITARIA A SENSI SRT.2 LEGGE 283/62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26361"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 5 CONDIZIONATORI MODELLO ARGO MAGICO 9.2 PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA CIMA FERRAMENTA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26362"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GINNASTICA CORRETTIVA. ANNO SCOLASTICO 2005/2006. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE E CONFERIMENTO DELL’INCARICO AL PROF. RICCARDO COLOSINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26363"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON IL CONSORZIO  SOL.CO MANTOVA . PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26364"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26365"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA PERANI DANIELA AL SEMINARIO SUL TEMA IL NUOVO CONTRATTO DELLA DIRIGENZA, A SAN MARTINO BUON ALBERGO IN DATA 16.09.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26366"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PARTECIPAZIONE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE, PER IL SECONDO QUADRIMESTRE ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26367"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI APPARTENENTE AL GRUPPO DI LAVORO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO AREE EDIFICABILI. RISCOSSIONI PERIODO 30.06.2004-30.06.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26368"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO NODO INTERSCAMBIO E PERCORSI AUTOLINEE TPL INTERURBANE NEL CENTRO ABITATO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI MANTOVA ONERE PER MAGGIOR PERCORRENZA ANNUA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26369"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA LOCANDINE E INVITI ALLA TIPOGRAFIA CIESSEGRAFICA DI CONFORTI &amp; C. S.N.C. DI MONTICHIARI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26370"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA MANTENIMENTO DI UN MINORE RESIDENTE (R.L.) PRESSO L’ISTITUTO DON CALABRIA – CASA S. BENEDETTO –VERONA – PERIODO DAL 01/10/2005-30/06/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26371"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA CONCESSIONARIA FIAT TOMASI AUTO S.R.L. DI GUIDIZZOLO DEL SERVZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA FIAT PUNTO CL937PK DEI SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26372"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI COCCARDE PER MATRIMONI CIVILI. DITTA GIORGIO CARTOLIBRERIA DI FAINI GIORGIO - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26373"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONE DI NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA TASSO DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA TRADELEK S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26374"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA OPERAZIONE SWAP IN ESSERE CON L’ISTITUTO BANCARIO BNP PARIBAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26375"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER L’INTERO MESE DI AGOSTO 2005 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26376"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI AGOSTO  2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26377"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE AGOSTO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26378"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AGOSTO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26379"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI DI VIA GARIBALDI A SERVIZI  SOCIO ASSISTENZIALI E RICETTIVI - CENTRO DIURNO INTEGRATO  - 4°STRALCIO. CONCESSIONE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI ALLA DITTA BERTASINI SRL DI VILLAFRANCA (VR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26380"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI - MESE DI AGOSTO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26381"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER AFFID. FORNITURA DI VESTIARIO AI DIPENDENTI C.LI DI P.L., AGLI ADDETTI DELL’UFFICIO MESSI ED ALL’USCIERE, IN CONFORMITÀ AI REG. REG. N°7 DELL’8/08/02, N°13 DEL 16/07/03 E N°2 DEL 13/07/04. BIENNIO 2005/2006. DET. A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26382"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2.500 CARTE D'IDENTITA' .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26383"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' GOZZOLINA. RIMBORSO SPESA ECONOMO COM.LE ANTICIPATA PER VERSAMENTO ALLA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ.DI MN-SERVIZI A PAGAMENTO  VV.F. PER C. T. ANNESSA  SCUOLA MATERNA.RIDETERMINAZIONE QUADRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26384"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TORNELLO IN ACCIAIO INOX PER LA LIMITAZIONE DEL TRANSITO NELLA TRAVERSA DI VIA B. CROCE. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA BETTARI FRATELLI DI CASTIGLIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26385"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNO ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE SRL IN VIA DUNANT - CL N. 542. AFFIDAMENTO RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO IN VIA DUNANT DI QUESTO COMUNE DANNEGGIATO DA IGNOTI ALL'ENEL SOLE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26386"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01/08 - 31/08/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26387"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA BARILLA G. E R. FRATELLI SPA DI PARMA - STABILIMENTO DI CASTIGLIONE D/STIV. RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE SIG. M. GOGLIUCCI PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIO COM.LE E COMMISSIONE CONS. ATTIVITÀ ECON. E PROD. - GENNAIO/AGOSTO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26388"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2004. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA SPOTTI SRL  DI TRTECASALI (PR) A SUBAPALTARE ALCUNE OPERE ALL'IMPRESA ERGON SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26389"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL SIG. BASSI DAVIDE, NOMINATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA  PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO ASSOCIATO. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26390"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA DANPETE- COSTABISSARA (VI) -  AFFIDAMENTO FORNITURA DI  CONTENITORI IGIENICI PER PANNOLINI COMPLETI DI RICARICHE PER L’ ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26391"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO CGM – IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO PER OPERATORI ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26392"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2001. REVOCA E RECUPERO IMPORTO CONTRIBUTO INDEBITAMENTE PERCEPITO DA UN BENEFICIARIO E IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26393"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO ''TERRA DI VIRGILIO'' - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ANNUALE DI ADESIONE (ANNO 2005).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26394"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE. DEFINIZIONE DETTAGLIATA PER L’ANNO 2005 DEI CONTENUTI E DEI FONDI CORRELATI CON ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26395"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE. DEFINIZIONE DETTAGLIATA PER L’ANNO 2004 DEI CONTENUTI E DEI FONDI CORRELATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26396"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL NUOVO PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - 4° LOTTO - 1° STRALCIO. APPROVZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26397"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26398"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE NELLE VARIE VIE E STRADE URBANE ED EXTRAURBANE PER IL BIENNIO 2005/2006. APP. VRBALE CONCORDAMENTO N.P. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26399"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE EX STATALE GOITESE - NUOVE ROTATORIE INTERSEZIONE VIA MEDOLE E CENTRO ITALMARK. PRESA D'ATTO TRASFORMAZIONE SOCIETARIA A SEGUITO CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA DELLA SUARDI ALESSIO SRL IN SUARDI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26400"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.LUCIA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ DI ASOLA (MN). AFFIDAMENTO PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO LE SCUOLE MATERNE “RODARI” E “ GOZZOLINA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26401"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>DAL SASSO MARIO S.N.C. DI DAL SASSO MARCO &amp; C. DI C.D.S. TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA PER AFFID. DEL SERV. DI MANUT. ALLE CALCOLATRICI, FAX, MACCHINE PER SCRIVERE IN USO AGLI UFFICI C.LI PER IL PERIODO: AGOSTO 2005/LUGLIO 2007. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26402"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO PER MATERNITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 65 E 66 DELLA LEGGE 448/98.SECONDO INVIO ALL’INPS ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26403"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2005 QUOTA PARTE SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEL COMUNE PER IL “CONDOMINIO COCEL” DI VIA I MAGGIO N. 3/7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26404"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO REDDITI E VALORI MONETARI RIFERITI AL 2005, PREVISTI NEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26405"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DI N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26406"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, MODULO E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE NELL’ANNO 2005 DELLA DOMANDA PER ESSERE INCLUSI NELLE GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE  DEGLI ALLOGGI NON ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26407"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA P. NENNI N. 35 INT. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26408"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A SOSTEGNO DI UNA FAMIGLIA RESIDENTE IN STRAORDINARIA SITUAZIONE DI BISOGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26409"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSI AGRICOLI VIA GERRA, FORMAZIONE FOSSATO RACCORDO VIA LEVADELLO. CONFER. INC. PROF. ALL'ING SERGIO DALZERO PER IL PROGETTO STRUTTURALE DELLE OPERE IN C.A. E RELATIVA DIREZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26410"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EDIFICI DI VIA GARIBALDI A SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E RICETTIVI-C.D.I. - 4°STRALCIO.AFFIDAMENTO ALL'ENEL DISTRIBUZIONE SPA-ZONA DI MN-FORNITURA NUOVA UTENZA DA 6,00 KW. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26411"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA THERA DI BRESCIA. AFFIDAMENTO RIPARAZIONE STAMPANTE LASER PER SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26412"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA RANZETTI MARZIA, ADDETTO REGISTRAZIONE DATI, CAT. B5/B3. ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI RIDUZIONE DEL PERIODO DI ASPETTATIVA CON RIENTRO IN SERVIZIO IL 29.08.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26413"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2005/2006 -COOPERATIVA OLINDA DI CASTELGOFFREDO. INTEGRAZIONE CONTRATTO NR. 9123 DI REP. DEL 24/02/2004 RELATIVO ALL’ AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRE- SCUOLA NELLE SCUOLE DEI DUE ISTITUTI COMPRENSIVI A PARTIRE DAL 19.09.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26414"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TREND SERVIZI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. RINNOVO DEL COLLEGAMENTO ADSL FLAT FINO AL 31/12/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26415"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA SOC. MESSAGGERIE DEL GARDA S.PA. PER LA REALIZZAZIONE DELL'ARREDO URBANO NELLA ROTATORIA VIA GNUTTI - EX STATALE GOITESE. REGOLARIZZAZIONE DELLA SPONSORIZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26416"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA SOC. INDECAST SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL VERDE NELLA ROTATORIA POSTA ALL'INTERSEZIONE FRA LA VIA P.C. BESCHI E LA EX STATALE GOITESE. REGOLARIZZAZIONE DELLA SPONSORIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26417"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO DEGENZA PER TRE DISABILI RESIDENTI PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO SACCA DI GOITO - PROGETTI DI RICOVERO DI SOLLIEVO -  LEGGE N. 162/98 – FINANZIAMENTO ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26418"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 8 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26419"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CON DECORRENZA AGOSTO 2005 DEL CANONE ANNUO DI LOCAZIONE DI UN  ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.  ACCERTAMENTO ENTRATA RESIDUA ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26420"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE SOL.CO MANTOVA- AFFIDAMENTO SPERIMENTALE DELLA GESTIONE DI N. 2 (DUE) SEZIONI E ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI DELL’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”. PERIODO 01/09/2005-31/07/2006. APPROVAZIONE VERBALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26421"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE RUOLI ANTE RIFORMA: PRINCIPALE E SUPPLETIVI SETTEMBRE 1998 - PER GLI ANNI 1998 E PRECEDENTI; SETTEMBRE 1997 - PER GLI ANNI 1997 E PRECEDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26422"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSILIARE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE. LIQUIDAZIONE GETTONE PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE - PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26423"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PIXELINSIDE SNC DI MANTOVA. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE E STAMPA BROCHURES ‘IN BICI A CASTIGLIONE’ E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26424"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO FUNZIONALE FABBRICATO SEDE SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZIONE GOZZOLINA. AFFIDAMENTO ALL'ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER  DI ROMA  PER LA FORNITURA DI N.2 UTENZE GAS SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA GOZZOLINA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26425"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA LOCALITA' GOZZOLINA. CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING.FEDERICO MENNUTI ED ALL'ING.ANDREA LEALI PER LA PREDISPOSIZIONE  PRATICA OTTENIMENTO  C.P.I.-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO AMPLIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26426"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER OPERE DA ELETTRICISTA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI, ED AFFINI PRESSO GLI IMMOBILI  COMUNALI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI  SENSI DEL D.P.R. 554/99 ALLA SOCIETA’TRADELEK S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26427"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER GLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI ED ANTINTRUSIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER  FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CSB DI BIANCHERIA MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26428"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI LIEVO E POSA LAPIDI CAPPELLA DI FAMIGLIA N. 30 PRESSO IL CIMITERO NEOCLASICO PER LEVIGATURA E FORNITURA E POSA DI NUOVE LAPIDI A COMPLETAMENTO DEL RIVESTIMENTO, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA MARMO ART S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26429"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO CONCORSO FORNITURA INSTALLAZIONE SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA COMUNI CASTIGLIONE D/S. VOLTA MANT.NA E MEDOLE. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA A.P.SYSTEM SRL CON SEDE A CORBETTA IN P.ZZA SUOR MICHELIN N. 2/3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26430"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI CONCESSIONE EDILIZIA - PER LE PRATICHE EDILIZIE N. 438/2002 E 594/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26431"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CASTIGLIONE D/S. DELLA TENUTA DEL CORSO DI TIRO PER I NOVE APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI P.S. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26432"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI SIGG. BETTEGAZZI ANGELO E BARONI MAURIZIO, DIPENDENTI DEL COMUNE DI MONTICHIARI, DEL COMPENSO SPETTANTE PER IL SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO QUESTO ENTE IN OCCASIONE DEL MERCATO DEI FIORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26433"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING.STEFANO LORENZI DELLO STUDIO TECHNO THERM DI CASTEL GOFFREDO PER LA DIREZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORE CENTRALE TERMICA,SUPERVISIONE E COORDINAMENTO CERTIFICAZIONE E DENUNCIA IMPIANTO ENTI COMPETENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26434"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEL SIG. PANNA FRANCESCO, ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO DETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26435"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>: FORNITURA DI SEDIE IN RESINA PER L’AREA CAMPO DI BOCCE PRESSO IL PARCO PASTORE, AI SENSI DEL  REGOLAMENTO COMUNALE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GRANCASA CON SEDE LEGALE IN DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26436"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO SCUOLA MATERNA COM.LE RODARI. CONCESSIONE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA EDILE ANDALONI DI ANDALONI FRANCO DI CASTELNUOVO DI ASOLA (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26437"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDO PER LA NUOVA SEZIONE DI PRIMA CLASSE SCUOLA ELEMENTARE D. ALIGHIERI, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE  DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GONZAGARREDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26438"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO IMP. DI RISCALDAMENTO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO LOCALITA' 5 CONTINENTI. IMP. E AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL REG. COM. PER FORN. E SERV. IN ECONOMIA, ALLA DITTA A.B.B. ELETTRICA SRL DI CASTIGLIONE D/S. RIDET. Q.E. DEI LAV. DI AMP. SPOGLIATOI 5 CONT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26439"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEG. NORMATIVO SEMAFORO PEDONALE FERMATA AUTOBUS IN VIA CAVOUR. IMP. DI SPESA ED AFF., AI SENSI DEL REG. COM. PER L'ESEC. DI FORNITURE E SERV., ALLA DITTA COMPAGNONI FIORE SRL DI BOZZOLO (BS) RIDETERM. Q.E. LAV. DI RIQUALIF. S.S.GOITESE-ALL. X SOSTE AUT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26440"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI E SCAVI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAM .ESECUZIONE DEL MEDESIMO PER L'ANNO IN CORSO AI SENSI DEL VIGENTE REGOL. PER L'ESECUZ. DI FORN. E SERV.IN ECONOMIA ALLA DITTA REDINI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26441"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA IDRAULICO PER IL BIENNIO 2005/2006. AGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA DI DESENZANO DEL GARDA - BS -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26442"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UNA LAVA-ASCIUGA ALLA DITTA ESSEPIEMME S.R.L. DI VILLAFRANCA (VR). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26443"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI UNA MACCHINA DIGITALE PER SERVIZI FOTOGRAFICI ALLA DITTA LUI MAURIZIO DI LUI BENITO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26444"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRANCASA-SOCIETA' DEL GRUPPO GRANCASA - IL MERCATONE DI DESENZANO SRL DELLA FORNITURA DI UN PIANO DI COTTURA DA DESTINARE AL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI PIAZZA SAN LUIGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26445"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 162/98 - FINANAZIAMENTO ANNO 2004 RELATIVO A PROGETTI ANNO 2005 (DRG VII/19977).ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26446"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA PER IL PAGAMENTO RETTA DI MANTENIMENTO PRESSO LA RESIDENZA SAN PIETRO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER LA SIG.RA O. T. PER IL PERIODO DAL 12/08/2005-31/10/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26447"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PRECARIA DEI LOCALI DEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI PIAZZA SAN LUIGI N. 7/B, INT.2  AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. BAJRAMI AGRON.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26448"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE ''LEONCAVALLO'' IN VIA LEONCAVALLO DI QUESTO COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26449"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE ''LAZZARETTO'' IN VIA DELLE CAVE DI QUESTO COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26450"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - RESTITUZIONE CONTRIBUTI NON EROGATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26451"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI - MESE DI LUGLIO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26452"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS  GPA S.P.A. DI MILANO – FILIALE DI BRESCIA PAGAMENTO PREMIO 2005 POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI  N. 54/404978 STIPULATA CON INA ASSITALIA S.P.A. (SCADENZA 31.08.06). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26453"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' GOZZOLINA. APPROVAZIONE PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE. ESTENSIONE INCARICO AL PROGETTISTA E D.L.GEOM.ALESSANDRO CHIARINI. RIDETERMINAZIONE QUADRIN ECONOMICI DELLE OPERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26454"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2003 A UN BENEFICIARIO IN GRAVE DIFFICOLTÀ E APPROVAZIONE PROVVEDIMENTI PER L’INTROITO DI DETTI CONTRIBUTI PER PREGRESSA MOROSITÀ DEL BENEFICIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26455"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA GARIBALDI  N° 12, INT. 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26456"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE A N. 5 RICHIEDENTI DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER L’ACQUISTO O IL RECUPERO DELLA PRIMA CASA,  PREVISTI  DALL’ART.  3, COMMA 9, DELLA L.R. 23/1999 - BANDO  ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26457"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’ASSEGNATARIO SIG.RA SPADONE FRANCESCA AD EFFETTUARE IL CAMBIO ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, DA VIA P. NENNI N. 35, INT. 13 A VIA P. NENNI N. 35, INT. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26458"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO S.PIETRO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL CONI PER ACQUISIZIONE PARERE IN LINEA TECNICO SPORTIVA SUL PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26459"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI CALCIO IN FRAZIONE GOZZOLINA-1°STRALCIO. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA GAMMA VERDE SNC A SUBAPPALTARE ALCUNI LAVORI ALLA DITTA CISA COSTRUZIONI SRL DI DESENZANO DEL GARDA (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26460"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA D.A.T.N.81/2005-GEN.338 DI CONFERIMNENTO INCARICO ARCH. TRUONG VAN HOANG PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCO EX  DESENZANI E COLLEGAMENTO CON EX STATALE GOITESE 236.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26461"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE APPALTO SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE -  MESE DI AGOSTO 2005.               €  1.500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26462"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI UNA MINORE RESIDENTE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PICCHIO ROSSO DI NAVE (BS). PERIODO 24.01-31.12.2005. RILEVAZIONE MINORE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26463"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DATI CATASTALI AGGIORNATI FINALIZZATA AL PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO ICI E ALLA REVISIONE DEL CLASSAMENTO AI SENSI DEI COMMI 336/337 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26464"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE:LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO EFFETTUATO PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI REFERENDUM  DEL  12 E 13 GIUGNO 2005.PERIODO DAL 15.04.05 AL 30.06.05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26465"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA RINUNCIA AL DIRITTO DI SCELTA E ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP A CANONE SOCIALE DI  PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26466"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA VERIFICA DEI REQUISITI E CONDIZIONI E ALLA VARIAZIONE DEL PUNTEGGIO ISBARC DELLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP A CANONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26467"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE LUGLIO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26468"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER L’INTERO MESE DI LUGLIO 2005 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26469"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI LUGLIO  2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26470"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26471"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MESSA IN OPERA DI RINGHIERA PARAPETTO A PROTEZIONE DEI MARCIAPIEDI E DEI MURI ADIACENTI LE PIAZZOLE DI SOSTA DELLE AUTOCORRIERE IN VIA CAVOUR DI QUESTO COMUNE. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO ALLA DITTA BETTARI &amp; C. SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26472"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COMPUTER PER L’AREA TECNICA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE FORNITURA ALLA DITTA “DELL SPA” DI ASSAGO (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26473"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIOMARIA DEL NUOVO PIP-4°LOTTO-1°STRALCIO.CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM.ETTORI ENZO PER I FRAZIONAMENTI TERRENO DISTINTO NEL N.C.T. AL FG.13 MAPPALE 328 E FG.13 EX MAPPALE 328-278.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26474"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA  PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLE SCUOLE DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. AFFIDAMENTO  OPERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA PIVA &amp; C. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26475"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA  AREE DI PROPRIET' COMUNALE DA INERTI E MATERIALI DI SCARTO. APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA. .IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DEI MEDESIMI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA REDINI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26476"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER SEGNALETICA VERTICALE DA INSTALLARE PRESSO LE PIAZZOLE DI SOSTA DELLE AUTOCORRIERE IN VIA CAVOUR. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMPAGNONI FIORE DI BOZZOLO - MN - . RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26477"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PLURIENNALE RELATIVA AL RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 8845/1999 PER PERIODO 1.8.2005 - 31.7.2011 DITTA ISONNI MARI DI CASTEL GOFFREDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26478"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ALLA DITTA COISECO PALESTRA COMUNALE “PARETE DI ROCCIA” E SPOGLIATOI NUOVO CENTRO SPORTIVO “CINQUE CONTINENTI”. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26479"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO NATATORIO NEL CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO. RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE ANTICIPATA PER VERSAMENTI ASL E VIGILI DEL FUOCO PER ESAME  PROGETTO E PARERI DI COMPETENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26480"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOM. ENZO ETTORI DI SARGINESCO (MN) - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO TERRENI SITI IN VIA E.FERMI DI QUESTO COMUNE - AREA STANDARD RELIGIOSO (€ 1.622,40)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26481"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA GRI IDRAULICA AMCO VEBA INSTALLATA SU AUTOCARRO DI PROPRIRETA' COM.LE E SOSTITUZIONE CESTELLO, ROTTO ED INUTILIZZABILE. APPROVAZ. RELAZIONE. ED AFFIDAM.  MEDIANTE COTTIMO FIUCIARIO ALL'IMPRESA MOLINARI VINCENZO DI CASTENEDOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26482"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E MANUTENZIONI VARIE ANNO 2005. INTEGRAZIONE CONTRATTI ALLE DITTE PIADENA FRANCESCO E REDINI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26483"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE "FIAT PUNTO" TARGATO CA832SW - OPERE DA CARROZZIERE. AFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA PERANI &amp; MUTTI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26484"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA BOSIO PAOLINA DELL’ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA GARIBALDI  N. 12, INT. 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26485"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI IL TAR DI BRESCIA DA BENDINELLI ALBERTINO. RICORSI NN. 1733/04 E N. 55/04.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26486"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE  TRATTATIVA  PRIVATA CON GARA  INFORMALE PER  L’AFFIDAMENTO  SPERIMENTALE   DELLA    GESTIONE    DI N.  2  (DUE)   SEZIONI     E ALTRI  SERVIZI  COMPLEMENTARI  DELL’ASILO NIDO  COMUNALE ''IL  CUCCIOLO''. PERIODO 01/09/05-31/07/06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26487"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI  DELLE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSI QUOTE INDEBITE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI EFFETTUATI DALL'1/1/2005 AL 30/4/2005. ISTANZA N. 2005/00018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26488"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEL CANONE ANNUO -  AREA INDIVIDUATA ALLA TAV. 4 PUNTO N. 2 (VIA BOTTEGHINO) DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 40 DEL 18.02.2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26489"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER UFFICIO URBANISTICA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26490"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01.07-28.07.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26491"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SOCIALI ANZIANI E BUONI A FAMIGLIE CON MINORI DI TRE ANNI - LIQUIDAZIONE  A SALDO A  CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE  DELLE  STIVIERE AMMESSI AL BENEFICIO. BANDO NOVEMBRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26492"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTE STRAORDINARIA PER  RIPRISTINO INTONACI E COPRIFERRI IN FASE DI DISTACCO SULLE FACCIATE DELLA SCUOLA ELEMENT S. PIETRO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO L.109/94 ALLA DITTA EDILMEC S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26493"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI  SCUOLE MATERNE GOZZOLINA E RODARI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA INFORMALE ALLA DITTA GONZAGARREDI S.C.DI GONZAGA(MN).APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, RILEVAZIONE ECONOMIA DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26494"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI URBANIZZAZIONE P'RIMARIA DEL NUOVO PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - 4° LOTTO - 1° STRALCIO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. KHARRAT AMMAR DI DESENZANO DEL GARDA (BS) PER LA CONTABILITA' DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26495"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO  VIA TASSO,DEVIAZIONE FOSSO A MONTE VIA GAIA E REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO ALL'IMPRESA CORBAT SRL DI FLERO(BS).APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26496"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHITETTO ALBERTA STEVANONI E ARCHITETTO FRANCESCO CAPPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DOCUMENTO DI INQUADRAMENTO LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1999 N. 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26497"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONERETE SENTIERI CICLO-PEDONALI E PAESAGGISTICI  NELLE COLLINE MORENICHE DELL'ALTO MANTOVANO-2°LOTTO. CONFERIMENTO INCARICO  ALL'ARCH.SANDRO PIACENTINI PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26498"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GONZAGARREDI SCRL CON SEDE IN GONZAGA (MN) DELLA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER L'ASILO NIDO COMUNALE ''IL CUCCIOLO'' .ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26499"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRORGA INTERVENTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DI UNA FAMIGLIA RESIDENTE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26500"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE CONTRATTO DITTA AVENANCE ITALIA SPA E COPRA SCARL PER SERVIZIO COMPLEMENTARE DI DITRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CON DECORRENZA  DAL 01/08/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26501"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA’ PRO SENECTUTE SRL DI CURTATONE (MN). LOCAZIONE SOLLEVATORE ELETTRICO “BADIERA” PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26502"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PRO SENECTUTE DI LEVATA (MN). ACQUISTO N. 1 SOLLEVATORE ELETTRICO A BANDIERA PER DISABILI. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26503"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE -  MESE DI AGOSTO 2005.   €  2.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26504"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ALLA V° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.C.E.C.)    II^  TRIMESTRE  2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26505"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA FONDIARIA – SAI SPA DI MILANO. POLIZZA R.C.D. N. 0146.0871668.05.- -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  IMPORTO PARI A FRANCHIGIA PER SINISTRO RUSSO FLORA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26506"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA FONDIARIA – SAI SPA DI MILANO. POLIZZA R.C.D. N. 0146.0871668.05.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  IMPORTO PARI A FRANCHIGIA PER SINISTRO GABURRI DARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26507"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA THERA DI BRESCIA : AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE HARDWARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26508"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. RIMBORSO PER ERRATO ACCREDITO. SALDO ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26509"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PARTECIPAZIONE AGLI ESPERTI IN MATERIA PAESISTICA AMBIENTALE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE RELATIVI ALLE SEDUTE,ORDINARIE E STRAORDINARIE DELLA CITATA COMMISSIONE - PER IL PRIMO QUADRIMESTRE ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26510"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RECUPERO DI PARTE’AREA IN FREGIO AL CAMPO SPORTIVO IN SABBIA IN LOCALITÀ S. PIETRO PER LA REALIZZAZIONE  PIANO DI POSA PER ATTREZZATURE DA SKATE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILMEC S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26511"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. MARA CIMAROSTI DI MONTICHIARI (BS) - CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA (€ 4.296,24)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26512"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  SERGIO GENOVESI DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE  NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI  IL TRIBUNALE DI MANTOVA – SEZIONE DI  CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DA MAGRI LORENZO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE FONDO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26513"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA E AVV. ORLANDO SIVIERI DI ROMA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE  NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO DA CRESCINI PIETRO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26514"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUT STRAORDINARIA  OPERE EDILI ED AFFINI SUGLI  IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI  SENSI DEL D.P.R. 554/99 DI CUI ALLA DETERMINA N. 65/UT GENERALE N. 303 DEL 02/03/2005 ALLA DITTA EDIL BERTOLETTI S.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26515"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE V.LE BOSCHETTI TRATTO VIA MARTINI VIA PERATI. CONFERIMENTO INCARICO ARCH.MARILENA DE CESARI E SAB ENGINEERING SRL PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E RESPONSABILITA' E COORDINAMENTO IN FASE PROGETTAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26516"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' GOZZOLINA. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE INTERNA SCUOLA ESISTENTE ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO ALLA CEMA COSTRUZIONI SRL DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26517"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE NUOVO CENTRO SPORTIVO QUARTIERE “5 CONTINENTI”. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RINFRESCO. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26518"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIESSEGRAFICA DI CONFORTI &amp; C. DI MONTICHIARI (BS). AFFIDAMENTO STAMPA DI UNA GUIDA AI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26519"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE ARIANNA DI MANTOVA. INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO PASTORE. ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26520"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI IL TAR DI BRESCIA DA BENDINELLI ALBERTINO. RICORSO N. 1003/02. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26521"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA.INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN MERITO ALLA RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DI PARTE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA  N. 340/01 PROMOSSA DAI SIGG. RI BESCHI LUIGI + ALTRI. INTEGRAZIONE IMP. E LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26522"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACCESSORI IN LEGNO PER ATLETICA PRESSO LO STADIO U. LUSETTI – S. PIETRO DI PROPRIETA’ COMUNALE, AI SENSI DEL VIGENTE REG COMUNALE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MARAI FEDERICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26523"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA  GRADO DI STABILITA' ARBOREA  DUE ALBERATURE  ALTO FUSTO DI PROPRIETA' COM.LE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A SENSI  VIGENTE REGOLAMENTO COM.LE ESECUZIONE FORN. E SERVIZI IN ECONOMIA AL CONSORZIO FORESTALE PADANO DI CASALMAGGIORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26524"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO LE PALESTRE DI PROPRIETA’ COMUNALE, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESEC DI FORNIT E SERVIZI IN ECONOMIIMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA “CAMPISPORT”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26525"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 35, INT. 14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26526"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE TIROCINIO FORMATIVO  A FAVORE DI UN SOGGETTO A RISCHIO DI EMARGINAZIONE PRESSO LA SOC. COOP. SANTA LUCIA DAL 25/07 AL 21/12/2005.IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26527"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DI N. 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI DUE ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26528"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 8 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26529"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CON DECORRENZA LUGLIO 2005 DEI CANONI ANNUI DI LOCAZIONE DI N° 5  ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.  ACCERTAMENTO ENTRATA RESIDUA ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26530"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO POLICLETO SAS DI BRESCIA - INCARICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO (€ 1.560,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26531"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS GPA SPA  DI MILANO – FILIALE DI BRESCIA. REGOLAZIONE PREMIO  POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PRESSO TERZI (RCVT)  28.9.03 – 31.12.04 STIPULATA CON FONDIARIA SAI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26532"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N. 126/SG DEL 04.07.2002 - N. 616/GEN, AVENTE AD OGGETTO: ''INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL VICE SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.''</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26533"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELLO STATO RELATIVI AL II TRIMESTRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26534"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INTERVENTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DI UNA FAMIGLIA RESIDENTE.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26535"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SALA POLIFUNZIONALE PRESSO CSE DI GUIDIZZOLO (FRAZ. REBECCO). IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVERE. LIQUIDAZIONE 1^ SEMESTRALITA' 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26536"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA INETRENTI I ''LAVORI DI RIPRISTINO IMP ILLUMINAZIONE CORRIDOI INTERR CIMIT NEOCLASSICO (COLLEGAMENTO COL NUOVO), INT NUOVO CIMITERO E CORR PIANO T E I° DEL NUOVO CIMIT. APP AFF ALLA DITTA TRADELEK SRL DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26537"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA EDK EDITORE SRL FILIALE DI MANTOVA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DI ATTI, DOCUMENTI, FASCICOLI PER GLI UFFICI COMUNALI, PER IL PERIODO: LUGLIO 2005/GIUGNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26538"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ARPAPER ATTIVITA’ DI COMPETENZA SVOLTE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEL SITO CAVA PIRATA (RIF. NOTA SPESE PROT. N. 90684 DEL 11.07.2005).RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26539"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO IGENICO SANITARIO ED AGLI STANDARD STRUTTURALI DELL'ASILO NIDO "IL CUCCIOLO". RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO  ANTICIPATA DAL MEDESIMO ALL'U.T.  PER EFETTUARE IL VERSAM. ALL'ASL - SERV. IGIENE PER NULLA OSTA PREVENTIVO PER CUCINA E MENSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26540"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MAURIZIO LASCIOLI DI BRESCIA. INCARICO  DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA DI APPELLO CONTRO BOTTURI PIETRO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26541"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA DI APPELLO COMUNE  CASTIGLIONE DELLE STIVIERE/ VENTURELLI GIUSEPPE SAS.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26542"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA TANZARELLA MONICA, ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C1. ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI DI FAMIGLIA DALL’1.08.2005 AL 31.08.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26543"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL SIG. PANNA FRANCESCO IN QUALITÀ DI ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C1, CON DECORRENZA DAL 07.08.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26544"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN'OPERA DELLO SCULTORE ALDO ROSSI IN OCCASIONE DEL RINNOVO DEL GEMELLAGGIO TRA  LA CITTA’ DI LEUTKIRCH IM ALLGAU (GERMANIA) E IL  COMUNE DI CASTIGLIONE D/S. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26545"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIQUA. POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE PER AMMINISTRATORI E DIRIGENTI  CON SCADENZA 31.12.07. MODIFICA CONDIZIONI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26546"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE BCS TAGLIAERBA IN DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI VIGENTE REGOLAMENTO COM.LE PER ESECUZ.FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA  ALLA DITTA PIADENA FRANCESCO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26547"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEL SITO CONTAMINATO DENOMINATO ''CAVA PIRATA'' - CONCESSIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26548"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZA DA UTILIZZARSI IN OCCASIONE DI MANIFEST.  PUBBLICHEI IN PIAZZA UGO DALLO' E SAN LUIGI CON IL CONSEGUIMENTO DEL PARERE DI CONFORMITA' DA PARTE DEL COMANDO DEI VV.F. CONFER. INCARICO ING. CENI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26549"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: APRILE/GIUGNO 2005. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26550"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DI UNA FAMIGLIA RESIDENTE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26551"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI IN CONTO AFFITTO A UN RESIDENTI - COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 07.07.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26552"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM A RESIDENTI - COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 07.07.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26553"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN CONTO AFFITTO AD UN RESIDENTE - COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 19.05.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26554"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CASSETTE N ZINCO PER CELLETTE OSSARIO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI VERSILIA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26555"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2004/05- EROGAZIONE 2^ RATA DEL CONTRIBUTO ALLE  LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26556"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DIPENDENTE COMUNALE IN MISSIONE. RIMBORSO SPESE  SOSTENUTE.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26557"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEGENZA PRESSO COMUNITA’ ALLOGGIO DI SACCA DI GOITO PER UN DISABILE RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE.  ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26558"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA LOCALE CASA DI RIPOSO CON DECORRENZA 01/02/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26559"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNI DAL 1999 AL 2004 – RICHIESTE DI RIMBORSO PER ERRATI VERSAMENTI, PER ATTRIBUZIONE RENDITE CATASTALI DEFINITIVE DA PARTE DELL’UTE DI MANTOVA NONCHÉ PER LA DEFINIZIONE DEI RICORSI PROPOSTI CONTRO TALI RENDITE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26560"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARATURA, PER L'ANNO 2005, AUTOVELOX IN DOTAZIONE A QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26561"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE AL SIG. BIGNOTTI ARTURO, NATO A SOLFERINO IL 24.01.1951 ED IVI RESIDENTE IN VIA GUARDIA IMPERIALE N. 1 - C.F.  BGNRTR51A24I801X</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26562"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26563"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER L’INTERO MESE DI GIUGNO 2005 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26564"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI GIUGNO  2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26565"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE GIUGNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26566"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZ.AREA CORTIVA SCUOLA MATERNA COLLODI. FORNITURA E POSA IN OPERA GIOCO CAMPANA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA ALLA DITTA ANIMUM LUDENDO COLES DI LODI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26567"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZONE AREA CORTIVA SCUOLA MATERNA COLLODI.FORMAZ.TUBAZIONE RACCOLTA ACQUE METEORICHE E FORMAZ.TUBAZIONE ACQUEDOTTO. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO   ALLA DITTA CARAMORI PIANTE DI CARAMORI CARLO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26568"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA CON GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER L'ASILO NIDO C.LE.APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, LETTERA INVITO,ALLEGATI SCHEDA A), B),C)D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26569"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01.06-30.06.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26570"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA RANZETTI MARZIA, ADDETTO REGISTRAZIONE DATI, CAT. B5/B3. ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI DI FAMIGLIA DALL’11.07.2005 AL 10.09.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26571"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 1° SEMESTRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26572"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE DELLA LETTURA PER SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26573"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDE ASSEGNO DI MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO.PRIMO INVIO ALL'INPS -ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26574"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 10 MARZO 2000 N. 62. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO PER GLI ALLIEVI DELLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI I E II GRADO STATALI E PARITARIE. ANNO SCOLASTICO 2003/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26575"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI-ANNO 2004. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO ALL'IMPRESA SPOTTI SRL DI VIAROLO TRECASALI (PR). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26576"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE EX STATALE GOITESE-NUOVE ROTATORIE INTERSEZIONE VIA MEDOLE E CENTRO ITALMARK. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING.GABRIELE BURATO PER LA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', RESPONSABILITA' E COORDINAMETNO IN FASE DI ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26577"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE EX STATALE GOITESE - NUOVE ROTATORIE INTERSEZIONE VIA MEDOLE E CENTRO ITALMARK. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO ALL'IMPRESA SUARDI ALESSIO DI PREDORE (BG). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. RIDETERMINAZ. QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26578"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZ.URB.PRIMARIA DEL P.I.P.4° LOTTO-I° STRALCIO - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' AGGIUNTIVA ART. 37 D.P.R. 327/2001 - LIQUIDAZIONE I° ACCONTO AL SIG. CAPELLA SILVANO - RIDETERMINAZIONE Q.E. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26579"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI GIUGNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26580"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA SOCIETA’ “IL MIO NIDO DI BISSOLI SABRINA E PONCHINA MOIRA SNC” PER L’INSERIMENTO PRESSO L’ASILO NIDO DALLA STESSA GESTITO DI UTENTI DELL’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO” NEL PERIODO DAL 04 AL 29 LUGLIO 2005. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26581"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA SOCIETA’ “GIANBURRASCA SRL” PER L’INSERIMENTO PRESSO L’ASILO NIDO DALLA STESSA GESTITO DI UTENTI DELL’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO” NEL PERIODO DAL 04 AL 29 LUGLIO 2005. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26582"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO ACCONTO SPESE FUNZIONAMENTO UTENZE DEL FABBRICATO DI VIA GROPPI N° 5, RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26583"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI ERP E NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, RELATIVE AL 4° E 5° BIMESTRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26584"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG.  CALZONI MARTINO, ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26585"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO EX NOVO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N° 35, E CONTESTUALE CAMBIO ALLOGGIO DALL’INT.  5 ALL’INT. 14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26586"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E/O INTEGRAZIONE PERSONALE EDUCATIVO E AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE ''IL CUCCIOLO''. PROROGA CONTRATTO CON LA COOPERATIVA LA CARAVELLA PER IL MESE DI LUGLIO 2005. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26587"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL SIG. MAGRI GABRIELE  IN QUALITA’ DI TERMINALISTA, CAT. B3, CON DECORRENZA DAL 05.07.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26588"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI TERMINALISTA, CAT. B3. LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26589"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE APPARTENENTE ALLA CAT. B3 CON PROFILO PROFESSIONALE DI TERMINALISTA. APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26590"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>'ESTATE A CASTIGLIONE'  IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE  MANIFESTAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26591"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISORI DEI CONTI. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO 01.07.2004 / 30.06.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26592"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA ESTIVA DI FILM ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26593"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 7 CO. 2 REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DALLA CITTA’ DI CASTIGLIONE D/S. (MANTOVA - ITALIA) ALLA CITTA’ DI LEUTKIRCH IM ALLGAU (GERMANIA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26594"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA CORTIVA DELLA SCUOLA MATERNA COLLODI IN FRAZIONE GROLE. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA CARAMORI PIANTE DI CARAMORI CARLO A SUBAPPALTARE ALCUNE OPERE ALLA DITTA S.M.R. .SARZI MADDIDINI ROBERTO DI PORTO MANTOVANO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26595"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER LA SCUOLA MATERNA DI GOZZOLINA E MATERNA RODARI. APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA-QUADRO ECONOMICO, COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26596"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD PER OPERE DA IDRAULICO  SUGLI  IMPIANTI TERMOIDRAULICI UBICATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI  SENSI DEL D.P.R. 554/99 ALLA SOCIETA’ INDECAST S.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26597"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTIZZAZIONE MDG FOR LOG S.P.A. - INDIVIDUAZIONE AREE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26598"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI IN CONTO AFFITTO A RESIDENTI.COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 19/05/05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26599"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>'GIRO D’ITALIA FEMMINILE INTERNAZIONALE'  - TAPPA DI CASTIGLIONE D/S. - 6 LUGLIO 2005 - IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26600"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO IN FRAZIONE GOZZOLINA. RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE ANTICIPATA PER VERSAMENTO DIRITTI ASL PER ESAME PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26601"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA SIG.RA VIEZZER FIORENTINA, N. 05.05.48, CON DECORRENZA DALL’1.10.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26602"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2005/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26603"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL GEMELLAGGIO TRA LE CITTA’ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (ITALIA) E LEUTKIRCH IM ALLGAU (GERMANIA) - GIUGNO 2005. IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26604"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRANCO NS MAGAZZINO COMUNALE OD ALTRO SITO INDICATO DALL'UFF. TEC, DI MATERIALI INERTI E BITUMATI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI PER IL BIENNIO 2004-2005. APPROVAZIONE VERBALE CONCORD N.P. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26605"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTT. E ADEG. IGIENICO SANIT. DELLA SCUOLA MATERNA COM.LE RODARI. AGG. DEFINITIVA, MEDIANTE PUBB. INCANTO, ALL'IMP. ANDALONI IMPRESA EDILE DI ANDALONI FRANCO DI CASTELNUOVO DI ASOLA (MN). APP. VERBALE DI GARA. RIDETERM. QUAD. ECON.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26606"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO DI OROLOGIO ANTICO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA AMBROSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26607"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI TERMINALISTA, CAT. B3. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26608"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI TERMINALISTA, CAT. B3. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26609"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA MANTENIMENTO DI UN MINORE RESIDENTE (R.L.) PRESSO L’ISTITUTO DON CALABRIA – CASA S. BENEDETTO –VERONA – PERIODO DAL 01/07-30/09/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26610"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CON DECORRENZA GIUGNO 2005 DEI CANONI ANNUI DI LOCAZIONE DI N° 2  ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.  ACCERTAMENTO ENTRATA RESIDUA ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26611"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM DURENTE I CRES 2005 ALLA COOPERATIVA  SOCIALE OLINDA DI CASTELGOFFREDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26612"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA (EURO 0,37 PER ABITANTE) FINALIZZATA AL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA TECNICA DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (A.T.O.) - ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26613"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE N. 40 AL PIANO REGOLATORE GENERALE - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA DELL'AVVISO DI DEPOSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26614"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO A SEGUITO MOBILITA’ ESTERNA   DELLA  SIG.RA SEGALINI ANTONELLA CON DECORRENZA DALL’1.8.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26615"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE ALLA DITTA MEDINI COSTRUZIONI SNC CON SEDE A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE IN VIA DEL BENACO N. 8 - P.IVA 01926000207</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26616"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA NELLO STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA LONATO 3, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA AZETA COSTRUZIONI S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26617"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL PIANO VASCA E ASSISTENZE VARIE PISCINA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI ALLA DITTA EDILMEC S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26618"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA TINTEGGIATORE  ED AFFINI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE PER IL BIENNIO 2005/2006. APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA-QUADRO ECONOMICO,CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED ELENCO PREZZI UNITARI. INDIZIONE ASTA PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26619"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI VARI VIGILI URBANI:LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI MONTICHIARI IN OCCASIONE DEL MERCATO DEL BESTIAME DEL VENERDÌ E MANIFESTAZIONI VARIE GENNAIO-APRILE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26620"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PARTECIPAZIONE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE, PER IL PRIMO QUADRIMESTRE ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26621"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E L’ITC PER GEOMETRI ''L. BAZOLI'' DI DESENZANO  E APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO A FAVORE DELLO STUDENTE VERITÀ FEDERICO  DAL 13 AL 29 LUGLIO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26622"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L’OSPEDALE SAN PELLEGRINO S.R.L. DI CASTIGLIONE D./S. (SERVIZIO FORNITO DALLA DITTA PEDUS SERVICE P. DUSSMAN S.R.L.) PER IL SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE AI DIPENDENTI C.LI PER IL PERIODO: LUGLIO 2005/DICEMBRE 2005. ASSUNZIONE IMP. DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26623"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DI ATTI, DOCUMENTI, FASCICOLI PER GLI UFFICI COMUNALI, PER IL PERIODO: LUGLIO 2005/GIUGNO 2007. DETERMINA A CONTRATTARE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26624"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI ESTIVI ALL’APERTO.  INCARICO PER NOLEGGIO ATTREZZATURE E PREDISPOSIZIONE IMPIANTO LUCI ED AUDIO. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26625"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA METAPC DI BRESCIA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER IL BACKUP DEI DATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26626"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2005: ESAMI A VIGILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26627"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE CASERMA DELL'ARMA SEDE DEL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER IL GIORNO 23 MAGGIO 2005. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26628"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2004 A N° 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA, INCLUSO NELL’ELENCO N. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26629"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE A N. 6 RICHIEDENTI DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER L’ACQUISTO O IL RECUPERO DELLA PRIMA CASA,  PREVISTI  DALL’ART.  3, COMMA 9, DELLA L.R. 23/1999 - BANDO  ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26630"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2004 A N° 71 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE, INCLUSI NELL’ELENCO N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26631"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DI N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26632"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 8 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26633"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI AFFRANCATRICE.  II^  IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2005 DI    €  9.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26634"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO FORESTALE PADANO SCRL CON SEDE IN CASALMAGGIORE (CR) IN PIAZZA GARIBALDI N° 43. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26635"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTIZZAZIONE MONTEDIL SRL - APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26636"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2004 A N° 65 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE, INCLUSI NELL’ELENCO N. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26637"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PROGETTI DI IMPRESA DI MODENA. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA PER LA GESTIONE DI UN PORTALE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26638"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>APP. COMP. METR.-PREV. DI SPESA PER LE OPERE DI ADEGUAMENTO PIAZZOLA AUTOCORRIERE. APP. AFF. DEI MEDESIMI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA CISA COSTRUZIONI SRL DI DESENZANO D/G. RIDETERM. Q.E. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI ITINERARI CICL. LOTT.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26639"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 42 APPARECCHI VOLO SAP-T100 DA INSTALLARE NEL PARCO PUBBLICO AREA EX DESENZANI. IMPEGNO DI SPESA  ED AFFIDAMENTO  AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA ''GRUPPO ELETTRA S.P.A.''</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26640"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL NUOVO PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - 4° LOTTO - I° STRALCIO - LIQUIDAZIONE ALL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DI MN DEL CONTRIBUTO DI ELETTRIFICAZIONE P.I.P. 4° LOTTO - RIDETERMINAZIONE Q.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26641"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2004 A N° 73 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE, INCLUSI NELL’ELENCO N. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26642"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDE DI CONTRIBUTO ECONOMICO RESPINTE.COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 19/05/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26643"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE RETTE UTENTE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26644"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM.COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 19/05/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26645"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ACCONTO DEL 70% DEI CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2004 A N. 85 BENEFICIARI IN CONDIZIONI DI GRAVE DIFFICOLTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26646"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE:LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DAL 12/02/2005 AL 14/04/2005 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4/4/05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26647"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ  MESE DI MAGGIO  2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26648"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI MAGGIO  2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26649"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER L’INTERO MESE DI MAGGIO 2005 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26650"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26651"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRES ESTIVI 2005. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE, PERSONALE ATA, SERVIZIO MENSA, SERVIZIO MEDICO, PRONTO SOCCORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26652"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA NEGLI STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE AI SENSI DEL DPR 22 OTTOBRE 2001 N. 462. IMPEGNO DI SPESA. E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEVEN. S.R.L. AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26653"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROG. DI REALIZZAZ. DELLA NUOVA PISCINA COPERTA E RISTRUTT. DELL'EDIFICIO SPO. ESIST.NEL CENTRO SPORT. S. PIETRO. AFF. PROSECUZIONE INC. PROFESS. ALL'ING. ANTONIO PLANCHENSTAINER - TE.CO DI BOLOGNA PER ADEG. ALLE NERM. VIGIENT. PROG. PREL. DEF. ED ESECUT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26654"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 7 CO. 2 REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI STAMPA DEI PIEGHEVOLI E MANIFESTI PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26655"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE A N. 18 RICHIEDENTI DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER L’ACQUISTO O IL RECUPERO DELLA PRIMA CASA,  PREVISTI  DALL’ART.  3, COMMA 9, DELLA L.R. 23/1999 - BANDO  ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26656"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2004 A N° 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA, INCLUSO NELL’ELENCO N. 2, E CONTESTUALE INTROITO PER AFFITTI ARRETRATI NON PAGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26657"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE APPARTENENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI TERMINALISTA, CAT. B3.  PROVVEDIMENTO E PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26658"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  NOMINATI DAI DIRIGENTI  DALL’1.6.2005. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26659"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE.  LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI  NEI  GIORNI 13 E 16.05.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26660"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>DAL SASSO MARIO S.N.C. DI DAL SASSO MARCO &amp; C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA PER LA FORNITURA DI FAX PER IL SERVIZIO CIMITERIALE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26661"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01/05 - 31/05/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26662"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOTO PICCOLI ADRIANO, CON SEDE A CASTIGLIONE D/S. IN VIA M. TANA N. 15, DELLA FORNITURA DI UNA MACCHINA FOTOGRAFICA PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26663"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIDEO E COLOR SNC - VIA RAFFAELLO N. 37- CASTIGLIONE D/S. - DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI VIDEO CASSETTE VIDEO 8 PER VIDEO REGISTRATORE VIDEO SYSTEM IN USO PRESSO L'UFFICIO P  L. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26664"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2004 A N° 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA, INCLUSO NELL’ELENCO N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26665"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA  SOCIALE OLINDA DI CASTELGOFFREDO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM A PORTATORI DI HANDICAP DURANTE I CRES ORGANIZZATI DAL COMUNE . ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26666"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N. 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITI IN VIA ASCOLI N° 15, INT.  2 E 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26667"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA DELLA FATTURA N. 6820050319001336 PER INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE DOVUTO A SOVRATENSIONE AL NOSTRO CENTRALINO TELEFONICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26668"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PREMI ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2003/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26669"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI E FORNITURE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DEI RIPRISTINI STRADALI NELLE VARIE VIE E STRADE COMUNALI PER IL BIENNIO 2004/2005. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N° 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26670"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA TASSO,DEVIAZIONE FOSSO A MONTE VIA GAIA E REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. INDIZIONE PUBBLICO INCANTO PER L'APPALTO DELLE OPERE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26671"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>CABLAGGIO STRUTTURATO PER LA DISTRIBUZIONE DELLA RETE INFORMATICA PRESSO LA BIBLIOTECA COM.LE-MEDIATECA-NEL P.PASTORE E CABLAGGIO STRUTTURATO PRESSO LABORATORIO INFORMATICA SCUOLA MEDIA DON MILANI.RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E RILEVAZIONE ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26672"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA N°1 CENTRALE TERMICA SEDE MUNICIPALE E SCUOLE CAPOLUOGO.APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA-Q.ECONOMICO,CAPITOLATO E DESCRIZIONE LAVORI.INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26673"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE EDILI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2005. PRESA D'ATTO DELLA TRASFORMAZIONE SOCIETARIA DELLA EDILMEC SNC DI GEOM. MALCISI &amp; C. DI REMEDELLO (BS) IN EDILMEC SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26674"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI MAGGIO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26675"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA  PER PUBBLICAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26676"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLIMAX SRL - BRESCIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSERZIONI QUINDICINALI SUL PERIODICO ''AREA BLU''  DA GIUGNO A DICEMBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26677"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA E. GASPARI SRL, CON SEDE A MORCIANO DI ROMAGNA, DELLA FORNITURA DI VERBALI AUTOIMBUSTANTI A MODULO CONTINUO PER L’UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE – IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26678"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA INVITI ALLA TIPOGRAFIA CIESSEGRAFICA DI CONFORTI &amp; C. S.N.C. DI MONTICHIARI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26679"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER LA STAMPA DI OPUSCOLI PUBBLICITARI COMPOSTI DA 16 PAGINE AFFIDATA ALLA TIPOGRAFIA CIESSEGRAFICA DI CONFORTI &amp; C. S.N.C. DI MONTICHIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26680"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 7 CO. 2 REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DALLA CITTA’ DI CASTIGLIONE D/S. (MN) ALL’AEROPORTO ORIO AL SERIO (BG) E RITORNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26681"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER L’ANNO 2005 ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA COLLINE MORENICHE DEL GARDA. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26682"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO CONCORSO PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONEDI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DEI COMUNID I CASTIGLIONE D/S, VOLTA MANT.NA E MEDOLE - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26683"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E AGLI STANDARD STRUTTURALI PRESCRITTI NEL PIANO REGIONALE SOCIO ASSISTENZIALE DELL'ASILO NIDO IL CUCCIOLO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO ALLA '' ANDALONI IMPRESA EDILE DI ANDALONI FRANCO''.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26684"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INAUGURAZIONE AUDITORIUM ANNESSO ALL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE FRANCESCO GONZAGA.  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26685"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE OPERETTA “GRAN GALÀ DELL’OPERETTA – LA VEDOVA ALLEGRA”  CON L’ASSOCIAZIONE ARTI.CO IL GIORNO 19 GIUGNO 2005. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26686"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE AL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEI CENTRI INFORMAGIOVANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26687"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI (7 PERSONE) A PARTECIPARE AD UN POMERIGGIO DI AGGIORNAMENTO E STUDIO INDETTO DALL'ANUSCA - SAN BENEDETTO PO - 15.06.2005 - 'CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26688"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO NOTAIO DOTT. FABRIZIO ROSSI DI GOITO. AFFIDAMENTO INCARICO E RELATIVA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ROGITO NOTARILE CESSIONE QUOTE DA PARTE DI SOCIETA' PRESENTI NEL CAPITALE SOCIALE DELL'INDECAST SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26689"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE DEL 9 GIUGNO 2005 SUL TEMA 'IVA 2005 - PROBLEMATICHE DI ATTUALITÀ' . PARTECIPAZIONE DIPENDENTI L.A. VOLTA E S. RONCADORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26690"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TOVAGLIATO ALLA DITTA FONDEC FERRAMENTA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE IN OCCASIONE DELLA XVI EDIZIONE 'FESTA DELLO SPORT' - 5 GIUGNO 2005. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26691"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE, IN COLLABORAZIONE CON IL MANTOVA MUSICA FESTIVAL, DELLO SPETTACOLO “CANZONI INTELLIGENTI”  CORTILE DI PALAZZO PASTORE 5 GIUGNO 2005. IMPEGNO DI SPESA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26692"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA IDRAULICO PER IL BIENNIO 2005/2006. APPROVAZIONE VERBALE DI DISERZIONE DI GARA. INDIZIONE  TRATTATIVA PRIVATA. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26693"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI AGRICOLI IN USO AGLI OPERAI COMUNALI PER IL BIENNIO 2005/2006. APPROVAZIONE VERBALE DI DISERZIONE DI GARA. INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA . APPROVAZIONE LETTERA INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26694"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.NA BACCARO LAURA IN QUALITA’ DI  ISTRUTTORE CED, CAT. C1, CON DECORRENZA DAL 06.06.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26695"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI ISTRUTTORE CED, CAT. C1.  LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26696"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALORIZZAZIONE DETTAGLIATA DELLA DOTAZIONE ORGANICA AGGIORNATA AL  20.05.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26697"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE APPARTENENTE ALLA CAT. C1 CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE CED. APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26698"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA “UFFICIO STYLE SRL”  DI DESENZANO DEL GARDA PER FORNITURA COPIE ELIOGRAFICHE E XEROGRAFICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26699"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO - SIG.RA BONAMINI ELVIRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26700"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA RADAR S.A.S. DI BESCHI ANGELO &amp; C. – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - AFFIDAMENTO SERVIZIO RADIOFONICO PER SPOT PUBBLICITARI PER INIZIATIVE CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26701"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA OPUSCOLI PUBBLICITARI ALLA TIPOGRAFIA CIESSEGRAFICA DI CONFORTI &amp; C. S.N.C. DI MONTICHIARI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26702"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 27 LEGGE 23/12/1998, N. 448 E SUCCESSIVO D.P.C.M. DEL 05/08/1999 N. 320. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER I LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO. - ANNO SCOLASTICO 2004/2005. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26703"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AD ''INFORTIRRENA SRL'' PER STUDIO ED ANALISI VOLTA ALL'ACQUISIZIONE DI CONTRIBUTO STATALE PER MINORI ENTRATE ICI CAUSATE DALL'AUTODETERMINAZIONEPROVVISORIA DELLE RENDITE CATASTALI DEI FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE ''D''.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26704"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO TUBAZIONI ACCESSI AGRICOLI VIA GERRA,FORMAZ.FOSSATO E RACCORDO CON CONDOTTA VIA LEVADELLO.AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA COGES SRL A SUBAPPALTARE ALCUNE OPERE ALLA DITTA CISA COSTRUZIONI SRL DI DESENZANO DEL GARDA (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26705"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE INTERNE DEPOSITO E SALE POLIVALENTI. AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA SMAC DI MILORDO ANGELO LUIGI A SUBAPPALTARE ALCUNI LAVORI ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BURATTI LUIGI DI BURATTI LUIGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26706"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE INTERNE DEPOSITO E SALE POLIVALENTI. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA SMAC DI MILORDO ANGELO LUIGI A SUBAPPALTARE ALCUNI LAVORI ALLA DITTA FORTRE IMPIANTI SNC DI FORTE MARTINO &amp; C. DI ACRI (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26707"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO EX ASILO MENGHINI-OPERE ESTERNE DI COMPLETAMENTO.APPROVAZIONE STATO FINALE,RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO ALL'IMPRESA PORTESI  SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26708"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO VIABILITA' STRADE COMUNALI - ANNO 2003. PRESA D'ATTO DI CAMBIO RAG. SOCIALE DELLA DITTA "GILIOLI GEOM. GIANPAOLO &amp; C. SNC" IN "GILIOLI SRL" E TRASF. IN DESENZANO D.G. VIALE CAVOUR 16/18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26709"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI CONCESSIONE EDILIZIA - PER LA PRATICA EDILIZIA N. 230/2003 INTESTATA A FANTONI ANGELO E LONGOBARDO MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26710"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE DEL CENTRO STORICO – APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26711"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA GIARDINIERE PER IL BIENNIO 2005/2006. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO ALLA DITTA ''AZIENDA AGRICOLA VIVAIO PIANTE CHERUBINI EGIDIO E FIGLI SNC'' DI LONATO (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26712"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. GIORGIO CENI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) QUALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI CUI AL D.LGS. N. 626/94 MODIFICATO CON D.LGS. N. 242/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26713"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. GIORGIO CENI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CUI AI DLGS 626/94 E 242/96 E QUALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER L'ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26714"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI ISTRUTTORE CED, CAT. C1.  AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26715"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI  ISTRUTTORE CED, CAT. C1.  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26716"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASILO NIDO ''IL CUCCIOLO'' BANDO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2005/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26717"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO DISABILI ALLA CASA DEL SOLE DI S. SILVESTRO DI MANTOVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26718"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIO SAS DEI F.LLI DALAN &amp; C. DI VEDELAGO (TV). FORNITURA CARRELLI E SEGNALETICA PER SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO, ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26719"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO PER L’ANNO 2005. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26720"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZ. RASSEGNA CABARET IN P.ZZA UGO DALLO’.  INCARICO AGENZIA ALEX CARRERA SHOW MANAGEMENT SRL  DI TO PER SPETTACOLI IL 2/7,16/7,30/7. INCARICO  ASSOCIAZIONE CULTURALE LUNARES DI ROMA PER SPETTACOLO FLAMENCO 9/7. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26721"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO - SIG. ANTONIO FINADRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26722"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO - SIG. PAOLO LORENZONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26723"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. FLAVIO BONDI DI CASTIGLIONE DELE STIVIERE (MN): CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENO DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL SERVIZIO DI CONSULENZA DI SUPPORTO CUI AL D.LGS. N. 626/94 PER GLI ANNI 2005 E 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26724"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI “ALBUM DI FAMIGLIA” GROLE &amp; ASTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26725"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA RICCOBONO MARCELLA, TERMINALISTA,  CAT. B3.  INTERDIZIONE DAL LAVORO PER GRAVIDANZA A RISCHIO E ASTENSIONE OBBLIGATORIA PRE-PARTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26726"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO A SEGUITO MOBILITA’ ESTERNA   DELLA  SIG.RA GABUSI ALESSANDRA  CON DECORRENZA DALL’1.6.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26727"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2004.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO. INDIZIONE PUBBLICO INCANTO PER L'APPALTO DELLE OPERE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26728"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARMADI E POLTRONCINE PER AREA ECONOMICO FINANZIARIA, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIAIMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA COMMERCIAL SACE  S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26729"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI VETRI ALLE FINESTRE DI PALAZZO PASTORE SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IN ESECUZIONE AL D. LGS. 626/94. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LEALI VETRI SERVICE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26730"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DI SERBATOIO DI ACCUMULO GUASTO PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI GROLE E PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE.AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LIGABUE SILVANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26731"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRESA REM S.R.L - CAVARZERE (VE) - LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO E SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO CENTRO SPORTIVO QUARTIERE CINQUE CONTINENTI. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N° 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26732"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANERBA S.P.A. – MOBILI PER UFFICIO DI MANTOVA DELLA FORNITURA DI PRODOTTI ARREDI/ACCESSORI DA DESTINARE AI SERVIZI SOCIALI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26733"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA S. MARCO – ROLFI S.R.L. DI CALCINATO DEL SERVZIO DI AMNUTENZIONE STRAODINARIA DEL GRADINO ELETTRICO MONTATO SUL PULMINO RENAULT DEI SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26734"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. RICORSO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MANTOVA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26735"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E FORNITURA CON MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI, AUTOCARRI E MOTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL BIENNIO 2005/2006. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO ALLA DITTA CAIOLA SERGIO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26736"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VERNICI ED AFFINI (MATERIALE VARIO DI COLORIFICIO) PER IL BIENNIO 2005/2006. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO ALLA DITTA CASA COLORE DI BAZZIGA CRISTIANO &amp; C. SNC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26737"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE XVI EDIZIONE FESTA DELLO SPORT 5 GIUGNO 2005. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26738"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE AL SEMINARIO IN MATERIA DI CONTRIBUTI E PATROCINI CHE SI TERRA' IL 25.05.2005 A MILANO ALLE DIPENDENTI DR.SSA B. MARANGOTTO E RAG. M.C. GASPARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26739"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE D.SSA GERTIE GRECO AL SEMINARIO SUL TEMA  PROMUOVERE E COMUNICARE IL TURISMO: SCENARI, METODOLOGIE, STRUMENTI  09.06.05  - MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26740"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO ALESSANDRO GARZON DI MANTOVA. AFFIDAMENTO INCARICO DI FORMAZIONE PER L'ANNO 2005. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26741"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LITOGRAPH S.N.C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26742"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL NUOVO PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - 4° LOTTO - I° STRALCIO - AFFIDAMENTO ALL'ITALGAS AREA NORD  - VIALE ANDREIS N° 74 - DESENZANO DEL GARDA (BS) PER POSA DI NUOVE TUBAZIONI GAS. RIDETERMINAZIONE Q.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26743"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE NELE VARIE VIE E STRADE URBANE ED EXTRAURBANE PER IL BIENNIO 200572006. AGGIUDICAZIOEN DEFINITIVA ALLA DITTA ANDREIS SEGNALETICA STRADALE DI PADENGHE SUL GARDA (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente xsi:nil="true" /><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26744"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO, RIPRISTINO E FORNITURA OPERE IN PIETRA RELATIVAMENTE ALLE PROPRIETA' COMUNALI PER IL BIENNIO 2005/2006. AFFIAMENTO ALLA DITTA MARMO ART SNC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26745"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPEROFUNZIONALE DEL FABBRICATO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZIONE GOZZOLINA - LIQUIDAZIONE ALL'ENEL DI MILANO DEL CORRISPETTIVO RELATIVO ALLA MODIFICA POTENZA DISPONIBILE DEL GRUPPO DI MISURA - RIDETERMINAZIONE Q.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26746"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CORTIVA DELLA SCUOLA MATERNA COLLODI IN FRAZIONE GROLE. AGGIUD. DEFINITIVA, MED. PUBB. INCANTO, ALL'IMPRESA ''CARAMORI PIANTE DI CARAMORI CARLO'' DI CASTELMASSA (RO). APP. VERB. DI GARA - RIDETERM. Q.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26747"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' GOZZOLINA - LIQUIDAZIONE ENEL DI MILANO DEL CORRISPETTIVO RELATIVO A SPOSTAMENTO E MODIFICA POTENZA DEL GRUPPO DI MISURA - RIDETERMINAZIONE DEL Q.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26748"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO EX ASILO MENGHINI. FORNITURA MATERIALI IN FERRO PER COMPLETAMENTO  ED ADEGUAMENTO ARREDI ED ATTREZZATURE EX ASILO MENGHINI PER OTTENIMENTO C.P.I. DAI VV.F. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO ALLA DITTA BETTARI ANGEOLO E C. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26749"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO EX ASILO MENGHINI. FORNITURA IN OPERA DI COMBINATORE TELEFONICO PER IMPIANTO ANTIONCENDIO. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA TRADELEK SRL DI CASTIGLONE DELLE STIV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente xsi:nil="true" /><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26750"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO CORRIMANO SCALE E PASSAGGI VARI NEL CIMITERO NUOVO. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA BETTARI ANGELO E C. SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26751"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI SGOMBERO E PULIZIA DALLA NEVE DALLE PIAZZE, STRADE E VIE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO MODIFICA IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26752"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI E SERVIZIO DI SPURGO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DEI PLESSI SCOLASTICI PER IL BIENNIO 2005/2006. AGGIUDICAZ. ALLA DITTA BERTENI BRUNO E PAOLO DI BERTENI PAOLO E C. SNC DI CASTIGLIONE D/S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26753"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PIANTINE DI ARBUSTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE - GIORNATA VERDE PULITO - ANNO 2005. DITTA PIERGIORGIO FRASSATI - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI CANNETO SULL’OGLIO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26754"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI DELLE SOMME ANTICIPATE E NON ANCORA RECUPERATE SUL RUOLO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI N. 2001/003892.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26755"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA GUIDA AI SERVIZI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ED ALLEGATA PIANTINA DELLA CITTA' SENZA ONERI PER IL COMUNE ALLA DITTA ERIDANIA EDITRICE SRL DI REGGIO EMILIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26756"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI IL  TAR BS DA AP SYSTEMS SRL . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26757"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SERATA SULLA POESIA DEL SECONDO NOVECENTO IL 24 MAGGIO 2005 ALLE ORE 21.00 PRESSO IL TEATRO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26758"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VIADANA PER RIMBORSO DELLE SPESE DI PERSONALE RELATIVE ALL’ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26759"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA “G. BIGNOTTI &amp; FIGLI DI BIGNOTTI GIOVANNI” DI CASTIGLIONE DELLA FORNITURA DI  CARTONCINO COLORATO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI ORGANIZZATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26760"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TECNOTRAFFICO SRL, CON SEDE A GROTTE DI CASTRO IN VIA ROMA N. 156/B, AFFIDAMENTO OFRNITURA DI UN INGRANDITORE OTTICO PER IL MISURATORE DI VELOCITÀ LASER TRAFFIPATROL IN UDO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26761"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MEG SAT SRL, CON SEDE A BRESCIA IN VIA TRIUMPLINA N. 30, AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE DELLE RADIO RICETRASMITTENTI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26762"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>OFFICINA RODELLA SNC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - AFFIDAMENTO, DELLA FORNITURA DI UN CASCO PROTETTIVO AD INTEGRAZIONE DELLA DOTAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26763"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DI N. 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26764"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2003 A  N° 2 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE PRESENTATE AI CAAF UIL E CGIL, INCLUSI NEL 3° ELENCO ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26765"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAVOLO DI PROGETTAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO COMUNALE ASILO NIDO “IL CUCCIOLO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26766"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 25/SG DEL 26.01.2005-N. 70/GEN: ''SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA''.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26767"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE.  ATTRIBUZIONE PER L’ANNO 2003 DEL RICONOSCIMENTO AI SENSI ART. 17 C. 2 LETT. F) CCNL 1.4.1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26768"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE.  ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER L’ANNO 2003 CON DECORRENZA DAL 01.01.2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26769"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. APPROVAZIONE GRADUATORIE A SEGUITO VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER L’ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26770"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE:AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER ADEMPIMENTI ELETTORALI RELATIVI AL REFERENDUM DEL 12.GIUGNO.05- PERIODO   15.4.05 AL 30.06.05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26771"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO  MATERNA  RODARI. APPROVAZIONE ELABORATI DI PROGETTO, PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO. INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'APPALTO DELLE OPERE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26772"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PALI ED IMPIANTO ELETTRICO PER ALLACCIAMENTO DI N. 4 PANNELLI SPEED-DISPLAY. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA TRADELEK S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26773"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLA FONTANA DI PIAZZA UGO DALLO', ADIACENTE ALLA VIA RIPA CASTELLO DI QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DEI MEDESIMI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA MARMO ART SNC .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26774"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA MEDIANTE GARA INFORMALE PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA PER LA GESTIONE DI UN PORTALE COMUNALE COMPRENSIVO DI FORMAZIONE, MANUTENZIONE SOFTWARE ED ASSISTENZA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26775"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 7, CO. 2, PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO DI CALCIO LEUTKIRCH/CASTIGLIONE IN DATA 15/05/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26776"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE TAVOLA ROTONDA SUL TEATRO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE IL 16 MAGGIO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26777"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL BIENNIO 2005/2006. AGGIUDICAZIONE DEFINTIIVA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO ALL'IMPRESA SBRINI F.LLI SBRINI G.CARLO CLAUDIO &amp; C. SNC. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26778"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO FRAZ.GOZZOLINA.CONFERIM.TO INCARICO PROG. DEFINITIVA ESECUITIVA OPERE EDILI ED IMPIANTO ELETTRICO-IDROTERMOSANITARIO E CALCOLI STATICI AL R.T.P. GEOM.ALESSANDRO CHIARINI,ING.MENNUTI,ING.LEALI,ING.ZANCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26779"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PALAZZINA EX O.P.G. LOC.GHISIOLA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO ALLA "G.EDIL SRL UNIPERSONALE" DI MILANO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26780"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO TUBAZIONI  ACCESSI AGRICOLI IN VIA GERRA,FORMAZIONE FOSSATO E RACCORDO  CONDOTTA VIA LEVADELLO.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA COGES SRL DI CERETE (BG).APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26781"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E  CERTIFICATO DI REG ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE  TINTEGGIATORE ANNO 2004. LIQUIDAZIONE FATT. N. 06 DEL 02/05/2005 ALL’IMPRESA ESECUTRICE - SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26782"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO ALLA SIG.RA MORATTI ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26783"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA AD HOC SISTEMI S.R.L. DI PORTO MANTOVANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PRODOTTO TECNOLEX VERSIONE BASE PER L'UFFICIO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26784"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE N. 38 AL PIANO REGOLATORE GENERALE - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA DELL'AVVISO DI DEPOSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26785"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO ''LA VOCE DI MANTOVA'' AVVISO DI PUBBLICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO REDAZIONE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26786"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA  PER   L’INSERIMENTO  TEMPORANEO  DI UN CITTADINO   RESIDENTE    PRESSO LA   “COMUNITA’ MAMRE “   UBICATA  A  MOTTELLA DI   SAN  GIORGIO (MN). PERIODO 09/05-06/07/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26787"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA ALLA SIG.RA RIRAOUI MINA DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DELL’ALER DI MANTOVA, SITO IN VIA CAMPASSO N. 55/B, INT. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26788"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26789"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 7 CO. 2 REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI STAMPA DEI PIEGHEVOLI PER LE FESTE ALOISIANE (CASTIGLIONE D/S., 18-26 GIUGNO 2005)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26790"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM 12 GIUGNO 2005: ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA, STAMPA TIPOGRAFICA E SPESE VARIE PER  FUNZIONAMENTO E  PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI, COMPENSI AI MEMBRI  DEL SEGGIO, ED ALTRE EVENTUALI SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26791"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA FLOWER GLOVES S.R.L. DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR). AFFIDAMENTO FORNITURA DI VESTIARIO PER I DIPENDENTI COMUNALI, IN CONFORMITÀ AI D.P.I. E DI INDUMENTI DA LAVORO ORDINARIO. BIENNIO 2005/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26792"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. FABRIZIO PAGANELLA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI IL TRIBUNALE DI MANTOVA – SEZIONE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DA  IMMOBILIARE CARPENCASA SNC.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26793"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTET PROFESSIONALE SRL DI TORINO. ACQUISTO AGGIORNAMENTO DIGESTO DISCIPLINE PUBBLICISTICHE E PRIVATISTICHE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26794"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONFERENZE DI MARTEDÌ 17 E GIOVEDÌ 19 MAGGIO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26795"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO ECONOMICO - ANNO 2005 - PER RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26796"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI - MESE DI APRILE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26797"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, AVV. GIUSEPPE GRASSO. PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26798"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ENRICO MELZANI DI SALO’. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI IL  TAR BS DA BICELLI OTTORINO  - MERIGHETTI FLORA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE  FONDO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26799"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. PAOLO E ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI IL  TAR BS DA CRESCINI PIETRO AUTOSERVIZI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26800"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE APRILE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26801"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER L’INTERO MESE DI APRILE 2005 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26802"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI APRILE  2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26803"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN VIA D’URGENZA IN DEROGA ALLA GRADUATORIA AL SIG. FALCONI SERGIO DELL’ALLOGGIO ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA ASCOLI N. 15 INT. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26804"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA THERA SPA DI BRESCIA. PAGAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER BANDO DI GARA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI DELL'ANNO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26805"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA PROMOSSA DAL COMUNE DI CASTIGLIONE D/S CONTRO  BARZETTI  SPA. TRASFERIMENTO DI  CAPITALE ED INTERESSI  AD INDECAST IN FORZA DELLA VITTORIA DELLA CAUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26806"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI IL TAR DI BRESCIA DA MINARDI ANDREA ED ALTRI.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26807"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO PER MATERNITÀ -SESTO INVIO ALL'INPS.ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26808"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMP. DI SPESA PER IL PERNOTT. ALBERGH. NECESSARIO PER LA PARTECIPAZIONE, DA PARTE DEL COMUNE DI CAST. D/S, ALLA BORSA INT. DEL TUR. ENOGASTR. E ALLA BORSA DEL TUR. DELLE 100 CITTA’ D’ARTE ITALIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26809"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01.04-29.04.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26810"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26811"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG. PRANOVI GABRIELE, ISTRUTTORE CED, CAT PROF. C1. LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE COMPETENZA 2004-2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26812"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE APPARTENENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE CED, CAT. C1.  PROVVEDIMENTO E PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26813"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SALA DEL TEATRO ''SUPERCINEMA'' DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER L'INCONTRO PUBBLICO CHE SI TERRA' IL 10 MAGGIO 2005 SULLA SANITA' CASTIGLIONESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26814"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORN. E POSA DI IMPIANTO SEMAFORICO A CHIAMATA PER ATTRA. PED. PRESSO PIAZ. DI SOSTA AUTOC. IN VIA CAVOUR. IMPEGNO DI SPESSA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMPAGNONI FIORE SRL DI BOZZOLO (MN). RIDETERM QUADRO ECON. "LAV. DI RIQUAL. S.S. GOITES.-ALLARG X SOST"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26815"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL NUOVO PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - 4°LOTTO - 1° STRALCIO. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA FINOTTI SAS DI FINOTTI GUGLIELMO &amp; C.  DI VERONA A SUBAPPALTARE ALCUNE OPERE ALLA DITTA ERGON SRL DI CASTIGLIONE D/STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26816"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL NUOVO PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - 4°LOTTO - 1°STRALCIO. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA FINOTTI SAS DI FINOTTI GUGLIELMO &amp; C. DI VERONA  A SUBAPPALTARE ALCUNE OPERE ALLA DITTA VALLAN SRL DI GOITO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26817"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI SENTIERI CICLO-PEDONALI E PAESAGGISTICI NELLE COLLINE MORENICHE DELL'ALTO MANTOVANO IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA FONTANA S.R.L.'' CON SEDE LEGALE A SONA (VR ) - RIDETERMINAZIONE Q.E. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26818"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PALAZZINA EX O.P.G. - LOCALITA' GHISIOLA. PREDISPOSIZIONE DI N. 2 NUOVI ALLACCIAMENTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE PALAZZINE GIALLA E ROSSA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26819"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIALE BOSCHETTI. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. GIULIANO DONAERA DELLA S.IN.GE.A. SRL DI MONTICHIARI PER LA ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26820"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO CON AUTOSCUOLE AZZONI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA GESTIOPNE TECNICA AMMINISTRATIVA DEL PARCO VEICOLARE DI QUESTO COMUNE E RELATIVO IMPEGNO DI PSESA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI BOLLI E DELLE REVISIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26821"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTI DI GRUPPI MUSICALI GIOVANILI INSERITI NELLA RASSEGNA “CASTIGLIONE IN MUSICA – NOTE DI MAGGIO” IL 5 E 6 MAGGIO 2005 A PARCO PASTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26822"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONCERTI “CASTIGLIONE IN MUSICA – NOTE DI MAGGIO”. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI CONCERTI DAL 7 MAGGIO 2005 AL 14 MAGGIO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26823"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RIDUTTORE DI PRESSIONE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE IN LOCALITA' GOZZOLINA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO COM. PER L'ESECUZIONE DI FORN. E SERV. IN ECONOMIA, ALLA DITTA FOSTINI SNC DI ASOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26824"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMP. IMPIANTO E SISTEMAZIONE CAMPO CALCIO QUARTIERE 5 CONTINENTI. PRESA D'ATTO DI CESSIONE RAMO AZIENDALE DALLA DITTA ''MASCHERA SAS DI LUCA MASCHERA &amp; C.'' A FAVORE DI ''REM SRL'' DI CAVARZERE (VE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26825"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE PER DELIMITAZIONE SENTIERI CICLOPEDONALI E PAESAGGISTICI  COLLINE MORENICHE.AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO A SENSI ART.144 DPR 554/99 ALLA DITTA COMPAGNONI FIORE SRL.RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI PRINCIPALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26826"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANNELLI TURISTICI SUI SENTIERI CICLOPEDONALI  E PAESAGGISTICI NELLE COLLINE  MORENICHE DELL'ALTO MANTOVANO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PSV DI POZZOLENGO (BS). RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO OPERE PRINCIPALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26827"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SPORTELLO CONTATORI PRESSO PALESTRA COMUNALE GOZZOLINA E SOPRALZO RINGHIERA CORRIMANO BALCONE VIA MARTA TANA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL VIGENTE REG. COM. ALLA DITTA "BETTARI F.LLI DI BETTARI ANGELO &amp; C. SNC DI CASTIGLIONE D/S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26828"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE, DA PARTE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, AL WORKSHOP DELLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO ENOGASTRONOMICO (BITEG) 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26829"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PRESTITO DI SCOPO ORDINARIO A TASSO FISSO A CARICO DI REGIONE. ASSUNZ. MUTUO DI €. 225.000,00 CON LA CASSA DDPP SPA PER IL FINANZ.DELLE OPERE DI RIQUALIFIC. EX SS GOITESE-NUOVE ROTATORIE IN VIA MEDILE E CENTRO ITALMARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26830"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE ALL’AGENZIA DEL TERRITORIO PER ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO TELEMATICO PER VISURE CATASTALI – ANNO 2005.    MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENTE AREA TECNICA N. 17/UT DEL 21/01/2005 N. 83 GEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26831"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2003 A  N° 19 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE PRESENTATE AI CAAF CIA – UIL – CISL E CGIL, INCLUSI NEL 2° ELENCO ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26832"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER IL RINNOVO TACITO DI N.2 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26833"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2003 A  N° 1 BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA PRESENTATA AL CAAF CISL INCLUSO NEL 1° ELENCO ANNO 2005 E CONTESTUALE INTROITO ARRETRATI PER AFFITTO E SPESE ACCESSORIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26834"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TRADELEK, VIA DELL’INDUSTRIA 1, CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE BATTERIE PER I DUE UPS COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26835"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA LOCANDINE PUBBLICITARIE ALLA TIPOGRAFIA CIESSEGRAFICA DI CONFORTI &amp; C. S.N.C. DI MONTICHIARI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26836"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N.  35, INT. 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26837"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N.  35, INT. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26838"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITA, A MEZZO MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26839"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN VEICOLO FIAT SCUDO, DI NUOVA PRODUZIONE,ULTIMA SERIE,DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE,ALLESTITO ED ATTREZZATO, DA ADIBIRE A STAZIONE MOBILE PER IL COMANDO DI P.L.  ALLA DITTA TOMASI AUTO SRL DI GUIDIZZOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26840"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ''EDUCHIAMO ALLA SICUREZZA'' PRESENTATO DALLA PROVINCIA DI MANTOVA - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26841"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BATTERIA ALIMENTATORE PER APPARECCHIATURA AUTOVELOX IN DOTAZIONE A QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26842"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E AGLI STANDARD STRUTTURALI PRESCRITTI NEL PIANO REGIOINALE SOCIO ASSISTENZIALE ASILO NIDO COM.LE IL CUCCIOLO. APPROVAZIONE ELABORATI ED INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'APPALTO DELLE OPERE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26843"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 60 DISSUASORI PER VIA FRATELLI LODRINI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE DELLA FORNITURA AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA PACCHIARINI SNC DI ONORE (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26844"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LAPIDI PER I LOCULI DEL CIMITERO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COM. PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA, ALLA DITTA MARMO ART S.N.C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26845"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA IN FRAZIONE GOZZOLINA DI QUESTO COMUNE. CONF. INCARICO PROFES. AL GEOM. ENZO ETTORI, DI SARGINESCO DI CASTELLUCHIO (MN), PER IL FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO. RIDET. QUADRO ECON. GEN. DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26846"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>SYSTEMCOPY S.A.S. DI MANTOVA. TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA PER LA FORNITURA DI UNA NUOVA FOTOCOPIATRICE PER L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26847"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ALLA V° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.C.E.C.)    I^  TRIMESTRE  2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26848"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNEBRE. DITTA: ONORANZE FUNEBRI CASTIGLIONE DI MARCHETTI M. E MARCHETTI P. S.N.C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26849"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO ACCONTO SPESE FUNZIONAMENTO UTENZE DEL FABBRICATO DI VIA GROPPI N° 5, RELATIVE AL 3° BIMESTRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26850"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI RELATIVI A N. 64 DOMANDE DI RICHIEDENTI CHE NON HANNO DIRITTO ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2003 (ART. 11-L. 431/98 E ART. 2 C.9/18-L.R. 2/2000).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26851"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI ERP E NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, RELATIVE AL 3° BIMESTRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26852"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA D.E.R.P.A. MN-CR SRL DI ROVERBELLA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO ENDOTERAPICO SULLE ALBERATURE PUBBLICHE DI IPPOCASTANO COLPITE DA CAMERARIA ORHIDELLA - ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26853"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ELETTROCASA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CLIMATIZZATORE SALA CED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26854"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004. E DELLA VERIFICA DELL’ESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26855"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO L.626/94 E PREVENZIONE INCENDI SCUOLE MEDIE DON MILANI E P.C.BESCHI MEDIANTE SOSTITUZIONE SERRAMENTI E PORTE DI SICUREZZA.APPROVAZIONE STATO FINALE,RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.LIQUIDAZ.RESIDUO CREDITO SONNANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26856"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE U.T. FONDO INCENTIVAZIONE PER PROG. REDATTI NEL PERIODO FINE ANNO 2001 ED ANNO 2002 A TUTTO IL 31.12.2002 E PER PROG. REDATTI DA PROFESSIONISTI ESTERNI PER I QUALI E' STATA ESPLETATA LA R.P. PER IL MEDESIMO PERIODO - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26857"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 SCANNER A3 EPSON GT-15000. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE FORNITURA ALLA DITTA “VIGASIO F.LLI SPA” DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26858"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE  DI PRESTITO DI SCOPO ORDINARIO A TASSO FISSO A CARICO ENTE LOCALE..  ASSUNZ.MUTUO DI €. 225.000,00 CON LA CASSA DD.PP. SPA PER IL FINANZ.DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE EX SS GOITESE-NUOVE ROTATORIE VIA MEDOLE E CENTRO ITALMARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26859"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004. E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2004. SERVIZIO PRATICHE LEGALI E ASSICURAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26860"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E VERIFICA DELL'INESISTENZA DEI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 - SERVIZO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26861"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004. SERVIZIO URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26862"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004. E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2004. SERVIZIO ECOLOGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26863"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26864"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 – SERVIZIO PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26865"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004. VERIFICA INESISTENZA DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2004. SERVIZI: SEGRETERIA, SEGRETERIA DEL SINDACO, CONTRATTI, PROTOCOLLO-ARCHIVIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26866"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004. E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2004. SERVIZIO BILANCIO - RAGIONERIA - ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26867"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 SERVIZIO VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26868"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004. E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2004. SERVIZIO TURISMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26869"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004. E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2004. SERVIZIO SPORT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26870"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004. E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2004. SERVIZIO INFORMAGIOVANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26871"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004. E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2004. SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26872"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CIUSURA DEL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 - SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26873"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004. SERVIZIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26874"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO  2004 E VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004. UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26875"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E VERIFICA DELL'ESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26876"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004. E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2004. SERVIZIO ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26877"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004. E VERIFICA DELL’INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2004. SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26878"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO EX ASILO MENGHINI - OPERE ESTERNE DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1. IMPRESA PORTESI SRL DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26879"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE LA CONVENZIONE CONSIP DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2005 AL DISTRIBUTORE AGIP - GRUPPO ENI S.PA. CON SEDE IN SS 236 GOITESE E DISTRIBUTORE ESSO CON SEDE IN VIA DUNANT N. 1 DI QUESTO COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26880"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO IL CUCCIOLO. RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO ANTICIPATA PER VERSAMENTO ASL-SERVIZIO IGIENE - PER ESAME PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26881"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA RELATIVA AL CONTRIBUTO FISSO DA CORRISPONDERE AL CONSORZIO DI ENERGIA VENETO - CEV DI VERONA PER L'ANNO 2005 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26882"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE SAN PIETRO - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO SEDI STRADALI E AREE STANDARD DI PROPRIETA' DEL SIG. MUTTI GIUSEPPE - INDIVIDUAZIONE AREE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26883"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER IL BIENNIO 2005-2006. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA  CIMA S.PA. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26884"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE EDILI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE PER L'ANNO 2005. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO ALLA DITTA EDILMEC SNC DI GEOM. MALCISI &amp; C. DI REMEDELO (BS). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26885"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO COMPENSI SPETTANTI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - VARIANTI N. 30, 39, 40, 41 AL P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26886"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E ISTITUTO SUPERIORE BONOMI MAZZOLARI DI MANTOVA PER LO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO A FAVORE DELL’ALLIEVA RIBELLI SIMONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26887"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E ASSOCIAZIONE ISTITUTI SANTA PAOLA  DI MANTOVA PER LO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO A FAVORE DELL’ALLIEVO  MAGRI GABRIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26888"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI ORGANIZZAZIONE - MOBILITÀ INTERNA DELLA DIPENDENTE SIG.RA RANZETTI MARZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26889"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE “GARA DI IMPROVVISAZIONE A SQUADRE” – TEATRO SOCIALE, VENERDÌ 29 APRILE 2005 ORE 21.00. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26890"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONFERENZE DEL 21 APRILE 2005 “CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CARTOGRAFIA E TERRITORIO.” E DEL 26 APRILE 2005 “L’ARCHEOLOGIA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE”. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26891"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI NON ERP DI VIA I MAGGIO N. 3/7, RELATIVO AL CONSUNTIVO 1-4-03 / 31-3-04 ED AL PREVENTIVO 1-4-05 / 31-3-06. ACCERTAMENTO ENTRATA PERIODO DA APRILE 05 A MARZO 05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26892"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE INTEGRATIVO DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2003 AGLI EREDI DI UN BENEFICIARIO IN GRAVE DIFFICOLTA’, DECEDUTO, INCLUSO NEL 2°ELENCO ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26893"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AD  AGENZIA SPECIALIZZATA  PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ''GUIDA AI SERVIZI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ED ALLEGATA PIANTINA DELLA CITTA''' SENZA ONERI DI URBANIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26894"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ANNO 2005. RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELLO STATO RELATIVI AL I TRIMESTRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26895"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO AD UN RESIDENTE.COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 07/04/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26896"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA DI CONTRIBUTO ECONOMICO RESPINTA.COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 07/04/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26897"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN CONTO AFFITTO A RESIDENTI.COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 07/04/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26898"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO AFFITTO AD UN RESIDENTE.COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 07/04/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26899"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS S.PA. DI MILANO – FILIALE DI BRESCIA. PAGAMENTO PERIODO 12/04/05 – 12/0406. POLIZZA ELETTRONICA N. 048 00478290 STIPULATA CON INA ASSITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26900"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALE N. 4/2000 DEL 28.04.2000 DELL’ASL - SIET. VIOLAZIONE ART. 54, COMMA 2 DEL D.LGS. 152/99, INERENTE LA MANCANZA DI AUT. ALLO SCARICO IN C.I.S. DEGLI SCARICHI DELLA SCUOLA MATERNA ''DON PEGORARI'' FRAZ. GOZZOLINA. PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26901"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRANCO NS. MAGAZZINO COMUNALE OD ALTRO SITO INDICATO DALL'UFFICIO TECNICO, DI MATERIALI INERTI E BITUMATI PER LA MANBUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI  PER IL BIENNIO 2005-2006. AFFIDAMENTO ALLA DITTA REDINI S.R.L. DI CASTIGLIONE D/S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26902"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO - SIG. OGHERI PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26903"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO  - SIG. MASSOLINI ETTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26904"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N. 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI PROTETTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITI IN VIA GARIBALDI  N° 12, INT. 11 E INT. 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26905"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTI  ANNO 2003. NON ACCOGLIMENTO DI N° 1 DOMANDA RISULTATA IN GRAVI DIFFICOLTA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26906"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONFERENZA DEL 19 APRILE 2005 “CASTIGLIONE DEI GONZAGA”. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26907"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA DELLE QUOTE ASSOCIATIVE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26908"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA EDITORIA MINORE DI AMBITO MANTOVANO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26909"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA EDITORIA MINORE DI AMBITO BRESCIANO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26910"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26911"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE MARZO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26912"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MAGGIORAZIONE ORARIA      MARZO  2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26913"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER L’INTERO MESE DI MARZO 2005 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26914"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI MARZO  2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26915"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE N. 08 CAPITOLATI SPECIALI DI APPALTO RELATIVI A FORNITURE E SERVIZI PER IL BIENNIO 2005-2006. INDIZIONE ASTE PUBBLICHE PER L'APPALTO DEI MEDESIMI ED APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26916"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.  LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI MOBILITA’  PER L’ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26917"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. ADEGUAMENTO INDICE ISTAT PARI AL 2,2% DEL CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO REP. N. 9123. PERIODO APRILE 2005/DICEMBRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26918"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONSEGNA AI PROPRIETARI, PER TERMINE CONTRATTO DI LOCAZIONE, DEI LOCALI DI VIA KENNEDY, 2/4 ADIBITI A SEDE PROVVISORIA DEL CENTRO DI ANIMAZIONE INTERCULTURALE “MONDOLANDIA”. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26919"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROV STATO FINALE E CERTIFICATO  REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI PER  IMMOBILI DI PROP COMUNALE ANNO 2004. LIQUIDAZ FATT. N. 20 - 03/03/2005 ALL’IMPRESA EDIL BERTOLETTI S.R.L. - SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26920"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO ''LA VOCE DI MANTOVA'' AVVISO DI PUBBLICAZIONE VARIANTE N. 41 AL P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26921"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO ''LAVOCE DI MANTOVA'' AVVISO DI PUBBLICAZIONE VARIANTE N. 39 AL P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26922"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA CORTIVA SCUOLA MATERNA COLLODI IN FRAZ.GROLE. APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA,COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, CAPITOLATO SPECIALE,ELENCO PREZZI  UNITARI,ELABORATO GRAFICO. INDIZIONE ASTA PUBBLICA. APPROVAZIONE  BANDO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26923"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE CAPPELLE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE - CONFERIMENTO INC. PROF. ING. SERGIO DALZERO PER IL COLLAUDO STATICO OPERE IN C.A. - RIDETERMINAZIONE Q.E. LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26924"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INAUGURAZIONE SERVIZIO MEDIATECA E TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26925"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA TEDOLDI SONIA DELL’ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA GARIBALDI   N. 12, INT. 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26926"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA ZORZI RENATA DELL’ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA GARIBALDI   N. 12, INT. 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26927"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNCIA AL DIRITTO DI SCELTA E ASSEGNAZIONE DI 3 ALLOGGI PROTETTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITI IN VIA GARIBALDI N. 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26928"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 3 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26929"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ASSOCIATO ''CITTÀ SICURA'' LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE DEI COMUNI ASSOCIATI PERIODO GENNAIO/APRILE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26930"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS S.PA. DI MILANO – FILIALE DI BRESCIA. PAGAMENTO A SALDO PERIODO 31/12/03 – 31/12/04 POLIZZA RC MERLONI N. 463257 STIPULATA CON INA ASSITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26931"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA CASTIGLIONESE DI BURATTINI E GIOCO-ANIMAZIONI ESTATE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26932"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: GENNAIO/MARZO 2005. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26933"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONFERENZA DEL 12 APRILE 2005 “L’OSPEDALE PSICHIATRICO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, CENNI STORICI ALLE SUE VICENDE NEL CORSO DEL XIX E XX SECOLO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PROBLEMI DELLA SUA CHIUSURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26934"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA CON GARA INFORMALE PER L'ACQUISTO DI UN VEICOLO FITA SCUDO,DI NUOVA PRODUZIONE,ULTIMA SERIE,DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE,ALLESTITO ED ATTREZZATO,DA ADIBIRE A STAZIONE MOBILE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CASTIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26935"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI MARZO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26936"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SUL TESTO UNICO DELL'EDILIZIA NEI GIORNI 04/05/06 MAGGIO 2005 A SIRMIONE (BS) DEI DIPENDENTI  ING. GALLI LEO, ARCH. PORTA PAOLO, GEOM. GINO CAPPA E GEOM. MAURA BOMPIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26937"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PRODUZIONE, PREPARAZIONE, SOMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE ALIMENTI IN SERVIZIO PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26938"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEGENZA PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO DI SACCA DI GOITO PER UN DISABILE RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. PERIODO 08/04-09/04/2005 E 15/04-17/04/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26939"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA “CASTIGLIONE ATTRAVERSO I SECOLI” INCARICO ALLO STUDIO IRIDE PER LA RISTAMPA DEL CATALOGO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26940"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA E LA MEDIATECA COMUNALE. PERIODO: 04 APRILE 2005 – 31 DICEMBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26941"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' GOZZOLINA. PRESA D'ATTO CONFERIMENTO AZIENDA DELLA DITTA AUTOMATISMI CEMA DI BORGHI BRUNO WEIRO SILVANO IN CEMA COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26942"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER L’UFFICIO INFORMAGIOVANI NELLA NUOVA SEDE, AI SENSI DEL VIGENTE REG COMUNALE FORN E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GRANCASA  IL MERCATONE DI DESENZANO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26943"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO PUBBLICO COMUNALE AREA EX DESENZANI. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DEL MEDESIMO ALLA SOCIETA' INDECAST SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26944"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 NUOVE BATTERIE PER I CELLULARI DEL VIGILE MESSO PIACENTINI E PER L'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PASTORI. ACQUISTO DI N. 1 CELLULARE PER L'OPERAI BIGNOTTI GIORGIO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA E3 ELETTRONICA DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26945"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01/03 - 31/03/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26946"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI VESTIARIO AI DIPENDENTI C.LI IN CONFORMITÀ AI D.P.I. E DI INDUMENTI DA LAVORO ORDINARIO, PER IL BIENNIO 2005/2006. DETERMINA A CONTRATTARE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26947"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA RIMBORSO FONDO SPESE FISSE UFFICIO CULTURA ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26948"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ORGANIZZAZIONE CONFERENZA DELLA SERIE “CASTIGLIONE ATTRAVERSO I SECOLI” IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26949"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO – PIANO SOCIALE DI ZONA 2002 – 2004 .  IMPEGNO DI SPESA  PER  IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ E INIZIATIVE  FINALIZZATE  ALL’INTEGRAZIONE  DI   SOGGETTI IN CONDIZIONI DI  DISAGIO PSICHICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26950"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE:AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE ELEZIONI REGIONALI  DEL  3 E 4 APRILE 2005.NEL MESE DI APRILE,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26951"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. FORNITURA DEL SERVIZIO DI CALCOLO ON LINE DA PARTE DELLA CONCESSIONARIA DELLA RISCOSSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26952"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE, STAMPA E RECAPITO DEI BOLLETTINI DI PAGAMENTO ICI AI CONTRIBUENTI, OFFERTO DALLA CONCESSIONARIA DELLA RISCOSSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26953"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E LIMITAZIONE DEL NUMERO DEI PICCIONI NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA ERRE 2 DI RIBUOLI GIANFRANCO -  NOVI DI MODENA -  ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26954"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA L. DA VINCI E VIA BOTTEGHINO - CONFERIM. INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. ENZO ETTORI DI CASTELLUCCHIO (MN) PER L'ESECUZIONE DELL'ACCATASTAMENTO DEL TERRENO DISTINTO AL FG. N° 6 MAPPALE N° 688</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26955"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIALE BOSCHETTI. CONFERIMENTO IN CARICO ALL'ARCH. MARILENA DE CESARI ED ALLA SAB ENGINEERING SRL PER LA PROGETTAZIONE DEFINTIVA, RILIEVO PLANOALTIMETRICO, PROFILO LONGITUDINALE E SEZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26956"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PALAZZINA EX OPG LOCALITA' GHISIOLA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO E PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO. INDIZIONE PUBBLICO INCANTO  PER L'APPALTO DELLE OPERE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26957"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCO EX DESENZANI E COLLEGAMENTO CON EX STATALE GOITESE 236. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. TRUONG VAN HOANG PER  PROGETTAZIONE PRELIMINARE,DEFINITIVA,ESECUTIVA,SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E RILIEVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26958"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG.  AVOGARO GIANCARLO, EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26959"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA  SESSA ANGELA, EX ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26960"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE   BANDO PER  L’ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO” PER L’ANNO SCOLASTICO 2005/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26961"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTOLIBRERIA DESENZANI ANGELO DI RUFFONI A.MARIA -   CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DIDATTICO VARIO PER L’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26962"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ORGANIZZAZIONE CONFERENZA DELLA SERIE “CASTIGLIONE ATTRAVERSO I SECOLI” IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26963"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO INSERITO NELLA RASSEGNA ECO TEATRO AGENDA 21 “RIFIUTI A MANOVELLA” NEI GIORNI 3 E 4 APRILE 2005. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26964"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE VISITE GUIDATE A TORINO E BERGAMO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26965"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26966"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>S. LUCIA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ DI ASOLA (MN). PRESA D’ATTO DELLA VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26967"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA EDK EDITORE SRL FILIALE DI MANTOVA- ACQUISTO RICEVUTE PER  RACCOMANDATE A/R  PRECOMPILATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26968"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA PREDSIDI ANTINCENDIO, PORTE REI E USCITE DI EMERGENZA E FORNITURA E MESSA IN OPERA  PRODOTTI PRESIDI ANTINCENDIO BIENNIO 2005/2006. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA F.LLI ONOFRIO SNC. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26969"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MAINOLDI E TURCATO DI PORTO MANTOVANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE SU SERVER IBM DEL SERVIZIO CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26970"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE.  LIQUIDAZIONE  ONERI DERIVANTI DA EVENTI ECCEZIONALI AVVENUTI NEL MESE DI MARZO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26971"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG. PRANOVI GABRIELE, ISTRUTTORE CED, CAT. C1. ACCOGLIMENTO DIMISSIONI CON DECORRENZA DALL’1.5.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26972"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO CONCORSO PER  LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, VOLTA MANTOVA E MEDOLE. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26973"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO  DI GUIDIZZOLO -  PIANO SOCIALE  DI ZONA  2002 - 2004   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DOMANDE BUONI ANZIANI E  BUONI A  FAMIGLIE CON MINORI  DI ANNI 3, CITTADINI   RESIDENTI   A  CASTIGLIONE  DELLE  STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26974"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>APP. PREVENTIVO DI SPESA INERENTE I LAVORI DI RECUPERO EX ASILO MENGHINI - COMPLETAMENTO OPERE ESTERNE. APP. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 144 DEL D.P.R. 554/1999 ALLA DITTA COSTRADE SRL DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26975"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA TECNICA N. 195/UT DEL 07.06.2004. ESECUZIONE INTERVENTI DI CONTROLLO E LIMITAZIONE DEL NUMERO DEI PICCIONI NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA ERRE 2 DI RIBUOLI GIANFRANCO - NOVI DI MODENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26976"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE DEL CENTRO STORICO CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARIO COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE IDEE PROPOSTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26977"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI CALCIO IN FRAZIONE GOZZOLINA-1° STRALCIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO ALL'IMPRESA GAMMA VERDE SNC DI F.LLI MAURI DI MARIANO COMENSE(CO).APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. ROIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26978"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHITETTO ALBERTA STEVANONI E ARCHITETTO FRANCESCO CAPPA - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO DEI SERVIZI - LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26979"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORDINO FUNZIONALE GALLERIA FOSSO RIALE COLLEGAMENTO PARCO DESENZANI -PASTORE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO VIA-BIT SPA DI BRESCIA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26980"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL BIENNIO 2005-2006. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. INDIZIONE ASTA PUBBLICA E APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26981"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI RADIATORI ALIMENTATI A GAS METANO PRESSO I NEGOZI DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA MARTA TANA, CON REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. DITTA LIGABUE SILVANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26982"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DI VETRI DEL TIPO A VETROCAMERA 4/12/4 CON  TIPOLOGIA  NORMA UNI 7697 A  VETROCAMERA  ANTISFONDAMENTO 3+3/09/4 SUI SERRAMENTI  DELLA MEDIA DON MILANI.  RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26983"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIDEO E COLOR SNC - VIA RAFFAELLO N. 37 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI VIDEO CASSETTE VIDEO 8 PER VIDEO REGISTRATORE VIDEO SYSTEM IN USO PRESSO L'UFFICIO DI POLIZIA  LOCALE PER L'ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26984"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CI. TI. ESSE SRL - VIA PARINI N. 3 ROVELLASCA - DELLA FORNITURA DI N. 5 ROTOLI DI CARTA TERMICA PER STAMPANTE VIDEO SYSTEM IN USO PRESSO L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26985"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ORGANIZZAZIONE CONFERENZA DELLA SERIE “CASTIGLIONE ATTRAVERSO I SECOLI” IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26986"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LIETO MODESTINO DI MANTOVA. ASSISTENZA LEGALE  NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI IL TAR DI BRESCIA DA PAVAN MIRTA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26987"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ALLA DITTA COISECO PERIODO 24/03/05 – 30/04/2005. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26988"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA METAPC DI BRESCIA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SERVER DI RETE COMPRENSIVO DI SOFTWARE PER L'ACCESSO SICURO AD INTERNET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26989"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO DAL I° APRILE 2005 AL 31 DICEMBRE 2005. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26990"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE:AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE ELEZIONI REGIONALI  DEL  3 E 4 APRILE 2005.NEL PERIODO DAL 01.03.05 AL 31.03.2005,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26991"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE MINORE SPESA SULL’IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA RILEVAZIONE MINORE SPESA SULL'IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 236/SS DEL 24.12.2004.PROROGA CONTRATTO CON LA COOP. LA CARAVELLA PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2005.PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26992"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE EDILI ED AFFINI SUGLI  IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI  SENSI DEL D.P.R. 554/99 ALLA DITTA EDIL BERTOLETTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26993"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA LOCANDINE E PIEGHEVOLI PUBBLICITARIA ALLA TIPOGRAFIA CIESSEGRAFICA DI CONFORTI &amp; C. S.N.C. DI MONTICHIARI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26994"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. RICORSO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MANTOVA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26995"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI IL TAR LOMBARDIA DA LUCCHI LUIGI, CLAUDIO, MARIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26996"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI IL TAR DI BRESCIA DA MINARDI ANDREA ED ALTRI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26997"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA WELLA LABOCOS SRL - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE SIG. GUIDO ZAGLIO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' CARICA ELETTIVA ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26998"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DA PARTE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE D/S. ALL’ASSOCIAZIONE “STRADA DEI VINI E DEI SAPORI MANTOVANI” .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26999"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEAT PAGINE GIALLE - TORINO. PRESENZE SUGLI ELENCHI TELEFONICI DI MANTOVA E PROVINCIA - EDIZIONE 2005/2006. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27000"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27001"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI TURISMO E SPORT. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27002"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE AMMINISTRATORI PER L'INCONTRO DEL 23 MARZO 2005 AL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER ESAME PROBLEMATICHE SOCIETA' WELLA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27003"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI FEBBRAIO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27004"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE FEBBRAIO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27005"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER L’INTERO MESE DI FEBBRAIO 2005 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27006"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MAGGIORAZIONE ORARIA      FEBBRAIO 2005 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27007"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MANTOVA - ESAME PROGETTO VARIANTE N. 39 AL P.R.G. - IMPEGNO DI SPESA DI € 315,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27008"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AGLI EREDI DEL DEFUNTO SIG. ROSSINI COSTANTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27009"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE ALL’ASSOCIAZIONE EQUATORE ONLUS PER LA GESTIONE DELLO “SPORTELLO STRANIERI” DI VIA MARTA TANA. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27010"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN CONTO AFFITTO A RESIDENTI.COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 03/03/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27011"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM A RESIDENTI. COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 03/03/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27012"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI PROPRIETA' PER L'ANNO 2005 PER IL NUOVO MEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI TARGATO CR722WA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27013"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CASTIGLIONE IN FIORE “  - 13 MARZO 2005 – INTEGRAZIONE AGLI IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27014"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ASSOCIATO ''CITTÀ SICURA'': EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO REGIONALE AI COMUNI DI MEDOLE E CAVRIANA PER L'ACQUISTO DI AUTOVETTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27015"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI SIAE AL'AGENZIA SIAE DIASOLA PER INTRATTENIMENTI DANZANTI PRESSO IL CENTRO COMUNALE ANZIANI. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27016"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2003 DA EROGARE A N° 62 BENEFICIARI IN GRAVE DIFFICOLTÀ E LIQUIDAZIONE A SALDO A N. 60 BENEFICIARI INCLUSI NEL 1° ELENCO ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27017"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI E FORNITURE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DI RIPRISTINI STRADALI NELLA VARIE VIE E STRADE COMUNALI PER IL BIENNIO 2004/2005. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27018"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (A.R.P.A) DI AMNTOVA - ESAME PROGETTO VARIANTE N. 39 AL P.RG. - IMPEGNO DI SPESA DI € 494,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27019"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA FONDIARIA – SAI SPA DI MILANO. POLIZZA R.C.D. N. 0146.0871668.05.- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  IMPORTO PARI A FRANCHIGIA PER SINISTRO BESCHI ROBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27020"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’INPDAP DI QUOTE DI PENSIONE NON RICONOSCIUTE ALL’EX DIPENDENTE SIG.RA VENTURA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27021"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>''CASTIGLIONE IN FIORE'' -  IMPEGNO DI SPESA PER LA PROMOZIONE DELL'EVENTO A MEZZO STAMPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27022"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL NUOVO P.I.P.- 4° LOTTO - 1°STRALCIO. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA GAZZETTA DI MN E VOCE DI MN. RIMBORSO SPESA ECONOMO COM.LE ANTICIPATA PER  VERSAMENTO AL BURL. RIDETERMINAZ. QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27023"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL NUOVO P.I.P.-4°LOTTO-1°STRALCIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO ALL'IMPRESA FINOTTI SAS DI FINOTTI  GUGLIELMO &amp; C. DI VR. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27024"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA INTERNETBOOKSHOP ITALIA SPA. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27025"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 54/U.T. DEL 18/02/2003-GEN.N.213:''SOC.INT.DEP.CAST.SRL-PIANO INDUSTRIALE IN VISTA SEPARAZIONE SOCIETARIA EX ART.35C.9L.448/2001.CONFERIMENTO INCARICO AL C.S.I. SRL DI PORTO MANTOVANO PER REALIZZAZ.PIANO INDUSTRIALE''.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27026"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA , ALLA DITTA IL SOLE 24 ORE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27027"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO ''LA VOCE DI MANTOVA'' AVVISO DI PUBBLICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO REDAZIONE PIANO DEI SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27028"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE ICI. RISCOSSIONI PERIODO 01.01.2004 - 31.12.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27029"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO E ASSEGNO DI MATERNITA'.QUINTO INVIO ALL'INPS.ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27030"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI VIGILANZA SVOLTI C/O QUESTO COMUNE, IN REGIME DI RECIPROCITÀ, DA DIPENDENTI DI P.L. DI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27031"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2004/2005. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. RIMBORSO DITTA COPRA SCRL DI PIACENZA PER L’ACQUISTO DEGLI ARREDI/ATTREZZATURE PRESSO I LOCALI ADIBITI A SMISTAMENTO PASTI NEI VARI PLESSI SCOLASTICI (ART. 18 DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27032"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE AD UN SEMINARIO IN MATERIA DI 'LA NUOVA LEGGE URBANISTICA DELLA REGIONE LOMBARDIA' ORGANIZZATO DA ALFA CONSULENZE SRL DI VERONA CHE SI SVOLGERA' IL GIORNO MERCOLEDI' 30 MARZO 2005 A N.3 DIPENDENTI AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27033"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO A COMPLETAMENTO PER L’U.R.P., AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.PEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA “MANERBA  S.P.A.” DI MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27034"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO EX ASILO MENGHINI: RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E REVISIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE. AFFIDAMENTO DELLE OPERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA TRADELEK SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27035"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI CALCIO IN FRAZIONE GOZZOLINA-1°LOTTO.RETTIFICA BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27036"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIRIGENTE AREA TECNICA E A N. 4 DIPENDENTI SETTORE URBANISTICA A PARTECIPARE ALL'INCONTRO DEL 18.03.2005 A CANNETO SULL'OGLIO SUL TEMA: ''LA NUOVA LEGGE URBANISTICA REGIONALE''.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27037"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO FORMAZIONE DI PRIMO SOCCORSO AGLI ADDETTI DESIGNATI AI SENSI DELL’ART. 12, C. 1, LETTERA B) DEL D.LGS 626/94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27038"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA STERILGARDA ALIMENTI SPA - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE SIG. GIOVANNI SAVIOLA PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27039"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO CON LA DITTA ''DA VANNA DI BELLANDI ANIELLO &amp; C. SNC'' PER I LOCALI DI VIA PRETORIO N. 11/13 ADIBITI A BAR PANINOTECA. PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DELLA SIGNORA ISONNI MARI DI CASTELGOFFREDO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27040"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ''CASTIGLIONE SICURA'' LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PROLUNGAMENTO NASTRO ORARIO AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27041"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE RUOLI ANTE RIFORMA: PRINCIPALE E SUPPLETIVI  SETTEMBRE 1998 PER GLI ANNI 1998 E PRECEDENTI; SETTEMBRE 1997 PER GLI ANNI 1997 E PRECEDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27042"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA A CONTRATTARE.N. 15 DEL 2/03/2005 RELATIVA ALL’ ASS. DI  MUTUO DI €. 50.000,00 CON LA CC.PP.SPA POS. N. 4471282, PER IL FINANZ. DEI LAVORI DI  COMPLETAMENTO DEI PERCORSI CICLO-PEDONALI EX S.S. 236 E VIA BOTTEGHINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27043"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA INERENTE I LAVORI DI SISTEMAZIONE PILASTRI DELLA RINGHIERA DEL FAMEDIO. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DEI MEDESIMI ALLA LOCALE DITTA MARMO ART SNC DI  BESCHI FAUSTO &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27044"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE EDILI PRESSO GLI IMMNOBILI DI PROPRIETA' COM.LE PER L'ANNO 2005. APPPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. INDIZIONE ASTA PUBBLICA ED APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27045"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L. 46/90 DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NELL’APPARTAMENTO  IN VIA GRIDONIA GONZAGA CON REG COMUNALE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRADELEK DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27046"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE FRANGISOLE ALLE FINESTRE DELL’AULA DI INFORMATICA PRESSO LA SC MEDIA DON MILANI  AI SENSI DEL  REG COMUNALE FORN E SERV IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEALI VETRI SERVICE S.R.L. DI CASTIGLIONE D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27047"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO COMPENSI SPETTANTI AI SENSI DELL'ART. 18, LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - RETTIFICA N. 5 E VARIANTI NN. 19 E 21 AL P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27048"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA ANNO 2005 PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP A CANONE SOCIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE E DELL’ALER DI MANTOVA, A SEGUITO ESAME E DEFINIZIONE RICORSI PRESENTATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27049"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO PIANO SOCIALE DI ZONA 2002/2004.EROGAZIONE BUONI ANZIANI E BUONI FAMIGLIE CON MINORI DI 3 ANNI.APPROVAZIONE GRADUATORIE E TRASFERIMENTO SOMME SPETTANTI AI COMUNI DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27050"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE ONERI DERIVANTI DA EVENTI ECCEZIONALI AVVENUTI NEL MESE DI MARZO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27051"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI, AUTOCARRI, MOTOVEICOLI E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL BIENNIO 2005/2006. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORN. E SERVIZI ALLA DITTA PIADENA FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27052"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI 2005: ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA, STAMPA TIPOGRAFICA E SPESE VARIE PER  FUNZIONAMENTO E  PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI, COMPENSI AI MEMBRI  DEL SEGGIO, ED ALTRE EVENTUALI SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27053"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER AFFRANCATRICE/BILANCIA NEOPOST. DITTA NEOPOST  SRL PASSIRANA DI RHO  (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27054"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL SIG. PANNA FRANCESCO IN QUALITA’ DI ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C1, CON DECORRENZA DAL 07.03.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27055"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01/02 - 28/02/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27056"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27057"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N. 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI PROTETTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITI IN VIA GARIBALDI  N° 12, INT. 10 E INT. 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27058"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM IN CONTO AFFITTO AD UNA RESIDENTE. COMMISSIONE DEL 27/01/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27059"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORIO CHIMICO RAL DI RAFFALDINI DR. G. &amp; C. SNC–  SARGINESCO  DI  CASTELLUCCHIO (MN)-.  AFFIDAMENTO SERVIZIO  PRELIEVO E ANALISI PER ATTUAZIONE PIANO DI AUTOCONTROLLO AI SENSI DELLA LEGGE 155/97 PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE . ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27060"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA SARTORI IDA, TRAMITE ELENCO DEI RICHIEDENTI AMMESSI, DELL’ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA GARIBALDI   N.12, INT. 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27061"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA CARCHEN LUIGIA, TRAMITE ELENCO DEI RICHIEDENTI AMMESSI, DELL’ALLOGGIO PROTETTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA GARIBALDI   N.12, INT. 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27062"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA  CARCHEN LUIGIA, ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27063"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZ DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI, AUTOCARRI E MOT. DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA CARROZIERE PER BIENNIO 2005-06. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. INDIZ. TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA INFORMALE PER AFFID IN ECON.E APPR. LETTERA INVITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27064"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER RINUNCIA VOLONTARIA CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO A FAVORE DELLA SIG.RA GHIROLDI GIUSEPPINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27065"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL S.F.A. ''FIORDALISO'' DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DI DISABILI RESIDENTI. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27066"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE A N. 8 RICHIEDENTI  DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER L’ACQUISTO O IL RECUPERO DELLA PRIMA CASA,  PREVISTI  DALL’ART.  3, COMMA 9, DELLA L.R. 23/1999 - BANDO  ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27067"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI FEBBRAIO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27068"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPE SU CASTIGLIONE. COLORIFICIO SCALIGERO DI CHERUBINI CLAUDIO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27069"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>: APPROVAZIONE ORGANIZZAZIONE 2 CONFERENZE DELLA SERIE “CASTIGLIONE ATTRAVERSO I SECOLI” IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27070"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 7 CO. 2 REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DALLA CITTA’ DI CASTIGLIONE D/S. (MANTOVA - ITALIA) ALLA CITTA’ DI LEUTKIRCH IM ALLGAU (GERMANIA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27071"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVERSO UTILIZZO DI MUTUO, CONCESSO DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI  COMPLETAMENTO DEI PERCORSI CICLO-PEDONALI EX S.S. 236 E VIA BOTTEGHINO DELL’IMPORTO DI €. 500.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27072"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. ASSUNZIONE MUTUO DI €. 50.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI  COMPLETAMENTO DEI PERCORSI CICLO-PEDONALI EX S.S. 236 E VIA BOTTEGHINO DELL’IMPORTO DI €. 500.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27073"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA A.P. SYSTEMS DI MILANO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27074"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ICAR: AGGIORNAMENTO SOFTWARE RICCOMETRO PER IL CALCOLO ISEE PER L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27075"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA   STAMPATI PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI  PERIODO 01.03.2005 - 28.02.2007, AFFIDAMENTO A SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27076"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C1.  LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27077"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE PROROGA DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.LGS. 468/1997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27078"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE APPARTENENTE ALLA CAT. C1 CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO. APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27079"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE AI SENSIU DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIGASIO F.LLI SPA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27080"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER IL BIENNIO 2005/2006. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E LETTERA DI INVITO ED INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA MEDESIMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27081"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRANCO NS. MAGAZZINO COMUNALE OD ALTRO SITO INDICATO DALL'UFFICIO TECNICO DI MATERIALI INERTI E BITUMATI PER LA MANUTENZIOE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI. APPROV. CAPITOLATO E LETTERA INVITO ED INDIZIONE GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27082"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERITO INDUSTRIALE CARLO SORAGNA - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27083"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PARTECIPAZIONE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CONSILIARE URBANISTICA-TERRITORIO - ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27084"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2004/2005. RIMBORSO  DEL  COSTO SOSTENUTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE, RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MA  FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL COMUNE DI MONTICHIARI (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27085"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO CITTADINO. NOMINA COMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE IDEE PROPOSTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27086"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONERETE SENTIERI CICLOPEDONALI E PAESAGGISTICI COLLINE MORENICHE-1°LOTTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E RELAZIONEN SUL CONTO FINALE-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO SORGEVA SCARL.  RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27087"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E FONDAZIONE CASA DEL GIOVANE DON MARIO BOTTOGLIA E APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO A FAVORE DELLO STUDENTE ALENGHI STEFANO DAL 5 AL 22 MARZO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27088"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C1. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27089"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C1. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27090"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>A. MANZONI &amp;  C. S.P.A. - FIL. DI MANTOVA.  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSERZIONI MENSILI SUL QUOTIDIANO ''LA GAZZETTA DI MANTOVA'' PERIODO 28FEBBRAIO 2005 - 28 FEBBRAIO 2006 PER LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA ''COMUNITA' NEWS'' IL COMUNE ...COMUNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27091"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’AMPLIAMENTO STABILE DEL NUCLEO FAMILIARE DELL’ASSEGNATARIO SIG. EL JEMLI HAMID (ART. 20- C. 7, 8 E 9 DEL R.R. N.  1/2004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27092"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDE DI CONTRIBUTO ECONOMICO RESPINTE.COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 27/01/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27093"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN CONTO AFFITTO A RESIDENTI.COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 27/01/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27094"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO DOMANDE  BUONI ANZIANI E  FAMIGLIE CON MINORI ANNI 3,  AMMESSE  AL BENEFICIO, CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE  DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27095"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE AL SIG. LOVATO GIOVANNI, NATO A KOLNLINDENTHAL IL 16.04.1961 RESIDENTE A DESENZANO DEL GARDA IN VIALE D ANDREIS N. 58 - C:F. LVT GNN 61D16 Z112S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27096"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L’OSPEDALE SAN PELLEGRINO S.R.L. DI CASTIGLIONE D./S. (SERVIZIO FORNITO DALLA DITTA PEDUS SERVICE P. DUSSMAN S.R.L.) PER IL SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE AI DIPENDENTI C.LI PER IL PERIODO: MARZO/GIUGNO 2005. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27097"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUONCHEF – DIVISIONE DI RISTOCHEF S.P.A. - DI MILANO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PARAMETRALI. ANNO 2005. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER N°650 BUONI PASTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27098"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ZUCCHETTI ITALIA, VIA SOLFERINO 1 26900 LODI.  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE PER MAGAZZINO E CIMITERO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27099"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COISECO SCARL DEI SERVIZI DI  DIFFUSIONE MANIFESTI, LOCANDINE  E SERVIZI LOGISTICI DIVERSI  PER LA PROMOZIONE DELLE   MANIFESTAZIONI  COMUNALI ANNO 2005 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27100"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CASTIGLIONE IN FIORE “  - 13 MARZO 2005 – IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27101"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER L'ANNO 2005 PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO DI CADAVERI DAL LUOGO DEL DECESSO SULLA PUBBLICA VIA AL DEPOSITO DI OSSERVAZONE INDIVIDUATO DAL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27102"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 PLOTTER HP DESIGNJET 500 AO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE FORNITURA ALLA DITTA “INTEGRA SRL” DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27103"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO PERCORSI CICLOPEDONALI EX S.S. 236 E VIA BOTTEGHINO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DELL'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27104"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI VIGILANZA SVOLTI DAI DIPENDENTI DEL COMANDO P.L. C/O ALTRI COMUNI ED ENTI CHE NE FACCIANO RICHIESTA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27105"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI VARI VIGILI URBANI. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZI EFFETTUATI PRESSO IL COMUNE DI MONTICHIARI IN OCCASIONE DEL MERCATO DEL BESTIAME DEL VENERDÌ E MANIFESTAZIONI VARIE SALDO DICEMBRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27106"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE:AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE ELEZIONI REGIONALI  DEL  3 E 4 APRILE 2005.NEL PERIODO DAL 17.02.05 AL 28.02.2005 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27107"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO ELETTORALE-AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 3-4 APRILE 2005 DAL 11.02.05 AL 28.02.05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27108"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA FABBRO ED AFFINI PRESSO GLI  IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE  ANNO 2005 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI  SENSI DEL D.P.R. 554/99 ALLA DITTA “BETTARI FRATELLI DI ANGELO BETTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27109"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG.  MBUKO MARTINS UZOECHI, ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27110"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA  ALCARAZ NELIDA ROSARIO, ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27111"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG.  BENTIL BELEM BEN, ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27112"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA  GHADIF MALIKA, ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27113"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA  SCOLA ANTONIETTA, ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27114"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON LA SIG.RA  PANIZ MARIA, ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27115"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG.  LA ROCCA GIUSEPPE, ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27116"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM A RESIDENTI.COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 27/01/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27117"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI.COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 27/01/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27118"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO EX NOVO DELL’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N.35 INT.10 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27119"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO EX NOVO DELL’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N° 35, INT. 15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27120"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO EX NOVO DELL’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N.55 INT.6 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27121"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO EX NOVO DELL’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N° 35, INT. 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27122"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO EX NOVO DELL’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA I MAGGIO N.7/A INT.8 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27123"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO EX NOVO DELL’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA I MAGGIO N.3 INT.8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27124"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO EX NOVO DELL’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N.55 INT.5 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27125"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RINNOVO EX NOVO DELL’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N° 35, INT. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27126"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL BIENNIO 2005/2006. RINNOVO CONTRATTO STIPULATO  CON LA DITTA CAMMI GROUP SPA DI ALVISANO (BS) IN DATA 08 MAGGIO 2003 A SEGUITO ESPLETAMENTO GARA AD EVIDENZA PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27127"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DEL FABBRICATO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZIONE GOZZOLINA - LIQUIDAZ. ENEL DIVISIONE MERCATO DI MILANO DEL CORRISPETTIVO RELATIVO ALLO SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA IN VIA DOTTORINA N° 183 - RIDETERMINAZIONE DEL Q.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27128"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE SAN PIETRO - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO SEDI STRADALI E AREE STANDARD DI PROPRIETA' DELLE DITTE BS DI BRESCIANI SECONDO - J. E S. SRL - G.I.B.A. SRL - INDIVIDUAZIONE AREE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27129"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO  PALAZZINA EX O.P.G. LOCALITA' GHISIOLA. RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE ANTICIPATA PER VERSAMENTO ASL - SERVIZIO IGIENE - PER ESAME PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27130"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ELIOTEK SNC - ACQUISTO MACCHIANA ELICOPIATRICE - IMPEGNO DI SPESA (€ 420,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27131"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO “GIOCOSPORT” DITTA APAM ESERCIZIO S.R.L. E AFFIDAMENTO FORNITURA MEDAGLIE DITTA PELTRO 2000. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27132"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>“OFFICE TIME” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO FORNITURA DI N°2 DISTRUGGI DOCUMENTI DA PORRE IN USO AGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27133"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N. 8 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27134"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE FIAT PUNTO TARGATA BW977KL IN DOTAZIONE AL LOCALE COMANDO DI POLKIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLASMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA PIADENA FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27135"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA FONDIARIA – SAI SPA DI MILANO. POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT/O) PER IL PERIODO 28.09.03 – 31.12.2004.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  IMPORTO PARI A FRANCHIGIA PER SINISTRO BERTASI MASSIMILIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27136"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO,PORTE REI E USCITE EMERGENZA E FORNITURA PRODOTTI PRESIDI ANTINCENDIO BIENNIO 2005/2006. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA INFORMALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27137"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOM. ENZO ETTORI DI SARGINESCO (MN) - CONFERIMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO TERRENO DISTINTO AL FG. 25 MAPPALI 938-947-950 - PEEP FONTANE EST (€ 2.494,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27138"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO VIABILITA' STRADE COMUNALI ANN0 2003 - APPROVAZIONE I° VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI RELATIVI ALL'APPALTO CON LA DITTA ''GILIOLI GEOM. GIANPAOLO &amp; C. S.N.C.'' DI DESENZANO DEL GARDA (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27139"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE ''CASTIGLIONE RIFIUTI SRL'' IN VIA T. TASSO DI QUESTO COMUNE E SVINCOLO POLIZZA FIDEUSSORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27140"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA RGB COMPUTERS DI CASTIGLIONE DELEL STIVIERE. AFFIDAMENTOD DELLA FORNITURA DI UN SERVER DI RETE PER IL SERVIZIO CED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27141"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SARTORIA GUSSONI SIMONETTA DI BRESCIA. AFFIDAMENTO FORNITURA URGENTE DI VESTIARIO AI DUE NUOVI DIPENDENTI ASSUNTI CON LA QUALIFICA DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE. TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27142"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA FOTO PICCOLI ADRIANO CON SEDE IN  VIA M. TANA  A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - AFFIDAMENTO FORNITURA PILE PER MACCHINA FOTOGRAFICA E FLASH, PELLICOLE FOTOGRAFICHE E SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA DELLE STESSE PER P.L. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27143"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27144"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2004/2005. CONCESSIONE ALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO II PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2004/2005. EROGAZIONE ACCONTO 75%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27145"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ANNO SCOLASTICO 2004/2005. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO I PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2004/2005. EROGAZIONE ACCONTO 75%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27146"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI PER FINE LOCAZIONE CON IL SIG.  FANTONI ANGELO, ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27147"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO PROVVISORIO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE CONDOMINIALI PRESUNTE PER IL PERIODO MARZO APRILE 2005 DEGLI ALLOGGI PROTETTI DI VIA GARIBALDI N° 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27148"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 16 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27149"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SEGR. GEN.LE E AL DIR. AREA TECNICA ALLA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DEL 21.2.05 A MILANO ORGANIZZATO DA LEGAUTONOMIE SUL TEMA: ''LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS: PROBLEMATICHE ED OPPORTUNITA' PER GLI ENTI LOCALI''.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27150"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO O RINNOVO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO ALLA DITTA COMPAGNONI FIORE S.R.L. DI BOZZOLO - MN -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27151"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2005. DITTE DIVERSE. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI NELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DEI DUE ISTITUTI COMPRENSIVI E DEL C.T.P.E.D.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27152"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERINSERIMENTO TEMPORANEO DI UN CITTADINO RESIDENTE PRESSO LA COMUNITA' MAMRE UBICATA A MOTTELLA DI SAN GIORGIO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27153"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL BIENNIO 2005/2006. RINNOVO CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA TRADELEK SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) IN DATA 27 FEBBRAIO 2003 A SEGUITO ESPLETAMENTO GARA AD EVIDENZA PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27154"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRO-BRIXIA DI BRESCIA - ACQUISTO ''LISTINO DEI PREZZI DEGLI IMMOBILI'' PER CALCOLO VALORI I.C.I. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (€10,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27155"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA NETCOM DI PADOVA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE LANDESK MANAGEMENT SUITE 8.5 PER IL SERVIZIO CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27156"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI - MESE DI GENNAIO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27157"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE URB. PRIM.  NUOVO P.I.P. - 4° LOTTO - I° STRALCIO - APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO SIG. VERITA' GIUSEPPE - APPROV. FRAZIONAMENTO AREE FG. N° 13 INTESTATE AL SIG. VERITA' GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' - INCARICO NOTAIO ROSSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27158"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI, AUTOCARRI E MOTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUN.PER IL BIENNIO 2005/2006. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. INDIZIONE TRAT. PRIVATA PREVIA GARA INFORMALE PER L'AFFID.IN  ECONOMIA ED APPROVAZ. LETTERA INVITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27159"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE DI PROPRIETA' DEI MEZZI COMUNALI CHE HANNO SCADENZA FEBBRAIO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27160"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>FLOWER GLOVES S.R.L. DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR). AFFIDAMENTO FORNITURA DI VESTIARIO IN CONFORMITÀ AI D.P.I. PER IL PERSONALE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI. TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27161"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ASSOCIATO ''CITTÀ SICURA'' PROLUNGAMENTO NASTRO ORARIO LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI OPRATORI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PERIODO GENNAIO/APRILE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27162"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI RIDUTTORI DI PRESSIONE PRESSO LA PALAZZINA DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA ASCOLI N. 15. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA IDROTERM DI BOTTURI DOMENICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27163"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE IN CARTONGESSO PRESSO LA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE SAN CRISTOFORO PRESSO C.D.I. AI SENSI DEL REGOLAM COM FORN E SERVIZI IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA WORK SYSTEM DI MONTICHIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27164"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA PRESSO IL POLIGONO DI TIRO DI PROPRIETA’ COMUNALE CON REGOLAMENTO COMUNALE  DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA  FEZZARDI IVAN DI CASTIGLIONE D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27165"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE PER L’ANNO 2005. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27166"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2004/2005. RIMBORSO  DEL  COSTO SOSTENUTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE, RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MA  FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL COMUNE DI GAVARDO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27167"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PARTECIPAZIONE AI COMPONENTI LA CEC ED AGLI ESPERTI PER LE SEDUTE ORDINARIE E STRAORDINARIE - ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27168"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. DI ANCONA. CONVENZIONE ANNUALE PER L’ABBONAMENTO ALLA “GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI”. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27169"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 02/01/2005 - 31/01/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27170"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE A.N.U.S.C.A. – ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27171"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI GENNAIO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27172"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27173"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER L’INTERO MESE DI GENNAIO 2005 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27174"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE GENNAIO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27175"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MAGGIORAZIONE ORARIA      GENNAIO 2005 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27176"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL RPIMO TRIMESTRE 2005. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27177"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. INDENNITA’ DI TURNO ANNO 2005. DEFINIZIONE DIRETTIVE ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27178"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI GNUTTI ESTER E DESTRO DAVIDE A PARTECIPARE AD UN POMERIGGIO DI AGGIORNAMENTO E STUDIO INDETTO DALL'ANUSCA CHE SI TERRA' A MANTOVA IL 9.2.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27179"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE GEOM. ANTERRI GIANLUCA: CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI SECONDO L’ART. 33 C. 3 DELLA L. 104/1992.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27180"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA ANNO 2005 E GRADUATORIE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONE, VALIDE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27181"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE IMPEGNATI NEL PROGETTO DENOMINATO 'CITTA' SOLIDALE'. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE CON IL SIG. ALBERTI ROBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27182"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI CALCIO IN FRAZIONE GOZZOLINA-1° STRALCIO.APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'APPALTO DELLE OPERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27183"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX  S.S.GOITESE-ALLARGAMENTO PER SOSTA AUTOCORRIERE. APPROVAZ.STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.LIQUIDAZ.RESIDUO CREDITO IMPRESA COSTRADE SRL.LIQUIDAZ.SALDO COMP.TEC. ARCH. BARSONI. SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27184"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI VARIANTE TOMBINATURA CANALE ED ALLARGAMENTO SEDE STRADALE IN LOCALITA' SAN VILETTO - LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA' ACQUIS. BONARIA DI AREA DA SIGG. MARCHINI - MEDEGHINI - INCARICO NOTAIO ROSSI PER STIPULA ATTO DI COMPRAVENDITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27185"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA ANNO 2005 PER ASSEGNAZIONE  ALLOGGI ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27186"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA PATROCINIO LEGALE DA PARTE DEL GEOM. GINO CAPPA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27187"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA PATROCINIO LEGALE DA PARTE DELL’ING. LEO GALLI.IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27188"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO (MILANO, 12-15 FEBBRAIO 2005).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27189"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA PAVIA GIOVANNA IVANA IN QUALITA’ DI TERMINALISTA, CAT. B3, CON DECORRENZA DAL 17.02.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27190"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA, A MEZZO DI RACCOMANDATA AR , DEL DEPOSITO, PRESSO L'UFFICO POSTALE, DI ATTO GIUDIZIARIO NON POTUTO NOTIFICARE NEI RERMINI DI LEGGE - RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA NEL 2004 ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27191"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27192"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBRERIA PEGASO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI DI INFORMATICA PER IL SERVIZIO CED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27193"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ALLA V° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.C.E.C.)    IV^  TRIMESTRE  2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27194"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2004/05- DETERMINAZIONE CONTRIBUTO DA EROGARE ALLE  LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 1° RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27195"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPETTACOLO FUORI ABBONAMENTO STAGIONE DI PROSA 2004-2005 “LA MANDRAGOLA” DEL 7 MARZO 2005. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27196"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO BIANCHERA MONICA: CONCESSIONE PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L’ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27197"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA EMMEPI DI PELLEGRINI MAURIZIO - RIVAROLO MANTOVANO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONI SU UN PERIODICO LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27198"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PERTINENZA ALLA PREVENZIONE INCENDI  CENTRALI TERMICHE  PAL. ZAPPAGLIA E PALAZZINA DI VIA C.BATTISTI-UFFICI DI POLIZIA LOCALE.RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO COM.LE ANTICIPATA PER  VERSAMENTO ALLA TESORERIAPROV.LE DELLO STATO (VV.F.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27199"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI SGOMBERO E PULIZIA DALLA NEVE DELLEP IAZZE, STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO. INTEGRAZIOE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27200"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE SPARGISALE DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI ALLA DITTA PIADENA FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27201"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORME DI PUBBLICIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE PER L’ADOZIONE DEI CANI E PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PRIVATI PER L’AFFIDAMENTO DI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE D/S. ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27202"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE N. 19 AL PIANO REGOLATORE GENERALE - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA DELL'AVVISO DI DEPOSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27203"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E DI EMERGENZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI UTILIZZATI  NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE  PER L’ANNO 2005. AFFIDAMENTO ALLA  DITTA  OTIS SERVIZI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN NOVARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27204"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE “FULL SERVICE” E REVISIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DI RILEVAZIONE FUMI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER IL BIENNIO 2005-2006 AGGIUD. ALLA DITTA “C.S.B. SISTEMI DI SICUREZZA CON SEDE LEGALE IN LONATO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27205"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRESA ELETTRO C.I.M.A.R. SRL DI ROMA: AUTORIZZAZIONE A SUBAPAPPALTARE ALCUNI LAVORI RELATIVI ALLE OPERE DI RECUPERO FUNZIONALE DEL FABBRICATO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZIONE GOZZOLINA ALLA DITTA ALGALITE SPA DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27206"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA VETRAIO ED AFFINI PRESSO GLI  IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE  ANNO 2005IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI  SENSI DEL D.P.R. 554/99 ALLA DITTA LEALI VETRI SERVICE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27207"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN GENERATORE AD ARIA IN SOSTITUZIONE DEL PREESISTENTE PRESSO IL POLIGONO DI TIRO DI PROPRIETA’ COMUNALE, AI SENSI DEL REG COMUN DI FORN E SERVIZI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA PANKEROS - CERESARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27208"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DET. DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SS N° 144 DELL'11/08/2004 RELATIVA ALLA CONCESSIONE   CREDITO  ALL’ASSOCIAZIONE  ANFFAS  ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27209"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C1.  PROVVEDIMENTO E PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27210"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASILO NIDO ''IL CUCCIOLO'' BANDO STRAORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2004/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27211"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2005. CONSISTENZA 1PF 1PR 3PM 8PT KM 15. PRATICA N. 10157/TAR - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27212"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE ALL’AGENZIA DEL TERRITORIO PER ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO TELEMATICO PER VISURE CATASTALI – ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27213"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP. ARIANNA S.C.A R.L. DI MANTOVA. AFFIDAMENTO DIRETTO PULIZIE STRAORDINARIE DEI NUOVI LOCALI DEL CENTRO DI ANIMAZIONE INTERCULTURALE “MONDOLANDIA”, AI SENSI DELL’ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27214"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO ANNO 2005.RINNOVO CONVENZIONE CROCE VERDE E AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE.IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27215"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2004/2005.AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHINESPORT SPA DI UDINE, MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA, PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE  PER LA PALESTRA DELLA GINNASTICA CORRETTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27216"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO A SEGUITO MOBILITA’ ESTERNA   DEL SIG. PASINI GIANLUIGI  CON DECORRENZA DALL’1.2.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27217"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>FLOWER GLOVES S.R.L. DI S. GIOVANNI LUPATOTO (VR). AFFID. FORNITURA DI VESTIARIO IN CONFORMITÀ AI D.P.I. E DI INDUMENTI DA LAVORO ORDINARIO PER IL DIPENDENTE C.LE SIG. VANNI FRANCO, ASSUNTO CON Q.F. DI “OPERAIO SPECIALIZZATO”. TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27218"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE AGGIUNTIVE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI GOZZOLINA C.O. ORATORIO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO CO REGOLAMENTO COMUNALE DI FORNITURE E SERVIZI ALLE DITTE ELETTROMECCANICA BARUFFI DI CASTEGOFFREDO E IDROTERMOSANITARIA PIVA DI CASTIGLIONE D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27219"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO EX ASILO MENGHINI: COMPLETAMENTO E MESSA IN ESERCIZIO DELL'ASCENSORE POSTO ALL'INTERNO DEL PALAZZO COMUNALE ''EX ASILO MENGHINI''. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DELLE OPERE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA C.R.C. DI GALLIATE (NO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27220"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE :INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DEFINIZIONE DIRETTIVE ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27221"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE:INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO CHILOMETRICO DEFINIZIONE DIRETTIVE ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27222"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE:INDENNITÀ DI MAGGIORAZIONE ORARIA: DEFINIZIONE DIRETTIVE ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27223"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE DEL 10.02.2005 SUL TEMA 'PRESTAZIONI OCCASIONALI E COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE' - PARTECIPAZIONE DIPENDENTE VOLTA LAURA ANGELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27224"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTE STUDIO IDEA 82 SAS E G. BIGNOTTI &amp; FIGLI. AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI PER RICORRENZE CIVILI ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27225"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA  ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27226"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PUBBLICO INCANTO AI SENSI D.LGS. 358/92, ART. 9, CO. 7 PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LE BIBLIOTECHE ASSOCIATE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO. PERIODO: 1 FEBBRAIO ’05 – 31 DICEMBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27227"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STAGIONE “APERITIVI IN MUSICA” 2004. IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI CONCERTI DAL 6 FEBBRAIO 2005 AL 20 MARZO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27228"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANDROPOLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI GARDONE V.T. (BS). AFFIDAMENTO INCARICO TRASCRIZIONE NASTRI REGISTRAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE-ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27229"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA TANZARELLA MONICA, ISTRUTTORE TECNICO. CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE POST-PARTO DAL 28.01.2005 AL  27.07.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27230"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COZZA MAURO. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI IMPLEMENTING  MICROSOFT INTERNET SECURITY AND ACCELERATION SERVER 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27231"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2005 - PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27232"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING.GIOVANNI RODIGHIERO STUDIO RODIGHIERO ASSOCIATI SRL: CONFERIMENTO INCARICO  PER LA DIREZ.LAVORI,MISURA E CONTABILITA', RESPONSABILITA' E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZ.LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE CAPPELLE DI FAMIGLIA E RIDETERMINAZIONE COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27233"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE CAPPELLE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO ALL'IMPRESA BELUZZI ANGELO SRL DI QUINGENTOLE (MN). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27234"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONFIGURAZIONE DELLA CENTRALE TELEFONICA DIGITALE  PRESSO LA SCUOLA MEDIA P.C. BESCHI AI SENSI DEL REG COMUNALE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA “TECNIKA S.R.L.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27235"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE  SIG. ALDO ARESTI, COMANDANTE POLIZIA LOCALE, FINO AL 30.09.2005 E CONSEGUENTE COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA’ DALL’1 10 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27236"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE  IMPEGNO SPESA  PER TASSA DI AFFISSIONE MANIFESTI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27237"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE GENERALE PER L'ANNO 2005 DELL'APPARECCHIATURA AUTOVELOX 104/C-2 VIDEO SYSTEM IN DOTAZIONE A QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27238"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE  AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ESCAVATORE FAI 90 DT. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA PIADENA FRANCESCO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27239"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA INDECAST S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI PULIZIA DEI RIFIUTI ABBANDONATI PRESUMIBILMENTE DA NOMADI PRESSO L’AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE, DESTINATA A PARCHEGGIO, SITA IN VIA MAESTRI DEL LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27240"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCITEL SPA, VIA DELL’ARCO DI TRAVERTINO, 11 00178 ROMA: RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI  ANCITEL E ANCITEL LOMBARDIA PER L’ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27241"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>: IMPEGNO DI SPESA PER L’ASSUNZIONE DELLE SPESE FISSE PER L’ORGANIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI TEATRALI DEL PERIODO  GENNAIO-APRILE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27242"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI. QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE PRESUNTE PER DIRITTI SIAE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27243"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA BARILLA G. E R. FRATELLI SPA DI PARMA - STABILIMENTO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE SIG. MARIO GOGLIUCCI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27244"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - ART. 26 CCNL 23.12.1999 AREA DIRIGENZA.   QUANTIFICAZIONE ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27245"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA IBM ITALIA, VIA SCIANGAI 53 00144 ROMA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE SISTEMA INFORMATICO IBM AS/400E PER L’ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27246"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE RESIDENTE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PICCHIO ROSSO DI NAVE (BS). PERIODO 24/01/2005-31/12/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27247"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DITTE ONERI PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAGLI AMMINISTRATORI PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CARICA ELETTIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27248"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE AMMINISTRATORI PER L'INCONTRO DEL 25 GENNAIO 2005 A ROMA - MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PER ESAME PROBLEMATICHE SOCIETA' WELLA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27249"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MODIFICA MONTAFERETRI MOD. 520 PRESSO IL NOSTRO CIMITERO COMUNALE E REALIZZAZIONE PARAPETTI IN FERRO A COPERTURA PAVIMENTO ESISTENTE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA RAINERI SAS DI POCARALE (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27250"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA FALEGNAME ED AFFINI PRESSO GLI  IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI  SENSI DEL D.P.R. 554/99 ALLA DITTA "FALEGNAMERIA MARAI FEDERICO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27251"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO    V^   SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE   CIRCONDARIALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO  2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27252"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELLO STATO RELATIVI AL VI TRIMESTRE 2004. RILEVAZIONE MINORE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27253"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDK EDITORE S.R.L. DI TORRIANA (RN) FILIALE DI MANTOVA. RINNOVO CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI IN PIANO PER GLI UFFICI E SERVIZI C.LI DIVERSI (C. 1 ART.44 L. 23/12/94 N°724). PERIODO: FEBBRAIO 2005/GENNAIO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27254"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITÀ 2005 -  RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 8433/95 - DITTA BORTOLOTTI ERNESTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27255"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD UNA DIPENDENTE A PARTECIPARE AD UN CORSO DI FORMAZIONE INERENTE 'TRIBUTI E NOVITÀ SULLE ENTRATE COMUNALI'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27256"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ZUCCHETTI ITALIA, VIA SOLFERINO 1 26900 LODI.  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE PER L’ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27257"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA GASPARI VIA ALDO GASPARI 2, 47833 MORCIANO DI ROMAGNA (RN).  SERVIZIO DI ASSISTENZA HOT-LINE PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27258"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA: PROVECO SOFTWARE P.A.  VIA DELLE PORTE NUOVE, 10 - 50144  FIRENZE. AFFIDAMENTO ASSISTENZA SOFTWARE SULLE PROCEDURE MC3  NOTIFICHE MESSI COMUNALI E ALBO PRETORIO (VER. WINDOWS) PER L’ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27259"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA DEAGOSTINI PROFESSIONALE DI NOVARA. FORNITURA BANCHE DATI DEAGOSTINI PROFESSIONALE ON-LINE PER IL TRIENNIO 2005-2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27260"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER L’ANNO 2005 AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE ED ANAGRAFE AD EFFETTUARE RILEVAZIONI STATISTICHE – PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27261"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27262"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO ECONOMICO - ANNO 2005 - PER RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27263"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO FONDO PER GESTIONE ATTIVITÀ CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27264"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 7 CO. 2 REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLA CITTA’ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE SU PUBBLICAZIONE “ALLA SCOPERTA DELLE VERDI TERRE D’ACQUA – DAL GARDA AL PO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27265"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE  NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI IL TAR DI BRESCIA  DA  BENDINELLI ALBERTINO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27266"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA “CASTIGLIONE ATTRAVERSO I SECOLI” INCARICO PER PROIEZIONI DI UNA DIAPOFILM ALL’INIZIO DI OGNI SPETTACOLO PRESSO LA MULTISALA KING DI LONATO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27267"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA THERA SPA VIA ALDO MORO 10, 25125 BRESCIA.  SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE PER L’ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27268"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TRADELEK, VIA DELL’INDUSTRIA 1, CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.  SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI UPS COMUNALI, PER L’ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27269"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITI DA MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27270"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRO-BRIXIA DI BRESCIA - ACQUISTO ''LISTINO DEI PREZZI DEGLI IMMOBILI'' PER CALCOLO I.C.I. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (€ 50,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27271"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N. 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITI IN VIA PIETRO NENNI N° 35, INT. 1 E 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27272"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PER L’ANNO 2005 DEI CORRISPETTIVI DOVUTI PER L’USO DI PORZIONI DEL FABBRICATO DI VIA GROPPI N° 5. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27273"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO ACCONTO SPESE FUNZIONAMENTO UTENZE DEL FABBRICATO DI VIA GROPPI N° 5, RELATIVE AL 1° QUADRIMESTRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27274"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ACCONTO 30% DEI CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2003 A N° 4 BENEFICIARI IN GRAVE DIFFICOLTÀ INCLUSI NEL 1° ELENCO ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27275"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI ERP E NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, RELATIVE AL 1° QUADRIMESTRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27276"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSILIARE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE. LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA-ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27277"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE D.SSA GERTIE GRECO AL SEMINARIO SUL TEMA: LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE IL 31.1.05  A S. MARTINO B. ALBERGO (VR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27278"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI DICEMBRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27279"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO USO MEZZO PROPRIO PER L'INTERO MESE DI DICEMBRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27280"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI DICEMBRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27281"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MAGGIORAZIONE ORARIA MESE DI DICEMBRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27282"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TREND SERVIZI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. RINNOVO COLLEGAMENTO ADSL FLAT PER L’ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27283"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFOCAMERE SOCIETA’ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI SEDE OPERATIVA DI PADOVA. RINNOVO DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO VIA INTERNET TELEMACO EX JORBA PER L’ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27284"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2004/2005. RIMBORSO  DEL  COSTO SOSTENUTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE, RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MA  FREQUENTANTI LE SCUOLE DEI PAESI LIMITROFI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27285"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI E RIVISTE PER I VARI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27286"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2004. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27287"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA A.P. SYSTEMS DI MILANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER PROGRAMMI GESTIONALI PERIODO 1/1/2005- 31/12/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27288"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI AFFRANCATRICE.  I^  IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2005 DI    €  30.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27289"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG.RA LEALI SILVIA, TERMINALISTA, CAT PROF. B3. LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE COMPETENZA 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27290"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO.  SALDO ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27291"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG.NA BOSELLI CRISTINA, ISTRUTTORE TECNICO, ASSUNTA A TEMPO DETERMINATO. ACCOGLIMENTO DIMISSIONI ANTICIPATE DALL’INCARICO CON DECORRENZA DAL 30.01.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27292"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS  GPA S.P.A. DI MILANO – FILIALE DI BRESCIA. PAGAMENTO PREMIO ANNO 2005 POLIZZA “INCENDIO” N. 48/10/404976 STIPULATA CON ASSITALIA S.P.A. (SCAD. 15.01.2006).  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27293"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO AI SENSI D.LGS. 358/92, ART. 9, CO. 7 PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LO S.B.O.M. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VERIFICA E L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ALL’OFFERTA QUALITATIVO-TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27294"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI RICHIEDENTI AMMESSI E NON AMMESSI E GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA  ANNO 2005 PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27295"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PUBLIRADAR SRL – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONI SUL PERIODICO “IL GAZZETTINO” IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI FINE ANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27296"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DELLE TUBAZIONI PER ACCESSI AGRICOLI IN VIA GERRA. FORMAZIONE DI FOSSATO E RACCORDO CON CONDOTTA IN VIA LEVADELL0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27297"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI DELLE SOMME ANTICIPATE E NON ANCORA RECUPERATE SUL RUOLO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI N. 002134/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27298"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORMAZIONE PERCORSI PAVIMENTATI NEL CORTILE DELLA SCUOLA MATERNA ''COLLODI'' DI GROLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27299"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PARTECIPAZIONE AGLI ESPERTI IN MATERIA PAESISTICO AMBIENTALE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE RELATIVI ALLE SEDUTE ORDINARIE E AL DI FUORI DELLE ORDINARIE - 3° QUADRIMESTRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27300"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLE VARIE VIE COMUNALI. AFFIDAMENTO DEI MEDSIMI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA TRADELEK S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27301"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEV-CONSORZIO ENERGIA VENETO. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNUI SPETTANTI PER RISPARMIO NETTO  DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA (ART. 92, REGOLAMENTO CONSORTILE PER SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27302"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO E AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27303"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBIETTORI DI COSCIENZA ANNO 2004. ACCERTAMENTO MINORE ENTRATA E RILEVAZIONE MINORE  SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27304"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ESTINTORI  E CARTELLONISTICA DI SICUREZZA EX ASILO MENGHINI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA''F.LLI ONOFRIO SNC DI ONOFRIO GEOM.NICOLA &amp; C.''. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI DI RECUPERO EX ASILO MENGHINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27305"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZ. NUOVA PALESTRA COMUNALE ED ANNESSI SPOGLIATOI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE ''DANTE ALIGHIERI'' IN LOC. BELVEDERE. CONF. INC. PROF. AL GEOM. ENZO ETTORI DI SARGINESCO DI CASTELLUCCHIO (MN) PER FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27306"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L’AZIENDA OSPEDALIERA “CARLO POMA” (SERVIZIO FORNITO DALLA DITTA PEDUS SERVICE P. DUSSMAN S.R.L.) PER IL SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE AL PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE PER I MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2005. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27307"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER POLIZZE RC PATRIMONIALE E  RC AUTO. PERIODO 31.12.04 – 31.12.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27308"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING.  STEFANO LORENZI DI CASTEL GOFFREDO (MN) PER I PROGETTI DI ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO APPARTAMENTI ANZIANI E SEDE POLIZIA LOCALE VIA C.BATTISTI 29 E DEL PALAZZO ZAPPAGLIA IN VIA ZANARDELLI 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27309"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO DEL UQRTIERE CINQUE CONTINENTI - CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. ENZO ETTORI DI SARGINESCO DI CASTELLUCCHIO (MN) PER L'ACCATASTAMENTO DELL'AMPLIAMENTO DEL SUDDETTO IMMOBILE - RIDETERMINAZIONE DEL Q.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27310"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI DICEMBRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27311"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  GIACOMO BONOMI DI BRESCIA. CAUSA COMUNE CASTIGLIONE DELLE STIVIERE C/REGIONE LOMBARDIA  PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA REGIONALE  DI APPROVAZIONE DEL PIANO CAVE PROVINCIALE.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27312"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  MODESTINO LIETO DI MANTOVA. CAUSA COMUNE CASTIGLIONE DELLE STIVIERE C/ PAVAN MIRTA.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27313"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  ALBERTO PREVIDI DI MANTOVA. CAUSA COMUNE CASTIGLIONE DELLE STIVIERE C/ LEALI NINO  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27314"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA E AVV. ORLANDO SIVIERI DI ROMA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE  NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI ILCONSIGLIO DI STATO DA CRESCINI PIETRO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27315"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MAURIZIO LASCIOLI DI BRESCIA. INCARICO  DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA DI APPELLO CONTRO BOTTURI PIETRO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27316"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO PER  PARERE IN MERITO ALLA QUESTIONE TAGLIANI MIRKO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27317"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE  NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI IL TAR DI BRESCIA  DA A.P. SYSTEM SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27318"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A PER IL TRASFERIMENTO DI LINEA ANALOGICA IN USO ALLA MENSA DALLA SCUOLA PRIMARIA DI GOZZOLINA ALLA NUOVA SEDE IN VIA PAIASSI C/O L’ORATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27319"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE “FULL SERVICE” E REVISIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DI RILEVAZIONE FUMI  PER IL BIENNIO 2005-2006. APPROVAZIONE  CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27320"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE AL SIG. STABILE ONOFRIO, NATO A ALCAMO IL 05.01.1955 E RESIDENTE A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  IN VIA FONTANE N. 3 C.F.  STB NFR 55A05A176Y</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27321"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI VARI VIGILI URBANI:LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI MONTICHIARI IN OCCASIONE DEL MERCATO DEL BESTIAME DEL VENERDÌ E MANIFESTAZIONI VARIE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27322"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA “CASTIGLIONE ATTRAVERSO I SECOLI” INCARICO AL CORPO VIGILI GIURATI DI MANTOVA PER LA SORVEGLIANZA NOTTURNA. INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27323"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO POLICLETO - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEI CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER IL SETTORE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (€ 6.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27324"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IN RUOLO DEL  SIG. VANNI FRANCO IN QUALITA’ DI OPERAIO SPECIALIZZATO, CAT. B1, A TEMPO PIENO, CON DECORRENZA DAL 30.12.2004 AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 68/1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27325"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E DI EMERGENZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI UTILIZZATI  NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE  PER L’ANNO 2005. APPROVAZIONE  CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27326"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. ANNI DAL 1999 AL 2003. RICHIESTE DI RIMBORSO PER ERRATI VERSAMENTI E PER ATTRIBUZIONE DI RENDITE DEFINITIVE DA PARTE DELL'UTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27327"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA IL MERCATONE DI DESENZANO SRL – DESENZANO DEL GARDA (BS)-. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER L’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27328"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM A RESIDENTI.COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 09.12.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27329"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN CONTO AFFITTO A RESIDENTI.COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 09.12.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27330"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE PIAZZE, STRADE E VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 01.01.2005.31.12.2005. AFFID. ALLE DITTE LUCCHINI ARNALDO, BOZZOLA MARCELLO E ZILIO MOTOTREBBIATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27331"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PARTECIPAZIONE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE, PER IL TERZO QUADRIMESTRE ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27332"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO, PER L'ANNO 2005, DEL CONTRATTO PER ADESIONE PER L'AMMISSIONE ALL'UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA  DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DPR 28.09.1994, N. 634). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27333"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 2° SEMESTRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27334"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 6 TELEFONI CELLULARI MOD. NOKIA 3310 ( N. 4 PER IL PERSONALE   POLIZIA LOCALE E N. 2 PER GLI OPERAI, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EOLI E C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27335"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO CONCORSO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA NEI COMUNI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE VOLTA MANTOVANA E MEDOLE. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27336"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROV. AFFID. DEI LAVORI RIGUARDANTI IL ''PROG. DELLA RETE DEI SENTIERI CICLO-PEDON. E PAESAGG. NELLE COLLINE MOREN. DELL'ALTO MANT. - MISURE DI DISS. AL TRANSITO DEI MEZZI A MOTORE MEDIANTE COTTIMO FIDUC. ALL'IMPRESA SORGEVA S.C. A R.L. DI ARGENTA (FE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27337"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA SAN VIGILIO - FRONTE CHIESA - APPROV. ACCORDO BONARIO SOTTOSCRITTO DAI SIG. MORENI-DORDONI - APPROV. FRAZ. DELLE AREE. LIQUID. INDENNITA' DI ACQUIZ.BONARIA AI SIG. MORENI DORONI - INCARICO NOTAIO ROSSI PER STIPULA  ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27338"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2004 - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESS. AL GEOM. ETTORI ENZO CON STUDIO A SARGINESCO DI CASTELLUCCHIO (MN) PER L'ESECUZIONE DEL FRAZION. DEI TERRENI DISTINTI AL FG. N° 22 (VIA DEL BON).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27339"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIUQAL. A CIRCOL. ROTATORIA INTERSEZ. VI AMZZINI-GNUTTI-TASSO - APPROV. FRAZIONAMENTO AREE DI PROPRIETA' DELLA DITTA RUDIANA IMMOBILIARE S.P.A. - ACQUISIZIONE BONARIA A TITOLO GRATUITO DELLE AREE - INCARICO AL NOTAIO ROSSI PER STIPULA ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27340"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUAL. A CIRCOL. ROTATORIA INTERSEZ. VIA MAZZINI-GNUTTI-TASSO E RIQUAL. DI VIA TASSO - APPROV. FRAZ. AREE DI PROPRIETA' DELLA DITTA GOLDEN LADY - ACQUISIIZONE BONARIA A TITOLO GRATUITO DELLE AREE. INCARICO NOTAIO ROSSI PER STIPULA ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27341"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIF. A CIRCOLAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA MAZZINI-GNUTTI-TASSO E RIQUALIF. DI VIA TASSO - APPROV. FRAZ. TERRENI DI PROPRIETA' SIGG. BATTAGLINI - LIQUIDAZ. INDENNITA' DI ACQUIS. BONARIA DELLE AREE. INCARICO NOTAIO ROSSI PER STIPULA ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27342"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA “COLLODI” IN GROLEIMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO D.P.R. 554/99 ALLA DITTA “EDIL BERTOLETTI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27343"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE INTERNE DEPOSITO E SALE POLIVALENTI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO ALL'IMPRESA SMAC DI MILORDO ANGELO LUIGI DI ACRI (CS). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. RIDETERMINAZIONE QUADRO  ECONOMICO  DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27344"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DA IDRAULICO ED AFFINI SUGLI  IMPIANTI TERMOIDRAULICI UBICATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI  SENSI DEL D.P.R. 554/99 ALLA SOCIETA’ “INDECAST S.R.L.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27345"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO EX ASILO MENGHINI. RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COM.LE ANTICIPATA ALL'UFFICIO TECNICO PER VERSAMENTO ALLA TESORERIA PROV. DELLO STATO - SEZ. DI MANTOVA - SERV. A PAGAMENTO VIGILI DEL FUOCO PER PRESENT. RICHIESTA CPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27346"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE RISORSE  DECENTRATE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27347"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA LIA CAMICI DI LIA MARA PREDARI – DESENZANO DEL GARDA (BS). AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO E MATERIALE VARIO PER L’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27348"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>FOTO PICCOLI – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA FOTOGRAFIE PER ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27349"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA A.F.M. –BOLOGNA-. FILIALE FARMACIA COMUNALE  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27350"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CAT-GRIM DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AGLI ELETTRODOMESTICI INDUSTRIALI IN DOTAZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27351"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ELETTROCASA SRL – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONI E MANUTENZIONI ELETTRODOMESTICI IN DOTAZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27352"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA BONDIOLI GIORGIO SNC - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER L’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27353"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA DAC S.P.A. –FLERO (BS) -. AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI E DI MINUTO CONSUMO PER ASILO NIDO COMUNALE. PERIODO 01.01.2005-31.12.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27354"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA COMPUTER SERVICE 2 DI MARIOTTI E C, RIPARAZIONE STAMPANTE STYLUS COLOR 900 PER UFFICIO TECNICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27355"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI, COMPRESO IL CONTROLLO NEL CASO DI PRIMA LOCAZIONE DELLE CALDAIETTE AUTONOME DEGLI APPARTAMENTI COMUNALI. AFFIDAMENTO SINO AL 14.10.2005 ALLA SOC. INDECAST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27356"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE, RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STRAORDINARIO DISPONIBILE SULLO STANZIAMENTO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27357"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO ANNO 2004. ASSUNZIONE IMPEGNO PER SALDO COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27358"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE VIDEO SYSTEM IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27359"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E/O INTEGRAZIONE PERSONALE EDUCATIVO E AUSILIARIO DELL’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO” . PROROGA CONTRATTO CON LA COOPERATIVA LA CARAVELLA PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2005. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27360"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI ANIMAZIONE MONDOLANDIA.IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI.ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27361"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO PRESSO QUESTO COMUNE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27362"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO TEMPORANEO DI UNA MINORE RESIDENTE PRESSO IL CENTRO DI PRONTO INTERVENTO ''CASA AURORA'' DI CASTENEDOLO (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27363"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO ALFA OMEGA DI MONTANARA DEL MINORE A.K.. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27364"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI MANTENIMENTO DI UNA RESDIENTE (M.L.)  PRESSO L'ISTITUTO NEUROPSICHIATRICO ''CREMONESINI''. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27365"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE E PROTOCOLLO OPERATIVO CON AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA DI COMO PER INSERIMENTO MINORE P.D. PRESSO IL PRESIDIO COMUNITA' TERAPEUTICHE DI ASSO. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27366"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI INTEGRATIVI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2003, PREVISTI  DALL’ART. 11-L. 431/98 E DALL’ART. 2 C.9/18 -L.R. 2/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27367"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUT. MANOMISS. VIA S.MARIA PER POSA TUBI ENEL E RISANAMENTO MURI. RESTITUZ. SOMMA VERSATA QUALE RIPRISTINO AL TAGLIO STRADA PER ESEC. MANTO D'USURA EFFETTUATA DIRETTAMENTE DAL SIG. ONETTI STEFANO - VIA EUROPA 27 - CASTIGLIONE D/STIV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27368"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO DI RUOLO PER N. 1 POSTO DI OPERAIO AUTISTA, CAT. B3 INIZIALE.   INQUADRAMENTO DEL VINCITORE CON DECORRENZA DAL 27.12.2004 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27369"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG.RA RANZETTI MARZIA: CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI SECONDO L'ART. 33 C. 3 DELLA L. 104/1992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27370"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG.RA LEALI MORENA: CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI SECONDO L'ART. 33 C. 3 DELLA L. 104/1992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27371"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA SOLFITTI PAOLA, COORDINATORE SERVIZI BIBLIOTECARI. CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE POST-PARTO DAL 21.01.2005 AL  20.07.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27372"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI VARI SERVIZIO ANAGRAFE. LIQUIDAZIONE RELATIVA A “INDAGINE CONTINUA SULLE FORZE LAVORO-ESTRAZIONE DI APRILE  2004, CONTRIBUTO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27373"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE VICE COMAND.POLIZIA MUNICIPALE SIG. DOMENICO MARE. LIQUIDAZIONE RELATIVA A RILEVAZIONE TRIMESTRALE (GENNAIO) 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27374"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IN RUOLO DELLA  SIG.RA ANDREETTA LORELLA IN QUALITA’ DI VIGILE URBANO, CAT. C1, A TEMPO PIENO, CON DECORRENZA DAL 29.12.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27375"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IN RUOLO DEL  SIG. ANTERRI GIANLUCA IN QUALITA’ DI ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C1, A TEMPO PIENO, CON DECORRENZA DAL 28.12.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27376"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTE: A. MANZONI &amp; C. SPA FIL. MANTOVA - PUBLIVOCE SRL MANTOVA - AFFIDAMENTO SERVIZIO  DI PUBBLICAZIONI SUI QUOTIDIANI "LA GAZZETTA DI MANTOVA" E "LA VOCE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27377"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2004/2005 –. PROGETTO “CORSO DI ALFABETIZZAZIONE” RIVOLTO ALLE DONNE STRANIERE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO CON LA DOTT.SSA ANNA CASELLA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ASSOCIAZIONE EQUATORE ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27378"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AGGIUDICAZIONE  DEL PUBBLICO INCANTO  PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE RCTO, RC PATRIMONIALE, TUTELA LEGALE E PERITALE, RCA E RD,  KASKO, INFORTUNI . PERIODO 31.12.04 – 31.12.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27379"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL PROGETTO CANTIERABILE PREDISPOSTO DAL R.T.I., SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. E SELCA S.P.A. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEL SITO CONTAMINATO DENOMINATO ''CAVA BUSA''.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27380"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO ''LA VOCE DI MANTOVA'' AVVISO DI PUBBLICAZIONE VARIANTE N. 40 AL P.R.G. (€ 147,12)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27381"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER LIQUIDAZIONE INTERESSI LEGALI SUI DEPOSITI CAUZIONALI DI N° 14 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27382"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2004, PREVISTI  DALL’ART. 11-L. 431/98 E DALL’ART. 2 C.9/18 -L.R. 2/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27383"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA FRUTTA BELLINI DI BELLINI VALTER – MEDOLE (MN) - AFFIDAMENTO FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER ASILO NIDO. PERIODO 01.01.2005-31.12.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27384"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSAGGERIE DEL GARDA SPA FILIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI DOCUMENTI, PLICHI E PICCOLI PACCHI. ANNO 2005. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27385"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ANNUO REDDITI E VALORI MONETARI VALIDI PER IL 2004, PREVISTI NEL REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27386"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA FATER S.P.A. – PESCARA - AFFIDAMENTO FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO. PERIODO 01.01.2005-31.12.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27387"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MACELLERIA S. LUIGI DI POLETTI PAOLO -LUOGO- . AFFIDAMENTO FORNITURA CARNE E PRODOTTI DA MACELLERIA PER ASILO NIDO. PERIODO 01.01.2005-31.12.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27388"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA SPADONE FRANCESCA, TRAMITE GRADUATORIA, DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO  NENNI N. 35,  INT. 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27389"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNCIA AL DIRITTO DI SCELTA E DI ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 35, INTERNO 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27390"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA BALLARINI MONICA, TRAMITE GRADUATORIA, DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO  NENNI N. 35,  INT. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27391"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL S.F.A. FIORDALISO SOC. COOP. ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DI DISABILI RESIDENTI. ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27392"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>: SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 31 DICEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27393"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPERIA BRAILLE DI FIRENZE. ACQUISTO TESTI BRAILLE PER SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO. ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27394"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO L’EDITORE ARNOLDO MONDADORI SPA DI MILANO. ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27395"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEL TAX &amp; LEGAL SRL. SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE DI I E II LIVELLO AI SERVIZI INFORMATIVI ON LINE IVA E IRAP. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27396"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA LEALI SILVIA, TERMINALISTA, CAT. B3.   ACCOGLIMENTO DIMISSIONI CON DECORRENZA DAL 31.12.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27397"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO DISABILI ALLA CASA DEL SOLE DI S. SILVESTRO DI MANTOVA. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27398"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. COOP. “ARIANNA” – ONLUS- A R.L. – MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA, PER LA PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DI GINNASTICA CORRETTIVA, SITA IN VIA G. GONZAGA, 8. - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27399"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORGE SAS DI MILANO. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA A N. 2 CLASSIFICATORI ROTANTI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI DI QUESTO COMUNE. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27400"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. FRANCA TONDINI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA  CIVILE  COMUNE CONTRO BESCHI PASQUA E CONTRO TEIM SRL . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FONDO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27401"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSENSO AL TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE SIG. STORANI ENRICO PRESSO IL COMUNE DI MORROVALLE MEDIANTE MOBILITÀ ESTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27402"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROPOSTA DI CONVENZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI DISABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27403"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. CLESIUS SRL DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ISEE AI SERVIZI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27404"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI RIQUALIFICAZIONE EX S.S. GOITESE - NUOVE ROTATORIE INTERSEZIONE VIA MEDOLE E CENTRO ITALMARK. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. INDIZIONE PUBBLICO INCANTO PER L'APPALTO DELLE OPERE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27405"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>COISECO SOC. COOP. A R.L. - LUOGO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA BAGNI PUBBLICI SITI IN PIAZZA SAN LUIGI. PERIODO 01/01/2005-31/12/2005. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27406"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL C.S.E. DI GUIDIZZOLO DI DISABILI RESIDENTI. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27407"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (V.L.) PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI CASTEL GOFFREDO. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27408"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL S.F.A. ANFFAS DI DESENZANO DEL GARDA DI N. 2 RESIDENTI. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27409"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO DI VIALE GORIZIA DI MANTOVA DELLA SIG.NA MINICUCCI DANIELA. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27410"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DEL SOLE ASL DI MANTOVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL C.S.E. DI MANTOVA DI DISABILI RESIDENTI. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27411"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA PER IL MANTENIMENTO DI UN DISABILE RESIDENTE (T.M.) PRESSO L'ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR). ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27412"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA ALLA S.F.A. ''FIORDALISO'' DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DI DISABILI RESIDENTI. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27413"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO LA LOCALE CASA DI RIPOSO DI RICOVERATI CON ONERE A CARICO DEL COMUNE. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27414"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE RESIDENTE (F.L.). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2005. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27415"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE RESIDENTE (N.S.). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO. ANNO 2005. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27416"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA  DI N. 1 POSTO DI  VIGILE URBANO,  CAT. C1, DI RUOLO, A TEMPO PIENO. LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27417"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA  DI N. 1 POSTO DI VIGILE URBANO,  CAT. C1, DI RUOLO, A TEMPO PIENO. APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27418"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA  DI N. 1 POSTO DI  ISTRUTTORE TECNICO,  CAT. C1, DI RUOLO, A TEMPO PIENO.   LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27419"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTAIO ROSSI DI GOITO (MN) - INCARICO PROFESSIONALE PER ATTO DI CESSIONE GRATUITA DI TERRENI DI PROPRIETA' DITTA GI-EMME DI GANDINI FAUSTO &amp; C. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27420"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2005 CON  REG COMUNALE FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL’ ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI GIURATI S.R.L.” CON SEDE IN MANTOVA  - BORGO CHIESANUOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27421"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI CORPO ILLUMINANTE IN VIA P.C. BESCHI. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA TRADELEK S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27422"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO COATTIVO ICI - EMISSIONE DICEMBRE 2004 - AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27423"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE SAN PIETRO - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO SEDI STRADALI E AREE STANDARD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27424"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FRAZIONAMENTI PIANO DI LOTTIZZAZIONE SAN PIETRO E ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO SEDI STRADALI E AREE STANDARD (PARCHEGGI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27425"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOL. MARCO MELLI - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 41/1997 E DELLA DGR N. 7/6645 DEL 2001, RELATIVAMENTE ALLA VARIANTE N. 41 DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27426"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI RIQUALIF. EX STATALE GOITESE - NUOVE ROTATORIE INTERS. VIA MEDOLE E CENTRO ITALMARK - CONFER. INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. ETTORI ENZO PER L'ESECUZIONE DEL FRAZION.DEI TERRENI DISTINTI AI FG. N° 6, 12, 15, 22 E 56 PER LA REALIZ. DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27427"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO O RINNOVO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROV. CAPITOLATO, LETTERA INVITO ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27428"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L. 46/90 DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NELL’APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA MARTA TANA N. 3/A INTERNO 2, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA “TRADELEK S.R.L.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27429"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO VIABILITA' STRADE COMUNALI ANNO 2003 - CONFERIM. DI INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. ETTORI ENZO PER L'ESECUZIONE DEL FRAZIONAMENTO DEI TERRENI DISTINTI AI FG. N° 17 E 18 PER L'AMPLIAMENTO DI VIA ASTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27430"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DI VETRI DEL TIPO A VETROCAMERA 4/12/4 CON TIPOLOGIA RISPONDENTE ALLA NORMA UNI 7697 ANTISFONDAMENTO  3+3/09/3+3 PER LA MEDIA P.C. BESCHI E  3+3/09/4 PER LA SCUOLA MEDIA DON MILANI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ''SONNANTE ''</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27431"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE DI SENTIERI CICLOPEDONALI E PAESAGGISTICI NELLE COLLINE MORENICHE DELL'ALTO MANTOVANO - 1° LOTTO. CONCESSIONE PROROGA ALLA DITTA ''SORGEVA S.C.A R.L.'' DI ARGENTA (FE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27432"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONI D’ECONOMATO E DETERMINAZIONE DEL FONDO PER LE MINUTE SPESE. ANNO 2005 . PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27433"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATENTE EUROPEA DI GUIDA DEL COMPUTER (ECDL) PER IL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27434"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZ.IONE A SEGUITO DI PUBBL. INCANTO AI SENSI ART. 6 CO 2 LETT. A) D.LGS. 157/95  PER L'AFFID. SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE RCTO, RC PATRIMONIALE, TUTELA  LEGALE E PERITALE,  RCA, KASKO, INFORTUNI  . PERIODO  31.12.04 - 31.12.07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27435"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA  DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO,  CAT. C1, DI RUOLO, A TEMPO PIENO. APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27436"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA “CASTIGLIONE ATTRAVERSO I SECOLI” INCARICO PER IL TRASPORTO E LA RESTITUZIONE DI UNA BACHECA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27437"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE BOSCHETTI. MODIFICA OGGETTO INCARICO PROGETTAZIONE PREDISPOSTA DALL'ING. EDOARDO BIGNETTI DELLO STUDIO ARCHITETTI &amp; INGEGNERI ASSOCIATI DI BRESCIA. RETTIFICA IMPORTO COMPENSO ED IMPEGNO DI SPESA DET. N. 386/UT DEL 21/10/04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27438"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  FORNITURA DI UNA FIAT PUNTO 1,2 8V  CAT. 5  PORTE DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE DA METTERE A DISPOSIZIONE DELL'ASSOCIZIONE SAN  CRISTOFORO  ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27439"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CESARE NICOLINI DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI IL TAR BRESCIA DA AZIENDA AGRICOLA CANTONI ENRICO CONTRO COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27440"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE  CASTIGLIONE DELLE STIVIERE/  MAGHELLA PERARO/ INT. DEP. CAST. SRL . IMPEGNO  E LIQUIDAZIONE FONDO SPESE AVVOCATO  SONIA ARESTI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27441"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  ALBERTO PREVIDI DI MANTOVA. CAUSA COMUNE CASTIGLIONE DELLE STIVIERE C/ LEALI NINO  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE  FONDO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27442"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. FRANCA TONDINI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA  CIVILE  COMUNE CONTRO BESCHI ALDO E CONTRO TEIM SRL . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FONDO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27443"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CESARE NICOLINI DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO CONTRO IL MINISTERO DELLE FINANZE PER RECUPERO SOMMA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27444"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO. INC.ASS. LEG.RICORSO AL PRESID. REPUBBLICA PROMOSSO DA BESCHI GIANFRANCO E DESENZANI PIERINA PER L'ANNULL. ATTI  APPROV. PRG. INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQ. A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27445"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA “CASTIGLIONE ATTRAVERSO I SECOLI” INCARICO ALLA COOPERATIVA COISECO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PULIZIE E DI CUSTODIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27446"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE CAPPELLE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO. INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'APPALTO CELLE OPERE,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27447"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PER L’IGIENE DEI BAGNI DI USO PUBBLICO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E DEI BAGNI DELL’ASILO NIDO “IL CUCCIOLO” IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA “RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.” CON SEDE IN POMEZIA (RM).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27448"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RI REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI CALCIO IN FRAZIONE GOZZOLINA - I° STRALCIO - APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO AREE NECESSARIE PER I SUDDETTI LAVORI - LIQUIDAZIONE INDENNITA' AL SIG. NODARI AMEDEO GIOVANNI MARIA - INCARICO NOTAIO PER STIPULA ATTO NOTARILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27449"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ “RACCONTAR FIABE” PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO: FEBBRAIO-APRILE 2005. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27450"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI QUOTIDIANI, SETTIMANALI E RIVISTE CON ALLEGATI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27451"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27452"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>: INDIZIONE PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LE BIBLIOTECHE ASSOCIATE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO. PERIODO: 1 FEBBRAIO ’05 – 31 DICEMBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27453"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO A SEGUITO MOBILITA’ ESTERNA   DELLA SIG.RA BERTAGNA SABRINA CON DECORRENZA DAL 16.12.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27454"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO A SEGUITO MOBILITA’ ESTERNA   DEL SIG. BIANCHERA GIANCARLO CON DECORRENZA DAL 15.12.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27455"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PUBLIRADAR SRL-CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONI SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE SUL PERIODICO ''IL GAZZETTINO'' IN OCCASIONE DELLE PROSSIME FESTIVITA' NATALIZIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27456"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO A SEGUITO MOBILITA' ESTERNA DELLA SIG.RA BIANCHERA MONICA CON DECORRENZA DAL 20.12.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27457"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI  PROGRAMMA SOFTWARE PER LA  GESTIONE DELLO STRADARIO COMUNALE, LA TOPONOMASTICA E IL CATASTO DELLE VIE, AFFIDATO ALLA DITTA A.P. SYSTEM – MILANO – ITALIA – VIA A. PAGLIANO, 35 – 20149  MILANO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27458"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO QUARTIERE 5 CONTINENTI. FORNITURA E POSA DI NUOVO RIVESTIMENTO FONOASSSORBENTE PER IL SOFFTTO DELLA SALA DEL CENTRO SOCIALE. AFFIDAMENTO ESECUZIONE ALLA DITTA CASA COLORE DI BAZZIGA CRISTIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27459"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO SPOGLIATOI DEL QUARTIERE 5 CONTINNTI. FORNITURA DI PARETE DIVISORIA COMPLETA DI CANCELLETTO APRIBILE PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BETTARI FRATELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27460"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>APP.  PREVENTIVI DI SPESA INERENTI I LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI PUBB. ILL. PRESSO I CORRIDOI INTERRATI CIMITERO NEOCLASSICO.  APP. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI  SENSI ART. 144 DPR 21/12/99 N.554 ALLA DITTA TRADELEK DI CASTIGLIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27461"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIORDINO FUNZIONALE GALLERIA FOSSO RIALE PER COLLEGAMENTO PARCO PASTORE - AREA EX DESENZANI. OPERE DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE AFFID. DEI MEDESIMI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA CISA COSTRUZIONI S.R.L. DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27462"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: COOPERATIVA TEMPO LIBERO  SCARL DI BRESCIA. AFFIDAMENTO INCARICO DI GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI. PERIODO 1.1.05 – 31.12.05. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27463"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27464"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' PRO SENECTUTE SRL DI CURTATONE (MN). LOCAZIONE SOLLEVATORE ELETTRICO ''BANDIERA'' PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SEPSA. ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27465"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA FONDEC FERRAMENTA DI GUIDETTI MAURO– CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER L’ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27466"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PER L’ANNO 2005 DEI CANONI DI LOCAZIONE DI N° 17  ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27467"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E VARIAZIONE PER L’ANNO 2005 DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27468"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA “IL REGNO DEL PANE” DI ATRIANO RAFFAELE E F.LLI SNC- LUOGO - AFFIDAMENTO FORNITURA PANE E PIZZA PER ASILO NIDO. PERIODO 01.01.2005-31.12.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27469"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS GPA SPA DI MI. FILIALE DI BS.  PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 404190 CHIODO A CHIODO CON AXA ART  PER MOSTRA '' CASTIGLIONE  ATTRAVERSO I SECOLI'' DAL 18.12.04 AL  30.4.05. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27470"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS S.PA. DI MILANO – FILIALE DI BRESCIA. PAGAMENTO PREMIO 2005 POLIZZA FURTO N. 20/406135 STIPULATA CON INA ASSITALIA S.P.A.    IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27471"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA “CASTIGLIONE ATTRAVERSO I SECOLI” INCARICO AL CORPO VIGILI GIURATI DI MANTOVA PER LA SORVEGLIANZA NOTTURNA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27472"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA “CASTIGLIONE ATTRAVERSO I SECOLI” INCARICO PER REALIZZAZIONE STRISCIONE STRADALE E STENDARDO IN PVC. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27473"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTO D’AUTORE PER LE FOTOCOPIE NELLE BIBLIOTECHE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27474"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUMAGALLI LAURO, SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE SU AS400.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27475"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPUTER SERVICE 2 S.N.C DI MARIOTTI E C, RIPARAZIONE STAMPANTE STAMPANTE EPSON EPL N1600.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27476"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP. SOCIALE ARIANNA S.C.A R.L. DI MANTOVA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLA PRETURA/UFFICIALE GIUDIZIARIO, GIUDICE DI PACE E STRAORDINARIA DELL’ASILO NIDO. PERIODO: 01/01/2005-31/12/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27477"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP. SOC. S. LUCIA A R.L. DI ASOLA (MN). AFFIDAM. DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDIN. DEL MUNICIPIO, DEGLI UFFICI DI P.L. E DEGLI ASSIST. SOC. PRESA D’ATTO DEL COSTO ORARIO DELLA MANODOPERA PER SINGOLA PULIZIA DI NUOVI IMMOBILI. PERIODO: 01/01/05-31/12/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27478"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG.RA SOLAZZO CINZIA, TERMINALISTA, CAT PROF. B4. LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE COMPETENZA 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27479"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI RIVESTIMENTO IGNIFUGO CONDOTTA IDRANTI TEATRO COMUNALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA CASA COLORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27480"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER REVISIONI NECESSARIE AL LORO COLLAUDO. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA PIADENA FRANCESCO DI CASTIGLIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27481"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO IM PIANTISTICO PALAZZINA EX OPG LOC.GHISIOLA. RIMBORSO SPESA ANTICIPATA DALL'ECONOMO COMUNALE PER VERSAMENTO VV.F. PER ESAME PROGETTO PER RILASCIO C.P.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27482"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RETE SENTIERI CICLOPEDONALI E PAESAGGISTICI NELLE COLLINE MORENICHE DELL'ALTO MANTOVANO-1°LOTTO.APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1.AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SORGEVA S.C.A R.L. DI ARGENTA(FE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27483"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIO-EDUCATIVI E SERVIZI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA. RESTITUZIONE QUOTE A CARICO DEGLI UTENTI. ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27484"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA “CASTIGLIONE ATTRAVERSO I SECOLI” INCARICO PER LA FORNITURA DEL PROGRAMMA SOFTWARE “BAMS AERVIEW” PER  LA MOSTRA  “CASTIGLIONE ATTRAVERSO I SECOLI”. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27485"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA “CASTIGLIONE ATTRAVERSO I SECOLI” INCARICO PER I TRASPORTO E LA RESTITUZIONE DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27486"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA “CASTIGLIONE ATTRAVERSO I SECOLI” INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE STRUTTURE E PER L’ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27487"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA “CASTIGLIONE ATTRAVERSO I SECOLI” INCARICO ALLO STUDIO IRIDE PER LA REALIZZAZIONE DEL CATALOGO E DEL MATERIALE PUBBLICITARIO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27488"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO PER L’ANNO 2004. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27489"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA, A MEZZO DI RACCOMANDATA AR, DEL DEPOSITO, PRESSO L'UFFICIO POSTALE, DI ATTO GIUDIZIARIO NON POTUTO NOTIFICARE NEI TERMINI DI LEGGE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27490"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA IN ANNI DIVERSI, E NON OBLATE NEI TERMINI STABILITI  DAL MEDESIMO CODICE - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27491"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO. CONSISTENZA 1PFAPR3PM8PTKM.15 PRATICA  N. 10157/TAR - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27492"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, NELL'ANNO 2000, E NON OBLATE NEI TERMINI STABILITI DAL MEDESIMO CODICE - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27493"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE AMMINISTRATORI PER L'INCONTRO DEL 13.12.2004 AL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER ESAME PROBLEMATICHE SOCIETA' WELLA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27494"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO INTERCOMPARTIMENTALE  PRESSO L’ I.N.P.S.  DELLA DIPENDENTE SIG.RA  SOLAZZO VINCENZA CON DECORRENZA DALL’1.12.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27495"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI  NEL GIORNO 06.12.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27496"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI NOVEMBRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27497"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS S.PA. DI MILANO – FILIALE DI BRESCIA. PAGAMENTO PREMIO 2005 POLIZZA RC MERLONI N. 463257 STIPULATA CON INA ASSITALIA S.P.A.  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27498"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI CLASSIFCAZIONE ACUSTICA DEL TERRITOIO COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 10 AGOSTO 2001 - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA DELL'AVVISO DI DEPOSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27499"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE N. 37 AL PIANO REGOLATORE GENERALE - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA DELL'AVVISO DI DEPOSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27500"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11433 DEL 02/11/2004 PER FORNITURA LIBRI  PER LA BIBLIOTECA COMUNALE A BENEFICIO DI L.S. SRL  - QUARTO INFERIORE (BO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27501"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE AL CLUB ANNI D’ARGENTO AUSER-INSIEME ONLUS PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI DUE MINORI AI PRESIDI RIABILITATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27502"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO MEDIANTE ASTA PUBBLICA ALLA DITTA FONDEC FERRAMENTA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.056,40 DAL CAP. 18620 AL CAP.  3810</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27503"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (A.R.P.A.) DI MANTOVA - ESAME PROGETTO VARIANTE N. 41 AL P.R.G. - IMPEGNO DI SPESA DI € 494,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27504"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MANTOVA - ESAME PROGETTO VARIANTE N. 41 AL P.R.G. - IMPEGNO DI SPESA DI € 315,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27505"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MANTOVA - ESAME PROGETTO VARIANTE N. 40 AL P.R.G. - IMPEGNO DI SPESA DI € 315,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27506"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (A.R.P.A.) DI MANTOVA - ESAME PROGETTO VARIANTE N. 40 AL P.R.G. - IMPEGNO DI SPESA DI € 494,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27507"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA B.S. DI BRESCIANI SECONDO PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO - APPROVAZIONE COLLAUDO DEFINITIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27508"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO EX ASILO MENGHINI . FORNITURA E POSA DI ZOCCOLINO BATTISCOPA PER CORRIDOI E SALE DEL PALAZZO COMUNALE EX MENGHINI. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA COISECO SOC. COOP. A.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27509"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA COPERTURA EDIFICIO ADIBITO A PALESTRA COM.LE IN FRAZ. GOZZOLINA. AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI IMPRESA EDIL BERTOLETTI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27510"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER L’INTERO MESE DI  NOVEMBRE 2004 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27511"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MAGGIORAZIONE ORARIA  MESE DI NOVEMBRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27512"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ  MESE DI NOVEMBRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27513"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI NOVEMBRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27514"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27515"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA GADGETS ALLA DITTA ALBERS PUBBLICITÀ DI GOTTOLENGO (BS), PER LA MANIFESTAZIONE “NATALE 2004: VIVI CON NOI LO SPORT”  - PERIODO 13 – 17 DICEMBRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27516"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74 DEL “CENTRO TEATRALE LARIANO SOC. COOP. A R.L.” PER PAGAMENTO DIRITTO D’AUTORE ALLA COMPAGNIA ROYALTIES.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27517"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>GONZAGARREDI SCRL DI GONZAGA (MN). FORNITURA SCAFFALATURE PER SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO, ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27518"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO. NOVEMBRE-DICEMBRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27519"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRE LUNE EDIZIONI SAS. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E STAMPA GUIDA AI SERVIZI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO. ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27520"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA  DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C1, DI RUOLO, A TEMPO PIENO. AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27521"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA  DI N. 1 POSTO DI VIGILE URBANO, CAT. C1, DI RUOLO, A TEMPO PIENO. AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27522"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO DI RUOLO PER N. 1 POSTO DI OPERAIO AUTISTA, CAT. B3 INIZIALE. LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27523"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO DI RUOLO PER N. 1 POSTO DI OPERAIO AUTISTA, CAT. B3 INIZIALE, A TEMPO PIENO. APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27524"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA  DI N. 1 POSTO DI  ISTRUTTORE TECNICO,  CAT. C1, DI RUOLO, A TEMPO PIENO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27525"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO QUARTIERE CINQUE CONTINENTI. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZ.FATT.N.44 DEL 23/10/2004 IMPRESA COSTRUZIONI CASTELLINI LUIGI SRL. SVINCOLO POLIZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27526"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ADEGUAMENTO  EDILI ED IMPIANTISTICHE DEL C.F.P. DI VIA MANTEGNA. LIQUIDAZIONE AL FUNZIONARIO REGIONALE ARCH.GIOVANNI GIOIRA COMPETENZE L. 109/94 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI FORNITE NEL CORSO DEI LAVORI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27527"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA DI PORTALI CONTRO SAGOMA'' A CAVALLETTO ZINCATO. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DEI MEDESIMI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA COMPAGNONI FIORE S.R.L. DI BOZZOLO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27528"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>: SPESE POSTALI AFFRANCATRICE.  ULTERIORE  IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2004 DI € 5.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27529"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DEL TERRITORIO DI MANTOVA - ACQUISTO FOGLI DI MAPPA IN FORMATO DIGITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27530"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANCATO RIMBORSO PROGETTO ASSISTENZA DOMICILAIRE EDUCATIVA INDIRETTA A AVORE DEL MINORE Q.F.I. LEGGE 162/98.PROGETTO ANNO 2004.PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27531"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE FASCE REDDITUALI AGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, VALIDE PER L’APPLICAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DELL’ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27532"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2004/2005. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. PERIODO DICEMBRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27533"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI SELEZIONE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO DI RUOLO PER N. 1 POSTO DI OPERAIO AUTISTA, CAT. B3 INIZIALE. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27534"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO DI RUOLO PER N. 1 POSTO DI OPERAIO AUTISTA, CAT. B3. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27535"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO COATTIVO ICIAP EMISSIONE DICEMBRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27536"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 ALBERATURE IN VASO DA UTILIZZARE QUALI ALBERI DI NATALE E SUCCESSIVA PIANTUMAZIONE NEL PARCO PASTORE. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERV IZI IN ECONOMIA ALLA DITTA CHERUBINI E FIGLI E C. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27537"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO E SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO CENTRO SPORTIVO QUARTIERE CINQUE CONTINENTI. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA MASCHERA SAS A SUBAPPALTARE ALCUNE OPERE ALL'IMPRESA CAVALI COSTRUZIONI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27538"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MECCANISMO APERTURA A PAVIMENTO E SISTEMAZIONE PORTA A VETRI INGRESSO PRINCIPALI BIBLIOTECA E SOSTITUZIONE VETRATEELEMENTARE S.PIETRO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA LEALI VETRI SERVICE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27539"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE ''SAN PIETRO'' - APPROVAZIONE COLLAUDO ING. MAURO TINTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27540"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA NUCLEO DI VALUTAZIONE COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO. ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27541"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORDINO FUNZIONALE GALLERIA FOSSO RIALE PER COLLEGAMENTO VIALE BOSCHETTI PARCO PASTORE EX DESENZANI. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. SERGIO DALZERO PER IL COLLAUDO STRUTTURALE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27542"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO FUNZIONALE FABBRICATO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZIONE GOZZOLINA. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING.SERGIO DALZERO PER IL COLLAUDO STRUTTURALE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27543"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO 626/94 E PREVENZIONE INCENDI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SCUOLE MEDIE E PORTE DI ACCESSO ALLA SCALA ESTERNA DI EMERGENZA. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1. AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI DI PERIZIA DITTA APPALATRTICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27544"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO EX ASILO MENGHINI. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. MARISA BONFATTI PAINI DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27545"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI NUOVI IMPIANTI PER LE LUMINARIE NATALIZIE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRADELEK S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27546"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI RADIATORI ALIMENTATI A GAS METANO PRESSO GLI UFFICI PRO LOCO E UN TERMOCONVETTORE PRESSO L’UFFICIO DIRIGENTE AREA FINANZIARIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA “LIGABUE SILVANA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27547"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DA IDRAULICO SUGLI  IMPIANTI TERMOIDRAULICI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI  SENSI DEL D.P.R. 554/99 ALLA SOCIETA’ “INDECAST S.R.L.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27548"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE EDILI ED AFFINI SUGLI  IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.   IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI  SENSI DEL D.P.R. 554/99 ALLA DITTA EDIL BERTOLETTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27549"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E DI MINUTO CONSUMO PER L’ASILO NIDO COMUNALE . PERIODO DA 01/01/2005 A 31/12/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27550"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO COMUNALE - ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI MUSICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2004/2005 – APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE CON IL  MAESTRO MASSIMILIANO GIOVANARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27551"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INERENTI "I LAVORI DI NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE IN MATERIALE TERMOPLASTICO PER LA NUOVA ROTONDA ALL'INTERNO DEL PERIMETRO URBANO. APPROV.AFFID. MEDIANTE COTTIMO ALL'IMPRESA GUBELA DI CASTIGLIONE D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27552"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE   BANDO  STRAORDINARIO PER  L’ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO” PER L’ANNO SCOLASTICO 2004/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27553"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2004/2005. CONCESSIONE ALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO I PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2004/2005 A FAVORE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I°. EROGAZIONE ACCONTO 75% DEL CONTRIBUTO STESSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27554"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2004/2005. CONCESSIONE ALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO I PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2004/2005 A FAVORE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I°. EROGAZIONE ACCONTO 75% DEL CONTRIBUTO STESSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27555"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>COISECO SOC. COOP. A R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO DIRETTO PULIZIE STRAORDINARIE DEI LOCALI DELL’EX ASILO MENGHINI, AI SENSI DELL’ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27556"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI RENATA PATTINI, ANNA CERINI E SILVIA LEALI AL SEMINARIO SU : LE COMPETENZE DI COMUNI E PROVINCE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E APPROFONDIMENTI SPECIFICI ORGANIZZATO DALLA CISEL PER I GIORNI 15-16 E 17 DICEMBRE 2004 A MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27557"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. CESARE PAROLI  DI MANTOVA. CTU NELLA CAUSA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE C/ BESCHI ALDO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27558"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE CASTIGLIONE D/STIVIERE C/BARONI LILIANA– RICORSO AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI CASTIGLIONE D/STIVIERE AVVERSO VERBALE DI ACCERTAMENTO P.M. N. 411/03. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27559"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE GABRIELE PRANOVI. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO PLANNING AND MAINTAINING A MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 NETWORK INFRASTRUCTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27560"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA  PER  L'INSERIMENTO DI UNA  MINORE  RESIDENTE,   PRESSO IL CENTRO DI PRONTO INTERVENTO ''CASA  AURORA'' - CASTENEDOLO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27561"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOM. ENZO ETTORI DI SARGINESCO (MN) - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RICERCHE E RICHIESTE DI COPIE AUTENTICHE DI FRAZIONAMENTI TERRENI INDIVIDUATI AL FG. 12 MAPPALI 933-1012 (E 979,20)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27562"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO EX ASILO MENGHINI. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL P.I. FRANCESCO PERLINI DELLO STUDIO PERLINI SRL DI MANTOVA PER LA RICHIESTA CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27563"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORDINOI FUNZIONALE GALLERIA FOSSO RIALE PER COLLEGAMENTO VIALE BOSCHETTI-PARCO PASTORE-EX DESENZANI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1.AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI IMPRESA VIA-BIT SPA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27564"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL DISTRIBUZIONE SPA PUNTO ENEL DI MANTOVA- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE PER LE LUMINARIE NATALIZIE PER IL PERIODO 06.12.2004/07.01.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27565"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A PER IL TRASFERIMENTO DI LINEA ANALOGICA CON ADSL SMART 5 DALLA SCUOLA PRIMARIA DI GOZZOLINA ALLA NUOVA SEDE IN VIA PAIASSI C/O L’ORATORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27566"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INERENTE I LAVORI DI RIPRISTINO SCOSSALINE NELLA SCUOLA MATERNA SAN PIETRO. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DEI MEDESIMI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA MADESANI SRL DI GOITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27567"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE LAPIDEO PER SOSTITUZIONE DI PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO STORICO STORICO, ROTTI E PERICOLANTI PER I PEDONI CHE VI TRANSITANO. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOL. DI FORNIT. E SERV. IN ECONOMIA ALLA DITTA MARMO ART.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27568"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA N. 10 IMPIANTI DI P.I. ALLA DITTA ELEBER DI VICENZA. RIDETERMINAZIONE QUADRI ECONOMICI GENERALI DEI LAVORI DI REALIZ.NUOVI ITINERARI CICALBILI E RIQULIFICAZ.EX STATALE GOITESE - TRATTO TRA VIA ROSSINI E PERGOLESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27569"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO STESURA VARIANTE N. 41 AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 5 GENNAIO 2000 (€ 1.344,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27570"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI INFERRIATE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SITO IN LOCALITA' SAN PIETRO DI QUESTO COMUNE. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA BETTARI F.LLI DI CASTIGLIONE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27571"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE AL SIG. FINETTI MORENO, NATOA  GAMBARA IL 02.04.1968 E RESIDENTE A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE IN VIA COLA N. 27 CF FNTMRN68D02D891J</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27572"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI VARI VIGILI URBANI LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI MONTICHIARI IN OCCASIONE DEL MERCATO DEL BESTIAME DEL  VENERDÌ E MANIFESTAZIONI VARIE PERIODO AGOSTO OTTOBRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27573"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISORI DEI CONTI. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO 01.08.2003-30.06 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27574"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI PERGAMENE DA DONARE IN OCCASIONE DI MATRIMONI CIVILI, DI 2 REGISTRI PER SERVIZI CIMITERIALI E 2 REGISTRI PER UFFICIO ANAGRAFE. DITTA EDK EDITORE SRL - FILIALE DI MANTOVA, VIALE ITALIA 5. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27575"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IN ORDINE ALLE CONDIZIONI DI VENDITA IN CONCESSIONE DELLE CAPPELLE DI FAMIGLIE DA COSTRUIRSI NEL CIMITERO MONUMENTALE – “AREA NUOVA”. APPROVAZIONE MODELLO DI  ATTO DI  PRENOTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27576"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TREND SERVIZI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, COLLEGAMENTO ADSL DAL 01-06-2004 AL 31-05-2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27577"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO AI SENSI DELL'ART. 6  CO. 2 D.LGS. 157/95 PER L'AFFIDAMENTO  DEI SERV. ASSIC.I POL.  RCTO, RC PATRIMONIALE, TUTELA LEGALE E PERITALE, RCA E RD, KASKO, INFORTUNI. NOMINA COMM. GIUDICATRICE PER LA VERIFICA E ATTR. PUNTEGGI OFF. QUAL - TEC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27578"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ATTO N. 90/SS DEL 16/06/2004 (GEN. 611) AVENTE PER OGGETTO ''EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2003 A N° 4 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE PRESENTATE AL CAAF CIA, INCLUSI NEL 1° ELENCO ANNO 2004.''</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27579"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2003 A UN  BENEFICIARIO CON  DOMANDA IDONEA PRESENTATA AL CAAF CISL, INCLUSO NEL 12° ELENCO ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27580"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). AFFIDAMENTO FORNITURA DI RILEVATORI DI VELOCITÀ VISIVA, COMPRESO MEMORIE ED ACCESSORI, PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27581"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE P.I.P - 4° LOTTO - I° STRALCIO - APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO DITTA IMM. CAPELLA S.R.L. - APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DITTA IMM. CAPELLA S.R.L. - CONF. INCARICO NOTAIO ROSSI PER STIPULA ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27582"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA TRASFORMAZIONE SOCIETARIA DELLA CISA COSTRUZIONI DI GIRELLI MARCO &amp; C. SNC IN CISA COSTRUZIONI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27583"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE INTERNE DEPOSITO E SALE POLIVALENTI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO E PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO. INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'APPALTO DELLE OPERE ED APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27584"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE INTERNE DEPOSITO E SALE POLIVALENTI. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ARCH.MARCO FANTONELLI -STUDIO TECNOASSOCIATI DI BS PER RESPONSABILITA' E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE.RIDETERMINAZIONE INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27585"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL NUOVO PIP-4°LOTTO-1°STRALCIO.IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SUI QUOTIDIANI LA GAZZETTA DI MN E LA VOCE DI MN. RIMBORSO SPESA ECONOMO ANTICIPATA PER VERSAMNENTO BURL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27586"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEL  SERVIZIO INFORMAGIOVANI. PERIODO 1.1.05 – 31.12.05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27587"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2004/2005. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PRIMARIA COLLEGIO VERGINI DI GESÙ PER GARANTIRE I PROGETTI CONTEMPLATI NEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE ACCONTO 75% DEL CONTRIBUTO STESSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27588"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA METAPC, VIA ALDO MORO 10 BRESCIA: FORNITURA DI DUE MODULI RAM PER XSERIES 225.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27589"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSO AL SERVIZIO DI FISCALITA' LOCALE ON-LINE ATTIVATO DAL C.S.I. SRL . PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27590"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TECNOTRAFFICO SRL, CON SEDE A GROTTE DI CASTRO IN VIA ROMA N. 156/B,AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN MISURATORE DI VELOCITÀ TIPO PISTOLA LASER COMPLETO DI STAMPANTE ED ACCESSORI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27591"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 32 APPARECCHI VOLO. REVOCA DET. N. 370 DEL 14.10.04. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GRUPPO ELETTRA SPA DI DARFO BOARIO TERME (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27592"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO AL SIG. BREVIGLIERI FRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27593"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA FI.N. 57 DEL 10/11/2004 N. GEN. 1121 DI ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA DI €. 300.000,00 PER IL FINANZIAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27594"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA FI.N. 41 DEL 15/09/2004 N. GEN. 890 DI ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA DI €. 450.000,00 PER IL FINANZIAMENTO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE EX STATALE GOITESE – NUOVE ROTATORIE INTERSEZIONE  VIA MEDOLE E CENTRO ITALMARK.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27595"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA  DI N. 1 POSTO DI  VIGILE URBANO,  CAT. C1, DI RUOLO, A TEMPO PIENO.   NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27596"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2004/2005 –. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ASSOCIAZIONE EQUATORE E ALLA COOP. SOCIALE MOSAICO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CORSO DI ALFABETIZZAZIONE” RIVOLTO ALLE DONNE STRANIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27597"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2004/2005. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE EDUCAZIONE DEGLI ADULTI (C.T.P.E.D.A.) PER GARANTIRE I PROGETTI CONTEMPLATI NEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE ACCONTO 75% DEL CONTRIBUTO STESSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27598"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2004/2005. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “F. GONZAGA” PER I PROGETTI CONTEMPLATI NEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE ACCONTO 75% DEL CONTRIBUTO STESSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27599"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO INVIM A CANTUCCI FRANCESCA (IN QUALITA' DI EREDE DI CANTUCCI FRANCESCO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27600"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI: RUOLO SUPPLETIVO PER GLI ANNI 2002 E PRECEDENTI. EMISSIONE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27601"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E MANUTENZIONI VARIE ANNO 2004. INTEGRAZIONE CONTRATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27602"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO NEI LOCALI DEL TEATRO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DEI MEDESIMI MEDIANTE COTTIMO AI SENSI DELL'ART. 144 DEL D.P.R.  21.12.99 N. 554 ALLA DITTA TRADELEK S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27603"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA DI €. 200.000,00 A TASSO FISSO CON AMMORTAMENTO VENTENNALE PER IL FINANZIAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI CALCIO IN FRAZIONE GOZZOLINA – 1° STRALCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27604"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO  DI CALCIO IN FRAZIONE GOZZOLINA - 1° STRALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27605"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL NUOVO PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - 4° LOTTO - 1° STRALCIO. INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'APPALTO DELLE OPERE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27606"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI S.N.C. DI LUCCHINI MASSIMO &amp; C. – GAVARDO (BS). AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI UFFICI ED. PRIVATA, ATT. PRODUTTIVE, URB. , ECOL. E DEL SOLAIO POSTO SOPRA GLI UFFICI STESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27607"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERRIFICA DET. DEL RESP. AREA TECNICA N. 237/UT - 750 GEN. DEL 09/07/2004. "APP. PREV. DI SPESA INERENTE I LAVORI DI "RIQUAL. EX S.S.GOITESE-ALLARG. PER SOSTA AUTOCORR.-OPERE DI COMPL." INTEG. INCARICO DI PROG. ARCH. PAOLO BARSONI-APP. AFF. DIT. COSTRADE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27608"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOL. DONAERA GIULIANO DELLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PARERE GEOLOGICO IN OTTEMPERANZA AL D.G.R. N. 6/37.918 DEL 6 AGOSTO 1998 N. 40 AL P.R.G. (€ 612,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27609"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA FRUTTA BELLINI, IL REGNO DEL PANE, DAC SPA, MACELLERIA SAN LUIGI - LORO SEDI - RILEVAZIONE MINORE SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E DI MINUTO CONSUMO PER OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO PRESSO QUESTO ENTE. ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27610"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM A RESIDENTI COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 03/11/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27611"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN CONTO AFFITTO A RESIDENTI.COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 03/11/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27612"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE “DOMENICA A TEATRO - TEATRO PER LE FAMIGLIE” ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA SPETTACOLI DEL 21,  28 NOVEMBRE 2004, 5 E 19 DICEMBRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27613"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI E LOCANDINE DIRETTAMENTE DALLE COMPAGNIE TEATRALI IN OCCASIONE DEGLI SPETTACOLI. PROVVEDIMENTI STAGIONE TEATRALE 2004/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27614"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STAGIONE DI PROSA 2004-2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27615"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME INDEBITE ALLA DITTA AMICA CHIPS SRL CON SEDE A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE IN VIA DELL'INDUSTRIA N. 57 P.IVA 01561960202</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27616"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA  SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALEDI CASTIGLIONE D/S. DELLA TENUTA DEL CORSO DI TIRO PER I NOVE APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI P.S. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27617"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2004/2005 - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D’IMPRESE – AVENANCE SPA DI MILANO (CAPOGRUPPO) E COPRA SCARL DI PIACENZA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27618"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE IN CORSO CON IL MINISTERO DELL'INTERNO PER LO STABILE ADIBITO A CASERMA VIGILI DEL FUOCO PERIODO 4.11.1996 - 3.11.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27619"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONEDI NUOVI DOSSI STRADALI PER PASSAGGI PEDONALI IN QUOTA. IMP. DI SPESA ED APPROVAZ, AFFIDAM.  MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 144 DEL D.P.R. 21.12.1999 N. 554 ALLA DITTA COMPAGNONI FIORE S.R.L. DI BOZZOLO (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27620"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE EX S.S.GOITESE-ITINERARI CICLABILI TRATTO TRA VIA ROSSINI E VIA PERGOLESI.APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1.AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI  IMPRESA''GILIOLI SNC''.RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27621"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO FUNZIONALE DEL FABBRICATO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTAREE IN FRAZIONE GOZZOLINA. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SUI QUOTIDIANI LA VOCE DI MN E LA GAZZETTA DI MN.RIMBORSO SPESA ECONOMO COM.LE PER ANTICIPO SOMMA PUBBLICAZIONE BURL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27622"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SEDE STRADALE AFFERENTE  I LAVORI DI URBANIZZAZIO-NE PRIMARIA IN ZONA P.E.E.P. FONTANE - IQUIDAZIONE INTEGRAZIONE INDENNIZZO ALLA DITTA A&amp;T EUROPE S.P.A. - INTEGRAZIONE CONFERIMENTO INCARICO AL NOTAIO ROSSI PER STIPULA ATTO DI COMPRAVENDITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27623"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ZUCCHETTI ITALIA DI LODI, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE PRESSO IL CIMITERO E IL MAGAZZINO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27624"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA DI €. 300.000,00 A TASSO FISSO CON AMMORTAMENTO VENTENNALE PER IL FINANZIAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27625"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO “INSONNIE: NOTE DI UNA MUSICA SENZA SONNO” CHE SI TERRÀ SABATO 13 NOVEMBRE 2004 PRESSO IL TEATRO SOCIALE ALLE ORE 21.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27626"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA E 3 ELETTRONICA DI EOLI E C SNC - VIA MAZZINI N. 63 LUOGO -DELLA FORNITURA DI DUE  TELEFONI CELLULARI PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27627"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E/O INTEGRAZIONE PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE ''IL CUCCIOLO''. ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27628"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SOCIALE  DI ZONA  2002 -  2004 .  APPROVAZIONE    BANDI  PER  L’EROGAZIONE  DEI BUONI  SOCIALI DESTINATI  A : ANZIANI IN CONDIZIONE  DI FRAGILITA’  SOCIALE  E NUCLEI FAMILIARI  CON FIGLI    DI ETA’  INFERIORE  AI TRE  ANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27629"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO LIMITI REDDITO ANNO 2003 PER ATTRIBUZIONE FASCE REDDITUALI AGLI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE E PER APPLICAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27630"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE DI N. 6 VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE DA IMPIEGARE NEL NOSTRO ENTE NEL PROGETTO “CITTÀ SOLIDALE” NONCHÈ APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27631"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA. PERIODO 01/01/2005 - 31/12/2009 ALL’ISTITUTO BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SOC. COOP. A R.L - VERONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27632"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.LUCIA SOC.COOP A R.L. DI ASOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO PULIZIE STRAORDINARIE PER LA PALESTRA E GLI SPOGLIATOI IN FRZ. GOZZOLINA DI CASTIGLIONE, AI SENSI ART. 2 REG.C.LE ESEC. FORNITURE E SERV. ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27633"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI DELLE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSI QUOTE INDEBITE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI EFFETTUATI NEL PERIODO 1/1/2003-31/12/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27634"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA  PER   L’INSERIMENTO  TEMPORANEO  DI UN CITTADINO   RESIDENTE    PRESSO LA   “COMUNITA’ MAMRE “   UBICATA  A  MOTTELLA DI   SAN  GIORGIO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27635"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE MINORE SPESA PER ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO CRES. ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27636"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GUANTI MONOUSO IN LATTICE PER ODC PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27637"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUARTO INVIO ALL'INPS DOMANDE ASSEGNO MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27638"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27639"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO PER L’INTERO MESE DI  OTTOBRE 2004 E PER LA MISSIONE DEL 05.11.04 DEL SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27640"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI OTTOBRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27641"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27642"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI OTTOBRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27643"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CNS CONS. NAZ. SERV. S.C. A R.L. DI BOLOGNA - SEDE TERRIT. DI MELEGNANO (MI). AFFID. DIRETTO PULIZIE STRAORD. PER I NUOVI UFFICI DELL’AREA FINANZIARIA C/O IL MUNICIPIO, AI SENSI DELL’ART. 2 DEL REG. PER L’ESEC. DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27644"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ARPA, PER ESECUZIONE DI N. 3 ANALISI SUI TERRENI POSTI NELLA ZONA CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO DELLA DITTA CASTIGLIONE RIFIUTI S.R.L. A SEGUITO DEGLI INCENDI AVVENUTI IN DATA 06.07.2004 E 06.08.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27645"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. SONIA ARESTI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. INCARICO DI ASSISTENZA  LEGALE NEL PROCEDIMENTO CONTRO IL SIG. RUGGERI  ALFREDO PER RECUPERO SOMME. INTEGRAZIONE IMPEGNO  DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27646"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA SELETTIVA INTERNA PER PROGRESSIONE VERTICALE.    PROVVEDIMENTO E PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27647"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA BESCHI LETIZIA AL SEMINARIO SUL TEMA “NOVITÀ DELL’IRPEF ,ADEMPIMENTI DI FINE ANNO E CUD 2005 IL GIORNO 26.11.04  A MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27648"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 18.10 - 05.11.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27649"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA GATTA ANNA TERMINALISTA. CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE POST-PARTO DAL 10.11.2004 AL  09.01.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27650"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA SOLFITTI PAOLA, COORDINATORE SERVIZI BIBLIOTECARI CAT. D1. CONGEDO PER MATERNITÀ OBBLIGATORIA POST-PARTO DAL 21.10.2004 AL 20.01.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27651"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE EX S.S.GOITESE -NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE VIA CAVOUR-VIA P.C.BESCHI.APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.LIQUIDAZ.RESIDUO CREDITO IMPRESA GOFFI FULVIO. LIQUIDAZ.SALDO COMPET.ING.BURATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27652"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI - ANNO 2004. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DELL'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27653"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI AFFERENTI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA COM.LE IN FRAZ. GOZZOLINA. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ARCH. CARLO BACCINETTI PER ACCATASTAMENTO NUOVA PALESTRA COM.LE CON ANNESSI SPOGLIATOI IN LOC. GOZZOLINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente xsi:nil="true" /><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27654"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMP. DI SPESA A FAVORE DELL’ING. CARLO GORIO DI BRESCIA, PER DIREZ. LAVORI CONTABILITA’ LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE -  LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEL SITO "CAVA PIRATA" E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27655"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ADEGUAMENTO EDILI ED IMPIANTISTICHE DEL C.F.P. VIA MANTEGNA.CONFERIMENTO INCARICO ING.TINTI PER CALCOLO CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI E DICHIARAZIONE STATICITA' INTERO FABBRICATO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27656"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA SIG. CLAUDIO BIASI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27657"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE N. 35 AL PIANO REGOLATORE GENERALE - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA DELL'AVVISO DI DEPOSITO (€ 58,26)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27658"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO FUNZIONALE DEL FABBRICATO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE  IN FRAZIONE GOZZOLINA. CONFERIMENTO INCARICO ARCH.CARLO BACCINETTI PER LA D.L.,CONTABILITA',RESPONSABILITA' E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZ.IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27659"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO FUNZIONALE FABBRICATO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZIONE GOZZOLINA.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA ELETTRO CIMAR SRL DI ROMA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27660"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNO DI SPESA  RELAT.ALL'AFFID. MEDIANTE ASTA PUBBL. ALLA DITTA CAMMI DELLA FORN. DI MATERIALE EDILE BIENNIO 2003-2004 PER L'IMPORTO COMPLES.DI € 10.000,00 DAL CAP. 18.620 AL CAP. 3810.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27661"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MANTOVA - ESAME PROGETTO VARIANTE AL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE (PEEP) DI VIA CARMINE TIPODI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 15,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27662"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX S.S.GOITESE - ALLARGAMENTO PER SOSTA AUTOCORRIERE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27663"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUT STRAORD MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLE PROTEZIONI E POSA DI ZANZARIERE ALLE FINESTRE DELLA MENSA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE C. BATTISTI.AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO L.109/94 ALLA DITTA BETTARI F.LLI DI BETTARI ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27664"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARMADIATURA PER UFFICIO CONTRATTI, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA “COMMERCIAL SACE  S.R.L.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27665"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PARCO COMUNALE "EX AREA DESENZANI". APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA TRADELEK S.R.L. DI CASTIGLIONE D/S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27666"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 4 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27667"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PROJECT INFORMATICA S.R.L, AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL PROGRAMMA ETRUST SECURE CONTENT MANAGER SUITE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27668"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI UN CORPO ILLUMINANTE IN VIA P.C. BESCHI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2.959 DEL 31.08.2004 ALLA DITTA TRADELEK S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27669"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA M.VISANI DI VISANI FRANCO DI MANTOVA. AFFIDAMENTO FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, PER IL PERIODO: NOVEMBRE 2004/OTTOBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27670"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBINGRESSO DELLA DITTA GIOFFICE DI GENITRINI FABIO NEL CONTRATTO DI R.VISANI DI MIANTE GIULIANO (SOCIETÀ CEDUTA A SEGUITO DI VENDITA) N°304 NON A REP. DEL 17/05/02 RINNOVATO CON ATTO N°429 DEL 4/3/2004 NON A REP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27671"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RETE SENTIERI  CICLOPEDONALI E PAESAGGISTICI COLLINE MORENICHE ALTO MANTOVANO-1°LOTTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA REGISTRO  CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO CON I SIGG.ZENATTI ANGELO, MARIO E SERGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27672"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RETE SENTIERI  CICLOPEDONALI E PAESAGGISTICI COLLINE MORENICHE ALTO MANTOVANO-1°LOTTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO  DON GIULIANO SPAGNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27673"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE AMMINISTRATORI PER L’INCONTRO DEL 05.11.2004 AL MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27674"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ALLA V° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.C.E.C.)    III^  TRIMESTRE  2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27675"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  N. 1     MACCHINA  PIEGATRICE – IMBUSTATRICE   DA PARTE DELLA DITTA  NEOPOST ITALIA   - VIA SIRTORI, 6 –  30017 PASSIRANA DI RHO  (MI) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27676"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2003 A UN  BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA PRESENTATA AL CAAF UIL, INCLUSO NEL 11° ELENCO ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27677"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE N.6 VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE DA IMPIEGARE NEL PROGETTO ''CITTÀ SOLIDALE'' APPROVATO DALL'UFFICIO NAZIONALE SERVIZIO CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27678"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI AL PROGETTO  DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO DENOMINATO ''CITTÀ SOLIDALE'' APPROVATO DALL'UFFICIO NAZIONALE SERVIZIO CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27679"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMPETENZE ALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA PER IL SOPRALLUOGO AI FINI DEL RILASCIO DI PARERE IGIENICO SANITARIO RELATIVAMENTE AD ALCUNE MENSE SCOLASTICHE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27680"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO ''TERRA DI VIRGILIO'' - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ANNUALE DI ADESIONE (ANNO 2004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27681"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO FONDO PER GESTIONE ATTIVITÀ CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27682"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER ASSEGNAZIONE AREE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA (P.I.P.) - MODIFICA ELENCO APPROVATO CON DET. N. 334/UT DEL 29.09.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27683"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27684"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE PER L'ESAME E LA VALUTAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI IN AREA P.I.P. 4° LOTTO 1° STRALCIO - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA ARCH. GIORGIO FORTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27685"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA - PERIODO 01/01/2005 -  31/12/2009. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VERIFICA E L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ALLE OFFERTE ECONOMICA E TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27686"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM AL CONVEGNO ANCI A GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27687"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PRO-SENECTUTE DI LEVATA (MN). ACQUISTO N. 1 SOLLEVATORE ELETTRICO A BANDIERA PER DISABILI. ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27688"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DI PRONTO SOCCORSO AGLI ADDETTI DESIGNATI AI SENSI DELL’ART. 12, C. 1, LETTERA B) DEL D.LGS 626/94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27689"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PRIVATI PER L’AFFIDAMENTO DI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27690"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA “CASTIGLIONE ATTRAVERSO I SECOLI” INCARICO AL RESTAURATORE LUCIO SASSI PER L’INTERVENTO SULLE MAPPE DI PROPRIETÀ DELL’ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27691"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRESCINI PIETRO &amp; C. S.N.C. DEI SERVIZI CON AUTOBUS GT NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL GEMELLAGGIO CON LA DELEGAZIONE DELLA CITTÀ DI BARENTIN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27692"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIALE BOSCHETTI. CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING.EDOARDO BIGNETTI DELLO STUDIO ARCHITETTI ED INGEGNERI ASSOCIATI DI BRESCIA PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27693"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA ANTICIPATA DALLO STESSO PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI PROPRIETA' DI N. 2 MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27694"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PARCHEGGIO NUOVA PALESTRA IN LOC.BELVEDERE. APPROVAZ.STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO E SVINCOLO POLIZZE BIOS ASFALTI SRL. LIQ. SALDO COMPETENZE ARCH.S.PIACENTINI.RIDETERMINAZ.QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27695"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI ITINERARI CICLABILI-LOTTO N.3. APPPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO E SVINCOLO POLIZZE IMPRESA DE VECCHI CORRADO DI DE VECCHI ANDREA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27696"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI ITINERARI CICLABILI-LOTTO N.20. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO E SVINCOLO POLIZZE ME-GAS SRL.LIQUIDAZ.COMPETENZE TECNICHE ING.RODIGHIERO. RIDETERMINAZIUONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27697"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ENRICO MELZANI DI  SALO’. RICHIESTA PARERE IN MERITO  ALL’INTERPRETAZIONE DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE “LOTTIZZAZIONE  S. PIETRO”. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27698"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA INTERCOMP, SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE PER IL PERIODO 10/11/2004 - 31/12/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27699"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RILEVATORI DI VELOCITÀ VISIVA CON RELATIVE MEMORIE ED ACCESSORI, PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. DET. A CONTRATTAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27700"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTIZZAZIONE RICETTIVA ALBERGHIERA IN FRAZ. GROLE - ADEGUAMENTO VALORE DI MONETIZZAZIONE AREE STANDARD NON CEDUTE ALL'INTERNO DEL PIANO ATTUATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27701"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BANDO SU N°04 QUOTIDIANI E SULLA GUCE. IMPEGNO DI SPESA PER I PREMI DA ASSEGNARE AI VINCITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27702"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO ''LA VOCE DI MANTOVA'' AVVISO DI PUBBLIZAZIONE VARIANTE N. 38 AL P.R.G. (€ 147,12)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27703"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO REGISTRO IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER L’ACQUSIZIONE DI DATI RELATIVI ALLE ATTIVITA’ PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27704"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  AREA  INTEGRATA   INFANZIA  IMMIGRATA  LEGGE  N.  285/97  FINANZIAMENTO  ANNO 2003 -  PROGETTI  ANNO 2004.  INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA  DETERMINAZIONE  N.  134/SS  DEL  21.07.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27705"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO  DI GUIDIZZOLO -  PIANO SOCIALE  DI ZONA  2002 -  2004.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DOMANDE BUONI ANZIANI E  BUONI A  FAMIGLIE CON MINORI  DI ANNI 3, AMMESSE AL BENEFICIO, RACCOLTE DAL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27706"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE VICE COMAND.POLIZIA MUNICIPALE SIG. DOMENICO MARE. LIQUIDAZIONE RELATIVA A RILEVAZIONE TRIMESTRALE (OTTOBRE) 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27707"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER L’ANNO 2004 AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE ED ANAGRAFE AD EFFETTUARE RILEVAZIONI STATISTICHE – PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27708"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELLO STATO RELATIVI AL III TRIMESTRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27709"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E ISTITUTO ITG C.D'ARCO DI MANTOVA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO A FAVORE DI DUE ALLIEVI DEL CORSO DI GEOMETRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27710"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE EQUATORE ONLUS. LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO PER SPESE DI GESTIONE DELLO SPORTELLO STRANIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27711"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ATTO N.109/SS DEL 01/07/2004 (GEN 660) “COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA UNIPERSONALE “AZIENDA  SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO – ASPAM SRL UNIPERSONALE”. INCARICO AL NOTAIO FABRIZIO ROSSI DI GOITO. IMPEGNO DI SPESA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27712"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO MANUTENTIVO ATTO A RIPRISTINARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL CARRELLO MONTAFERETRI PRESSO IL NOSTRO CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAM. AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZ.  DI FORNIT. E SERV. ALLA DITTA RAINERI SAS .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27713"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI LINEE ADSL SMART E ISDN PER ALCUNI STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE.    AFFIDAMENTO DELL’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ALLA DITTA TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27714"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 32 APPARECCHI "VOLO SAP-T100" SU PALO IN ALLUMINIO 4 MT. FUORI TERRA,  PER PARCO-EX AREA DESENZANI. IMP.DI SPESA ED AFFID. AI SENSI DEL VIGENTE REGOL.XL'ESECUZ.DI FORN.E SERV.IN ECONOMIA ALLA DITTA DISANO ILLUMINAZIONE SPA DI ROZZANO (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27715"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER STESURA VARIANTE N. 40 AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 5 GENNAIO 2000 (€ 1.200,60)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27716"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOL. DONAERA GIULIANO DELLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI STUDIO GEOLOGICO ED ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE RELATIVE ALLA VARIANTE AL PEEP FONRANE (€ 3.060,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27717"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INERENTE I LAVORI DI FORMAZ. PIAZZOLE DI SOSTA AUTOCORRIERE. APPROV.  AFFIDAM. MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 144 DEL DPR 21.12.99 N. 554, ALL'IMPRESA P.S.V. SRL DI POZZOLENGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27718"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA   DI PARETE IN LEGNO PRESSO DUE APPARTAMENTI DEL CDI, IN VIA GARIBALDI - INTERNO 4 E INTERNO 8.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA “ZANCHI F.LLI DI ZANCHI MAURO &amp; C. S.N.C.” CON SEDE IN MONTICHIARI (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27719"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI POSTAZIONE SCOLASTICA PER  ALUNNO IPOVEDENTE PRESSO  LA SCUOLA ELEMENTARE D. ALIGHIERI AI SENSI DEL REG COM FOR E SERV. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA “SCANNERINI ARREDAMENTI DI A. SCANNERINI &amp; C. S.A.S.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27720"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE DEL 26.10.2004 'L'IVA PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI DELLA P.A. OPPORTUNITA' E SCELTE GESTIONALI' -AUTORIZZAZIONE A N. 2 DIPENDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27721"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ASSUNZIONE DELLE SPESE FISSE PER L’ORGANIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI TEATRALI E DELLE MANIFESTAZIONI FINO AL 31 DICEMBRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27722"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSI PUBBLICI, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA  DI COMPLESSIVI N. 2  POSTI. PROVVEDIMENTO E PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEI BANDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27723"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA COOPERATIVA TEMPO LIBERO SCARL DI BRESCIA PER IL PROGETTO “ORIENTAMENTO SCOLASTICO” PER LE CLASSI III MEDIE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. PERIODO  OTTOBRE - NOVEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27724"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUMA A SOSTEGNO DI UNA FAMIGLIA IN DIFFICOLTA' CON MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27725"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONCERTO JAZZ. TEATRO SOCIALE SABATO 16 OTTOBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27726"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI DI VIA GARIBALDI A SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E RICETTIVI-C.D.I.-4°STRALCIO. SUBENTRO A SEGUITO VARIAZ.SOCIALE P.I.MATTEO BERNI -STUDIO ASSOCIATO BERNI  NELL'INCARICO RELATIVO AGLI ADEMPIMENTRI IN MATERIA DI SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27727"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL DISTRIBUZIONE SPA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI KW 6 (6.6 KW MAX) - VIA TASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27728"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PALAZZINA EX OPG LOCALITA' GHISIOLA. RIMBORSO SPESA ECONOMO COM.LE ANTICIPATA PER EFFETTUARE VERSAMENTO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ.MANTOVA-PER ESAME PROGETTO VIGILI DEL FUOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27729"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARPA, PER PRESTAZIONI ESEGUITE NEL CORSO DELL’ANNO 2001 PRESSO I SITI ''CAVA PIRATA'' E ''CAVA BUSA''. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA N. 350 DEL 13.12.2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27730"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO COMPENSI SPETTANTI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - VARIANTI N. 27,29,31 E 32 AL P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27731"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE PER COMPLETAMENTO ATTIVITA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27732"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RETRIBUZIONI SPETTANTI AI DIRIGENTI  RELATIVE AGLI ANNI 2003 E 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27733"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA SARTORIA GUSSONI SIMONETTA DI BRESCIA. INTEGR. CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI VESTIARIO AI DIPENDENTI COMUNALI DI POLIZIA LOCALE ED AI MESSI, BIENNIO 2003/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27734"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 11.09 - 08.10.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27735"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA COMPUTER SERVICE 2 S.N.C DI MARIOTTI E C. - RIPARAZIONE STAMPANTE EPSON STYLUS PER UFFICIO ANAGRAFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27736"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 285/97 “ PROGRAMMA PER LA PROMOZIONE DI DIRITTI E DI OPPORTUNITÀ PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA”.  IMPEGNO DI SPESA E  LIQUIDAZIONE   PER LA QUOTA DI SPETTANZA AI COMUNI DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO,   FINANZIAMENTO ANNO 2003 -  PROGETTI ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27737"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE 'DOMENICA A TEATRO TEATRO PER LE FAMIGLIE' ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA SPETTACOLI DEL 17 E 24 OTTOBRE, 07 NOVEMBRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27738"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO: 18 OTTOBRE 2004 – 31 DICEMBRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27739"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO CANTIERABILE DI BONIFICA DELLA CAVA PIRATA, PREDISPOSTO DAL R.T.I. COSTITUITO DALLE DITTE, SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. E SELCA S.P.A., COMPRENSIVO DI TUTTE  LE OSSERVAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27740"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITI DA MESSI COMUNALI SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - III^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27741"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE, PULIZIA E DISINFESTAZIONE DEL LOCALE SOTTOTETTO EX OSPEDALE PSICHIATRICO LA GHISIOLA.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI VIGENTE REGOLAMENTO COM.LE FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA  LOCALE DITTA COISECO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27742"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESP. DEGLI IMPIANTI TERMICI COM.LI, DI COMP.DI QUESTO COMUNE, COMPRESO IL CONTROLLO, NEL CASO DI PRIMA LOCAZIONE DI TUTTE LE CALDAIETTE AUTONOME DEGLI APPART. COM.LI. AFFID. ALLA SOC. INDECAST SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27743"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. A R.L. DI BOLOGNA - SEDE TERRIT. DI MELEGNANO (MI). AFFID. DIRETTO PULIZIE STRAORDINARIE PER GLI SPAZI DELL’EX AREA ADIBITA ALLA VIGILANZA, AI SENSI DELL'ART.2 DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZ. DI FORNIT.E SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27744"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE LA CONVENZIONE CONSIP DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2004 AI DISTRIBUTORI AGIP -GRUPPO ENI SPA CON SEDE IN SS 236 GOITESE E DISTRIBUTORE ESSO CON SEDE IN VIA DUNANT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27745"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2003 A UN  BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA PRESENTATA AL CAAF CGIL, INCLUSO NEL 10° ELENCO ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27746"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27747"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER PAGAMENTO PRESTAZIONI RESE DAI CAAF CGIL, CISL E UIL PER L’ASSISTENZA, LA COMPILAZIONE E L’INOLTRO DELLE DOMANDE ASSEGNAZIONI ALLOGGI ERP - BANDO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27748"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL 15/10/2004 'LE NOVITA' DEL BILANCIO 2005 ED IL BILANCIO SOCIALE' - ISCRIZIONE DEL DOTT. BELTRAMI E DELLA RAG. MORANDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27749"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO E PAOLO GIANOLIO DI MANTOVA. PARERE LEGALE  IN MERITO ALLA VARIANTE N. 19  AL PRG. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27750"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORGEVA SCARL DI ARGENTA (FE): AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE ALCUNE OPERE RELATIVE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE SENTIERI CICLO-PEDONALI E PAESAGGISTICI COLLINE MORENICHE ALTO MANTOVANO ALLA DITTA ''FONTANA SRL'' DI SONA (VR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27751"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AL RIPRISTINO COPERTURA PALESTRA COM.LE IN FRAZ.GOZZOLINA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A SENSI VIGENTE REGOLAMENTO COM,LE PER LA ESECUZ.DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA, ALLA DITTA ''MONFARDINI REMIGIO SRL'' .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27752"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO LOTTIZZAZIONE ''CASTIGLIONE RIFIUTI SRL'' - INCARICO PROFESSIONALE ING. SERGIO DALZERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27753"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMP.DI SPESA ASSUNTO CON DET. N. 255 DEL 21.7.04 RELATIVO ALL'AFFID.MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA CASTELLINI LUIGI DEI LAVORIDI AMPLIAM.SPOGLIATOI-OPERE DI COMPLET. DAL CAP. 18620 AL CAP. 16050.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27754"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EDIFICI DI VIA GARIBALDI A SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E RICETTI-C.D.I.-4°STRALCIO.RETTIFICA DETERMINAZIONE N.321/U.T.DEL 23/9/2004-GEN.929 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA BERTASINI SRL E RELATIVO VERBALE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27755"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO PIANO DI LOTTIZZAZIONE ''LEONCAVALLO'' - INCARICO PROFESSIONALE ARCH. SERGIO SPAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27756"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO  DI GUIDIZZOLO -  PIANO SOCIALE  DI ZONA  2002 -  2004.  EROGAZIONE  BUONI ANZIANI E  BUONI A  FAMIGLIE CON MINORI  DI ANNI 3. APPROVAZIONE ELENCO  AVENTI  DIRITTO E  TRASFERIMENTO  SOMME  SPETTANTI AI COMUNI  DEL  DISTRETTO DI  GUIDIZZOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27757"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO NUCLEO FAMILAIRE E DI MATERNITA'.TERZA TRASMISSIONE ALL'INPS.ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27758"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2004/2005 - PROGETTO “ABITARE IL MONDO LOCALE” – APPROVAZIONE VERBALE PER L’ALBO COMUNALE DEI MEDIATORI CULTURALI  E BOZZA DI DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO  DEI MEDIATORI LINGUISTICO CULTURALI.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27759"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. COOP. “ARIANNA” – ONLUS- A R.L. – MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA, PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI GROLE. ANNO SCOLASTICO 2004/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27760"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2004. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27761"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO SETTEMBRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27762"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI SETTEMBRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27763"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MAGGIORAZIONE ORARIA      SETTEMBRE 2004 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27764"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27765"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE SETTEMBRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27766"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MANTOVA - ESAME PROGETTO VARIANTE AL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE (PEEP) DI VIA CARMINE TRIPODI - IMPEGNO DI SPESA DI € 300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27767"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NUOVA PALESTRA COM.LE IN FRAZ.GOZZOLINA. APPROVAZ.STATO FINALE, RELAZ.CONTO FINALE E CERT.REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZ.RESIDUO CREDITO TECNOLIGHT SNC DI GAVIOLI M. E PRANDI M. RIDETERMINAZ.QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27768"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA COM.LE ED ANNESSI SPOGLIATOI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE D.ALIGHIERI IN LOC.BELVEDERE. APPROVAZIONE STATO FINALE, REL.CONTO FINALE E CERT.REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZ.RESIDUO CREDITO EDIL BERTOLETTI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27769"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAIZONE NUOVO P.I.P.4° LOTTO - I° STRALCIO. APPROV. ACCORDO BONARIO AREE DI PROPRIETA' SIG. COBELLI ALEANDRO. APPROV. FRAZIONAMENTO. LIQUIDAZION INDENNITA' DI ESPROPRIO. INCARICO NOTAIO ROSSI PER ATTO DI COMPAVENDITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27770"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO P.I.P. 4° LOTTO - I° STRALCIO.APPR.ACCORDO BONARIO AREE DI PROPRIETA' SIG.RA TRIVELLI PALMIRA. APPROV. FRAZION. LIQUIDAZIONE INDENNITA'. INCARICO NOTAIO ROSSI PER STIPULA ATTO DI COMPRAVENDITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27771"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI NUOVO P.I.P. 4° LOTTO - I° STRALCIO. APPR. ACCORDO BONARIO AREE OCCORRENTI PER LA REAL. DEI SUDDETTI LAVORI DI PROPRIETA' SIG.RA MUTTI CATERINA. APPR. FRAZION.LIQUIDAZIONE INDENNITA'. INCARICO NOTAIO PER STIPULA ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27772"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA REGOLANTE I RAPPORTI TRA COMUNE E CONSORZI PER I LAVORI RIG. LA POSA DI NUOVA PASSERELLA PEDONALE SUL VASIO RIALE PER L'ACCESSO AL PARCO COM.LE. IMPEGNO E LIQUID. IMP. REG. ART. 3 L.R. 2/1971.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27773"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' SIECO S.R.L. - INCARICO PROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE PRELIMINARE D'IMPATTO ACUSTICO RELATIVA ALLA VARIANTE AL PEEP FONTANE EX ART. 8 C. 2 L. 447/95 (€ 1.200,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27774"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TIM ITALIA MOBILE S.P.A. DELL'ONERE RELATIVO AL RISCATTO DI N. 33 TELEFONINI CELLULARI IN USO AD OPERAI, TECNICI, POLIZIA COMUNALE, DELEGATI ALLA GESTIONE DEL BUDGET, AL SEGRETARIO GENERALE ED AGLI AMMINISTRATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TECNICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27775"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ “CINEMA E LETTERATURA: VIAGGI, INIZIAZIONI” PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27776"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ “AVVENTURE IN BIBLIOTECA” E “CAMPIONATO DI LETTURA” PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO: NOVEMBRE 2004-MARZO 2005. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27777"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ “ILLUSTRIAMO” PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2004. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27778"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFORMAZIONI EDITORIALI I.E. SPA DI MILANO. ABBONAMENTO AD ARCHIVIO DI DATI BIBLIOGRAFICO ALICE CD PER SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO. ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27779"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTI DI CARBURANTE - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA GEOM. VALLINO ANTONIO, DELEGATO DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA (€ 77, 47)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27780"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE BARILLA G. &amp;  R. F.LLI SPA IN VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA DELL'AVVISO DI DEPSOSITO (€ 58,26)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27781"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI VARI VIGILI URBANI. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI MONTICHIARI IN OCCASIONE DEL MERCATO DEL BESTIAME DEL VENERDÌ E MANIFESTAZIONI VARIE. PERIODO: MAGGIO / LUGLIO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27782"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA THERA DI BRESCIA, FORNITURA AGGIORNAMENTO 71 LICENZE CLIENT SYMANTEC ANTIVIRUS CORPORATE 9.0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27783"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA AGLIETTA MARIO S.A.S, FORNITURA DI UN MODULO RAM DA 512 MB PER SERVER HP PROLIANT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27784"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO E SISTEMAZIONE CAMPO DI CALCIO CENTRO SP.QUARTIERE 5 CONTINENTI. AGGIUDICAZIONE DEFINITVA ALL'IMPRESA ''MASCHERA SAS''. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27785"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO  IMPIANTISTICO PALAZZINA EX O.P.G. LOCALITA' GHISIOLA: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. STEFANO LORENZI DI CASTEL GOFFREDO (MN) PER LA PRATICA PREVENZIONE INCENDI E DOCUMENTAZIONE NOIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27786"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PALAZZINA EX O.P.G. LOCALITA' GHISIOLA: CONFERIMENTO INCARICO AL P.I. CARLO SORAGNA PER LA PROGETTAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27787"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO DI CALCIO IN FRAZIONE GOZZOLINA. CONFERIM. DI INCARICO PREOF. AL GEOM. ETTORI ENZO CON STUDIO A CASTELLUCCHIO (MN) IN VIA S. ANTONIO N° 2 PER L'ESECUZIONE DEL FRAZIONAM. DEL TERRENO DISTINTO AL FG. N° 41 MAPP.N° 87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27788"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. TONIOLO CLAUDIO CON STUDIO IN SIRMIONE (BS) VIA CA' NOVA N° 14. - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN C.A. RELATIVE AI LAVORI DI AMPLIAMETO E ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA IN GOZZOLINA. RIDETER. QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27789"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI- OPERE EDILI. APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI MEDESIMI MEDIANTE COTTIMO  ALLA DITTA EDIL  BERTOLETTI S.R.L. DI CASTIGLIONE D/S (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27790"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PARTECIPAZIONE AGLI ESPERTI IN MATERIA PAESISTICO AMBIENTALE COMPONENTI LA CEC RELATIVI ALLE SEDUTE ORDINARIE E AL DI FUORI DELLE ORDINARIE DELLA CEC - PER IL SECONDO QUADRIMESTRE ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27791"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI SETTEMBRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27792"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2004/2005 - PROGETTO “ABITARE IL MONDO LOCALE” –. APPROVAZIONE DISCIPLINARI D’INCARICO CON I FORMATORI  ESPERTI  PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27793"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MISCO DI LACCHIARELLA (MI). AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER IL SERVIZIO CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27794"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'ASSEGNAZIONE AREE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA (P.I.P.) - MODIFICA ELENCO APPROVATO CON DET. N. 213/UT DEL 21.06.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27795"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO DELL'EX ASILO MENGHINI. FORN. IN OPERA DI NUOVA CALDAIA ALLA CENTRALE TERMICA. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZ. DI FORN. E SERV.IN ECONOMIA ALLA DITTA IRI IMPIANTI S.R.L. DI BRESCIA. RIDETERM. QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27796"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ESTINTORI E CARTELLONISTICA SICUREZA NBELLA NUOVA PALESTRA COM.LE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI ONOFRIO SNC DI ONOFRIO GEOM.NICOLA E C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27797"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERITO INDUSTRIALE CARLO SORAGNA - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO - INTEGRAZIONE PREVISIONE DI SPESA (€ 612,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27798"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG.RA ROSATI MARIA ROSA: CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI SECONDO L’ART. 33 C. 3 DELLA L. 104/1992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27799"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEI SERVIZI LOGISTICI DEL TEATRO SOCIALE. DURATA DELL’APPALTO: ANNI 2 (DUE): DAL 1 OTTOBRE 2004 AL 30 SETTEMBRE 2006 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27800"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 55, INT. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27801"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO INDICE ISTAT PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, PER ANZIANI E PER GLI UTENTI DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI ALL’ATI – AVENANCE SPA DI MI E COPRA SCARL DI PC. PERIODO 01/09/2004-30/04/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27802"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE URBANIZZAIZONE PRIMARIA DEL NUOVO PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 4° LOTTO - I° STRALCIO. APPR. ACCORDO BONARIO BELUSSI-CONSONNI. APPR. FRAZIONAMENTO. LIQ. INDENNITA'. INCARICO NOTAIO ROSSI. RIDET. QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27803"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. ENZO ETTORI PER L'ESECUZIONE DEL FRAZIONAMENTO E DELL'ACCATASTAMENTO DEL TERRENO DISTINTO AL FG. N° 13 MAPPALI N° 36 - 289 E 354 SITO IN AREA P.I.P. DI QUESTO COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27804"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 60 DISSUASORI Y 34/2 PER VIA F.LODRINI E VIA S.PIETRO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE FORNITURA ALLA DITTA PACCHIARINI SNC DI ONORE (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27805"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOL. DONAERA GIULIANO DELLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PARERE GEOLOGICO IN OTTEMPERANZA AL D.G.R. N. 6/37.918 DEL 6 AGOSTO 1998 PER VARIANTE N. 39 AL P.R.G. (€ 612,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27806"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER STESURA VARIANTE N. 39 AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENEALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 5 GENNAIO 2000 (€ 867,10)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27807"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI MAMMONE MARIA, LUSENTI GABRIELLA E UGGERI  ORNELLA A  PARTECIPARE AL CONVEGNO NAZIONALE  INDETTO DALL’A.N.U.S.C.A, CHE SI TERRÀ  A BELLARIA IGEA MARINA DAL 5 ALL’8 OTTOBRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27808"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA FONDIARIA – SAI SPA DI MILANO. POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT/O) PER IL PERIODO 28.09.03 – 31.12.2004.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  IMPORTO PARI A FRANCHIGIA PER SINISTRO BADR BAYOUMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27809"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DELLA RESPONSABILITA’ DI PROCEDIMENTO IN QUALITA’ DI  CUOCA PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE ALLA DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA VIEZZER FIORENTINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27810"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, PER IL PERIODO: NOVEMBRE 2004/OTTOBRE 2006, IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27811"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA TANZARELLA MONICA, ISTRUTTORE TECNICO. ASTENSIONE OBBLIGATORIA POST-PARTO DAL 23.09.2004 AL 27.01.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27812"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES DI LACCHIARELLA (MI). AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNO SCHERMO MOBILE PER LA MEDIATECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27813"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL BIENNIO 2003/2004 CON LA DITTA CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA S.P.A..   RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 22/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27814"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX S.S.GOITESE - NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE VIA CAVOUR-VIA P.C.BESCHI. CONFERIMENTO INCARICO GEOM.ETTORI ENZO PER ACCATASTAMENTO AREE URBANE NUOVA ROTATORIA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27815"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA TRASFORMAZIONE SOCIETARIA DELLA DITTA CASTELLINI LUIGI E C. SNC IN COSTRUZIONI CASTELLINI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27816"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZ. EDIFICI DI VIA GARIBALDI  A SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E RICETTIVI-CENTRO DIURNO INTEGRATO-4°STRALCIO.AGGIUDICAZ. DEFINITIVA ALLA DITTA "BERTASINI SRL" DI PIZZOLETTA (VR). APPROVAZ. VERBALE DI GARA. RIDETERMINAZ. QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27817"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. MAURO TINTI DI ROVATO (BS): CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE  DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVE AI PLESSI SCOLASTICI ''SCUOLA MATERNA RODARI'' E ''SCUOLA ELEMENTARE C.BATTISTI''</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27818"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEG. IMPIANTO RISCAL. PALAZZINA IN VIA ASCOLI. APPROV. VERBALE DI GARA. AFFID. DELLE OPERE MEDIANTE COTTIMO AI SENSI DELL'ART. 144 DEL D.P.R. 21.12.1999  N. 554 ALLA DITTA IDROTERM DI BOTTURI DOMENICO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27819"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO COMPENSI SPETTANTI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - VARIANTI N. 33, 34 ,35  E 36 AL P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27820"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MANTOVA - ESAME PROGETTO VARIANTE N. 38 AL P.R.G. - IMPEGNO DI SPESA DI € 300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27821"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (A.R.P.A.) DI MANTOVA - ESAME PROGETTO VARIANTE N. 38 AL P.R.G. - IMPEGNO DI SPESA DI € 494,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27822"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. FAUSTO BRIGONI - VARIANTE N. 38 AL PIANO REGOLATORE GENERALE - INCARICO PROFESSIONALE (€ 5.091,84)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27823"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2003 A UN  BENEFICIARIO CON DOMANDA IDONEA PRESENTATA AL CAAF CISL, INCLUSO NEL 9° ELENCO ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27824"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA DI CONTRIBUTO ECONOMICO RESPINTA.COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 13/09/04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27825"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RESIDENTI.COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 13/09/04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27826"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA FONDIARIA – SAI SPA DI MILANO. POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT/O) PER IL PERIODO 28.09.03 – 31.12.2004.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  IMPORTO PARI A FRANCHIGIA PER SINISTRO SERAFINI MAURIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27827"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA FONDIARIA – SAI SPA DI MILANO. POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT/O) PER IL PERIODO 28.09.03 – 31.12.2004.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  IMPORTO PARI A FRANCHIGIA PER SINISTRO BIGNOTTI ALBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27828"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO AL PERSONALE DIPENDENTE. ANNO 2004-2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27829"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PUBBLICO INCANTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA. PERIODO 01/01/2005-31/12/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27830"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE COSTO DI COSTRUZIONE E ONERI DI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI PER LA PE 303/2003 INTESTATA A BESCHI LUIGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27831"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE NUOVI SPOGLIATOI ANNESSI ALLA PALESTRA COM.LE IN FRAZ.GOZZOLINA.APPROVAZIONE STATO FINALE,RELAZIONE CON TO FINALE,CERT.REG.ESEC.E RELAZIONI CONFORMITA'IMPIANTI.LIQUIDAZ.RESIDUO CREDITO IMPRESA EDILMEC SNC.RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27832"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO RECINZIONE INTERNA CAMPO DI CALCIO COMUNALE DOTT. LUSETTI SITO IN LOCALITA' SAN PIETRO DI QUESTO COMUNE. FORNITURA DI RETE E PALI DI SOSTEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27833"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOL. DONAERA GIULIANO DELLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA – INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PARERE GEOLOGICO IN OTTEMPERANZA AL D.G.R. N. 6/37918 DEL 6 AGOSTO 1998 PER VARIANTE N. 38 AL P.R.G. (€ 4.896,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27834"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZ. AREA VERDE PLESSO SCOLASTICO IN VIA DANTE ALIGHIERI. APPROV. AFFID. MEDIANTE COTTIMO AI SENSI DELL'ART. 144 DEL D.P.R. 21.12.99 N. 554 ALL'IMPRESA ''AZ. AGR. VIVAIO PIANTE CHERUBINI EGIDIO &amp; FIGLI SNC DI LONATO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27835"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INERENTE I LAVORI DI RIFACI.TETTO DEI LOCULI DEL CIMITERO NUOVO E RIPRIS. DEGLI INTONACI PERICOLANTI DEL CIMITERO NEOCLASSICO. APPROV. AFFIDAD.  MEDIAN. COTTIMO FIDUCIARIO, DITTA EDIL BERTOLETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27836"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2003 AL CONIUGE CONVIVENTE DI UN BENEFICIARIO DECEDUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27837"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA N. 55/CD DEL 18/12/2003 ''DITTA FUJITSU-SIEMENS COMPUTERS AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 PERSONAL COMPUTER PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1''</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27838"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA METAPC DI BRESCIA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE SYMANTEC ANTIVIRUS PER SERVER IBM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27839"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) DELLA SANZIONE PER MANCATO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA GOVERNATIVA SULLA FATTURA N. 7X01330666 DELLA DITTA TIM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27840"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA E. GASPARI SRL, CON SEDE A MORCIANO DI ROMAGNA, DELLA FORNITURA DI VERBALI AUTOIMBUSTANTI A MODULO CONTINUO PER L’UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE – IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27841"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 2001 E 2002. RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA NUOTO CLUB CASTIGLIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27842"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SCAMBIO CULTURALE CON LA BANDA DELLA CITTADINA DI LEUTKIRCH GEMELLATA CON CASTIGLIONE DELLE STIVIERE IN OCCASIONE DELL’OKTOBERFEST CHE SI TERRÀ DAL 22 SETTEMBRE AL 26 SETTEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27843"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CARTELLE PER CONVEGNI ALLA DITTA LITOGRAPH S.N.C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27844"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2004/2005 -COOPERATIVA OLINDA DI CASTELGOFFREDO. INTEGRAZIONE CONTRATTO NR. 9193 DI REP. DEL 04/02/2004 RELATIVO ALL’ AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE DEI DUE ISTITUTI COMPRENSIVI A PARTIRE DAL 22.09.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27845"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GINNASTICA CORRETTIVA. ANNO SCOLASTICO 2004/2005. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE E CONFERIMENTO INCARICO AL PROF. RICCARDO COLOSINI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27846"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO IST. COMPR. I E II PER MATERIALE DI PRONTO SOCC., DI PULIZIA, DI SOSTEGNO PER DISABILI, DI CONSUMO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEGRETERIE. A. S. 2004/2005. - EROGAZIONE ACC. 75%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27847"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI AGOSTO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27848"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZ. PUBB. INCANTO AI SENSI DELL'ART. 6 CO. 2 LETT. A D.LGS. 157/95. AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE RCTO, RC PATRIMONIALE, TUTELA LEGALE E PERITATLE, RCA E RD, KASKO, INFORTUNI. PERIODO 31.12.04 - 31.12.07. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27849"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRESA GILIOLI GEOM.GIANPAOLO E C. SNC: AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE ALLA DITTA BIOS ASFALTI SRL  ALCUNI LAVORI RELATIVI ALLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO VIABILITA' STRADE COM.LI - ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27850"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DEL FABBRICATO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZIONE GOZZOLINA. IMPEGNO DI SPESA  PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SU N.02 QUOTIDIANI.RIMBORSO SPESA ECONOIMO COMUNALE SOMMA ANTICIPATA PER VERSAMENTO BURL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27851"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO DEL FABBRICATO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZIONE GOZZOLINA. INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'APPALTO DELLE OPERE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27852"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA B.S. DI BRESCIANI SECONDO PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO - APPROVAZIONE COLLAUDO ING. MAURO TINTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27853"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI IMPIANTI CONDIZIONATORI PER SEDE UFFICI COMUNALI . AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA FONDECFERRAMENTA DI GUIDETTI MAURO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27854"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L’APPALTO DEI SERVIZI LOGISTICI DEL TEATRO SOCIALE – DURATA DELL’APPALTO: DAL 1 OTTOBRE 2004 AL 30 SETTEMBRE 2006''. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VERIFICA E L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ALL’OFFERTA QUALITATIVO - TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27855"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA DI €. 450.000,00 A TASSO FISSO CON AMMORTAMENTO VENTENNALE PER IL FINANZIAMENTO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE EX STATALE GOITESE – NUOVE ROTATORIE INTERSEZIONE  VIA MEDOLE E CENTRO ITALMARK.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27856"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ART. 42 CCNL SEGRETARI COMUNALI DEL 16.05.2001. LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL  SEGRETARIO COMUNALE  PER L’ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27857"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PER L’ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27858"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE. DEFINIZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTE SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVE ALL’ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27859"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI VARI VIGILI URBANI LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI POLPENAZZE IN OCCASIONE DELLA LOCALE FIERA DEL VINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27860"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RETE DI SENTIERI CICLO PEDONALI E PAESAGGISTICI NELLE COLLINE MORENICHE DELL'ALTO MANTOVANO-1°LOTTO.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SORGEVA SCARL DI ARGENTA(FE). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27861"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.LGS. 468/1997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27862"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS  GPA S.PA. DI MILANO – FILIALE DI BRESCIA. PAGAMENTO  PREMIO APPENDICE A POLIZZA FURTO N. 20/406135  E A POLIZZA INCENDIO 404976 STIPULATE CON INA ASSITALIA S.P.A.    IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27863"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. COOP. “ARIANNA” – ONLUS- A R.L. – MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA, PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DI GINNASTICA CORRETTIVA, SITA IN VIA G. GONZAGA, 8. ANNO SCOLASTICO 2004/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27864"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2003 A N° 6 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE PRESENTATE AI CAAF CISL – UIL - CGIL, INCLUSI NEL 8° ELENCO ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27865"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONTRIBUTI REGIONALE E COMUNALE INTEGRATIVO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2001 NON RISCOSSI DA UN BENEFICIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27866"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 19/08 - 10/09/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27867"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DI VIA TASSO, DI DEVIAZIONE FOSSO A MONTE DI VIA GAIA E NUOVA ROTATORIA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DELL'OPERA - CODICE CUP: J11B03000200005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27868"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI RIQUALIFICAZIONE EX STATALE GOITESE - NUOVE ROTATORIE  INTERSEZIONE VIA MEDOLE E CENTRO ITALMARK. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'  DELL'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27869"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITIRA DI N. 1 CALDAIA MODELLO AVIO 24 MAIOR METANO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTROGAMMA TERMOSANITARIA CON SEDE A DESENZANO DEL GARDA (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27870"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AGOSTO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27871"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO AGOSTO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27872"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI AGOSTO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27873"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE AGOSTO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27874"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PARTECIPAZIONE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE, PER IL SECONDO QUADRIMESTRE ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27875"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO “LA VOCE DI MANTOVA” AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO VARIANTE AL P.R.G..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27876"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO  ''LA VOCE DI MANTOVA'' AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO VARIANTE AL PRG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27877"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO ATTIVITA’ .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27878"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO ALESSANDRO GARZON DI MANTOVA. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA FISCALE ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27879"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUONCHEF – DIVISIONE DI RISTOCHEF S.P.A. - DI MILANO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PARAMETRALI. ANNO 2004/2005. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER N°430 BUONI PASTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27880"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDK EDITORE S.R.L. DI TORRIANA (RN). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROROGA PERIODO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27881"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>GILIOLI GEOM. GIANPAOLO E C. SNC: AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE ALCUNI LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO VIABILITA' STRADE COMUNALI ANNO 2003 ALLA DITTA ERGON SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27882"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ENEL SOLE S.R.L. DEL CONTRIBUTO NECESSARIO ALLA RIMOZIONE DI N. 7 CENTRI LUMINOSI RELATIVI ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' SAN PIETRO DI QUESTO COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27883"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>GONZAGARREDI SCRL DI GONZAGA (MN). FORNITURA SCAFFALATURE PER SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO, ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27884"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ''E3 ELETTRONICA DI EOLI &amp; C. SNC'' PER IL NOLEGGIO DI UN VIDEOPROIETTORE, DI UNO SCHERMO E DI UNA VIDEOCAMERA E LORO INSTALLAZIONE IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/08/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27885"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLO STUDIO DI ARCHITETTURA R&amp;S ENGINEERING S.R.L. DEL PROGETTO DI ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA “CASTIGLIONE ATTRAVERSO I SECOLI”.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27886"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPOGRAFIA COMMERCIALE SCRL DI MANTOVA. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA DELLA SEGNALETICA INTERNA E DI MATERIALE PROMOZIONALE RELATIVO ALLA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27887"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ “ILLUSTRIAMO” PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2004. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27888"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DELLE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL CONDOMINIO COCEL  DI VIA I MAGGIO N. 3/7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27889"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO PER LA PRESENTAZIONE NELL’ANNO 2004 DELLE DOMANDE PER ESSERE INCLUSI NELLE GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE  DEGLI ALLOGGI NON ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27890"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 3.500 CARTE D’IDENTITÀ’-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27891"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO E SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO CENTRO SPORTIVO QUARTIERE CINQUE CONTINENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27892"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. MAURO TINTI DI ROVATO (BS): CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA CONSULENZA TECNICA IN ORDINE ALL'ACCERTAMENTO DELLE CAUSE DELL'AVVENUTO SCOPERCHIAMENTO PARZIALE DEL  MANTO DI COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTAREIN LOC. GOZZOLINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27893"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ADEGUAMENTO EDILI ED IMPIANTISTICHE C.F.P. VIA MANTEGNA. APPROVAZ. VERBALE CONCORDAMENTO N. P. APPROVAZ. STATO FINALE,RELAZ.  CONTO FIN ALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZ.  CREDITO ''TRADELEK SRL''.LIQ.COMP.TEC.AL D.L.P.I.MONIZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27894"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SEDE STRADALE AFFERENTE I LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN ZONA P.E.E.P. FONTANE DI QUESTO COMUNE-APPROVAZ. PATTO CESSIONE BONARIA A&amp;T EUROPE S.P.A.-APPROVAZ. FRAZIONAMENTO-LIQUIDAZ. A&amp;T EUROPE S.P.A.-CONFERIM. INCARICO NOTAIO-RIDET. Q.E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27895"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARIANNA S.C.AR.L. DI MANTOVA. AFFIDAMENTO DIRETTO PULIZIE STRAORDINARIE PER GLI UFFICI DEL SETTORE SCUOLA, AI SENSI DELL’ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI  IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27896"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI AFFRANCATRICE.   III^ IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27897"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTERNET ADSL PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA “TREND SERVIZI SRL” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. ANNO 2004. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27898"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI DA “UTET – AGENZIA DI MANTOVA” PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2004. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27899"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA PER IL PAGAMENTO RETTA DI MANTENIMENTO PRESSO LA CASA DI RIPOSO ZANETTI E COMINELLI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER LA SIG.RA FACCHETTI INES. PERIODO DAL 01.09.2004 AL 31.12.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27900"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO TELEFONO POSTO OPERATORE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.   IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA “TELECOM ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27901"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI IL TRIBUNALE DI MANTOVA – SEZIONE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PROMOSSO DA  ERGON SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27902"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX S.S. GOITESE - ITINERARI CICLABILI TRATTO TRA VIA ROSSINI E VIA PERGOLESI. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVIO PREZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27903"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO UTENZE DEL FABBRICATO DI VIA GROPPI N° 5, CHIESTO IN ACCONTO PER IL  3° QUADRIMESTRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27904"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI ERP E NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, CHIESTO IN ACCONTO PER IL 3° QUADRIMESTRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27905"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27906"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI DURATA QUADRIENNALE DI UN ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA BATTISTI N. 29/G, INT.  11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27907"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AGGIORNAMENTO VOCABOLARIO TRECCANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2004. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27908"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LA VOCE DI MANTOVA AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO VARIANTE N. 38 AL P.R.G. (€ 294,24)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27909"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA “CASTIGLIONE ATTRAVERSO I SECOLI” INCARICO ALLO STUDIO BAMS PHOTO RODELLA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27910"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA “CASTIGLIONE ATTRAVERSO I SECOLI” INCARICO ALLA RESTAURATRICE LUCIA SBRAVATI DELL’INTERVENTO SUL RITRATTO DI “MARTA TANA”. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27911"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (A.R.P.A.) DI MANTOVA - ESAME PROGETTO VARIANTE N. 19 AL P.R.G. - IMPEGNO DI SPESA DI € 494,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27912"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA SUPERMEDIA SRL DI BRESCIA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA MEDIATECA E BIBLIOTECA  COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27913"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA TANZARELLA MONICA, ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C1. INTERDIZIONE DAL LAVORO PER GRAVIDANZA A RISCHIO E ASTENSIONE OBBLIGATORIA PRE-PARTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27914"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE:LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DAL 13/04/2004 AL 10/07/2004 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL  12 E 13/6/04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27915"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTI N. 33 E 34 AL PIANO REGOLATORE GENERALE - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA DELL'AVVISO DI DEPOSITO (€ 116,52)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27916"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO ''LA VOCE DI MANTOVA''AVVISO DI PUBBLICAZIONE VARIANTI N. 19 E 37 AL P.R.G (€ 294,24)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27917"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO COMPENSI SPETTANTI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - VARIANTE N. 37 AL P.R.G. (€ 2.668,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27918"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (A.R.P.A.) DI MANTOVA - ESAME PROGETTO VARIANTE N. 37 AL P.R.G. - IMPEGNO DI SPESA DI € 494,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27919"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CENTRALE TELEFONICA DIGITALE  PRESSO LA SCUOLA MEDIA P.C. BESCHI AI SENSI DEL VIGENTE REG COM FORNIT E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA “TECNIKA S.R.L.” CON SEDE LEGALE IN CERESE DI VIRGILIO (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27920"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2004/2005 - APPROVAZIONE BANDO PER LA SELEZIONE DI MEDIATORI CULTURALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ABITARE IL MONDO LOCALE” .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27921"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ALLA DITTA TE.BE.SCO. SRL DI LODIVECCHIO (LO) PER RICHIESTA CONTRIBUTI AGEA PER ACQUISTO PRODOTTI LATTIERO – CASEARI DA DISTRIBUIRE AGLI ALLIEVI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO. ANNO SCOLASTICO 2004/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27922"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GLAUCO DAVOLIO DI BRESCIA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE  NELLA CAUSA DI APPELLO NEI CONFRONTI DI BOTTURI PIETRO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27923"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LLOYD’S OF LONDON. POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE PER AMMINISTRATORI E DIRIGENTI PER IL PERIODO 28.09.03 – 31.12.2004. MODIFICA CONDIZIONI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27924"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.G. BOMOMI E AVV. E. ROMANELLI. INC. ASSIST. LEG.  NEI  RICORSI PROMOSSI AVANTI  IL CONSIGLIO DI  STATO  DA PARTE DI AMBIENTAL GEO E DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA PER L'ANNULL. SENTENZE  1° GRADO NN. 696/00 E N. 151/01. INTEGR. IMP. E LIQUIDAZ. A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente xsi:nil="true" /><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27925"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE  NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI IL TAR DI BRESCIA  DA P.A. ANTIFURTO SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  FONDO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27926"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS  GPA S.P.A. DI MILANO – FILIALE DI BRESCIA PAGAMENTO PREMIO 2004 – 2005 POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI  N. 54/404978 STIPULATA CON INA ASSITALIA S.P.A. ( SCADENZA 31.08.06). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27927"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ENRICO MELZANI DI  SALO’. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA DA PIVA PARIDE + 5 C/ COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.  LIQUIDAZIONE FONDO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27928"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ENRICO MELZANI DI SALO'. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA DA LUSENTI GIORGIO C/ COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. LIQUIDAZIONE FONDO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27929"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITA'.SECONDA TRASMISSIONE ALL'INPS- ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27930"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE   CREDITO  ALL’ASSOCIAZIONE  ANFFAS  ONLUS  MANTOVA,   IN   ESECUZIONE   A QUANTO DISPOSTO   DALLA  CONVENZIONE  PER  LA   GESTIONE DEI   CENTRI SOCIO EDUCATIVI  (CSE)  APPROVATA  CON DELIBERAZIONE   DELLA  G.C.  N.  98   DEL  29.04.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27931"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA “CASTIGLIONE ATTRAVERSO I SECOLI” INCARICO AL CURATRICE DOTT. ELENA ANNOVAZZI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27932"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2004/2005. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27933"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE II RATA DEL CONTRIBUTO COMUNALE ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE. ANNO SCOLASTICO 2003/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27934"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA INDIRETTA- LEGGE N.162/98- FINANZIAMENTO ANNO 2003 RELATIVO A PROGETTI ANNO 2004- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27935"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>: PROGETTO “ABITARE IL MONDO LOCALE” –. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO CON LA DOTT.SSA MARIA SOLDATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D’ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27936"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI LUGLIO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27937"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE LUGLIO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27938"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO LUGLIO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27939"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27940"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 6 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27941"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA BATTISTI N. 29/G, INT.  12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27942"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA PRIVATA CON GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI CATALOGAZIONE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO – PERIODO: DAL 1 SETTEMBRE 2004 AL 28 FEBBRAIO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27943"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DEL CONVEGNO “GIORNATE DI STUDI MEDIEVALI. LABORATORIO DI STORIA MONASTICA DELL’ITALIA SETTENTRIONALE. - LA REGOLA E LO SPAZIO” VILLA BRESCIANELLI 27 - 29 SETTEMBRE 2002. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27944"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27945"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI DA “ZANETTI EDITORE” PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2004. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27946"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO   TEMPORANEO IN COMUNITA’   ALLOGGIO DI  N.  2  ADULTI DISABILI  RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE .  IMPEGNO DI SPESA  IN ESECUZIONE  AL CONTRIBUTO ASSEGNATO   AI SENSI DELLA  L. N.  162/1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27947"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI RESTAURO E CONSERV. DELLE MURA CASTELLO GONZAGHESCO. INTEGR. IMP.SPESA E LIQUID.FATT. ALLA DITTA SAT DI MILANO PER CANONE NOLEGGIO N. 3 MESI IMP.SISTEMA ANTINTRUSIONE . RIDETERM.QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27948"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO IN PIETRA RELATIVAMENTE ALLE PROPRIETA' COMUNALI PER IL BIENNIO 2003-2004. INTEGRAZIONE CONTRATTO N. 374 NON A REP ALLA DITTA MARMO ART S.N.C. DI BESCHI FAUSTO &amp; C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27949"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2003 A N°26 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE PRESENTATE AL CAAF CGIL INCLUSI NEL 6° ELENCO ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27950"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE DELLA LETTURA PER SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO. ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27951"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.07.2004-31.12.2004 DELL’AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARIANNA SCARL DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI PALAZZO PASTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27952"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE.   LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL MESE DI LUGLIO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27953"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2003 A N°5 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE PRESENTATE AL CAAF CISL, INCLUSI NEL 7° ELENCO ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27954"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE ALL’ASSOCIAZIONE EQUATORE ONLUS PER LA GESTIONE DELLO “SPORTELLO STRANIERI” DI VIA MARTA TANA. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27955"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N.162 - 98.FINANZIAMENTO ANNO 2003 RELATIVO A PROGETTI ANNO 2004 DGR 7 - 15452.ACCERTAMENTO D'ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27956"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CI.TI.ESSE SRL DI ROVELLASCA DELLA FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA TERMICA PER STMPANMTE VIDEO SYSTEM IN USO PRESSO L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27957"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPOGRAFIA G. BIGNOTTI E FIGLI DI CASTIGLIONE D/S. AFFIDAMENTO FORNITURA VERBALI PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27958"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ENEL DISTRIBUZIONE - DIREZIONE DISTRIBUZIONE - LOMBARDIA PER L'IMPSTA DI BOLLO SU CONTRATTO RELATIVO ALLA NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DOTTORINA DI QUESTO COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27959"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA LAVORI DI RIORDINO FUNZIONALE GALLERIA FOSSO RIALE PER COLLEGAMENTO V.LEBOSCHETTI-P.PASTORE-EX DESENZANI-FORMAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE E REALIZZAZ.PRATO.AFFIDAM.MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DITTA ''CISA COSTRUZIONI SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27960"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA DELL'AVVISO DI ADOZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27961"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (A.R.P.A.) DI MANTOVA - ESAME PROGETTO VARIANTE AL PEEP DI VIA CARMINE TRIPODI - IMPEGNO DI SPESA DI € 494,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27962"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MANTOVA - ESAME PROGETTO VARIANTE N. 19 AL P.R.G. - IMPEGNO DI SPESA DI € 300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27963"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MANTOVA - ESAME PROGETTO VARIANTE N. 37 AL P.R.G. - IMPEGNO DI SPESA DI € 300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27964"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. FAUSTO BRIGONI - VARIANTE AL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE DI VIA CARMINE TRIOPODI  - INCARICO PROFESSIONALE (€ 3.560,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27965"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI, AUTOCARRI E MOTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL BIENNIO 2003-2004. INTEGRAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA PIADENA FRANCESCO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27966"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI LUGLIO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27967"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI  COMUNALI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 1° SEMESTRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27968"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L. 46/90 E DELLA NORMA CEI 31-30 DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEL LOCALE CENTRALE TERMICA  PRESSO LA SEDE MUNICIPALE- AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO L.109/94 ALLA DITTA “TRADELEK  S.R.L.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27969"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO E ALLE PRESCRIZIONI ASL DEI BAGNI ANNESSI ALLA MENSA SCUOLA ELEMENTARE BELVEDERE. DITTA EDIL BERTOLETTI - LUOGO. AFFIDAMENTO LAVORI DPR 554/99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27970"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSENSO AL TRASFERIMENTO PRESSO L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI, MEDIANTE MOBILITÀ ESTERNA, DEL DIPENDENTE SIG. GENOVESE ANTONINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27971"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING.MAURIZIO BERTOLINI ED ING.MAURO TINTI:CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA',RESP.E COORDINAMENTO SICUREZZA IN CORSO DI ESECUZIONE LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO STRUTTURALE COPERTURA IN LEGNO SCUOLA MATERNA COLLODI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27972"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRESA VIA-BIT SPA DI BRESCIA:AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE ALCUNI LAVORI RELATIVI ALLE OPERE DI RIORDINO FUNZIONALE GALLERIA FOSSO RIALE PER COLLEGAMENTO V.LE BOSCHETTI-PARCO PASTORE-EX DESENZANI ALLA DITTA CARPENTERIA CALCINATESE SNC DI CALCINATO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27973"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA METAPC DI BRESCIA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SERVER IBM, COMPLETO DI SOFTWARE OPERATIVO, PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27974"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI CONCESSIONE EDILIZIA PER LA PE 199/2003 INTESTATA A FERRAMENTA CIMA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27975"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA STESURA VARIANTE N. 39 AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 5 GENNAIO 2000 (€ 2.668,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27976"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM. LIQ.NE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI IL 09/07/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27977"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI UNA FIAT PUNTO E DI UN DUCATO “PANORAMA” A NOVE POSTI, ENTRAMBI DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE DA DESTINARSI ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE .  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27978"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SCUOLABUS. ANNO SCOLASTICO 2004/2005. ADEGUAMENTO ISTAT PARI AL 2,2% DEL CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO REP. N. 9117 - –PERIODO SETTEMBRE  2004/GIUGNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27979"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2003/2004. EROGAZIONE A SALDO DEL 25% DEL CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER L’ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “F. GONZAGA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27980"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA BOSELLI CRISTINA IN QUALITA’ DI ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C1, CON DECORRENZA DAL 09.08.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27981"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEI SERVIZI LOGISTICI DEL TEATRO SOCIALE – IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE DI GARA, RIFERITO ALL’INTERO PERIODO DI DURATA DELL’APPALTO: € 90.000,00 IVA 20% ESCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27982"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RETE SENTIERI CICLO-PEDONALI E PAESAGGISTICI NELLE COLLINE MORENICHE DELL'ALTO MANTOVANO-1°LOTTO.INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'APPALTO DELLE OPERE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27983"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIFICIO IN ZONA ''GHISIOLA''. CONFERIMENTO INCARICO PROFES. ALL'ING. STEFANO LORENZI DI CASTEL GOFFREDO (MN) PER ESPLET. DELLA PRATICA DI PREVENZ. INCENDI, ASSIST. SUL CANTIERE ALL'ESECUZ.  LAVORI  RELATIVI ALLA PREVENZ. INCEND E RICHIESTA SOPRAL. VV.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27984"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. MAURO TINTI DI ROVATO (BS): CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI ITINERARI CICLABILI DI QUESTO COMUNE - LOTTO N. 3 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27985"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEL SITO CONTAMINATO DENOMINATO ''CAVA PIRATA''. APPROVAZIONE DEL PROGETTO CANTIERABILE COMPRENSIVO DELLE OSSERVAZIONI CHE GLI ENTI COMPETENTI HANNO TRASMESSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27986"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO QUARTIERE 5 CONTINENTI - OPERE DI COMPLET.   APPROVAZ. AFFIDAMENTO DEI MEDESIMI MEDIANTE COTTIMO ALL'IMPRESA     CASTELLINI LUIGI &amp; C. SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27987"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IMPEGNI DI SPESA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA PALAZZINA UBICATA IN VIA ASCOLI N. 15. APPROV. PROGETTO ESECUTIVO. INDIZ. PROC. NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO. APPROV. LETTERA INVITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27988"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI VARIANTE TOMBINATURA CANALE ED ALLARGAMENTO SEDE STRADALE IN LOCALITA' SAN VILETTO DI QUESTO COMUNE - APPROVAZ. FRAZIONAMENTO - LIQUIDAZIONE SALDO AL SIG. VIVALDINI GIUSEPPE - INCARICO AL NOTAIO ROSSI - RIDETERMINAZIONE Q.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27989"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH.SERGIO SPAZZINI-STUDIO ASSOCIATO A&amp;D:CONFERIMENTO INCARICO PER LA RESPONSABILITA' DEI LAVORI ED IL COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZ. IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ED ADEG.TO VIABILITA' STRADE COM.LI ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27990"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO SOSTENUTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELLE STAGIONI INVERNALI 2001/2002 - 2002/2003 - 2003/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27991"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE NUOVA UTENZA GAS PRESSO LA CENTRALE TERMICA PALAZZO ZAPPAGLIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALGAS PIU' SPA DI DESENZANO DEL GAEDA (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27992"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2003 A N°21 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE PRESENTATE AL CAAF CGIL.., INCLUSI NEL 5° ELENCO ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27993"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO AREA INTEGRATA INFANZIA IMMIGRATA LEGGE 285/97 FINANZIAMENTO ANNO 2003  RELATIVO A PROGETTI ANNO 2004 (D.G.R. 7/15452). IMPEGNO E  LIQUIDAZIONE PROGETTI - COOPERATIVA IL MOSAICO E ASSOCIAZIONE – ONLUS - EQUATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27994"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI DI VIA GARIBALDI A SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E RICETTIVI - CENTRO DIURNO INTEGRATO - 4°STRALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'APPALTO DELLE OPERE.APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27995"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX S.S.GOITESE-ALLARGAMENTO PER SDOSTA AUTOCORRIERE-OPERE DI COMPLETAMENTO.INTEGRAZ.INCARICO ARCH.BARSONI.APPROVAZ.AFFIDAMENTO  DITTA COSTRADE SRL MEDIANTE COTTIMO  FIDUCIARIO A SENSI DPR 554/99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27996"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E DI ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' GOZZOLINA. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SUI QUOTIDIANI LA GAZZETTA DI MN E LA VOCE DI MN. RIMBORSO SPESA ALL'ECONOMO PER ANTICIPO SOMMA BURL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27997"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE ANDROPOLIS ASCOLTO E SCRIVO A RL DI GARDONE VAL TROMPIA (BS) DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA NASTRO O CD AUDIO DELLE SEDUTE CONSILIARI. PERIODO AGOSTO 2004-GENNAIO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27998"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE    N.  285/1997  -  FINANZIAMENTO  ANNO 2003  RELATIVO A  PROGETTI   ANNO 2004 (D.G.R. 7/15452) .  ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27999"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTIZZAZIONE ''ASTORE'' ADEGUAMENTO VALORE DI MONETIZZAZIONE AREE STANDARD NON CEDUTE ALL'INTERNO DEL PIANO ATTUATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28000"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIFICIO IN ZONA GHISIOLA. CONFERIM. INCARICO PROFESS. ALL'ING. STEFANO LORENZI CON STUDIO A CASTEL GOFFREDO (MN) IN VIA ON.F.FERRARI N°34/D PER ROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E SUPERVISIONE DI CANTIERE PER OPERE DI SIST. DI IMP. DI RISCALDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28001"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA LEONARDO DA VINCI E VIA BOTTEGHINO - APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO - PRESA D'ATTO CESSIONE TERRENO DA PARTE DELLA PROVINCIA DI MN - ACQUISIZIONE AREA DALLA PROVINCIA - INCARICO AL NOTAIO ROSSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28002"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO STRUTTRALE COPERTURA CON STRUTTURA IN LEGNO SCUOLA MATERNA COLLODI IN LOC.GROLE.AGGIUDICAZIONE DEF.ALLA DITTA EDIL BERTOLETTI SRL.APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28003"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLA L.626/94 E PREV.INCENDI EDIFICI COM.LI ADIBITI A SCUOLE MEDIE MEDIANTE SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI E PORTE DI SICUREZZA DI ACCESSO SCALA ESTERNA.AFFIDAMENTO DITTA SONNANTE DI SONNANTE BARTOLOMEO.APPROVAZ.VERBALE.RIDET.Q.ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28004"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER STESURA VARIANTE N. 37 AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 5 GENNAIO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28005"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. MARA GOBBI - ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTE URBANISTICA AL PIANO REGOLATORE GENERALE DET. 184/UT DEL 26.05.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28006"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LA VOCE DI MANTOVA AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO VARIANTE N. 37 AL P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28007"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFCO UNO S.N.C. DI FLERO (BS). AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI FOGLI A4 FUSTELLATI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28008"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2003/2004. EROGAZIONE A SALDO DEL 25% DEL CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER LA SCUOLA ELEMENTARE DEL COLLEGIO VERGINI DI GESÙ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28009"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 27 LEGGE 23/12/1998, N. 448 E SUCCESSIVO D.P.C.M. DEL 05/08/1999 N. 320. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER I LIBRI DI TESTO AGLI UTENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2003/2004. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28010"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2003 A N°22 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE PRESENTATE AL CAAF UIL, INCLUSI NEL 4° ELENCO ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28011"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 285/97 DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DI DIRITTI ED OPPORTUNITA' PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA. PUBBLICAZIONE SUL BURL DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA -ANNO 2004- FONDI ASL 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28012"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2003/2004. EROGAZIONE A SALDO DEL 25% DEL CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28013"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE EX OSPEDALE PSICHIATRICO GHISIOLA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL VIG. REGOL. COM. PER L'ESECUZ. DI FORN. E SERV. IN ECONOMIA, ALLA DITTA ''SANITARIA - SERVIZI AMBIENTALI SNC'' DI GAVARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28014"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. MAURO TINTI DI ROVATO (BS). CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN C.A. PER L'AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO QUARTIERE CINQUE CONTINENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28015"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. MAURO TINTI DI ROVATO  (BS): CONFERIMENTO INCARICO PROFESISONALE PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN C.A. PER LA RIQUALIFICAZIONE EX STATALE GOITESE E ALLARGAMENTO PER SOSTA AUTOCORRIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28016"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRESA BIOS ASFALTI SRL: AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE ALCUNI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ANNESSO ALLA NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO LA SCUOLA ALEMENTARE D.ALIGHIERI IN LOC. BELVEDERE ALLA DITTA I.E.M. DI MANTOVANI ROBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28017"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI ACCESSI ESTERNI MEDIANTE FORMAZIONE DI PARETI VETRATE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO LAVORI  MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA LOCALE DITTA LEALI VETRI SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28018"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO PIANO DI INTERVENTO TERRITORIALE PROV DI MANTOVA 2001-2003  LEGGE 285/97 DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DIRITTI E OPPORTUNITÀ PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA. PROGETTO RICOMINCIAMO. LIQUIDAZIONE 2° E 3° ANNO AI COMUNI DEL DISTRETTO  DI GUIDIZZOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28019"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2003 A N° 62 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE PRESENTATE AL CAAF CISL, INCLUSI NEL 3° ELENCO ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28020"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIORI, BIBITE, ACQUA O PICCOLE CONSUMAZIONI ALIMENTARI PER GLI ARTISTI, E PAGAMENTO CORRIERI PER CONSEGNA MANIFESTI E LOCANDINE PER SPETTACOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28021"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2004. RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELLO STATO RELATIVI AL II TRIMESTRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28022"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO V° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE    II^  IMPEGNO DI SPESA   ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28023"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ALLA V° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.C.E.C.)    II^  TRIMESTRE  2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28024"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANCATO AVVIO BORSA LAVORO A FAVORE DI CINZIA CHIZZOLINI PRESSO HAIR STUDIO DI CASTOGLIONE.PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28025"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO AFFITTO AD UN RESIDENTE.COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 05/07/04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28026"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDE DI CONTRIBUTO ECONOMICO RESPINTE.COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 05/07/04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28027"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM A RESIDENTI.COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 05/07/04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28028"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28029"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28030"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DI N. 5 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28031"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 55, INT. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28032"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’ASSEGNATARIO SIG. KESSAB EL MOSTAFA AD EFFETTUARE IL CAMBIO ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, DA VIA P. NENNI N. 35, INT. 13 A VIA P. NENNI N. 55, INT. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28033"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO ''LA VOCE DI MANTOVA'' AVVISO DI PUBBLICAZIONE ADOZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN VARIANTE AL P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28034"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE DI COLLAUDO IMPIANTI DI CARBURANTE - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA SIG. GIANNI GUIZZARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28035"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C1. LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28036"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE APPARTENENTE ALLA CAT. C1 CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO. APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28037"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI GIUGNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28038"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO  DI GUIDIZZOLO -  PIANO SOCIALE  DI ZONA  2002 -  2004 CONTRIBUZIONE AL PAGAMENTO DELLE RETTE PER IL SOGGIORNO ESTIVO A MILANO MARITTIMA NELLA CASA VACANZA DELLA COOP.VA ALCE NERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28039"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SALA POLIFUNZIONALE PRESSO CSE DI GUIDIZZOLO (FRAZ. REBECCO). IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE A  CARICO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. LIQUIDAZIONE 1^ SEMESTRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28040"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ASSUNZIONE DELLE SPESE FISSE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DEL PERIODO  LUGLIO-DICEMBRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28041"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CABARET. PIAZZA UGO DALLÒ SABATO 17 –24 – 31 LUGLIO,  E SABATO 7 AGOSTO 2004. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28042"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO  MESE DI GIUGNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28043"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO CHILOMETRICO  MESE DI GIUGNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28044"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ  MESE DI GIUGNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28045"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI GIUGNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28046"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PUBLIRADAR SRL  - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI INTERVENTI RELATIVI AL SECONDO ANNO DI GOVERNO DELL'AMMINISTRAZIONE  COMUNALE SUL PERIODICO 'SAN LUIGI'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28047"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO DI €. 465.000,00 A CARICO DELLO STATO E MUTUO DI  €. 235.000,00 A CARICO DEL COMUNE PER IL FINAN.DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZ. DEL FABBRICATO SEDE DELLA SC. ELEMENTARE FRZ.GOZZOLINA (CUP. J16J04000020006) DELL’IMPORTO DI €. 700.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28048"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DEL FABBRICATO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZIONE GOZZOLINA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28049"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE CAPPELLE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUID. DIRITTI SANITARI ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA - DISTRETTO DI GUIDIZZOLO - SERVIZIO IGIENE - PER ESAME DEL SUDDETTO PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28050"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA DI € 16400 ALLA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - SEZ. MANTOVA - SERV. A PAGAMENTO RESI DAI VV.F. DI MN X RILASCIO PARERE DI CONFORMITA' ANTINCENDIO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE GOZZOLINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28051"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUERO EX ASILO MENGHINI. APPROVAZ. STATO FINALE E CERT. DI REG. ESEC. E COLLAUDO AMM. LIQUIDAZ. FATTURA N.11DEL 10/05/04 ALL'IMPRESA C.E.I.C. SRL DI MILANO. RIDETERM. QUADRO ECON.DEI LAVORI. SVINCOLO POLIZA FIDEJUSSORIA E POLIZZA C.A.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28052"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MANTOVA - ESAME PROGETTO VARIANTI N. 35 E N. 36 AL P.R.G. - IMPEGNO DI SPESA DI € 600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28053"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTIZZAZIONE SAN PIETRO - APPROVAZIONE COLLAUDO PARZIALE REDATTO DALL'ING. MAURO TINTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28054"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO PERIODO 05/06 - 02/07/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28055"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2004/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28056"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI MANTENIMENTO DI UN RESIDENTE (V.L.) PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI CASTEL GOFFREDO. PERIODO 01.05.2004-31.12.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28057"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI ECONOMICI PENDENTI CON LA SIG.RA DELLA RAGIONE FERMINIA, EX ASSEGNATARIA DI ALLOGGIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28058"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI ECONOMICI PENDENTI CON IL SIG. LAWSON TEYI, EX ASSEGNATARIO DI ALLOGGIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28059"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI ECONOMICI PENDENTI CON IL SIG. SPANGER ALBINO, EX ASSEGNATARIO DI ALLOGGIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28060"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE A UN RICHIEDENTE  DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER L’ACQUISTO O IL RECUPERO DELLA PRIMA CASA,  PREVISTI  DALL’ART.  3, COMMA 9, DELLA L.R. 23/1999- BANDO  ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28061"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI ECONOMICI PENDENTI CON LA SIG.RA CRIPPA LIDIA, EX ASSEGNATARIA DI ALLOGGIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28062"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE RAPPORTI ECONOMICI PENDENTI CON IL SIG. ARTHUR-SAM GEORGE, EX ASSEGNATARIO DI ALLOGGIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28063"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TECNOPOST DI ZORZO LORIS – VIA LUNGO DORA NAPOLI 26/D, 10152 TORINO.  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTAFF PER CENTRALINO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28064"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ELEPRO DI BRESCIA. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE PER LA MEDIATECA E BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28065"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA PRIVATA CON GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LE BIBLIOTECHE ASSOCIATE AL  SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO – PERIODO: DAL 1 SETTEMBRE 2004 AL 31 DICEMBRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28066"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA MONICA TANZARELLA,, ISTRUTTORE TECNICO. PRESA D’ATTO DELL’ASTENSIONE OBBLIGATORIA PRE-PARTO A DECORRERE DAL  28.08.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28067"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO DOTT.SSA PAOLA SOLFITTI, COORDINATORE SERVIZI BIBLIOTECARI. PRESA D’ATTO DELL’ASTENSIONE OBBLIGATORIA PRE-PARTO A DECORRERE DALL’11.08.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28068"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE APPARTENENTE ALLA CAT. C1 CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO.NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28069"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE APPARTENENTE ALLA CAT. C1 CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28070"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: APRILE/GIUGNO 2004. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28071"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>: INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA CON GARA INFORMALE PER L’APPALTO DI SERVIZI DI CATALOGAZIONE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO. PERIODO: 1 SETTEMBRE ’04 – 28 FEBBRAIO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28072"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUAL. EX  S.S. GOITESE - NUOVE ROTATORIE INTERSEZ. VIA MEDOLE E CENTRO ITALMARK - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBL. AVVIO PROCED. DIRETTO ALL'APPROV. DEL PROG. DEF. AI FINI DELLA DICHIARAZ. DI PUBBLICA UTILITA' DELLE OPERE SU QUOTIDIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28073"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA  DI IMPIANTO ANTENNA TV CENTRALIZZATO PRESSO IL CDI, AI SENSI DEL VIG REG COMUNALE  DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA “TRADELEK S.R.L.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28074"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO PRODUZIONE PASTI SITUATO IN VIA TOSCANINI/VIA MAESTRI DEL LAVORO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. FLAVIO ZANCHI CON STUDIO IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) IN VIA RAFFAELO N°11 PER LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28075"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRATTO N. 9075 RELATIVO AL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PARCO PUBBLICO COMUNALE, AREA EX DESENZANI ALLA DITTA PASINI ANDREA DI CASTIGLIOE DELLE STIVIERE - MN -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28076"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2003/2004. EROGAZIONE A SALDO DEL 25% DEL CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER IL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE EDUCAZIONE DEGLI ADULTI (C.T.P.E.D.A.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28077"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNI DAL 1998 AL 2003 - RICHIESTE DI RIMBORSO PER ERRATI VERSAMENTI, PER ATTRIBUZIONE DI RENDITE CATASTALI DEFINITIVE DA PARTE DELL'UTE E PER REVISIONE ATTI DI ACCERTAMENTO NON ANCORA DEFINITIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28078"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. CESARE PAROLI  DI MANTOVA. CTU NELLA CAUSA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE C/ BESCHI ALDO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28079"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. SONIA ARESTI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. INCARICO DI ASSISTENZA  LEGALE NEL PROCEDIMENTO DI SFRATTO MONTANARI VIRGINIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO  DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28080"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA GIORGIO CARTOLIBRERIA DI FAINI GIORGIO - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO FORNITURA DI COCCARDE PER  PERGAMENE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28081"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL' ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 55, INT.1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28082"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA AL SIG. EL JEMLI HAMID DELL’ALLOGGIO ERP DI RISULTA (MONOLOCALE)  DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA BATTISTI N. 29/G, INT.  11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28083"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN DEROGA ALLA GRADUATORIA ALLA SIG.RA PIAZZA MIRA DELL’ALLOGGIO ERP DI VIA BATTISTI N. 29/G, INT. 12, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28084"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN DEROGA ALLA GRADUATORIA AL SIG. BAROSI GIUSEPPE DELL’ALLOGGIO ERP DI VIA ASCOLI N. 15 INT. 2, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28085"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA UNIPERSONALE “AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO – ASPAM SRL UNIPERSONALE”. INCARICO AL NOTAIO FABRIZIO ROSSI DI GOITO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28086"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO LOTTIZZAZIONE ''ASTORE'' E ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE AREE STANDARD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28087"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L. 46/90 DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NELL’EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA MARTA TANA  AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAM CDOM FORN E SERV. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA “TRADELEK S.R.L.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28088"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUT. STRAORD. PER RIFAC. O RINNOVO DELLA SEGNAL. ORIZZON. DELLE STRADE URBANE ED EXTRAURB. SUL TERRITORIO COM.LE. AFFIDAMENTO ESECUZ. DELLE OPERE MEDIANTE COTTIMO AI SENSI DELL'ART. 144 DEL D.P.R. 21.12.99 N. 554 ALLA DITTA COMPAGNONI FIORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28089"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAV. DI MANUTENZ. STRAORD. ED ADEGUAMENTO VIABILITA' STRADE COMUN. ANNO 2003. AGGIUDICAZ. DEFINITIVA, MEDIANTE PUBB. INCANTO, ALL'IMPRESA GILIOLI GEOM. GIANPAOLO DI DESENZANO DEL GARDA (BS). APPROVAZ. VERBALE DI GARA. RIDETERM. QUADRO ECONOM. DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28090"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUT STRAORD MEDIANTE ADEGUAMENTO  L. 46/90 ED INTEGRAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI CABLAGGIO AREA EX COMANDO POLIZIA LOCALE E AREA ECONOMICO FINANZIARIA  PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA TRADELEK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28091"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA MANTENIMENTO DI UN MINORE RESIDENTE (R.L.) PRESSO L'ISTITUTO DON CALABRIA - COMUNITA' S. BENEDETTO - VERONA- PERIODO 01/07/2004-30/06/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28092"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL C.S.E. DI MANTOVA DI DISABILI RESIDENTI. PERIODO 01.05.2004-31.12. 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28093"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO PRESSO  COMUNITA’ ALLOGGIO DI VIALE GORIZIA DI MANTOVA DELLA SIG.NA MINICUCCI DANIELA. PERIODO 01.05. 2004-31.12.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28094"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITO IN VIA PIETRO NENNI N. 35, INT. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28095"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL SIG. SLIMENE KAMEL BEN MOHMOUD, TRAMITE GRADUATORIA, DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PIETRO  NENNI N. 35,  INT. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28096"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL S.F.A. “FIORDALISO” SOC. COOP.ONLUS  DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  DI DISABILI RESIDENTI. PERIODO 01.05. 2004-31.12.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28097"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA AVANTI TRIBUNALE DI MANTOVA – SEZIONE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ERGON/ COMUNE  CASTIGLIONE DELLE STIVIERE/.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SOCCOMBENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28098"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE  NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI IL TAR DI BRESCIA  DA A.P. SYSTEM SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  FONDO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28099"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA E 3 ELETTRONICA DI EOLI &amp; C. SNC - VIA MAZZINI N. 63 LUOGO - DELLA FORNITURA DI UN TELEFONO CELLULARE PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28100"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO – ASPAM – S.R.L. UNIPERSONALE”, PER LA GESTIONE DI FARMACIE COMUNALI, ASILI NIDO, MENSE SCOLASTICHE E DI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN GENERALE. VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28101"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER UFFICI DEL SETTORE P. I., AI SENSI DEL VIGENTE REG. COM. PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.   IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA “COMMERCIAL SACE S.R.L.” CON S. L. IN TORBOLE DI CASAGLIA (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28102"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA FILM ESTIVA ANNO 2004 PRESSO IL CORTILE DI PALAZZO PASTORE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28103"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PIAZZA IN FRAZIONE SAN VIGILIO - FRONTE CHIESA - CONFERIMENTO INCARICO GEOM. ETTORI ENZO DI CASTELLUCCHIO (MN) PER L'ESECUZIONE DEL FRAZIONAMENTO DEL TERRENO DISTINTO AL FG. N° 43 MAPP. N° 108 E 109 INTERESSATO DAI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28104"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI E FORN. PER LA FORMAZ. DI RIPRISTINI STRADALI NELLE VARIE VIE E STRADE COM.LI BIENIO 2004/2005. AGGIUDIC. MEDIANTE PUBBLICO INCANTO ALLA DITTA CISA COSTRUZIONI DI DESENZANO D/G (BS). APPROVAZIONE VERBALI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28105"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SOL.CO DI MANTOVA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO A FAVORE DI UNA ALLIEVA DEL CORSO DI ASSISTENTE ALLE CURE DOMICILIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28106"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI VARI VIGILI URBANI:LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI MONTICHIARI IN OCCASIONE DEL MERCATO DEL BESTIAME DEL VENERDÌ E MANIFESTAZIONI VARIE PERIODO GENNAIO APRILE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28107"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO COATTIVO ICI - EMISSIONE LUGLIO 2004 - AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28108"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LINT S.R.L. DI MILANO. COMODATO D’USO GRATUITO DI ATTREZZATURA PER COPERTINATURA LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ACCESSORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28109"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE GEMELLAGGIO CON AUTORITÀ DELLA CITTADINA DI BARENTIN GEMELLATA CON CASTIGLIONE DELLE STIVIERE OSPITI DAL 25 AL 28 GIUGNO 2004. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28110"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RASSEGNA DI BURATTINI ESTATE 2004. CENTRO TEATRALE CORNIANI – MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28111"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL C.S.E. DI GUIDIZZOLO DI DISABILI RESIDENTI. PERIODO 01.05. 2004 - 31.12.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28112"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ALLA DITTA BASSITOURS SNC DEI F.LLI BASSI E TONNI LUCIANA DI CARPENDOLO (BS) DEL CONTRATTO DI SERVIZIO AUTOMOBILISTICO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FINALIZZATO AL TRASPORTO ANZIANI. PERIODO DAL 01/07/2004 AL 30/06/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28113"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO DI GUIDIZZOLO -  PIANO SOCIALE  DI ZONA 2002 -  2004.  PUBBLICAZIONE  AVVISI   DI BANDO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI SOCIALI DESTINATI   A : ANZIANI IN CONDIZIONE  DI FRAGILITA'  SOCIALE  -  NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI ETA' INFERIORE TRE  ANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28114"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO  DI GUIDIZZOLO -  PIANO SOCIALE  DI ZONA  2002 -  2004 . REALIZZAZIONE  ATTIVITA’ ESTIVE    RIVOLTE  AGLI   ADOLESCENTI RESIDENTI   NEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28115"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LA VOCE DI MANTOVA AVVISO DI PUBBLICAZIONE VARIANTI N. 35 E 36 AL P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28116"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOM.A.CHIARINI-CAPOGRUPPO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI:CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI,CONTABILITA',RESPONSABILITA' E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E S. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA GOZZOLINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28117"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' GOZZOLINA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA ''AUTOMATISMI C.E.M.A.'' DI CATANIA.APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. RIFETERMINAZIONE QUADRI ECONOMICI DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28118"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI E 5 CLASSIFICATORI PER IL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, AI SENSI DEL VIGENTE REG COM FORN E SERV IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA “MANERBA S.P.A.” CON SEDE LEGALE IN MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28119"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ELIOTEK S.N.C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI COPIE DI MAPPE E DISEGNI PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE (€ 600,00 IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28120"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'ASSEGNAZIONE AREE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA (P.I.P.) - MODIFICA ELENCO APPROVATO CON DET. N. 211/UT DEL 18.06.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28121"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTI PER. IND. TIZIANO DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO LOTTI IN POGGIO RUSCO (MN) VIA VIVALDI N° 2 - LIQUIDAZ. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZ. DOCUMENTAZ. RILASCIO C.P.I. PER IMPIANTI SITI PRESSO L'IMMOBILE COM.LE COMPOSTO DA C.D.I. N° 13 ALLOGGI ECC...</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28122"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ABBINAMENTO DITTE/LOTTI BANDO PER L'ASSEGNAZIONE AREE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28123"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROV  STATO FINALE E  CERTIF. DI REGOLARE ESECUZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE EDILI  IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER L’ANNO 2003.LIQUIDAZIONE FATT. N. 59/04 DEL 04/05/2004 ALL’IMPRESA - SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28124"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNIT.  DI N. 4 CELLULARI NOKIA  IN SOSTITUZ. DEI N. 4 IN DOTAZ. AGLI OPERAI, NON PIU' FUNZIONANTI AI SENSI DEL VIGENTE REGOL. COMUN. PER L'ESECUZ. DI FORN. E SERV. IN ECONOMIA. IMP. DI SPESA ED AFFID. DELLA FORN.  DITTA E3 ELETTRONICA DI CASTIGLIONE D.S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28125"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI S.N.C. DI LUCCHINI MASSIMO &amp; C. - GAVARDO (BS). AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA PALAZZINA DI PROPRIETA’ COMUNALE SITA IN VIA PIETRO NENNI N. 55 - ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28126"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM DURANTE IL CRES ESTIVO 2004. COOPERATIVA OLINDA DI CASTEL GOFFREDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28127"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE RELATIVO ALLA BIGLIETTERIA ELETTRONICA DEL TEATRO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28128"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CESARE NICOLINI DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA  LEGALE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI MANTOVA CONTRO IL MINISTERO DELLE FINANZE. FASE ESECUTIVA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28129"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI ASSOCIATI PER LA SICUREZZA NELLE CITTÀ E CITTÀ SICURA EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI COMUNI DI VOLTA MANTOVANA, MEDOLE E CAVRIANA PER L'ACQUISTO DI AUTOVETTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28130"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA CON GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LE BIBLIOTECHE ASSOCIATE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO. PERIODO 1 SETTEMBRE 2004 - 31 DICEMBRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28131"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO “ IL MONDO INCANTATO DELL’OPERETTA” CON L’ASSOCIAZIONE ARTI.CO IL GIORNO 20 GIUGNO 2004. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28132"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2003 A N° 39 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEE PRESENTATE AL CAAF CGIL, INCLUSI NEL 2° ELENCO ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28133"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI  5 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITI IN VIA GARIBALDI N. 12, INT. 1, 4, 5, 6 E 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28134"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2003 A N° 4 BENEFICIARI CON DOMANDE IDONEEPRESENTATE AL CAAF CIA, INCLUSI NEL 1° ELENCO ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28135"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C1.  PROVVEDIMENTO E PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28136"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINSITRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITA, A MESSO MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28137"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI  CASSA DEPOSITI E PRESTITI IN AMMORTAMENTO A SENSI L.448/98, ART.28, COMMA 3. (ESERCIZIO 2004) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28138"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA EUROGREEN S.N.C. DI SAN POLO - BRESCIA. AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO ENDOTERAPICO SULLE ALBERATURE PUBBLICHE DI IPPOCASTANO COLPITE DA CAMERARIA ORHIDELLA - ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28139"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PREMI ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2002/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28140"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDK EDITORE S.R.L. DI TORRIANA (RN) FIL. DI MANTOVA. TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA PER LA FORNITURA DI BANDIERE PER PRETURA, MUNICIPIO E POLIZIA LOCALE. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28141"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELABORATI INERENTI LE OPERE ESTERNE DI COMPLETAMENTO ALLA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE D.ALIGHIERI. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO ALLA DITTA BERTENI GEOM. ARMANDO DI SOLFERINO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28142"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO EX ASILO MENGHINI - OPERE ESTERNE DI COMPLETAMENTO. CONCESSIONE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA PORTESI SRL DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28143"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT.MARCO MELLI GEOLOGO PER LO STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO ED IL RILIEVO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO DELL'AREA INTERESSATA AI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO STADIO CARDONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28144"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI COPPIA DI DIVANI IN PELLE PER L’ATTESA DEL TRIBUNALE, AI SENSI DEL VIGENTE REG  COM  FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA “GRANCASA” CON SEDE LEGALE IN DESENZANO DEL GARDA (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente xsi:nil="true" /><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28145"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - DITTA INFOSAFE S.R.L. DI MONTEVECCHIA (LC) RAPPRESENTATA DAL PRESIDENTE ING. MARIO MOIRAGHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28146"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA E FISSAGGIO PARETI E SOFFITTI EDIFICIO ADIBITO A CASERMA VIGILI DEL FUOCO. APPROVAZIONE COMPUTO E PREVENTIVO. AFFIDAMENTO ESECUZIONE DELLE OPERE MEDIANTE COTTIMO AI SENSI DPR 554/99 ALLA DITTA CASA COLORE DI BAZZIGA CRISTIANO &amp; C. SNC''.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28147"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA CHARTA SCRL. PERIODO: 15 GIUGNO 2004 – 14 AGOSTO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28148"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DI N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ALLOGGIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28149"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE A N. 2  RICHIEDENTI  DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER L’ACQUISTO O IL RECUPERO DELLA PRIMA CASA,  PREVISTI  DALL’ART.  3, COMMA 9, DELLA L.R. 23/1999- BANDO  ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28150"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO PER MATERNITA'.ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28151"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 6 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28152"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA INT.DEP.CAST. S.R.L. - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO URGENTE DI SGOMBERO E AVVIO ALLO SMALTIMENTO / RECUPERO DEL MATERIALE VARIO E RIFIUTI ABBANDONATI PRESSO LA STRADA VICINALE, VIA DELLE COCCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28153"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA (EURO 0,37 PER ABITANTE) FINALIZZATA AL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA TECNICA DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (A.T.O.) - ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28154"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARIANNA S.C.AR.L. DI MANTOVA. AFFIDAMENTO DIRETTO PULIZIE STRAORDINARIE PER L’UFFICIO DESTINATO ALL’ASSESSORE ALLA FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI E AD UFFICIO ATTIGUO, AI SENSI DELL’ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI  IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28155"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMPETENZE AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA PER IL PARERE SUL PROGETTO AI FINI DEL RILASCIO DI CPI  RELATIVAMENTE ALLA SCUOLA ELEMENTARE D. ALIGHIERI - BELVEDERE.    IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28156"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MODESTINO LIETO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI IL TRIBUNALE DI MANTOVA –SEZ. DISTACCATA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  FONDO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28157"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MAGGIO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28158"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28159"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINA  D.E. N. 10  DEL 14.04.2004, GEN.  376, “FORNITURA DI N. 31 CABINE ELETTORALI POLIFUNZIONALI IN ALLUMINIO LEGGERO”; ED ULTERIORE ACQUISTO DI   N. 20 CABINE ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28160"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO AUDIOVISIVO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO ZONALE ALLA DITTA INTERNETBOOKSHOP ITALIA SPA. ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28161"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD UNA DIPENDENTE A PARTECIPARE AD UNA GIORNATA DI FORMAZIONE INERENTE 'IMPOSTA COM.LE SUGLI IMMOBILI - LE AREE EDIFICABILI. DALL'ACCERTAMENTO AL CONTENZIOSO'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28162"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ERRE 2 DI RIBUOLI GIANFRANCO - NOVI DI MODENA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E LIMITAZIONE DEL NUMERO DEI PICCIONI NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28163"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI ITINERARI CICLABILI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-LOTTO N.3. CONCESSIONE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA ''DE VECCHI CORRADO DI DE VECCHI ANDREA'' DI SAN MARTINO B.A.(VR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28164"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING.KHARRAT AMMAR:INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE  CONFERITO CON DET. N.260/UT PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI  DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL NUOVO PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI-4°LOTTO-1°STRALCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28165"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDO PER LA NUOVA SEZIONE DI PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA ELEMENTARE C. BATTISTI, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GONZAGARREDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28166"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE MAGGIO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28167"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MAGGIORAZIONE ORARIA      MAGGIO 2004 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28168"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004: ESAMI A VIGILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28169"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO MAGGIO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28170"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. AUTORIZZAZIONE PER IL  II° SEMESTRE 2004. AL RICORSO ALLA TURNAZIONE DELL’ORARIO DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28171"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE OLINDA DI CASTELGOFFREDO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM A PORTATORI DI HANDICAP DURANTE I CRES ORGANIZZATI DAL COMUNE PER IL PERIODO 21/06-13/08/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28172"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRES ESTIVI 2004. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE, PERSONALE ATA, SERVIZIO MENSA, SERVIZIO TRASPORTO, SERVIZIO MEDICO, FORNITURA MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO, PUBBLICITA' DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28173"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO - PERIODO  14/05 - 04/06/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28174"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MAURO COZZA.AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO INFORMATICO ''PLANNING IMPLEMENTING MAINTAINING WINDOWS SERVER 2003 ACTIVE DIRECTORY''</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28175"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL SEGRETARIO IN APPLICAZIONE DEL CCNL INTEGRATIVO 22.12.2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28176"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARIANNA S.C.AR.L. DI MANTOVA. AFFIDAMENTO DIRETTO PULIZIE STRAORDINARIE PER GLI UFFICI DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, AI SENSI DELL’ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI  IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28177"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO FORESTALE PADANO S.C.R.L. CON SEDE A CASALMAGGIORE (CREMONA) IN PIAZZA GARIBALDI N° 43 - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28178"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA BESCHI LETIZIA AL SEMINARIO SUL TEMA “IL MODELLO 770 SEMPLIFICATO” IL GIORNO 25.06.04  A MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28179"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE VICE COMAND.POLIZIA MUNICIPALE SIG. DOMENICO MARE. LIQUIDAZIONE RELATIVA A RILEVAZIONE TRIMESTRALE (APRILE-GIUGNO) 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28180"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI MAGGIO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28181"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO O RINNOVO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE.APPROVAZUIONE CAPITOLATO SPECIALE. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO. APPROVAZ. LETTERA INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28182"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA INERENTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE   PORTICI  P.ZA UGO DALLO'. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART.144 DEL DPR 554/99 ALLA DITTA TRADELEK SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28183"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHITETTO ALBERTA STEVANONI E ARCHITETTO FRANCESCO CAPPA - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DOCUMENTO DI INQUADRAMENTO - LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28184"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO PIANO DI LOTTIZZAZIONE ''LAZZARETTO'' - INCARICO PROFESSIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28185"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. MARA GOBBI - INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTE URBANISTICA AL PIANO REGOLATORE GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28186"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP CONVENZIONE URBANISTICA NOTAIO D. MOLINARI REP. 60.597 - INCARICO PROFESSIONALE ING. MAURO TINTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28187"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.P.SYSTEMS PIAZZA SUOR MICHELINA 2/3, 20011 CORBETTA (MI), INTEGRAZIONE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28188"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTI N. 30,31 E 32 AL PIANO REGOLATORE GENERALE - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA DELL'AVVISO DI DEPOSITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28189"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE. DEFINIZIONE DETTAGLIATA PER L’ANNO 2003 DEI CONTENUTI E DEI FONDI CORRELATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28190"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ZUCCHETTI ITALIA, VIA SOLFERINO 1 26900 LODI.  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE, NON COMPRESA IN PRECEDENTI CONTRATTI, PER I RILEVATORI PRESENZE IN DOTAZIONE AL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28191"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP. AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28192"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE XV EDIZIONE FESTA DELLO SPORT. AFFIDAMENTO FORNITURA PERGAMENE E RIMBORSO ALL’ECONOMO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28193"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE EXTRA GRADUATORIA A PERSONA IN CONDIZIONI DI BISOGNO DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA GARIBALDI N. 12,  INT. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28194"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE EXTRA GRADUATORIA A PERSONA IN CONDIZIONI DI BISOGNO DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA GARIBALDI N. 12,  INT. 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28195"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA DELLE QUOTE ASSOCIATIVE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO DEI COMUNI DI PIUBEGA E REDONDESCO RELATIVE ALL’ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28196"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI  PER RIPRISTINO STRUTTURALE COPERTURA CON STRUTTURA IN LEGNO DELLA SCUOLA MATERNA COLLODI IN LOCALITA' GROLE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO ED INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'APPALTO DELLE OPERE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28197"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA INERENTE LE OPERE EDILI DI MANUTENZIONE STRUTTURA CASERMA VIGILI DEL FUOCO. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA  EDIL BERTOLETTI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28198"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO COMPENSI SPETTANTI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - VARIANTE N. 26 AL P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28199"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>DAL SASSO MARIO S.N.C. DI DAL SASSO MARCO &amp; C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA PER LA FORNITURA DI FAX PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28200"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO GEOM. ETTORI ENZO PER L'ESECUZIONE DEL FRAZIONAMENTO DEL TERRENO DISTINTO AI FOGLI N° 23 E 57 INTERESSATO DAI LAVORI DI ROTATORIA INTERSEZIONE VIA MAZZINI-GNUTTI-TASSO E RIQUALIFICAZIONE DI VIA TASSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28201"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA MEDIANTE GARA INFORMALE PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE, CON RELATIVA ASSISTENZA TECNICA, E SOFTWARE PER LA BIBLIOTECA E MEDIATECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28202"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA AQUA LABORATORI CHIMICI DI RUTTO ALESSANDRA &amp; C. S.N.C. - CARPENEDOLO (BS). AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DI ANALISI DELL’ACQUA AL PUNTO DI EMISSIONE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28203"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD UN DIPENDENTE DELL'AREA TECNICA  A PARTECIPARE AD UN SEMINARIO IN MATERIA DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO ORGANIZZATO DA STI-STUDIO TECNICO INFORMATICO DI MN-28 MAGGIO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TECNICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28204"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO D’INCARICO  AL SIG. ROSSINI COSTANTINO PER L’ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28205"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA GASPARI – VIA ALDO GASPARI 2, 47833 MORCIANO DI ROMAGNA (RN).  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPOSTAMENTO DATABASE PROGRAMMA GES.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28206"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE CONFERITO AL GEOM. ETTORI ENZO CON STUDIO A SARGINESCO DI CASTELLUCCHIO (MN) IN VIA SAMÌN ANTONIO N° 2 PER L'ESECUZIONE DEL FRAZIONAMENTO DEL TERRENO DISTINTO AL FG. 13 INTERESSATO ALLA REALIZZAZ. DELLA NUOV AREA P.I.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28207"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MANTO DI COPERTURA TETTO CIMITERO NUOVO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENMTO ESECUZIONE DEL MEDESIMO ALLA DITTA ''MADESANI SRL'' DI GOITO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28208"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL DISTRIBUZIONE - CASELLA POSTALE 1100 - 85100 POTENZA: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER AUMENTO DI POTENZA AD USO P.I. IN VIA ASCOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28209"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL SOLE S.P.A.  - NUCLEO DI CREMONA: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIMOZIONE ALCUNI PUNTI LUCE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA P.C. BESCHI DI QUESTO COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28210"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2003/2004. EROGAZIONE A SALDO DEL 25 % DEL CONTRIBUTO PER PROGETTO ORARIO SCUOLA ELEMENTARE C. BATTISTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28211"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2003/2004. EROGAZIONE A SALDO DEL 25% DEL CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO PER LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28212"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  CLAUDIO ARRIA DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI IL TAR BRESCIA  PROMOSSO DA FERRARI PIETRO/ COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28213"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GLAUCO DAVOLIO DI BRESCIA. INCARICO  PER REDAZIONE DI PARERE LEGALE IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA’ DI TRASFORMAZIONE URBANA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28214"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CESARE NICOLINI DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI IL TAR BRESCIA DA AZIENDA AGRICOLA CANTONI ENRICO CONTRO COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28215"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM A RESIDENTI.COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 17.05.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28216"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO AD UN RESUDENTE.COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 17.05.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28217"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DI N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ALLOGGIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE  DI VIA KENNEDY N. 30 INT. I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28218"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE BORSA LAVORO PER CINZIA CHIZZOLINI PRESSO HAIR STUDIO DI BOMBANA SUSI.PERIODO DAL 01.06.2004 AL 31.08.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28219"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI S.N.C. DI LUCCHINI MASSIMO &amp; C. - GAVARDO (BS). AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PRESSO LA PISCINA COMUNALE SITA IN VIA LONATO - ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28220"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE SERVITU' INDUSTRIALE A FAVORE DELL'E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.P.A. DI MANTOVA PER IL LOCALE ADIBITO A NUOVA CABINA ELETTRICA SITA NEI PRESSI DELLA NUOVA PALESTRA COMUNALE ED ANNESSI SPOGLIATOI IN FRAZIONE GOZZOLINA DI QUESTO COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28221"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL NUOVO PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 4° LOTTO - I° STRALCIO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28222"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO L. 626/94 E PREVENZIONE INCENDI SCUOLE MEDIE DON MILANI E P.C.BESCHI MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI E DELLE PORTE DI SICUREZZA DI ACCESSO  ALLA SCALA ESTERNA  DI EMERGENZA. INDIZIONE ASTA PUBBLICA  ED APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28223"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MESSA IN OPERA  DI PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO PER IL NUOVO UFFICIO DEL DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA “CASA COLORE ”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28224"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DUE GIOCHI A MOLLA DA INSERIRE NELL’AREA DI PARCO PASTORE, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI FOR E SER. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA “STEBO AMBIENTE S.R.L.” CON SEDE LEGALE IN GARGAZZONE (BZ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28225"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA  DI PERGOLATO FRANGISOLE A COPERTURA DELLE SABBIERE  PRESSO LA SCUOLA MATERNA S. PIETRO AI SENSI DEL REGOLAMENTO COM.  AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA “STEBO AMBIENTE S.R.L.” CON SEDE LEGALE IN GARGAZZONE (BZ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28226"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI RADIATORI  A GAS METANO PRESSO L’EDIFICIO COMUNALE IN VIA MARTA TANA SEDE EQUATORE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LIGABUE SILVANA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28227"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. GLAUCO DAVOLIO DI BRESCIA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE  STRAGIUDIZIALE  PER L’APPALTO BONIFICA SITO CAVA PIRATA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28228"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CARLO TRENTINI DI VERONA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA CIVILE DI RIVALSA DELLE SOMME  NECESSARIE AI LAVORI DI BONIFICA DELLA CAVA PIRATA  PROMOSSA DAL COMUNE CONTRO PAVAN MIRTA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  FONDO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28229"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 10 MARZO 2000 N. 62. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO PER GLI ALLIEVI DELLE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI STATALI E PARITARIE. ANNO SCOLASTICO 2002/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28230"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI TRATTATIVA PRIVATA CON GARA INFORMALE PER L'ACQUISTO DI UNA FIAT PUNTO ACTUAL, DI UN FIAT DUCATO PANORAMA DA DESTINARSI ALL'UFFICIO SERVIZI  SOCIALI E DELLA CONTESTUALE ALIENAZIONE DI DUE VETTURE OBSOLETE. APPROVAZIONE LETTERA INVITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28231"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE FI N. 17/341 DEL 15/04/2004 RELATIVA ALL’ASSUNZIONE MUTUO DI  €. 150.000,00 PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626/94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28232"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ''FOTO PICCOLI ADRIANO'' DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN): AFFIDAM. AI SENSI DEL REGOL.COM.LE PER L'ESECUZ. DI SERV. E FORN. IN ECONOMIA DELLA FORN. DI RULLINI FOTOGR., SVILUPPO NEGAT., REALIZ.SERV.FOTOGR. E MATERIALE VARIO PER L'UFFICIO TECNICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28233"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SCAMBIO CULTURALE CON INSEGNANTI E STUDENTI DELLA CITTADINA DI LEUTKIRCH GEMELLATA CON CASTIGLIONE DELLE STIVIERE OSPITI DAL 20 AL 24 MAGGIO 2004. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28234"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO DI CATALOGAZIONE RETROSPETTIVA PRESSO LA BIBLIOTECA DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE “VILLA BRESCIANELLI” DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28235"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE N.5 ALLOGGI CENTRO DIURNO INTEGRATO VIA GARIBALDI. APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO. LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO ''F.LLI PICCOLO SNC'' E COMPETENZE TECNICHE ING. LUCIANO BATTU'. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28236"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA GOZZOLINA. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO GAZZETTA DI MN E VOCE DI MN. RIMBORSO ECONOMO PER ANTICIPO SOMMA PUBBLICAZIONE BANDO SUL BURL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28237"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA GOZZOLINA:APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA GOZZOLINA:APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. INDIZIONE ASTA PUBBLICA. RIDETERMINAZIONE INCARICO PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28238"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTIZZAZIONE SAN PIETRO - APPROVAZIONE COLLAUDO PARZIALE REDATTO DALL'ING. RENZO SAVOLDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28239"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA EUROGREEN S.N.C. DI SAN POLO – BRESCIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO ENDOTERAPICO SULLE ALBERATURE PUBBLICHE DI IPPOCASTANO COLPITE DA CAMERARIA ORHIDELLA - ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28240"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ADEGUAMENTO EDILI ED IMPIANTISTICHE DEL C.F.P. IN VIA MANTEGNA. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL P.I.G.PAOLO MONIZZA DEL ''TECNOSTUDIO SAS'' PER AGGIORNAMENTO ELABORATI GRAFICI ANTINCNDIO PER AGIBILITA' INTERVENTI REALIZZATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28241"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEL CANONE ANNUO - SITO N. 3 (VIA PISACANE) DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 40 DEL 18.02.2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28242"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE CAPPELLE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28243"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO  - PERIODO 06/04 - 13/05/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28244"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI DEGENZA DELLA LOCALE CASA DI RIPOSO PER LA SIG.RA BENZONI FAUSTA. PERIODO 11/05-31/12/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28245"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE  DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI  DUE CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE SITI IN VIA GARIBALDI N. 12 INT. 3 E 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28246"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI AFFRANCATRICE.   II^ IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28247"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ZUCCHETTI ITALIA, VIA SOLFERINO 1 26900 LODI.  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE TERMINALI GONG PER L’ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28248"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE XV EDIZIONE FESTA DELLO SPORT. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO AUDIO, FORNITURA PREMI E FORNITURA GAZEBO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28249"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. COSTITUZIONE DI FIDEJUSSIONE DI €. 33.000,00 A FAVORE DELLA DITTA ENECO TRADE SRL -  BOLZANO (BZ)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28250"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED IL TRASPORTO  DI PIANTINE DI ARBUSTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE GIORNATA VERDE PULITO 2004. DITTA PIERGIORGIO FRASSATI COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28251"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI MATERIALI ESAUSTI (SABBIA CLORATA)  DEL SISTEMA DI FILTRAGGIO  PISCINA COMUNALE- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA “CASTIGLIONE RIFIUTI S.R.L.” CON SEDE LEGALE IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28252"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA  SUGLI  IMPIANTI FONICI INSTALLATI NEI LABORATORI LINGUISTICI PRESSO LE DUE SCUOLE MEDIE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ALLA DITTA DENES  S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28253"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AREA GIOCO PRESSO LO STADIO “CARDONE”  DI PROPRIETA’ COMUNALE, EFFETTUATO DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA.   IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28254"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER RINUNCIA VOLONTARIA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI A FAVORE DELLA SIG.RA CASTELLINI ORNELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28255"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE 2004: ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA, SPESE VARIE PER  FUNZIONAMENTO E  PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI, COMPENSI AI MEMBRI  DEL SEGGIO, ED ALTRE EVENTUALI SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28256"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA MANERBA MIRELLA, TRAMITE GRADUATORIA RISERVATA AGLI ANZIANI, DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA GARIBALDI N. 12,  INT. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28257"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL SIG. SIMBENI ALDO, TRAMITE GRADUATORIA RISERVATA AGLI ANZIANI, DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA GARIBALDI N. 12,  INT. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28258"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA GATTA ANNA, TERMINALISTA.   CONCESSIONE ASTENSIONE FACOLTATIVA POST-PARTO DAL 10.05.2004 AL  09.11.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28259"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO PER ASSEGNAZIONE AREE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA (P.I.P.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28260"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO VIABILITA' STRADE COMUNALI ANNO 2003. INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'APPALTO DELLE OPERE ED APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28261"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN OPERA CANCELLI E RECINZIONI PARCO EX DESENZANI E RICOSTRUZIONE MURO A VISTA PONTICELLO INGRESSO VIA ZANARDELLI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA  ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO ALLA LOCALE DITTA EDIL BERTOLETTI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28262"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA AD HOC SISTEMI DI PORTO MANTOVANO (MN). AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE TECNOLEX PER L'UFFICIO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28263"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DAL TERRITORIO COM.LE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE DEL MEDESIMO PER L'ANNO IN CORSO ALLA LOCALE DITTA ''REDINI SRL''.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28264"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE IN VIA SOLFERINO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE DEL MEDESIMO ALLA DITTA REDINI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28265"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ADSL SULLA LINEA TELEFONICA INSTALLATA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE S. PIETRO, DI PROPRIETA’ COMUNALE.   AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM L’ONERE DELL’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28266"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PARTECIPAZIONE AI COMPONENTI DELLA CEC PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA CEC - 1° QUADRIMESTRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28267"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA BERTENI ANNA, TRAMITE GRADUATORIA RISERVATA AGLI ANZIANI, DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA GARIBALDI N. 12,  INT. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28268"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA MONTANARI VIRGINIA, TRAMITE GRADUATORIA RISERVATA AGLI ANZIANI, DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA GARIBALDI N. 12,  INT. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28269"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA QUANI BRUNA, TRAMITE GRADUATORIA RISERVATA AGLI ANZIANI, DELL’ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA GARIBALDI N. 12,  INT. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28270"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART.9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI, APPROVATO CON DELIBERA CC N.76/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28271"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG.RA MASSOLINI MARLENE, CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI PROFICUO LAVORO CON DECORRENZA 1.4.04. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANCATO PREAVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28272"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRESA VIA-BIT SPA DI BRESCIA:AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE ALCUNE OPERE RELATIVE AI LAVORI DI RIORDINO FUNZIONALE GALLERIA FOSSO RIALE PER COLLEGAMENTO V.LE BOSCHETTI-PARCO PASTORE-EX DESENZANI ALLA IMPRESA CISA COSTRUZIONI SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28273"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA TRASFORMAZIONE SOCIETARIA DELLA PORTESI DOMENICO &amp; EZIO SNC CON SEDE LEGALE IN REZZATO (BS) IN PORTESI SRL CON SEDE LEGALE IN BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28274"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOL. DONAERA DELLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PARERE GEOLOGICO IN OTTEMPERANZA AL D.G.R. N. 6/37.918 DEL 6 AGOSTO 1998 PER VARIANTE N. 36 AL P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28275"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI AUTOMAZIONI ESTERNE PER CANCELLI CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO DELLE FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA G.R. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CON SEDE IN VIA MATTEI N. 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28276"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL DISTRIBUZIONE SPA:LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER NUOVA FORNITURA DI KW 3/3,3 - 220 V FN IN VIA RIPA CASTELLO, ANGOLO VIA CHIASSI PER ALIMENTAZIONE VIDEOCAMERE DI QUESTO COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28277"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX S.S. GOITESE - NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE VIA CAVORU - VIA P.C.BESCHI. CONFERIMENTO INCARICO GEOM. ETTORI ENZO DI CASTELLUCCHIO (MN) PER L'ESECUZIONE DEL FRAZIONAMENTO DELLE AREE FG.1 4 E 15 INTERESSATE DAI SUDDETTI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28278"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI DELLE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSI QUOTE INDEBITE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI EFFETTUATI NEL PERIODO 1/1/2001-31/12/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28279"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA GHIRARDINI LOREDANA.COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DECORRENZA DALL’1.5.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28280"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO. APRILE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28281"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA FUJITSU SIEMENS COMPUTERS SPA DI ROMA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZE D'USO DI MICROSOFT OFFICE 2003 PER LA BIBLIOTECA E MEDIATECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28282"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  IN OPERA DI BRUCIATORE A GAS METANO IN SOSTITUZIONE DEL PREESISTENTE A GASOLIO NELLA C T DI PALAZZO ZAPPAGLIA AI SENSI DEL REG COM FORN E SERVIZI  - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA “LIGABUE SILVANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28283"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETRICA AD USO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA KW. 3 IN FRAZ. GOZZOLINA - VIA DOTTORINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28284"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI E FORNITURE NECESSARI ALLA FORMAZIONE DI RIPRISTINI STRADALI NELLE VARIE VIE E STRADE COMUNALI PER IL BIENNIO 2004-2005. APPROVAZIONE RELAZ.TECN.-QUADRO ECONOM., CAP.SPEC.D'APPALTO COMPRENS.ELENCO PREZZI. INDIZIONE ASTA PUBBL. ED APPROV. BANDO GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28285"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO APRILE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28286"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MAGGIORAZIONE ORARIA      APRILE 2004 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28287"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE APRILE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28288"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI APRILE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28289"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERRUZIONE ANTICIPATA BORSA LAVORO A FAVORE DI REDONDI MARCO PRESSO SOLE SERENO PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLFERINO.PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28290"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 3 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28291"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA FONDIARIA – SAI SPA DI MILANO. POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT/O) PER IL PERIODO 28.09.03 – 31.12.2004.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  IMPORTO PARI A FRANCHIGIA PER SINISTRO ROSSI GIULIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28292"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI ORGANIZZAZIONE PER MOBILITÀ INTERNA DELLE DIPENDENTI SIGG.RE RANZETTI MARZIA E PERILLI LUISA TRA I SERVIZI “URP” E “BIBLIOTECA COMUNALE” CON DECORRENZA 10.05.2004 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28293"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBINGRESSO DELLA DITTA AVENANCE ITALIA S.P.A NEL CONTRATTO REP. N. 8994 DEL 13/11/2001 DELLA SOCIETA’ RISTOCHEF S.P.A DI MILANO, DITTA CAPOGRUPPO DELL’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE A.T.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28294"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA E AVV.  ORLANDO SIVIERI. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE  NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE DA CIR SCARL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  FONDO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28295"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI IL TAR BRESCIA PROMOSSO DA  MEGABYTE SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28296"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI APRILE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28297"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARIES SISTEMI SRL DI MONZA. INCARICO DI ASSISTENZA  NEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL CODICE PRIVACY. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28298"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>2 VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI RELATIVO ALLA RIPARAZIONE E FORNITURA CON MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI, AUTOCARRI E MOTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL BIENNIO 2003/2004. DITTA CAIOLA SERGIO DI CASTIGLIONE D.S (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28299"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO PROVVISORIO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE CONDOMINIALI PRESUNTE DELL’ANNO 2004 DEGLI ALLOGGI NON ERP DI VIA GARIBALDI N° 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28300"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE MINORE SPESA PER RICOVERO IN CASA DI RIPOSO CON ONERE A CARICO DEL COMUNE DEL SIG. BACCARO EMILIO. ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28301"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO DEL DISABILE TAGLIANI MIRKO PRESSO ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO (CR). ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28302"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO UTENZE DEL FABBRICATO DI VIA GROPPI N° 5, CHIESTO IN ACCONTO PER IL  2° QUADRIMESTRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28303"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI ERP E NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, CHIESTO IN ACCONTO PER IL 2° QUADRIMESTRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28304"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPR STATO FINALE CERTIFICATO DI REGOLARE ESEC MANUT STRAORD OPERE DA TINTEGGIATORE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2003 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 51 DEL 08/03/2004 ALLA DITTA “GEOM. FONTANA S.R.L.” DI VAILATE (CR) - SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28305"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  IN OPERA  DI PARETI DIVISORIE IN CARTONGESSO PER IL SETTORE ECON. FINANZ. E LLPPI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE AI SENSI DEL VIG. REG. COM.  - IMP DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA “CASA COLORE ” CON SEDE LEGALE IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28306"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ELETTROCASA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CLIMATIZZATORE SALA CED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28307"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA AGLIETTA DI MANTOVA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SERVER PER LA SEDE ASSISTENTI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28308"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI NON ERP DI VIA I MAGGIO 3/7, RELATIVO AL CONSUNTIVO 1-4-02 / 31-3-03 ED AL PREVENTIVO 1-4-04 / 31-3-05. ACCERTAMENTO ENTRATA PERIODO DA APRILE 04 A MARZO 05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28309"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.  FRIGERIO RENATO.COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DECORRENZA DALL’1.1.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28310"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLET E INTEGRAZIONE DI SEGNALETICA DI SICUREZZA E MEZZI ANTINCENDIO PER  NUOVI SERVIZI E  NUOVE STRUTTURE COMUNALI  L. 626/94, D.LGS 242/96, D.LGS. 493/96, DPR 412/93, IMPEGNO  E AFFID DITTA  ONOFRIO FRATELLI DI ONOFRIO GEOM. NICOLA &amp; C. S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28311"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAME DI EMERGENZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI UTILIZZATI NEGLI IMMOBILI  COMUNALI PER L’ANNO 2004. INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO PER ACQUISIZIONE IMPIANTO PRESSO PALAZZINA ROSSA EX A. O. “CARLO POMA” ALLA DITTA “OTIS SERVIZI S.R.L.”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28312"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. PAOLO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE E AVANTI IL TRIBUNALE DI MANTOVA – SEZ. LAVORO PROMOSSO DAL SIG. PAGHERA BRUNO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  FONDO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28313"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA DELLE QUOTE ASSOCIATIVE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO. ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28314"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE A N. 2  RICHIEDENTI  DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER L’ACQUISTO O IL RECUPERO DELLA PRIMA CASA,  PREVISTI  DALL’ART.  3, COMMA 9, DELLA L.R. 23/1999- BANDO  ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28315"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (A.R.P.A.) DI MANTOVA - ESAME PROGETTO VARIANTE N. 36 AL P.R.G. - IMPEGNO DI SPESA DI € 494,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28316"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA OPERE DI RIPRISTINO COLONNE E GRIGLIE CORRIDOIO ACCESSO CAPPELLE DI FAMIGLIA NUOVO CIMITERO. APPROVAZ.AFFIDAM.MEDIANTE COTTIMO A SENSI DPR 554/99 ALL'IMPRESA BETTARI ANGELO &amp; C. SNC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28317"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE OO.UU. - COSTO DI COSTRUZIONE E ONERI URB. NON DOVUTI PER LA PE 306/1999 INTESTATA A FRASSON CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28318"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA REGOLANTE RAPPORTI TRA COMUNE E CONSORZIO PER LA COSTRUZIONE DI PASSERELLA COMUNALE NELL'ALVEO DEL VASO RIALE ALL'INTERNO DEL TUNNEL SOTTOPASSANTE VIA BOSCHETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28319"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA  DI CONTROPARTE CON PANNELLI IN CALCIO SILICATO REI 120 NELLA C. T. DI VIA ORDANINO  PRESSO IL C. D. I., AI SENSI DEL VIG REG COM DI FORNITURE E SERVIZ. IN EC .  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA  EDIL BERTOLETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28320"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER STESURA VARIANTE N. 36 AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 5 GENNAIO 2000 (€ 867,10)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28321"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER STESURA VARIANTE N. 35 AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 5 GENNAIO 2000 (€ 867,10)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28322"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE,VERIFICA PER L'EFFICIENZA E LA SICUREZZA L.46/90 E INTERVENTI DI EMERGENZA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMLI A SENSI VIGENTE NORMATIVA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA  DITTA ''TRADELEK SRL''. APPROVAZ.VERBALI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28323"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL CONSORZIO ENERGIA VENETO - C.E.V. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI DA PARTE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE D/S. IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA ASSOCIATIVA E PER LA QUOTA ANNUALE PER L'ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28324"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE SIG. ALDO PAROLINI ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA: ASSEGNAZIONE E GESTIONE ALLOGGI ERP NELLA REGIONE LOMBARDIA, A MILANO IN DATA 05 MAGGIO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28325"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA STERILGARDA ALIMENTI SPA - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE SIG. GIOVANNI SAVIOLA PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28326"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOM. ETTORI ENZO DI SARGINESCO DI CASTELLUCCHIO (MN) - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ACCATASTAMENTO DELLA NUOVA CABINE NEI PRESSI DELLA NUOVA PALESTRA COMUNALE ED ANNESSI SPOGLIATOI IN FRAZIONE GOZZOLINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28327"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAIZONE EX S.S. GOITESE - NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE VIA CAVOUR - VIA P.C.BESCHI. APPROVAZ.  ACCORDI BONARI PER CESSIONE DI AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEI SUDDETTI LAVORI DI PROPRIETA' DEI SIGG.RI TEDOLDI, GABANA, TOINI, ECC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28328"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL (MN) - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REALTIVO A NUOVA FORNITURA DI KW 20 IN VIA BELVEDERE PER IL NUOVO EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO A PALESTRA COMUNALE ED ANNESSI SPOGLIATOI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE ''DANTE ALIGHIERI'' IN LOC. BELVEDERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28329"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L'UFFICIO URBANISTICA COMUNALE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMPUTER VAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28330"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ALLA V° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.C.E.C.)    I^  TRIMESTRE  2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28331"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI AGG. POLIZIA LOCALE BIGNOTTI ALBERTO E CERINI NICOLA AL CORSO''TECNICHE OPERATIVE DI POLIZIA'' CHE SI TERRA' A VIADANA NEI GIORNI 26-27-28-29 APRILE 2004- PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28332"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL’ ESITO DI GARA PER IL SERVIZIO  SADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28333"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNCIA AL DIRITTO DI SCELTA E DI ASSEGNAZIONE DI 7 ALLOGGI NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITI IN VIA GARIBALDI N. 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28334"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28335"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO CONCORSO FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA VIDEO-SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNI DI CASTIGLIONE D/S., VOLTA MANTOVANA E MEDOLE. APPROVAZIONE VERBALI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA MEGA ITALIA SPA DI TORBOLE CASAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28336"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE: AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DAL 13/04/2004 AL 10/07/2004 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 12 E 13/06/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28337"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.  LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI MOBILITA’  PER L’ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28338"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E FONDAZIONE CASA DEL GIOVANE DON MARIO BOTTOGLIA E APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO A FAVORE DELLA SIG.NA PAROLINI PASQUALINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28339"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E CSF ENAIP LOMBARDIA PER LO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DELLA SIG.RA FRIGO ANNA MARIA PRESSO IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28340"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ST. LEG. CAVALLARO , DUCHI E ASS. DI MILANO. INC. AVV. FRANCESCO CAVALLARO DI CONSULENZA SULL'INTERPRET. CLAUSOLE CONTRATTO CON AFM SPA DI BOLOGNA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28341"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L. 46/90  IMPIANTI ELETTRICI CENTRALE TERMICA NELLO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA GROPPI AI SENSI DEL REG COM FORNIT E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAM ALLA DITTA TRADELEK SRL DI CASTIGLIONE D.S. (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28342"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DI RETI VETUSTE ALLE PORTE DI CALCIO DEI VARI CAMPI DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DEL REG. COM. FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFF. ALLA DITTA MARANGONI ANGIOLINO DI CASTEL D'AZZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28343"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N° 1 SCHEDA OPERATORE PORTE AZ 5300 DELL'IMPIANTO ASCENSORE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COM.LE DI VIA GARIBALDI, EX O.P.G. DA ADIBIRE A SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E RICREATIVI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIULI S.R.L. (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28344"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE EDILI DI COMPLETAMENTO PER COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA COMUNALE ED ANNESSI SPOGLIATOI IN FRAZIONE GOZZOLINA - AFFIDAMENTO MEDINATE COTTIMO FICUIACIARIO ALLA DITTA EDILMEC S.N.C. DI MALCISI &amp; C. S.N.C.'' DI REMEDELLO (BS) - RIDETERMINAZIONE Q.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28345"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  FABRIZIO PAGANELLA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA DA BESCHI ALDO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28346"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  FABRIZIO PAGANELLA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA DA BESCHI PASQUA . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28347"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE “ITINERARI GONZAGHESCHI”. LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28348"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE TURISTICA COLLINE MORENICHE DEL GARDA - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28349"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>: INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE E A SOSTEGNO DELLA PACE NEL MONDO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “MEDICI SENZA FRONTIERE”  E AL PROGETTO”EMERGENZA IRAQ 2003” DELLA CARITAS ITALIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28350"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPIE DISEGNI PROGETTI OPERE PUBBLICHE VARIE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE FORNITURA ALLA DITTA ''ELIOTEK SNC'' DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28351"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOM. ENZO ETTORI DI SARGINESCO (MN) - CONFERIEMTNO INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTI TERRENI DISTINTI AL FOGLIO N. 7 MAPP.LI 784-786 PER ALIENAZIONE AREE (DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 113 DEL 17.04.2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28352"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA PERSINI ERNESTINA. COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DECORRENZA DALL’1.10.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28353"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRESA ''PORTESI DOMENICO &amp; EZIO SNC'': AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE ALCUNI LAVORI INERENTI IL RECUPERO FUNZIONALE EX ASILO MENGHINI-OPERE ESTERNE DI COMPLETAMENTO ALLA DITTA ''COSTRADE SRL'' DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28354"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO ''LA VOCE DI MANTOVA'' AVVISO DI PUBBLICAZIONE VARIANTI N. 33 E 34 AL P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28355"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOL. DONAERA GIULIANO DELLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PARERE GEOLOGICO IN OTTEMPERANZA ALLA D.G.R. N. 6/37918 DEL 6 AGOSTO 1998 PER VARIANTE N. 31 AL P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28356"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ARPA PER PRESTAZIONI ESEGUITE NELLE VARIE CAMPAGNE DI INTERVENTO EFFETTUATE NEL CORSO DELL’ANNO 2001 PRESSO I SITI CONTAMINATI DENOMINATI ''CAVA PIRATA'' E ''CAVA BUSA''.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28357"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI MECCANISMO CONTAORE PER RISCALDAMENTO PRESSI IL C.D.I. AI SENSI DEL REG. COMUNALE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LIGABUE SILVANA CON SEDE IN CASTIGLIONE D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28358"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE AG. P.L. CARRASSI ANTONIO AD UNA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA: LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DEI CANTIERI STRADALI -  IL GIORNO 22.04.04  A MONTECATINI TERME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28359"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG.RA MILANI ALBINA: CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI SECONDO L’ART. 33 C. 3 DELLA L. 104/1992.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28360"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DANNO LIQUIDATO DA ASSITALIA E RIMBORSO SPESE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE -SEDE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER DANNO ATMOSFERICO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28361"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VIADANA PER RIMBORSO DELLE SPESE DI PERSONALE RELATIVE ALL’ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28362"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI GIOCHI PER L’ESTERNO PER L’ ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”. ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28363"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE CLUB ANNI D’ARGENTO AUSER INSIEME PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE COMUNALE PER ANZIANI DI VIA ORDANINO N. 7/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28364"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ASSOCIATO 'CITTA' SICURA' - PROLUNGAMENTO NASTRO ORARIO. LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28365"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO CONCORSO PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE., MEDOLE,VOLTA MANTOVANA. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28366"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ANNO 2004. RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELLO STATO RELATIVI AL I TRIMESTRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28367"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: GENNAIO/MARZO 2004. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28368"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>DAL SASSO MARIO S.N.C. DI DAL SASSO MARCO &amp; C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA PER LA FORNITURA DI FAX PER L’UFFICIO TECNICO – SETTORE URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28369"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  N. 31 CABINE ELETTORALI POLIFUNZIONALI IN STRUTTURA DI ALLUMINIO LEGGERO  DA PARTE DELLA DITTA  EDK -ICA  SRL  - VIA SANTARCANGIOLESE, 6 – MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28370"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA A.P.SYSTEMS DI MILANO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO BOLLETTAZIONE NT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28371"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA IBM ITALIA DI MILANO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DUE PC NETVISTA M50 TOWER, E DI DUE MODULI DI MEMORIA AGGIUNTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28372"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003. E DELLA VERIFICA DELL’ESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28373"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E VERIFICA DELL'ESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28374"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003. E VERIFICA DELL’ESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28375"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003. E VERIFICA DELL’ESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28376"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E VERIFICA DELL'ESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANAZIARIO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28377"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E VERIFICA DELL'ESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28378"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E VERIFICA DELL'ESISTENZA  DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28379"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003. E VERIFICA DELL’ESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28380"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003. E VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28381"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003. E VERIFICA DELL’ESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28382"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003. E VERIFICA DELL’ESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28383"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003. E VERIFICA DELL’ESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INFORMAGIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28384"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003. E VERIFICA DELL’ESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28385"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E VERIFICA DELL’ESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28386"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E VERIFICA DELL'INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003. SEGRET. GEN.LE, SEGRET. SINDACO, CONTRATTI, PROTOCOLLO -ARCHIVIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28387"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003. VERIFICA DELL'ESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28388"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003. E VERIFICA DELL’ESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28389"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI VARI VIGILI URBANI. LIQUIDAZIONE RELATIVA A “INDAGINE CONTINUA SULLE FORZE LAVORO-ESTRAZIONE DI MAGGIO 2003, CONTRIBUTO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28390"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG.RA MASSOLINI MARLENE, OPERATORE, CAT PROF. A2. LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28391"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE CCNL DEL 22.01.04 ARRETRATI SUL MANCATO PREAVVISO AGLI EREDI DEL DIPENDENTE SIG. MADINI ENRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28392"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO MARZO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28393"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28394"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI MARZO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28395"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE MARZO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28396"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE SALDO CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE INTEGRATIVO DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2001 AGLI EREDI DI UN BENEFICIARIO DECEDUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28397"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COISECO SOC. COOP.VA A R.L DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLE SCALE E DELLE PARTI COMUNI DEGLI ALLOGGI DI VIA GARIBALDI N. 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28398"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER AFFRANCATRICE/BILANCIA NEOPOST. DITTA NEOPOST  SRL PASSIRANA DI RHO  (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28399"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI GAVARDO (BS) DEL COSTO SOSTENUTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER UN ALUNNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE, RESIDENTE NEL COMUNE DI CASTIGLIONE D/STIVIERE MA FREQUENTANTE LA SCUOLA DEL TERRITORIO DI GAVARDO. A. S. 2003/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28400"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO FONDO PER GESTIONE ATTIVITÀ CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28401"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO PER ASSEGNAZIONE AREE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA (P.I.P.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28402"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA: PROVECO SOFTWARE P.A.  VIA DELLE PORTE NUOVE, 10 - 50144  FIRENZE. AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE MC3 - NOTIFICHE, AFFISSIONI, DEPOSITI, CON MODULO DEPOSITI IN CASA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28403"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS SPA DI MILANO – FILIALE DI BRESCIA.  REGOLAZIONE PREMIO  POLIZZA INFORTUNI N. 53/417416 31.12.2002 – 31.12.2003 STIPULATA CON INA ASSITALIA S.P.A.. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28404"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZ. MUTUO CASSA DDPP DI E. 150.000,00 PER FINANZ.LAV.ADEG.L.626/94 SC.MEDIE SOSTIT.SERRAMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28405"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIOCHI PER ESTERNO E RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCO SCUOLE MATERNE RODARE E ARCOBALENO, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ''TLF S.R.L.'' DI CORSALONE (AR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28406"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI RENATA PATTINI E SILVIA LEALI AL SEMINARIO SU 'IL RAPPORTO TRA ENTI LOCALI ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE - DALLE LEGGI BASSANINI ALLA RIFORMA MORATTI' ORGANIZZATO DALLA CISEL PER I GIORNI 21 E 22 APRILE 2004 A MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28407"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO E SISTEMAZIONE TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE IN LOCALITA' ''CINQUE CONTINENTI'' DI QUESTO COMUNE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28408"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO - PERIODO 06/03 - 05/04/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28409"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MAGGIORAZIONE ORARIA      MARZO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28410"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. APPLICAZIONE CCNL QUADRIENNIO 2002-2005 BIENNIO ECONOMICO 2002-2003. LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO  LAVORO STRAORDINARIO CONCERNENTE  LE OPERAZIONI PER REFERENDUM POPOLARI DEL 15.06.03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28411"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE:INDENNITÀ DI MAGGIORAZIONE ORARIA: DEFINIZIONE DIRETTIVE ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28412"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FRAZIONAMENTI AREE A SEGUITO DEL COLLAUDO PARZIALE LOTTIZZAZIONE ''PDL 2'' IN VIA CASINO PERNESTANO DI QUESTO COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28413"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626/94 E PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SCUOLE MEDIE “DON MILANI” IN LOCALITA’ SAN PIETRO E “P.C.BESCHI”MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI. APPROVAZIONE  PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28414"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLA FRAZIONE DI ASTORE DI QUESTO COMUNE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE  LIQ. FATTURA 149 DEL 24.03.2004 ALLA DITTA GILIOLI GEOM. GIANPAOLO &amp; C. S.N.C. - SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28415"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI IN CONTO AFFITTO A RESIDENTI. COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 22.03.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28416"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM A RESIDENTI.COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 22.03.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28417"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA DI CONTRIBUTO ECONOMICO RESPINTA. COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 22.03.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28418"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 4 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28419"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI MARZO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28420"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE OO.UU. - COSTO DI COSTRUZIONE NON DOVUTO PER LA PE 525/2003 INTESTATA A EDILCOSTRUZIONI 2000 SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28421"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA MASSOLINI MARLENE. COLLOCAMENTO A RIPOSO PER INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI PROFICUO LAVORO CON DECORRENZA DALL’1.4.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28422"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E UNIVERSITÀ DI PARMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DELLA STUDENTESSA STUANI ILARIA PRESSO L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28423"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI MANTENIMENTO PRESSO LA CASA DI RIPOSO ''BEATA PAOLA'' DI VOLTA MANTOVANA PER IL SIG. BACCARO EMILIO. PERIODO 05/04-31/12/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28424"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ALLA DITTA COISECO SOC. COOP.VA A R.L. DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCALE E DELLE PARTI COMUNI DI TRE CONDOMINI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. – PERIODO DAL 01 APRILE 2004 AL 31 MARZO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28425"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI MEDOLE PER SISTEMA ARCHIVISTICO ALTO MANTOVANO. PERIODO 2004 -2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28426"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ARRIGO GIANOLIO DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI IL CAPO DELLO STATO E AVANTI IL TAR BRESCIA PROMOSSO DA  MESSAGGERIE DEL GARDA.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28427"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERV. DI MESSA IN SICUR. E BONIFICA CAVA PIRATA. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLIC. AVVISO DI APPALTO AGGIUDIC. SULLA GAZZETTA UFF. REP. ITALIANA E PER ESTRATTO SUL BOLLET. UFF. DELLA R.L. E SUI QUOTIDIANI "LA GAZZETTA DI MN", "LA REPUBBLICA" ED "EUROPA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28428"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO LOTTIZZAZIONE ''BRIGNOLI - PIRONI'' IN LOC. GOZZOLINA E ACQUISIZIONE AREE SEDI STRADALI E PARCHEGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28429"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI VENEZIANE PRESSO GLI APPARTAMENTI DEL C.D.I. DI PROSSIMA LOCAZIONE AI SENSI DEL VIGENTE REG COMUN DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMP DI SPESA ED AFF  ALLA DITTA ''LEALI VETRI SERVICE S.R.L.'' IN CASTIGLIONE D. STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28430"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONARIA REN CAR S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO ONERI RELATIVI AL RIFACIMENTO DEL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE PER L'AUTOMEZZO RENAULT TRAFIC 9 POSTI IN SEGUITO ALL'INSTALLAZIONE DELLA PEDANA SALISCENDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28431"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA COMPUTER VAR DI EMPOLI.  AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.1 SCANNER PER UFFICIO PROTOCOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28432"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA FOTOLITO VIADANESE “NUOVA STAMPA” SNC DELLA FORNITURA DI STAMPATI PUBBLICITARI PER LA MOSTRA BIBLIOGRAFICA “VETRINA DEL LIBRO PER RAGAZZI”. ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28433"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA WELLA LABOCOS SPA - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE SIG. GUIDO ZAGLIO PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI CARICA ELETTIVA ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28434"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ACCONTO 30% DEI CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI INTEGRATIVI DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2003 A N° 1 BENEFICIARIO IN GRAVE DIFFICOLTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28435"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ZUCCHETTI ITALIA, VIA SOLFERINO 1 26900 LODI.  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE DI ACQUISIZIONE RILEVAZIONE PRESENZE GONG PER L’ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28436"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA INT.DEP.CAST. S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI PULIZIA DEI RIFIUTI ABBANDONATI PRESUMIBILMENTE DA NOMADI PRESSO L’AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE, DESTINATA A PARCHEGGIO, SITA IN VIA MAESTRI DEL LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28437"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMANDO BOILER PRESSO IL C.D.I. AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRADELEK S.R.L. CON SEDE IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28438"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DEI CAMPI DI CALCIO ''M.CARDONE''-''LUSETTI''-''GROLE'' - BIENNIO 2004-2005.  AGGIUDICAZIOE  MEDIANTE PUBBLICO INCANTO,  ''CHERUBINI EGIDIO E FIGLI SNC'' DI LONATO (BS).APPROV. VERBALE DI GARA. RILEV.ECONOMIA DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28439"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO PARZIALE LOTTIZZAZIONE PDL 2 IN VIA CASINO PERNESTANO E RIDUZIONE POLIZZA FIDEUSSORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28440"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP. SOCIALE ARIANNA S. C. A R. L. DI MANTOVA. AFFIDAMENTO DI N°5 INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO L’ASILO NIDO ''IL CUCCIOLO'', NEL PERIODO: 01/04/2004-31/12/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28441"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO PUBBLICO COMUNALE AREA ''EX DESENZANI''. AFFIDAMENTO DEL MEDESIMO ALLA SOCIETA' INT.DEP.CAST. S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)- ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28442"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARIANNA SCARL DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO 1.04.2004 - 31.12.2005. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28443"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO SOL.CO MANTOVA -  CON SEDE  IN MANTOVA.  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI ASSISTENZA  DOMICILIARE  EDUCATIVA E  LA  GESTIONE  DEL  CENTRO DI  ANIMAZIONE INTERCULTURALE  ''MONDOLANDIA'' PER  IL PERIODO  DAL  31.03.2004  AL  31.12.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28444"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO GEOM. ENZO ETTORI DI SARGINESCO DI CASTELLUCCHIO (MN) PER ACCATASTAMENTO DEL FABBRICATO COMUNALE C.D.I. - LIQUIDAZIONE AL MEDESIMO DELLE COMPETENZE - RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28445"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SINERGIE DI MANTOVA.  AFFIDAMENTO DEL S ERVIZIO DI ASSISTENZA  DOMICILIARE PER  IL PERIODO  DAL  31.03.2004 AL  31.12.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28446"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA. EFFETTUAZIONE VISITA  OCULISTICA A DIPENDENTE VIDEOTERMINALISTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28447"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.  CLAUDIO ARRIA DI MANTOVA. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA DAL COMUNE DI CASTIGLIONE D/S CONTRO  BARZETTI  SPA AVVERSO  SENTENZA  DI  I° GRADO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28448"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. CLAUDIO ARRIA DI MANTOVA. INCARICO ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA DA BARZETTI PANETTONI SPA AVVERSO SENTENZA DI CONDANNA AL PAGAMENTO SOMMA CANONI DEPURAZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28449"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA DI APPELLO COMUNE CASTIGLIONE D/STIVIERE C/ VENTURELLI GIUSEPPE SAS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SOCCOMBENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28450"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE  CASTIGLIONE DELLE STIVIERE/  MAGHELLA PERARO/ INT. DEP. CAST. SRL . IMPEGNO  E LIQUIDAZIONE SPESE CTU  ING.  RENATO BUTTINI DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28451"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTE AGLI ASSESSORI. PRESA D'ATTO SOSTITUZIONE ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28452"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PARTECIPAZIONE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CONSILIARE URBANISTICA-TERRITORIO. ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28453"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE “GARA DI IMPROVVISAZIONE A SQUADRE” – TEATRO SOCIALE, VENERDÌ 26 MARZO 2004 ORE 21.00. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28454"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRA AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI ATTI ESEGUITI DA MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). II^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28455"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALAL DITTA E 3 ELETTRONICADI EOLI E C. SNC, CON SEDE IN VIA MAZZINI N. 63 CASTIGLIONE D/S, DELLA FORNITURA DI UN TELEFONO CELLULARE E DI TRE BATTERIE PER TELEFONI CELLULARI IN USO PRESSO L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28456"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA CI.TI.ESSE SRL DI ROVELLASCA DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA TERMICA PER STAMPANTE VIDEO SYSTEM IN USO PRESSO L'UFFICIO DI P.L. PER L'ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28457"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIDEO E COLOR SNC DEL LUOGO DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI VIDEO CASSETTE VIDEO 8 PER REGISTRATORE VIDEO SYSTEM IN USO PRESSO L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28458"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MOVIMENTAZIONE MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2004. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28459"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI  TRASPORTO DOCUMENTARIO (BIBLIOBUS) PER I COMUNI ASSOCIATI AL  SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO – DURATA DELL’APPALTO: ANNI  2 (DUE): DAL 1 APRILE 2004 AL 31 MARZO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28460"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTI ADS PER 7 POSTAZIONI DEL SERV. DI VIDEO SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COM.LE E 1 PRESSO LA SEDE DELLA P.L.CON INSTALLAZIONE DEL RELATIVO ROUTER.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA TELECOM ITALIA WIRELINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28461"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (A.R.P.A.) DI MATOVA - ESAME PROGETTO VARIANTE N. 35 AL P.R.G. - IMPEGNO DI SPESA DI € 494,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28462"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOL. DONAERA GIULIANO DELLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA - INACRICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PARERE GEOLOGICO IN OTTEMPERANZA AL D.G.R. N. 6/37918 DEL 6 AGOSTO 1998 PER VARIANTE N. 34 E 35 AL P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28463"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (A.R.P.A.) DI MANTOVA - ESAME PROGETTO VARINATE N. 34 AL P.R.G. - IMPEGNO DI SPESA DI € 494,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28464"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA STESURA VARIANTE N. 34 AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 5 GENNAIO 2000 (€ 867,10)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28465"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOL. DONAERA GIULIANO DELLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA - INCARICO PROFESSIOANLE PER LA REDAZIONE DI PARERE GEOLOGICO IN OTTEMPERANZA AL D.G.R. N. 6/37918 DEL 6 AGOSTO 1998 PER VARIANTE N. 33 AL PIANO REGOLATORE GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28466"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA PRATICA EDILIZIA N. 608/2003 INTESTATA ATRECCANI GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28467"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI DI MANTOVA IN OCCASIONE DELLA “SETTIMANA DELLA PREVENZIONE ONCOLOGICA” .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28468"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIRAM S.P.A. DI MILANO. ESTENSIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E GIUDIZIARI ADIBITI AD UFFICI. PERIODO: 01/04/2004-31/12/2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28469"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP. APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28470"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE BORSA LAVORO PER REDONDI MARCO PRESSO SOLE SERENO PICCOLA SOC. COOP. SOCAILE  A.R.L. PERIODO DAL 22.03.2004 AL 31.12.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28471"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI SIG.RA MAMMONE MARIA E LUSENTI  GABRIELLA  A PARTECIPARE CORSO A.N.U.S.C.A. - MANTOVA  22 E 31 MARZO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28472"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE DEL 08.04.04 ''CO.CO.CO ALTRI REDDITI ASSIMILATI, IND. DI TRASFERTA, COMPETENZE AGLI EREDI E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO'' PARTECIPAZIONE DIPENDENTI BESCHI L. E VOLTA L.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28473"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE N. 3 DIPENDENTI AL CORSO PROMOSSO DA A.N.C.I.-C.S.I.-LEGAUTONOMIE SUL TEMA GESTIONE DEL TERRITORIO ED IN PARTICOLARE SULLA NORMATIVA URBANISTICA EDILIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28474"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, VOLTA MANTOVANA E MEDOLE MEDIANTE APPALTO  CONCORSO. APPROVAZIONE LETTERA INVITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28475"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ASSOCIATO CITTÀ SICURA LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE DEI COMUNI ASSOCIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28476"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA PERANI DANIELA AL SEMINARIO SUL TEMA: IL NUOVO C.C.N.L. DEL PERSONALE EE.LL. 2002/2005 E LA RIFORMA DEL LAVORO NELLE AUTONOMIE LOCALI, A SIRMIONE DAL 17 AL 19 MARZO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28477"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28478"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE FEBBRAIO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28479"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO FEBBRAIO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28480"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI FEBBRAIO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28481"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SUONO VIVO SRL DEL NOLEGGIO IN SERVICE DI UNA CAMERA ACUSTICA PER ORCHESTRA PER IL CONCERTO "ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA - ALEXANDER LONQUICH, DIRETTORE E PIANOFORTE" CHE SI TERRÀ IL 18 MARZO 2004 ORE 21.00 PRESSO TEATRO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28482"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE A N. 8  RICHIEDENTI  DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER L’ACQUISTO O IL RECUPERO DELLA PRIMA CASA,  PREVISTI  DALL’ART.  3, COMMA 9, DELLA L.R. 23/1999- BANDO  ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28483"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 1997 RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE IN CORSO CON IL MINISTERO DELL'INTERNO PER LO STABILE ADIBITO  A CASERMA VIGILI DEL FUOCO PERIODO 4.11.1996 - 3.11.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28484"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG. UGGERI RUGGERO. CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANCATO PREAVVISO AGLI EREDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28485"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDNETI VARI VIGILI URBANI LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI MONTICHIARI IN OCCASIONE DELLE LOCALI MANIFESTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28486"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI VARI VIGILI URBANI: LIQUIDAZIONE COMPENSOPER SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO IL COMUNE DI CAVRIANA IN OCCASIONE DELLLA LOCALE FIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28487"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER L'ANNO 2004 AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE AD EFFETTUARE SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO ALTRI COMUNI ED ENTI CHE NE FACCIANO RICHIESTA - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28488"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA FOTO PICCOLI ADRIANO - LUOGO.  AFFIDAMENTO FORNITURA  PILE PER  MACCHINA FOTOGRAFICA E FLASH, PELLICOLE FOTOGRAFICHE E SERVIZIO  SVILUPPO E STAMPA DELLE STESSE PER UFFICIO P. L. - ANNO 2004 - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28489"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO ALL’UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA’ DI RECUPERO EVASIONE ICI RISCOSSIONI PERIODO 01.01.2003 - 31.12.2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28490"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA A.F.M. - BOLOGNA- FILIALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28491"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA DI € 270,00 (€ 135,00 X SINGOLA CENTRALE TERMICA) ALLA TESOR.PROV.DELO STATO - SEZ. MANTOVA - SERV. A PAGAM. RESI DAI VV.F. DI MANTOVA PER IL SOPRALLUOGO AI FINI DEL RILASCIO DELLA CERTIFIC. PREVENZ. INCENDI VIA ORDANINO E VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28492"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA DI € 135,00 ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAOT - SEZ. DI MANTOVA - SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA PER IL SOPRALLUOGO AI FINI DEL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28493"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS S.P.A. DI MILANO – FILIALE DI PARMA. PAGAMENTO PREMIO ANNO 2004 POLIZZA TELETTRA “ IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE” N. 19/404977 STIPULATA CON ASSITALIA S.P.A.   IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28494"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS S.P.A. DI MILANO – FILIALE DI BRESCIA. REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2002 - 2003 POLIZZA INFORTUNI OBIETTORI DI COSCIENZA N. 6159  STIPULATA CON REALE MUTUA ASSICURAZIONI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28495"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO PRESSO IL TEATRO SOCIALE IL 16 MARZO 2004 DELL’ORCHESTRA “WIND SYMPHONY UNIVERSITY OF NORTHERN IOWA”. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28496"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO 'PROMUOVERE ED INFORMARE PER COMUNICARE: I GIOVANI COME RISORSA  DELLA COMUNITA' ' E PROTOCOLLO D’INTESA  INFORMAGIOVANI ANNO 2004 – INTEGRAZIONE ANNI 2003/2004. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28497"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ''GIOCOSPORT'' DITTA APAM ESERCIZIO SRL E AFFIDAMENTO FORNITURA MEDAGLIE DITTA PELTRO 2000. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28498"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. MASSIMO ZANI:CONFERIMENTO INCARICO PROF. PER LA RESPONSABILITA' DEI LAVORI,IL COORDINAM.IN FASE DI PROGETTAZ.ED IL COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZ.IN MATERIA DI SIC. E SALUTE DEI LAVORI DI URBANIZZAZ.PRIMARIA NUOVO PIP-4°LOTTO-1°STRALCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28499"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE RECINZIONE CAMPO DI CALCIO ''A SEI'' IN VIA XXV APRILE DI QUESTO COMUNE. FORNITURA DI CANCELLI ZINCATI. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ALLA DITTA ''BETTARI ANGELO &amp; C. SNC''.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28500"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVA RECINZIONE CAMPO DI CALCIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA XXV APRILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FONDEC FERRAMENTA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CON SEDE IN VIA C.BATTISTI N. 57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28501"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE PER DUE PALESTRE COM.LI ED ANNESSI SPOGLIATOI DI NUOVA COSTRUZ. PRESSO LA SCUOLA ELEM. D.ALIGHIERI E LA SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZ.GOZZOLINA. AGGIUDICAZ.DEF.MEDIANTE ASTA P. ALLA DITTA "NUOVA RADAR COOP SCRL" DI LIMENA (PD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28502"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRESA ''BIOS ASFALTI SRL'': AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE ALL'IMPRESA ''BERTENI GEOM.ARMANDO'' ALCUNI LAVORI RELATIVI ALLE OPERE DI REALIZZAZ.PARCHEGGIO ANNESSO NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO SC.EL.D.ALIGHIERI IN LOC.BELVEDERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28503"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE EX S.S.GOITESE-ITINERARI CICLABILI TRATTO TRA VIA ROSSINI E VIA PERGOLESI. AGGIUDICAZ.DEFINITIVA MEDIANTE P.INCANTO ALL'IMPRESA ''GILIOLI GEOM.G.PAOLO E C. SNC''. APPROVAZ.VERBALE DI GARA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28504"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI VENTILATORI - AGITATORI A SOFFITTO PRESSO LA SCUOLA MATERNA S. PIETRO AI SENSI DEL REG. COM.  FORN. E SERV. IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRADELEK S.R.L. CON SEDE IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28505"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE DI SENTIERI CICLO - PEDONALI E PAESAGGISTICI NELLE COLLINE MORENICHE DELL'ALTO MANTOVANO IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - I° LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28506"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. GIORGIO CENI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN): AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA FORNITURA DI CUI AL D.LGS. 626/94, SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON D.LGS. N. 242/96 E QUALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28507"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEGLI INTERV. DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEL SITO CONTAMINATO DENOMINATO ''CAVA PIRATA''. AGGIUD. DEFINIT. AL R.T.I. SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. - MANDATARIA E SELCA S.P.A. - MANDANTE. APPR. VERBALI DI GARA E RIDETERMIN. QUADRO ECON. LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28508"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI FEBBRAIO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28509"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE EQUATORE ONLUS DA CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ''DOPO LA SCUOLA''. PERIODO MARZO - MAGGIO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28510"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOP. ALCE NERO ARL DI MANTOVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ''DOPO LA SCUOLA''. PERIODO MARZO-MAGGIO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28511"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO - PERIODO  07/02 - 05/03/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28512"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E L’ISTITUTO STATALE FRANCESCO GONZAGA PER LO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DELLA STUDENTESSA MATTESCO MARIA ROSA PRESSO L’UFFICIO SEGRETERIA, A PARTIRE DALL’8/03/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28513"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE APPARECCHIATURA AUTOVELOX IN DOTAZIONE A QUESTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28514"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI SIAE ALL'AGENZIA DI ASOLA PER INTRATTENIMENTI DANZANTI PRESSO IL CENTRO ANZIANI COMUNALE. ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28515"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO AD UN RESIDENTE. COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 23.02.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28516"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDE DI CONTRIBUTO ECONOMICO RESPINTE. COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 23.02.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28517"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE LA CONVENZIONE CONSIP DELLA FORNITURQA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2004 AI DISTRIBUTORI AGIP - GRUPPO ENI S.P.A. CON SEDE IN SS 236 GOITESE E DISTRIBUTORE ESSO CON SEDE IN VIA DUNANT N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28518"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI MATERIALI ESAUSTI (SABBIA CLORATA) DEL SISTEMA DI FILTRAGGIO PRESSO LA PISCINA COMUNALE AI SENSI DEL REG. COM. PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ''CASTIGLIONE RIFIUTI S.R.L.''</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28519"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER DUE PALESTRE COMUNALI ED ANNESSI  SPOGLIATOI DI NUOVA COSTRUZIONE PRESSO LE SCUOLE EL. D.ALIGHIERI  ED IN FRAZ.GOZZOLINA.NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28520"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI ITINERARI CICLABILI-LOTTO 20. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1. AFFIDAMENTO ESEC.IMPRESA ''ME-GAS SPA''. RIDETERMINAZ.QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI. ESTENSIONE INCARICO ING. GIOVANNI RODIGHIERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28521"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI ITINERARI CICLABILI - LOTTO N.3. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1.AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI ALL'IMPRESA ''DE VECCHI CORRADO DI DE VECCHI ANDREA'', RIDETERMINAZ.QUADRO EC.ESTENS.INC.ING.G.RODIGHIERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28522"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSEGNAZIONE AREE P.I.P. - ARCH. GIORGIO FORTINI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28523"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 3 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28524"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO AFFITTO AD UN RESIDENTE. COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 23.02.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28525"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM A RESIDENTI. COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 23.02.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28526"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIOCHI PER ESTERNO E RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCO PRESSO LE SCUOLE MATERNE COMUNALI ''G.RODARI'' ED ''ARCOBALENO''. APPROV. RELAZ. T.,COMPUTO METRICO-E. E CAPITOLATO SP.APPALTO. INDIZ.TRATTATIVA PR. PER AFFIDAM.ECONOMIA ED APPROV.LETTERA INVITITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28527"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING. MAURIZIO BERTOLINI-STUDIO HABITAT DESIGN: CONFERIM.INC. PROF.PER LA DIREZ.LAVORI, CONTABILITA', RESP.E COORDINAM. IN FASE DI PROG.E DI ESEC. DEI LAVORI DI RIORDINO FUNZ.GALLERIA FOSSO RIALE PER COLLEGAM. V.LE BOSCHETTI-PARCO PASTORE-EX DESENZANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28528"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER STESURA VARIANTE N. 33 AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 5 GENNAIO 2000 (€ 817,10)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28529"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO EX ASILO MENGHINI - OPERE ESTERNE DI COMP'LETAMENTO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH.M.BONFATTI PAINI DI MN PER LA DIREZ.LAVORI, CONTABILITA',RESP.E COORDINAM.IN FASE DI ESEC.IN.RIAPPROVAZ.DISCIPLINARE D'INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28530"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO EX ASILO MENGHINI - OPERE ESTERNE DI COMPLETAMENTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, MEDIANTE PUBBLICO INCANTO, ALL'IMPRESA "PORTESI DOMENICO &amp; EZIO SNC" DI REZZATO (BS). APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. RIDETERMINAZ. QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28531"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA SARTORIA GUSSONI SIMONETTA DI BRESCIA. INTEGR. CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI VESTIARIO AI DIPENDENTI COMUNALI DI POLIZIA LOCALE ED AI MESSI, BIENNIO 2003/2004, PER FORNITURA VESTIARIO AL DIPENDENTE UGGERI GIANBATTISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28532"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ICAR: AGGIORNAMENTO SOFTWARE RICCOMETRO PER IL CALCOLO ISEE PER L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28533"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA: PROVECO SOFTWARE P.A. – VIA DELLE PORTE NUOVE, 10 - 50144  FIRENZE. AFFIDAMENTO ASSISTENZA SOFTWARE SULLE PROCEDURE “MC3 – NOTIFICHE MESSI COMUNALI E ALBO PRETORIO” (VER. WINDOWS) PER L’ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28534"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA “UN LIBRO PER LA TESTA” A CURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2004. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28535"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AL GRUPPO RCS LIBRI S.P.A DI MILANO. ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28536"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A DI MILANO E RELATIVE CASE EDITRICI DISTRIBUITE. ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28537"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 231/SS DEL 27/12/2002 ''COOP. ALCE NERO DI MANTOVA. PROROGA CONTRATTO SADE E MONDOLANDIA. PERIODO 01/01/2003-31/12/2003''. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28538"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE A N. 14  RICHIEDENTI  DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER L’ACQUISTO O IL RECUPERO DELLA PRIMA CASA,  PREVISTI  DALL’ART.  3, COMMA 9, DELLA L.R. 23/1999- BANDO  ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28539"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SIG. ROSSINI COSTANTINO PER L’ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28540"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE PER L’ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28541"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO DOTT.SSA BARBARA MARANGOTTO, DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA  SERVIZI ALLA PERSONA. CONCESSIONE ASTENSIONE FACOLTATIVA POST-PARTO DAL 17.03.2004 AL  16.09.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28542"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI LAVORATORI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.LGS. 468/1997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28543"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI ORGANIZZAZIONE: ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO E CONTESTUALE MUTAMENTO TEMPORANEO DI MANSIONI DEL DIPENDENTE SIG. UGGERI GIANBATTISTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28544"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE A.N.U.S.C.A. – ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28545"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEAT PAGINE GIALLE - TORINO. PRESENZE SUGLI ELENCHI TELEFONICI DI MANTOVA E PROVINCIA - EDIZIONE 2004/2005. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28546"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO PER  MATERNITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 65 E 66 DELLA LEGGE 448/98, MODIFICATO DALL'ART. 50 DELLA LEGGE N.144/99 DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N. 452. ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28547"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECLASSAMENTO ED ALIENAZIONE AI SIGG. VENTURINI ALBERTO E REGGIANI GABRIELLA DI UNA PORZIONE DI STRADELLO DIRAMANTESI DA VIA BREDA DI SOPRA. APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO, RESA D'ATTO DEL NOTAIO ED ACCERTAMENTO INTROITO DI € 2.300,00. QUALE VALORE DI VENDITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28548"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO E DI CONSOLIDAMENTO DEGLI INTONACI DI TUTTA LA FACCIATA INTERESSATA DAL PROCESSO DI DETERIORAMENTO DELLO STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA PERATI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "EDIL MEC S.R.L." CON SEDE  IN REMEDELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28549"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (A.R.P.A.) DI MANTOVA - ESAME PROGETTO VARIANTE N. 33 AL P.R.G. - IMPEGNO DI SPESA (€ 494,20)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28550"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 LAVA-ASCIUGA ALLA DITTA ESSPIEMME S.R.L. DI VILLAFRANCA - VR -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28551"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PRESA D’ATTO DEL SUBINGRESSO DELLA DITTA EDK  EDITORE SRL  -FILIALE DI MANTOVA - ALLA DITTA I.C.A. S.R.L. - FILIALE DI MANTOVA - NELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI STAMPATI ALL’UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI PER IL PERIODO 01/03/2003 – 28/02/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28552"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA N. 4001050689 - AUTOVEICOLO MOD. 10 163 LC PASSO 3000 CABINA RIB.  TARGATO BR605HF. LIQUIDAZIONE ALLA BANCA AGRILEASING DELL'IMPORTO DI € 613,55 PER L'OPZIONE DI ACQUISTO E DI € 410,01 PER  SPESE TRASFERIMENTO PROPRIETA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28553"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE  TRATTATIVA  PRIVATA  CON  GARA  INFORMALE PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO DI ASSISTENZA  DOMICILIARE EDUCATIVA E  LA  GESTIONE   DEL  CENTRO DI   ANIMAZIONE INTERCULTURALE ''MONDOLANDIA''  PERIODO  DAL  31.03.2004  AL  31.12.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28554"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA L.S.DISTRIBUZIONE EDITORIALE DI BOLOGNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28555"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28556"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUONCHEF - DIVISIONE DI RISTOCHEF S.P.A. DI MILANO DELA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PARAMETRALI. ANNO 2003/2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28557"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. A. GIANOLIO  E AVV. O. SIVIERI. INCARICO ASSISTENZA LE. AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO  NELLA CAUSA PROMOSSA DA CRESCINI PIETRO AUTOTRASP. INTEGR. IMP. E LIQU. A SALDO E NUOVO IMPEGNO PER PROSECUZIONE CAUSA TAR BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28558"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE BORSA LAVORO PER MORENA AGOSTI PRESSO SOLE SERENO PICCOLA SOS. COOP. SOCIALE ARL. PERIODO DAL 01.03.2004 AL 31.05.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28559"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUMI 'I CASTIGLIONE D’ITALIA' . IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28560"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE 25% A SALDO DEL CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE EQUATORE ONLUS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE DI DOPOSCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2002/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28561"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ZUCCHETTI ITALIA DI LODI. FORNITURA DI 150 BADGE, CON DICITURA SUL RETRO, PER L’UFFICIO PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28562"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L DI BORSEA (RO). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE DEL PROGRAMMA POLICANTIERI 2K.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28563"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBINGRESSO DELLA DITTA EDK EDITORE S.R.L. NEI CONTRATTI DI ICA S.R.L. DI TRENTO (SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE) N°335 DEL 10/12/2002 E N° 404 DEL 17/12/2003 NON A REP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28564"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SPESE POSTALI AFFRANCATRICE.   I^ IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28565"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE DEL 05.03.2004 SUL TEMA 'L'IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI'. PARTECIPAZIONE DIPENDENTI L.A. VOLTA E M.C. GASPARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28566"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, VOLTA MANTOVANA E MEDOLE MEDIANTE APPALTO CONCORSO. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28567"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO LOTTIZZAZIONE ''SAN PIETRO'' VIA LEONARDO DA VINCI - INCARICO PROFESSIONALE ING. MAURO TINTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28568"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUT.STR.PER OPERE DA TINTEGGIATORE ED AFFINI IMMOBILI DI PR.COM.LE ANNO 2004. AGGIUD.DEF.MEDIANTE P.INCANTO ALLA DITTA FIORINI VERNICIATURE SRL  DI DARFO BOARIO TERME (BS). APPROVAZ.VERBALI DI GARA. RIDETEERMINAZ.QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28569"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE,VERIFICA PER L'EFFICIENZA E LA SICUREZZA L.46/90 E INTERV.DI EMERGENZA IMP.ELETTRICI EDIFICI COM.LI A SENSI VIGENTE NORMATIVA. APPROVAZ. RELAZ. TE.-Q.EC.,CAP.SP.APPALTO ED ELENCO PREZZI UNITARI.INDIZ.ASTA P.ED APPROV.BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28570"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA DELLO STATO DI ESERCIZIO, EFFICIENZA, SICUREZZA E MANUTENZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 162 DEL 30,04,99 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI  COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFID. VERIFICHE ALL'ORGANISMO NOTIF ''TUV ITALIA'' - CINISELLO BALSAMO (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28571"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO CON ACM DI MANTOVA PER LA GESTIONE TECNICA-AMMINISTRATIVA-LEGISLATIVA DEL PARCO VEICOLARE DI QUESTO COMUNE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAM. BOLLI  MEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2004, REVISIONI, E N . 4 TESSERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28572"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO ICI ESEGUITA, A MEZZO MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE- UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28573"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TREND SERVIZI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. RINNOVO COLLEGAMENTO ADSL FLAT PER L’ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28574"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA COMMERCIALE SCRL DI MANTOVA DELLA FORNITURA DI STAMPATI PUBBLICITARI PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE BIBLIOTECARIA “IL COLORE DEL CAMALEONTE” E “CINEMA E LETTERATURA”, ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28575"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “ANIMALI IN SCENA” E “TEATRO ASCOLTO”. ANNO 2004. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28576"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER APERTURA CELLA NR.102 FILA NR.08 CIMITERO NUOVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28577"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESAME PROGETTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO INSTALLATO PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI VIA ORDANINO ED ESAME PROGETTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRO DIURNO INTEGRATO DI VIA GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'ISPESL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28578"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIM.TUBAZIONE FOSSO INTERRATO E SISTEMAZ.INT.ED EST.PALESTRA FRAZ.GOZZOLINA.APPROVAZ.RELAZ.TEC., Q.EC.E COMP.METR.EST.IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZ.AFFID.MED.COTTIMO FID.EDILMEC SNC. ESTENSIONE INCARICO ING.C.BACCINETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28579"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO QUARTIERE 5 CONTINENTI. AGGIUDICAZ.DEFINITIVA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO ALL'IMPRESA CASTELLINI LUIGI &amp; C. SNC. APPROVAZ.VERBALI DI GARA. RIDETERMINAZ.QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28580"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUT.  AREE VERDI DEI CAMPI DI CALCIO COMUNALI DENOMINATI ''MARIO CARDONE'' - ''LUSETTI'' - ''GROLE'' PER IL BIENNIO 2004-2005. INDIZIONE ASTA PUBBLICA  ED APPROVAZONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28581"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA BESCHI LETIZIA AL SEMINARIO SUL TEMA “CUD E FINANZIARIA 2004 ULTERIORI ADEMPIMENTI DI CONGUAGLIO E NOVITÀ DELL’IRPEF” IL GIORNO 19.02.04  A MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28582"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA, ALLA DITTA MAGGIOLI EDITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28583"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO LOTTIZZAZIONE S.PIETRO-COMPLET.OP.URB.-1°LOTTO LATO NORD-1°LOTTO ESEC.APPROVAZ.STATO FNALE E CERT.REG.ESECUZ.LIQUIDAZ.FATT.N.187/03 ''TIRRI FELICE SRL''.RIDET.QUADRO EC..SVINCOLO POLIZZE.LIQUIDAZ.SALDO COMP.DIREZ.LAVORI ING.R.SAVOLDI DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28584"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ING.STEFANO LORENZI DI CASTEL GOFFREDO (MN): CONFERIM.INCARICO PROF.PREDISPOSIZ.PROG.DEF.ESEC.ADEG.IMP.RISCALDAM.PALAZZINA VIA ASCOLI N.15 ALLA VIGENTE NORMATIVA,SUPERVISIONE DEL .CANTIERE DURANTE LA ESECUZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28585"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STAGIONE “APERITIVI IN MUSICA” 2004. IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI CONCERTI DAL 22 FEBBRAIO 2004 AL 28 MARZO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28586"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE:VALORIZZAZIONE PER LA RILIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI PER REFERENDUM POPOLARI DEL  15/6/03 A SEGUITO DI APPLICAZIONE CCNL 2002-2005 BIENNIO EC. 2002-2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28587"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. APPLICAZIONE CCNL QUADRIENNIO 2002-2005 BIENNIO ECONOMICO 2002-2003. CONGUAGLIO  COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28588"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI ORGANIZZAZIONE - MOBILITÀ INTERNA DELLA DIPENDENTE SIG.RA PIAZZOLLA PATRIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28589"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. APPLICAZIONE CCNL QUADRIENNIO 2002-2005 BIENNIO ECONOMICO 2002-2003. CONGUAGLIO  INDENNITÀ DI MAGGIORAZIONE ORARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28590"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. APPLICAZIONE CCNL QUADRIENNIO 2002-2005 BIENNIO ECONOMICO 2002-2003. CONGUAGLIO  INDENNITÀ DI TURNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28591"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E L’ISTITUTO TECNICO SUPERIORE DON MILANI DI MONTICHIARI E APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO A FAVORE DEL SIG. DIEGO BARBUJANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28592"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE SOSTENUTE DAL CLUB ANNI D’ARGENTO PER LA GESTIONE NEL 2004 DEL CENTRO ANZIANI E PER IL TRASPORTO ANZIANI A GROLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28593"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER LA VOLTURA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28594"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, VOLTA MANTOVANA E MEDOLE MEDIANTE APPALTO CONCORSO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, BANDO DI GARA  E SCHEMA D'OFFERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28595"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ZUCCHETTI ITALIA DI LODI. FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE PER L'ASILO NIDO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28596"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA DELTA S.P.A , 20040 COLNAGO (MI). FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNO SWITCH HP PROCURVE 2824, E DI 30 SCHEDE DI RETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28597"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCO COMBINATO IN RETE PER L'AREA DI PARCO PASTORE AI SENSI DEL  REGOLAMENTO COMUNALE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ''STEBO AMBIENTE S.R.L.'' DI GARGAZZONE (BZ)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28598"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI RELATIVO ALLA FORNITURA DI ARREDI PER LE SEDI DELLE SCUOLE MEDIE UBICATE IN IMMOBILI DI PROPRIEWTA' COMUNALE AFFIDATA ALLA DITTA ''ILLSA A.R.L.'' DI CARONNO PERTUSELLA  (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28599"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CONCESSIONARIA REN CAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DELLA FORNITURA DI PEDANA SALISCENDI E TENDINE PARASOLE PER L'AUTOMEZZO RENAULT TRAFIC 9 POSTI UTILIZZATO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SAD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28600"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGETTO CINEMA” RIVOLTO ALLE CLASSI IV E V DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - AFFIDAMENTO SERVIZI IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE E NOLEGGIO SALA CINEMATOGRAFICA – 14/02 E 25/02/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28601"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS SPA DI MILANO. FILIALE DI BRESCIA. REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2003 LIBRO MATRICOLA PER VEICOLI COMUNALI STIPULATO CON ASSITALIA SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28602"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE CCNL DEL 22.01.04 ARRETRATI LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE DIPENDENTE SIG. CHIODELLI RENATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28603"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE CCNL DEL 22.01.04 ARRETRATI AGLI EREDI DEL DIPENDENTE SIG. UGGERI RUGGERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28604"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA GATTA ANNA, TERMINALISTA. ASTENSIONE OBBLIGATORIA POST-PARTO DAL 10.02.2004 AL 09.05.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28605"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DOTT. GUIDO PERGHEM. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO - PERIODO  07/01/2004 - 06/02/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28606"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E DI EMERGENZA IMPIANTI ELEVATORI  PER L'ANNO 2004. AGGIUDICAZ.DEF.MEDIANTE PUBBLICO INCANTO ALLA DITTA ''OTIS SERVIZI SRL'' DI VR. APPROVAZ. VERBALE DI GARA. RILEVAZIONE ECONOMIA DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28607"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DELLE STRADE DA EFFETTUARSI DOPO LA SFILATA DI CARNEVALE CHE SI TERRÀ DOMENICA 15 FEBBRAIO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28608"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CON LA PROVINCIA DI MANTOVA E CON GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI MANTOVANI ALLA PROSSIMA EDIZIONE DELLA BIT DI MILANO CHE SI TERRÀ DAL 14 AL 17 FEBBRAIO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28609"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO DEL FONDO CONCESSO ALLA DIPENDENTE MARIA CATIA GASPARI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28610"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NELL’ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28611"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI 2002-2005 BIENNIO ECONOMICO 2002-2003. APPLICAZIONE  ART. 33 INDENNITA’  DI COMPARTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28612"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI 2002-2005 BIENNIO ECONOMICO 2002-2003. APPLICAZIONE  ART. 41 INDENNITA’  DI RISCHIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28613"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI 2002-2005 BIENNIO ECONOMICO 2002-2003. APPLICAZIONE  ART. 16 INDENNITA’  PERSONALE AREA VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28614"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI 2002-2005BIENNIO ECONOMICO 2002-2003. APPLICAZIONE  TRATTAMENTO ECONOMICO TITOLO IV° ARTT. 29 E 30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28615"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE RESIDENTE (LC) . RILEVAZIONE MINORE SPESA. ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28616"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO COMUNALE - ORGANIZZAZZIONE CORSO DI MUSICA PER L'ANNO 2003/2004. -APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE CON IL MAESTRO GIOVANARDI MASSIMILIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28617"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2003/2004. LIQUIDAZIONE A SALDO DEL 25 % DEL CONTRIBUTO PER I PROGETTI “EDUCAZIONE MOTORIA”,”EDUCAZIONE MUSICALE” E “LINGUE” ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28618"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVA CAMPANA ALLARME ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA MATERNA ARCOBALENO AI SENDI DEL VIG REGOLAMENTO COM. FORN E SERV. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ''DI EFFE TI S.A.S.'' CON SEDE IN MONZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28619"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA,  POSA IN OPERA E SISTEMAZIONE PAVIMENTO PALESTRA COMUNALE IN VIA GRIDONIA GONZAGA  AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE FORN. E SERV. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ''MAST'' CON SEDE LEGALE IN CASTELMELLA (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28620"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA ATTREZZATA PER IL LOCALE MENSA DELLA SCUOLA MATERNA S. PIETRO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE  DI FORN E SERV. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ''GONZAGA ARREDI'' DI GONZAGA (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28621"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E REINTEGRO MATERIALI DI FILTRAGGIO NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEI FILTRI IN USO PRESSO LA PISCINA COMUNALE AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COM  DI FERN E SERV. IMPEGNO DI SPESA ED AFFID FORNITURA ALLA DITTA ''A&amp;T EUROPE SPA'' CASTIGLIONE D/ S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28622"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIORDINO FUNZIONALE GALLERIA FOSSO RIALE PER COLLEGAMENTO V.LE BOSCHETTI-PARCO PASTORE-EX DESENZANI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE ASTA P. ALLA DITTA ''VIA-BIT SPA'' DI BS. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. RIDETERMINAZ.QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28623"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, SALDATURA E POSA DI TUBAZIONE IN ACCIAIO DN 150 PER SPOSTAMENTO TUBAZIONE COMUNALE INTERFERENTE CON I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX S.S. GOITESE.  AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SOCIETA' INT.DEP.CAST.S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28624"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28625"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE GENNAIO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28626"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO GENNAIO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28627"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI GENNAIO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28628"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDE DI CONTRIBUTO ECONOMICO RESPINTE. COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 26.01.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28629"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO. COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 26.01.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28630"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO AFFITTO AD UN RESIDENTE. COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 26.01.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28631"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA-TANTUM A RESIDENTI. COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 26/01/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28632"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA JOIN.IT, PIAZZA CADORNA 10, 20123 MILANO. SUPPORTO SISTEMISTICO, CONFIGURAZIONE ACTIVE DIRECTORY SERVICES E SYSTEM UPDATE SERVICES PER I SERVER COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28633"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2003/2004. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SALDO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO I PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO, DI CONSUMO, DI PULIZIA, DI SOSTEGNO PER I PORTATORI DI HANDICAP E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEGRETERIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28634"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE ALLA V° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.C.E.C.)    IV^  TRIMESTRE  2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28635"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACQUISTO SOFTWARE DI AGGIORNAMENTO PER GESTIONE DELL’AFFRANCATRICE/BILANCIA NEOPOST. DITTA NEOPOST  SRL SAN VITTORE OLONA (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28636"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.P.SYSTEMS PIAZZA SUOR MICHELINA 2/3, 20011 CORBETTA (MI), AGGIORNAMENTO SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28637"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL SIG. SOLDI FRANCO IN QUALITA’ DI TERMINALISTA, CAT. B3, CON DECORRENZA DAL 09.02.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28638"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E FONDAZIONE CASA DEL GIOVANE DON MARIO BOTTOGLIA E APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO A FAVORE DELLA SIG.NA SCHINELLI MARIANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28639"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. MESE DI GENNAIO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28640"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE POSTER SU CASTIGLIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28641"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCITEL: RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI  ANCITEL E ANCITEL LOMBARDIA SU RETE INTERNET PER L’ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28642"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PREMI E SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLE CLASSI V ELEMENTARI DI CASTIGLIONE IN OCCASIONE DEL TORNEO DI BASKET CHE SI TERRÀ IL GIORNO 11 E 19 FEBBRAIO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28643"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA, A MEZZO DI RACCOMANDATA AR, DEL DEPOSITO, PRESSO L’UFFICIO POSTALE, DI ATTO GIUDIZIARIO NON POTUTO NOTIFICARE NEI TERMINI DI LEGGE. – RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA NEL 2003 ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28644"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA NUCLEO DI VALUTAZIONE COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO- ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28645"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO STIPULATO CON LA CROCE ROSSA ITALIANA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALAZZINE ROSSA E GIALLA IN LOCALITÀ GHISIOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28646"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE A CORSO DI FORMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28647"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRESCINI PIETRO &amp; C. S.N.C. DEI TRASFERIMENTI IN AUTOBUS DA MANTOVA A CASTIGLIONE E VICEVERSA IN OCCASIONE DEL MASTER CON IL POLITECNICO DI MILANO – FACOLTÀ DI ARCHITETTURA,  SEDE DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28648"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER N. 26 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28649"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA PROROGA DELLA CONVENZIONE CON IL CLUB ANNI D’ARGENTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE COMUNALE PER ANZIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28650"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE LOCALI SCUOLE MATERNE PRIVATE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PRIMA RATA. ANNO SCOLASTICO 2003/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28651"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE EDILI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE  PER L'ANNO 2004. AGGIUDICAZ.DEF.MEDIANTE ASTA P.ALL'IMPRESA ''EDIL BERTOLETTI SRL''. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. RIDETERMINAZ.QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28652"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TETTI FOTOVOLTAICI NELLA SCUOLA MEDIA ''DON MILANI'' IN LOCALITA' SAN PIETRO E NELLAS CUOLA ELEMENTARE SAN PIETRO. APPROVAZIONE STATO FINALE LIQ. CONPHOEBUS - LIQ. COGENERA - LIQ. MADESANI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28653"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TC SISTEMA DI BRESCIA - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L'UFFICIO URBANISTICA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA  (€ 3.892,30+IVA 20%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28654"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE PER DUE PALESTRE COM.LI (BELVEDERE E GOZZOLINA). APPROVAZ.RELAZIONE TECNICA, COMPUTO M.E. E CAPITOLATO SPAPPALTO. INDIZ.ASTA PUBBLICA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA ED APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28655"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEOM. ALESSANDRO CHIARINI - CAPOGRUPPO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI: INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI EC ALCOLI STATICI OPERE DI ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA IN FRAZIONE GOZZOLINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28656"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL SOLE S.PA. - AREA TERRITORIALE DI MILANO - NUCLEO DI CREMONA: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ASCOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28657"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL SOLE S.P.A. - AREA TERRITORIALE DI MILANO - NUCLEO DI CREMONA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIMOZIONE DI N. 3 CENTRI LUMINOSI DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA IV NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28658"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE A N. 8 RICHIEDENTI  DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER L’ACQUISTO O IL RECUPERO DELLA PRIMA CASA,  PREVISTI  DALL’ART.  3, COMMA 9, DELLA L.R. 23/1999- BANDO  ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28659"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI GIOCHI PER ASILO NIDO COMUNALE ''IL CUCCIOLO''. ANNO 2003.PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28660"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO FONDO PER GESTIONE ATTIVITÀ CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28661"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DOCUMENTARIO (BIBLIOBUS) PER I COMUNI ASSOCIATI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST MANTOVANO – DURATA DELL’APPALTO: ANNI 2: DAL 1 APRILE 2004 AL 31 MARZO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28662"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO  DI AFFITTO  LOCALI  SITI  IN  VIA  KENNEDY,  2/4 DI  PROPRIETA'  DI  SAVANI  RICCARDO  E  LUCIANO  DA  ADIBIRE  A SEDE  PROVVISORIA  DEL  CENTRO DI ANIMAZIONE   ''MONDOLANDIA'' PERIODO  DA  01/02/2004  AL  31/01/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28663"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ENRICO MELZANI DI SALO'. RICH. PARERE IN MERITO ALLA PROCEDURA DA ADOTTARE RIGUARDO ALLE DIFFIDE DI DEMOLIZIONE RECIZIONI SITE IN VIA BARZIZZA E VIA BASSANO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ. A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28664"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE STRADALI E DI VERDE ED ARREDO URBANO ED OPERE DI REALIZZAZ.IMPIANTO P.ILL.PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA NUOVA PIAZZA IN LOC.GROLE.APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMM.VO. LIQ.RESIDUO CREDITO IMPRESE APPALTATRICI. LIQUIDAZ.COMP.TEC. ING.COLANGELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28665"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORME DI PUBBLICIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE PER L’ADOZIONE DEI CANI E PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PRIVATI PER L’AFFIDAMENTO DI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE D/S. ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28666"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRO BRIXIA DI BRESCIA- ACQUISTO ''LISTINO DEI PREZZI DEGLI IMMOBILI'' PER CALCOLO VALORI I.C.I. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (€ 50,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28667"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ''ELIOTEK S.N.C.'' DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI COPIE DI MAPPE E DISEGNI PER L'UFFICIO TECNICO. (€ 780,00 IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28668"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO PER L'APP. DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA SITO CONTAMINATO DENOMINATO CAVA PIRATA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. GIANCARLO FARINA PER LE OPERAZ. INTEGRATIVE DELLA COMM. GIUDICATRICE GIA' NOMINATA CON DT. 416UT/03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28669"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCANNER GT-30000 A3 PER UFFICIO PROTOCOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28670"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE PER L’ANNO 2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28671"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI GEOM. S. LONGINOTTI E ARCH. P. PORTA. AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE AL SEMINARIO SUL TEMA ''IL NULLA OSTA ATTIVITA' PRODUTTIVE'' - SEDE DEL CSI-CENTRO SERVIZI ALL'IMPRESA E ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28672"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DITTE ONERI PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAGLI AMMINISTRATORI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' CARICA ELETTIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28673"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TRADELEK - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI UPS COMUNALI, PER L’ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28674"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISANI R. DI MIANTE GIULIANO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE PER GLI UFFICI COMUNALI. TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28675"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE :INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DEFINIZIONE DIRETTIVE ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28676"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE:INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO CHILOMETRICO DEFINIZIONE DIRETTIVE ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28677"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2004 PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28678"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. INDENNITA’ DI TURNO I° SEMESTRE 2004. DEFINIZIONE DIRETTIVE ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28679"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO IMPIANTO ESCENSORE UBICATO PRESSO EDIFICIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI VIGENTE REGOLAMENTO FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA, ALLA DITTA GIULI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28680"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ANNESSO ALLA NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE D.ALIGHIERI IN LOC.BELVEDERE. AGGIUDICAZ. DEFINITIVA MEDIANTE P.INCANTO ALL'IMPRESA "BIOS ASFALTI SRL".APPROVAZ.VERBALE DI GARA E RIDETERMINAZ.QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28681"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ADEGUAMENTO EDILI ED IMPIANTISTICHE DEL CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE DI VIA MANTEGNA. AGGIUDICAZ. DEFINITIVA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO ALLA LOCALE  DITTA ''TRADELEK SRL''. APPROVAZ.VERBALI DI GARA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28682"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PER OPERE DA IDRAULICO ANNO 2004 SUGLI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI UBICATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAM.TO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DPR 554/99 ALLA LOCALE  DITTA ''SOC. INT.DEP.CAST. SRL''.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28683"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI FORNMITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARREDOGRAFICA S.R.L. DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28684"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO "LA VOCE DI MANTOVA" AVVISO DI PUBBLICAZIONE VARIANTE N. 32 AL P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28685"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO “LA VOCE DI MANTOVA” AVVISO DI PUBBLICAZIONE VARIANTE N. 31 AL P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28686"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARIANNA SOC. COOP.VA SOCIALE A R.L. DI MANTOVA DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI NUOVI ALLOGGI DI VIA GARIBALDI N. 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28687"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS S.P.A. DI MILANO FILIALE DI BRESCIA.  LIQUIDAZIONE PREMIO 2004 POLIZZA LIBRO MATRICOLA PER VEICOLI COMUNALI STIPULATO CON ASSITALIA S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28688"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA BARILLA G. E R. FRATELLI SPA DI PARMA - STABILIMENTO DI CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN). RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE SIG. M. GOGLIUCCI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE CONSIGLIO COM.LE DICEMBRE 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28689"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PER L'ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28690"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - ART. 26 CCNL 23.12.1999 - AREA DIRIGENZA. QUANTIFICAZIONE ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28691"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2004. DITTE DIVERSE. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI NELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DEI DUE ISTITUTI COMPRENSIVI E DEL C.T.P.E.D.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28692"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2003/2004. CONCESSIONE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE. EROGAZIONE ACCONTO 75% DEL CONTRIBUTO STESSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28693"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELLO STATO RELATIVI AL IV  TRIMESTRE 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28694"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS GPA SPA DI MILANO - FILIALE DI BRESCIA. PAGAMENTO PREMIO ANNO 2004 POLIZZA INCENDIO N. 48/10/404976 STIPULATA CON INA ASSITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28695"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2003/2004. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO I PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE. EROGAZIONE ACCONTO 75% DEL CONTRIBUTO STESSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28696"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE  TRATTATIVA  PRIVATA CON GARA  INFORMALE PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  DOMICILIARE-  PERIODO   DAL  31.03.2004  AL  31.12.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28697"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ELETTROCASA SRL.-CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONI E MANUTENZIONI ELETTRODOMESTICI IN DOTAZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28698"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTE STUDIO IDEA 82 SAS E G. BIGNOTTI &amp; FIGLI. AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI PER RICORRENZE CIVILI ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28699"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE 2004 -CONTRATTO REP 8433/95 - BORTOLOTTI ERNESTINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28700"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO V SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28701"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13 DEL 09.01.1989. ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - RESTITUZIONE SOMME NON EROGATE ALLA REGIONE LOMBARDIA PER MANCATO UTILIZZO DA PARTE DEI RICHIEDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28702"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA CAT-GRIM DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AGLI ELETTRODOMESTICI INDUSTRIALI IN DOTAZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28703"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO PRESSO QUESTO ENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28704"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE DI ANNI 04 (01.01.2004-31.12.207) DI AREA P.LE RESISTENZA ALLA SOCIETA' ESSO ITALIANA SRL PER L'ESERCIZIO IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI, CON FACOLTA' DI ANTICIPARNE LA SCADENZA AL 31.12.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28705"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE MICROPALI DI SOTTOFONDAZIONE E CONSOLIDAMENTO PARETE E MARCIAPIEDE SEDE VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA FRONTE VIA SOLFERINO DI QUESTO COMUNE. DITTA INTEREGEO SRL PERFORAZIONI DI REMEDELLO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28706"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA NUOVA CABINA ELETTRICA  PRESSI NUOVA PALESTRA ED ANNESSI SPOGLIATOI IN FRAZ. GOZZOLINA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, CAPITOLATO SPECIALE APPALTO E SCHEDA MANUFATTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRAMAR SPA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28707"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO.  SALDO ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28708"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28709"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2004 - PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28710"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO ECONOMICO - ANNO 2004 - PER RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28711"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 2° SEMESTRE 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28712"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ENRICO MELZANI DI  SALO’. INCARICO DI ASSISTENZA  LEGALE  NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR BRESCIA  DA LUSENTI GIORGIO.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28713"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ENRICO MELZANI DI  SALO’. RICHIESTA PARERE IN MERITO ALLA BOZZA DI REGOLAMENTO PER  LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’ RISARCITORIA  PER OPERE OGGETTO DI CONDONO EDILIZIO . INTEGR.IMP. SP. E LIQ. SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28714"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI DICEMBRE 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE DIPENDENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28715"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO  MESE DI DICEMBRE  2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE DIPENDENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28716"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO USO PROPRIO MEZZO DICEMBRE 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE DIPENDENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28717"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE DIPENDENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28718"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DI N. 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZIO CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28719"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER LE CONVENZIONI CON LA FIORDALISO COOP.VA SOCIALE A.R.L. E C.R.I. SOTTOCOMITATO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER L'USO DI PORZIONI DELL'IMMOBILE DI VIA GROPPI N.5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28720"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. RIMBORSO PER ERRATO ACCREDITO - ANNO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28721"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2003/2004. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SALDO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO II PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO, DI CONSUMO, DI PULIZIA, DI SOSTEGNO PER I PORTATORI DI HANDICAP E PE LE SEGRETERIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28722"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTE ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA-STAZIONI RADIOBASE PROVVISORIE SITE PRESSO CAMPI SPORTIVI CARDONE E SAN PIETRO. QUANTIFICAZIONE ECONOMICA CONTRATTI DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28723"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2003. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28724"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO DI LAVORO SUL TEMA ''IL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI LOCALI ALLA LUCE DELLA FINANZIARIA 2004'' - 20.01.2004 - VERONA. PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA DR. ALESSANDRO BELTRAMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28725"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28726"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28727"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28728"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO ANNUALE PER N. 3 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28729"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO ANNO 2004. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CROCE VERDE DI MANTOVA E AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE ALLA DITTA URMET ATE SRL DI VICENZA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28730"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 4 TELEFONI FISSI - MODELLO SIRIO 187 - PER UFFICI SEDE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA E3 ELETTRONICA DI EOLI &amp; C. SNC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28731"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL'AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE DI BERGAMO - SEZIONE DISTACCATA DI MANTOVA - PER COSTRUZIONE PONTE SUL CANALE VASO RIALE PRESSO L'AREA VERDE DENOMINATA ''PARCO DESENZANI''.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28732"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.I. CARLO SORAGNA. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE CONNESSE ALL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28733"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO POLICLETO SAS. INCARICO DI CONSULENZA E ASSISTENZA AL SERVIZIO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE - PERIODO: GENNAIO / DICEMBRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28734"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ZUCCHETTI ITALIA DI LODI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANTIGUA MODULO BASE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28735"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA GASPARI DI MORCIANO DI ROMAGNA (RN). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA HOT-LINE PER LA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28736"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA DEAGOSTINI PROFESSIONALE SPA DI NOVARA . CANONI DI ABBONAMENTO PER L’ANNO 2004 DELLE OPERE AREA LEGALE VERSIONE INTERNET ON-LINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28737"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFOCAMERE” SOCIETA’ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI – SEDE OPERATIVA DI PADOVA. RINNOVO DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO VIA INTERNET TELEMACO EX JORBA PER L’ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28738"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI E RIVISTE PER I VARI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28739"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. RIMBORSO AL CONTRIBUENTE MUTTI GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28740"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 2001 E 2002. RIMBORSO ALLA CONTRIBUENTE COBELLI ELVIRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28741"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI LIQUIDAZIONE / ACCERTAMENTO ICI ESEGUITA, A MEZZO MESSI COMUNALI, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28742"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO FONDO PER GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28743"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSUNZIONE DELLE SPESE FISSE PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI TEATRALI E DELLE MANIFESTAZIONI DEL PERIODO GENNAIO / APRILE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28744"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO IMPIANTI TECNOLOGICI SRL CON SEDE IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VADEMECUM PER ALLESTIMENTO E GESTIONE DI MANIFESTAZIONI POPOLARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28745"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA VOLTA CED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28746"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA PROVA SEGRETARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28747"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA DETERMINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28748"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORME DI PUBBLICIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE PER L'ADOZIONE DEI CANI E PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PRIVATI PER L'AFFIDAMENTO DI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE D/STIV. ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28749"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE LA CONVENZIONE CONSIP ALLA DITTA Q8 DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28750"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2003. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28751"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO CHILOMETRICO. DEFINIZIONE DIRETTIVE ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28752"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ. DEFINIZIONE DIRETTIVE ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28753"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. INDENNITÀ DI TURNO. DEFINIZIONE DIRETTIVE ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28754"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. INDENNITÀ DI MAGGIORAZIONE ORARIA. DEFINIZIONE DIRETTIVE ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28755"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA BURINI TATIANA IN QUALITÀ DI ''EDUCATRICE ASILO NIDO'' CAT. C1, A TEMPO PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI, CON DECORRENZA 20.01.2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28756"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE NOTIFICA E ACCERTAMENTO, MEDIANTE ADDEBITO AI TRASGRESSORI, DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA  E DI ALTRE LEGGI. PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28757"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA COM.LE IN FRAZIONE GOZZOLINA DI QUESTO COMUNE-1° LOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1. AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI DI PERIZIA ALL'IMPR. PETROCCA GEOM. CARMINE DI CAPO RIZZUTO (KR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28758"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG. VERONESI CILIO. DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DECORRENZA 01.04.2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28759"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO LOTTIZZAZIONE ''LA CORTE''. INCARICO PROFESSIONALE ING. SERGIO DALZERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TECNICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28760"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA BERTELLO SPA DI BORGO SAN DALMAZZO (CUNEO). AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA CON GARA INFORMALE, PER LA FORNITURA DI UN ARCHIVIO AUTOMATICO A PIANI ROTANTI CON CONTENITORI ADATTABILI. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28761"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA MEDIANTE GARA INFORMALE PER LA FORNITURA DI N. 1 STAMPANTE MODELLO EPSON STYLUS COLOR 1520.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28762"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2002 RELATIVO AL RINNOVO DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA E RACCORDERIA PER IL PERIODO 01.01.2001 / 31.12.2002, ASSUNTO CON DET. N. 247/UT/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TECNICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28763"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ INT.DEP.CAST. SRL DELLA SOMMA DI € 2.000,00, OLTRE IVA, PER UN TOTALE DI € 2.200,00 A TITOLO DI CONTRIBUTO PER PULIZIA ED ISPEZIONE DELLA FOGNATURA COM.LE DI VIA LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TECNICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28764"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIDISTRUBUZIONE SPAZI UFFICIO TECNICO - SETTORE EDILIZIA PRIVATA - OPERE ELETTRICHE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TRADELEK SRL DI  CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28765"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CONTRIBUTO DA EROGARE ALLE LOCALI SCUOLE MATERNE PRIVATE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PRIMA RATA. ANNO SCOLASTICO 2002 / 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28766"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO 2003. DITTE DIVERSE. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI NELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DEI DUE ISTITUTI COMPRENSIVI E DEL CENTRO E.D.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28767"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO FONDO PER GESTIONE ATTIVITÀ CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28768"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE DA VERSARE ENTRO IL 30.01 PER N. 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI ERP E NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28769"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO PRESSO QUESTO COMUNE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28770"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI ERP E NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, CHIESTO IN ACCONTO PER IL 1° QUADRIMESTRE 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28771"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI LIQUIDAZIONE / ACCERTAMENTO TRIBUTI VARI ESEGUITA, A MEZZO MESSI COM.LI, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28772"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. RIMBORSO AL CONTRIBUENTE OCCHI OSCAR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28773"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO. SALDO ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28774"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSIPAROS SPA DI MILANO-FILIALE DI PARMA. PAGAMENTO PREMIO ANNO 2003 POLIZZA ''INCENDIO'' N. 48/10/404976 STIPULATA  CON ASSITALIA SPA. (SCADENZA 15.01.2006). IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE LEGALI ASSICURATIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28775"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. SANDRO PIACENTINI - LUOGO. INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ''RESP. LAVORI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE'' OPERE DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA COM.LE ED ANNESSI SPOGLIATOI SCUOLA ELEMENTARE LOCALITÀ BELVEDERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TECNICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28776"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28777"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE RELATIVA CONTRATTO DI LOCAZIONE COMM. REP. N. 8433/95-SCADENZA 31.12.2006. LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COM.LE. DITTA BORTOLOTTI ERNESTINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28778"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MAGGIORAZIONE ORARIA. NOVEMBRE / DICEMBRE 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28779"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO USO MEZZO PROPRIO. DICEMBRE 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28780"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ. DICEMBRE 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28781"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE.LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO. DICEMBRE 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28782"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO. DICEMBRE 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28783"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE -ART- 26 CCNL 23.12.1999 - AREA DIRIGENZA. QUANTIFICAZIONE ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28784"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA TEDOLDI MARIA ''GEOMETRA'' CAT. C1. CONCESSIONE PERMESSO PER ASTENSIONE OBBLIGATORIA POST-PARTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28785"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA PATRIZIA FRASSI ''IMPIEGATO DI CONCETTO'' CAT. C3. ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI DI FAMIGLIA DAL 01.02.2003 AL 30.04.2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28786"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2002/2003. CONCESSIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO II PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28787"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2002/2003. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO I PER GLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE. EROGAZIONE ACCONTO 75% DEL CONTRIBUTO STESSO. ANNO SCOLASTICO 2002/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28788"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE UTENZE DEL FABBRICATO DI VIA GROPPI N. 5 RELATIVE AL 1°  QUADRIMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28789"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2003 DEI CORRISPETTIVI DOVUTI PER L'USO DI PORZIONI DEL FABBRICATO DI VIA GROPPI N. 5. ACCERTAMENTO ENTRATA CORRISPETTIVI ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28790"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE COOPROLAMA SCRL DI MOLINETTO DI MAZZANO. AFFIDAMENTO FORNITURA DI FORMAGGI E LATTICINI PER ASILO NIDO COMUNALE. PERIODO 08.01.2003 / 31.12.2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28791"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA IL REGNO DEL PANE SNC - LUOGO. AFFIDAMENTO FORNITURA PANE E PIZZA PER ASILO NIDO COMUNALE E OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE. PERIODO 07.01.2003 / 31.12.2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28792"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSUNZIONE DELLE SPESE FISSE PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI TEATRALI E DELLE MANIFESTAZIONI DEL PERIODO GENNAIO - MARZO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28793"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SFILATA DEL 6 GENNAIO QUARTIERE PALAZZINA ''ARRIVANO I RE MAGI''.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28794"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28795"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO TACITO DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ALLOGGIO NON ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28796"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA E SPESE DI REGISTRAZIONE CONVENZIONI CON LA CRI E LA FIORDALISO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE RELATIVE ALLA CONCESSIONE IN USO DI PORZIONI DELL'EDIFICIO DI VIA GROPPI N. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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